Dotacao Orcamental por Orgao -...

295
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 05/08/2016 Emissão : Exercício : 2016 58 Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes Despesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo 28.058.091.871,00 21.079.980.441,00 21.079.980.441,00 391.583.624,00 391.583.624,00 6.178.091.871,00 334.226.779,00 5.843.865.092,00 408.435.935,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00 16.185.489,00 99,94% 75,09% 75,09% 1,39% 1,39% 22,01% 1,19% 20,82% 1,45% 1,45% 0,06% 0,06% 0,06% Natureza % Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos 28.074.277.360,00 27.097.391.387,00 976.885.973,00 100,00% 96,52% 3,48% Função % Actividade Permanente 28.074.277.360,00 100,00% % Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes Despesas De Capital Investimentos 28.058.091.871,00 21.079.980.441,00 391.583.624,00 6.178.091.871,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 99,94% 75,09% 1,39% 22,01% 1,45% 0,06% 0,06% 28.074.277.360,00 100,00% 28.074.277.360,00 100,00% Total Geral: 28.074.277.360,00 100,00% Total Geral: 28.074.277.360,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Apoio Institucional Defesa Dos Direitos E Garantias Dos Cidadãos Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 401.000.000,00 976.885.973,00 26.696.391.387,00 1,43% 3,48% 95,09% % Projecto / Actividade Valor 28.074.277.360,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.058.091.871,00 21.079.980.441,00 21.079.980.441,00

391.583.624,00 391.583.624,00

6.178.091.871,00 334.226.779,00

5.843.865.092,00 408.435.935,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00 16.185.489,00

99,94% 75,09% 75,09%

1,39% 1,39%

22,01% 1,19%

20,82% 1,45% 1,45% 0,06% 0,06% 0,06%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos

28.074.277.360,00 27.097.391.387,00

976.885.973,00

100,00% 96,52% 3,48%

Função %

Actividade Permanente 28.074.277.360,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

28.058.091.871,00 21.079.980.441,00

391.583.624,00 6.178.091.871,00 408.435.935,00 16.185.489,00 16.185.489,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,94% 75,09%

1,39% 22,01%

1,45% 0,06% 0,06%

28.074.277.360,00 100,00%

28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:

28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:

28.074.277.360,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Apoio InstitucionalDefesa Dos Direitos E Garantias Dos CidadãosDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

401.000.000,00 976.885.973,00

26.696.391.387,00

1,43% 3,48%

95,09%

%Projecto / Actividade Valor 28.074.277.360,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.815.057.393,00 2.104.116.928,00 2.104.116.928,00 111.723.414,00 111.723.414,00

18.159.046.685,00 3.016.365.393,00 15.142.681.292,00

440.170.366,00 440.170.366,00

1.528.846.276,00 1.528.846.276,00 1.528.846.276,00

93,16% 9,42% 9,42% 0,50% 0,50%

81,27% 13,50% 67,77%

1,97% 1,97% 6,84% 6,84% 6,84%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais

15.039.148.188,00 15.039.148.188,00

1.304.477.817,00 1.304.477.817,00 1.304.477.817,00

4.761.311.435,00 700.000.000,00

3.176.517.140,00 884.794.295,00

1.238.966.229,00 1.238.966.229,00

67,31% 67,31%

5,84% 5,84% 5,84%

21,31% 3,13%

14,22% 3,96%

5,54% 5,54%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

16.790.338.168,00 849.794.295,00

2.915.259.100,00 211.258.040,00 50.000.000,00 735.000.000,00 306.000.000,00 486.254.066,00

75,15% 3,80%

13,05% 0,95% 0,22% 3,29% 1,37% 2,18%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

22.343.903.669,00 100,00%Total Geral:

22.343.903.669,00 100,00%Total Geral:

22.343.903.669,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Politica OrçamentalAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado

212.381.109,00 109.908.396,00

14.596.544.664,00

1,24% 0,64%

85,38%

%Projecto / Actividade Valor 17.096.338.168,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

188.818.870,00 5.052.419,00

183.766.451,00

1.097.175.404,00 134.933.719,00 10.776.845,00 951.464.840,00 961.258.040,00 961.258.040,00

800.251.145,00 61.601.664,00 10.548.340,00

Gabinete Para Política E Formação De Quadros

Gabinete Técnico De Reconversão Urbana Do Cazenga

Memorial Dr. António Agostinho Neto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 2,68%

97,32%

53,30% 6,56% 0,52%

46,22% 46,70% 46,70%

100,00% 7,70% 1,32%

188.818.870,00

2.058.433.444,00

800.251.145,00

100,00%

100,00%

100,00%

Comunicação InstituicionalDivulgação Do Exercício De Gestão GovernativaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio À Comissão EconómicaEncargos C/Grupo Técnico De Apoio Á Comissão Para Económia Real Encargos Com A ExpoEncargos Com O Conselho Da RepúblicaManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho NetoMarketing Institucional

67.000.000,00 50.000.000,00 56.479.950,00 50.000.000,00 893.684.019,00 71.088.885,00 800.251.145,00 189.000.000,00

0,39% 0,29% 0,33% 0,29% 5,23% 0,42% 4,68% 1,11%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.247.565.501,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Cazenga

Estrutura Central

486.254.066,00

1.846.052.335,00

2.915.259.100,00

Construção E Apetrechamento Centro Acolhimento E Formação Belas-Lda

Elaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaFiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./Luanda

Estudo Do Sistema De Transportes Para A Província De LuandaEstudo E Projecto Base Do Metro Ligeiro De Superfície-Marginal CorimbaEstudo E Projectos Executivos Para A Estrada Da Marginal Da CorimbaEstudos Dos 6 Corredores Prioritários Da Cidade De Luanda

486.254.066,00

515.136.596,00 50.000.000,00 211.258.040,00 334.657.699,00 700.000.000,00 35.000.000,00

121.875.000,00 544.375.000,00 954.037.500,00

1.294.971.600,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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Exercício : 2016

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Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

727.679.459,00 421.682,00

17.345.653.761,00 1.283.535.542,00

88.398.229,00 15.534.971.306,00

438.748.684,00 482.588.236,00 482.588.236,00

1.115.658.947,00 554.898.376,00 560.760.571,00

267.499.266,00 64.095.208,00 2.000.000,00

200.404.058,00 1.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00

Secretaria Geral Da Presidência Da República

Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros

Unidade Técnica Para O Investimento Privado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,93% 0,05%

97,29% 7,20% 0,50%

87,14% 2,46% 2,71% 2,71%

100,00% 49,74% 50,26%

75,89% 18,18%

0,57% 56,85%

0,28% 24,11% 24,11%

17.828.241.997,00

1.115.658.947,00

352.499.266,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

2.392.606.565,00 1.624.984.590,00 1.624.984.590,00

89.795.516,00 89.795.516,00

673.606.565,00 53.125.000,00 620.481.565,00 4.219.894,00 4.219.894,00

100,00% 67,92% 67,92%

3,75% 3,75%

28,15% 2,22%

25,93% 0,18% 0,18%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Tribunais

2.392.606.565,00 2.392.606.565,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 2.392.606.565,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

2.392.606.565,00 1.624.984.590,00

89.795.516,00 673.606.565,00 4.219.894,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 67,92%

3,75% 28,15%

0,18%

2.392.606.565,00 100,00%

2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:

2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:

2.392.606.565,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça

2.047.606.565,00 345.000.000,00

85,58% 14,42%

%Projecto / Actividade Valor 2.392.606.565,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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Exercício : 2016

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Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

2.424.205.520,00 1.022.533.741,00 1.022.533.741,00

75.839.415,00 75.839.415,00

1.325.532.364,00 473.492.158,00 852.040.206,00

300.000,00 300.000,00

100,00% 42,18% 42,18%

3,13% 3,13%

54,68% 19,53% 35,15%

0,01% 0,01%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Tribunais

2.424.205.520,00 2.424.205.520,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 2.424.205.520,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

2.424.205.520,00 1.022.533.741,00

75.839.415,00 1.325.532.364,00

300.000,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 42,18%

3,13% 54,68%

0,01%

2.424.205.520,00 100,00%

2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:

2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:

2.424.205.520,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

2.410.705.520,00 13.500.000,00

99,44% 0,56%

%Projecto / Actividade Valor 2.424.205.520,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

64

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços

1.554.247.549,00 657.449.756,00 657.449.756,00 42.550.244,00 42.550.244,00

854.247.549,00 65.940.000,00 788.307.549,00

100,00% 42,30% 42,30%

2,74% 2,74%

54,96% 4,24%

50,72%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Tribunais

1.554.247.549,00 1.554.247.549,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação Institucional

1.054.247.549,00 500.000.000,00

67,83% 32,17%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.554.247.549,00 657.449.756,00 42.550.244,00 854.247.549,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 42,30%

2,74% 54,96%

1.554.247.549,00 100,00%

1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:

1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:

1.554.247.549,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas

1.054.247.549,00 500.000.000,00

67,83% 32,17%

%Projecto / Actividade Valor 1.554.247.549,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

65

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços

3.063.253.579,00 2.543.642.138,00 2.543.642.138,00

65.364.780,00 65.364.780,00

454.246.661,00 46.718.486,00 407.528.175,00

100,00% 83,04% 83,04%

2,13% 2,13%

14,83% 1,53%

13,30%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Tribunais

3.063.253.579,00 3.063.253.579,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 3.063.253.579,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

3.063.253.579,00 2.543.642.138,00

65.364.780,00 454.246.661,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 83,04%

2,13% 14,83%

3.063.253.579,00 100,00%

3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:

3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:

3.063.253.579,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

3.053.238.066,00 10.015.513,00

99,67% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor 3.063.253.579,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

66

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

1.535.290.162,00 237.846.703,00 237.846.703,00 17.082.017,00 17.082.017,00

1.279.291.442,00 294.344.924,00 984.946.518,00 1.070.000,00 1.070.000,00 22.786.232,00 22.786.232,00 14.213.772,00 8.572.460,00

98,54% 15,27% 15,27%

1,10% 1,10%

82,11% 18,89% 63,22%

0,07% 0,07% 1,46% 1,46% 0,91% 0,55%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

1.481.136.267,00 1.481.136.267,00

76.940.127,00 76.940.127,00

95,06% 95,06%

4,94% 4,94%

Função %

Actividade Permanente 1.558.076.394,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.535.290.162,00 237.846.703,00 17.082.017,00

1.279.291.442,00 1.070.000,00 22.786.232,00 22.786.232,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,54% 15,27%

1,10% 82,11%

0,07% 1,46% 1,46%

1.558.076.394,00 100,00%

1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:

1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:

1.558.076.394,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem Pública

1.481.136.267,00 76.940.127,00

95,06% 4,94%

%Projecto / Actividade Valor 1.558.076.394,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

67

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

613.517.978,00 122.613.594,00 122.613.594,00 16.834.818,00 16.834.818,00

473.227.825,00 62.283.000,00 410.944.825,00

841.741,00 841.741,00

100,00% 19,99% 19,99%

2,74% 2,74%

77,13% 10,15% 66,98%

0,14% 0,14%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Tribunais

613.517.978,00 613.517.978,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 613.517.978,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

613.517.978,00 122.613.594,00 16.834.818,00 473.227.825,00

841.741,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 19,99%

2,74% 77,13%

0,14%

613.517.978,00 100,00%

613.517.978,00 100,00%Total Geral:

613.517.978,00 100,00%Total Geral:

613.517.978,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Administração Dos Serviços De Justiça 613.517.978,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 613.517.978,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

68

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços

167.974.455,00 112.802.760,00 112.802.760,00 8.994.240,00 8.994.240,00

46.177.455,00 6.545.869,00 39.631.586,00

100,00% 67,15% 67,15%

5,35% 5,35%

27,49% 3,90%

23,59%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

167.974.455,00 167.974.455,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 167.974.455,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

167.974.455,00 112.802.760,00 8.994.240,00 46.177.455,00

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 67,15%

5,35% 27,49%

167.974.455,00 100,00%

167.974.455,00 100,00%Total Geral:

167.974.455,00 100,00%Total Geral:

167.974.455,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:

Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juízo 167.974.455,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 167.974.455,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

69

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

493.528.908.233,00 306.669.096.580,00 29.067.603.362,00 277.600.268.317,00

1.224.901,00 17.575.594.811,00 17.575.594.811,00

37.778.338.474,00 34.984.486.784,00 2.793.851.690,00

131.505.878.368,00 131.505.878.368,00 5.185.594.217,00 5.185.594.217,00 5.185.594.217,00

98,96% 61,49%

5,83% 55,66%

0,00% 3,52% 3,52%

7,58% 7,01% 0,56%

26,37% 26,37%

1,04% 1,04% 1,04%

Natureza %

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

Saúde Serviços Hospitalares Gerais

Protecção Social Velhice

370.033.144.460,00 370.033.144.460,00

19.783.248,00 19.783.248,00

1.812.665.289,00 1.812.665.289,00

126.848.909.453,00 126.848.909.453,00

74,20% 74,20%

0,00% 0,00%

0,36% 0,36%

25,44% 25,44%

Função %

Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

494.261.228.503,00 4.453.273.947,00

99,11% 0,89%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

498.714.502.450,00 100,00%Total Geral:

498.714.502.450,00 100,00%Total Geral:

498.714.502.450,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos EssenciaisCooperação Tecnico MilitarEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E Calçados

456.203.122.011,00 712.299.508,00 342.986.699,00 134.400.000,00 301.264.553,00 108.690.550,00

24.907.925.419,00 419.945.324,00 472.433.614,00 124.583.518,00

92,30% 0,14% 0,07% 0,03% 0,06% 0,02% 5,04% 0,08% 0,10% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 494.261.228.503,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

70

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

173.611.736.039,00 161.906.880.425,00 11.083.548.176,00

620.347.983,00 959.455,00

Estado Maior Do Exército

Estado Maior General

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 93,26%

6,38% 0,36% 0,00%

173.611.736.039,00

135.176.527.755,00

100,00%

100,00%

Pacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

3.142.612.418,00 56.335.226,00 214.806.717,00

7.119.822.946,00

0,64% 0,01% 0,04% 1,44%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.453.273.947,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Huambo

Icolo E Bengo

Luanda

Malange

Moxico

Quiçama

Soyo

Viana

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

153.894.580,00

25.871.501,00

481.877.468,00

1.812.665.289,00

363.947.603,00

25.938.533,00

375.700.022,00

157.839.564,00

93.791.256,00

101.499.668,00

544.250.249,00

315.998.214,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção Apetrechamento Hospital Militar Principal -Luanda

Outros Projectos

Outros Projectos

Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

153.894.580,00

25.871.501,00

481.877.468,00

1.812.665.289,00

363.947.603,00

25.938.533,00

248.893.117,00 126.806.905,00

157.839.564,00

93.791.256,00

101.499.668,00

544.250.249,00

315.998.214,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

71

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

134.587.202.755,00 90.627.315.397,00 3.721.533.971,00 35.584.010.788,00 4.654.342.599,00 589.325.000,00 589.325.000,00

29.981.838.742,00 28.182.915.997,00 1.382.751.551,00 416.035.472,00

135.722,00

17.905.340.539,00 16.726.745.682,00

886.463.439,00 291.700.279,00

431.139,00

137.442.790.158,00 9.225.239.079,00 501.297.674,00 866.243.952,00

126.850.009.453,00 4.596.269.217,00 4.596.269.217,00

Força Aérea Nacional

Marinha De Guerra Angolana

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,56% 67,04%

2,75% 26,32%

3,44% 0,44% 0,44%

100,00% 94,00%

4,61% 1,39% 0,00%

100,00% 93,42%

4,95% 1,63% 0,00%

96,76% 6,49% 0,35% 0,61%

89,31% 3,24% 3,24%

29.981.838.742,00

17.905.340.539,00

142.039.059.375,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

72

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

364.924.518.037,00 293.565.752.795,00 6.264.109.465,00

287.301.643.330,00 17.774.305.847,00 17.774.305.847,00

38.237.708.495,00 28.284.870.007,00 9.952.838.488,00 15.346.750.900,00 15.346.750.900,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00

99,71% 80,21%

1,71% 78,50%

4,86% 4,86%

10,45% 7,73% 2,72% 4,19% 4,19% 0,29% 0,29% 0,29%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Defesa Defesa Civil Serviços De Defesa Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Prisões Serviços De Protecção Civil Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

Protecção Social Família E Infância Serviços De Protecção Social Não Especificados

329.091.856,00 329.091.856,00

2.570.199.572,00 2.505.962.862,00

64.236.710,00

362.948.008.669,00 359.745.259.298,00

500.491.840,00 1.023.618.357,00 1.532.714.919,00

10.236.462,00 135.687.793,00

123.455.500,00 123.455.500,00

8.275.150,00 8.164.400,00 110.750,00

0,09% 0,09%

0,70% 0,68% 0,02%

99,17% 98,30% 0,14% 0,28% 0,42% 0,00% 0,04%

0,03% 0,03%

0,00% 0,00% 0,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

363.653.378.308,00 63.392.000,00 11.958.827,00

1.232.835.027,00 23.639.475,00 993.827.110,00

99,36% 0,02% 0,00% 0,34% 0,01% 0,27%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

365.979.030.747,00 100,00%Total Geral:

365.979.030.747,00 100,00%Total Geral:

365.979.030.747,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do InteriorÓrgão:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

73

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarActividade PermanenteAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisManutenção Dos Meios AéreosPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais

477.879.176,00 18.074.201.246,00

361.425.582,00 505.610.397,00 156.945.805,00 58.787.709,00 72.416.439,00

340.262.698.216,00 638.449.190,00 879.247.393,00 540.714.313,00 161.560.823,00 944.151.020,00 904.549.144,00 500.411.275,00 23.795.553,00

0,13% 4,96% 0,10% 0,14% 0,04% 0,02% 0,02%

93,33% 0,18% 0,24% 0,15% 0,04% 0,26% 0,25% 0,14% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 364.562.843.281,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.416.187.466,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Bocoio

Buco Zau

Cabinda

Cambambe

Caungula

Cazenga

Cazengo

Cuito

30.425.234,00

64.802.394,00

21.411.892,00

2.007.271,00

97.893.739,00

19.998.340,00

31.696.000,00

26.083.030,00

22.509.103,00

77.619.002,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo

Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau

Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução Apetrechamento Do Centro Médico De CabindaConstrução E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéOutros Projectos

30.425.234,00

64.802.394,00

21.411.892,00

2.007.271,00

37.338.309,00 32.537.078,00 28.018.352,00

19.998.340,00

31.696.000,00

26.083.030,00

22.509.103,00

43.639.475,00 13.111.212,00 20.868.315,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

74

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Estrutura Central

Huambo

Ingombota

Lobito

Luanda

Lubango

Lucapa

Malange

Marimba

Menongue

Moxico

Muconda

Ombadja

Quiçama

Saurimo

Soyo

24.453.960,00

299.999.999,00

59.879.017,00

22.071.136,00

25.253.565,00

31.534.455,00

56.063.505,00

38.835.106,00

27.413.514,00

31.696.000,00

22.815.512,00

36.697.001,00

31.696.000,00

28.991.960,00

26.109.393,00

77.973.994,00

22.654.785,00

Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Província Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo

Sistema De Gestão De Emergência Para A Sinistralidade Rodoviária.

Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos

Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteOutros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Aluma Malanje

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Do MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul

Outros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulOutros Projectos

Outros Projectos

7.800.001,00 16.653.959,00

299.999.999,00

21.696.590,00 38.182.427,00

22.071.136,00

25.253.565,00

8.164.400,00 23.370.055,00

42.150.546,00 13.912.959,00

18.572.202,00 20.262.904,00

27.413.514,00

31.696.000,00

22.815.512,00

23.639.472,00 13.057.529,00

31.696.000,00

28.991.960,00

26.109.393,00

23.639.475,00 25.712.449,00 28.622.070,00

22.654.785,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

75

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

9.124.269.432,00 9.124.269.432,00

27.305.156,00 27.305.156,00

18.730.804,00 18.730.804,00

23.448.024,00 23.448.024,00

51.790.318,00 51.790.318,00

22.261.728,00 22.261.728,00

174.522.015,00 174.522.015,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huíla

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

9.124.269.432,00

27.305.156,00

18.730.804,00

23.448.024,00

51.790.318,00

22.261.728,00

174.522.015,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Sumbe

Uíge

Viana

Vários Municípios-Bengo

49.409.218,00

46.199.395,00

36.402.150,00

25.591.796,00

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos

Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeOutros Projectos

Construção Apetrechamento Da Divisão De VianaConstrução E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaOutros Projectos

Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo

10.275.131,00 39.134.087,00

34.240.568,00 11.958.827,00

13.005.065,00 12.037.971,00 11.359.114,00

25.591.796,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

76

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

23.083.359,00 23.083.359,00

21.575.470,00 21.575.470,00

35.840.898,00 35.840.898,00

21.828.993,00 21.828.993,00

31.481.566,00 31.481.566,00

31.811.108,00 31.811.108,00

16.430.508,00 16.430.508,00

41.084.405,00 41.084.405,00

19.886.515,00 19.886.515,00

29.080.568,00 29.080.568,00

23.656.886,00 23.656.886,00

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

Delegação Provincial Do Interior Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

23.083.359,00

21.575.470,00

35.840.898,00

21.828.993,00

31.481.566,00

31.811.108,00

16.430.508,00

41.084.405,00

19.886.515,00

29.080.568,00

23.656.886,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

77

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

15.670.916,00 15.670.916,00

353.051.052.388,00 293.565.752.795,00 17.774.305.847,00 26.364.242.846,00 15.346.750.900,00 1.054.512.710,00 1.054.512.710,00

749.158.584,00 749.158.584,00

420.213.291,00 420.213.291,00

420.739.211,00 420.739.211,00

529.595.894,00 529.595.894,00

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

Ministério Do Interior

Serviço De Investigação Criminal

Serviços De Bombeiros

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

99,70% 82,90%

5,02% 7,45% 4,33% 0,30% 0,30%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

15.670.916,00

354.105.565.098,00

749.158.584,00

420.213.291,00

420.739.211,00

529.595.894,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 21: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

78

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos

2.770.366.696,00 2.770.366.696,00

74.561.930,00 2.695.804.766,00

100,00% 100,00%

2,69% 97,31%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

30.582.332.295,00 14.520.838.971,00 14.517.392.250,00

3.446.721,00 1.111.099.866,00 1.100.092.521,00

11.007.345,00

14.894.174.624,00 1.207.393.824,00 13.686.780.800,00

56.218.834,00 56.218.834,00 152.530.211,00 152.530.211,00 146.284.764,00 6.245.447,00

99,50% 47,25% 47,23%

0,01% 3,62% 3,58% 0,04%

48,46% 3,93%

44,53% 0,18% 0,18% 0,50% 0,50% 0,48% 0,02%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Relações Exteriores

Educação Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços De Difusão E Publicação

29.776.778.830,00 547.580.216,00

29.229.198.614,00

243.980.106,00 243.980.106,00 243.980.106,00

714.103.570,00 55.760.347,00 658.343.223,00

96,88% 1,78%

95,10%

0,79% 0,79% 0,79%

2,32% 0,18% 2,14%

Função %

Actividade Permanente 30.734.862.506,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:

30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:

30.734.862.506,00Total Geral: 100,00%

2.770.366.696,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado

47.940.234,00 123.330.269,00

0,16% 0,40%

%Projecto / Actividade Valor 30.734.862.506,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

79

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

243.980.106,00 159.404.700,00 14.784.821,00 69.729.705,00

60.880,00

2.645.164.825,00 1.332.470.651,00 120.700.000,00

1.191.718.174,00 276.000,00

27.693.187.364,00 13.028.963.620,00

975.615.045,00 13.632.726.745,00

55.881.954,00 152.530.211,00 152.530.211,00

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 65,34%

6,06% 28,58%

0,02%

100,00% 50,37%

4,56% 45,05%

0,01%

99,45% 46,79%

3,50% 48,96%

0,20% 0,55% 0,55%

243.980.106,00

2.645.164.825,00

27.845.717.575,00

100,00%

100,00%

100,00%

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões TécnicasServiços No Exterior

124.694.964,00 130.626.685,00

30.210.094.206,00 4.872.570,00 3.746.750,00 24.228.976,00 43.131.095,00 22.161.094,00

35.663,00

0,41% 0,43%

98,29% 0,02% 0,01% 0,08% 0,14% 0,07% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

80

Receitas Correntes Receita Tributária Taxas Custas E Emolumentos

11.013.456,00 11.013.456,00 11.013.456,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

2.689.107.013,00 530.026.250,00 530.026.250,00 48.509.884,00 48.509.884,00

2.109.655.200,00 135.257.462,00

1.974.397.738,00 915.679,00 915.679,00

771.440.073,00 771.440.073,00 607.840.073,00 163.600.000,00

77,71% 15,32% 15,32%

1,40% 1,40%

60,96% 3,91%

57,05% 0,03% 0,03%

22,29% 22,29% 17,56%

4,73%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Serviços De Educação Não Especificados

Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Transformadora

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas

759.010.205,00 759.010.205,00

6.000.000,00 6.000.000,00

50.000,00 50.000,00

19.507.851,00 19.507.851,00

253.740.758,00 253.690.758,00

50.000,00

2.422.238.272,00 34.000.000,00 34.000.000,00

400.000,00 400.000,00

2.158.102.663,00 2.158.102.663,00 229.735.609,00

21,93% 21,93%

0,17% 0,17%

0,00% 0,00%

0,56% 0,56%

7,33% 7,33% 0,00%

70,00% 0,98% 0,98%

0,01% 0,01%

62,36% 62,36% 6,64%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.460.547.086,00 100,00%Total Geral:

3.460.547.086,00Total Geral: 100,00%

11.013.456,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EconomiaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

81

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Programa Angola InvestePrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Facilitação Do Acesso Ao CreditoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.379.917.041,00 50.000,00

45.105.555,00 22.656.250,00 34.000.000,00

50.000,00 1.096.499.933,00 157.306.478,00 34.800.000,00 8.100.012,00 43.200.000,00 19.507.851,00

250.000,00 174.633.154,00 444.470.812,00

39,88% 0,00% 1,30% 0,65% 0,98% 0,00%

31,69% 4,55% 1,01% 0,23% 1,25% 0,56% 0,01% 5,05%

12,84%

%Programa Valor

3.460.547.086,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Política EconómicaApoio Ao EmpreendedorismoProcred - Potenciação Do Crédito À EconomiaPrograma De Crédito AgrícolaPrograma De Desenvolvimento Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização IndustrialPrograma De Dinamização Das ExportaçõesPrograma De Inserção Do Conteudo Local

153.696.684,00 151.173.355,00 22.656.250,00

1.228.743.686,00 910.353.154,00 34.800.000,00 8.100.012,00 78.383.249,00 157.306.478,00 128.700.000,00 43.200.000,00

5,27% 5,18% 0,78%

42,12% 31,21% 1,19% 0,28% 2,69% 5,39% 4,41% 1,48%

%Projecto / Actividade Valor 2.917.112.868,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

543.434.218,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Viana

500.000,00

542.934.218,00

Estudo Construção Da Feira De Exposições Da Reserva Industrial VianaEstudo Construção De Infra-Estruturas Parque Tecnológico Da Zee VianaEstudo Construção Do Porto Seco Da Reserva Industrial De VianaEstudo Construção Rede De Àgua Potável No Pólo Comercial Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Do 1º E 2º Quadrante Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Centro Formação Zee VianaEstudo Construção Infra-Estruturas Centro Universitario Da Zee VianaEstudo Construção Parque Logistico Da Reserva Industrial De VianaEstudo Construção Rede De Drenagem Pluvial Da Zee Viana-CalumboEstudo Para Construção Ramal Ferroviário Na Reserva Industrial Viana

Const. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De Viana

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

39.987.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

82

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

199.410.301,00 120.654.202,00 21.217.656,00 57.538.443,00

537.693.211,00 99.115.722,00 6.519.743,00

432.038.467,00 19.279,00

78.383.249,00 78.383.249,00

151.173.355,00 87.960.538,00 7.175.712,00 55.740.705,00

296.400,00

1.800.830.146,00 222.295.788,00 13.596.773,00

1.564.337.585,00 600.000,00

693.056.824,00 693.056.824,00

Instituto Do Fomento Empresarial

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Da Economia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 60,51% 10,64% 28,85%

87,28% 16,09%

1,06% 70,13%

0,00% 12,72% 12,72%

100,00% 58,19%

4,75% 36,87%

0,20%

72,21% 8,91% 0,55%

62,73% 0,02%

27,79% 27,79%

199.410.301,00

616.076.460,00

151.173.355,00

2.493.886.970,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Construção Do Edificio Da Polícia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edifícios Sede Da Reserva Industrial De VianaConstrução Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialConclusão Via Acesso Ao Pólo Comercial E 2ª Via Da Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edifícios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaConst. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De Viana

6.000.000,00 117.895.914,00 1.897.140,00 34.000.000,00 253.690.758,00 15.000.000,00 12.955.555,00 25.000.000,00 19.507.851,00 17.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

83

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis Outras Despesas De Capital

71.382.956.787,00 37.158.984.790,00 37.158.984.790,00

558.653.741,00 558.653.741,00

33.647.687.304,00 6.612.367.846,00 27.035.319.458,00

17.630.952,00 17.630.952,00

9.996.596.563,00 9.986.956.864,00 9.777.049.976,00 209.906.888,00 9.639.699,00

87,72% 45,66% 45,66%

0,69% 0,69%

41,35% 8,13%

33,22% 0,02% 0,02%

12,28% 12,27% 12,01%

0,26% 0,01%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Serviços Gerais

Educação Ensino Técnico-Profissional

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

79.892.612.103,00 6.355.715.955,00 73.166.063.044,00

370.833.104,00

439.577.704,00 439.577.704,00

1.047.363.543,00 1.047.363.543,00 1.047.363.543,00

98,17% 7,81%

89,91% 0,46%

0,54% 0,54%

1,29% 1,29% 1,29%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

56.793.741.981,00 6.558.793.129,00 1.008.275.052,00 303.921.622,00

8.137.480.657,00 304.000.000,00

8.273.340.909,00

69,79% 8,06% 1,24% 0,37%

10,00% 0,37%

10,17%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

81.379.553.350,00 100,00%Total Geral:

81.379.553.350,00 100,00%Total Geral:

81.379.553.350,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das FinançasÓrgão:

Acções De Divulgação Da Matéria Fiscal E Das Finanças PúblicasAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasEncargos Com O Instituto De Formação Em Gestão Econ. Financ. PalopFormação De Quadros Da Administração Pública

150.000.000,00 58.749.755.577,00

62.500.000,00 1.882.133.246,00

0,21% 81,04% 0,09% 2,60%

%Projecto / Actividade Valor 72.498.290.819,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

84

Manutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRecadastramento De Funcionários PublicosRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

412.143.369,00 6.444.323.470,00 1.008.275.052,00 105.747.051,00

3.683.413.054,00

0,57% 8,89% 1,39% 0,15% 5,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.881.262.531,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Baía Farta

Cabinda

Cacongo

Catumbela

Chinguar

Cuangar

Cuanhama

Cuito

Dirico

Estrutura Central

Huambo

Lobito

Luanda

265.469.691,00

1.000.000,00

588.011.500,00

272.547.621,00

98.228.492,00

43.450.362,00

2.545.876.116,00

43.255.814,00

144.258.241,00

264.500.000,00

933.270.122,00

18.222.665,00

61.605.508,00

701.134.131,00

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do AmbrizConstrução Da Repartição Fiscal Do Ambriz, Incluindo 2 Casas De Função

Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas CabindaConstrução Do Edificio Para Inspecção Fisica E Armazem Em Cabinda

Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De MassabiConstrução E Apetrechamento Das Casas De Função De Massabi

Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar

Construção Posto Aduaneiro KatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De KatwitwiConstrução E Apetrechamento De Casas De Função De Katwitwi

Reabilitação E Construção De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

Reabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaAquisição Instalações No Edifício Muxima Plaza

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo

Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito

Construção Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

157.171.105,00 108.298.586,00

1.000.000,00

483.890.000,00 104.121.500,00

51.366.279,00 221.181.342,00

98.228.492,00

43.450.362,00

1.544.950.000,00 120.000.000,00 644.000.000,00 236.926.116,00

43.255.814,00

144.258.241,00

264.500.000,00

629.348.500,00 303.921.622,00

18.222.665,00

61.605.508,00

156.264.929,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

85

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

44.691.157.887,00 28.628.748.802,00

108.547.806,00

Administração Geral Tributária

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

83,31% 53,37%

0,20%

53.643.548.210,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luau

Lubango

Malange

Maquela Do Zombo

Mbanza Congo

Menongue

Moxico

Namacunde

Namibe

Saurimo

Soyo

Viana

Vários Municípios-Huíla

Xangongo

45.336.480,00

439.577.704,00

321.293.480,00

325.027.776,00

61.733.711,00

209.280.034,00

118.480.756,00

355.366.279,00

62.150.000,00

186.437.318,00

5.000.000,00

594.679.562,00

132.819.168,00

43.250.000,00

Construção Do Edificio Para A Policia Fiscal Portuária De LuandaReabilitação Do Edificio Do Serviço Regional Das Alfândegas De LuandaConstrução Da Repartição Fiscal De Viana Park Em Viana

Construção Posto Aduaneiro Luau

Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila

Construção E Apetrechamento Da Unidade Para Policia Fiscal De MalanjeConstrução Edificio Para O Serviço Da 2ª Região Tributária Em Malanje

Construção Do Posto Aduaneiro Do QuimbataReabilitação Da Repartição Fiscal De Maquela Do Zombo

Construção E Apetrechamento De Anexos Na Casa De Função Do Luvo

Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do LuenaReabilitação E Apetrechamento Da Unidade Da Policia Fiscal Do Moxico

Construção De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara

Reabilitação E Apetrechamento Da Casa De Função Do Namibe

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo

Reabilitação Da Delegação Aduaneira Do Soyo

Construção Três Naves Armazéns De Mercadorias Em VianaConstrução Nave Centro De Documentação Do Sna Em VianaReabilitação Centro Logistico Aduaneiro Em Viana, E Pavimentaç. Parque

Construção E Apetrechamento Da Repartição Fiscal Do Lubango (Huíla)

Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo

2.133.739,00 381.724.914,00 161.010.549,00

45.336.480,00

439.577.704,00

58.000.000,00 263.293.480,00

245.982.276,00 79.045.500,00

61.733.711,00

209.280.034,00

59.156.977,00 59.323.779,00

51.366.279,00 304.000.000,00

62.150.000,00

186.437.318,00

5.000.000,00

109.009.562,00 98.170.000,00 387.500.000,00

132.819.168,00

43.250.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

86

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Outras Despesas De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes

15.953.812.464,00 48.815,00

8.952.390.323,00 8.952.390.323,00

1.047.363.543,00 732.820.301,00 34.364.499,00 280.178.743,00 9.639.699,00 9.639.699,00

2.439.484.011,00 1.396.655.409,00

99.407.397,00 942.303.706,00 1.117.499,00

196.565.500,00 196.565.500,00

158.287.253,00 110.175.792,00 7.472.572,00 40.614.185,00

24.704,00

227.550.538,00 51.462.433,00 3.317.330,00

172.350.175,00 420.600,00

106.629.686,00 62.208.552,00 2.812.240,00 41.608.894,00

410.131.144,00

Agência Angolana De Regulação E Supervisão De Seguros

Comissão Do Mercado De Capitais

Delegação Provincial De Finanças Da Huíla

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

29,74% 0,00%

16,69% 16,69%

99,09% 69,33%

3,25% 26,51%

0,91% 0,91%

92,54% 52,98%

3,77% 35,75%

0,04% 7,46% 7,46%

100,00% 69,60%

4,72% 25,66%

0,02%

100,00% 22,62%

1,46% 75,74%

0,18%

100,00% 58,34%

2,64% 39,02%

100,00%

1.057.003.242,00

2.636.049.511,00

158.287.253,00

227.550.538,00

106.629.686,00

410.131.144,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

87

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

332.572.185,00 22.805.048,00 54.483.642,00

270.269,00

574.590.984,00 274.642.603,00 17.835.982,00 282.049.899,00

62.500,00

144.531.233,00 99.175.662,00 17.085.425,00 28.076.460,00

193.686,00

133.785.980,00 110.353.165,00 2.967.062,00 19.244.753,00 1.221.000,00

232.717.776,00 74.557.806,00 4.983.418,00

152.401.552,00 775.000,00

298.885.016,00 230.842.283,00 5.046.973,00 62.650.710,00

345.050,00

212.843.999,00 93.987.901,00 7.519.032,00

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,09% 5,56%

13,28% 0,07%

100,00% 47,80%

3,10% 49,09%

0,01%

100,00% 68,62% 11,82% 19,43%

0,13%

100,00% 82,48%

2,22% 14,38%

0,91%

100,00% 32,04%

2,14% 65,49%

0,33%

100,00% 77,23%

1,69% 20,96%

0,12%

100,00% 44,16%

3,53%

574.590.984,00

144.531.233,00

133.785.980,00

232.717.776,00

298.885.016,00

212.843.999,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

88

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

111.020.266,00 316.800,00

110.828.530,00 78.902.332,00 5.181.024,00 26.398.893,00

346.281,00

190.542.232,00 116.628.434,00 7.845.107,00 65.908.117,00

160.574,00

151.850.606,00 119.114.338,00 5.982.405,00 26.079.653,00

674.210,00

367.062.479,00 218.235.408,00 12.456.250,00 133.165.196,00 3.205.625,00

130.263.945,00 61.227.772,00 4.972.285,00 63.823.888,00

240.000,00

332.360.757,00 193.568.624,00 13.765.059,00 120.553.936,00 4.473.138,00

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

52,16% 0,15%

100,00% 71,19%

4,67% 23,82%

0,31%

100,00% 61,21%

4,12% 34,59%

0,08%

100,00% 78,44%

3,94% 17,17%

0,44%

100,00% 59,45%

3,39% 36,28%

0,87%

100,00% 47,00%

3,82% 49,00%

0,18%

100,00% 58,24%

4,14% 36,27%

1,35%

110.828.530,00

190.542.232,00

151.850.606,00

367.062.479,00

130.263.945,00

332.360.757,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 32: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

89

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

118.216.130,00 53.527.059,00 2.507.049,00 62.182.022,00

176.911.394,00 91.540.247,00 6.570.123,00 78.690.024,00

111.000,00

303.186.229,00 163.123.278,00 10.428.061,00 129.634.890,00

467.945.453,00 467.945.453,00

1.868.791.858,00 99.120.084,00 6.616.907,00

1.761.216.804,00 1.838.063,00 13.341.388,00 13.341.388,00

369.802.254,00 113.061.929,00 1.500.000,00

253.920.325,00 1.320.000,00

105.747.051,00 72.830.336,00 5.327.809,00 27.366.518,00

Delegação Provincial De Finanças Do Uíge

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

Gabinete De Contratação Pública

Inspecção Geral De Finanças

Instituto De Formação De Finanças Públicas

Instituto De Preços E Concorrencia

Instituto De Supervisão De Jogos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 45,28%

2,12% 52,60%

100,00% 51,74%

3,71% 44,48%

0,06%

100,00% 53,80%

3,44% 42,76%

100,00% 100,00%

99,29% 5,27% 0,35%

93,58% 0,10% 0,71% 0,71%

100,00% 30,57%

0,41% 68,66%

0,36%

100,00% 68,87%

5,04% 25,88%

118.216.130,00

176.911.394,00

303.186.229,00

467.945.453,00

1.882.133.246,00

369.802.254,00

105.747.051,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

90

Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

222.388,00

5.144.658.613,00 2.851.487.404,00

94.842.192,00 2.198.085.267,00

243.750,00 665.851.780,00 665.851.780,00

10.510.512.012,00 599.529.829,00 39.276.831,00

9.871.705.352,00 150.857.873,00 150.857.873,00

356.318.194,00 128.884.822,00 7.217.855,00

220.215.517,00 7.950.000,00 7.950.000,00

Ministério Das Finanças

Serviço De Tecnologias De Informação E Comunicação Das Finanças Públic

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,21%

88,54% 49,07%

1,63% 37,83%

0,00% 11,46% 11,46%

98,59% 5,62% 0,37%

92,59% 1,41% 1,41%

97,82% 35,38%

1,98% 60,45%

2,18% 2,18%

5.810.510.393,00

10.661.369.885,00

364.268.194,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

91

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.418.964.029,00 638.668.239,00 638.668.239,00 47.925.543,00 47.925.543,00

5.730.846.718,00 284.057.287,00

5.446.789.431,00 1.523.529,00 1.523.529,00

2.707.828.608,00 2.707.828.608,00 2.707.828.608,00

70,33% 7,00% 7,00% 0,53% 0,53%

62,79% 3,11%

59,68% 0,02% 0,02%

29,67% 29,67% 29,67%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações

8.238.667.637,00 8.238.667.637,00

875.000.000,00 875.000.000,00

13.125.000,00 13.125.000,00 13.125.000,00

90,27% 90,27%

9,59% 9,59%

0,14% 0,14% 0,14%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.492.915.061,00 862.700.927,00

2.798.913.922,00 961.737.725,00 13.125.000,00 997.400.002,00

38,27% 9,45%

30,67% 10,54% 0,14%

10,93%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.126.792.637,00 100,00%Total Geral:

9.126.792.637,00 100,00%Total Geral:

9.126.792.637,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:

Planeamento Do Desenvolvimento NacionalRecenseamento Geral Da População E Habitação

3.024.165.061,00 468.750.000,00

86,58% 13,42%

%Projecto / Actividade Valor 3.492.915.061,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.633.877.576,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda 57.900.000,00

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Cabinda 57.900.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

92

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital

66.293.871,00 20.938.495,00 3.370.858,00 41.934.518,00

50.000,00

1.790.834.048,00 261.502.355,00 20.701.483,00

1.507.880.210,00 750.000,00

4.561.836.110,00 356.227.389,00 23.853.202,00

4.181.031.990,00 723.529,00

2.707.828.608,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

Instituto Nacional De Estatística

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 31,58%

5,08% 63,26%

0,08%

100,00% 14,60%

1,16% 84,20%

0,04%

62,75% 4,90% 0,33%

57,51% 0,01%

37,25%

66.293.871,00

1.790.834.048,00

7.269.664.718,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito

Estrutura Central

Luanda

Mbanza Congo

Menongue

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios-Cuanza Sul

57.900.000,00

835.245.548,00

875.825.927,00

57.900.001,00

57.900.000,00

3.575.406.099,00

57.900.001,00

57.900.000,00

Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Cuito

Apetrechamento Reprografia Cartografia IneConstrução Novo Edifício Ine

Projecto Capacitação Institucional Para Redução Da PobrezaEstudo Para Construção Do Sistema Integrado De Meteorologia Em Luanda

Construçãodo Apetrechamento Serviço Provincial Ine Mbanza Congo

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Menongue

Acompanhamento Da Implementação Programa Investimento Público NacionalConstrução Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2

Construção E Apetrechamento Do Edificio Serviço Provincial Ine Moxico

Construção E Apetrechamento Do Serviço Provincial Ine Kwanza-Sul

57.900.000,00

185.245.548,00 650.000.000,00

862.700.927,00 13.125.000,00

57.900.001,00

57.900.000,00

1.923.913.922,00 776.492.177,00 875.000.000,00

57.900.001,00

57.900.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

93

Investimentos 2.707.828.608,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

37,25%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

94

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

32.099.201.299,00 638.123.452,00 638.123.452,00 46.662.794,00 46.662.794,00

31.303.723.133,00 17.590.057.644,00 13.713.665.489,00

110.691.920,00 110.691.920,00

12.871.167.890,00 12.871.167.890,00 12.871.167.890,00

71,38% 1,42% 1,42% 0,10% 0,10%

69,61% 39,11% 30,49%

0,25% 0,25%

28,62% 28,62% 28,62%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Educação Ensino Primário

Saúde Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

Protecção Social Serviços De Protecção Social Não Especificados

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

42.357.641.799,00 3.669.606.190,00 38.688.035.609,00

1.347.832.500,00 1.347.832.500,00

637.061.250,00 637.061.250,00

285.701.140,00 285.701.140,00

285.737.500,00 285.737.500,00

44.000.000,00 44.000.000,00

12.395.000,00 9.307.500,00 9.307.500,00

3.087.500,00 3.087.500,00

94,19% 8,16%

86,03%

3,00% 3,00%

1,42% 1,42%

0,64% 0,64%

0,64% 0,64%

0,10% 0,10%

0,03% 0,02% 0,02%

0,01% 0,01%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Processos Eleitorais

2.853.128.623,00 3.087.500,00

293.678.707,00 433.248.750,00 9.307.500,00 37.637.500,00 24.587.500,00

38.638.648.109,00

6,34% 0,01% 0,65% 0,96% 0,02% 0,08% 0,05%

85,92%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

44.970.369.189,00 100,00%Total Geral:

44.970.369.189,00 100,00%Total Geral:

44.970.369.189,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

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Programa De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.326.432.500,00 34.000.000,00 288.750.000,00 208.925.000,00 24.600.000,00 250.087.500,00 519.750.000,00 24.500.000,00

2,95% 0,08% 0,64% 0,46% 0,05% 0,56% 1,16% 0,05%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioPraal - Programa De Acompanhamento E Apoio A Administraçao LocalPregol- Programa De Reforma Da Administração Local Do EstadoPremiat- Prog. De Revitaliz. E Moderniz. Da Inspecç. Da Adm.Territ.Preparação E Realização De EleiçõesProcat - Programa De Cadastro Das Autoridades TradicionaisPrograma De Capacitação Dos Quadros Da Adm. Local E AutarquiaServiço Aéreo Institucional

20.000.000,00 9.000.000,00 11.250.000,00 9.000.000,00

285.701.140,00 1.672.957.483,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

38.638.648.109,00 10.000.000,00 293.678.707,00 715.220.000,00

0,05% 0,02% 0,03% 0,02% 0,68% 4,00% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%

92,47% 0,02% 0,70% 1,71%

%Projecto / Actividade Valor 41.785.455.439,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.184.913.750,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Zambeze

Banga

Bibala

Buco Zau

Bungo

Cacuaco

19.450.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

67.425.000,00

26.575.000,00

10.375.000,00

Construção De Uma Residência Para Enfermeiros No Alto Zambeze Moxico

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aldeia Nova Banga

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas E.F.P Na Bibala

Construção E Apetrechamento Escola De 4 Salas No Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Buco Zau Conde Malonda

Construção E Apetrechamento De Escola 6 Salas No Bungo UigeConstrução E Apetrechamento Residência Professor No Bungo Uige

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Funda Cacuaco

19.450.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

9.625.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00

10.375.000,00 16.200.000,00

10.375.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

96

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahama

Cahombo

Caluquembe

Camacuio

Cangandala

Caála

Chinguar

Chongoroi

Curoca

Gambos

Huambo

Lubalo

Lucapa

Malange

N'Harêa

9.625.000,00

4.050.000,00

10.350.000,00

12.375.000,00

4.050.000,00

9.675.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

135.187.500,00

10.375.000,00

4.862.500,00

38.650.000,00

17.600.000,00

Construção E Apetechamento Escola 4 Salas Cahama Cunene

Construção Apetrechamento Residência T2 Cazange Kahombo

Construção E Apetrechamento Residência Do Professor Caluquembe Huíla

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas No Catete Camucuio

Construção Apetrechamento Casa Para Enfermeiros Em Cangandala Malanje

Construção E Apetrechamento Centro De Saúde Kalenga Caala Huambo

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Dondo Chinguari

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Vaiva Malongo Chongoroi

Construção E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Curoca Kunene

Construção Apetrechamento Escola De 6 Salas No Rio De Areia Gambos

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Cachiquela No HuamboConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aldeia Muenessi No HuamboConstrução Apetrechamento Posto De Saude De Salanda HuamboConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Sassoma HuamboConstrução E Apetrechamento De Residência Professor Chiaca HuamboConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Chitatamela HuamboConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Cossito Calima HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Cambilingo HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Capule HuamboConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Sucuanjali Kalenga HuamboConstrução E Apetrechamento Posto Saúde Aldeia Dondero Ecunha Huambo

Construção De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Lubalo Lunda Norte

Construção E Apetrechamento De Residência T2 Capaia Lucapa

Construção Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Canzage MalanjeConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde Bairro Aviação MalanjeConstrução E Apetrechamento De Centro De Saúde No Cangandala MalanjeConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Na Catepa Malanje

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Capeio Nharea

9.625.000,00

4.050.000,00

10.350.000,00

12.375.000,00

4.050.000,00

9.675.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00

12.300.000,00 12.300.000,00 10.500.000,00 9.675.000,00 4.862.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 41.500.000,00 4.050.000,00

10.375.000,00

4.862.500,00

9.625.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00

10.375.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

97

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Namacunde

Quela

Quiculungo

Quipungo

Quiçama

Sanza Pombo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

28.900.000,00

18.600.000,00

10.375.000,00

15.237.500,00

20.750.000,00

7.225.000,00

16.200.000,00

7.225.000,00

212.762.500,00

104.450.000,00

346.450.000,00

Construção Apetrechamento Posto Médico Embala Cahala Nharea

Construção E Apetrechamento Posto De Saúde Namacunde Cunene

Construção De Um Campo Polivalente Na Quela Malanje

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Quiculungo

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Ndongua QuipungoConstrução Apetrechamento Residência T2 Ndongua Quipungo

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Kixinge QuiçamaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Kixinge 1 Quiçama

Construção Apetrechamento Posto De Saude Kuilo Pombo

Construção E Apetrechamento De Uma Residência Para Enfermeiro No Uíge

Construção Apetrechamento Residência T2 Quitexe Cacuso

Construção Apetrechamento De Escola 6 Salas Camuanze Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola De 6 Salas Alto Cambambe Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Aldeia Queta CazengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas No Kilombo Cuanza NorteConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Boa Vista CazengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Na Pamba Lucala Cuanza NorteConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/NdalatandoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde No Uiangombe Cuanza NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Em Golome Cuanza Norte

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Umbo CamacupaConstrução Apetrechamento Posto Saúde Tchinjila ChinguariConstrução E Apetrechamento De Centro Materno Infantil No Chitembo BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas No Chitembo BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas(1) No Cuito BiéConstrução E Apetrechamento De Escola 6 Salas De Aulas(2) No Cuito Bié

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Cabala Icolo E BengoConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Calawenda CazengaConstrução Apetrechamento Centro Médico Mazozo Icolo E BengoConstrução Apetrechamento Centro Médico Agostinho Neto CazengaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas S.Esperança VianaConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Caop B Viana

7.225.000,00

28.900.000,00

18.600.000,00

10.375.000,00

10.375.000,00 4.862.500,00

10.375.000,00 10.375.000,00

7.225.000,00

16.200.000,00

7.225.000,00

10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 129.937.500,00 9.675.000,00 10.900.000,00

10.375.000,00 7.225.000,00 24.600.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00

10.375.000,00 10.375.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

98

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

156.962.500,00

205.912.500,00

147.132.500,00

44.075.000,00

105.637.500,00

Stegem(Sala Tecnica De Gestão E Monitoria Do Kilamba)

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas BundasConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Sambolo LuacanoConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Km35 MoxicoConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Chingando BundasConstrução E Apetrechamento De Um Posto De Saúde No Bundas MoxicoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Bairro Cachipoque MoxicoConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Bairro Chicalas MoxicoConstrução E Apetrechamento Posto Médico-Bairro Sacassange-Moxico

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Cásssua CubalConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Tala CubalConstrução Apetrechamento Posto Saúde No Cubal BenguelaConstrução Apetrechamento Residencia T2 Upinde Malongo ChongoroiConstrução Apetrechamento Residencia T2 Vaiva Malongo ChongoroiConstrução De Mercado Comunitário Unguengui BenguelaConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/BenguelaConstrução E Apetrechamento De Residência T2 No Bocoio BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Caimbambo BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Lossinja BenguelaConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Agostinho Neto Benguela

Construção De Um Ponteco Na Aldeia Da Missão Dembos BengoConstrução E Apetrechamento Casa Para Professor Yembe Ambriz BengoConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Kitongola Dande BengoConstrução E Apetrechamento Centro Saúde De Bula Atumba BengoConstrução E Apetrechamento Do Escritório Fas Na Provincia Do BengoConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Pango Aluquén BengoConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas No Yembe Ambriz BengoConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Kizenza Bula Tumba Bengo

Construção Apetrechamento Posto De Saúde Belize CabindaConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Siala Chinga Buco Zau CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Belize CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 4 Salas Cacongo CabindaConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Cabassango Cabinda

Construção Apetrechamento Casa De Enfermeiros Cambundo Cuando CubangoConstrução Apetrechamento De Casa Enfermeiros A.Levela Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Escola 4 Salas Bºmilitar Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Posto Saúde A.Cambundo Cuando CubangoConstrução Apetrechamento Posto Saúde A.Masseca Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas Kamunganda Cuando CubangoConstrução E Apetrechamento Escritório Fas No Cuando Cubango

288.750.000,00

12.300.000,00 12.300.000,00 10.500.000,00 4.862.500,00 34.900.000,00 12.300.000,00 34.900.000,00 34.900.000,00

10.375.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00 4.862.500,00 4.862.500,00 3.087.500,00

129.937.500,00 4.862.500,00 9.975.000,00 10.375.000,00 9.975.000,00

9.307.500,00 16.200.000,00 38.700.000,00 9.675.000,00 11.750.000,00 9.625.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00

7.225.000,00 7.225.000,00 9.625.000,00 9.625.000,00 10.375.000,00

4.862.500,00 4.862.500,00 10.175.000,00 8.725.000,00 8.725.000,00 34.900.000,00 12.137.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

99

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

139.987.500,00

82.336.250,00

269.237.500,00

167.487.500,00

18.975.000,00

70.157.500,00

Construção Residência Professor Cuangar Cuando Cubango

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas M. Ngoabi QuibalaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Cassembe MussendeConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Tani Panga QuibalaConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas No Ebo Cuanza SulConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas 22 De Novembro SelesConstrução Apetrechamento Posto De Saude Pedra Escrita LiboloConstrução Apetrechamento Residencia T2 Cassembe MussendeConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas Na Zambla AmboimConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Ebo Cuanza SulConstrução E Apetrechamento De Posto De Saúde Jumbe Conda Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Canze Cuanza SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde No Libolo Cuanza Sul

Construção E Apetrachamento Escola 4 Salas Cuvelai CuneneConstrução E Apetrechamento Casa Do Enfermeiro Cahama CuneneConstrução E Apetrechamento Casa Do Professor Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Namacunde CuneneConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Cahama CuneneConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Cuvelai Cunene

Construção Apetrechamento Posto De Saúde Ndongue Gambos HuílaConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas Na Caconda HuilaConstrução De Um Campo Multiuso Na Cacula HuilaConstruçao Do Centro Regional Do Ifal/LubangoConstrução E Apetrechamento De Casa Para Professor Na Caconda HuilaConstrução E Apetrechamento De Casa Para Professor Na Cacula HuilaConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Em Caluquembe HuilaConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Na Cacula Huila

Construção Apetrechamento Escola 4 Salas Capaia LucapaConstrução De Um Campo Multi-Uso No Dundo Lunda NorteConstrução De Um Campo Multi-Uso No Lucapa Sede Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Dundo Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Louvua Lunda NorteConstrução De Uma Escola De 6 Salas De Aulas No Lóvua Lunda NorteConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Lucapa Lunda NorteConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Lóvua Lunda Norte

Construção Apetrechamento Do Escritório Fas Da Provincia De MalanjeConstrução Apetrechamento Posto De Saúde Pungo A Ndongo

Construção Apetrechamento Residência Para Professor No Virei Namibe

21.250.000,00

10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 7.225.000,00 4.862.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 28.900.000,00 10.375.000,00 16.000.000,00

7.375.000,00 4.050.000,00 16.200.000,00 41.500.000,00 5.986.250,00 7.225.000,00

7.225.000,00 41.500.000,00 5.025.000,00

129.937.500,00 16.200.000,00 10.350.000,00 29.500.000,00 29.500.000,00

10.175.000,00 10.375.000,00 10.000.000,00 41.500.000,00 10.375.000,00 41.500.000,00 4.862.500,00 38.700.000,00

11.750.000,00 7.225.000,00

16.200.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

100

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

483.172.015,00 74.737.278,00 5.394.698,00

403.040.039,00 2.178.942.875,00 2.178.942.875,00

834.703.650,00

Fundo De Apoio Social

Instituto De Formação De Administração Local-Ifal

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

18,15% 2,81% 0,20%

15,14% 81,85% 81,85%

100,00%

2.662.114.890,00

834.703.650,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

Vários Municípios.Lunda Sul

236.212.500,00

140.875.000,00

168.875.000,00

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas No Daundo CamucuioConstrução De Um Posto De Saúde Na Kapunda NamibeConstrução E Apetrechamento Do Escritorio Do Fas No Namibe

Construção Do Centro Regional Do Ifal/ UígeConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Malele Maquela ZomboConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Sanza PomboConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde Maquela Do Zombo UigeConstrução E Apetrechamento De Residência De Enfermeiros No Uige UigeConstrução E Apetrechamento De Residência Para Professor No NegageConstrução E Apetrechamento Escola De 6 Salas Aulas Negage UigeConstrução E Apetrechamento Residência Enfermeiro Maquela Do Zombo

Construção Apetrechamento Centro Saúde Na Terra Nova Kuimba ZaireConstrução Apetrechamento Centro De Saúde Na Mbanza Kuinga TombocoConstrução Apetrechamento Centro Saúde Kingombo Tomboco ZaireConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Lufunde NóquiConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Ntome Kuimba ZaireConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Kingombo Tomboco ZaireConstrução E Apetrechamento De Residência T2 Ntome Kuimba ZaireConstrução Escola De 6 Salas De Aulas Em Mbanza Congo ZaireConstrução Escola 6 Salas Aulas Mbanza Kongo António Buta Zaire

Construção E Apetrechamento Casa Para Quadros Lat Lunda SulConstrução E Apetrechamento Casa Para Técnicos Em Cambinda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Centro De Saúde De Txissombo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 4 Salas De Aulas Muconda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Cambinda Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Luavuri Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Sambuambua Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Txissombo Lunda SulConstrução E Apetrechamento Escritório Do Fas Lunda SulConstrução E Apetrechamento Posto De Saúde Na Muconda Lunda Sul

12.307.500,00 28.900.000,00 12.750.000,00

129.937.500,00 10.375.000,00 10.375.000,00 38.700.000,00 4.050.000,00 16.200.000,00 10.375.000,00 16.200.000,00

9.675.000,00 9.675.000,00 9.675.000,00 10.375.000,00 10.375.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00

4.862.500,00 4.862.500,00 10.500.000,00 32.800.000,00 12.300.000,00 49.200.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 13.750.000,00 16.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

101

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

86.566.681,00 6.968.155,00

741.168.814,00

30.781.325.634,00 476.819.493,00 34.299.941,00

30.159.514.280,00 110.691.920,00

10.692.225.015,00 10.692.225.015,00

Ministério Da Administração Do Território

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

10,37% 0,83%

88,79%

74,22% 1,15% 0,08%

72,72% 0,27%

25,78% 25,78%

41.473.550.649,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

102

Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Patrimoniais

Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

228.119.062.390,00 226.947.062.390,00 35.500.000.000,00 191.447.062.390,00 1.156.000.000,00 1.156.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00

100,00% 99,49% 15,56% 83,92%

0,51% 0,51%

0,01% 0,01%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros

117.189.056.901,00 5.325.019.409,00 5.325.019.409,00 361.907.168,00 361.907.168,00

61.364.238.763,00 20.695.418.323,00 40.668.820.440,00 50.137.891.561,00 50.137.891.561,00 62.015.478.656,00 1.669.563.296,00 1.669.563.296,00 60.345.915.360,00 60.345.915.360,00

65,39% 2,97% 2,97% 0,20% 0,20%

34,24% 11,55% 22,69% 27,98% 27,98% 34,61%

0,93% 0,93%

33,67% 33,67%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Educação Ensino Técnico-Profissional

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência Doença E Incapacidade

Habitação E Serviços Comunitários Infra-Estrutura Urbana

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Laborais Em Geral

1.355.424.468,00 1.355.424.468,00

4.269.218.725,00 4.269.218.725,00

173.416.719.783,00 2.426.755.020,00 97.767.881.031,00 72.904.879.674,00

317.204.058,00

64.166.669,00 64.166.669,00

99.005.912,00 99.005.912,00 99.005.912,00

0,76% 0,76%

2,38% 2,38%

96,77% 1,35%

54,56% 40,68% 0,18%

0,04% 0,04%

0,06% 0,06% 0,06%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

179.204.535.557,00 100,00%Total Geral:

179.204.535.557,00Total Geral: 100,00%

228.119.062.390,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

103

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

176.225.741.429,00 916.711.462,00 44.100.443,00 65.000.000,00 19.650.000,00 699.545.962,00 834.483.296,00 270.969.627,00 128.333.338,00

98,34% 0,51% 0,02% 0,04% 0,01% 0,39% 0,47% 0,15% 0,07%

%Programa Valor

179.204.535.557,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcompanhamento Da Implementação Da Política Remun.Da Função PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoInstalação Dos Serviços Integrados De Atendimento Ao Cidadão - CunenePolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalProjecto De Revitalização Modernização Dos Centros De EmpregoRevitalização Do Programa De Reforma AdministrativaValorização Da Mão De Obra Nacional

38.000.000,00 25.333.270,00 856.473.025,00 21.850.000,00 6.967.116,00 19.650.000,00 25.650.000,00 20.586.000,00 22.670.000,00 22.670.000,00

172.717.173.821,00 25.000.000,00 13.398.958,00 50.000.000,00 25.000.000,00

2.555.597.809,00 30.000.000,00 192.421.103,00 35.000.000,00 699.545.962,00 23.215.254,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

0,02% 0,01% 0,48% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

97,30% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 1,44% 0,02% 0,11% 0,02% 0,39% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 177.516.202.318,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.688.333.239,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lubango

Vários Municipios-Cuanza Norte

64.166.669,00

163.172.581,00

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Lubango Huíla

Construção Serviço Integrado Atendimento Cidadão (Siac) Kwanza NorteConstrução E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - K. Norte

64.166.669,00

64.166.669,00 99.005.912,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

104

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

18.970.876,00 18.970.876,00

132.126.395,00 106.295.976,00 6.440.043,00 19.051.575,00

338.801,00

109.558.475,00 82.798.499,00 6.517.476,00 19.602.500,00

640.000,00

16.583.809,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 80,45%

4,87% 14,42%

0,26%

100,00% 75,57%

5,95% 17,89%

0,58%

100,00%

18.970.876,00

132.126.395,00

109.558.475,00

16.583.809,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

Vários Municípios.Lunda Sul

99.005.912,00

99.005.912,00

255.984.235,00

99.005.912,00

99.005.912,00

255.984.135,00

99.005.912,00

255.984.235,00

99.005.912,00

99.005.912,00

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Bie

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Luanda

Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Cabinda

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - K. Kubango

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Cunene

Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Malange

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Namibe

Construção Aptr. Escola Rural Capacitação Ofícios - Uíge

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - Zaire

Construção E Aptr. Centro Local Empr. Serviço De Emprego - L. Sul

99.005.912,00

99.005.912,00

255.984.235,00

99.005.912,00

99.005.912,00

255.984.135,00

99.005.912,00

255.984.235,00

99.005.912,00

99.005.912,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

105

Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Despesas De Capital Financeiro

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

16.583.809,00

113.070.804.423,00 2.589.800.044,00 170.000.004,00

60.176.882.362,00 50.134.122.013,00 60.345.915.360,00 60.345.915.360,00

3.841.012.923,00 2.546.124.890,00 178.949.645,00

1.113.147.641,00 2.790.747,00

1.669.563.296,00 1.669.563.296,00

Instituto Nacional De Segurança Social

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00%

65,20% 1,49% 0,10%

34,70% 28,91% 34,80% 34,80%

69,70% 46,20%

3,25% 20,20%

0,05% 30,30% 30,30%

173.416.719.783,00

5.510.576.219,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

106

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

41.725.011.785,00 25.403.099.421,00 25.403.099.421,00 1.825.925.796,00 1.825.925.796,00

14.486.419.796,00 949.051.595,00

13.537.368.201,00 9.566.772,00 9.566.772,00

5.134.091.191,00 5.134.091.191,00 5.134.091.191,00

89,04% 54,21% 54,21%

3,90% 3,90%

30,91% 2,03%

28,89% 0,02% 0,02%

10,96% 10,96% 10,96%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Tribunais

35.731.570.752,00 35.731.570.752,00

11.127.532.224,00 11.127.532.224,00

76,25% 76,25%

23,75% 23,75%

Função %

Actividade PermanenteProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

32.596.160.300,00 145.550.783,00 864.676.582,00

10.779.024.738,00 365.000.000,00 500.000.000,00

1.608.690.573,00

69,56% 0,31% 1,85%

23,00% 0,78% 1,07% 3,43%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

46.859.102.976,00 100,00%Total Geral:

46.859.102.976,00 100,00%Total Geral:

46.859.102.976,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência E Patrocínio JudiciárioComissão De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo Automóvel

20.655.129.615,00 1.158.452.099,00

4.247.446,00 3.094.620,00

597.629.239,00 10.991.337.255,00

130.550.783,00 250.000.000,00 50.946.608,00

6.597.192.867,00 15.000.000,00

45,65% 2,56% 0,01% 0,01% 1,32%

24,29% 0,29% 0,55% 0,11%

14,58% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor 45.250.412.403,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

107

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

993.092.547,00 857.356.855,00 61.647.539,00 73.962.153,00

126.000,00

683.701.710,00 597.782.356,00 41.375.798,00 44.543.556,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huíla

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 86,33%

6,21% 7,45% 0,01%

100,00% 87,43%

6,05% 6,52%

993.092.547,00

683.701.710,00

300.002.579,00

100,00%

100,00%

100,00%

Programa De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoProjecto De Massificação Do Registo CivilRatificação Das Convenções Internacionais Em Matéria Dos Dh.Reforma Dos Códigos

250.000.000,00 4.181.831.871,00

15.000.000,00 350.000.000,00

0,55% 9,24% 0,03% 0,77%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.608.690.573,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cacuaco

Cuito

Dande

Estrutura Central

Huambo

Sambizanga

Uíge

Vários Municípios -Luanda

54.401.470,00

941.396.033,00

71.834.107,00

57.085.920,00

368.592.911,00

723.883,00

19.031.269,00

5.867.204,00

89.757.776,00

Reabilitação Dos Serviços De Justiça De BenguelaConstrução Do Palácio De Justiça Benguela

Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco

Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié

Reabilitação Serviços Justiça Bengo

Construção Centro Tóxico Dependentes/Minjus

Reabilitação Serviços Justiça Huambo

Construção Palácio Justiça Sambizanga

Reabilitação Serviços Justiça Uíge

Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda

21.101.350,00 33.300.120,00

941.396.033,00

71.834.107,00

57.085.920,00

368.592.911,00

723.883,00

19.031.269,00

5.867.204,00

89.757.776,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

108

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

300.002.579,00 255.367.842,00 17.757.330,00 26.877.407,00

1.256.642.170,00 1.131.674.035,00

81.269.557,00 43.698.578,00

607.155.558,00 528.212.279,00 36.753.381,00 42.189.898,00

775.736.518,00 522.912.542,00 39.086.491,00 213.727.885,00

9.600,00

358.012.669,00 290.194.504,00 21.300.000,00 46.518.165,00

575.776.341,00 489.818.448,00 34.841.924,00 50.570.369,00

545.600,00

835.385.367,00 754.661.334,00 54.709.707,00 26.014.326,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 85,12%

5,92% 8,96%

100,00% 90,06%

6,47% 3,48%

100,00% 87,00%

6,05% 6,95%

100,00% 67,41%

5,04% 27,55%

0,00%

100,00% 81,06%

5,95% 12,99%

100,00% 85,07%

6,05% 8,78% 0,09%

100,00% 90,34%

6,55% 3,11%

1.256.642.170,00

607.155.558,00

775.736.518,00

358.012.669,00

575.776.341,00

835.385.367,00

609.196.830,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

109

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

609.196.830,00 488.596.796,00 33.827.776,00 86.321.258,00

451.000,00

520.181.503,00 416.883.893,00 32.021.563,00 70.555.247,00

720.800,00

916.719.445,00 796.585.102,00 56.579.548,00 63.258.710,00

296.085,00

540.875.028,00 468.644.874,00 34.307.436,00 37.903.518,00

19.200,00

974.912.298,00 812.293.328,00 58.249.845,00 103.265.725,00 1.103.400,00

545.830.549,00 454.156.165,00 32.699.597,00 58.974.787,00

544.022.359,00 457.428.664,00 34.830.819,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 80,20%

5,55% 14,17%

0,07%

100,00% 80,14%

6,16% 13,56%

0,14%

100,00% 86,90%

6,17% 6,90% 0,03%

100,00% 86,65%

6,34% 7,01% 0,00%

100,00% 83,32%

5,97% 10,59%

0,11%

100,00% 83,20%

5,99% 10,80%

100,00% 84,08%

6,40%

520.181.503,00

916.719.445,00

540.875.028,00

974.912.298,00

545.830.549,00

544.022.359,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 53: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

110

Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

51.762.876,00

557.276.461,00 453.423.207,00 33.165.158,00 70.688.096,00

283.831.889,00 221.674.301,00 16.085.328,00 46.072.260,00

98.603.784,00 50.797.079,00 5.000.000,00 42.806.705,00

26.286.516,00 26.286.516,00

18.692.841.224,00 5.527.852.277,00 421.968.321,00

12.742.952.539,00 68.087,00

5.134.091.191,00 5.134.091.191,00

29.333.903,00 29.333.903,00

499.793.610,00 451.451.616,00 32.153.849,00 16.149.745,00

38.400,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uíge

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

Instituto Nacional De Luta Anti-Droga

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

9,51%

100,00% 81,36%

5,95% 12,68%

100,00% 78,10%

5,67% 16,23%

100,00% 51,52%

5,07% 43,41%

100,00% 100,00%

78,45% 23,20%

1,77% 53,48%

0,00% 21,55% 21,55%

100,00% 100,00%

100,00% 90,33%

6,43% 3,23% 0,01%

557.276.461,00

283.831.889,00

98.603.784,00

26.286.516,00

23.826.932.415,00

29.333.903,00

499.793.610,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

111

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

158.091.451,00 118.988.593,00 5.374.929,00 31.681.929,00 2.046.000,00

187.705.244,00 166.322.706,00 11.222.520,00 10.140.018,00

20.000,00

1.166.351.227,00 1.059.177.187,00

82.614.052,00 24.559.988,00

366.864.113,00 328.770.958,00 22.187.203,00 15.857.152,00

48.800,00

4.630.535.794,00 4.163.505.102,00 281.795.633,00 185.184.659,00

50.400,00

273.026.692,00 243.745.963,00 18.724.404,00 10.496.325,00

60.000,00

289.119.864,00 256.663.054,00

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

Tribunal Provincial De Benguela

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

Tribunal Provincial De Malanje

Tribunal Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 75,27%

3,40% 20,04%

1,29%

100,00% 88,61%

5,98% 5,40% 0,01%

100,00% 90,81%

7,08% 2,11%

100,00% 89,62%

6,05% 4,32% 0,01%

100,00% 89,91%

6,09% 4,00% 0,00%

100,00% 89,28%

6,86% 3,84% 0,02%

100,00% 88,77%

158.091.451,00

187.705.244,00

1.166.351.227,00

366.864.113,00

4.630.535.794,00

273.026.692,00

289.119.864,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

112

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes

18.615.334,00 13.841.476,00

316.805.105,00 260.638.092,00 20.389.927,00 35.777.086,00

245.531.352,00 214.828.341,00 14.439.611,00 15.463.400,00

800.000,00

239.653.166,00 211.405.545,00 14.000.655,00 14.083.566,00

163.400,00

436.704.857,00 407.569.517,00 15.640.479,00 10.494.861,00 3.000.000,00

335.374.735,00 276.790.958,00 20.583.530,00 38.000.247,00

688.756.733,00 618.587.569,00 48.726.172,00 21.442.992,00

306.703.957,00

Tribunal Provincial Do Bié

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

Tribunal Provincial Do Huambo

Tribunal Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

6,44% 4,79%

100,00% 82,27%

6,44% 11,29%

100,00% 87,50%

5,88% 6,30% 0,33%

100,00% 88,21%

5,84% 5,88% 0,07%

100,00% 93,33%

3,58% 2,40% 0,69%

100,00% 82,53%

6,14% 11,33%

100,00% 89,81%

7,07% 3,11%

100,00%

316.805.105,00

245.531.352,00

239.653.166,00

436.704.857,00

335.374.735,00

688.756.733,00

306.703.957,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

113

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

277.827.518,00 19.659.968,00 9.216.471,00

352.063.538,00 317.180.462,00 21.335.064,00 13.548.012,00

308.323.274,00 278.960.840,00 19.643.616,00 9.718.818,00

198.189.825,00 174.369.519,00 11.341.732,00 12.478.574,00

Tribunal Provincial Do Namibe

Tribunal Provincial Do Uíge

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,58% 6,41% 3,01%

100,00% 90,09%

6,06% 3,85%

100,00% 90,48%

6,37% 3,15%

100,00% 87,98%

5,72% 6,30%

352.063.538,00

308.323.274,00

198.189.825,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

114

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

917.000.538,00 218.799.749,00 218.799.749,00 13.604.275,00 13.604.275,00

594.765.824,00 142.479.662,00 452.286.162,00 89.830.690,00 89.830.690,00 737.366.837,00 737.366.837,00 737.366.837,00

55,43% 13,23% 13,23%

0,82% 0,82%

35,95% 8,61%

27,34% 5,43% 5,43%

44,57% 44,57% 44,57%

Natureza %

Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados

1.654.367.375,00 710.330.233,00 944.037.142,00

100,00% 42,94% 57,06%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação Institucional

701.551.202,00 907.101.074,00 45.715.099,00

42,41% 54,83% 2,76%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

1.654.367.375,00 100,00%Total Geral:

1.654.367.375,00 100,00%Total Geral:

1.654.367.375,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

339.605.692,00 89.730.690,00 272.214.820,00 73.601.993,00 168.883.947,00

35,97% 9,50%

28,84% 7,80%

17,89%

%Projecto / Actividade Valor 944.037.142,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

710.330.233,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Moxico

Quibala

106.281.516,00

392.626.439,00

18.673.201,00

Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MacvpEstudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do Macvp

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp

45.715.099,00 60.566.417,00

392.626.439,00

18.673.201,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

115

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

917.000.538,00 218.799.749,00 13.604.275,00 594.765.824,00 89.830.690,00 737.366.837,00 737.366.837,00

Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

55,43% 13,23%

0,82% 35,95%

5,43% 44,57% 44,57%

1.654.367.375,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Varios Municipios-Nacional 192.749.077,00

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes 192.749.077,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

116

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

16.670.046.125,00 4.386.936.947,00 4.386.936.947,00 330.450.463,00 330.450.463,00

11.603.598.639,00 4.577.458.653,00 7.026.139.986,00 349.060.076,00 349.060.076,00

3.560.827.553,00 3.560.827.553,00 3.560.827.553,00

82,40% 21,68% 21,68%

1,63% 1,63%

57,36% 22,63% 34,73%

1,73% 1,73%

17,60% 17,60% 17,60%

Natureza %

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos I&D:Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

20.230.873.678,00 20.140.873.678,00 20.140.873.678,00

90.000.000,00 90.000.000,00

100,00% 99,56% 99,56%

0,44% 0,44%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Pública Veterinária

8.660.718.937,00 222.680.707,00 113.983.286,00 179.400.000,00 325.984.743,00 908.038.187,00 127.500.000,00 104.946.980,00

1.694.759.935,00 1.743.908.045,00 5.287.079.871,00 498.872.987,00 210.000.000,00 153.000.000,00

42,81% 1,10% 0,56% 0,89% 1,61% 4,49% 0,63% 0,52% 8,38% 8,62%

26,13% 2,47% 1,04% 0,76%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.230.873.678,00 100,00%Total Geral:

20.230.873.678,00 100,00%Total Geral:

20.230.873.678,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da AgriculturaÓrgão:

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Em Situações De Calamidades Naturais

5.795.702.204,00 611.088.911,00

2.516.691.000,00

35,52% 3,74%

15,42%

%Projecto / Actividade Valor 16.319.020.995,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

117

Apoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFortalecimento Da Cadeia De Produção De SementesPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Produção De SementesProjecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-TséPromoção De Campanhas AgrícolasReforço Das Estatísticas Agrícolas

348.325.733,00 432.532.051,00 14.130.199,00

1.464.759.935,00 170.550.000,00 120.000.000,00 153.000.000,00 937.632.661,00 118.755.180,00 197.700.002,00 127.500.000,00

3.205.053.119,00 105.600.000,00

2,13% 2,65% 0,09% 8,98% 1,05% 0,74% 0,94% 5,75% 0,73% 1,21% 0,78%

19,64% 0,65%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.911.852.683,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Buco Zau

Cabinda

Cacongo

Cacuso

Chinguar

Dande

Dirico

Estrutura Central

Icolo E Bengo

31.000.000,00

36.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

325.984.743,00

37.655.688,00

37.655.688,00

37.655.688,00

424.392.944,00

1.743.908.045,00

Reabilitação De Uma Brigada Técnica Florestal Em BelizeReabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Belize

Reabilitação De Uma Brigada Técnica Florestal Em Buco ZauReabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Bucozau

Reabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Cabinda

Reabilitação E Ampliação Da Estação Desenvolvimento Agrário De Cacongo

Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda

Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Chinguar

Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Dande

Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária No Dirico

Const.Moderniz.Estações Investig.Agrária PesqueiraAgricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Hanha-EstiagemEstudos Para Construção De Açudes E Pequenos Regadios (6x4) - EstiagemConstrução De Infra-Estructuras De Irrigação Para Culturas Em AbrigoConstrução Do Centro Nacional De Formação Agrária Em Luanda

Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp

30.000.000,00 1.000.000,00

35.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

325.984.743,00

37.655.688,00

37.655.688,00

37.655.688,00

179.400.000,00 230.000.000,00 7.579.503,00 5.913.441,00 500.000,00

1.000.000,00

1.743.908.045,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

118

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

153.542.620,00 23.077.740,00 1.777.285,00

128.370.638,00 316.957,00

50.550.000,00 50.550.000,00

16.516.503.505,00

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Ministério Da Agricultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,23% 11,31%

0,87% 62,90%

0,16% 24,77% 24,77%

82,47%

204.092.620,00

20.026.781.058,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ombadja

Samba Cajú

Sumbe

Tomboco

Varios Municipios-Nacional

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Huíla

7.579.503,00

150.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

780.072.866,00

50.000.000,00

30.318.012,00

74.572.985,00

53.056.521,00

Estudo P/ Constr. Do Perímetro Irrigado Manquete Rio Cunene-Estiagem

Desenvolvimento Agrícola Integrado De Samba Cajú

Construção De Uma Estação De Desenvolvimento Agrário No Sumbe

Construção De Uma Estação De Desenvolvimento Agrário No Tomboco.

Estudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Combate A DesertificaçãoS.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/Mina

Construção De Infra-Estructuras De Assistência Veterinária-Camabatela

Estudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Canjala-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Cavaco - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem-Perímetro Irrigado Catumbela-EstiagemEstudo P/Reab.Barragem-Perímetro Irrigado Hanja Rio Chongoroi-Estiagem

Reabilitação Da Estação De Investigação Do Café Da Gabela

Estudo P/ Reab. Barragem-Perímetro Irrigado Weba Rio Huaba - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Chicungo-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Cuê I - EstiagemEstudo P/ Reabilitação Barragem E Perímetro Irrigado Quipungo-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Paeia-EstiagemEstudo P/ Reabilitação Da Barragem E Perímetro Irrigado Sendi-EstiagemReconstrução Da Barragem E Do Perímetro Irrigado Das Neves-Estiagem

7.579.503,00

150.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

34.853.087,00 210.000.000,00 222.680.707,00 312.539.072,00

50.000.000,00

7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00

74.572.985,00

7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00 7.579.503,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

119

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

4.363.859.207,00 328.673.178,00

11.475.228.001,00 348.743.119,00

3.510.277.553,00 3.510.277.553,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

21,79% 1,64%

57,30% 1,74%

17,53% 17,53%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

120

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.143.560.980,00 1.069.760.332,00 1.069.760.332,00

73.915.292,00 73.915.292,00

998.625.782,00 104.488.112,00 894.137.670,00 1.259.574,00 1.259.574,00

2.486.993.084,00 2.486.993.084,00 2.486.993.084,00

46,29% 23,10% 23,10%

1,60% 1,60%

21,57% 2,26%

19,31% 0,03% 0,03%

53,71% 53,71% 53,71%

Natureza %

Educação Ensino Primário Ensino Técnico-Profissional

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Pesca E Caça

511.370.075,00 470.502.391,00 40.867.684,00

4.119.183.989,00 4.119.183.989,00 4.119.183.989,00

11,04% 10,16% 0,88%

88,96% 88,96% 88,96%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.473.366.017,00 639.393.508,00 470.502.391,00

2.047.292.148,00

31,82% 13,81% 10,16% 44,21%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.630.554.064,00 100,00%Total Geral:

4.630.554.064,00 100,00%Total Geral:

4.630.554.064,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das PescasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasFormação E Superação Técnica Profissional

1.432.498.333,00 40.867.684,00

97,23% 2,77%

%Projecto / Actividade Valor 1.473.366.017,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.157.188.047,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Estrutura Central

1.792.532.308,00

147.700.129,00

Construção Apetrechamento Escola Básica Pescas Cefopesca-Ramiro, Belas

Implementação Do Monicap Segunda Fase/MinpesApoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)

1.792.532.308,00

128.242.208,00 19.457.921,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

121

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

109.008.268,00 97.842.396,00 8.394.417,00 2.671.455,00 100.000,00

57.526.922,00 53.563.278,00 3.393.157,00 570.487,00

1.842.716.613,00 796.839.588,00 54.885.088,00 990.772.836,00

219.101,00 2.486.993.084,00 2.486.993.084,00

134.309.177,00 121.515.070,00 7.242.630,00 5.181.491,00 369.986,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas

Serviço Nacional De Fiscalização Pesqueira E Da Aquicultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,76%

7,70% 2,45% 0,09%

100,00% 93,11%

5,90% 0,99%

42,56% 18,40%

1,27% 22,88%

0,01% 57,44% 57,44%

100,00% 90,47%

5,39% 3,86% 0,28%

109.008.268,00

57.526.922,00

4.329.709.697,00

134.309.177,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Menongue

Namibe

619.935.587,00

76.776.967,00

520.243.056,00

Reabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro De Larvicultura Em Menongue

Reabilitação E Apetrechamento Do Instituto Médio Helder Neto NamibeConstrução Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/Minpes

619.935.587,00

76.776.967,00

470.502.391,00 49.740.665,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

122

Receitas Correntes Receita Tributária Receita Parafiscal

145.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.037.192.437,00 634.745.193,00 634.745.193,00 47.962.271,00 47.962.271,00

14.248.601.379,00 10.519.903.643,00 3.728.697.736,00 105.883.594,00 105.883.594,00 566.696.807,00 566.696.807,00 566.696.807,00

96,37% 4,07% 4,07% 0,31% 0,31%

91,31% 67,42% 23,90%

0,68% 0,68% 3,63% 3,63% 3,63%

Natureza %

Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis Indústria Transformadora

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

15.603.889.244,00 15.511.540.814,00

126.529.391,00 15.385.011.423,00

92.348.430,00 92.348.430,00

100,00% 99,41%

0,81% 98,60%

0,59% 0,59%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Parcerias Publico-Privadas

1.626.076.266,00 129.113.209,00 38.281.250,00 945.432.386,00

12.363.956.008,00 501.030.125,00

10,42% 0,83% 0,25% 6,06%

79,24% 3,21%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

15.603.889.244,00 100,00%Total Geral:

15.603.889.244,00 100,00%Total Geral:

15.603.889.244,00Total Geral: 100,00%

145.000.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da IndústriaÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-Crédito

1.432.377.153,00 100.648.618,00

12.363.956.008,00 92.348.430,00

9,57% 0,67%

82,57% 0,62%

%Projecto / Actividade Valor 14.973.745.910,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

123

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

92.348.430,00 52.686.629,00 3.288.394,00 34.894.407,00 1.479.000,00

62.669.793,00 16.703.878,00 1.216.415,00 43.548.957,00 1.200.543,00

148.583.216,00 67.612.128,00 4.860.696,00 75.938.392,00

172.000,00

149.687.348,00 61.360.108,00 6.223.988,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

Instituto Angolano De Acreditação

Instituto Angolano De Normatização E Qualidade

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 57,05%

3,56% 37,79%

1,60%

100,00% 26,65%

1,94% 69,49%

1,92%

100,00% 45,50%

3,27% 51,11%

0,12%

100,00% 40,99%

4,16%

92.348.430,00

62.669.793,00

148.583.216,00

149.687.348,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Formação E Superação Técnica ProfissionalInformat Do Ministério Da Indústria Sistema De Informação Integrada Do MindManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosProfir-Programa De Fomento De Pequena Industria Rural

38.281.250,00 61.221.240,00

702.065,00 884.211.146,00

0,26% 0,41% 0,00% 5,91%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

630.143.334,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

Lucala

Viana

260.763.748,00

31.890.200,00

81.323.009,00

256.166.377,00

Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Do Ministério Da IndústriaConstrução Centro Industrial De Tecnologia Avançada Luanda - Viana

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka

Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi

Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana

97.223.009,00 163.540.739,00

31.890.200,00

81.323.009,00

256.166.377,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

124

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

82.043.252,00 60.000,00

185.701.719,00 83.093.301,00 6.348.397,00 96.120.217,00

139.804,00

63.859.598,00 9.864.239,00 2.350.025,00 49.498.005,00 2.147.329,00

14.334.342.333,00 343.424.910,00 23.674.356,00

13.866.558.149,00 100.684.918,00 566.696.807,00 566.696.807,00

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

Instituto Nacional De Inovação E Tecnologias Industriais

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

54,81% 0,04%

100,00% 44,75%

3,42% 51,76%

0,08%

100,00% 15,45%

3,68% 77,51%

3,36%

96,20% 2,30% 0,16%

93,06% 0,68% 3,80% 3,80%

185.701.719,00

63.859.598,00

14.901.039.140,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

125

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.934.220.083,00 759.624.439,00 759.624.439,00 60.320.470,00 60.320.470,00

1.113.916.927,00 148.473.086,00 965.443.841,00

358.247,00 358.247,00

1.986.778.575,00 1.986.778.575,00 1.986.778.575,00

49,33% 19,37% 19,37%

1,54% 1,54%

28,41% 3,79%

24,62% 0,01% 0,01%

50,67% 50,67% 50,67%

Natureza %

Educação Ensino Secundário

Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Petróleo E Gás Natural

361.364.090,00 361.364.090,00

3.559.634.568,00 3.559.634.568,00 3.559.634.568,00

9,22% 9,22%

90,78% 90,78% 90,78%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.467.789.413,00 5.373.163,00

1.354.670.495,00 452.375.325,00 640.790.262,00

37,43% 0,14%

34,55% 11,54% 16,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.920.998.658,00 100,00%Total Geral:

3.920.998.658,00 100,00%Total Geral:

3.920.998.658,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos PetróleosÓrgão:

Administração E Gestão Da Política De HidrocarbonetosConselho Consultivo Do Ministério Dos PetróleosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisLegislação De Indústria PetrolíferaPlano Nacional De Contingência Contra Derrames De PetróleoPrestação De Serviços De Educação 2

1.108.800.648,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 361.364.090,00

57,75% 2,60% 5,21% 7,81% 7,81%

18,82%

%Projecto / Actividade Valor 1.920.164.738,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.000.833.920,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 179.016.798,00

Construção E Apetrechamento Do Museu Do Petróleo LuandaEstudo P/ Solução Construção Laboratório Análise Derivados Petróleo

173.643.635,00 5.373.163,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

126

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

361.364.090,00 184.640.466,00 16.919.376,00 159.804.248,00

142.624.598,00 89.244.374,00 8.739.211,00 44.641.013,00

1.430.231.395,00 485.739.599,00 34.661.883,00 909.471.666,00

358.247,00 1.986.778.575,00 1.986.778.575,00

Instituto Nacional De Petróleos

Instituto Regulador Dos Derivados Do Petróleo

Ministério Dos Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 51,10%

4,68% 44,22%

100,00% 62,57%

6,13% 31,30%

41,86% 14,22%

1,01% 26,62%

0,01% 58,14% 58,14%

361.364.090,00

142.624.598,00

3.417.009.970,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Lobito 1.821.817.122,00

Construção Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConst. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/Snl

467.146.627,00 1.166.666.667,00 188.003.828,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

127

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.582.311.065,00 564.119.255,00 564.119.255,00 36.260.223,00 36.260.223,00

1.981.739.015,00 72.026.230,00

1.909.712.785,00 192.572,00 192.572,00

1.930.074.208,00 1.930.074.208,00 1.930.074.208,00

57,23% 12,50% 12,50%

0,80% 0,80%

43,92% 1,60%

42,32% 0,00% 0,00%

42,77% 42,77% 42,77%

Natureza %

Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

4.512.385.273,00 4.512.385.273,00 4.512.385.273,00

100,00% 100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

917.096.640,00 3.485.802.732,00 109.485.901,00

20,32% 77,25% 2,43%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

4.512.385.273,00 100,00%Total Geral:

4.512.385.273,00 100,00%Total Geral:

4.512.385.273,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

915.949.140,00 1.147.500,00

99,87% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor 917.096.640,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.595.288.633,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

1.095.586.712,00

2.499.701.921,00

Projecto De Desenvolvimento Da Plataforma Informática Geológica (Gis)Estudos De Levantamento Geológico Zona LesteReabilitação Apetrechamento Edifício Ministério Geologia Minas Luanda

Estudos De Levantamento Geológico Zona NorteConstrução E Apetrechamento De Infraestruturas GeológicasEstudos De Levantamento Geológico Zona Sul

700.000.100,00 286.100.711,00 109.485.901,00

491.340.884,00 1.960.836.125,00

47.524.912,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

128

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

66.086.376,00 41.444.795,00 1.718.346,00 22.897.635,00

25.600,00

207.228.499,00 133.961.377,00 8.693.382,00 64.467.868,00

105.872,00

2.308.996.190,00 388.713.083,00 25.848.495,00

1.894.373.512,00 61.100,00

1.930.074.208,00 1.930.074.208,00

Agência Reguladora Do Mercado Do Ouro

Instituto Geológico De Angola

Ministério Da Geologia E Minas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 62,71%

2,60% 34,65%

0,04%

100,00% 64,64%

4,20% 31,11%

0,05%

54,47% 9,17% 0,61%

44,69% 0,00%

45,53% 45,53%

66.086.376,00

207.228.499,00

4.239.070.398,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

129

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos

968.500,00 968.500,00 968.500,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas

4.142.764.179,00 967.095.856,00 967.095.856,00 102.728.607,00 101.855.007,00

873.600,00

3.024.105.256,00 116.333.859,00

2.907.771.397,00 48.834.460,00 48.834.460,00

6.600.844.411,00 2.529.476.004,00 2.529.476.004,00 4.071.368.407,00 4.071.368.407,00

38,56% 9,00% 9,00% 0,96% 0,95% 0,01%

28,15% 1,08%

27,07% 0,45% 0,45%

61,44% 23,54% 23,54% 37,90% 37,90%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Outras Actividades Económicas

200.000.000,00 200.000.000,00

4.087.721.105,00 4.087.721.105,00

6.455.887.485,00 9.000.000,00 9.000.000,00

6.079.513.116,00 6.079.513.116,00 367.374.369,00

1,86% 1,86%

38,05% 38,05%

60,09% 0,08% 0,08%

56,59% 56,59% 3,42%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.172.920.569,00 1.734.338.051,00 4.062.368.407,00

9.000.000,00 2.764.981.563,00

20,23% 16,14% 37,81% 0,08%

25,74%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

10.743.608.590,00 100,00%Total Geral:

10.743.608.590,00 100,00%Total Geral:

10.743.608.590,00Total Geral: 100,00%

968.500,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do ComércioÓrgão:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

130

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

3.516.693.592,00 808.580.439,00 94.088.421,00

2.565.698.710,00 48.326.022,00

6.600.844.411,00 2.529.476.004,00 4.071.368.407,00

626.070.587,00 158.515.417,00 8.640.186,00

458.406.546,00

Ministério Do Comércio

Representações Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

34,76% 7,99% 0,93%

25,36% 0,48%

65,24% 25,00% 40,24%

100,00% 25,32%

1,38% 73,22%

10.117.538.003,00

626.070.587,00

100,00%

100,00%

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrograma De Promoção Do Comércio RuralRegulação Da Actividade Comercial

48.000.000,00 1.679.748.468,00

16.852.698,00 56.408.482,00

374.428,00 8.125.572,00

4.071.368.407,00 1.725.000.000,00 372.748.972,00

0,60% 21,05% 0,21% 0,71% 0,00% 0,10%

51,03% 21,62% 4,67%

%Projecto / Actividade Valor 7.978.627.027,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.764.981.563,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Caála

Estrutura Central

Lubango

Malange

Menongue

Viana

43.981.563,00

500.000.000,00

200.000.000,00

333.333,00

333.333,00

333.334,00

2.020.000.000,00

Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas

Construção Centro Logístico Caála

Infraestruturas Integradas Do Centro Logístico De Distribuição Percom

Construção Centro Logístico Distribuição Clod Huila Percom

Construção Centro Logístico Distribuição Clod Malanje Percom

Construção Centro Logístico Distribuição Clod Menongue Percom

Centro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda

43.981.563,00

500.000.000,00

200.000.000,00

333.333,00

333.333,00

333.334,00

2.020.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

131

Subsídios E Transferências Correntes 508.438,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

0,08%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

132

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.395.414.628,00 530.985.476,00 530.985.476,00 36.287.615,00 36.287.615,00

827.743.447,00 81.427.890,00 746.315.557,00

398.090,00 398.090,00

1.950.017.798,00 1.950.017.798,00 1.950.017.798,00

41,71% 15,87% 15,87%

1,08% 1,08%

24,74% 2,43%

22,31% 0,01% 0,01%

58,29% 58,29% 58,29%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário

Combustiveis E Energia Electricidade Energia Não Eléctrica

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Turismo

Protecção Ambiental Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

41.818.650,00 41.818.650,00

3.273.113.776,00 34.390.926,00 34.390.926,00

74.463.744,00 56.963.744,00 17.500.000,00

3.164.259.106,00 3.164.259.106,00

30.500.000,00 30.500.000,00

1,25% 1,25%

97,84% 1,03% 1,03%

2,23% 1,70% 0,52%

94,58% 94,58%

0,91% 0,91%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Água Para Todos

874.698.707,00 64.963.744,00 93.709.576,00

2.184.131.728,00 72.459.466,00 22.500.000,00 32.969.205,00

26,15% 1,94% 2,80%

65,29% 2,17% 0,67% 0,99%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.345.432.426,00 100,00%Total Geral:

3.345.432.426,00 100,00%Total Geral:

3.345.432.426,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo

773.441.242,00 101.257.465,00

88,42% 11,58%

%Projecto / Actividade Valor 874.698.707,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

133

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

164.935.812,00 54.400.000,00 3.157.063,00

107.378.749,00

227.942.608,00 53.362.825,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 32,98%

1,91% 65,10%

88,62% 20,75%

164.935.812,00

257.207.216,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

2.470.733.719,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cabinda

Calandula

Dirico

Estrutura Central

Luanda

Lubango

Namibe

Quiçama

247.849.364,00

129.520.393,00

146.792.592,00

158.673.320,00

51.750.000,00

734.543.076,00

272.335.434,00

653.105.477,00

76.164.063,00

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Benguela

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Em Cabinda

Abertura Furos De Água Pólo Turístico De CalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De CalandulaPlano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De CalandulaEstudo Para A Construção Da Colónia De Férias Do Pólo De CalandulaEstudo Para A Construção Da Escola Técnico Profissional Em CalandulaEstudo Para A Construção Do Miradouro Do Pólo De CalandulaEstudo Para A Construção Do Parque De Campismo Do Pólo De Calandula

Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoConstrução De Infra-Estruturas Da Rede Electrica Na Área Pólo DiricoEstudo Para O Projecto Da Rede De Iluminação Pública No DiricoEstudo Para O Projecto Da Zona De Repovoamento Da Fauna No DiricoEstudo Projecto Rede De Drenagem E Saneamento Básico No Dirico

Elaboração Dos Estudos De Impacto Ambiental P/ Sede E Estruturas ApoioEstudo Para A Construção Do Parque De Estacionamento Do PóloEstudo Para A Reabilitação Das Vias Terciárias Do Pólo E De Acesso

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur De Luanda

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Da Huila

Construção E Apetrechamento De 1 Hotel Infotur Do Namibe

Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo LedoEstudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo

247.849.364,00

129.520.393,00

29.264.608,00 60.696.422,00 6.831.562,00 12.500.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00

34.390.926,00 20.258.650,00 56.963.744,00 17.500.000,00 8.000.000,00 21.560.000,00

22.500.000,00 14.500.000,00 14.750.000,00

734.543.076,00

272.335.434,00

653.105.477,00

72.459.466,00 3.704.597,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

134

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

4.094.235,00 170.385.548,00

100.000,00 29.264.608,00 29.264.608,00

204.980.852,00 54.527.610,00 3.029.450,00

147.423.792,00 60.976.282,00 60.976.282,00

101.257.465,00 62.795.595,00 4.204.404,00 34.257.466,00

696.297.891,00 305.899.446,00 21.802.463,00 368.297.892,00

298.090,00 1.859.776.908,00 1.859.776.908,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

Ministério Da Hotelaria E Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,59% 66,24%

0,04% 11,38% 11,38%

77,07% 20,50%

1,14% 55,43% 22,93% 22,93%

100,00% 62,02%

4,15% 33,83%

27,24% 11,97%

0,85% 14,41%

0,01% 72,76% 72,76%

265.957.134,00

101.257.465,00

2.556.074.799,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 78: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

135

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

5.646.312.189,00 1.012.377.148,00 1.012.377.148,00

88.463.505,00 88.463.505,00

4.477.334.475,00 249.173.151,00

4.228.161.324,00 68.137.061,00 68.137.061,00

184.411.915.511,00 184.411.915.511,00 184.411.011.973,00

903.538,00

2,97% 0,53% 0,53% 0,05% 0,05%

2,36% 0,13% 2,22% 0,04% 0,04%

97,03% 97,03% 97,03%

0,00%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Secundário

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Construção

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

1.429.036.142,00 1.215.503.930,00

2.908.788,00 165.623.424,00 45.000.000,00

121.327.249,00 91.499.999,00 29.827.250,00

794.515.106,00 181.268.565,00

613.246.541,00 613.246.541,00

65.772.915.179,00 20.782.312.961,00

2.500.000,00 44.834.187.468,00

153.914.750,00

118.511.044.759,00 417.010.285,00 417.010.285,00

116.489.897.317,00 113.837.733.007,00 2.647.164.310,00

5.000.000,00

1.588.634.157,00 1.588.634.157,00

15.503.000,00 12.753.000,00

0,75% 0,64% 0,00% 0,09% 0,02%

0,06% 0,05% 0,02%

0,42% 0,10%

0,32% 0,32%

34,61% 10,93% 0,00%

23,59% 0,08%

62,36% 0,22% 0,22%

61,29% 59,90% 1,39% 0,00%

0,84% 0,84%

0,01% 0,01%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

190.058.227.700,00 100,00%Total Geral:

190.058.227.700,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da ConstruçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

136

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.788.140.437,00 5.000.000,00 2.500.000,00

50.011.698.754,00 2.644.664.310,00

113.504.077.009,00 5.000.000,00

567.221.436,00 5.000.000,00

938.614.048,00 2.750.000,00

417.010.285,00 1.007.004.592,00 12.259.225.091,00

27.500.000,00 3.435.884.265,00 2.436.937.473,00

1,47% 0,00% 0,00%

26,31% 1,39%

59,72% 0,00% 0,30% 0,00% 0,49% 0,00% 0,22% 0,53% 6,45% 0,01% 1,81% 1,28%

%Programa Valor

190.058.227.700,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesPrestação De Serviços De Educação 2

2.750.000,00 2.084.888.501,00 139.802.268,00 336.155.998,00 227.293.670,00

0,10% 74,70% 5,01%

12,04% 8,14%

%Projecto / Actividade Valor 2.790.890.437,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

187.267.337.263,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Belas

Cabinda

34.000.000,00

18.556.092.763,00

2.316.124.210,00

Reab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons

Const. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsConstrução Infraestruturas Do Lar Do PatriotaConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsEstudo Construção Da Nova Ponte (Ponte Molhada)Talatona, BenficaConstrução Da Fase Ii Do Edifício Sede Do GckccEstudos E Projectos Para A Construção De 1 Mercado De Frescos Na CamamEstudos E Projectos Para A Construção De 1 Posto De Polícia Na CamamaConstrução Infra-Estrutura Urbana 10.000 Fogos - Kilamba

Construção Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro Político Administrativo Da Província De CabindaConstrução Do Novo Comando Provincial Da Policia Em CabindaConstrução De Novo Armazém Do Governo Provincial De CabindaConstrução Infraestrutura Integrada De Cabinda Fase 1 Etapa 2

34.000.000,00

5.000.000,00 715.863,00

5.000.000,00 32.819.516,00 123.914.750,00 12.753.000,00 13.332.250,00

18.362.557.384,00

567.221.436,00 652.898.183,00 91.499.999,00 7.500.000,00

997.004.592,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

137

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caluquembe

Cazenga

Cuangar

Cuito

Dala

Dande

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Luanda

Lubango

Malange

Namibe

30.000.000,00

1.645.941.197,00

1.500.000,00

718.200.000,00

946.448.784,00

5.000.000,00

1.632.311.473,00

417.010.285,00

11.429.402.148,00

177.821.242,00

5.000.000,00

324.394.884,00

Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe

Estudos E Construção Da Passagem Desnivelada Cfl/CazengaEstudo E Construção De Colector Na Sétima AvenidaConstrução De Colector De Esgotos Na Quinta Avenida 2Estudo E Construção Passagem Do Cfl, Cruzamento Avenida Hoji Ya HendaReabilitação Estrada Sec.Luanda Avenida N'Gola Kiluange-Lcc

Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/Katuitui

Reab.Vias Secundárias E Terciárias Da Cidade Do Cuito(15 Km)-Lcc

Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-240, Troço:Dala/Luma Cassai.

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons

Combate Às Ravinas/MinconsMontagem De Pontes Metálicas/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconEstudos Construção 12.000 Fogos E Infraestruturas Para Realojamento.

Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/Mincons

Estudos E Duplicação Pontes Rotunda Boa Vista E O Rio Soroca/LuandaRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Construção De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-Luanda/MinconsProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsReabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsConstrução De 3 Edificios No Distrito Urbano Do SambizangaReabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Protecção E Estabilização Das Encostas Da Samba/LuandaEstudo E Construção Infraestruturas Boavista, Troço: Estrada Da SonilsEstudo E Reabilitação, Infraestruturas Boavista, Troço: Acesso Porto

Reabilitação Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em CursoEstudos E Construção Da Estrada Circular Da Cidade Do Lubango.

Construçao De Infraestruturas Integradas De Malange Fase 1 Etapa 2Construção 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província De Malanje

Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons

30.000.000,00

20.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

383.927.197,00 1.237.014.000,00

1.500.000,00

718.200.000,00

946.448.784,00

5.000.000,00

1.384.927.858,00 10.000.000,00 212.383.615,00 25.000.000,00

417.010.285,00

696.467.631,00 4.325.333.775,00 2.163.769.724,00

5.500.000,00 688.337.247,00

2.036.961.407,00 5.000.000,00 56.183.585,00 79.027.701,00 2.500.000,00

541.249.536,00 829.071.542,00

20.000.000,00 157.821.242,00

2.500.000,00 2.500.000,00

5.747.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

138

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Porto Amboim

Soyo

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

Viana

Virei

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

2.500.000,00

5.000.000,00

2.644.664.310,00

83.765.692.604,00

2.249.500.026,00

2.729.406.107,00

4.177.274.045,00

5.503.251.161,00

Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsEstudos E Construção Da Nova Ponte Sobre O Rio Giraúl De Cima.

Construção Da Nova Ponte Cais Da Peskwanza, Porto Amboim

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo

Construção E Apetrechamento Da Ponte Cais Do Tômbwa

Estudos E Construção Da 2ªcircular Catete/Calumbo/Ramiros-Fase1/LuandaConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)Construção De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsReabilitação Da Estrada Caculama (Mucari)/TalamungongoReabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800) 2Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Estudos E Construção Da 2ª Circular Luanda/Kifangondo/Funda/Catete -P1Estudos E Construção Da 2ª Circular Luanda-Kifangondo/Funda/Catete P 2Reab Estrada Nac.Cacuso Lote 02-Cacuso (Inters.En 322) / Malanje-LccReab. Estrada Nac. Libolo Lote 1. Alto Dondo/Desvio Da Munenga - LccReab.Estrada Nac.Lucala Lote 01-Lucala/Cacuso (Inters.En 322)-LccReab.Estr.Nacional Quiçama Lote 01 - Cabo Ledo/Ponte/O Rio Longa-Lcc

Estudos E Reabilitação En-230 Via Expressa Luanda/Viana/Catete.Projecto Para Construção Vias Estruturantes Acessos Novo AeroportoReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/MinconsConstrução Infraestruturas De Viana

Estudos E Reabilitação En 290 Troço: Namibe Entroncamento En100/Virei

Alargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em CursoEstudos E Reabilitação En-320-1, Troço: Cuso/ Samba Lucala. Reab. Da Estrada Samba Cajú/Uiangombe/Banga/Quiculungo/Bolongon - LccReab. Estr. Alto Dondo/Capanda Troço: São Pedro Da Quilemba/Alto D-LccReab.Estrada Nacional Camb. En 321-Troço:Maria Teresa/Dondo-Lcc

Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Camacupa/Ringoma/Umpulo

5.747.500,00 312.899.884,00

2.500.000,00

5.000.000,00

2.644.664.310,00

293.116.322,00 4.303.683.151,00

45.000.000,00 1.500.000,00

3.138.555.907,00 50.000.000,00 135.847.375,00

12.644.762.404,00 1.149.043.117,00

10.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

10.621.952.046,00 30.901.341.446,00 11.523.180.364,00 1.496.545.004,00 404.468.452,00

2.114.586.000,00 1.730.520.000,00 1.985.481.000,00 1.213.110.016,00

696.896.991,00 356.699.900,00 1.500.000,00

1.194.403.135,00

2.729.406.107,00

1.500.000,00 1.052.415.653,00

5.000.000,00 690.158.392,00

2.428.200.000,00

155.023.815,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

139

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Cuanza Sul

8.705.041.669,00

2.409.438.304,00

3.742.681.595,00

1.737.246.051,00

697.026.566,00

669.064.931,00

14.078.998.834,00

Estudos E Reabilitação Da Estrada N'Harea / Gamba. Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Camacupa/Cuemba/Munhango. Reabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/BiéReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo Estudos E Reabilitação En-250, Troço: Cachingues/Chicala/Matumbo. Estudos E Reabilitação Da Estrada En-141, Troço: Andulo/Cassumbe. Construção De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Bie

Sistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/MinconsAmpliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsConstrução Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaEstudo Infraestrutura Boavista:Ligação Sonils/Via Expressa/Kifangondo.Estudos Construção Infraestruturas Integrada Na Rua N´Dunduma. Construção De Infraestruturas Ligação Cemitério Camama A Via ExpressaConstrução De 5.000 Casas Económicas No Zango, Luanda.Construção Infraestruturas De Drenagem Estrada Viana/Calumbo-LuandaConstrução 1168 Apartamentos Sociais Respectivas Infraestrutura/LuandaEstudos E Projectos Construção Do Palácio Municipal Do Ícolo E BengoReab. Estrada Sec. Luanda Rua 12 De Julho/Sambizanga Em Luanda-LccReab.Estr Sec Luanda Reabilitação Benefi. De 5 Estradas Em Luanda-Lcc

Estudo Reabilitação En-250, Troço: Luena / Leua / Lumeje. Estudos E Reabilitação En174/260,Luena/Cassamba/Cangamba/MoxicoReabilitação Da Estrada Luau/Cazombo/MoxicoConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Moxico

Estudo E Reabilitação Estrada Nacional En-110,Troço:Bocoio/Chila/AtomeEstudos E Reabilitação En-100, Troço: Egito Praia Ligação Praia Da EvaProj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do Lobito 2Estudos E Reabilitação En-107, Troço: Chongoroi/Cubal. Reabititação Estr.Nac.Lobito Lote 06- Ponte Do Rio Culango/Lobito-LccReab.Estr.Nac.Lobito Lote 05pont. Rio Eval /Ponte Do Rio Culango- Lcc

Reabilitação Da Estrada Quibaxi/Quiage/Bengo Reabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/Muxaluando

Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/MinconsReabilitação Estrada Sundi, Troço:Malongue/Zau/Sanda/Massala/Quissoqui

Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito CuanavaleReabilitação Troço Estrada Cuito Cuanavale/Samaria 10km/Kuando KubangoConstrução Ponte Sobre Rio Cuito De Acesso A Samaria No Kuando Kubango

Estudos Reabilitação En243, Waco Kungo(Entrocamento En120)/SangaReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-Sul

966.151.746,00 5.388.077,00

2.037.173.926,00 1.687.027.841,00 576.747.041,00 73.238.715,00 2.500.000,00

5.000.000,00 45.748.573,00

5.829.097.459,00 160.154.027,00 714.868.335,00

969.221,00 366.327.970,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 15.000.000,00 499.320.000,00

1.061.056.084,00

1.849.824.265,00 552.114.039,00 5.000.000,00 2.500.000,00

10.388.077,00 991.071.805,00 5.000.000,00

537.486.770,00 940.969.376,00

1.257.765.567,00

5.000.000,00 1.732.246.051,00

1.500.000,00 695.526.566,00

1.500.000,00 290.048.041,00 377.516.890,00

1.082.182.912,00 1.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

140

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

Vários Municípios-Uíge

3.021.445.832,00

1.226.723.915,00

1.500.000,00

1.873.101.347,00

2.764.899.487,00

674.361.729,00

4.550.366.208,00

Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. LussussoProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaEstudos E Reabilitação Da Estrada En-104, Troço: Bibala/Lola. Estudos E Reabilitação Da Estrada Mussende / Haco / Kienha. Reabilitação Da Estrada Condé/Ébo - LccReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda - LccReab.Estrada Nac.Quibala Lote 04 - São Mamede/Waco Kungo-LccReab.Estrada Nac.Quibala Lote 03- Pontão/O Rio Quimone/Sãomamede-LccReab.Est.Nac Port.Amboimlote 03- Ponte Do Rio Keve/Sumbe S.Con.-LccReab.Estr. Naci.Quibala Lote 05 - Waco Kungo / Ponte Do Rio Keve-LccReab.Est.Nac.Quibala Lote2:Pontão Sobre O Rioquimone-/São Mamede-LccReab.Estrada Nacional Sumbe Lote 04 - Sumbe/Ponte Do Rio Eval-LccReab.Estrada Nac.P.Amb.Lote 02-Pont Do Rio Longa/Ponte Do Rio Keve-Lcc

Estudos E Reabilitação En-372, Troço: Ondjiva/Cuamato/Naulila. Estudos E Reabilitação En-368, Cahama/ Otchinjau/Cunene.Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsReabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaEstudos E Reabilitação En-295, Troço: Humbe/Calueque. Reabilitação Da Estrada Ondjiva/Cuvelai - Troço: Omala/Ondjiva - LccConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Cunene

Estudos E Reabilitação En-359, Troço: Huambo/Sambo/Hungulo. Construção De 500 Casas No Huambo / MinconsReabilitação Da Estrada Catchiungo/Chinhama - LccReabilitação Da Estrada Cuima/Cusse - Lcc

Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons

Estudos E Reabilitação En-190, Troço: Dundo / Nzagi. Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Camaxilo/Lubalo.

Estudo E Reabilitação En-170, Troço: Cambundi Catembo/Quitapa.Estudos E Reabilitação Da Estrada Malange/Quimbamba/N'Gola Luige. Estudos E Reabilitação Da Estrada Cangandala / Culamagia Reabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReabilitação Da Estrada Mussolo/Dumba Cabango - Lcc

Estudos E Reabilitação En103,Bibala/Caitou/Camucuio/Namibe.Reabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/LuciraConstrução De 450 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Namibe

Estudo E Reabilitação En-150,Troço: Sanza Pombo/Cuilo Pombo/QuimbiandaEstudos E Reabilitação En-160, Troço: Quimbianda/Buengas/Cuilo Futa.Estudos E Reabilitação En-150, Troço: Alfândega/Caiongo/Cangola.

5.000.000,00 5.000.000,00

487.111.661,00 472.463.435,00 5.000.000,00

532.570.500,00 1.927.170.000,00 1.511.640.000,00 2.245.185.049,00 797.715.000,00

1.641.600.000,00 1.999.912.550,00 1.364.947.727,00

364.751.217,00 2.111.972.316,00

5.000.000,00 75.972.299,00 456.250.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00

76.367.349,00 5.000.000,00

1.140.356.566,00 5.000.000,00

1.500.000,00

771.000.072,00 1.102.101.275,00

118.171.878,00 47.529.030,00 71.886.418,00

1.866.924.741,00 660.387.420,00

670.361.729,00 1.500.000,00 2.500.000,00

356.281.569,00 75.046.402,00

1.445.735.443,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

141

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

199.915.021,00 3.576.250,00 2.076.000,00

191.505.571,00 2.757.200,00

18.452.444.631,00 18.452.444.631,00

1.551.659.928,00 379.003.232,00 42.154.158,00

1.127.752.538,00 2.750.000,00

44.639.014,00 44.639.014,00

171.282.212,00 116.039.031,00 8.608.015,00 43.759.305,00 2.875.861,00

Gab. Coord. Const. Desenv. Urb. Das Cid. Do Kilamba, Camama E Cacuaco

Instituto De Estradas De Angola

Instituto Regulador Da Construção Civil Obras Públicas

Laboratório De Engenharia De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,07% 0,02% 0,01% 1,03% 0,01%

98,93% 98,93%

100,00% 24,43%

2,72% 72,68%

0,18%

100,00% 100,00%

100,00% 67,75%

5,03% 25,55%

1,68%

18.652.359.652,00

1.551.659.928,00

44.639.014,00

171.282.212,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Zaire

Vários Municípios.Lunda Sul

922.345.668,00

876.559.888,00

Estudos E Reabilitação En-120/215, Troço:Uíge/Songo/Lucunga/Bembe. Reabilitação Da Estrada Quitexe/Ambuíla/Quipedro - LccReabilitação Da Estrada Uíge/Calumbo/Dambi/Negage - LccConstrução De 500 Casas Sociais E Infra-Estruturas/Província Do Uíge

Estudos E Reabilitação En-304,Cuimba/Serra Da Kanda/Zaire.Estudos Reabilitação En120,Mbanza Congo/Madimba/Lucunga/ZaireConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/MinconsReab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsConstrução Infraestrutura Integrada Do Nzeto Fase 1 Etapa 2/ZaireConstrução Infraestruturas Integradas Mbanza Congo Fase1 Etapa2/Zaire

Estudos E Reabilitação En-170, Troço: Cacolo/Cucumbi/ Xassengue. Estudos E Reabilitação En230,Muriege/Chiluage/Lunda Sul.

1.006.077.974,00 1.086.505.420,00 578.219.400,00 2.500.000,00

374.324.253,00 535.021.415,00 5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

341.394.415,00 535.165.473,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

142

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.678.816.014,00 513.758.635,00 35.625.332,00

3.069.678.047,00 59.754.000,00

165.959.470.880,00 165.959.470.880,00

Ministério Da Construção

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2,17% 0,30% 0,02% 1,81% 0,04%

97,83% 97,83%

169.638.286.894,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

143

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

8.434.231.890,00 1.478.185.201,00 1.478.185.201,00

91.369.637,00 91.369.637,00

6.863.438.502,00 85.912.088,00

6.777.526.414,00 1.238.550,00 1.238.550,00

30.103.769.957,00 30.103.769.957,00 30.100.923.481,00

2.846.476,00

21,89% 3,84% 3,84% 0,24% 0,24%

17,81% 0,22%

17,59% 0,00% 0,00%

78,11% 78,11% 78,11%

0,01%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana

38.538.001.847,00 3.227.632.647,00

85.543.026,00 35.224.826.174,00

100,00% 8,38% 0,22%

91,40%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.920.602.162,00 85.543.026,00

3.836.795.534,00 2.100.000,00

6.726.134.137,00 24.118.831.658,00 1.191.238.962,00 656.756.368,00

4,98% 0,22% 9,96% 0,01%

17,45% 62,58% 3,09% 1,70%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

38.538.001.847,00 100,00%Total Geral:

38.538.001.847,00 100,00%Total Geral:

38.538.001.847,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoInfraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E Outros

1.920.602.162,00 2.100.000,00

4.868.545.248,00

28,28% 0,03%

71,69%

%Projecto / Actividade Valor 6.791.247.410,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

31.746.754.437,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela 396.756.368,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela 396.756.368,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

144

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuaco

Calai

Caála

Cuito

Dande

Estrutura Central

Huambo

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Lubango

Malange

Mavinga

Menongue

Namibe

Saurimo

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municipios-Cuanza Norte

938.437.500,00

149.999.999,00

174.794.388,00

426.925.249,00

260.000.000,00

180.000.000,00

169.730.550,00

333.742.565,00

697.487.394,00

873.773.530,00

32.484.000,00

216.492.986,00

288.736.202,00

2.783.744.600,00

280.240.111,00

3.922.338.560,00

18.638.062.025,00

140.100.000,00

Construção Das Infraestruturas Integradas Do Cacuaco, Luanda

Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município Do Calai

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora

Construção Infraestruturas Da Centralidade Capari

Estudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/Minuha

Requalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso

Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44

Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000Projecto Nova Vida (2ª Fase)

Construção Infraestruturas Da Centralidade LubangoConstrução Das Infraestruturas Integradas Do Lubango, Huila

Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso

Construção De 6 Edifícios De 5 Pisos No Município De Mavinga

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Menongue Kuando Kubango

Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe

Estudos E Execução Das Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul

Estudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaElaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/Minuha

Construção Infraestruturas Da Centralidade Zango CtceConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red

Requalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso

938.437.500,00

149.999.999,00

174.794.388,00

426.925.249,00

260.000.000,00

180.000.000,00

169.730.550,00

333.742.565,00

300.000.000,00 397.487.394,00

823.773.530,00 50.000.000,00

32.484.000,00

216.492.986,00

288.736.202,00

2.783.744.600,00

280.240.111,00

93.395.337,00 3.743.400.197,00

85.543.026,00

557.714.282,00 18.080.347.743,00

140.100.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

145

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

24.046.348,00 24.046.348,00

261.145.975,00 202.720.585,00 14.927.484,00 43.441.144,00

56.762,00

8.149.039.567,00 1.275.464.616,00

76.442.153,00 6.795.951.010,00

1.181.788,00 30.103.769.957,00 30.103.769.957,00

Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação

Instituto Nacional De Habitação

Ministério Do Urbanismo E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 77,63%

5,72% 16,63%

0,02%

21,30% 3,33% 0,20%

17,77% 0,00%

78,70% 78,70%

24.046.348,00

261.145.975,00

38.252.809.524,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios-Uíge

542.400.000,00

333.334,00

300.175.076,00

Construção De Infraestruturas Da Cidade Do Cuito E Cunje - Fase 1

Construção De Infraestruturas Integradas No Luena E Luau

Estudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge

542.400.000,00

333.334,00

300.175.076,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

146

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.904.753.159,00 900.817.805,00 900.817.805,00 70.428.182,00 70.428.182,00

5.932.532.405,00 343.562.493,00

5.588.969.912,00 974.767,00 974.767,00

327.616.903.503,00 327.616.903.503,00 327.616.903.503,00

2,06% 0,27% 0,27% 0,02% 0,02%

1,77% 0,10% 1,67% 0,00% 0,00%

97,94% 97,94% 97,94%

Natureza %

Habitação E Serviços Comunitários Abastecimento De Água

Assuntos Económicos Combustiveis E Energia Electricidade Energia Não Eléctrica

66.508.233.525,00 66.508.233.525,00

268.013.423.137,00 268.013.423.137,00 267.739.740.287,00

273.682.850,00

19,88% 19,88%

80,12% 80,12% 80,04% 0,08%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para Todos

2.139.548.358,00 500.000.000,00

179.392.493.104,00 85.571.872.750,00 59.504.775.815,00 1.640.383.403,00 1.907.425.000,00 3.865.158.232,00

0,64% 0,15%

53,63% 25,58% 17,79% 0,49% 0,57% 1,16%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

334.521.656.662,00 100,00%Total Geral:

334.521.656.662,00 100,00%Total Geral:

334.521.656.662,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação RuralAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCoordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De Projectos

500.000.000,00 415.532.517,00 908.889.351,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

370.533,00 150.000.000,00

3,47% 2,88% 6,30% 3,47% 3,47% 3,47% 0,00% 1,04%

%Projecto / Actividade Valor 14.416.710.993,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

147

Formação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaPrograma De Transformação Do Sector EléctricoReab.E Reforço Do Sistema De Abastecimento Água Do Namibe 1ª Fase/MineaReestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do Sector

150.000.000,00 4.312.500,00

1.500.000.000,00 8.715.425.135,00 251.969.056,00 70.211.901,00 250.000.000,00

1,04% 0,03%

10,40% 60,45% 1,75% 0,49% 1,73%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

320.104.945.669,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Banga

Belas

Cacuaco

Cambambe

Cazenga

Cuanhama

Cuito

Cuito Cuanavale

Curoca

Cuvelai

Dala

Estrutura Central

988.418.433,00

289.132.045,00

243.237.529,00

*****************

470.720.477,00

676.666.667,00

1.211.409.245,00

742.508.800,00

9.649.431,00

42.199.991,00

5.292.559.000,00

13.769.705.126,00

Construção Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Caculo Cabaça

Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda

Ampliação Se Cacuaco/Minea

Sistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralConstrução Do A H De Laúca E Sistema De Transporte AssociadoConst.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/Minea

Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Cazenga/MineaModernização Da Central Térmica Do Cazenga E Conversão Para Gás

Reforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva

Reab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea

Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale

Estudo Construção Barragem De Retenção Água Vale Rio Curoca-Estiagem

Estudo Construção 4 Barragens Retenção Água Vale Rio Cuvelai-Estiagem

Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena

Ref.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/Mine 2Programa De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)Estudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/Minea

988.418.433,00

289.132.045,00

243.237.529,00

7.021.614.463,00 87.668.000.000,00 24.088.581.993,00

142.433.605,00 327.286.872,00 1.000.000,00

676.666.667,00

1.211.409.245,00

742.508.800,00

9.649.431,00

42.199.991,00

5.292.559.000,00

185.557.240,00 39.993.800,00 433.611.153,00 47.773.352,00 463.415.396,00 24.778.287,00 28.237.605,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

148

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Icolo E Bengo

Luanda

Massango

Matala

Mavinga

Mbanza Congo

Nambuangongo

Quela

Rivungo

Saurimo

Soyo

Sumbe

Varios Municipios-Nacional

4.451.962.316,00

110.833.333,00

720.822.278,00

256.278.986,00

39.877.200,00

16.667,00

1.870.976.151,00

190.834.087,00

393.755.178,00

830.739.307,00

3.778.436.550,00

66.657.004.299,00

1.377.173.490,00

3.859.065.333,00

Fiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaConst.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaAmpliação Sistema Abastecimento Água Nacional Apoio Institucional/Bad

Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade Do Huambo - Lcc

Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-Zanga

Se 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaConstrução Da Lt 60 Kv Se Filda - Se Gika

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Massango- Lcc

Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala

Estudo E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado-Mavinga

Reabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/ZaireReab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/Minea

Reabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Muxaluando-Lcc

Reabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Quela - Lcc

Estudos E Construção Do Sistema Eléctrico Integrado - RivungoReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Da Jamba - Lcc

Instalação Central Térmica Saurimo /Lunda Sul 7 Grupos Geradores, Ge-16v228, De 2,8mw

Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado

Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea

Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase 1)Reabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea

284.407.083,00 82.637.917,00 135.657.433,00

8.293.760.000,00 2.600.000.000,00

56.591.810,00 500.000,00

1.092.784.050,00

2.941.962.316,00 1.510.000.000,00

110.833.333,00

470.571.944,00 138.605.834,00 111.644.500,00

256.278.986,00

39.877.200,00

16.667,00

999.576.151,00 871.400.000,00

190.834.087,00

393.755.178,00

16.667,00 830.722.640,00

3.778.436.550,00

66.657.004.299,00

1.377.173.490,00

426.849.863,00 1.221.893.000,00 736.321.103,00 122.721.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

149

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

2.357.689.623,00

61.511.776.481,00

1.582.206.968,00

4.805.585.780,00

4.166.333.317,00

6.473.086.600,00

Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza CongoPrograma De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Reabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte 1Programa De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaEstudo Construção Transvese Rios Longa/Keve Para Rio Uamba-Estiagem

Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/MineaReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cunhinga-LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Nharea - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água Do Cuemba - LccReabilitação Expansão Do Sistema De Abastecimento Água De Chitembo-Lcc

Se 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/MineaSe 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaSe 60/15 Kv Samba - Edel/MineaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaAmpliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaAmpliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda Electrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Luanda - LccReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água Da Muxima - LccReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Mucari - LccInstalação Central Térmica Luanda / Cazenga 2xge Tm 2500+Instalação Central Térmica Luanda /Camama 4 X Ge Tm 2500+

Reabilitação E Expansão Do Sistema De Abastecimento Água Do Léua - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lumeje - Lcc

L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mvaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Benguela - Lcc

Programa Água Para Todos / MineaReabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Bula Atumba-Lcc

Electrificação Da Província De Cabinda/MineaElectrificação E Ligações Domiciliares Da Cidade De Cabinda - LccReab. E Reforço Do Sistema Abastecimento De Água De Cabinda - Lcc

97.708.334,00 259.074.317,00 47.950.000,00 63.719.251,00 676.105.200,00 64.166.667,00 55.387.500,00 26.833.334,00 50.685.833,00 9.649.431,00

95.546.704,00 571.907.380,00 622.435.838,00 668.964.603,00 398.835.098,00

139.337.000,00 2.095.327.165,00 152.123.514,00 165.248.436,00 53.666.667,00

5.066.156.300,00 212.859.130,00

2.083.020.898,00 52.459.750,00 787.929.164,00 407.517.000,00

12.757.500.000,00 300.803.782,00 555.605.175,00

12.101.764.500,00 24.580.458.000,00

776.266.290,00 805.940.678,00

2.740.585.780,00 2.065.000.000,00

3.865.158.232,00 301.175.085,00

1.012.169.620,00 1.510.000.000,00 3.950.916.980,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

150

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

6.904.753.159,00 900.817.805,00 70.428.182,00

5.932.532.405,00 974.767,00

327.616.903.503,00 327.616.903.503,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2,06% 0,27% 0,02% 1,77% 0,00%

97,94% 97,94%

334.521.656.662,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

362.932.133,00

1.323.058.503,00

2.147.833.790,00

3.034.116.168,00

2.001.801.038,00

3.286.346.893,00

Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/MineaEstudo Construção De Transvese Rios Cunene Para Rio Curoca-EstiagemEstudo Construção Transvese Rios Cunene E Cubango Rio Cuvelai-Estiagem

Reabilitação E Expansão Sistema Abastecimento Água De Tchindjendje-LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Ecunha - LccReabilitação Expansão Sist. Abastecimento Água Tchicala Tcholoanga-Lcc

Electrificação E Ligações Domiciliares Do Lubango E Matala - Huila - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Cacula - Lcc

Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico LuachimoReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Lucapa-Lcc

Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2Construção Do Sistema Associado Ao A.H. De Laúca - Lote C - LccReabiliatação Expansão Sistema De Abastecimento De Água Cangandala-LccReabilitação E Ampliação Sistema Abastecimento Água Malange (2ª Fase) - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Marimba - LccReabilitação Expansão Sistema Abastecimento Água De Kiwaba N'Zogi-Lcc

Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª FaseEstudo Construção 4 Barragem Retenção Água Vale Do Rio Bero-EstiagemReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Bibala - LccReabilitação E Expansão Sistema De Abastecimento Água De Camucuio-Lcc

338.114.523,00 11.814.012,00 13.003.598,00

305.082.805,00 677.776.476,00 340.199.222,00

1.510.000.000,00 637.833.790,00

1.976.529.270,00 1.057.586.898,00

500.000,00 560.000.000,00 160.417.513,00 727.414.913,00 350.113.122,00 203.355.490,00

2.177.258.002,00 11.814.012,00 796.276.828,00 300.998.051,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

151

Receitas Correntes Receita De Serviços Receita De Serviços Diversos

5.207.281.904,00 5.207.281.904,00 5.207.281.904,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Para O Exterior Outras Despesas De Capital

8.479.377.573,00 1.854.835.847,00 1.854.835.847,00 148.401.109,00 148.401.109,00

6.313.096.766,00 1.048.553.011,00 5.264.543.755,00 163.043.851,00 163.043.851,00

75.869.638.730,00 75.254.138.730,00 75.254.138.730,00

450.000.000,00 450.000.000,00 165.500.000,00

10,05% 2,20% 2,20% 0,18% 0,18%

7,48% 1,24% 6,24% 0,19% 0,19%

89,95% 89,22% 89,22%

0,53% 0,53% 0,20%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Técnico-Profissional

Assuntos Económicos Transportes Transporte Rodoviário Transporte Fluvial Transporte Ferroviário Transporte Aéreo Outras Actividades Económicas

965.372.375,00 965.372.375,00

300.000.000,00 300.000.000,00

83.083.643.928,00 83.079.143.928,00

703.837.424,00 16.937.569.464,00 16.872.723.477,00 48.565.013.563,00

4.500.000,00

1,14% 1,14%

0,36% 0,36%

98,50% 98,49%

0,83% 20,08% 20,00% 57,58% 0,01%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias

6.653.111.993,00 350.000.000,00

12.411.370.434,00 1.500.000,00

12.941.133.317,00

7,89% 0,41%

14,71% 0,00%

15,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

84.349.016.303,00 100,00%Total Geral:

84.349.016.303,00 100,00%Total Geral:

84.349.016.303,00Total Geral: 100,00%

5.207.281.904,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos TransportesÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

152

Prog.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

51.146.582.238,00 510.318.321,00 315.000.000,00 20.000.000,00

60,64% 0,61% 0,37% 0,02%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAquisição Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegação Mar.E FluvialAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosAquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.FerroviáriaAquisição De Equipam. Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./Mintrans 2Aquisição De Marég. E Outros Equipam. De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessorios Da TculAquisição De Sistemas De Balizagem P/Os AeroportosFormação De Controladores Do Trafego AereoFormação De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gestão AeroportuariaFormação Especifica FerroviáriaFuncionamento Do Observátorio Nacional Dos Transp.Púb. Col. De PassageirosInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesReestruturação Da Enana (Aena)

6.813.297.368,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 660.000.000,00 50.000.000,00 30.318.321,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00

82,60% 0,61% 1,21% 0,61% 0,18% 8,00% 0,61% 0,37% 1,82% 0,61% 0,61% 0,18% 0,61% 1,21% 0,61% 0,18%

%Projecto / Actividade Valor 8.248.615.689,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

76.100.400.614,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cabinda

Cacuaco

Cahama

Cazenga

Cuito

Estrutura Central

13.119.000.000,00

195.250.000,00

62.500,00

250.000.000,00

1.000.000,00

5.113.364.764,00

Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/MintransProj.Emp.Para Const.Terminal Marítimo Terrestre Cabinda Prov.CabindaConstrução De Um Quebra Mar Para A Nova Ponte Cais De CabindaAmpliação Do Complexo Aeroportuário De Cabinda

Construção E Apetrechamento De 1terminal Maritimo Terrestre PanguilaReabilitação Vias Ligação Da Baixa De Luanda À Via Expressa De Cacuaco

Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto De Cahama

Construção E Apetrechamento Da Oficina Das Dmu´S No Cfl (Cazenga)

Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Do Kuito No Bié

Aquisição De 1000 Mini Autocarros/MintransAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransReabilitação De Infraestrutura Ministério Dos Transportes

6.000.000.000,00 2.394.000.000,00 1.228.500.000,00 3.496.500.000,00

195.000.000,00 250.000,00

62.500,00

250.000.000,00

1.000.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 20.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

153

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Icolo E Bengo

Luanda

Luau

Lucapa

Mavinga

Mbanza Congo

Menongue

Negage

Rivungo

Soyo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

33.600.000.000,00

2.055.775.505,00

8.702.744.398,00

5.179.775.340,00

62.500,00

250.000,00

500.260.838,00

312.500,00

62.500,00

1.373.000.000,00

2.017.974.470,00

3.491.505.299,00

Aquisição De 1500 Autocarros Para Transportes EscolarConstrução E Apetrechamento Do Edifício Do InavicConstrução E Apetrechamento Do Edificio Do PgceacConstrução Ramal Ferroviário De Ligação Baia NailFornecimento De 100 Locomotivas Ge C30-AciImplementação Do Pgceac 2ª FaseModernização De 8 Locomotivas Ge-U20cReabilitação Das Oficinas De Manutenção Dos Cfa GeEst. Ligação Do Cfb/Zâmbia E Actual. Do Plano Director Dos Transportes

Construção Do Nail Em Luanda

Construção De 4 Passagens Superiores No Cfl Troço Bungo Baia Em LuandaAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio PorteAquisição Das Dmu´S Ferroviárias Para O Cfl LuandaConstrução Nós Rodoviários Ao Longo Da Estrada De Catete, LuandaReformulação Da Estrada De Catete Para Auto Estrada

Construção E Apetrechamento Do Aeroporto Do Luau

Reabilitação Da Pista Do Aeroporto Do Dundo

Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto De Mavinga

Construção E Apetrechamento Do Novo Aeroporto De Mbanza Congo

Construção E Apetrechamento Plataforma Logística Intermodal MenongueConstrução Ramal Cfm Terminal Logístico Plataforma Sonangol Menongue

Reabilitação Do Aeroporto Do Negage

Reabilitação E Apetrechamento Do Aeroporto Da Jamba

Construção Do Porto Seco Do Soyo / MintranspProj.Empreitada Const.Apet.Terminal Fluvial Terrestre Soyo Prov.Zaire

Reabilitação Do C.F.B/MintransAquisição De Navios De Cabotagem Para A Ligação Cabinda-Soyo-Luanda

Construção Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo BaíaSistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da Estação De Viana - CflConstrução Da Estação Do Baia - CflConstrução Da Estação Do Bungo - Cfl

250.000,00 250.000,00 250.000,00

1.949.677.712,00 2.061.624.552,00

312.500,00 500.000,00 500.000,00

180.000.000,00

33.600.000.000,00

733.162.530,00 15.000.000,00

1.307.112.975,00 250.000,00 250.000,00

8.702.744.398,00

5.179.775.340,00

62.500,00

250.000,00

500.010.838,00 250.000,00

312.500,00

62.500,00

50.000.000,00 1.323.000.000,00

1.637.289.411,00 380.685.059,00

214.439.593,00 800.000.000,00

1.070.312.952,00 648.248.892,00 757.253.862,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

154

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Outras Despesas De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

3.286.327.173,00 940.500.000,00 67.500.000,00

2.116.327.173,00 162.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00

889.145.844,00 260.533.066,00 26.850.000,00 601.046.114,00

716.664,00

650.181.325,00 184.496.325,00 15.000.000,00 450.555.000,00

130.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00

151.769.103,00 25.389.826,00

865.836,00 125.508.941,00

4.500,00

3.501.954.128,00 443.916.630,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

Instituto Nacional Da Aviação Civil

Instituto Nacional Dos Transportes Rodoviários

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,96% 25,17%

1,81% 56,64%

4,34% 12,04% 12,04%

100,00% 29,30%

3,02% 67,60%

0,08%

79,76% 22,63%

1,84% 55,27%

0,02% 20,24% 20,24%

100,00% 16,73%

0,57% 82,70%

0,00%

4,45% 0,56%

3.736.327.173,00

889.145.844,00

815.181.325,00

151.769.103,00

78.756.592.858,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cuando Cubango 500.000.000,00

Construção Da Estação Do KapalangaConstrução Da Estação Dos Musseques - CflConstrução Das Vias Rodoviária Do Nail À 2ª Circular LuandaRequalificação Da 2ª Circular Benfica-Cabolombo, Luanda

Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

250.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00

500.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

155

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Outras Despesas De Capital

38.185.273,00 3.019.659.538,00

192.687,00 75.254.638.730,00 75.254.138.730,00

500.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

0,05% 3,83% 0,00%

95,55% 95,55%

0,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

156

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.099.152.150,00 790.630.783,00 790.630.783,00 57.087.068,00 57.087.068,00

1.251.214.399,00 26.239.610,00

1.224.974.789,00 219.900,00 219.900,00

300.559.127,00 300.559.127,00 300.559.127,00

87,48% 32,95% 32,95%

2,38% 2,38%

52,14% 1,09%

51,05% 0,01% 0,01%

12,52% 12,52% 12,52%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Protecção Ambiental Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

257.940.143,00 88.508.835,00 169.431.308,00

2.141.771.134,00 1.038.921.957,00 712.189.135,00 390.660.042,00

10,75% 3,69% 7,06%

89,25% 43,29% 29,68% 16,28%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental

1.039.634.927,00 229.020.000,00 110.411.308,00 425.645.042,00 595.000.000,00

43,32% 9,54% 4,60%

17,74% 24,79%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.399.711.277,00 100,00%Total Geral:

2.399.711.277,00 100,00%Total Geral:

2.399.711.277,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalAvaliação Do Clima Do Centro E Sul De Angola Face As Alt. ClimáticasComissão Multisectorial Para O AmbienteFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A Nivel NacionalPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-

1.039.634.927,00 34.985.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 85.000.000,00 40.000.000,00

56,51% 1,90% 0,82% 0,82% 2,99% 1,63% 5,44%

13,59% 4,62% 2,17%

%Projecto / Actividade Valor 1.839.619.927,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

157

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

13.372.022,00 13.372.022,00

75.136.813,00 57.969.341,00 3.919.272,00 13.248.200,00

79.287.415,00 24.907.747,00 4.000.000,00 50.379.668,00

37.901.720,00 22.142.729,00 1.475.041,00 14.164.650,00

119.300,00

Agência Nacional De Resíduos

Centro De Análises De Poluição E Controlo Ambiental

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 77,15%

5,22% 17,63%

100,00% 31,41%

5,04% 63,54%

100,00% 58,42%

3,89% 37,37%

0,31%

13.372.022,00

75.136.813,00

79.287.415,00

37.901.720,00

2.194.013.307,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.

20.000.000,00 75.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00

1,09% 4,08% 3,53% 0,82%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

560.091.350,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Huambo

Vários Municípios -Luanda

350.449.366,00

59.916.893,00

149.725.091,00

Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/MinambProjecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/MinambConstrução E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do AmbienteApoio Sector Do Ambiente (Bad)Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/Minamb

Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo

Projecto De Apoio Aos Parques E Reservas

59.020.000,00 75.312.926,00 110.411.308,00 60.705.132,00 45.000.000,00

59.916.893,00

149.725.091,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

158

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.893.454.180,00 685.610.966,00 47.692.755,00

1.160.049.859,00 100.600,00

300.559.127,00 300.559.127,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

86,30% 31,25%

2,17% 52,87%

0,00% 13,70% 13,70%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

159

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

4.072.437.087,00 1.272.091.599,00 1.272.091.599,00

78.926.691,00 78.926.691,00

2.714.996.155,00 315.435.486,00

2.399.560.669,00 6.422.642,00 6.422.642,00

8.878.150.177,00 8.878.150.177,00 8.752.894.276,00 125.255.901,00

31,45% 9,82% 9,82% 0,61% 0,61%

20,96% 2,44%

18,53% 0,05% 0,05%

68,55% 68,55% 67,59%

0,97%

Natureza %

Educação Ensino Secundário

Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Tecnologias Da Informação

295.671.442,00 295.671.442,00

1.500,00 1.500,00

12.654.914.322,00 12.654.914.322,00 6.862.936.455,00 5.791.977.867,00

2,28% 2,28%

0,00% 0,00%

97,72% 97,72% 52,99% 44,72%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De Telecomunicações

2.906.234.810,00 204.960.000,00 850.589.711,00

8.988.802.743,00

22,44% 1,58% 6,57%

69,41%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

12.950.587.264,00 100,00%Total Geral:

12.950.587.264,00 100,00%Total Geral:

12.950.587.264,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaAquisição De Acervo Bibliográfico.Est.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaForm. Intensiva Bibliteconomia Gestâo De Sistemas Informáticos.Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 7Promoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaRegulação Da Actividade De Correios E Telecomunicações

241.711.442,00 1.037.192.435,00 218.438.066,00 167.007.868,00 15.550.574,00 167.007.867,00 203.960.000,00 651.946.447,00 756.946.420,00

6,10% 26,18% 5,51% 4,22% 0,39% 4,22% 5,15%

16,46% 19,11%

%Projecto / Actividade Valor 3.961.784.521,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

160

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

756.946.420,00 93.752.000,00 5.000.000,00

657.762.420,00 432.000,00

569.340.395,00 285.505.823,00 8.290.547,00

273.851.225,00 1.692.800,00

277.671.442,00 203.724.014,00 6.321.880,00

Instituto Angolano Das Comunicações

Instituto Nacional De Fomento Da Sociedade E Da Informação

Instituto Nacional De Telecomunicações

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 12,39%

0,66% 86,90%

0,06%

100,00% 50,15%

1,46% 48,10%

0,30%

93,91% 68,90%

2,14%

756.946.420,00

569.340.395,00

295.671.442,00

100,00%

100,00%

100,00%

Remanet, DigiremaServiços Provedores De Tecnologias De InformaçãoSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.Suporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.

250.511.600,00 1.000.000,00 83.503.934,00 167.007.868,00

6,32% 0,03% 2,11% 4,22%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.988.802.743,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

8.967.254.150,00

21.545.593,00

3.000,00

Proj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Estudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiConstrução Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Rema Redes Mediatecas De Angola Implementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2Estudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico Camama

Construção Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda

Implementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre BelasImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em CacuacoImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em Icolo E BengoImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em LuandaImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em QuiçamaImplementação Infraestrutura De Tv Digital Terrestre Em Viana

4.636.225.297,00 5.649.934,00 52.758.545,00

2.816.467.723,00 1.162.748.142,00

13.583.440,00 279.821.069,00

21.545.593,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Page 104: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

161

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

67.624.442,00 1.106,00

18.000.000,00 18.000.000,00

1.665.513.328,00 619.926.176,00 48.502.849,00 992.792.567,00 4.291.736,00

8.609.638.476,00 8.609.638.476,00

802.965.502,00 69.183.586,00 10.811.415,00 722.965.501,00

5.000,00 250.511.701,00 250.511.701,00

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

22,87% 0,00% 6,09% 6,09%

16,21% 6,03% 0,47% 9,66% 0,04%

83,79% 83,79%

76,22% 6,57% 1,03%

68,63% 0,00%

23,78% 23,78%

10.275.151.804,00

1.053.477.203,00

100,00%

100,00%

Page 105: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

162

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.226.513.115,00 609.239.527,00 609.239.527,00 35.932.288,00 35.932.288,00

581.106.162,00 126.274.706,00 454.831.456,00

235.138,00 235.138,00

1.762.707.564,00 1.762.707.564,00 1.762.707.564,00

41,03% 20,38% 20,38%

1,20% 1,20%

19,44% 4,22%

15,22% 0,01% 0,01%

58,97% 58,97% 58,97%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Investigação Básica

Educação Investigação E Desenvolvimento Em Educação

Assuntos Económicos Outras Actividades Económicas

2.835.025.794,00 2.835.025.794,00

153.289.311,00 153.289.311,00

905.574,00 905.574,00

94,84% 94,84%

5,13% 5,13%

0,03% 0,03%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoPrograma De Investigação E Desenvolvimento Tecnológico

1.145.382.044,00 5.500.000,00

171.338.635,00 1.667.000.000,00

38,32% 0,18% 5,73%

55,77%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.989.220.679,00 100,00%Total Geral:

2.989.220.679,00 100,00%Total Geral:

2.989.220.679,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:

Apoio A Participacao Em CongressosApoio À Pesquisa E Investigação CientíficaEstudo Estratégico Sobre A Transferência De TecnologiaFormação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da Tecnologia

2.500.000,00 9.143.750,00 5.500.000,00 5.500.000,00

1.145.382.044,00

0,21% 0,78% 0,47% 0,47%

98,06%

%Projecto / Actividade Valor 1.168.025.794,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.821.194.885,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 27.154.545,00

Construção Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda 27.154.545,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

163

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

232.308.908,00 152.656.183,00 3.532.299,00 76.120.426,00

172.304.628,00 92.928.169,00 6.145.881,00 73.105.578,00

125.000,00

821.899.579,00 363.655.175,00 26.254.108,00 431.880.158,00

110.138,00 1.762.707.564,00 1.762.707.564,00

Centro Nacional De Investigação Científica

Centro Tecnológico Nacional

Ministério Da Ciência E Tecnologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 65,71%

1,52% 32,77%

100,00% 53,93%

3,57% 42,43%

0,07%

31,80% 14,07%

1,02% 16,71%

0,00% 68,20% 68,20%

232.308.908,00

172.304.628,00

2.584.607.143,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Luanda

Vários Municípios-Bengo

44.755.253,00

78.807.766,00

1.670.477.321,00

Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola Huambo

Construção Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaConstrução E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite LuandaReabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica Luanda

Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas BengoConstrução Parque Tecnológico Bengo

44.755.253,00

905.574,00 27.439.404,00 50.462.788,00

3.477.321,00 1.667.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

164

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.463.544.733,00 533.706.132,00 533.706.132,00 30.798.369,00 30.798.369,00

898.471.929,00 55.846.581,00 842.625.348,00

568.303,00 568.303,00

413.982.646,00 413.982.646,00 413.982.646,00

77,95% 28,43% 28,43%

1,64% 1,64%

47,85% 2,97%

44,88% 0,03% 0,03%

22,05% 22,05% 22,05%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações

192.083.163,00 192.083.163,00

1.685.444.216,00 1.685.444.216,00 1.685.444.216,00

10,23% 10,23%

89,77% 89,77% 89,77%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional

1.410.566.440,00 416.960.939,00 50.000.000,00

75,13% 22,21% 2,66%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

1.877.527.379,00 100,00%Total Geral:

1.877.527.379,00 100,00%Total Geral:

1.877.527.379,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalModernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação Social

50.000.000,00 50.000.000,00 246.238.769,00 49.670.192,00 150.000.000,00 94.792.027,00 819.865.452,00

3,42% 3,42%

16,86% 3,40%

10,27% 6,49%

56,13%

%Projecto / Actividade Valor 1.460.566.440,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

416.960.939,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 226.350.224,00

Construção Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsConstrução Do Novo Centro Emissor Do Cassoneca

166.784.375,00 59.565.849,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

165

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

228.920.675,00 181.306.236,00 11.214.840,00 36.230.849,00

168.750,00

1.234.624.058,00 352.399.896,00 19.583.529,00 862.241.080,00

399.553,00 413.982.646,00 413.982.646,00

Conselho Nacional De Comunicação Social

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 79,20%

4,90% 15,83%

0,07%

74,89% 21,38%

1,19% 52,30%

0,02% 25,11% 25,11%

228.920.675,00

1.648.606.704,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo 190.610.715,00

Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No Huambo 190.610.715,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

166

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

81.100.299.168,00 15.852.614.661,00 15.852.614.661,00 1.161.013.116,00 1.161.013.116,00

63.879.670.149,00 19.342.154.357,00 44.537.515.792,00

207.001.242,00 207.001.242,00

12.368.469.036,00 12.368.469.036,00 12.368.469.036,00

86,77% 16,96% 16,96%

1,24% 1,24%

68,34% 20,69% 47,65%

0,22% 0,22%

13,23% 13,23% 13,23%

Natureza %

Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos Serviços De Saúde Ambulatórios

Protecção Social Doença E Incapacidade

291.441.110,00 291.441.110,00

91.445.376.039,00 24.571.928.943,00 17.885.775.376,00 5.183.368.760,00 32.457.497.342,00 5.242.001.926,00 6.104.803.692,00

1.731.951.055,00 1.731.951.055,00

0,31% 0,31%

97,84% 26,29% 19,14% 5,55%

34,73% 5,61% 6,53%

1,85% 1,85%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil

60.330.021.937,00 6.798.378.678,00 3.435.749.430,00 5.700.803.534,00

41.254.049,00 291.441.110,00

6.168.879.320,00 8.779.075.970,00 1.923.164.176,00

64,55% 7,27% 3,68% 6,10% 0,04% 0,31% 6,60% 9,39% 2,06%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

93.468.768.204,00 100,00%Total Geral:

93.468.768.204,00 100,00%Total Geral:

93.468.768.204,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da SaúdeÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública

1.232.640.343,00 200.533.828,00

1,54% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor 80.177.109.934,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

167

Aquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoProg.Hemodialises Hosp.Reg.Bgla, Mje,Hla,Cba, Hbo E Munic. LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S) 2Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

124.448.603,00 979.909.633,00 57.852.833,00

4.777.958.701,00 136.676.388,00 54.968.456,00

2.061.537.757,00 41.254.049,00 158.447.321,00 77.491.093,00 185.208.063,00

18.334.518.165,00 30.113.245.970,00

378.273.973,00 339.639.982,00

3.973.410.247,00 170.734.010,00 69.342.547,00

1.839.666.676,00 32.340.000,00 133.939.982,00 446.810.857,00 74.840.736,00

2.673.430.198,00 637.698.246,00 72.560.723,00 32.340.000,00

402,00 76.875.688,00 39.115.300,00 34.318.207,00 956.787.019,00

4.253.968.947,00 1.424.717.637,00 2.247.656.299,00 1.731.951.055,00

0,16% 1,22% 0,07% 5,96% 0,17% 0,07% 2,57% 0,05% 0,20% 0,10% 0,23%

22,87% 37,56% 0,47% 0,42% 4,96% 0,21% 0,09% 2,29% 0,04% 0,17% 0,56% 0,09% 3,33% 0,80% 0,09% 0,04% 0,00% 0,10% 0,05% 0,04% 1,19% 5,31% 1,78% 2,80% 2,16%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.291.658.270,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cazengo

Chitato

284.523.697,00

1.198.229.880,00

692.029.060,00

Construção Do Armazém Central De Benguela

Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte

284.523.697,00

1.198.229.880,00

692.029.060,00

Page 111: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

168

Centro Ortopedico De Viana

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

735.988.014,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuemba

Cuito

Cuito Cuanavale

Cuvelai

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Lubango

Luchazes

Menongue

Saurimo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

527.061.719,00

1.004.632.602,00

655.516.156,00

391.823.739,00

1.089.602.594,00

1.499.999,00

1.251.621.094,00

1.000.001,00

402.970.120,00

423.394.028,00

944.948.245,00

1.005.904.659,00

2.699.946.343,00

716.954.334,00

Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa

Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene

Construção E Instalação Do Centro Provincial De Sangue/MinsaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaConstrução E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaConstrução Apetrechamento Do Centro Nacional De Emergências Médica

Construção Apetrechamento Hospital Materno Infantil Do HuamboConstrução Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Do Huambo

Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaConstrução E Instalação Do Centro Nacional De SangueReab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaConstrução Apetrechamento Do Complexo Ciências Da Saúde Luanda

Construção Apetrechamento Do Hospital Materno Infantil Da HuilaConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Da Huíla

Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)

Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/MinsaConstrução Apetrechamento Hospital Materno Infantil Kuando-Kubango

Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

Equipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais MunicipaisAquisição De Clínicas Móveis E Motorizadas

Reabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/MinsaConstrução Do Armazém Central De Luanda/Minsa

527.061.719,00

1.004.632.602,00

655.516.156,00

391.823.739,00

90.034.468,00 701.894.260,00 297.173.866,00

500.000,00

999.999,00 500.000,00

699.321.574,00 144.674.924,00 115.183.486,00 291.441.110,00 1.000.000,00

500.001,00 500.000,00

402.970.120,00

340.896.528,00 82.497.500,00

944.948.245,00

1.005.904.659,00

2.059.119.424,00 640.826.919,00

265.674.944,00 451.279.390,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

169

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

735.988.014,00 432.232.259,00 30.908.004,00 272.500.518,00

347.233,00

4.239.467.569,00 2.342.580.111,00 152.090.726,00

1.743.708.092,00 1.088.640,00

995.963.041,00 366.402.377,00 27.055.583,00 602.216.785,00

288.296,00

2.602.990.554,00 1.558.459.880,00 105.018.551,00 939.512.123,00

2.329.067.491,00 1.546.433.373,00 152.454.553,00 629.756.041,00

423.524,00

10.289.510.488,00 2.330.080.544,00 161.641.911,00

7.797.770.642,00 17.391,00

1.472.487.346,00 820.551.239,00 80.162.324,00

Hospital Americo Boavida

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 58,73%

4,20% 37,03%

0,05%

100,00% 55,26%

3,59% 41,13%

0,03%

100,00% 36,79%

2,72% 60,47%

0,03%

100,00% 59,87%

4,03% 36,09%

100,00% 66,40%

6,55% 27,04%

0,02%

100,00% 22,65%

1,57% 75,78%

0,00%

100,00% 55,73%

5,44%

4.239.467.569,00

995.963.041,00

2.602.990.554,00

2.329.067.491,00

10.289.510.488,00

1.472.487.346,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

170

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes

571.500.319,00 273.464,00

2.247.656.299,00 1.460.788.974,00

82.955.063,00 703.527.031,00

385.231,00

958.707.716,00 490.857.138,00 35.891.513,00 431.959.065,00

1.398.836.072,00 716.838.439,00 49.109.321,00 630.580.336,00 2.307.976,00

1.424.717.637,00 181.405.160,00 30.413.107,00

1.212.880.345,00 19.025,00

378.273.973,00 205.519.694,00 14.961.070,00 157.793.209,00

2.748.591.933,00 177.574.243,00 11.164.064,00

2.559.853.626,00

1.179.234.575,00

Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino

Hospital Psiquiatrico

Hospital Sanatório De Luanda

Instituto Angolano De Controlo De Câncer

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

38,81% 0,02%

100,00% 64,99%

3,69% 31,30%

0,02%

100,00% 51,20%

3,74% 45,06%

100,00% 51,25%

3,51% 45,08%

0,16%

100,00% 12,73%

2,13% 85,13%

0,00%

100,00% 54,33%

3,96% 41,71%

100,00% 6,46% 0,41%

93,13%

100,00%

2.247.656.299,00

958.707.716,00

1.398.836.072,00

1.424.717.637,00

378.273.973,00

2.748.591.933,00

1.179.234.575,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

171

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

266.478.716,00 17.914.819,00 893.925.144,00

915.896,00

591.400.077,00 191.792.118,00 13.721.737,00 385.875.582,00

10.640,00

2.821.503.864,00 1.662.252.666,00 120.302.102,00

1.038.859.019,00 90.077,00

44.685.902.519,00 1.102.367.730,00

75.248.668,00 43.307.452.272,00

200.833.849,00 12.368.469.036,00 12.368.469.036,00

Instituto Nacional De Sangue

Maternidade Lucrecia Paim

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

22,60% 1,52%

75,81% 0,08%

100,00% 32,43%

2,32% 65,25%

0,00%

100,00% 58,91%

4,26% 36,82%

0,00%

78,32% 1,93% 0,13%

75,91% 0,35%

21,68% 21,68%

591.400.077,00

2.821.503.864,00

57.054.371.555,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 115: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

172

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.213.548.444,00 3.315.285.168,00 3.315.285.168,00 223.425.520,00 223.425.520,00

11.594.295.498,00 1.517.198.031,00 10.077.097.467,00

80.542.258,00 80.542.258,00 946.472.805,00 946.472.805,00 946.472.805,00

94,14% 20,52% 20,52%

1,38% 1,38%

71,75% 9,39%

62,36% 0,50% 0,50% 5,86% 5,86% 5,86%

Natureza %

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Educação Especial Serviços De Educação Não Especificados

16.160.021.249,00 213.024.297,00

14.837.612.707,00 1.062.951.279,00

33.658.234,00 12.774.732,00

100,00% 1,32%

91,82% 6,58% 0,21% 0,08%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa

6.157.040.213,00 5.515.428.488,00 181.570.846,00 12.774.732,00

2.569.916.443,00 1.510.138.298,00 103.858.439,00 109.293.790,00

38,10% 34,13% 1,12% 0,08%

15,90% 9,34% 0,64% 0,68%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

16.160.021.249,00 100,00%Total Geral:

16.160.021.249,00 100,00%Total Geral:

16.160.021.249,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Acções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoApoio Financeiro As Associações De Utilidade Pública 2Aprendizagem Para TodosAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios TécnicosAquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas Nacionais

29.750.000,00 2.295.193.427,00

78.000.000,00 156.194.065,00 205.679.886,00 150.000.000,00 150.000.000,00 131.570.846,00

0,19% 14,63% 0,50% 1,00% 1,31% 0,96% 0,96% 0,84%

%Projecto / Actividade Valor 15.687.108.219,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

173

Aquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica Profissional 2Informatização De EscolasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De Educação 2Programa De AlfabetizaçãoPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRegulação Da Actividade Do Ensino

103.858.439,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.083.652.568,00 265.428.488,00

5.250.000.000,00 500.000.000,00 1.912.500,00

150.000.000,00 244.531.250,00

2.622.716.585,00 1.486.263.875,00

50.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 79.543.790,00 152.812.500,00

0,66% 0,32% 0,32% 6,91% 1,69%

33,47% 3,19% 0,01% 0,96% 1,56%

16,72% 9,47% 0,32% 1,59% 0,96% 0,51% 0,97%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

472.913.030,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Cuito

Estrutura Central

Lobito

Luanda

Lucapa

Malange

Mavinga

Mbanza Congo

Moxico

Ombadja

12.774.732,00

31.280.768,00

25.549.464,00

11.608.065,00

15.691.395,00

31.433.598,00

44.055.500,00

9.722,00

28.364.102,00

31.280.768,00

31.280.768,00

Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med

Projecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De Laboratórios

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito

Reabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/MedReabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje

Construção Apetrechamento 1 Instituto Médio Politécnico Em Mavinga

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med

12.774.732,00

31.280.768,00

12.774.732,00 12.774.732,00

11.608.065,00

15.691.395,00

31.433.598,00

31.280.768,00 12.774.732,00

9.722,00

28.364.102,00

31.280.768,00

31.280.768,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

174

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

64.283.778,00 64.283.778,00

542.477.347,00 491.545.710,00 27.847.520,00 23.084.117,00

869.121.096,00 742.582.470,00 51.522.392,00 74.173.231,00

843.003,00

1.211.118.142,00 1.025.676.198,00

71.836.868,00 112.787.876,00

817.200,00

217.012.497,00

Comissão Nacional Para A Unesco

Instituto Médio Comercial De Luanda

Instituto Médio De Economia De Luanda

Instituto Médio Industrial De Luanda

Instituto Nacional De Educação Especial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 90,61%

5,13% 4,26%

100,00% 85,44%

5,93% 8,53% 0,10%

100,00% 84,69%

5,93% 9,31% 0,07%

100,00%

64.283.778,00

542.477.347,00

869.121.096,00

1.211.118.142,00

217.012.497,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Uíge

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios.Lunda Sul

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

21.899.540,00

31.280.768,00

Const. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med

Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

31.280.768,00

21.899.540,00

31.280.768,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

175

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

90.436.263,00 5.846.063,00

120.588.072,00 142.099,00

551.820.097,00 275.860.275,00 19.271.414,00 256.583.209,00

105.199,00

11.757.715.487,00 689.184.252,00 47.101.263,00

10.942.795.215,00 78.634.757,00 946.472.805,00 946.472.805,00

Instituto Nacional De Investigação E Desenvolvimento Da Educação

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

41,67% 2,69%

55,57% 0,07%

100,00% 49,99%

3,49% 46,50%

0,02%

92,55% 5,42% 0,37%

86,14% 0,62% 7,45% 7,45%

551.820.097,00

12.704.188.292,00

100,00%

100,00%

Page 119: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

176

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

63.737.513.859,00 13.733.709.035,00 13.733.709.035,00 1.172.478.623,00 1.172.378.623,00

100.000,00

20.012.336.394,00 1.794.646.004,00 18.217.690.390,00 28.818.989.807,00 28.818.989.807,00

530.789.465,00 530.789.465,00 530.789.465,00

99,17% 21,37% 21,37%

1,82% 1,82% 0,00%

31,14% 2,79%

28,35% 44,84% 44,84%

0,83% 0,83% 0,83%

Natureza %

Educação Serviços Subsidiários À Educação

Ensino Superior Ensino Superior De Graduação

64.268.303.324,00 640.528.000,00

63.627.775.324,00 63.627.775.324,00

100,00% 1,00%

99,00% 99,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior

22.045.182.616,00 28.771.000.000,00

660.086.559,00 12.792.034.149,00

34,30% 44,77% 1,03%

19,90%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

64.268.303.324,00 100,00%Total Geral:

64.268.303.324,00 100,00%Total Geral:

64.268.303.324,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:

Acções De Inspecção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorAquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De Educação 2

25.954.826,00 22.188.338.849,00

207.988.028,00 146.098.203,00

13.071.000.000,00 15.700.000.000,00

22.950.385,00 11.951.269.583,00

520.715.094,00

0,04% 34,76% 0,33% 0,23%

20,48% 24,59% 0,04%

18,72% 0,82%

%Projecto / Actividade Valor 63.834.314.968,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

433.988.356,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

177

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

188.361.586,00 119.266.089,00 5.000.000,00 63.863.644,00

231.853,00

312.962.751,00 223.832.686,00 18.057.785,00 71.072.280,00

220.880.978,00 131.527.219,00 12.600.000,00 76.442.559,00

311.200,00

222.762.484,00 134.959.905,00 13.000.000,00 74.802.579,00

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 63,32%

2,65% 33,90%

0,12%

100,00% 71,52%

5,77% 22,71%

100,00% 59,55%

5,70% 34,61%

0,14%

100,00% 60,58%

5,84% 33,58%

188.361.586,00

312.962.751,00

220.880.978,00

222.762.484,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Dande

Huambo

Lubango

Malange

Menongue

Vários Municípios-Cuanza Sul

85.471.643,00

180.054.355,00

70.703.173,00

27.415.205,00

20.000.000,00

28.000.000,00

22.343.980,00

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct

Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines

Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul

85.471.643,00

180.054.355,00

70.703.173,00

27.415.205,00

20.000.000,00

28.000.000,00

22.343.980,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

178

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

186.375.178,00 88.468.782,00 4.795.943,00 88.486.168,00 4.624.285,00

193.995.492,00 108.420.969,00 14.348.576,00 68.953.602,00 2.272.345,00

187.786.953,00 103.877.472,00 11.203.200,00 70.389.647,00 2.316.634,00

185.387.447,00 107.890.739,00 7.800.000,00 69.494.906,00

201.802,00

247.982.035,00 163.151.802,00 10.133.324,00 74.369.280,00

327.629,00

115.390.456,00 64.046.823,00 8.000.000,00 43.105.633,00

238.000,00

257.454.428,00

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

Escola Superior Politécnica De Malanje

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango

Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 47,47%

2,57% 47,48%

2,48%

100,00% 55,89%

7,40% 35,54%

1,17%

100,00% 55,32%

5,97% 37,48%

1,23%

100,00% 58,20%

4,21% 37,49%

0,11%

100,00% 65,79%

4,09% 29,99%

0,13%

100,00% 55,50%

6,93% 37,36%

0,21%

100,00%

186.375.178,00

193.995.492,00

187.786.953,00

185.387.447,00

247.982.035,00

115.390.456,00

257.454.428,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

179

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

147.681.289,00 13.000.000,00 96.770.139,00

3.000,00

192.756.344,00 77.095.043,00 4.151.543,00

111.509.758,00

217.429.537,00 121.129.058,00 5.604.583,00 90.515.896,00

180.000,00

269.644.267,00 170.046.645,00 9.966.239,00 89.006.383,00

625.000,00

230.277.254,00 135.219.320,00 9.759.000,00 85.298.934,00

233.145.095,00 138.231.550,00 11.157.758,00 83.074.887,00

680.900,00

195.253.205,00 75.005.128,00 4.717.547,00

115.030.530,00 500.000,00

Escola Superior Politécnica Do Kunene

Escola Superior Politécnica Do Moxico

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

57,36% 5,05%

37,59% 0,00%

100,00% 40,00%

2,15% 57,85%

100,00% 55,71%

2,58% 41,63%

0,08%

100,00% 63,06%

3,70% 33,01%

0,23%

100,00% 58,72%

4,24% 37,04%

100,00% 59,29%

4,79% 35,63%

0,29%

100,00% 38,41%

2,42% 58,91%

0,26%

192.756.344,00

217.429.537,00

269.644.267,00

230.277.254,00

233.145.095,00

195.253.205,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 123: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

180

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

165.941.804,00 80.582.892,00 6.772.793,00 78.356.119,00

230.000,00

109.271.621,00 26.606.030,00 2.004.281,00 80.381.310,00

280.000,00

457.895.036,00 320.191.725,00 21.386.967,00 115.404.344,00

912.000,00

730.651.458,00 607.502.802,00 40.598.393,00 82.550.263,00

476.090.996,00 363.468.918,00 21.083.524,00 90.554.845,00

983.709,00

397.541.293,00 305.105.942,00 17.102.045,00 75.297.306,00

36.000,00

411.902.032,00 309.614.370,00

Instituto Superior De Artes

Instituto Superior De Ciências De Comunicação

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 48,56%

4,08% 47,22%

0,14%

100,00% 24,35%

1,83% 73,56%

0,26%

100,00% 69,93%

4,67% 25,20%

0,20%

100,00% 83,15%

5,56% 11,30%

100,00% 76,34%

4,43% 19,02%

0,21%

100,00% 76,75%

4,30% 18,94%

0,01%

100,00% 75,17%

165.941.804,00

109.271.621,00

457.895.036,00

730.651.458,00

476.090.996,00

397.541.293,00

411.902.032,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 124: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

181

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

19.242.470,00 83.045.192,00

359.675.244,00 262.271.052,00 20.172.419,00 77.231.773,00

160.455.651,00 63.214.491,00 10.000.000,00 86.898.060,00

343.100,00

352.357.012,00 246.660.407,00 16.470.706,00 89.123.199,00

102.700,00

130.563.452,00 45.205.222,00 4.320.000,00 80.695.130,00

343.100,00

141.251.770,00 43.874.455,00 4.516.142,00 92.361.173,00

500.000,00

169.236.336,00 77.869.186,00 7.247.099,00 83.120.051,00 1.000.000,00

Instituto Superior De Ciências De Saúde

Instituto Superior De Educação Física E Desportos

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior De Tecnologias Agro-Alimentar

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

Instituto Superior Politécnico De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,67% 20,16%

100,00% 72,92%

5,61% 21,47%

100,00% 39,40%

6,23% 54,16%

0,21%

100,00% 70,00%

4,67% 25,29%

0,03%

100,00% 34,62%

3,31% 61,81%

0,26%

100,00% 31,06%

3,20% 65,39%

0,35%

100,00% 46,01%

4,28% 49,11%

0,59%

359.675.244,00

160.455.651,00

352.357.012,00

130.563.452,00

141.251.770,00

169.236.336,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 125: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

182

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

349.751.058,00 245.544.532,00 21.641.000,00 81.855.526,00

710.000,00

41.971.664.897,00 593.854.817,00 61.703.289,00

12.544.742.091,00 28.771.364.700,00

530.789.465,00 530.789.465,00

1.581.008.846,00 872.767.033,00 197.950.232,00 508.246.786,00 2.044.795,00

5.867.111.709,00 3.948.897.531,00 296.790.867,00

1.615.457.022,00 5.966.289,00

895.979.957,00 340.951.380,00 30.774.004,00 520.292.611,00 3.961.962,00

1.736.859.293,00 938.820.925,00 76.061.747,00 718.752.303,00 3.224.318,00

Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul

Ministério Do Ensino Superior

Universidade 11 De Novembro

Universidade Agostinho Neto

Universidade Cuito Cuanavale

Universidade José Eduardo Dos Santos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 70,21%

6,19% 23,40%

0,20%

98,75% 1,40% 0,15%

29,52% 67,69%

1,25% 1,25%

100,00% 55,20% 12,52% 32,15%

0,13%

100,00% 67,31%

5,06% 27,53%

0,10%

100,00% 38,05%

3,43% 58,07%

0,44%

100,00% 54,05%

4,38% 41,38%

0,19%

349.751.058,00

42.502.454.362,00

1.581.008.846,00

5.867.111.709,00

895.979.957,00

1.736.859.293,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 126: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

183

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.298.030.816,00 749.492.530,00 53.210.078,00 491.459.644,00 3.868.564,00

777.360.219,00 406.166.220,00 23.175.700,00 345.018.299,00 3.000.000,00

535.192.588,00 294.731.633,00 20.878.558,00 213.100.099,00 6.482.298,00

1.003.875.281,00 480.464.423,00 36.080.811,00 486.206.423,00 1.123.624,00

Universidade Katyavala Buila

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 57,74%

4,10% 37,86%

0,30%

100,00% 52,25%

2,98% 44,38%

0,39%

100,00% 55,07%

3,90% 39,82%

1,21%

100,00% 47,86%

3,59% 48,43%

0,11%

1.298.030.816,00

777.360.219,00

535.192.588,00

1.003.875.281,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 127: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

184

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.090.499.052,00 1.068.024.280,00 1.068.024.280,00

78.127.392,00 78.127.392,00

686.102.409,00 113.307.680,00 572.794.729,00 258.244.971,00 258.244.971,00 135.135.974,00 135.135.974,00 135.135.974,00

93,93% 47,99% 47,99%

3,51% 3,51%

30,83% 5,09%

25,74% 11,60% 11,60%

6,07% 6,07% 6,07%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais

2.225.635.026,00 2.225.635.026,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus

1.839.750.767,00 231.690.391,00 124.811.174,00 29.382.694,00

82,66% 10,41% 5,61% 1,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.225.635.026,00 100,00%Total Geral:

2.225.635.026,00 100,00%Total Geral:

2.225.635.026,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalFeira Nacional Do ArtesanatoFenómenos ReligiososFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteInvestigação CientíficaProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro Infantil

104.917.029,00 1.336.322.809,00 258.127.558,00 5.500.000,00 15.250.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

150.000.000,00 5.500.000,00 59.690.391,00 27.093.750,00 24.977.985,00 62.061.636,00

5,06% 64,51% 12,46% 0,27% 0,74% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 7,24% 0,27% 2,88% 1,31% 1,21% 3,00%

%Projecto / Actividade Valor 2.071.441.158,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

185

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.090.499.052,00 1.068.024.280,00

78.127.392,00 686.102.409,00 258.244.971,00 135.135.974,00 135.135.974,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

93,93% 47,99%

3,51% 30,83% 11,60%

6,07% 6,07%

2.225.635.026,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

154.193.868,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Luanda

105.753.280,00

48.440.588,00

Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia

Estudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em LuandaReabilitação Do Museu Nacional De História Natural / Mincult

105.753.280,00

19.057.894,00 29.382.694,00

Page 129: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

186

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

12.976.560.016,00 3.655.735.674,00 3.655.735.674,00 231.371.926,00 231.371.926,00

8.265.816.358,00 5.093.450.777,00 3.172.365.581,00 823.636.058,00 823.636.058,00

1.380.353.411,00 1.380.353.411,00 1.380.353.411,00

90,39% 25,46% 25,46%

1,61% 1,61%

57,57% 35,48% 22,10%

5,74% 5,74% 9,61% 9,61% 9,61%

Natureza %

Defesa Defesa Civil

Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil

Protecção Social Família E Infância Velhice Desemprego Doença E Incapacidade Serviços De Protecção Social Não Especificados

3.515.471.811,00 3.515.471.811,00

460.922.364,00 460.922.364,00

10.380.519.252,00 812.823.803,00 70.996.109,00 138.185.233,00

1.084.240.518,00 8.274.273.589,00

24,49% 24,49%

3,21% 3,21%

72,30% 5,66% 0,49% 0,96% 7,55%

57,63%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem

5.713.703.287,00 3.907.570.692,00 759.245.273,00

3.976.394.175,00

39,80% 27,22% 5,29%

27,70%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

14.356.913.427,00 100,00%Total Geral:

14.356.913.427,00 100,00%Total Geral:

14.356.913.427,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Em Situações De Calamidades NaturaisApoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaAssistência A Pessoa Idosa Na ComunidadeAssistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades Naturais

180.057.930,00 792.487.445,00

1.577.787.972,00 573.000.000,00 638.236.989,00 9.589.923,00

300.000.000,00 150.000.000,00

1,27% 5,60%

11,15% 4,05% 4,51% 0,07% 2,12% 1,06%

%Projecto / Actividade Valor 14.147.732.085,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

187

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

3.515.471.811,00 3.515.471.811,00

460.922.364,00 279.247.816,00 22.151.699,00 159.432.057,00

90.792,00

107.236.636,00 107.236.636,00

321.393.957,00 208.261.549,00 15.667.242,00 97.465.166,00

3.518.427.000,00 619.202.321,00 28.902.341,00

Comissão Executiva De Desminagem

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Criança

Escola Nacional De Formação De Técnicos Do Serviço Social

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 60,58%

4,81% 34,59%

0,02%

100,00% 100,00%

100,00% 64,80%

4,87% 30,33%

74,86% 13,17%

0,61%

3.515.471.811,00

460.922.364,00

107.236.636,00

321.393.957,00

4.700.058.137,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Desminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaPrestação De Assistência SocialPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresProj. Apoio À Reintegração Dos Ex-Militares Deficientes De GuerraProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos

3.111.839.143,00 90.474.008,00 182.851.579,00

2.823.330.174,00 1.084.240.518,00

16.164.100,00 2.617.672.304,00

22,00% 0,64% 1,29%

19,96% 7,66% 0,11%

18,50%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

209.181.342,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Luanda

Vários Municípios-Huíla

138.185.233,00

35.498.055,00

35.498.054,00

Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/Minars

Reabilitação Do Lar Da Pessoa Idosa Beiral Em Luanda

Construção E Apetrechamento De 1 Lar Da Pessoa Idosa Na Huila

138.185.233,00

35.498.055,00

35.498.054,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

188

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.870.185.028,00 137.310,00

1.181.631.137,00 1.181.631.137,00

5.053.108.248,00 2.549.023.988,00 164.650.644,00

1.516.025.660,00 823.407.956,00 198.722.274,00 198.722.274,00

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

61,07% 0,00%

25,14% 25,14%

96,22% 48,54%

3,14% 28,87% 15,68%

3,78% 3,78%

5.251.830.522,00 100,00%

Page 132: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

189

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

8.765.477.475,00 295.545.475,00 295.545.475,00 15.757.256,00 15.757.256,00

8.403.745.244,00 137.603.633,00

8.266.141.611,00 50.429.500,00 50.429.500,00 152.215.169,00 152.215.169,00 146.865.169,00 5.350.000,00

98,29% 3,31% 3,31% 0,18% 0,18%

94,24% 1,54%

92,69% 0,57% 0,57% 1,71% 1,71% 1,65% 0,06%

Natureza %

Protecção Social Família E Infância

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Comunitário

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

799.941.576,00 799.941.576,00

8.085.921.310,00 8.085.921.310,00

31.829.758,00 31.829.758,00 31.829.758,00

8,97% 8,97%

90,67% 90,67%

0,36% 0,36% 0,36%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Económica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza

487.908.997,00 25.658.265,00 39.376.737,00 9.000.000,00 31.829.758,00 67.997.577,00 170.000.000,00

8.085.921.310,00

5,47% 0,29% 0,44% 0,10% 0,36% 0,76% 1,91%

90,67%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

8.917.692.644,00 100,00%Total Geral:

8.917.692.644,00 100,00%Total Geral:

8.917.692.644,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:

Apoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaApoio Às Familias Mais CarentesCriação Da Base De Dados Sobre O GéneroEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Bengo

50.000.000,00 9.000.000,00 25.000.000,00 165.638.158,00 103.000.000,00 76.500.000,00

0,57% 0,10% 0,28% 1,88% 1,17% 0,87%

%Projecto / Actividade Valor 8.810.830.307,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

190

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

8.765.477.475,00 295.545.475,00 15.757.256,00

8.403.745.244,00 50.429.500,00 152.215.169,00 152.215.169,00

Ministério Da Família E Promoção Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

98,29% 3,31% 0,18%

94,24% 0,57% 1,71% 1,71%

8.917.692.644,00 100,00%

Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Cuanza NorteOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio Às Famílias Vulneraveis (Cartão Kikuia)Programa De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoProjecto Da Linha S.O.S Violencia Domestica E Aconselhamento Familiar.Promoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da Família

102.500.000,00 51.283.152,00 100.000.000,00 102.500.000,00 38.625.572,00 102.000.000,00 76.500.000,00 103.000.000,00 102.500.000,00 76.500.000,00 129.000.000,00 102.000.000,00 102.500.000,00 102.500.000,00 107.374.428,00 102.000.000,00 170.000.000,00

5.928.810.000,00 311.190.000,00 33.000.000,00 437.908.997,00

1,16% 0,58% 1,13% 1,16% 0,44% 1,16% 0,87% 1,17% 1,16% 0,87% 1,46% 1,16% 1,16% 1,16% 1,22% 1,16% 1,93%

67,29% 3,53% 0,37% 4,97%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

106.862.337,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Golungo Alto

75.032.579,00

31.829.758,00

Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/MinfamuApet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/MinfamuEstudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo

34.997.577,00 39.376.737,00

658.265,00

31.829.758,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

191

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.475.190.271,00 405.697.090,00 405.697.090,00 27.260.740,00 27.260.740,00

2.775.035.651,00 279.264.687,00

2.495.770.964,00 1.267.196.790,00 1.267.196.790,00 246.069.018,00 246.069.018,00 246.069.018,00

94,79% 8,59% 8,59% 0,58% 0,58%

58,78% 5,92%

52,86% 26,84% 26,84%

5,21% 5,21% 5,21%

Natureza %

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

4.721.259.289,00 4.721.259.289,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

1.420.756.447,00 17.500.000,00

3.091.996.847,00 191.005.995,00

30,09% 0,37%

65,49% 4,05%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.721.259.289,00 100,00%Total Geral:

4.721.259.289,00 100,00%Total Geral:

4.721.259.289,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Apoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro Para Às Associações De Utilidade PúblicaCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São SilvetreDespontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosJogos Da Região 5 Da União AfricanaJogos Olímpicos/MinjudManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da Tundavala

30.000.000,00 5.250.000,00 25.000.000,00 60.000.000,00 16.875.000,00 13.625.000,00 7.500.000,00 12.250.000,00 343.230.727,00 7.500.000,00 17.500.000,00 7.500.000,00

1.125.447.709,00 150.000.000,00 45.000.000,00 31.500.000,00

0,69% 0,12% 0,57% 1,38% 0,39% 0,31% 0,17% 0,28% 7,89% 0,17% 0,40% 0,17%

25,87% 3,45% 1,03% 0,72%

%Projecto / Actividade Valor 4.350.475.599,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

192

Manutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção E Conservação Da Casa Da JuventudeManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisPlano Nacional De Desenvolvimento Da JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns

31.500.000,00 45.000.000,00 42.000.000,00 31.500.000,00 7.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00

100.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

249.058.996,00 191.005.995,00 235.814.273,00

1.013.167.899,00 18.000.000,00 11.250.000,00 20.000.000,00

0,72% 1,03% 0,97% 0,72% 0,16% 2,18% 2,18% 2,18% 0,16% 0,11% 0,16% 0,16% 0,16% 0,11% 0,16% 2,30% 0,16% 0,16% 0,23% 0,16% 0,18% 0,23% 0,16% 0,16% 0,11% 0,16% 0,23% 0,16% 0,48% 0,16% 0,16% 5,72% 4,39% 5,42%

23,29% 0,41% 0,26% 0,46%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

370.783.690,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Benguela

Estrutura Central

111.825.278,00

221.778.377,00

Construção De Uma Piscina Olimpica No Estádio De OmbakaConstrução De Uma Pista De Atletismo No Estádio De Ombaka

Estudo Da Vila Olímpica-Luanda

55.316.585,00 56.508.693,00

9.726.383,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

193

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

154.962.330,00 13.946.963,00

990.319,00 136.199.070,00 3.825.978,00

4.320.227.941,00 391.750.127,00 26.270.421,00

2.638.836.581,00 1.263.370.812,00 246.069.018,00 246.069.018,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

Ministério Da Juventude E Desportos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 9,00% 0,64%

87,89% 2,47%

94,61% 8,58% 0,58%

57,79% 27,67%

5,39% 5,39%

154.962.330,00

4.566.296.959,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Huambo

Luanda

Moxico

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Uíge

11.873.378,00

15.031.489,00

97.167,00

9.678.001,00

500.000,00

Estudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos Construção Parque Campismo Juventude/MinjudReabilitação Centro Medicina DesportivaConstrução De Um Pavilhão Multi Uso Do Luena

Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo

Reabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud

Construção De Um Estádio Provincial De Futebol No Luena

Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível Nacional

Construção Do Estádio Provincial 4 De Janeiro No Uige

34.222.334,00 171.162.993,00 6.500.000,00 166.667,00

11.873.378,00

15.031.489,00

97.167,00

9.678.001,00

500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

194

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

310.382.487,00 81.412.883,00 81.412.883,00 6.763.364,00 6.763.364,00

220.206.240,00 38.400.000,00 181.806.240,00 2.000.000,00 2.000.000,00

100,00% 26,23% 26,23%

2,18% 2,18%

70,95% 12,37% 58,57%

0,64% 0,64%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

310.382.487,00 310.382.487,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 310.382.487,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

310.382.487,00 81.412.883,00 6.763.364,00

220.206.240,00 2.000.000,00

Ministério Dos Assuntos Parlamentares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 26,23%

2,18% 70,95%

0,64%

310.382.487,00 100,00%

310.382.487,00 100,00%Total Geral:

310.382.487,00 100,00%Total Geral:

310.382.487,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:

Comemorações Do 05 De FevereiroDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

23.512.500,00 286.869.987,00

7,58% 92,42%

%Projecto / Actividade Valor 310.382.487,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

195

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

770.944.857,00 361.174.633,00 361.174.633,00 26.400.000,00 26.400.000,00

377.309.824,00 80.388.197,00 296.921.627,00 6.060.400,00 6.060.400,00

248.476.824,00 248.476.824,00 248.476.824,00

75,63% 35,43% 35,43%

2,59% 2,59%

37,01% 7,89%

29,13% 0,59% 0,59%

24,37% 24,37% 24,37%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Legislativos Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário

781.379.075,00 236.929.480,00 544.449.595,00

238.042.606,00 238.042.606,00

76,65% 23,24% 53,41%

23,35% 23,35%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

781.379.075,00 238.042.606,00

76,65% 23,35%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes 770.944.857,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

75,63%

1.019.421.681,00 100,00%

1.019.421.681,00 100,00%Total Geral:

1.019.421.681,00 100,00%Total Geral:

1.019.421.681,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosExéquias Fúnebres

125.000.000,00 614.171.775,00 5.500.000,00 35.387.300,00 1.320.000,00

16,00% 78,60% 0,70% 4,53% 0,17%

%Projecto / Actividade Valor 781.379.075,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

238.042.606,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 238.042.606,00

Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 238.042.606,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

196

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

361.174.633,00 26.400.000,00 377.309.824,00 6.060.400,00

248.476.824,00 248.476.824,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

35,43% 2,59%

37,01% 0,59%

24,37% 24,37%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

197

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens ServiçosDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.436.853.392,00 16.848.552.322,00 16.848.552.322,00 1.251.447.678,00 1.251.447.678,00

336.853.392,00 58.919.606,00 277.933.786,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

99,99% 91,38% 91,38%

6,79% 6,79%

1,83% 0,32% 1,51% 0,01% 0,01% 0,01%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Saúde Serviços De Saúde Pública

18.436.571.808,00 18.436.571.808,00

1.531.584,00 1.531.584,00

99,99% 99,99%

0,01% 0,01%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio A Processos Eleitorais

18.370.321.808,00 67.781.584,00

99,63% 0,37%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

18.436.853.392,00 16.848.552.322,00 1.251.447.678,00 336.853.392,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,99% 91,38%

6,79% 1,83% 0,01% 0,01%

18.438.103.392,00 100,00%

18.438.103.392,00 100,00%Total Geral:

18.438.103.392,00 100,00%Total Geral:

18.438.103.392,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional EleitoralÓrgão:

Preparação Realização De Eleições 18.370.321.808,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 18.370.321.808,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

67.781.584,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 67.781.584,00

Reab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne

1.250.000,00 65.000.000,00 1.531.584,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

198

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

14.483.154.341,00 12.540.755.901,00 10.599.317.564,00 1.941.438.337,00 772.106.009,00 772.106.009,00

1.164.397.453,00 305.849.625,00 858.547.828,00 5.894.978,00 5.894.978,00

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

96,02% 83,14% 70,27% 12,87%

5,12% 5,12%

7,72% 2,03% 5,69% 0,04% 0,04% 3,98% 3,98% 3,98%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

15.083.154.341,00 15.083.154.341,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 15.083.154.341,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

460.640.442,00 411.128.992,00 32.264.543,00 17.126.207,00

120.700,00

187.507.058,00 156.962.732,00 13.210.100,00 16.614.126,00

720.100,00

Delegação Prov. Da Huíla Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,25%

7,00% 3,72% 0,03%

100,00% 83,71%

7,05% 8,86% 0,38%

460.640.442,00

187.507.058,00

100,00%

100,00%

15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:

15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:

15.083.154.341,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:

Defesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuízoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

15.003.048.771,00 80.105.570,00

99,47% 0,53%

%Projecto / Actividade Valor 15.083.154.341,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

199

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

729.258.979,00 658.814.682,00 51.332.084,00 18.456.935,00

655.278,00

280.365.103,00 248.713.244,00 18.000.000,00 13.631.859,00

20.000,00

77.578.435,00 77.578.435,00

229.726.367,00 204.567.328,00 15.226.952,00 9.885.087,00

47.000,00

273.184.311,00 245.178.516,00 15.822.534,00 12.167.661,00

15.600,00

297.017.886,00 262.238.289,00 20.085.603,00 14.688.994,00

5.000,00

289.535.778,00 250.313.738,00 19.403.015,00 18.991.025,00

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 90,34%

7,04% 2,53% 0,09%

100,00% 88,71%

6,42% 4,86% 0,01%

100,00% 100,00%

100,00% 89,05%

6,63% 4,30% 0,02%

100,00% 89,75%

5,79% 4,45% 0,01%

100,00% 88,29%

6,76% 4,95% 0,00%

100,00% 86,45%

6,70% 6,56%

729.258.979,00

280.365.103,00

77.578.435,00

229.726.367,00

273.184.311,00

297.017.886,00

289.535.778,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 143: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

200

Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

828.000,00

415.828.575,00 374.269.649,00 27.862.598,00 12.696.328,00 1.000.000,00

228.998.667,00 199.921.664,00 14.371.837,00 14.655.966,00

49.200,00

403.158.543,00 363.060.793,00 27.042.588,00 11.855.162,00 1.200.000,00

201.150.029,00 173.480.417,00 13.660.784,00 14.008.828,00

316.091.825,00 280.052.744,00 22.339.214,00 13.699.867,00

409.392.540,00 366.516.577,00 27.993.684,00 14.872.279,00

10.000,00

228.717.903,00

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,29%

100,00% 90,01%

6,70% 3,05% 0,24%

100,00% 87,30%

6,28% 6,40% 0,02%

100,00% 90,05%

6,71% 2,94% 0,30%

100,00% 86,24%

6,79% 6,96%

100,00% 88,60%

7,07% 4,33%

100,00% 89,53%

6,84% 3,63% 0,00%

100,00%

415.828.575,00

228.998.667,00

403.158.543,00

201.150.029,00

316.091.825,00

409.392.540,00

228.717.903,00

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

201

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços

198.311.568,00 16.003.677,00 14.395.458,00

7.200,00

285.952.788,00 252.232.369,00 19.822.287,00 13.709.732,00

188.400,00

234.238.424,00 203.779.335,00 15.810.564,00 14.558.525,00

90.000,00

6.328.586.745,00 5.212.760.735,00 401.853.945,00 713.033.565,00

938.500,00 600.000.000,00 600.000.000,00

2.606.223.943,00 2.478.452.529,00 127.771.414,00

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,71% 7,00% 6,29% 0,00%

100,00% 88,21%

6,93% 4,79% 0,07%

100,00% 87,00%

6,75% 6,22% 0,04%

91,34% 75,24%

5,80% 10,29%

0,01% 8,66% 8,66%

100,00% 95,10%

4,90%

285.952.788,00

234.238.424,00

6.928.586.745,00

2.606.223.943,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

202

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

40.524.664.298,00 33.548.206.425,00 33.548.206.425,00 2.942.489.956,00 2.942.489.956,00

3.449.325.632,00 1.872.151.363,00 1.577.174.269,00 584.642.285,00 584.642.285,00 802.699.015,00 802.699.015,00 802.699.015,00

98,06% 81,18% 81,18%

7,12% 7,12%

8,35% 4,53% 3,82% 1,41% 1,41% 1,94% 1,94% 1,94%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Defesa Defesa Civil Serviços De Defesa Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública

Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

421.645.316,00 421.645.316,00

769.800.925,00 315.146.890,00 454.654.035,00

40.023.875.902,00 40.023.875.902,00

63.530.840,00 63.530.840,00

33.510.330,00 11.000.000,00 22.510.330,00

15.000.000,00 15.000.000,00

1,02% 1,02%

1,86% 0,76% 1,10%

96,85% 96,85%

0,15% 0,15%

0,08% 0,03% 0,05%

0,04% 0,04%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

40.339.022.792,00 4.000.000,00

348.984.316,00 33.510.330,00 601.845.875,00

97,61% 0,01% 0,84% 0,08% 1,46%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

41.327.363.313,00 100,00%Total Geral:

41.327.363.313,00 100,00%Total Geral:

41.327.363.313,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos

39.736.627.968,00 51.421.216,00 166.875.002,00

98,51% 0,13% 0,41%

%Projecto / Actividade Valor 40.339.022.792,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

203

Deleg.Prov.Dos Serv. De Inteligência E Segurança Do Estada Kwanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

21.925.496,00 100,00%

Pacote Logistico-Alimentação 384.098.606,00 0,95%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

988.340.521,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Benguela

Cazengo

Chitato

Cuito

Estrutura Central

Ingombota

Luanda

Lubango

Lucapa

Mbanza Congo

Moxico

Namibe

Ombadja

Sumbe

Uíge

Viana

37.246.506,00

57.518.545,00

49.478.122,00

22.510.330,00

85.303.557,00

109.402.297,00

250.994.184,00

34.050.821,00

24.453.000,00

27.550.338,00

13.000.000,00

65.000.000,00

18.000.000,00

29.601.729,00

132.231.092,00

13.000.000,00

19.000.000,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

37.246.506,00

57.518.545,00

49.478.122,00

22.510.330,00

85.303.557,00

109.402.297,00

250.994.184,00

34.050.821,00

24.453.000,00

27.550.338,00

13.000.000,00

65.000.000,00

18.000.000,00

29.601.729,00

132.231.092,00

13.000.000,00

19.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

204

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

21.925.496,00 21.925.496,00

27.700.866,00 27.700.866,00

21.094.462,00 21.094.462,00

17.269.463,00 17.269.463,00

16.658.066,00 16.658.066,00

17.238.011,00 17.238.011,00

26.365.947,00 26.365.947,00

24.282.352,00 24.282.352,00

33.125.283,00 33.125.283,00

19.734.220,00 19.734.220,00

27.295.720,00 27.295.720,00

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado C.Cubango

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Kwanza-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Norte

Deleg.Prov.Dos Serv.De Inteligência E Segurança Do Estado Lunda-Sul

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bengo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Benguela

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Bie

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cabinda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Cunene

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Da Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

27.700.866,00

21.094.462,00

17.269.463,00

16.658.066,00

17.238.011,00

26.365.947,00

24.282.352,00

33.125.283,00

19.734.220,00

27.295.720,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

205

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

35.385.349,00 35.385.349,00

24.601.609,00 24.601.609,00

22.347.116,00 22.347.116,00

25.927.284,00 25.927.284,00

20.809.330,00 20.809.330,00

31.430.981,00 31.430.981,00

21.047.874,00 21.047.874,00

40.090.424.869,00 33.548.206.425,00 2.942.489.956,00 3.015.086.203,00 584.642.285,00 802.699.015,00 802.699.015,00

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Huambo

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Luanda

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Malanje

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Moxico

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Namibe

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Uíge

Deleg.Prov.Dos Serviços De Inteligência E Segurança Do Estado Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,04% 82,04%

7,20% 7,37% 1,43% 1,96% 1,96%

35.385.349,00

24.601.609,00

22.347.116,00

25.927.284,00

20.809.330,00

31.430.981,00

21.047.874,00

40.893.123.884,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

206

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.069.950.567,00 873.110.786,00 363.787.613,00 509.323.173,00 38.951.230,00 38.951.230,00

1.157.298.551,00 506.305.402,00 650.993.149,00

590.000,00 590.000,00

717.126.127,00 717.126.127,00 717.126.127,00

74,27% 31,33% 13,05% 18,27%

1,40% 1,40%

41,52% 18,17% 23,36%

0,02% 0,02%

25,73% 25,73% 25,73%

Natureza %

Defesa Defesa Militar Serviços De Defesa Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

2.784.502.793,00 1.565.916.529,00 1.218.586.264,00

2.573.901,00 2.573.901,00

99,91% 56,18% 43,72%

0,09% 0,09%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.165.916.529,00 1.218.586.264,00 400.000.000,00 2.573.901,00

41,83% 43,72% 14,35% 0,09%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

2.787.076.694,00 100,00%Total Geral:

2.787.076.694,00 100,00%Total Geral:

2.787.076.694,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)

1.165.916.529,00 400.000.000,00

74,46% 25,54%

%Projecto / Actividade Valor 1.565.916.529,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.221.160.165,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central

Lubango

2.573.901,00

1.218.586.264,00

Outros Projectos

Outros Projectos

2.573.901,00

1.218.586.264,00

Page 150: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

207

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

2.069.950.567,00 873.110.786,00 38.951.230,00

1.157.298.551,00 590.000,00

717.126.127,00 717.126.127,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

74,27% 31,33%

1,40% 41,52%

0,02% 25,73% 25,73%

2.787.076.694,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

208

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

12.318.563.845,00 7.052.461.632,00 2.301.726.443,00 4.750.735.189,00 763.176.032,00 43.108.052,00 720.067.980,00

1.774.563.845,00 354.736.235,00

1.419.827.610,00 2.728.362.336,00 2.728.362.336,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00

56,06% 32,09% 10,47% 21,62%

3,47% 0,20% 3,28%

8,08% 1,61% 6,46%

12,42% 12,42% 43,94% 43,94% 43,94%

Natureza %

Segurança E Ordem Pública Investigação E Desenvolvimento Em Seg.E Ordem Pública

21.974.354.133,00 21.974.354.133,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

12.402.351.241,00 3.527.658.622,00 6.044.344.270,00

56,44% 16,05% 27,51%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

21.974.354.133,00 100,00%Total Geral:

21.974.354.133,00 100,00%Total Geral:

21.974.354.133,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos Serviços 2Potenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De Educação 2Serviços No Exterior

8.352.296.264,00 419.011.485,00 75.000.000,00 600.882.805,00

3.030.160.687,00

66,94% 3,36% 0,60% 4,82%

24,29%

%Projecto / Actividade Valor 12.477.351.241,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.497.002.892,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Estrutura Central 9.497.002.892,00

Apetrechamento Das Instalações Com Sistemas De Segurança E ProtecçãoContrução Do Centro Angola National Security NetworkElaboração De Estudos Técnicos Para Construção De Um LaboratorioOutros Projectos

166.667,00 5.969.010.936,00

166.667,00 3.527.658.622,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

209

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

12.318.563.845,00 7.052.461.632,00 763.176.032,00

1.774.563.845,00 2.728.362.336,00 9.655.790.288,00 9.655.790.288,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

56,06% 32,09%

3,47% 8,08%

12,42% 43,94% 43,94%

21.974.354.133,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

210

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

463.382.819,00 206.836.525,00 206.836.525,00 14.168.061,00 14.168.061,00

242.078.233,00 23.661.481,00 218.416.752,00

300.000,00 300.000,00

100,00% 44,64% 44,64%

3,06% 3,06%

52,24% 5,11%

47,14% 0,06% 0,06%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

463.382.819,00 463.382.819,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 463.382.819,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

463.382.819,00 206.836.525,00 14.168.061,00 242.078.233,00

300.000,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 44,64%

3,06% 52,24%

0,06%

463.382.819,00 100,00%

463.382.819,00 100,00%Total Geral:

463.382.819,00 100,00%Total Geral:

463.382.819,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:

Acções - InspectivasAcções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoFormação De Quadros Da Administração Pública

88.822.627,00 6.549.416,00

346.014.030,00 21.996.746,00

19,17% 1,41%

74,67% 4,75%

%Projecto / Actividade Valor 463.382.819,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

211

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

134.699.089.986,00 78.381.938.882,00 78.381.938.882,00 5.336.333.414,00 5.336.333.414,00

43.203.982.035,00 7.376.249.692,00 35.827.732.343,00 7.776.835.655,00 7.776.835.655,00 26.526.532.457,00 26.526.532.457,00 26.526.532.457,00

83,55% 48,62% 48,62%

3,31% 3,31%

26,80% 4,58%

22,22% 4,82% 4,82%

16,45% 16,45% 16,45%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões

Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Serviços De Saúde Ambulatórios

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Recreação, Cultura E Religião

47.192.886.598,00 47.031.324.280,00

27.671.987,00 133.890.331,00

45.896.666,00 16.333.334,00 29.563.332,00

64.616.485.005,00 115.518.715,00

50.130.395.323,00 6.044.082.560,00 7.572.141.680,00 754.346.727,00

22.685.457.233,00 6.897.923.352,00 3.685.685.464,00 11.895.889.667,00

205.958.750,00

60.424.767,00 59.755.187,00

669.580,00

10.275.475.604,00 1.445.996.367,00 329.866.665,00 618.393.130,00 300.000.000,00

7.537.719.442,00 43.500.000,00

564.555.983,00

29,27% 29,17% 0,02% 0,08%

0,03% 0,01% 0,02%

40,08% 0,07%

31,09% 3,75% 4,70% 0,47%

14,07% 4,28% 2,29% 7,38% 0,13%

0,04% 0,04% 0,00%

6,37% 0,90% 0,20% 0,38% 0,19% 4,68% 0,03%

0,35%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

161.225.622.443,00 100,00%Total Geral:

161.225.622.443,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

212

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

103.269.612.875,00 32.104.538,00 5.000.000,00

106.000.000,00 290.000.000,00 5.000.000,00

158.273.200,00 709.217.559,00 195.182.321,00

13.444.285.763,00 2.979.019.217,00 107.186.997,00 107.991.250,00 339.434.196,00 15.787.514,00 8.000.000,00 87.298.211,00

1.419.600.877,00 471.471.395,00 48.500.000,00 115.518.715,00 198.385.579,00 366.170.404,00

1.861.995.625,00 217.461.708,00

2.690.232.900,00 600.000,00

1.445.996.367,00 24.558.404.377,00

20.623.488,00 4.209.146.686,00 1.552.120.681,00 190.000.000,00

64,05% 0,02% 0,00% 0,07% 0,18% 0,00% 0,10% 0,44% 0,12% 8,34% 1,85% 0,07% 0,07% 0,21% 0,01% 0,00% 0,05% 0,88% 0,29% 0,03% 0,07% 0,12% 0,23% 1,15% 0,13% 1,67% 0,00% 0,90%

15,23% 0,01% 2,61% 0,96% 0,12%

%Programa Valor

161.225.622.443,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic CecApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApetrechamento De Salas De Aulas

15.787.514,00 360.000.000,00

26.307.399.984,00 7.558.447.139,00

4.455.520,00 47.474.187,00 321.483.616,00 531.424.092,00 221.746.264,00 90.000.000,00

0,01% 0,27%

19,60% 5,63% 0,00% 0,04% 0,24% 0,40% 0,17% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 134.196.239.297,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

213

Apoio Às Familias Mais CarentesAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraCampanha De Prevenção E Controlo As Epidemias De Malária E CóleraCampanha De Vacinação AnimalCapacitação Profissional Dos Agentes De Saúde E Parteiras/LuandaCombate Ao Vih/SidaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeFormação De PessoalFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasLimpeza Pública De LuandaLimpeza Pública De Luanda 2Manutenção E Conservação Da Baia De LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Preserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De ManutençãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Localização FamiliarRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRealização De Jogos Desportivos EscolaresUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

2.945.073,00 1.738.800,00 57.908.311,00 24.448.848,00 3.490.400,00 389.900,00

16.572.248,00 29.000.000,00

2.126.961.399,00 2.280.000,00 8.000.000,00 3.010.842,00 3.573.000,00

2.555.050.794,00 23.238.310.377,00

549.294.000,00 10.500.000,00 150.000.000,00 9.869.887,00

823.118.066,00 138.268.102,00 33.511.665,00 8.438.367,00 8.079.580,00

54.645.832.355,00 20.494.500,00

14.112.855.651,00 78.125.127,00 8.708.000,00 58.600.000,00 3.255.689,00 5.390.000,00

0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 1,58% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 1,90%

17,32% 0,41% 0,01% 0,11% 0,01% 0,61% 0,10% 0,02% 0,01% 0,01%

40,72% 0,02%

10,52% 0,06% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

27.029.383.146,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 2.281.094.113,00

Construção De Um Centro Pediátrico No Município De BelasVala De Drenagem Cidade KilambaConstrução Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaConstrução De 1 Escola T12 No Bairro Jacaré I-Comuna Do BenficaConstrução E Apetrechamento Do Centro Materno Infantil - DangereuxProjecto Água Para Todos Belas PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Belas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Belas PcpConstrução E Apetrechamento Hosiptal Referencia Centralidade KilambaPavimentação Das Vias De Acesso Morgue Hospital Geral Belas

53.094.006,00 1.646.311.537,00

85.682.321,00 32.104.538,00 87.500.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 81.087.709,00 125.280.291,00 142.906.518,00

Page 157: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

214

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacuaco

Cazenga

Icolo E Bengo

Luanda

639.586.715,00

1.569.721.360,00

751.437.706,00

13.300.746.107,00

Construçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco PcpAmpliação E Apetrechamento Da Administração Munucipal De CacuacoPrograma De Água Para Todos-Cacuaco 2015Projecto Água Para Todos Cacuaco PcpConstrução De Hospital Municipal CacuacoConstrução E Apetrechamento Escola T18 1º Ciclo Sequele

Construçao Infraestruturas Sociais - Cazenga PcpConst.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaEstudo Para Construção De Um Centro De Saúde De Referencia No CazengaEstudo Para Construção 1 Depósito De Medicamentos No CazengaEstudo Para Reabilitação Da Repartição Da Saude Do CazengaReabilitação Da Escola 3028 No Tala Hady No CazengaReabilitação Da Escola 3042, No Cazenga Popular-LuandaProjecto Água Para Todos Cazenga Pcp

Construção De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoConstrução De Uma Escola T12, Em Cassoneca-LuandaConstrução De 1centro De Saúde De Referencia No Cassoneca - LuandaConstrução E Apetrechamento De Escola T18 Na Caop Nova Na FundaProjecto Água Para Todos Icolo Bengo PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Icolo E Bengo PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Da Centralidade Km44

Construção De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaRedes Separativas/LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaConstrução De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº 2019 Maianga LuandaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 5029 Rangel LuandaRequalificação Da Zona Verde Do Alvalade Fase 2Construção E Apetrechamento De Um Centro De Saúde No Sagrada EsperançaConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Luanda 2015Estudo Para A Requalificação Do Muro De Vedação Do Palácio De Ferro

81.087.709,00 104.500.000,00 190.000.000,00 23.200.000,00 125.280.291,00 115.518.715,00

72.222.013,00 1.332.707.680,00

2.916.667,00 2.916.667,00 2.625.000,00 66.500.000,00 66.500.000,00 23.333.333,00

86.700.000,00 45.009.122,00 64.794.750,00 217.241.250,00 107.991.250,00 23.333.333,00 81.087.710,00 125.280.291,00

18.605.208,00 161.335.732,00 116.031.861,00

2.679.732.900,00 14.656.128,00 64.706.121,00 47.419.662,00

223.663,00 361.170.404,00 88.044.065,00 121.620.957,00 101.106.511,00

399.162,00 83.182.295,00 59.999.934,00 59.999.934,00 245.232.000,00 106.993.176,00

1.439.407.649,00 5.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

215

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quiçama

Sambizanga

302.236.082,00

168.238.072,00

Estudos Construção 1 Centro De Saúde Com Meios De Diagnóstico LuandaEstudos Para A Construção Do Parque Zé Du Na Cidade De LuandaEstudos Para A Requalificação Da Floresta Da Ilha Do CaboEstudos Para Construção Da Lota Municipal De Luanda Com Rede De FrioEstudos Para Construção De Um Parque De Estacionamento Na IngombotaEstudos Para Construção Do Centro De Acolhimento Da Cidade De LuandaEstudos Para Construção Do Hospital Municipal De LuandaReabilitação Da Escola N.º 6041 No Kilamba Kiaxi LuandaReabilitação, Ampliação Da Escola Nº1063 Maianga LuandaReabilitação Da Escola N.º 5031 No Distrito Rangel LuandaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cazenga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ingombotas - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kilamba Kiaxi - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maianga - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Rangel - PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Samba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ingombotas PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kilamba Kiaxi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rangel PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Maianga PcpConstrução De Um Centro De Formação No Rangel LuandaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da Samba Fase 2Construção Apetrechamento Hospital Materno Infantil KilambaConstrução E Apetrec. Edif. Sed. Instituto De Plan. Gest. Urbana LuadConstrução E Apetrechamento Da Casa Dos Antigos Combatentes E VeteranoManunteçao Vias Principais Secundárias E Terciárias LuandaMelhoramento Vias Principais Secundárias E TerciáriasReabilitação E Apetrechamento Gabinete Acção Social LuandaReabilitação De Estradas Secundárias E Terciárias De Luanda

Construção De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola T18, Na Muxima-LuandaConstrução Do Edificio De Uma Nova Administração Municipal - QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial Muxima -QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Centro Médico Na QuiçamaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto Policial No Cabo Ledo- LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde No Cabo Ledo-LuandaProjecto Água Para Todos Quiçama PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quiçama - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quiçama Pcp

Construção E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaReabilitação E Apetrechamento Da Escolas Nº 1132 Sambizanga LuandaEstudos Para A Reabilitação Do Cinema Miramar No SambizangaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sambizanga - Pcp

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 59.999.935,00 59.999.934,00 59.999.935,00 3.793.860,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 5.750.000,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 68.892.358,00 158.273.200,00 95.840.751,00 125.280.291,00 290.000.000,00 6.588.718,00

139.200.251,00 134.719.739,00 31.900.000,00

5.952.070.341,00

24.884.439,00 66.223.181,00 29.166.668,00 18.477.081,00 20.416.668,00 11.086.251,00 17.036.251,00 23.333.333,00 5.891.667,00 85.720.543,00

28.595.780,00 59.999.934,00 5.000.000,00 5.750.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

216

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

147.342.962,00 147.342.962,00

1.339.257.966,00 747.415.837,00 90.355.486,00 492.991.770,00 8.494.873,00

273.416.105,00 273.416.105,00

7.507.484.943,00 5.991.513.009,00 461.715.174,00

1.052.956.499,00 1.300.261,00

226.685.617,00 226.685.617,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Municipal Da Quiçama

Administração Municipal De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

83,05% 46,35%

5,60% 30,57%

0,53% 16,95% 16,95%

97,07% 77,47%

5,97% 13,61%

0,02% 2,93% 2,93%

147.342.962,00

1.612.674.071,00

7.734.170.560,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Viana

Vários Municípios -Luanda

820.692.986,00

7.195.630.005,00

Construção Infraestruturas Sociais - Sambizanga Pcp

Construção De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em LuandaConstrução Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana PcpReabilitação E Ampliação Da Escola 5092 No Capalanga-LuandaConstrução De Uma Escola T18 Na Caop C VianaConstrução Do Posto Policial Do Calucango VianaProjecto Água Para Todos Viana PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Viana - PcpConstrução De Uma Escola Primária T12- VianaConstrução E Apetrechamento Centro De Referência Do Zango IvConstruçao E Apetrech. Centro De Saude De Referencia No Zango IvConstrução E Apetrech. De 1 Escola Primária Zango IvRequalificação E Ampliação Santuario São Jose - Calumbo

Manutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaReab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaRevitalização De Eixos Viários De Luanda

68.892.358,00

23.450.000,00 191.976.309,00 81.087.710,00 64.166.667,00 66.223.182,00 16.333.334,00 23.333.333,00 3.793.860,00 81.311.242,00 141.884.332,00 25.899.718,00 57.733.299,00 43.500.000,00

1.079.577,00 189.947.212,00 1.345.949,00

7.003.257.267,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

217

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

9.100.042.925,00 7.695.997.979,00 506.743.400,00 857.213.546,00 40.088.000,00 919.632.359,00 919.632.359,00

1.675.854.756,00 1.148.247.334,00

90.931.709,00 435.010.118,00 1.665.595,00

393.310.443,00 393.310.443,00

22.304.145.731,00 16.761.831.078,00 1.187.905.056,00 4.354.197.354,00

212.243,00 2.322.581.755,00 2.322.581.755,00

10.708.051.119,00 8.419.292.568,00 847.442.794,00

1.440.432.057,00 883.700,00

411.979.811,00 411.979.811,00

7.907.719.169,00 6.393.302.345,00 448.463.620,00

1.065.929.644,00 23.560,00

232.552.606,00 232.552.606,00

Administração Municipal De Cacuaco

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

Administração Municipal De Viana

Administração Municipal Do Cazenga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,82% 76,81%

5,06% 8,56% 0,40% 9,18% 9,18%

80,99% 55,49%

4,39% 21,02%

0,08% 19,01% 19,01%

90,57% 68,06%

4,82% 17,68%

0,00% 9,43% 9,43%

96,30% 75,71%

7,62% 12,95%

0,01% 3,70% 3,70%

97,14% 78,54%

5,51% 13,09%

0,00% 2,86% 2,86%

10.019.675.284,00

2.069.165.199,00

24.626.727.486,00

11.120.030.930,00

8.140.271.775,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

218

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

456.419.229,00 360.982.396,00 24.270.724,00 71.166.109,00

10.920.400,00 10.920.400,00

8.787.668,00 8.787.668,00

471.715.187,00 345.069.542,00 23.468.373,00 101.329.176,00 1.848.096,00

174.882.974,00 2.667.255,00

172.215.719,00

25.812.263.311,00 22.498.378.986,00 1.071.603.019,00 2.237.010.143,00

5.271.163,00 95.500.000,00 95.500.000,00

3.839.640.112,00 2.464.115.602,00 179.377.041,00

1.140.150.459,00 55.997.010,00

36.319.429.603,00

Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota

Centro Urbano De Sequele

Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Gab.Téc. De Coord. E Acompnhto Dos Projectos Da Cidade De Luanda

Gabinete Provincial Da Educação De Luanda

Gabinete Provincial De Saúde De Luanda

Governo Provincial De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 79,09%

5,32% 15,59%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 73,15%

4,98% 21,48%

0,39%

100,00% 1,53%

98,47%

99,63% 86,84%

4,14% 8,63% 0,02% 0,37% 0,37%

100,00% 64,18%

4,67% 29,69%

1,46%

68,11%

456.419.229,00

10.920.400,00

8.787.668,00

471.715.187,00

174.882.974,00

25.907.763.311,00

3.839.640.112,00

53.320.832.634,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

219

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

2.143.446.095,00 187.552.243,00

26.336.462.470,00 7.651.968.795,00 17.001.403.031,00 17.001.403.031,00

1.214.570.677,00 810.196.037,00 30.466.719,00 373.872.921,00

35.000,00

1.590.493.553,00 1.085.042.036,00

92.876.582,00 412.574.935,00

1.469.796.227,00 787.255.016,00 58.014.219,00 615.988.919,00 8.538.073,00

985.550.218,00 261.790.766,00 10.200.000,00 713.559.452,00

373.811.229,00 277.721.541,00 21.000.000,00 74.959.688,00

130.000,00

1.280.910.027,00 190.340.715,00 1.280.000,00

Hospital Do Kilamba Kiaxi

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

Hospital Geral De Luanda-Camama

Instituto De Planeamento E Gestão Urbana De Luanda

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,02% 0,35%

49,39% 14,35% 31,89% 31,89%

100,00% 66,71%

2,51% 30,78%

0,00%

100,00% 68,22%

5,84% 25,94%

100,00% 53,56%

3,95% 41,91%

0,58%

100,00% 26,56%

1,03% 72,40%

100,00% 74,29%

5,62% 20,05%

0,03%

21,60% 3,21% 0,02%

1.214.570.677,00

1.590.493.553,00

1.469.796.227,00

985.550.218,00

373.811.229,00

5.930.380.757,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

220

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.088.910.026,00 379.286,00

4.649.470.730,00 4.649.470.730,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

18,36% 0,01%

78,40% 78,40%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

221

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

20.988.277.030,00 13.558.043.976,00 13.558.043.976,00

936.455.018,00 936.455.018,00

5.576.465.563,00 2.609.084.054,00 2.967.381.509,00 917.312.473,00 917.312.473,00

5.399.036.174,00 5.399.036.174,00 5.399.036.174,00

79,54% 51,38% 51,38%

3,55% 3,55%

21,13% 9,89%

11,25% 3,48% 3,48%

20,46% 20,46% 20,46%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Tribunais Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

3.934.655.589,00 3.796.672.071,00 137.983.518,00

31.212.231,00 21.834.377,00 8.753.382,00 624.472,00

10.172.096.286,00 6.589.947.110,00 3.339.386.611,00 182.009.285,00 60.753.280,00

6.488.721.926,00 4.214.142.587,00 158.891.626,00 672.895.640,00

1.342.792.073,00 100.000.000,00

445.667.626,00 79.744.714,00 365.922.912,00

4.396.524.544,00 1.509.395.000,00 511.075.353,00

2.118.526.723,00 257.527.468,00

108.275.749,00 102.207.349,00 6.068.400,00

14,91% 14,39% 0,52%

0,12% 0,08% 0,03% 0,00%

38,55% 24,97% 12,66% 0,69% 0,23%

24,59% 15,97% 0,60% 2,55% 5,09% 0,38%

1,69% 0,30% 1,39%

16,66% 5,72% 1,94% 8,03% 0,98%

0,41% 0,39% 0,02%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

26.387.313.204,00 100,00%Total Geral:

26.387.313.204,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

222

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desenv.Da Indústria TransformadoraPrograma De Apoio SocialPrograma De Combate A CriminalidadePrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

18.808.670.901,00 26.247.993,00 14.642.773,00 136.925.847,00 60.282.200,00 167.870.977,00 522.877.511,00 723.066.687,00 9.109.377,00 95.848.182,00 50.058.544,00 374.900.536,00 12.725.000,00 179.924.884,00 525.384.045,00 6.068.400,00 19.764.491,00 102.207.349,00 8.753.382,00

476.803.793,00 2.429.138.082,00

48.972.000,00 87.274.618,00

1.274.547.063,00 624.472,00

180.000.000,00 44.624.097,00

71,28% 0,10% 0,06% 0,52% 0,23% 0,64% 1,98% 2,74% 0,03% 0,36% 0,19% 1,42% 0,05% 0,68% 1,99% 0,02% 0,07% 0,39% 0,03% 1,81% 9,21% 0,19% 0,33% 4,83% 0,00% 0,68% 0,17%

%Programa Valor

26.387.313.204,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Cooperação Estrangeira Do Sector Da Saúde/ CabindaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Cuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata Escolar

243.276.000,00 10.239.506.125,00

8.872.624,00 100.000.000,00 47.162.389,00 4.534.200,00 7.949.987,00

604.998.329,00 57.012.260,00 411.600.000,00 182.009.285,00 156.800.000,00 28.413.600,00

3.418.472.518,00 4.984.987.687,00

54.000.010,00

1,17% 49,32% 0,04% 0,48% 0,23% 0,02% 0,04% 2,91% 0,27% 1,98% 0,88% 0,76% 0,14%

16,47% 24,01% 0,26%

%Projecto / Actividade Valor 20.762.020.661,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

223

Promoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E CulturaisRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

40.772.749,00 6.068.400,00 6.068.400,00 624.472,00

158.891.626,00

0,20% 0,03% 0,03% 0,00% 0,77%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.625.292.543,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belize

Buco Zau

Cabinda

104.789.398,00

566.343.791,00

4.732.065.839,00

Projecto Água Para Todos Belize PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Belize PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Belize- PcpConstrução E Apetrechamento De Um Cic Cec Município Do Belize

** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave MãoProjecto Água Para Todos Buco Zau PcpConstrução E Apetrechamento Do Posto Policial De Necuto Buco ZauConstrução Infraestruturas Sociais - Buco Zau PcpReabilitação Do Tribunal Do Buco ZauConstrução De Infraestruturas De Microfomento Buco Zau- Pcp

Construçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas** Construção Do Mercado Do Bairro Gika Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Pavimento Nos Bairros Lombo L, Amilcar Cabral CabindaConstrução Dos Troços Viários De Jamba A Tchizo CabindaConstrução E Apetrechamento Centro Saúde Chimindele Buco Ngoio CabindaPrograma De Água Para Todos - Cabinda 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cabinda 2015Construção E Apetrechamento Da Escola T 12 Do Chiweca CabindaProjecto Água Para Todos Cabinda PcpReabilitação Apetrechamento Da Oficina Empresa Transportes CabindaConstrução De Estrada Do Mercado Cabassango, Estrada SubantandoConstrução E Apretrechamento Do Cic-Cec De ChiwecaReabilitação Do Centro Cultural De Chiloango Fase IiConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cabinda- PcpDesassoreamento Do Leito Do Rio Lucola - CabindaAmpliação E Opimização Das Eta´S 1 E 2 Em Cabinda - Fase IiConstrução E Apetrechamento Centro Infantil No São Pedro CabindaAmpliação Da Eta Simindele Para 200m3 E Rede De DistribuiçãoAmpliação Da Rede Águas Da Aldeia Do Yabi A Condominio Ex-CombatentesAmpliação Da Rede De Distribuição De Água, Bairro Gika Cidade Cabinda

23.333.333,00 50.346.042,00 3.793.861,00 27.316.162,00

420.949.251,00 50.058.544,00 23.333.333,00 9.109.377,00 50.346.043,00 8.753.382,00 3.793.861,00

23.333.333,00 178.138.246,00 525.384.045,00 358.550.585,00 945.000.000,00

6.000,00 17.920.038,00 139.770.374,00 33.988.900,00 180.000.000,00 526.500.000,00 140.000.000,00 23.200.000,00 28.100.603,00 43.725.000,00 17.307.935,00 102.207.349,00 5.891.667,00 48.972.000,00 62.855.150,00 26.247.993,00 73.458.000,00 10.688.267,00 41.538.751,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

224

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

809.786.220,00 400.444.815,00 26.539.667,00 382.801.738,00 84.326.636,00 84.326.636,00

1.200.008.593,00 493.679.255,00 31.573.800,00 674.755.538,00 84.326.637,00 84.326.637,00

Administração Municipal De Belize

Administração Municipal De Buco-Zau

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,57% 44,79%

2,97% 42,81%

9,43% 9,43%

93,43% 38,44%

2,46% 52,54%

6,57% 6,57%

894.112.856,00

1.284.335.230,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacongo 222.093.515,00

Construção Da Rua 24 Horas No Bairro Gika Na Cidade De CabindaConstrução Da Via De Acesso Ao Yabi Em CabindaConstrução De Drenagem Longitudinal E Transversal No Multiuso Do MbacaConstrução De Infraestruras Interna Para 500 Casas ZôngoloConstrução De Novo Reservatório De Água Do Luvula 1ª FaseConstrução De Passeios Da Ponte Sobre Rio Lucola/Rotunda Da RepúblicaConstrução De Posto Policial No Bairro Gika Em CabindaConstrução De Vias Adjacentes Ao Mercado Do Gika/Retunda Do MercadoConstrução E Montagem De Novo Sistema De Semafórico Do Casco UrbanoConstrução Parque Estacionamento/Muro De Contenção Em CabindaEstabilização Do Aterro E Drenagem Da Rua Amilcar Cabral/TchizoInstalação Ramal Mt E Bt, Iluminação Publica Urbanização Do ZongoloPavimentação Da Via Amilcar Cabral/Antigo Mercado Do GikaPavimentação Do Acesso À Rotunda Da República/CabassangoReabilitação Do Edifício Da Maternidade Do Hospital Provincial CabindaResselagem Da Rua Duqui De Chiazi/Largo Centro Cultural ChiloangoResselagem Da Rua Largo Centro Cultural Chiloango Até Ponte Rio LucolaSinalização Do Casco Urbano E Arredores Da Cidade De Cabinda

** Construção Da Escola Primária Do CacongoProjecto Água Para Todos Cacongo PcpConstrução E Apetrechamento Do Mercado Fronteiriço Em MassabiConstrução Infraestruturas Sociais - Cacongo PcpConstrução De Edifício Administrativo No Hospital De CacongoConstrução De Edifício De Consultas Externas No Hospital Do CacongoConstrução De Lavandaria No Novo Hospital De Cacongo

58.214.254,00 78.711.593,00 20.764.129,00 37.895.000,00 55.000.001,00 36.005.841,00 12.725.000,00 58.264.435,00 23.223.335,00 57.953.182,00 155.851.379,00 60.282.200,00 58.252.677,00 42.180.899,00 249.235.153,00 43.722.907,00 43.725.000,00 87.274.618,00

39.924.884,00 23.200.000,00 14.642.773,00 71.754.376,00 33.908.411,00 18.898.580,00 19.764.491,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

225

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

2.555.994.618,00 1.635.020.109,00 140.454.489,00 780.520.020,00 60.278.400,00 60.278.400,00

699.942.896,00 307.150.572,00 28.150.943,00 364.641.381,00 101.807.776,00 101.807.776,00

7.015.747.159,00 3.922.639.666,00 252.334.530,00

1.923.482.490,00 917.290.473,00

5.068.296.725,00 5.068.296.725,00

1.458.492.289,00 775.847.139,00 51.038.937,00 631.606.213,00

6.370.613.334,00 5.640.381.062,00 381.774.179,00 348.436.093,00

22.000,00

877.691.921,00 382.881.358,00 24.588.473,00 470.222.090,00

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

Governo Provincial De Cabinda

Hospital Provincial De Cabinda

Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda

Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,70% 62,49%

5,37% 29,83%

2,30% 2,30%

87,30% 38,31%

3,51% 45,48% 12,70% 12,70%

58,06% 32,46%

2,09% 15,92%

7,59% 41,94% 41,94%

100,00% 53,20%

3,50% 43,31%

100,00% 88,54%

5,99% 5,47% 0,00%

100,00% 43,62%

2,80% 53,57%

2.616.273.018,00

801.750.672,00

12.084.043.884,00

1.458.492.289,00

6.370.613.334,00

877.691.921,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

226

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

14.657.455.553,00 7.997.337.974,00 7.997.337.974,00 561.233.919,00 561.233.919,00

4.281.813.912,00 2.146.331.104,00 2.135.482.808,00 1.817.069.748,00 1.817.069.748,00 6.235.519.319,00 6.235.519.319,00 6.235.519.319,00

70,15% 38,28% 38,28%

2,69% 2,69%

20,49% 10,27% 10,22%

8,70% 8,70%

29,85% 29,85% 29,85%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Pesca E Caça

Combustiveis E Energia Electricidade

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

3.147.122.079,00 3.147.122.079,00

6.244.801.146,00 4.679.125.771,00 1.311.863.353,00 253.812.022,00

4.313.192.370,00 2.764.437.808,00 1.034.670.415,00 514.084.147,00

1.238.535.800,00 17.665.000,00

1.220.870.800,00

5.702.297.760,00 450.686.826,00 257.449.998,00 9.000.000,00

4.985.160.936,00

129.262.554,00 57.700.000,00 71.562.554,00

117.763.163,00 65.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

22.763.163,00 22.763.163,00

15,06% 15,06%

29,89% 22,40% 6,28% 1,21%

20,64% 13,23% 4,95% 2,46%

5,93% 0,08% 5,84%

27,29% 2,16% 1,23% 0,04%

23,86%

0,62% 0,28% 0,34%

0,56% 0,31% 0,14% 0,17%

0,14% 0,14%

0,11% 0,11%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.892.974.872,00 100,00%Total Geral:

20.892.974.872,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

227

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Apoio À Pesca ArtesanalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

12.678.661.206,00 3.789.500,00 60.923.500,00 594.714.036,00 30.000.000,00

4.518.328.328,00 30.000.000,00 30.316.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 176.934.165,00 292.480.738,00 30.000.000,00 71.562.554,00 50.000.000,00 114.357.000,00 49.263.268,00 15.000.000,00 38.982.588,00 9.000.000,00

1.920.911.989,00 87.450.000,00 58.300.000,00

60,68% 0,02% 0,29% 2,85% 0,14%

21,63% 0,14% 0,15% 0,06% 0,10% 0,85% 1,40% 0,14% 0,34% 0,24% 0,55% 0,24% 0,07% 0,19% 0,04% 9,19% 0,42% 0,28%

%Programa Valor

20.892.974.872,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Fomento E Promoção Da AquiculturaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio A Famílias Vulneráveis\ZaireAquisição De Kits Para Pesca Artezanal No ZaireComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireGestão Dos Sistemas De Energia Nos Municipios Do ZaireGestão Dos Sistemas De Água Nos Municipios Do ZaireLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

7.700.000,00 15.000.000,00

4.176.732.480,00 5.665.000,00 12.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00

935.612.567,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 9.000.000,00

253.812.022,00 144.199.999,00 41.060.400,00

5.814.054.959,00 2.668.508.767,00

0,05% 0,11%

29,41% 0,04% 0,08% 0,14% 0,04% 6,59% 0,21% 0,21% 0,21% 0,06% 1,79% 1,02% 0,29%

40,95% 18,79%

%Projecto / Actividade Valor 14.199.346.194,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.693.628.678,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

228

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuimba

Mbanza Congo

Nzeto

Nóqui

1.023.947.867,00

2.086.344.667,00

645.201.007,00

1.009.306.568,00

Projecto Água Para Todos Cuimba PcpConstrução Das Vias Urbanas Comandante Coronel Jacinto CuimbaConstrução Das Vias Urbanas Rua Do Ambriz No CuimbaReabilitação E Ampliação Do Hospital Municipal Do CuimbaConstrução Infraestruturas Sociais Cuimba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuimba - PcpConstrução De Vias Urbanas Da Rua 10 De Dezembro KuimbaConstrução De Vias Urbanas Do Comandante Da Policia Cuimba

Construção De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza CongoConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoConstrução Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Casas Da Cultura/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução Do Mercado Do Luvo/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos ZairePrograma-Água Para Todos Zaire 2015Construção Da Escola Nº 271 No Município De Mbanza CongoProjecto Água Para Todos Mbanza Cong PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Dr. António Agostinho NetoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mbanza Congo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mbanza Congo PcpConstrução Um Edifício Para Técnicos Na Antiga Pista Em Mbanza CongoConstrução De Um Edifício No Alvaro Buta Em Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Martins Kidito Mbanza CongoConstrução Administração E Residências Dos Administradores Kinximba

Construção De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireConstrução De Instituto Médio De Saúde/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução Da Via Urbana Da Rua 1º De Maio No NzetoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Kissamba No NzetoProjecto Água Para Todos Nzeto PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Nzeto - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Nzeto PcpConstrução De Via Urbana Da Rua Do Kibonga No Nzeto

Construção Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui PcpConstrução Da Via Urbana Rua Poder Popular No Nóqui

23.333.333,00 219.999.998,00 219.999.999,00 46.057.000,00 70.763.680,00 3.793.860,00

219.999.999,00 219.999.998,00

200.000.000,00 61.215.000,00 116.600.000,00 93.956.374,00 93.280.000,00 582.762.536,00 50.000.000,00 217.250.000,00 3.789.500,00 49.263.268,00 38.982.588,00 87.450.000,00 37.603.500,00 23.333.333,00 36.437.500,00 3.793.861,00 81.087.709,00 60.923.500,00 58.300.000,00 159.999.998,00 30.316.000,00

8.987.919,00 3.447.719,00 583.000,00 291.500,00

222.999.998,00 220.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 70.763.680,00 90.999.998,00

12.000.000,00 49.879.376,00 208.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

229

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

1.485.201.479,00 1.023.492.310,00

74.696.652,00 387.012.517,00 115.058.303,00 115.058.303,00

812.451.700,00 450.269.599,00 25.816.135,00 336.365.966,00 104.734.273,00 104.734.273,00

Administração Municipal De Mbanza Congo

Administração Municipal Do Cuimba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,81% 63,96%

4,67% 24,18%

7,19% 7,19%

88,58% 49,09%

2,81% 36,67% 11,42% 11,42%

1.600.259.782,00

917.185.973,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Soyo

Tomboco

1.017.340.111,00

911.488.458,00

Construção Da Via Urbana Da Rua Da Fronteira No NóquiProjecto Água Para Todos Noqui PcpConstrução Da Via Urbana Rua Primeiro De Maio No NóquiConstrução Das Vias Urbanas Bairro Do NóquiConstrução De Infraestrutura De Microfomento Noqui - PcpConstrução De Um Hospital Municipal No Nóqui

Construção De Instituto Médio Politécnico /ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Da Radio Nacional De Angola SoyoConstrução Das Vias Urbanas Da Ruas Do Bairro Kitona SoyoConstrução Das Vias Urbanas Do Kimpaxi No SoyoProjecto Água Para Todos Soyo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Soyo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Soyo PcpConstrução De Vias Urbanas Das Ruas Da Praia Dos Pobres Soyo

Construção Da Maternidade Do Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução Da Via Urbana Rua Da Central Eléctrica TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Da Administração Municipal Do TombocoConstrução Da Via Urbana Da Rua Do Lussunge TombocoConstrução Das Vias Urbanas Da Rua Avenida Vila Do TombocoProjecto Água Para Todos Tomboco PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tomboco - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tomboco Pcp

220.999.998,00 23.333.333,00 213.000.000,00 220.000.000,00 3.793.861,00 58.300.000,00

41.095.165,00 73.117.269,00 56.114.835,00 110.000.000,00 200.000.000,00 159.999.998,00 23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00 279.121.970,00

10.000.000,00 495.550,00

11.660.000,00 229.999.998,00 208.000.000,00 192.000.001,00 192.000.001,00 23.333.333,00 3.793.860,00 40.205.715,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

230

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

1.144.694.801,00 733.874.849,00 28.097.017,00 382.722.935,00 83.849.970,00 83.849.970,00

1.281.312.578,00 880.190.249,00 101.202.412,00 299.792.196,00

127.721,00 104.734.273,00 104.734.273,00

1.953.909.970,00 1.492.978.211,00

91.295.015,00 369.441.744,00

195.000,00 104.734.274,00 104.734.274,00

820.836.250,00 481.119.213,00 33.893.294,00 305.573.743,00

250.000,00 74.176.308,00 74.176.308,00

1.425.681.644,00 1.057.645.195,00

62.550.487,00 305.475.101,00

10.861,00

153.876.331,00

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire

Direcção Provincial De Saúde Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,17% 59,74%

2,29% 31,15%

6,83% 6,83%

92,44% 63,50%

7,30% 21,63%

0,01% 7,56% 7,56%

94,91% 72,52%

4,43% 17,95%

0,01% 5,09% 5,09%

91,71% 53,76%

3,79% 34,14%

0,03% 8,29% 8,29%

100,00% 74,19%

4,39% 21,43%

0,00%

100,00%

1.228.544.771,00

1.386.046.851,00

2.058.644.244,00

895.012.558,00

1.425.681.644,00

153.876.331,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

231

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

89.389.666,00 8.601.673,00 55.884.992,00

4.866.062.839,00 1.302.198.477,00 102.368.033,00

1.645.010.163,00 1.816.486.166,00 5.648.231.918,00 5.648.231.918,00

713.427.961,00 486.180.205,00 32.713.201,00 194.534.555,00

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

58,09% 5,59%

36,32%

46,28% 12,39%

0,97% 15,65% 17,28% 53,72% 53,72%

100,00% 68,15%

4,59% 27,27%

10.514.294.757,00

713.427.961,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

232

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social Outras Contribuições Do Empregador

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

36.581.408.168,00 22.289.017.585,00 22.289.017.585,00 1.564.137.021,00 1.554.694.572,00

9.442.449,00

9.852.063.800,00 5.663.707.911,00 4.188.355.889,00 2.876.189.762,00 2.876.189.762,00 7.430.241.103,00 7.430.241.103,00 7.430.241.103,00

83,12% 50,64% 50,64%

3,55% 3,53% 0,02%

22,39% 12,87%

9,52% 6,54% 6,54%

16,88% 16,88% 16,88%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Transportes

5.643.349.760,00 5.643.349.760,00

95.680.300,00 95.680.300,00

24.088.927.869,00 21.488.312.533,00 1.483.229.520,00 622.347.253,00 495.038.563,00

8.735.209.277,00 3.545.358.972,00 129.837.421,00

3.122.885.213,00 1.937.127.671,00

1.090.408.490,00 46.686.500,00 32.000.000,00

1.011.721.990,00

3.326.861.837,00 606.281.351,00 889.999.995,00

1.830.580.491,00

236.933.029,00 236.933.029,00

794.278.709,00 53.712.000,00 53.712.000,00

682.492.062,00

12,82% 12,82%

0,22% 0,22%

54,73% 48,82% 3,37% 1,41% 1,12%

19,85% 8,06% 0,30% 7,10% 4,40%

2,48% 0,11% 0,07% 2,30%

7,56% 1,38% 2,02% 4,16%

0,54% 0,54%

1,80% 0,12% 0,12%

1,55%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

44.011.649.271,00 100,00%Total Geral:

44.011.649.271,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

233

Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

33.092.259.218,00 15.000.000,00

1.358.452.081,00 95.680.300,00 20.792.000,00

1.804.759.180,00 53.712.000,00

1.629.690.441,00 30.000.000,00

4.787.998.721,00 500.000.000,00 623.305.330,00

75,19% 0,03% 3,09% 0,22% 0,05% 4,10% 0,12% 3,70% 0,07%

10,88% 1,14% 1,42%

%Programa Valor

44.011.649.271,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Imunização (Pav)Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApet. Novas Unidades Hospitalares Em Varios Municipios/UígeApetrechamento De Novas Unidades EscolaresApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresApoio Às Familias Mais CarentesComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFortalecimento Da Cadeia De Produção De SementesMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Operacionalização Do Escoamento Da Produção ¿ PapagroPrestação De Bens E ServiçosPrestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde Pública

145.000.000,00 7.754.564.566,00

1.081.637,00 32.000.000,00 15.000.000,00 543.633.137,00 2.815.665,00 46.686.500,00 6.337.740,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

2.567.374.824,00 53.712.000,00 622.347.253,00 138.162.500,00 109.494.400,00

500.000,00 20.022.119,00

21.060.464.479,00 3.617.076.581,00

8.901.931,00

0,39% 21,10% 0,00% 0,09% 0,04% 1,48% 0,01% 0,13% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 6,98% 0,15% 1,69% 0,38% 0,30% 0,00% 0,05%

57,29% 9,84% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 36.759.575.332,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.252.073.939,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambuíla 306.380.041,00

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em AmbuilaProjecto Água Para Todos Ambuila PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ambuila - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambuila PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Ambuila Blocos 8,9,10

100.000.000,00 40.000.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00 91.822.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

234

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bembe

Buengas

Bungo

Cangola

Damba

Maquela Do Zombo

Milunga

492.997.738,00

177.006.570,00

176.006.570,00

269.995.736,00

265.608.238,00

860.262.704,00

310.495.736,00

Projecto Água Para Todos Bembe PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No BembeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bembe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bembe PcpConstrução 1 Administração Municipal No Bembe - Uige.Asfaltagem Das Ruas Da Vila Do Bembe UígeConstrucao E Apetrechamento Hospital Municipal Bembe Bloco 8,9,10

Projecto Água Para Todos Buengas PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Nos BuengasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Buengas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Buengas Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No BungoProjecto Água Para Todos Bungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bungo Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em KangolaProjecto Água Para Todos Cangola PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cangola PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cangola - PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Kangola Blocos 8,9,10

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Na DambaProjecto Água Para Todos Damba PcpReabilitação Do Palacio Da Justiça Da Damba UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Damba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Damba PcpEstudos Para Reabilitação Das Ruas Da Damba Uige

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeReabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MaquelaProjecto Água Para Todos Maquela Zombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Maquela Do Zombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Maquela Do Zombo Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em MilungaProjecto Água Para Todos Milunga PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Milunga - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Milunga PcpConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Milunga Blocos 8,9,10

23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00 124.490.000,00 99.678.668,00 91.822.500,00

23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00

100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 48.879.376,00

100.000.000,00 23.333.333,00 49.879.376,00 4.960.527,00 91.822.500,00

100.000.000,00 23.333.333,00 82.771.668,00 3.793.861,00 49.879.376,00 5.830.000,00

629.956.634,00 30.000.000,00 100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 73.178.876,00

141.666.667,00 23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 91.822.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

235

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Mucaba

Negage

Puri

Quimbele

Quitexe

Sanza Pombo

Songo

Uíge

216.972.737,00

199.640.873,00

77.006.570,00

795.454.869,00

77.006.639,00

197.890.694,00

177.006.570,00

2.652.341.654,00

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba UigeProjecto Água Para Todos Mucaba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mucaba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mucaba PcpCostrução E Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas No Mucaba 2 Uige

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No NegageProjecto Água Para Todos Negage PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Negage - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Negage Pcp

Projecto Água Para Todos Puri PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Puri - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Puri Pcp

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Em QuimbeleProjecto Água Para Todos Quimbele PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quimbele - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quimbele Pcp

Projecto Água Para Todos Quitexe PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quitexe - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quitexe Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No Sanza PomboProjecto Água Para Todos Sanza Pombo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Sanza Pombo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Sanza Pombo Pcp

Construção E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas No SongoProjecto Água Para Todos Songo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Songo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Songo Pcp

Construção De Uma Escola De 30 Salas De Aulas Uige/NguenguéConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/UijePrograma Agua Para Todos Uíge 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos UígeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 24 Salas Aulas UigeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 2Construção E Apetrechamento De 1 Escola De 24 Salas De Aulas No Uige 3Construção Da Unidade Da Policia De Intervenção Rapida No UigeReabilitação Do Gabinete De Estudos E Planeamento Uige

70.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.845.543,00 70.000.000,00

100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 72.513.680,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

608.531.634,00 100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 59.796.042,00

23.333.333,00 3.793.930,00 49.879.376,00

100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.681,00 70.763.680,00

100.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

151.092.513,00 236.933.029,00 500.000.000,00 606.281.351,00 122.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 95.680.300,00 35.477.496,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

236

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

355.837.876,00 79.549.873,00 7.912.000,00

268.376.003,00 85.016.636,00 85.016.636,00

505.285.239,00 131.045.813,00 23.592.398,00 350.646.441,00

587,00 83.849.970,00 83.849.970,00

454.657.330,00 90.665.490,00 6.994.902,00

356.996.938,00 83.849.970,00 83.849.970,00

559.645.439,00 197.218.080,00 14.403.071,00 348.024.288,00 107.149.470,00 107.149.470,00

425.792.633,00 69.459.424,00

Administração Municipal Da Cangola

Administração Municipal Da Damba

Administração Municipal De Buengas

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

Administração Municipal De Mucaba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,72% 18,04%

1,79% 60,88% 19,28% 19,28%

85,77% 22,24%

4,00% 59,52%

0,00% 14,23% 14,23%

84,43% 16,84%

1,30% 66,29% 15,57% 15,57%

83,93% 29,58%

2,16% 52,19% 16,07% 16,07%

83,55% 13,63%

440.854.512,00

589.135.209,00

538.507.300,00

666.794.909,00

509.608.770,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Reabilitação Da Estrada Do Bairro Candombe Novo No UígeReabilitação Da Estrada Do Kimpa Vita No UígeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Uíge - PcpConstrução Infraestruturas Sociais Uíge PcpProjecto Água Para Todos Uíge Pcp

395.762.175,00 250.899.887,00 3.793.861,00 81.087.709,00 23.333.333,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

237

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

4.483.803,00 351.849.406,00 83.816.137,00 83.816.137,00

451.203.598,00 71.161.880,00 4.600.000,00

375.413.718,00 28.000,00

93.766.635,00 93.766.635,00

503.048.934,00 157.047.105,00 11.468.400,00 334.399.324,00

134.105,00 104.734.094,00 104.734.094,00

307.884.081,00 58.715.521,00 3.554.150,00

245.604.410,00 10.000,00

122.600.941,00 122.600.941,00

427.252.418,00 73.153.258,00 8.013.456,00

346.085.704,00 83.849.970,00 83.849.970,00

423.247.174,00 65.059.363,00 6.154.930,00

Administração Municipal De Quimbele

Administração Municipal De Sanza Pombo

Administração Municipal Do Ambuila

Administração Municipal Do Bembe

Administração Municipal Do Bungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,88% 69,04% 16,45% 16,45%

82,79% 13,06%

0,84% 68,89%

0,01% 17,21% 17,21%

82,77% 25,84%

1,89% 55,02%

0,02% 17,23% 17,23%

71,52% 13,64%

0,83% 57,05%

0,00% 28,48% 28,48%

83,59% 14,31%

1,57% 67,71% 16,41% 16,41%

83,63% 12,86%

1,22%

544.970.233,00

607.783.028,00

430.485.022,00

511.102.388,00

506.097.144,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 181: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

238

Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

352.032.881,00 82.849.970,00 82.849.970,00

349.585.793,00 91.628.207,00 6.000.000,00

251.957.586,00 83.849.969,00 83.849.969,00

829.838.606,00 380.227.394,00 29.484.879,00 418.626.333,00 1.500.000,00

106.484.273,00 106.484.273,00

396.889.989,00 54.923.964,00 3.500.000,00

338.466.025,00 83.849.970,00 83.849.970,00

380.669.137,00 132.443.819,00 10.029.535,00 238.151.071,00

44.712,00 83.850.039,00 83.850.039,00

533.723.583,00 173.446.503,00 11.682.515,00 348.055.575,00

538.990,00

Administração Municipal Do Milunga

Administração Municipal Do Negage

Administração Municipal Do Puri

Administração Municipal Do Quitexe

Administração Municipal Do Songo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

69,56% 16,37% 16,37%

80,65% 21,14%

1,38% 58,13% 19,35% 19,35%

88,63% 40,61%

3,15% 44,71%

0,16% 11,37% 11,37%

82,56% 11,42%

0,73% 70,41% 17,44% 17,44%

81,95% 28,51%

2,16% 51,27%

0,01% 18,05% 18,05%

86,42% 28,09%

1,89% 56,36%

0,09%

433.435.762,00

936.322.879,00

480.739.959,00

464.519.176,00

617.573.553,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 182: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

239

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

83.849.970,00 83.849.970,00

625.412.887,00 79.321.142,00 16.000.000,00 529.972.513,00

119.232,00 115.058.303,00 115.058.303,00

19.176.760.112,00 17.160.613.523,00 1.169.612.052,00 846.532.337,00

2.200,00 100.000.000,00 100.000.000,00

1.631.080.000,00 1.212.000.000,00

87.500.000,00 331.080.000,00

500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

6.977.377.624,00 1.395.410.262,00

97.022.633,00 2.611.777.583,00 2.873.167.146,00 5.831.814.786,00 5.831.814.786,00

1.266.215.715,00 615.926.964,00 42.128.297,00 608.015.664,00

Administração Municipal Do Uíge

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge

Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge

Governo Provincial Do Uíge

Hospital Provincial Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

13,58% 13,58%

84,46% 10,71%

2,16% 71,57%

0,02% 15,54% 15,54%

99,48% 89,02%

6,07% 4,39% 0,00% 0,52% 0,52%

99,39% 73,85%

5,33% 20,17%

0,03% 0,61% 0,61%

54,47% 10,89%

0,76% 20,39% 22,43% 45,53% 45,53%

100,00% 48,64%

3,33% 48,02%

740.471.190,00

19.276.760.112,00

1.641.080.000,00

12.809.192.410,00

1.266.215.715,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 183: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

240

Subsídios E Transferências Correntes 144.790,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

0,01%

Page 184: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

241

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.979.157.854,00 10.526.774.092,00 10.526.774.092,00

876.940.720,00 876.940.720,00

4.771.396.775,00 2.271.491.095,00 2.499.905.680,00 2.804.046.267,00 2.804.046.267,00 1.710.624.289,00 1.710.624.289,00 1.710.624.289,00

91,73% 50,88% 50,88%

4,24% 4,24%

23,06% 10,98% 12,08% 13,55% 13,55%

8,27% 8,27% 8,27%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Combustiveis E Energia Electricidade

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

3.083.089.730,00 3.083.089.730,00

54.000.000,00 54.000.000,00

6.812.171.039,00 50.000.000,00

5.262.343.512,00 1.152.299.291,00 255.465.338,00 92.062.898,00

5.611.353.330,00 3.353.195.711,00 1.213.448.464,00 1.044.709.155,00

2.556.471.580,00 2.556.471.580,00

2.321.464.048,00 719.803.876,00

1.019.280.023,00 309.343.100,00 273.037.049,00

251.232.416,00 119.000.000,00 119.000.000,00

109.191.807,00 109.191.807,00

23.040.609,00 23.040.609,00

14,90% 14,90%

0,26% 0,26%

32,93% 0,24%

25,43% 5,57% 1,23% 0,44%

27,12% 16,21% 5,86% 5,05%

12,36% 12,36%

11,22% 3,48% 4,93% 1,50% 1,32%

1,21% 0,58% 0,58%

0,53% 0,53%

0,11% 0,11%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.689.782.143,00 100,00%Total Geral:

20.689.782.143,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

242

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para Todos

16.194.781.088,00 50.000.000,00 109.191.807,00 317.821.558,00

1.088.623.125,00 1.778.000,00

637.000.000,00 119.000.000,00 14.124.633,00 52.651.172,00

1.950.810.760,00 54.000.000,00 100.000.000,00

78,27% 0,24% 0,53% 1,54% 5,26% 0,01% 3,08% 0,58% 0,07% 0,25% 9,43% 0,26% 0,48%

%Programa Valor

20.689.782.143,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Manutenção Da Inseneradora/BengoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialCampanha Agrícola 2015/2017/BengoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalCuidados Primários De SaúdeFormação De Quadros Da Administração PúblicaManutencao Da Morgue/BengoManutenção Da Fabrica De Gases Medicinais/BengoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De ManutençãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde Pública

5.250.460,00 5.450.150.850,00 119.000.000,00 5.388.000,00

994.219.430,00 1.778.000,00 16.111.180,00 19.638.360,00 255.465.338,00 144.200.004,00 38.044.456,00

6.506.705.701,00 20.000.000,00

4.164.624.031,00 4.000.000,00 54.000.000,00 2.912.506,00

0,03% 30,62% 0,67% 0,03% 5,59% 0,01% 0,09% 0,11% 1,44% 0,81% 0,21%

36,55% 0,11%

23,39% 0,02% 0,30% 0,02%

%Projecto / Actividade Valor 17.801.488.316,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.888.293.827,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambriz

Bula Atumba

77.439.404,00

91.597.870,00

Projecto Água Para Todos Ambriz PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ambriz PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ambriz - Pcp

Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoProjecto Água Para Todos Bula Atumba PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bula Atumba PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bula Atumba - Pcp

23.333.333,00 50.312.210,00 3.793.861,00

14.124.633,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.861,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

243

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

510.755.114,00 211.436.934,00 17.306.529,00 280.907.651,00 1.104.000,00 81.250.693,00 81.250.693,00

912.024.249,00 447.631.222,00 31.104.000,00 432.710.217,00

578.810,00 84.292.804,00 84.292.804,00

Administração Municipal De Bula Atumba

Administração Municipal De Nambuangongo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,28% 35,72%

2,92% 47,45%

0,19% 13,72% 13,72%

91,54% 44,93%

3,12% 43,43%

0,06% 8,46% 8,46%

592.005.807,00

996.317.053,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dande

Dembos

Nambuangongo

Pango Aluquém

Vários Municípios-Bengo

2.153.375.753,00

151.810.185,00

127.439.404,00

77.439.404,00

209.191.807,00

Construçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpConcep.Construção Da Rede De Captação Aduç.Abastecimento Água/Caxito/BengoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Projecto De Drenagem De CaxitoConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Bengo 2015Projecto Água Para Todos Dande PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dande - Pcp

Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoProjecto Água Para Todos Dembos-Quibaxi PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Dembos -Quibaxi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dembos-Quibaxi - Pcp

Projecto Água Para Todos Nambuangongo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nambuangongo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Nambuangongo PcpEstudo, Construção E Apetrechamento De 2 Cics Em Nambuangongo

Construção Infraestruturas Sociais - Pango Aluquem PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Pango Aluquem - PcpProjecto Água Para Todos Pango Aluquem Pcp

Programa Água Para Todos/Bengo Construção De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo

82.803.876,00 779.280.025,00 317.821.558,00 309.343.100,00 637.000.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00

52.651.172,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00

23.333.333,00 3.793.861,00 50.312.210,00 50.000.000,00

50.312.210,00 3.793.861,00 23.333.333,00

100.000.000,00 109.191.807,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

244

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

879.213.056,00 559.158.778,00 36.000.000,00 283.434.243,00

620.035,00 84.292.804,00 84.292.804,00

1.174.375.106,00 738.400.136,00 66.441.421,00 363.254.967,00 6.278.582,00

116.784.470,00 116.784.470,00

681.832.171,00 383.865.746,00 20.940.000,00 275.217.705,00 1.808.720,00 84.292.804,00 84.292.804,00

772.051.546,00 435.696.478,00 33.748.760,00 300.786.308,00 1.820.000,00

106.012.413,00 106.012.413,00

5.291.548.276,00 4.848.043.861,00 373.275.788,00 68.486.243,00 1.742.384,00

Administração Municipal Do Ambriz

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo

Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,25% 58,03%

3,74% 29,42%

0,06% 8,75% 8,75%

90,96% 57,19%

5,15% 28,13%

0,49% 9,04% 9,04%

89,00% 50,10%

2,73% 35,92%

0,24% 11,00% 11,00%

87,93% 49,62%

3,84% 34,26%

0,21% 12,07% 12,07%

100,00% 91,62%

7,05% 1,29% 0,03%

963.505.860,00

1.291.159.576,00

766.124.975,00

878.063.959,00

5.291.548.276,00

616.132.725,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 188: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

245

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

616.132.725,00 485.922.314,00 70.000.000,00 58.710.411,00 1.500.000,00

6.494.179.515,00 1.560.756.939,00 118.274.222,00

2.030.413.418,00 2.784.734.936,00 1.153.698.301,00 1.153.698.301,00

464.452.851,00 98.161.684,00 9.850.000,00

356.187.167,00 254.000,00

1.182.593.245,00 757.700.000,00 100.000.000,00 321.288.445,00 3.604.800,00

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Geral Da Barra Do Dande

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 78,87% 11,36%

9,53% 0,24%

84,91% 20,41%

1,55% 26,55% 36,41% 15,09% 15,09%

100,00% 21,13%

2,12% 76,69%

0,05%

100,00% 64,07%

8,46% 27,17%

0,30%

7.647.877.816,00

464.452.851,00

1.182.593.245,00

100,00%

100,00%

100,00%

Page 189: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

246

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.463.368.862,00 8.692.367.223,00 8.692.367.223,00 629.244.611,00 629.244.611,00

5.228.876.846,00 3.305.146.203,00 1.923.730.643,00 912.880.182,00 912.880.182,00

4.721.591.498,00 4.721.591.498,00 4.721.591.498,00

76,61% 43,06% 43,06%

3,12% 3,12%

25,90% 16,37%

9,53% 4,52% 4,52%

23,39% 23,39% 23,39%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Tribunais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Investigação E Desenvolvimento Em Educação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Combustiveis E Energia Electricidade

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais

2.589.703.898,00 2.589.703.898,00

13.922.798,00 13.922.798,00

6.754.567.124,00 4.899.967.389,00 1.304.251.608,00 378.970.937,00 171.377.190,00

6.183.974.319,00 3.370.670.018,00 2.005.779.066,00 807.525.235,00

595.116.469,00 29.300.000,00 565.816.469,00

2.631.645.359,00 1.474.200.000,00 370.293.863,00 23.163.478,00 763.988.018,00

355.300.000,00 355.300.000,00

1.060.730.393,00 425.650.450,00 425.650.450,00

608.522.917,00 608.522.917,00

26.557.026,00

12,83% 12,83%

0,07% 0,07%

33,46% 24,28% 6,46% 1,88% 0,85%

30,64% 16,70% 9,94% 4,00%

2,95% 0,15% 2,80%

13,04% 7,30% 1,83% 0,11% 3,78%

1,76% 1,76%

5,26% 2,11% 2,11%

3,01% 3,01%

0,13%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.184.960.360,00 100,00%Total Geral:

20.184.960.360,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

247

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma Angola JovemPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

12.982.848.061,00 171.377.190,00 608.522.917,00 129.564.404,00 60.427.199,00 154.300.000,00 130.581.517,00 425.650.450,00 201.000.000,00 13.922.798,00 663.185.643,00

1.474.200.000,00 3.069.380.181,00 100.000.000,00

64,32% 0,85% 3,01% 0,64% 0,30% 0,76% 0,65% 2,11% 1,00% 0,07% 3,29% 7,30%

15,21% 0,50%

%Programa Valor

20.184.960.360,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApoio A Extenção RuralApoio Ao Escoamento Da ProduçãoComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços Comunitários

2.915.173.845,00 29.300.000,00 232.702.340,00 192.948.110,00 4.800.000,00

1.606.451.940,00 378.970.937,00 144.576.000,00 68.534.000,00

6.073.637.480,00 3.914.336.736,00

45.600.000,00

18,68% 0,19% 1,49% 1,24% 0,03%

10,29% 2,43% 0,93% 0,44%

38,92% 25,08% 0,29%

%Projecto / Actividade Valor 15.607.031.388,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.577.928.972,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ambaca

Banga

Bolongongo

252.190.874,00

304.963.974,00

455.923.384,00

Projecto Água Para Todos Ambaca PcpConstrução Da Casa Da Juventude No Municipio De Ambaca.Construção De Infraestruturas De Microfomento Ambaca - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ambaca Pcp

Construção Do Hospital Municipal Da BangaProjecto Água Para Todos Banga PcpConstrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica Da BangaConstrução Infraestruturas Sociais - Banga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Banga - Pcp

Projecto Água Para Todos Bolongongo Pcp

23.333.333,00 154.300.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00

180.000.000,00 23.333.333,00 47.957.404,00 49.879.376,00 3.793.861,00

23.333.333,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

248

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

935.229.745,00 504.216.471,00

Administração Municipal De Ambaca

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

89,93% 48,48%

1.039.974.019,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambambe

Cazengo

Golungo Alto

Lucala

Ngonguembo

Quiculungo

Samba Cajú

Vários Municipios-Cuanza Norte

274.079.376,00

383.046.417,00

249.813.671,00

497.455.278,00

94.097.013,00

279.539.573,00

252.192.213,00

1.534.627.199,00

Construção Infraestruturas Sociais - Bolongongo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bolongongo - PcpContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No Bolongongo

Projecto Água Para Todos Cambambe PcpConstrução Da Casa Da Juventude Em CambambeConstrução Infraestruturas Sociais - Cambambe Pcp

Reabilitação E Ampliação Da Escola Superior PolitécnicaConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazengo Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do Golungo AltoConstrução Do Tribunal Municipal Do Golungo AltoProjecto Água Para Todos Golungo Alto PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Golungo Alto PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Golungo Alto- Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do LucalaProjecto Água Para Todos Lucala PcpProjecto Agua Para Todos 2014Construção De Infraestrutura De Microfomento Lucala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lucala PcpAsfaltagem Das Ruas Do Bairro Da Juventude.

Projecto Água Para Todos Gonguembo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Gonguembo Pcp

Contrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoProjecto Água Para Todos Quiculungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quiculungo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quiculungo- Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do Samba CajúProjecto Água Para Todos Samba Cajú PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Samba Cajú PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Samba Cajú- Pcp

Const. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-NorteConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuanza Norte 2015

70.763.680,00 3.793.861,00

358.032.510,00

23.200.000,00 201.000.000,00 49.879.376,00

171.377.190,00 130.581.517,00 81.087.710,00

138.000.000,00 13.922.798,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.860,00

170.000.000,00 23.333.333,00 100.000.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00 129.564.404,00

23.333.333,00 70.763.680,00

202.533.003,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

175.185.643,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

60.427.199,00 1.474.200.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

249

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

34.713.274,00 396.300.000,00 104.744.274,00 104.744.274,00

589.147.962,00 271.708.065,00 22.439.897,00 295.000.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

544.170.817,00 248.702.675,00 12.192.142,00 281.276.000,00 2.000.000,00

104.744.274,00 104.744.274,00

1.494.379.945,00 1.012.120.445,00

54.220.000,00 412.600.000,00 15.439.500,00 79.932.776,00 79.932.776,00

2.116.457.133,00 1.568.088.687,00 106.180.684,00 441.712.704,00

475.058,00 87.941.110,00 87.941.110,00

590.972.975,00 269.098.701,00 23.164.421,00

Administração Municipal De Banga

Administração Municipal De Bolongongo

Administração Municipal De Cambambe

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

3,34% 38,11% 10,07% 10,07%

87,54% 40,37%

3,33% 43,83% 12,46% 12,46%

83,86% 38,33%

1,88% 43,35%

0,31% 16,14% 16,14%

94,92% 64,29%

3,44% 26,21%

0,98% 5,08% 5,08%

96,01% 71,13%

4,82% 20,04%

0,02% 3,99% 3,99%

85,41% 38,89%

3,35%

673.007.932,00

648.915.091,00

1.574.312.721,00

2.204.398.243,00

691.923.388,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 193: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

250

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

297.700.000,00 1.009.853,00

100.950.413,00 100.950.413,00

638.171.825,00 312.480.452,00 25.640.873,00 300.050.500,00 104.744.274,00 104.744.274,00

642.334.293,00 327.184.818,00 25.564.038,00 289.406.429,00

179.008,00 83.859.970,00 83.859.970,00

700.719.577,00 393.477.778,00 25.922.599,00 280.319.200,00 1.000.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

689.638.215,00 362.271.015,00 20.000.000,00 305.367.200,00 2.000.000,00

104.744.273,00 104.744.273,00

1.408.764.138,00 1.164.440.552,00

71.378.286,00

Administração Municipal De Lucala

Administração Municipal De Quiculungo

Administração Municipal De Samba Cajú

Administração Municipal Do Golungo Alto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

43,02% 0,15%

14,59% 14,59%

85,90% 42,06%

3,45% 40,39% 14,10% 14,10%

88,45% 45,05%

3,52% 39,85%

0,02% 11,55% 11,55%

89,31% 50,15%

3,30% 35,73%

0,13% 10,69% 10,69%

86,81% 45,60%

2,52% 38,44%

0,25% 13,19% 13,19%

100,00% 82,66%

5,07%

742.916.099,00

726.194.263,00

784.579.547,00

794.382.488,00

1.408.764.138,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 194: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

251

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

172.925.000,00 20.300,00

366.021.624,00 277.608.829,00 29.200.697,00 59.175.288,00

36.810,00

3.848.739.870,00 1.555.630.941,00 151.489.173,00

1.293.488.300,00 848.131.456,00

3.782.210.194,00 3.782.210.194,00

699.810.215,00 349.121.691,00 23.541.610,00 284.558.717,00 42.588.197,00

198.810.528,00 76.216.103,00 3.596.917,00

118.997.508,00

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

12,27% 0,00%

100,00% 75,84%

7,98% 16,17%

0,01%

50,44% 20,39%

1,99% 16,95% 11,11% 49,56% 49,56%

100,00% 49,89%

3,36% 40,66%

6,09%

100,00% 38,34%

1,81% 59,85%

366.021.624,00

7.630.950.064,00

699.810.215,00

198.810.528,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 195: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

252

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.140.458.526,00 12.142.842.719,00 12.142.842.719,00

937.843.899,00 937.843.899,00

9.712.512.109,00 5.827.245.592,00 3.885.266.517,00 2.347.259.799,00 2.347.259.799,00 7.182.212.447,00 7.182.212.447,00 7.182.212.447,00

77,78% 37,57% 37,57%

2,90% 2,90%

30,05% 18,03% 12,02%

7,26% 7,26%

22,22% 22,22% 22,22%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional Serviços De Educação Não Especificados

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Turismo

Protecção Ambiental

4.743.737.557,00 4.743.737.557,00

10.832.335.578,00 9.198.675.838,00 975.225.054,00 575.591.689,00 5.872.462,00 76.970.535,00

8.555.862.575,00 4.323.570.938,00

27.677.723,00 2.257.245.546,00 1.947.368.368,00

1.149.315.462,00 101.863.081,00

1.047.452.381,00

6.408.572.718,00 3.835.910.221,00 693.329.730,00

1.879.332.767,00

280.284.095,00 280.284.095,00

57.962.988,00 13.484.901,00 13.484.901,00

44.478.087,00 37.938.610,00 6.539.477,00

294.600.000,00

14,68% 14,68%

33,51% 28,46% 3,02% 1,78% 0,02% 0,24%

26,47% 13,38% 0,09% 6,98% 6,02%

3,56% 0,32% 3,24%

19,83% 11,87% 2,15% 5,81%

0,87% 0,87%

0,18% 0,04% 0,04%

0,14% 0,12% 0,02%

0,91%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

32.322.670.973,00 100,00%Total Geral:

32.322.670.973,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

253

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

21.382.744.295,00 451.443.457,00 1.206.464,00 20.906.507,00 13.484.901,00 28.961.194,00 37.335.000,00 176.860.748,00 76.970.535,00 169.727.939,00 6.539.477,00

987.191.339,00 27.793.682,00 10.990.749,00

3.835.910.221,00 150.943.357,00 52.948.229,00

4.265.008.883,00 378.596.528,00 247.107.468,00

66,15% 1,40% 0,00% 0,06% 0,04% 0,09% 0,12% 0,55% 0,24% 0,53% 0,02% 3,05% 0,09% 0,03%

11,87% 0,47% 0,16%

13,20% 1,17% 0,76%

%Programa Valor

32.322.670.973,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilCriação De Base De Dados P/Os Serviços De Saúde/MalanjeCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoLimpeza E SaneamentoManutensão De Diversas Infraestruturas De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto De Combate A MaláriaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoPromoção E Fomento De Actividades Artísticas E Culturais

50.673.600,00 75.336.580,00

5.113.461.455,00 500.000,00

225.275.097,00 29.121.526,00 45.900.827,00 23.826.703,00 13.484.901,00 4.800.000,00

161.500.000,00 2.176.733.639,00

9.812.601,00 294.600.000,00 109.869.307,00 571.771.124,00 143.013.310,00 95.917.600,00

9.861.379.935,00 5.615.749.787,00

37.335.000,00 159.915.338,00 1.206.464,00

0,20% 0,30%

20,27% 0,00% 0,89% 0,12% 0,18% 0,09% 0,05% 0,02% 0,64% 8,63% 0,04% 1,17% 0,44% 2,27% 0,57% 0,38%

39,09% 22,26% 0,15% 0,63% 0,00%

%Projecto / Actividade Valor 25.227.450.062,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

254

Serviços Comunitários 406.265.268,00 1,61%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.095.220.911,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caculama

Cacuso

Cahombo

Calandula

Cambundi Catembo

Cangandala

Cunda Dia Baze

Kiwaba Ngozi

Luquembo

Malange

76.802.298,00

145.309.851,00

291.722.660,00

170.158.896,00

77.006.570,00

177.640.511,00

97.890.874,00

97.890.874,00

433.268.801,00

5.126.865.852,00

Projecto Água Para Todos Caculama PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caculama PcpConstrução De Um Cic Cec Em Kaculama - Malanje

Projecto Água Para Todos Cacuso PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cacuso PcpConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Cacuso MalanjeConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil De Cacuso/Malanje

Projecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboConstrução Infraestruturas Sociais - Cahombo PcpProjecto Água Para Todos Cahombo Pcp

Projecto Água Para Todos Calandula PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Calandula PcpConst Apetrech. Centro Médico Polivalente De Kalandula/MalanjeConstrução De Uma Escola Do 2º Ciclo Em Kalandula Malanje

Projecto Água Para Todos Cambundi Catembo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cambundi Catembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cambundi Catembo Pcp

Projecto Água Para Todos Cangadala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cangandala - PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cangandala Pcp

Projecto Água Para Todos Cunda Dia Base PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cunda Dia Base - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunda Dia Base Pcp

Projecto Água Para Todos Kiwaba Nzoji PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Kiwaba Nzoji - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Kiwaba Nzoji Pcp

Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboProjecto Água Para Todos Luquembo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luquembo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luquembo Pcp

Reabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De Malanje

23.333.333,00 40.205.715,00 13.263.250,00

23.333.333,00 70.763.680,00 23.419.156,00 27.793.682,00

218.509.951,00 49.879.376,00 23.333.333,00

23.333.333,00 70.763.680,00 28.838.883,00 47.223.000,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

23.333.333,00 3.793.861,00

150.513.317,00

23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00

23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00

368.062.358,00 11.533.206,00 3.793.861,00 49.879.376,00

157.677.720,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

255

Administração Municipal De Caculama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

498.958.215,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Marimba

Massango

Quela

Quirima

Vários Municípios-Malanje

77.006.570,00

77.006.570,00

149.237.507,00

77.006.570,00

20.406.507,00

Construção Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpDesassoreamento Do Rio MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeConstrução De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjePrograma Água Para Todos Malanje/2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Malanje 2015Construção Da Central De Esterilização Hospitalar De MalanjeConstrução Da Escola Provincial De Educação Física/MalanjeProjecto Água Para Todos Malanje PcpReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Da Escola Nº84 MalanjeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Malange - PcpReconstrução Da Escola Hoji Ya Henda Em MalanjeConstrução De Um Centro De Reabilitação Física De MalanjeEstudo E Projecto Para Construção Centro Psiquiatrico De MalanjeConst. Instalações Dos Serviços De Apoio Acção Social Escolar/Malanje

Projecto Água Para Todos Marimba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Marimba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Marimba Pcp

Projecto Água Para Todos Massango PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Massango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Massango Pcp

Construção De Infraestrutura De Microfomento Quela - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quela PcpProjecto Água Para Todos Quela PcpConstrução De Um Cic Cec Em Quela - MalanjeConstrução De Uma Escola Do Segundo Ciclo No Quela

Projecto Água Para Todos Quirima PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quirima - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quirima Pcp

Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/Malanje

10.990.749,00 87.999.126,00 63.450.467,00 95.960.949,00 76.970.535,00 109.349.692,00 82.797.110,00 81.087.710,00 150.943.357,00 6.539.477,00 44.839.754,00 150.000.000,00

3.727.620.000,00 50.802.734,00 28.961.194,00 23.200.000,00 25.652.000,00 3.793.861,00 42.483.210,00 34.097.960,00 8.745.000,00 62.903.247,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

3.793.861,00 70.763.680,00 23.333.333,00 13.263.251,00 38.083.382,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

20.406.507,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

256

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

428.565.767,00 103.266.075,00 5.827.208,00

318.162.485,00 1.309.999,00 70.392.448,00 70.392.448,00

519.079.188,00 189.606.267,00 10.103.442,00 319.339.479,00

30.000,00 100.950.413,00 100.950.413,00

318.565.356,00 48.519.720,00 3.332.972,00

266.626.663,00 86.001,00

80.066.109,00 80.066.109,00

443.118.944,00 108.980.779,00 6.491.383,00

326.615.188,00 1.031.594,00

100.950.413,00 100.950.413,00

436.272.258,00 78.472.948,00 13.959.323,00 339.863.247,00 3.976.740,00 83.859.970,00 83.859.970,00

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

Administração Municipal De Calandula

Administração Municipal De Cambundi Catembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,89% 20,70%

1,17% 63,77%

0,26% 14,11% 14,11%

83,72% 30,58%

1,63% 51,50%

0,00% 16,28% 16,28%

79,91% 12,17%

0,84% 66,89%

0,02% 20,09% 20,09%

81,45% 20,03%

1,19% 60,03%

0,19% 18,55% 18,55%

83,88% 15,09%

2,68% 65,34%

0,76% 16,12% 16,12%

620.029.601,00

398.631.465,00

544.069.357,00

520.132.228,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 200: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

257

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

348.938.526,00 70.260.234,00 5.465.411,00

273.212.881,00 184.493.911,00 184.493.911,00

351.618.279,00 85.043.270,00 5.315.320,00

261.255.481,00 4.208,00

104.744.274,00 104.744.274,00

403.084.488,00 50.346.816,00 5.150.000,00

346.277.672,00 1.310.000,00

104.744.274,00 104.744.274,00

427.974.027,00 107.643.930,00 10.790.432,00 309.504.665,00

35.000,00 72.059.843,00 72.059.843,00

888.558.667,00 198.621.441,00 11.586.578,00 675.926.600,00 2.424.048,00

114.934.971,00 114.934.971,00

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

Administração Municipal De Luquembo

Administração Municipal De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

65,41% 13,17%

1,02% 51,22% 34,59% 34,59%

77,05% 18,64%

1,16% 57,25%

0,00% 22,95% 22,95%

79,37% 9,91% 1,01%

68,19% 0,26%

20,63% 20,63%

85,59% 21,53%

2,16% 61,90%

0,01% 14,41% 14,41%

88,55% 19,79%

1,15% 67,36%

0,24% 11,45% 11,45%

533.432.437,00

456.362.553,00

507.828.762,00

500.033.870,00

1.003.493.638,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 201: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

258

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

365.937.817,00 45.982.997,00 3.971.440,00

315.603.776,00 379.604,00

83.859.970,00 83.859.970,00

381.606.503,00 105.884.960,00 7.119.592,00

268.105.951,00 496.000,00

83.849.970,00 83.849.970,00

424.640.795,00 90.142.883,00 6.540.109,00

327.000.600,00 957.203,00

104.734.274,00 104.734.274,00

392.503.802,00 49.317.216,00 5.578.800,00

336.589.553,00 1.018.233,00 98.936.547,00 98.936.547,00

8.806.337.348,00 7.630.434.469,00 587.929.413,00 567.973.466,00 20.000.000,00 23.826.703,00 23.826.703,00

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

Administração Municipal De Quirima

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,36% 10,22%

0,88% 70,17%

0,08% 18,64% 18,64%

81,99% 22,75%

1,53% 57,60%

0,11% 18,01% 18,01%

80,22% 17,03%

1,24% 61,77%

0,18% 19,78% 19,78%

79,87% 10,04%

1,14% 68,49%

0,21% 20,13% 20,13%

99,73% 86,41%

6,66% 6,43% 0,23% 0,27% 0,27%

449.797.787,00

465.456.473,00

529.375.069,00

491.440.349,00

8.830.164.051,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 202: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

259

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.408.622.493,00 698.641.488,00 45.035.562,00 663.945.443,00 1.000.000,00

225.275.097,00 225.275.097,00

5.837.253.921,00 1.329.184.686,00 122.872.297,00

2.086.262.118,00 2.298.934.820,00 5.544.533.260,00 5.544.533.260,00

1.731.491.351,00 637.656.592,00 48.217.625,00

1.034.666.285,00 10.950.849,00

949.633.880,00 398.134.158,00 22.556.992,00 526.627.230,00 2.315.500,00

276.655.116,00 116.701.790,00 10.000.000,00 148.953.326,00 1.000.000,00

Direcção Provincial Da Saúde De Malanje

Governo Provincial De Malanje

Hospital Provincial De Malanje

Hospital Provincial Materno Infantil/Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,21% 42,76%

2,76% 40,64%

0,06% 13,79% 13,79%

51,29% 11,68%

1,08% 18,33% 20,20% 48,71% 48,71%

100,00% 36,83%

2,78% 59,76%

0,63%

100,00% 41,93%

2,38% 55,46%

0,24%

100,00% 42,18%

3,61% 53,84%

0,36%

1.633.897.590,00

11.381.787.181,00

1.731.491.351,00

949.633.880,00

276.655.116,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 203: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

260

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

26.152.631.172,00 11.050.744.524,00 11.050.744.524,00

813.439.798,00 813.439.798,00

9.342.197.274,00 5.357.591.883,00 3.984.605.391,00 4.946.249.576,00 4.946.249.576,00 5.300.619.609,00 5.300.619.609,00 5.300.619.609,00

83,15% 35,13% 35,13%

2,59% 2,59%

29,70% 17,03% 12,67% 15,73% 15,73% 16,85% 16,85% 16,85%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Serviços De Bombeiros Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

5.382.560.341,00 5.382.560.341,00

54.523.039,00 17.922.881,00 18.300.079,00 18.300.079,00

9.629.507.108,00 875.000,00

7.791.097.939,00 865.874.358,00 807.386.225,00 164.273.586,00

9.554.941.627,00 2.492.213.737,00 380.316.575,00

5.568.192.393,00 1.114.218.922,00

4.087.822.872,00 16.835.983,00 46.658.812,00

4.024.328.077,00

2.647.799.678,00 1.032.028.477,00 325.385.820,00 3.643.751,00

1.286.741.630,00

8.456.504,00 3.206.500,00 5.250.004,00

17,11% 17,11%

0,17% 0,06% 0,06% 0,06%

30,62% 0,00%

24,77% 2,75% 2,57% 0,52%

30,38% 7,92% 1,21%

17,70% 3,54%

13,00% 0,05% 0,15%

12,79%

8,42% 3,28% 1,03% 0,01% 4,09%

0,03% 0,01% 0,02%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

31.453.250.781,00 100,00%Total Geral:

31.453.250.781,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

261

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reforma EducativaPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

19.419.233.678,00 1.880.176,00 1.370.051,00 7.928.802,00

1.102.061.457,00 3.206.500,00 18.960.266,00 1.457.500,00 1.646.976,00 12.401.980,00 61.289.979,00 26.291.813,00 603.445.543,00

591.768,00 26.615.322,00 3.789.210,00 1.166.668,00

139.061.468,00 1.040.656,00

961.775.100,00 200.877.848,00 4.314.200,00 22.407.499,00

8.691.830.333,00 58.300.000,00 80.305.988,00

61,74% 0,01% 0,00% 0,03% 3,50% 0,01% 0,06% 0,00% 0,01% 0,04% 0,19% 0,08% 1,92% 0,00% 0,08% 0,01% 0,00% 0,44% 0,00% 3,06% 0,64% 0,01% 0,07%

27,63% 0,19% 0,26%

%Programa Valor

31.453.250.781,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrechamento De Novas Unidades HospitalaresComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

7.720.067.656,00 16.835.983,00 272.112.975,00 5.700.000,00

4.630.903.388,00 12.693.013,00 807.386.225,00

1.159.334.724,00 521.786.038,00

8.040.261.579,00 3.636.368.460,00

28,78% 0,06% 1,01% 0,02%

17,26% 0,05% 3,01% 4,32% 1,95%

29,97% 13,56%

%Projecto / Actividade Valor 26.823.450.041,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.629.800.740,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cambulo 309.070.560,00

Construção De Posto De Saúde - CambuloProjecto Água Para Todos Cambulo Pcp

769.381,00 23.200.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

262

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Capenda Camulemba

Caungula

Chitato

Cuango

119.871.579,00

272.506.293,00

421.376.043,00

329.268.803,00

Construção De Centro De Saúde - CambuloConstrução Infraestruturas Sociais - Cambulo PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CambuloConstrução Do Hospital Materno Infantil - CambuloConstrução, Apetrc. E Fiscalização Do Instituto Médio Agrário CambuloConstrução Fazenda - Escola Agricola Piloto- CambuloConstrução Passeios, Lancis, Iluminação Pública Cambulo

Construção De Campo Multiuso Do Capenda Lunda NorteConstrução De Infraestrutura De Microfomento Capenda-Camulemba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Capenda-Camulemba PcpConstrução De Posto De Saúde - CapendaProjecto Água Para Todos Capenda Camulemba PcpConstrução Do Hospital Materno Infantil - CapendaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Capenda CamuleConstrução De Comando Municipal De CapendaConstrução Fazenda Agricola Experimental Capenda

Construção De Posto De Saúde - CaungulaProjecto Água Para Todos Caungula PcpConstrução De Campo Multiuso Do Caungula Lunda NorteConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CaungulaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Caungula - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caungula PcpConstrução De Parque Infantil - CaungulaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CaungulaConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Caungula

Construção De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteConstrução Do Instituto Médio De Saúde-DundoProjecto Água Para Todos Chitato PcpConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - ChitatoConstrução De Centro De Saúde - ChitatoConstrução Infraestruturas Sociais - Chitato PcpConstrução De Parque Infantil - ChitatoConstrução De Quartel Dos Bombeiros No ChitatoConstrução Do Comando Upip No ChitatoConstrução, Apetrc. E Fiscaliz. Do Instituto De Biotecnologia Do DundoConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Do DundoConstrução Do Terminal Rodoviário Do Dundo

Construção De Posto De Saúde - CuangoProjecto Água Para Todos Cuango PcpConstruçao De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuangoConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - Cuango

17.929.961,00 223.243.331,00 6.731.319,00 32.065.000,00 1.646.976,00 1.881.341,00 1.603.251,00

1.020.834,00 4.085.527,00 51.046.043,00 3.788.013,00 23.333.333,00 32.065.000,00 1.370.051,00 1.254.909,00 1.907.869,00

917.351,00 23.333.333,00 1.020.834,00 21.258.483,00 13.243.861,00 199.442.361,00 5.188.700,00 6.731.319,00 1.370.051,00

22.407.499,00 49.940.606,00 199.127.848,00 23.333.333,00 6.821.100,00 7.844.703,00 73.680.346,00 5.188.700,00 18.300.079,00 9.936.653,00 1.880.176,00 1.457.500,00 1.457.500,00

976.992,00 23.333.333,00 6.821.100,00 44.996.073,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

263

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuilo

Lubalo

Lucapa

Lóvua

125.785.314,00

188.458.432,00

503.646.528,00

168.906.157,00

Construção De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuangoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuango- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuango PcpConstrução De Parque Infantil - CuangoConstrução, Apetrachamento E Fiscalizaç Do Comando Municipal De CuangoConstrução De Passeios, Lancis, E Iluminação Pública  Cuango

Construção De Posto De Saúde - CuiloConstrução De Campo Multiuso Do Cuilo Lunda NorteConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - CuiloConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - CuiloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuilo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuilo PcpConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - CuiloProjecto Água Para Todos Cuilo PcpConstrução Do Hospital Materno Infantil - CuiloConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil -Cuilo

Construção Do Posto De Saúde No Muvuluege Lunda NorteConstrução Da Residencia Do Administrador Comunal Do MuvuluegiProjecto Água Para Todos Lubalo PcpConstrução De Centro De Saúde - LubaloConstrução De Escola De 10 Salas Ensino Primario - LubaloConstrução De Escola De 6 Salas No Muvuluegi Lunda NorteConstrução De Escola Do Iiº Ciclo - LubaloConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubalo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Lubalo PcpConstrução, Apetrc. E Fiscalização De Centro Infantil - Lubalo

Construçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstrução Da Escola De Artes Do LucapaConstrução De Centro De Acolhimento De Assistidos - LucapaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lucapa- PcpConstrução De Parque Infantil - LucapaConstrução De Quartel Dos Bombeiros No LucapaConstrução De Residência Para Os Serviços Fronteiriços - LucapaConstrução E Apetrechamento Da Resid. Do Adm. Comunal De CambimbiConstrução Passeios, Lancis, E Iluminação Pública Lucapa

Construção De Infraestruturas De Microfomento Lóvua- PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Lóvua PcpProjecto Água Para Todos Lóvua PcpConst. E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Adj. Da Policia Lóvua

21.153.543,00 23.333.333,00 200.609.027,00 5.188.700,00 1.253.451,00 1.603.251,00

917.351,00 1.020.834,00 6.821.100,00 21.153.543,00 4.085.527,00 51.046.042,00

336.759,00 23.333.333,00 15.700.774,00 1.370.051,00

729.168,00 1.079.168,00 24.040.356,00 17.929.961,00 42.307.085,00

875.000,00 44.996.073,00 4.085.527,00 51.046.043,00 1.370.051,00

233.567.361,00 55.160,00 591.768,00

197.458.181,00 22.531.986,00 3.788.013,00 13.243.861,00 5.188.700,00 18.300.079,00 6.735.168,00 583.000,00

1.603.251,00

7.003.761,00 113.952.750,00 40.000.000,00 1.033.835,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

264

Despesas Correntes Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

41.102.098,00 41.102.098,00

2.064.674.450,00 638.638.349,00

Administração Da Cidade Do Dundo

Administração Municipal De Cambulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

85,81% 26,54%

41.102.098,00

2.406.067.521,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Lunda Norte

Xá Muteba

2.038.804.387,00

152.106.644,00

Construção E Apetrechamento Da Administração Municipal Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Da Resid Do Comandante Policia Do LóvuaConstrução E Apetrechamento De Escola Do E Ii Ciclo Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Centro De Saúde Do LóvuaConstrução E Apetrechamento Do Comando Munícipal Da Policia No Lóvua

Construção De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteConst.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NortePrograma Água Para Todos Lunda-Norte 2015Construção Centro De Reabilitação Fisica - Lunda NorteConstrução Da Casa Da Juventude Lunda NorteProjecto Água Para Todos Lucapa PcpConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda-Norte 2015Construção De 1 Escola De Formação Técnica Lunda NorteConstrução De 6 Residências Para Os Serviços FronteiriçosConstrução, Apetrachamento  Do Centro Psiquiatrico Lunda NorteConstrução Da Ala Para Infantario No Hospital Sanatório ProvincialConstrução Da Escola De Formação De Técnicos De SaúdeConstrução, De Um Centro De Artes E Oficios Lunda NorteConstrução E Apetrechamento Da Residência Do Administrador MunicípalReab. Precária E Fiscaliz De 104km De Troço Secundario Caluango/CuiloReabilitação Precária De 150km Do Troço Caungula/ZonoReabilitação Precária De 95km De Troço Lubalo/Muvulueji

Construção Do Posto De Saúde No Yongo Lunda NorteConstrução De Campo Multiuso Do Xa-Muteba Lunda NorteConstrução De Escola De 6 Salas De Aulas No Yongo Lunda NorteProjecto Água Para Todos Xa-Muteba PcpConstrução De Escola Do Ii Ciclo - Xa-MutebaConstrução De Escola 10 Salas Ensino Primário - Xa-MutebaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Xá-Muteba - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Xa-Muteba PcpConstrução Residencia Do Administrador Comunal Do Yongo Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - Xa-Muteba

1.457.500,00 1.020.251,00 2.231.404,00 1.040.656,00 1.166.000,00

40.988.139,00 12.401.980,00 3.206.500,00

774.913.307,00 58.300.000,00 1.458.334,00 1.166.668,00 23.333.333,00 961.775.100,00 141.741.600,00 6.731.319,00 2.332.000,00 749.156,00

2.040.500,00 2.040.500,00 1.311.751,00 1.399.200,00 1.457.500,00 1.457.500,00

729.168,00 1.020.834,00 875.000,00

23.333.333,00 44.996.073,00 21.153.485,00 4.085.527,00 51.046.043,00 1.079.168,00 3.788.013,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

265

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

41.371.151,00 1.382.367.331,00

2.297.619,00 341.393.071,00 341.393.071,00

3.482.066.940,00 2.921.037.747,00 201.261.472,00 358.767.721,00 1.000.000,00

106.567.079,00 106.567.079,00

576.518.119,00 292.825.058,00 32.432.396,00 251.110.665,00

150.000,00 88.018.303,00 88.018.303,00

1.929.201.723,00 342.096.727,00 19.752.344,00

1.565.652.652,00 1.700.000,00

330.969.295,00 330.969.295,00

2.043.512.114,00 755.618.035,00 50.369.708,00

1.236.623.987,00 900.384,00

342.225.433,00 342.225.433,00

558.649.815,00

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

1,72% 57,45%

0,10% 14,19% 14,19%

97,03% 81,40%

5,61% 10,00%

0,03% 2,97% 2,97%

86,75% 44,06%

4,88% 37,79%

0,02% 13,25% 13,25%

85,36% 15,14%

0,87% 69,27%

0,08% 14,64% 14,64%

85,66% 31,67%

2,11% 51,83%

0,04% 14,34% 14,34%

86,39%

3.588.634.019,00

664.536.422,00

2.260.171.018,00

2.385.737.547,00

646.668.117,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 209: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

266

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

289.099.407,00 20.846.198,00 247.902.871,00

801.339,00 88.018.302,00 88.018.302,00

621.800.257,00 343.369.210,00 24.366.225,00 251.964.822,00 2.100.000,00 88.725.326,00 88.725.326,00

2.130.591.964,00 660.865.017,00 137.781.482,00

1.330.945.465,00 1.000.000,00

365.094.295,00 365.094.295,00

639.143.481,00 96.980.000,00 3.000.000,00

539.143.481,00 20.000,00

255.176.589,00 255.176.589,00

696.234.325,00 337.809.576,00 37.622.648,00 320.702.101,00

100.000,00 88.018.303,00 88.018.303,00

Administração Municipal Do Lubalo

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Lóvua

Administração Municipal Do Xa-Muteba

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

44,71% 3,22%

38,34% 0,12%

13,61% 13,61%

87,51% 48,33%

3,43% 35,46%

0,30% 12,49% 12,49%

85,37% 26,48%

5,52% 53,33%

0,04% 14,63% 14,63%

71,47% 10,84%

0,34% 60,29%

0,00% 28,53% 28,53%

88,78% 43,07%

4,80% 40,89%

0,01% 11,22% 11,22%

710.525.583,00

2.495.686.259,00

894.320.070,00

784.252.628,00

1.883.435.105,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 210: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

267

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.883.435.105,00 1.690.897.092,00

70.546.320,00 121.991.693,00

293.517.182,00 184.917.539,00 12.269.311,00 96.330.332,00

8.453.680.603,00 1.975.119.168,00 132.224.971,00

1.410.156.230,00 4.936.180.234,00 3.206.413.613,00 3.206.413.613,00

738.502.996,00 521.471.599,00 29.595.572,00 187.435.825,00

Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte

Governo Provincial Da Lunda-Norte

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 89,78%

3,75% 6,48%

100,00% 63,00%

4,18% 32,82%

72,50% 16,94%

1,13% 12,09% 42,33% 27,50% 27,50%

100,00% 70,61%

4,01% 25,38%

293.517.182,00

11.660.094.216,00

738.502.996,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

268

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.632.750.725,00 7.532.217.974,00 7.532.217.974,00 496.279.555,00 496.279.555,00

3.439.564.131,00 1.468.929.333,00 1.970.634.798,00 4.164.689.065,00 4.164.689.065,00 2.564.771.447,00 2.564.771.447,00 2.564.771.447,00

85,91% 41,39% 41,39%

2,73% 2,73%

18,90% 8,07%

10,83% 22,89% 22,89% 14,09% 14,09% 14,09%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

2.809.087.438,00 2.809.087.438,00

5.446.194.190,00 2.332.000,00

4.113.477.165,00 1.143.059.375,00 175.082.650,00 12.243.000,00

3.990.878.685,00 2.232.254.306,00 199.910.866,00 984.256.621,00 574.456.892,00

3.965.595.002,00 103.555.844,00 77.504.021,00

3.784.535.137,00

1.380.508.205,00 487.822.000,00 411.912.476,00 9.619.500,00

471.154.229,00

130.161.483,00 52.490.000,00 66.011.483,00 11.660.000,00

475.097.169,00 7.579.004,00 7.579.004,00

15,44% 15,44%

29,93% 0,01%

22,60% 6,28% 0,96% 0,07%

21,93% 12,27% 1,10% 5,41% 3,16%

21,79% 0,57% 0,43%

20,80%

7,59% 2,68% 2,26% 0,05% 2,59%

0,72% 0,29% 0,36% 0,06%

2,61% 0,04% 0,04%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

18.197.522.172,00 100,00%Total Geral:

18.197.522.172,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

269

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

14.106.151.665,00 12.243.000,00 484.178.251,00 2.332.000,00 434.290,00

50.487.801,00 455.702.475,00 308.668.144,00 2.915.000,00 98.109.751,00

500.000,00 3.498.003,00 9.532.051,00 14.575.000,00 181.062.650,00 22.567.199,00 1.166.001,00 83.501.483,00 322.000.123,00 551.915.500,00 10.128.532,00 43.725.000,00

1.420.468.253,00 11.660.000,00

77,52% 0,07% 2,66% 0,01% 0,00% 0,28% 2,50% 1,70% 0,02% 0,54% 0,00% 0,02% 0,05% 0,08% 0,99% 0,12% 0,01% 0,46% 1,77% 3,03% 0,06% 0,24% 7,81% 0,06%

%Programa Valor

18.197.522.172,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Actividade PermanenteAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeAquisicao De Medicamentos EssenciaisComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

500.000,00 6.394.521.876,00 162.637.063,00 512.977.618,00 52.611.805,00 4.800.000,00

650.576.226,00 175.082.650,00 163.224.733,00 31.075.966,00

5.077.805.890,00 1.900.297.413,00

0,00% 42,27% 1,08% 3,39% 0,35% 0,03% 4,30% 1,16% 1,08% 0,21%

33,57% 12,56%

%Projecto / Actividade Valor 15.126.111.240,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.071.410.932,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cacolo 294.536.226,00

Construção Apetrechamento Escola 14 Salas Chassengue No CacoloConstrução Apetrechamento Residência Administradora CacoloProjecto Água Para Todos Cacolo Pcp

100.000.000,00 8.745.000,00 23.333.333,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

270

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Dala

Muconda

Saurimo

726.102.245,00

223.630.324,00

1.359.142.137,00

Construção Centro Tratamento Água Cacolo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro Captação De Água Xassengue No CacoloConstrução Infraestruturas Sociais - Cacolo PcpContenção De 3 Ravinas No CacoloConstrução De 1 Campo De Futebol Cacolo Lunda SulConstrução De 1 Matadouro No Cacolo

Construção Infraestruturas Sociais - Dala PcpConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas Luma Cassai No DalaConstrução Apetrechamento 1 Centro Saúde Cazage Na Lunda-SulConstrução Bloco Operatorio E Ala De Raio X DalaConstrução E Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaProjecto Água Para Todos Dala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Dala - PcpContenção De 2 Ravinas No DalaConstrução Residência Administrador Adjunto Do DalaConstrução De 1 Monumento Histórico Gomes Spencer DalaConstrução Apetrechamento Residência Administrador Municipal DalaConstrução Apetrechamento Da Administração Municipal Do DalaConstrução De 1 Matadouro No DalaConstrução 1 Centro Aconselhamento Familiar Dala Lunda Sul

Construção Infraestruturas Sociais - Muconda PcpConstrução Do Mercado Municipal No Muconda Lunda SulProjecto Água Para Todos Muconda PcpConstrução Fiscalização Centro Captação De Água No ChiluangeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Muconda - PcpConstrução De 1 Ravina No MucondaConstrução De 1 Matadouro No Muconda

Reabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo PcpConstrução De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulReabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConstrução Apetrechamento Escola 14 Salas No Sombo Em SaurimoPrograma Água Para Todos Lunda Sul 2015Construção Apetrechamento 1 Centro Saúde Sombo Em SaurimoConstrução Apetrechamento 1 Escola Iºciclo 14 Salas No Muona Quimbundo

9.911.000,00 58.754.711,00 70.763.680,00 11.660.000,00 10.202.501,00 1.166.001,00

73.178.876,00 543.170.500,00 11.660.000,00 9.459.175,00 9.619.500,00 9.619.500,00 23.333.333,00 3.793.860,00 8.745.000,00 5.247.000,00 8.745.000,00 5.830.000,00 9.619.500,00 1.166.001,00 2.915.000,00

70.763.680,00 12.534.500,00 23.333.333,00 100.378.950,00 3.793.860,00 11.660.000,00 1.166.001,00

12.044.190,00 81.087.710,00 13.500.000,00 6.000.000,00

443.658.285,00 248.757.197,00

434.290,00 35.000.000,00 55.808.982,00 16.567.199,00

500.000,00 5.709.064,00 50.000.001,00 16.907.000,00 11.660.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

271

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

563.021.670,00 217.891.563,00 16.097.005,00 329.033.102,00 104.612.779,00 104.612.779,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,33% 32,64%

2,41% 49,28% 15,67% 15,67%

667.634.449,00

677.020.584,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios.Lunda Sul 468.000.000,00

Construção Apetrechamento 1centro Saúde Muona QuimbundoConstrução Centro De Saúde Bairro Terranova Em SaurimoConstrução Da Oficina De Formação Do Antigos Combatentes SaurimoConstrução Da Residência Protocolar Da Governadora Lunda SulConstrução E Apetrechamento Do Hospital Pediátrico Em SaurimoConstrução E Apetrechamento Do Instituto Médio Da Saúde SaurimoReabilitação Apetrechamento Do Lar São João Calábria Em SaurimoReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Direcção Do MinarsReabilitação Da Escola Do Ii Nível Em SaurimoConstrução Escola I Ciclo Curva Sassamba Em Saurimo Lunda SulConstrução Fiscalização 1 Centro De Captação De Água Muona-QuimbundoReabilitação Da Igreja Católica Monumento Histórico Em SaurimoReabilitação Escola Ii Ciclo Rei Muatxissengue SaurimoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Saurimo - PcpConstrução Mercado Portão Leste Em SaurimoConstrução Parque Infantil Na Comuna Mona QuimbundoContenção De 11 Ravinas Em SaurimoProjecto Água Para Todos Saurimo PcpConstrução De Um Monumento Histórico No Luare SaurimoConstrução Apetrechamento Do Edifício Da Direcção Saúde Em SaurimoConstrução De 1 Centro Captação De Água Sombo Em SaurimoConstrução Escola Iº Ciclo 12 Salas No Bairro Santo AntónioConstrução Mercados Nas Zonas Do 14 E Txicumina SaurimoConstrução De 1 Praça Pública Com300x300=90000 Metros Em SaurimoConstrução Apetrechamento Centro Reabilitação Tóxico De SaurimoConstrução Edificio Direcção Provincial Registos Saurimo Lunda SulConstrução Mini-Hídrica Rio Chicapa Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No Camitundo SaurimoConstrução De 1 Matadouro Em SaurimoConstrução Laboratório Criminalística SaurimoConstrução 1 Escola 12 Salas Aulas Iº Ciclo Luari Saurimo Lunda SulConstrução 1 Escola 7 Salas Bairro Luavuri Saurimo Lunda Sul

Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Lunda Sul

18.073.000,00 5.684.251,00 12.243.000,00 13.700.500,00 8.745.000,00 8.745.000,00 8.890.751,00 8.890.751,00 10.202.500,00 11.660.000,00 29.150.000,00 11.660.000,00 4.226.751,00 3.793.680,00 13.992.000,00 7.287.500,00 11.660.000,00 23.333.333,00 8.745.000,00 11.660.000,00 58.724.482,00 11.077.001,00 14.050.301,00 10.128.532,00 9.532.051,00 4.372.500,00 11.660.000,00 1.458.334,00 1.166.001,00 2.332.000,00 2.332.000,00 2.332.000,00

468.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

272

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

572.276.311,00 237.725.913,00 15.620.487,00 317.149.215,00 1.780.696,00

104.744.273,00 104.744.273,00

998.452.493,00 535.822.875,00 43.527.600,00 417.924.208,00 1.177.810,00

115.068.123,00 115.068.123,00

600.871.817,00 258.921.425,00 26.272.290,00 315.493.650,00

184.452,00 107.159.469,00 107.159.469,00

4.197.205.463,00 3.793.683.975,00 218.557.521,00 152.476.012,00 32.487.955,00

344.585.145,00 165.021.023,00 11.683.067,00 167.880.975,00

80,00

7.416.671.414,00 1.719.716.659,00 127.864.715,00

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul

Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul

Governo Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,53% 35,11%

2,31% 46,84%

0,26% 15,47% 15,47%

89,67% 48,12%

3,91% 37,53%

0,11% 10,33% 10,33%

84,87% 36,57%

3,71% 44,56%

0,03% 15,13% 15,13%

100,00% 90,39%

5,21% 3,63% 0,77%

100,00% 47,89%

3,39% 48,72%

0,00%

77,66% 18,01%

1,34%

1.113.520.616,00

708.031.286,00

4.197.205.463,00

344.585.145,00

9.549.858.217,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

273

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.440.046.968,00 4.129.043.072,00 2.133.186.803,00 2.133.186.803,00

939.666.412,00 603.434.541,00 36.656.870,00 299.560.001,00

15.000,00

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

15,08% 43,24% 22,34% 22,34%

100,00% 64,22%

3,90% 31,88%

0,00%

939.666.412,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

274

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

28.786.869.651,00 13.065.500.482,00 13.065.500.482,00 1.134.743.778,00 1.134.743.778,00

8.024.781.689,00 5.439.068.209,00 2.585.713.480,00 6.561.843.702,00 6.561.843.702,00 3.282.883.642,00 3.282.883.642,00 3.279.883.642,00

3.000.000,00

89,76% 40,74% 40,74%

3,54% 3,54%

25,02% 16,96%

8,06% 20,46% 20,46% 10,24% 10,24% 10,23%

0,01%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

5.448.967.177,00 5.448.967.177,00

53.344.500,00 28.858.500,00 24.486.000,00

8.742.056.560,00 7.128.528.604,00 804.159.392,00 809.368.564,00

8.885.766.472,00 3.385.504.240,00 326.923.317,00

3.364.268.471,00 1.809.070.444,00

5.990.185.070,00 15.641.915,00 162.995.122,00

5.811.548.033,00

2.374.291.641,00 1.129.634.000,00 553.651.349,00 691.006.292,00

240.779.002,00 189.620.751,00 51.158.251,00

334.362.871,00 7.564.426,00 7.564.426,00

16,99% 16,99%

0,17% 0,09% 0,08%

27,26% 22,23% 2,51% 2,52%

27,71% 10,56% 1,02%

10,49% 5,64%

18,68% 0,05% 0,51%

18,12%

7,40% 3,52% 1,73% 2,15%

0,75% 0,59% 0,16%

1,04% 0,02% 0,02%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

32.069.753.293,00 100,00%Total Geral:

32.069.753.293,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

275

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino SuperiorPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

24.519.591.888,00 126.948.251,00

291.500,00 8.162.000,00

201.507.000,00 8.745.000,00

169.215.751,00 293.651.352,00 107.462.251,00 6.896.915,00

273.312.251,00 56.113.751,00 7.564.426,00 66.342.486,00 8.745.000,00

124.530.117,00 1.129.634.000,00

8.745.000,00 4.897.921.854,00

50.000.000,00 4.372.500,00

76,46% 0,40% 0,00% 0,03% 0,63% 0,03% 0,53% 0,92% 0,34% 0,02% 0,85% 0,17% 0,02% 0,21% 0,03% 0,39% 3,52% 0,03%

15,27% 0,16% 0,01%

%Programa Valor

32.069.753.293,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeEncargos De Exercícios FindosGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

10.537.625.933,00 6.896.915,00 15.612.800,00 162.995.122,00 6.000.000,00

2.770.849.947,00 120.000.000,00 237.878.230,00 809.368.564,00 383.999.997,00 169.680.600,00

7.659.375.745,00 5.990.386.408,00

36,50% 0,02% 0,05% 0,56% 0,02% 9,60% 0,42% 0,82% 2,80% 1,33% 0,59%

26,53% 20,75%

%Projecto / Actividade Valor 28.870.670.261,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.199.083.032,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Alto Zambeze 236.748.574,00

Construção Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Do Alto-ZambezeConstrução E Apet. Do Centro Comunitário Para A Juventude Em CazomboConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario Do LumbalaProjecto Água Para Todos Alto Zambeze PcpConstrução Da Nova Captção E Distribuição De Água De Kavungo

17.927.251,00 25.652.000,00 20.259.251,00 23.333.333,00 27.255.251,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

276

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bundas

Camanongue

Cameia

Luacano

Luau

Luchazes

193.406.660,00

162.605.875,00

127.144.570,00

130.934.070,00

324.229.570,00

174.448.070,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Alto Zambeze - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Alto Zambeze PcpEstudo Implematação Polo De Desenvolvimento Industrial Alto-ZambezeConstrução Apetrechamento Centro Comunitario Para Juventude KazomboConstrução Central Térmica 2 Mw Reabilitação Da Rede Pública Kazombo

Construção Apetrechamento Posto Fronteriço Maquena Comuna Do LutemboConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Àgua Do NindaConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Arte E Oficio Dos BundasConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bundas - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bundas PcpConstrução De Um Centro De Formação Profissional Dos BundasProjecto Água Para Todos Bundas Pcp

Construção Apetrechamento Terminal Rodoviario Em KamanongueProjecto Água Para Todos Camanongue- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camanongue PcpConstrução Da Central Térmica De 2 Mw Em Kamanongue

Projecto Água Para Todos Cameia PcpConstrução E Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios Da KameiaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cameia - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cameia PcpConstrução Central Térmica De 2 Mw Reabilitação Rede Pública Kameia

Construção Apetrechamento Do Pavilhão De Artes E Oficios De LuacanoConstrução Central Térmica 1mw Reabilitaçao Iluminaçã. Publica LuacanoConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luacano - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luacano PcpProjecto Água Para Todos Luacano Pcp

Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução Apetrechamento Posto Fronteriço Do LuauConstrução Apetrechamento Terminal Rodoviario No LuauProjecto Água Para Todos Luau PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luau - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luau Pcp

Construção Central Térmica 1mw Reabilitação Iluminação Pública LuchazeConstrução Da Nova Captação E Distribuição De Água CangombeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola T14 Na Comuna De TempueConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luchazes - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luchazes PcpProjecto Água Para Todos Luchazes PcpConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna De Cangombe Moxico

3.793.861,00 49.879.376,00 8.745.000,00 25.506.251,00 34.397.000,00

32.065.000,00 27.255.251,00 20.113.500,00 3.793.861,00 40.205.715,00 46.640.000,00 23.333.333,00

18.364.500,00 23.333.333,00 83.596.042,00 37.312.000,00

23.333.333,00 20.113.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 30.024.500,00

22.154.000,00 31.773.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 23.333.333,00

200.000.000,00 28.858.500,00 18.364.500,00 23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

68.000.000,00 28.858.500,00

291.500,00 3.793.861,00 49.879.376,00 23.333.333,00

291.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

277

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.222.093.325,00 125.757.457,00 10.935.430,00

1.085.400.438,00 109.559.970,00 109.559.970,00

552.375.154,00 122.107.425,00

Administração Municipal Da Cameia

Administração Municipal De Bundas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,77% 9,44% 0,82%

81,51% 8,23% 8,23%

88,06% 19,47%

1.331.653.295,00

627.261.463,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Léua

Lóvua

Moxico

77.006.570,00

291.500,00

1.772.267.573,00

Projecto Água Para Todos Leua PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Leua - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Leua Pcp

Construção De 1 Escola T 14 Na Comuna Do Lõvua Moxico

Construção Apetrechamento Do Edificio Do Inac No Luena MoxicoPrograma Água Para Todos Moxico 2015Construçao Apetrechamento Terminal Rodoviário Do LuenaConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Provincial Do MoxicoProjecto Água Para Todos Luena PcpReabilitação Do Condóminio De 20 Casa Dos Professores UniversitariosConstrução De Infraestrutura De Microfomento Luena - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Luena PcpConstrução Unidade Das Individualidades Protocolares MoxicoAmpliação Escola 180 No Bairro Kwenha - Luena MoxicoEstudo Para Construção De Campo Polivalente MoxicoEstudo Construção De Postos Fiscais No MoxicoConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Moxico 2015Construção De 1 Escola T14 - Kwenha, No Luena MoxicoEstudo E Projecto Reabilitação Das Direcções Provinciasis MoxicoEstudo E Projecto Para Construção Do Campos Universitario No LuenaConstrução De 1 Centro De Saúde No Sinai Luena MoxicoConstrução De 1 Escola T14 Na Comuna Do Lutuai MoxicoEstudo Para Construção Da Unidade Da Políicia Economica MoxicoEstudo Para Construção De Lar Da Terceira Idade MoxicoEstudo Para Contrução De Infraestruturas Do EdaEstudo Tecnico Executivo Para Contrução De Bibliotecas MoxicoEstudos Para Construção De Mictórios Na Cidade Do Luena MoxicoEstudos Para Construção De Pavilhoes Para Feiras Do LuenaConstrução Apetrechamento Centro Provincial De Inspensão De Viaturas

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

291.500,00

291.500,00 50.000.000,00 18.364.500,00 62.672.500,00 23.333.333,00 57.134.000,00 5.891.667,00 98.496.042,00 24.486.000,00 10.931.251,00 4.955.500,00 5.000.000,00

1.072.500.000,00 291.500,00

8.745.000,00 8.745.000,00

124.530.117,00 61.215.000,00 8.307.751,00 8.745.000,00 7.564.426,00 3.669.986,00 4.372.500,00 8.162.000,00 93.863.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

278

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

18.400.000,00 411.867.729,00 74.886.309,00 74.886.309,00

1.252.140.297,00 122.758.954,00 9.824.786,00

1.119.505.685,00 50.872,00

139.482.775,00 139.482.775,00

550.083.515,00 132.090.000,00 15.656.386,00 402.297.129,00

40.000,00 84.559.970,00 84.559.970,00

1.234.622.753,00 147.103.929,00 12.791.646,00

1.074.727.178,00 109.559.970,00 109.559.970,00

557.732.637,00 138.000.217,00 8.284.727,00

411.394.103,00 53.590,00

84.559.970,00 84.559.970,00

1.498.207.848,00 292.781.168,00 23.414.189,00

Administração Municipal De Camanongue

Administração Municipal De Luacano

Administração Municipal De Luau

Administração Municipal De Luchazes

Administração Municipal De Luena

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

2,93% 65,66% 11,94% 11,94%

89,98% 8,82% 0,71%

80,45% 0,00%

10,02% 10,02%

86,68% 20,81%

2,47% 63,39%

0,01% 13,32% 13,32%

91,85% 10,94%

0,95% 79,95%

8,15% 8,15%

86,83% 21,49%

1,29% 64,05%

0,01% 13,17% 13,17%

90,24% 17,64%

1,41%

1.391.623.072,00

634.643.485,00

1.344.182.723,00

642.292.607,00

1.660.182.290,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 222: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

279

Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.182.012.491,00 161.974.442,00 161.974.442,00

576.441.726,00 126.571.105,00 14.000.000,00 435.370.623,00

499.998,00 84.559.970,00 84.559.970,00

557.190.704,00 147.579.200,00 14.420.000,00 395.191.504,00 84.559.970,00 84.559.970,00

6.701.115.944,00 5.987.953.503,00 537.963.765,00 175.198.676,00

797.848.844,00 667.367.418,00 58.045.725,00 72.277.281,00

158.420,00

12.158.079.934,00 4.214.666.651,00 337.897.259,00

1.044.475.202,00 6.561.040.822,00 2.349.180.296,00 2.349.180.296,00

Administração Municipal Do Alto Zambeze

Administração Municipal Do Leua

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico

Direcção Provincial Da Saúde Moxico

Governo Provincial Do Moxico

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

71,20% 9,76% 9,76%

87,21% 19,15%

2,12% 65,87%

0,08% 12,79% 12,79%

86,82% 23,00%

2,25% 61,58% 13,18% 13,18%

100,00% 89,36%

8,03% 2,61%

100,00% 83,65%

7,28% 9,06% 0,02%

83,81% 29,05%

2,33% 7,20%

45,23% 16,19% 16,19%

661.001.696,00

641.750.674,00

6.701.115.944,00

797.848.844,00

14.507.260.230,00

1.128.936.970,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

280

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.128.936.970,00 840.763.455,00 73.109.865,00 215.063.650,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,47%

6,48% 19,05%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

281

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

30.724.789.256,00 18.064.750.128,00 18.064.750.128,00 1.404.947.454,00 1.404.947.454,00

9.694.012.622,00 4.698.989.151,00 4.995.023.471,00 1.561.079.052,00 1.561.079.052,00 4.372.766.606,00 4.372.766.606,00 4.372.766.606,00

87,54% 51,47% 51,47%

4,00% 4,00%

27,62% 13,39% 14,23%

4,45% 4,45%

12,46% 12,46% 12,46%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Defesa Defesa Militar Serviços De Defesa Não Especificados

Segurança E Ordem Pública Tribunais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

6.902.000.281,00 6.443.041.821,00 458.958.460,00

136.812.285,00 78.512.285,00 58.300.000,00

30.017.863,00 30.017.863,00

15.317.413.913,00 458.575.060,00

13.932.069.647,00 424.477.102,00 502.292.104,00

8.808.221.665,00 4.812.086.513,00 2.397.939.836,00 1.598.195.316,00

645.666.666,00 50.287.503,00 23.489.456,00 571.889.707,00

2.974.584.228,00 1.349.950.843,00 654.061.824,00 970.571.561,00

43.161.000,00 43.161.000,00

239.677.961,00 201.739.531,00

19,67% 18,36% 1,31%

0,39% 0,22% 0,17%

0,09% 0,09%

43,64% 1,31%

39,70% 1,21% 1,43%

25,10% 13,71% 6,83% 4,55%

1,84% 0,14% 0,07% 1,63%

8,48% 3,85% 1,86% 2,77%

0,12% 0,12%

0,68% 0,57%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

35.097.555.862,00 100,00%Total Geral:

35.097.555.862,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

282

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

27.695.213.006,00 10.912.503,00 32.772.936,00 156.530.319,00 225.000.000,00 166.062.381,00 2.217.325,00

615.925.556,00 43.161.000,00 454.297.114,00 39.375.000,00 201.739.531,00 18.592.500,00 288.017.500,00 196.220.843,00

1.299.480.000,00 23.333.333,00

3.328.705.015,00 300.000.000,00

78,91% 0,03% 0,09% 0,45% 0,64% 0,47% 0,01% 1,75% 0,12% 1,29% 0,11% 0,57% 0,05% 0,82% 0,56% 3,70% 0,07% 9,48% 0,85%

%Programa Valor

35.097.555.862,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio Ao Desenvolvimento Da Actividade Ovicula E Apicultura/C.SulComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação E Superação Técnica ProfissionalHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosLimpeza E SaneamentoMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

12.055.012,00 6.492.277.575,00

23.489.456,00 201.739.531,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1.780.024.113,00 73.528.452,00 37.357.233,00 70.135.328,00 140.501.013,00 2.217.325,00

424.477.102,00 148.691.659,00 82.240.800,00

14.326.707.277,00 6.688.670.284,00

0,04% 21,28% 0,08% 0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,83% 0,24% 0,12% 0,23% 0,46% 0,01% 1,39% 0,49% 0,27%

46,96% 21,92%

%Projecto / Actividade Valor 30.510.112.160,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.587.443.702,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Amboim 81.438.495,00

Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango Amboim 4.431.925,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

283

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cassongue

Cela

Conda

Ebo

Ecunha

Libolo

Mussende

Porto Amboim

Quibala

339.428.780,00

227.692.157,00

284.015.928,00

149.748.237,00

23.200.000,00

77.006.570,00

97.411.570,00

242.100.137,00

77.006.570,00

Projecto Água Para Todos Amboim PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Amboim PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Amboim - Pcp

Projecto Água Para Todos Cassongue PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cassongue PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cassongue- PcpCosntrução Apetrechamento Posto De Saúde Na Missão Dumbi CassongueConstrução E Apetrechamento Escola 12 Salas No Cruzamento CassongueConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Menga Cassongue

Reabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza SulProjecto Água Para Todos Cela PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cela PcpInfra-Estruturação Lote 1 Urbanização Da Cidade Waco Kungo Na Cela

Projecto Água Para Todos Conda PcpReabilitação Da Estrada Conda - Cumbira I 12 KmConclusão E Apetrechamento Do Pic Pec Na Vila Da Conda

Projecto Água Para Todos Ebo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Ebo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ebo PcpReabilitação Apetrechamento Centro Saúde Comuna Kissanje No Ebo

Projecto Água Para Todos Ecunha Pcp

Projecto Água Para Todos Libolo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Libolo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Libolo - Pcp

Construção Infraestruturas Sociais - Mussende PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mussende - PcpProjecto Água Para Todos Mussende PcpConstrução Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Povoação 40 Mussende

Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimProjecto Água Para Todos Porto Amboim PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Porto Amboim PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Porto Amboim - Pcp

Projecto Água Para Todos Quibala PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quibala PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quibala - Pcp

23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

100.000.000,00 81.211.105,00 81.211.105,00

8.729.448,00 23.333.333,00 49.879.376,00 145.750.000,00

19.640.928,00 225.000.000,00 39.375.000,00

23.200.000,00 49.879.376,00 3.793.861,00 72.875.000,00

23.200.000,00

23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

49.879.376,00 3.793.861,00 23.333.333,00 20.405.000,00

67.042.411,00 77.166.852,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.861,00

23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.861,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

284

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.295.517.630,00 472.426.305,00 36.237.900,00 786.153.424,00

700.001,00 80.066.109,00 80.066.109,00

583.663.009,00 204.581.804,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

94,18% 34,34%

2,63% 57,15%

0,05% 5,82% 5,82%

87,44% 30,65%

1.375.583.739,00

667.522.979,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quilenda

Seles

Sumbe

Vários Municípios-Cuanza Sul

67.332.909,00

221.736.583,00

954.509.124,00

1.744.816.642,00

Projecto Água Para Todos Quilenda PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Quilenda PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Quilenda - Pcp

Reabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesProjecto Água Para Todos Seles PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Seles PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Seles - PcpReabilitação E Ampliação Da Escola De Saúde De 24 Salas No Seles

Construçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeReabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza SulConstrução Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeProjecto Água Para Todos Sumbe PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Sumbe - PcpConstrução Escola 12 Salas Aulas É-15 Sumbe Cuanza SulConstrução Apetrechamento Da Unidade Provincial Da Upip-SumbeConstrução Apetrechamento Do Comando Quartel Das Faa No SumbeConstrução Apetrechamento Escola Técnica Saúde Com Internato No SumbeConstrução Do Hospital Materno Infantil Com 75 Camas No Sumbe

Programa Àgua Para Todos 2015- Cuanza SulConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Kwanza Sul 2015Construção Apetrechamento Edifício Apoio Administrativo Governo

23.333.333,00 40.205.715,00 3.793.861,00

83.655.319,00 11.533.206,00 49.879.376,00 3.793.681,00 72.875.001,00

81.087.710,00 66.487.693,00 50.470.843,00 45.500.567,00 131.971.066,00 30.017.863,00 10.912.503,00 85.891.400,00 18.592.500,00 23.333.333,00 3.793.861,00 81.620.000,00 58.300.000,00 78.512.285,00 115.142.500,00 72.875.000,00

300.000.000,00 1.299.480.000,00 145.336.642,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

285

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

27.379.982,00 348.101.223,00 3.600.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

665.818.002,00 198.861.046,00 10.062.598,00 456.894.358,00 26.494.328,00 26.494.328,00

911.011.120,00 403.132.255,00 27.757.483,00 479.036.487,00 1.084.895,00

104.744.274,00 104.744.274,00

638.221.244,00 240.619.438,00 16.954.986,00 379.146.820,00 1.500.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

573.766.688,00 185.127.962,00 9.360.000,00

377.785.126,00 1.493.600,00 74.186.309,00 74.186.309,00

672.002.580,00 253.176.899,00

Administração Municipal De Conda

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

4,10% 52,15%

0,54% 12,56% 12,56%

96,17% 28,72%

1,45% 66,00%

3,83% 3,83%

89,69% 39,69%

2,73% 47,16%

0,11% 10,31% 10,31%

88,39% 33,32%

2,35% 52,51%

0,21% 11,61% 11,61%

88,55% 28,57%

1,44% 58,30%

0,23% 11,45% 11,45%

90,32% 34,03%

692.312.330,00

1.015.755.394,00

722.081.214,00

647.952.997,00

744.062.243,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

286

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

23.200.000,00 395.525.681,00

100.000,00 72.059.663,00 72.059.663,00

1.034.546.568,00 404.333.557,00 21.105.850,00 603.358.109,00 5.749.052,00 83.859.970,00 83.859.970,00

609.739.091,00 207.585.911,00 17.000.000,00 383.453.180,00 1.700.000,00

106.926.637,00 106.926.637,00

745.211.198,00 283.750.549,00 20.454.345,00 434.238.304,00 6.768.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

545.497.668,00 202.105.894,00 25.207.994,00 318.183.780,00 83.859.970,00 83.859.970,00

1.023.633.973,00 477.940.207,00

Administração Municipal Do Amboim

Administração Municipal Do Ebo

Administração Municipal Do Libolo

Administração Municipal Do Mussende

Administração Municipal Do Sumbe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

3,12% 53,16%

0,01% 9,68% 9,68%

92,50% 36,15%

1,89% 53,95%

0,51% 7,50% 7,50%

85,08% 28,97%

2,37% 53,51%

0,24% 14,92% 14,92%

89,89% 34,23%

2,47% 52,38%

0,82% 10,11% 10,11%

86,68% 32,11%

4,01% 50,56% 13,32% 13,32%

89,89% 41,97%

1.118.406.538,00

716.665.728,00

829.071.168,00

629.357.638,00

1.138.702.277,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 230: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

287

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

62.000.000,00 482.693.766,00 1.000.000,00

115.068.304,00 115.068.304,00

11.843.648.092,00 10.610.310.031,00

824.248.995,00 408.794.731,00

294.335,00

1.472.712.417,00 1.175.011.373,00

95.412.229,00 201.768.715,00

520.100,00

7.085.691.039,00 2.320.476.038,00 165.229.651,00

3.063.528.470,00 1.536.456.880,00 3.373.921.132,00 3.373.921.132,00

1.024.108.937,00 425.310.859,00 23.335.441,00 575.350.448,00

112.189,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

5,44% 42,39%

0,09% 10,11% 10,11%

100,00% 89,59%

6,96% 3,45% 0,00%

100,00% 79,79%

6,48% 13,70%

0,04%

67,74% 22,19%

1,58% 29,29% 14,69% 32,26% 32,26%

100,00% 41,53%

2,28% 56,18%

0,01%

11.843.648.092,00

1.472.712.417,00

10.459.612.171,00

1.024.108.937,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 231: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

288

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

60.578.812.074,00 43.041.571.235,00 43.041.571.235,00 3.079.863.028,00 3.079.863.028,00

11.260.231.363,00 6.777.420.557,00 4.482.810.806,00 3.197.146.448,00 3.197.146.448,00 4.039.909.065,00 4.039.909.065,00 4.039.909.065,00

93,75% 66,61% 66,61%

4,77% 4,77%

17,43% 10,49%

6,94% 4,95% 4,95% 6,25% 6,25% 6,25%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Velhice

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Pesca E Caça

Transportes Transporte Rodoviário

10.387.020.683,00 10.387.020.683,00

6.704.500,00 6.704.500,00

35.335.401.794,00 26.007.362.798,00 7.584.551.850,00 389.133.139,00

1.354.354.007,00

15.104.944.993,00 10.452.279.915,00

212.587.312,00 1.860.332.001,00 2.579.745.765,00

42.249.544,00 42.249.544,00

3.053.906.895,00 1.941.030.000,00 409.999.997,00 702.876.898,00

34.102.586,00 19.527.586,00 14.575.000,00

654.390.144,00 200.661.251,00 69.486.251,00 131.175.000,00

256.240.568,00 256.240.568,00

16,07% 16,07%

0,01% 0,01%

54,68% 40,25% 11,74% 0,60% 2,10%

23,38% 16,18% 0,33% 2,88% 3,99%

0,07% 0,07%

4,73% 3,00% 0,63% 1,09%

0,05% 0,03% 0,02%

1,01% 0,31% 0,11% 0,20%

0,40% 0,40%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

64.618.721.139,00 100,00%Total Geral:

64.618.721.139,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

289

Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.BásicasProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De MuseusPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De ElectrificaçãoPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

58.126.962.004,00 37.347.710,00 43.725.000,00 14.575.000,00 72.875.000,00

1.987.961.502,00 131.175.000,00 80.368.900,00 60.000.000,00 57.717.001,00 98.637.906,00 43.725.000,00 261.388.051,00 9.000.000,00 19.527.586,00 74.755.176,00 175.871.668,00

2.996.524.757,00 45.911.251,00 200.000.000,00 80.672.627,00

89,95% 0,06% 0,07% 0,02% 0,11% 3,08% 0,20% 0,12% 0,09% 0,09% 0,15% 0,07% 0,40% 0,01% 0,03% 0,12% 0,27% 4,64% 0,07% 0,31% 0,12%

%Programa Valor

64.618.721.139,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição Medicamentos E Equip.Essenciais P/Rede De Atenção Primária.Cuidados Primários De SaúdeFormação De Professores Do FuturoManutenção E Gestão Dos Sistemas De Água Á Nivel Provincial/BenguelaMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De Saúde

179.999,00 10.023.796.127,00

7.212.322,00 26.071.866,00 60.169.727,00 32.706.186,00 45.000.000,00 53.637.906,00

1.622.212.204,00 37.347.710,00 60.000.000,00 389.133.139,00 150.600.000,00 68.534.000,00

34.647.532.894,00 11.221.636.434,00 2.107.656.449,00

0,00% 16,55% 0,01% 0,04% 0,10% 0,05% 0,07% 0,09% 2,68% 0,06% 0,10% 0,64% 0,25% 0,11%

57,22% 18,53% 3,48%

%Projecto / Actividade Valor 60.553.426.963,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.065.294.176,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Balombo 32.793.751,00

Construção Da Administração Municipal Do Balombo 32.793.751,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

290

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Baía Farta

Benguela

Bocoio

Caimbambo

Catumbela

Chongoroi

191.857.836,00

392.325.058,00

126.093.613,00

126.093.613,00

297.497.438,00

144.458.113,00

Projecto Água Para Todos Baía Farta PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Baía Farta PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - PcpElectrificação Do Vale Dombe GrandeConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-FartaConstrução De 1 Lota No Município Da Baía-Farta

Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela PcpReabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- BenguelaReabilitação Da Rua Dos Gaiatos BenguelaReabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia BenguelaReabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela.Reabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De BenguelaReablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato ( Junto A Unta) BenguelaConstrução De Infraestruturas De Microfomento Benguela - PcpConstrução De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em BenguAterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean BenguelaAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela SulConstrução De 1 Lota No Município De BenguelaConstrução Do Edifício Das 3 Direcções Provinciais

Projecto Água Para Todos Bocoio PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bocoio PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Bocoio - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do Bocoio

Projecto Água Para Todos Caimbambo PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Caimbambo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Caimbambo - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município De Caimbambo

Construção Da Administração Municipal Da CatumbelaProjecto Água Para Todos Catumbela PcpReabilitação Canal De Derivação Do Rio Halo Perimetro Do CavacoConstruçao Infraestruturas Sociais - Catumbela PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - PcpElectrificação Do Vale Do CavacoAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Catumbela

Projecto Água Para Todos Chongoroi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chongoroi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Chongoroi - PcpConstrução Administração Da Povoação Do Malongo - Chongoroi BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do Chongoroi

23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.860,00 43.725.000,00 26.934.600,00 43.725.000,00

23.333.333,00 45.911.251,00 80.368.900,00 19.527.586,00 14.575.000,00 9.000.000,00 18.364.500,00 3.793.861,00 16.761.251,00 43.725.000,00 43.725.000,00 43.725.000,00 29.514.376,00

23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 26.934.600,00

23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 26.934.600,00

32.793.751,00 23.333.333,00 43.725.000,00 50.346.043,00 3.793.860,00 45.911.251,00 43.725.000,00 53.869.200,00

23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 18.364.500,00 26.934.600,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

291

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.394.631.849,00 821.725.489,00 41.518.381,00 531.267.979,00

120.000,00 84.326.636,00 84.326.636,00

1.355.581.531,00 899.466.790,00 45.534.080,00 410.449.415,00

131.246,00

Administração Municipal Da Baía Farta

Administração Municipal Da Catumbela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

94,30% 55,56%

2,81% 35,92%

0,01% 5,70% 5,70%

94,14% 62,47%

3,16% 28,51%

0,01%

1.478.958.485,00

1.439.908.167,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cubal

Ganda

Lobito

Vários Municípios- Benguela

129.331.086,00

193.155.013,00

267.325.322,00

2.164.363.333,00

Construção Do Hospital Municipal Do CubalProjecto Água Para Todos Cubal PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Cubal PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cubal - PcpConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do CubalConstrução De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do Cubal

Projecto Água Para Todos Ganda PcpConstrução Da Repartição De Finanças No Municipio Da Ganda BenguelaReabilitação Da Administração Municipal Da Ganda BenguelaConstrução Infraestruturas Sociais - Ganda PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ganda - PcpAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Ganda BenguelaConstrução De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Ganda

Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito PcpConstrução Do Hospital Municipal Do LobitoIluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30kmProjecto Água Para Todos Lobito PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Lobito - PcpAterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango BenguelaConstrução De 1 Lota No Município Do Lobito

Programa Água Para Todos - Benguela 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Benguela 2015Projecto Água Para Todos Benguela Pcp

18.218.750,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.860,00 26.934.600,00 6.704.500,00

23.333.333,00 30.170.251,00 38.171.926,00 50.346.043,00 3.793.860,00 20.405.000,00 26.934.600,00

81.087.710,00 18.218.750,00 72.875.000,00 23.333.333,00 3.793.861,00 24.291.668,00 43.725.000,00

200.000.000,00 1.941.030.000,00

23.333.333,00

Page 235: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

292

Despesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

84.326.636,00 84.326.636,00

1.176.240.931,00 722.215.888,00 29.906.071,00 406.149.689,00 17.969.283,00 84.326.636,00 84.326.636,00

5.340.124.817,00 4.134.233.652,00 439.601.093,00 750.124.573,00 16.165.499,00 57.313.927,00 57.313.927,00

1.408.260.200,00 979.602.717,00 39.114.359,00 389.423.124,00

120.000,00 6.853.400,00 6.853.400,00

2.112.236.280,00 1.537.173.735,00

72.854.429,00 501.802.557,00

405.559,00 106.012.413,00 106.012.413,00

1.160.607.848,00 764.208.237,00 34.742.914,00 361.397.398,00

Administração Municipal Da Ganda

Administração Municipal De Benguela

Administração Municipal Do Balombo

Administração Municipal Do Bocoio

Administração Municipal Do Caimbambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

5,86% 5,86%

93,31% 57,29%

2,37% 32,22%

1,43% 6,69% 6,69%

98,94% 76,60%

8,14% 13,90%

0,30% 1,06% 1,06%

99,52% 69,22%

2,76% 27,52%

0,01% 0,48% 0,48%

95,22% 69,30%

3,28% 22,62%

0,02% 4,78% 4,78%

91,63% 60,33%

2,74% 28,53%

1.260.567.567,00

5.397.438.744,00

1.415.113.600,00

2.218.248.693,00

1.266.620.261,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 236: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

293

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador

259.299,00 106.012.413,00 106.012.413,00

737.208.466,00 342.385.960,00 26.668.508,00 367.808.368,00

345.630,00 106.012.413,00 106.012.413,00

1.325.785.254,00 733.658.783,00 63.571.915,00 524.867.180,00 3.687.376,00 84.326.636,00 84.326.636,00

1.993.002.074,00 1.258.203.901,00

90.225.850,00 641.670.273,00 2.902.050,00

115.068.304,00 115.068.304,00

25.449.909.024,00 22.356.523.077,00 1.645.510.956,00 1.445.868.913,00

2.006.078,00 917.000,00 917.000,00

2.122.156.449,00 1.854.927.442,00 111.914.366,00

Administração Municipal Do Chongoroi

Administração Municipal Do Cubal

Administração Municipal Do Lobito

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela

Direcção Provincial Da Saúde De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,02% 8,37% 8,37%

87,43% 40,60%

3,16% 43,62%

0,04% 12,57% 12,57%

94,02% 52,03%

4,51% 37,22%

0,26% 5,98% 5,98%

94,54% 59,69%

4,28% 30,44%

0,14% 5,46% 5,46%

100,00% 87,84%

6,47% 5,68% 0,01% 0,00% 0,00%

100,00% 87,41%

5,27%

843.220.879,00

1.410.111.890,00

2.108.070.378,00

25.450.826.024,00

2.122.156.449,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 237: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

294

Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

155.286.941,00 27.700,00

9.002.877.832,00 3.656.074.279,00 241.865.596,00

1.956.932.163,00 3.148.005.794,00 3.202.010.449,00 3.202.010.449,00

2.562.841.670,00 961.449.944,00 68.425.000,00

1.527.966.726,00 5.000.000,00

2.707.450.892,00 1.388.942.911,00

97.555.510,00 1.220.952.471,00

2.402.202,00 2.402.202,00

729.896.957,00 630.778.430,00 30.854.000,00 68.263.593,00

934,00

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

Hospital Regional Do Lobito

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

7,32% 0,00%

73,76% 29,96%

1,98% 16,03% 25,79% 26,24% 26,24%

100,00% 37,51%

2,67% 59,62%

0,20%

99,91% 51,26%

3,60% 45,06%

0,09% 0,09%

100,00% 86,42%

4,23% 9,35% 0,00%

12.204.888.281,00

2.562.841.670,00

2.709.853.094,00

729.896.957,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

295

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

47.753.638.889,00 32.985.592.966,00 32.985.592.966,00 2.350.900.153,00 2.350.900.153,00

10.014.901.408,00 4.077.339.594,00 5.937.561.814,00 2.402.244.362,00 2.402.244.362,00 5.535.255.473,00 5.535.255.473,00 5.535.255.473,00

89,61% 61,90% 61,90%

4,41% 4,41%

18,79% 7,65%

11,14% 4,51% 4,51%

10,39% 10,39% 10,39%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

5.408.283.409,00 5.403.708.409,00

4.575.000,00

28.120.685.999,00 23.008.574.796,00 4.480.141.901,00 415.219.163,00 216.750.139,00

11.820.190.974,00 7.834.935.573,00 259.720.100,00

2.106.548.185,00 1.618.987.116,00

1.543.577.193,00 79.203.191,00 116.177.342,00

1.348.196.660,00

5.811.964.155,00 2.553.696.413,00 650.686.311,00 25.320.008,00 354.967.162,00

2.227.294.261,00

160.558.834,00 139.896.645,00 20.662.189,00

343.633.798,00 233.276.158,00 233.276.158,00

10,15% 10,14% 0,01%

52,77% 43,18% 8,41% 0,78% 0,41%

22,18% 14,70% 0,49% 3,95% 3,04%

2,90% 0,15% 0,22% 2,53%

10,91% 4,79% 1,22% 0,05% 0,67% 4,18%

0,30% 0,26% 0,04%

0,64% 0,44% 0,44%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

53.288.894.362,00 100,00%Total Geral:

53.288.894.362,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

296

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Requalificação Das Aldeias RuraisPrograma De Saúde Pública VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

43.169.848.452,00 166.024.401,00 40.609.458,00 12.881.521,00 10.015.000,00 10.500.000,00 28.928.129,00 11.270.000,00 102.919.224,00 8.146.808,00 10.500.023,00 23.495.074,00 6.343.311,00

470.421.146,00 1.410.582.301,00 145.846.390,00 59.735.946,00 20.662.189,00 30.670.800,00 80.000.000,00 136.897.851,00 486.779.156,00 177.300.000,00 8.112.220,00 6.750.000,00

2.553.696.413,00 298.322.813,00 15.400.000,00 20.792.800,00

3.391.133.076,00 374.309.860,00

81,01% 0,31% 0,08% 0,02% 0,02% 0,02% 0,05% 0,02% 0,19% 0,02% 0,02% 0,04% 0,01% 0,88% 2,65% 0,27% 0,11% 0,04% 0,06% 0,15% 0,26% 0,91% 0,33% 0,02% 0,01% 4,79% 0,56% 0,03% 0,04% 6,36% 0,70%

%Programa Valor

53.288.894.362,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Manutenção De Infraestrutura EscolaresAbastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAbastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAcções De Apoio Ao CarnavalAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAcções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAcções Reint.Social Dos Repat.Desmobilizados E Antigos CombatentesAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural

7.000.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 25.131.564,00 16.100.714,00 38.670.823,00 15.000.220,00

6.128.917.657,00 7.394.360,00

116.177.342,00 263.163.779,00

0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,05% 0,04% 0,08% 0,03%

13,34% 0,02% 0,25% 0,57%

%Projecto / Actividade Valor 45.953.597.890,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

297

Apoio As Familias Em Situação De PobrezaApoio Directo A Produção CamponesaAquis. Medicamentos Prevenção Combate Grandes Endemias/HuamboAquisição De Vacinas Para Animais/Huambo 2Campanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeFomento Da Produção De Cereais/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/Huambo 2Manutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaManutenção De Infra-Estruturas Hospitalares Da ProvínciaManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção E Gestão De Sistemas De Água A Nível ProvincialMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma De Vacinação HpvProjecto De Combate A TuberculosePromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoReabilitação Física Dos Ex-Militares Def. De GuerraServicos De Saúde PúblicaServiços De Reabilitação Física

15.743.019,00 20.172.945,00 171.524.033,00 34.399.510,00 11.186.490,00 9.000.000,00

1.685.469.029,00 40.600.500,00 6.343.311,00 42.678.018,00 80.000.000,00 45.300.800,00 45.919.316,00 1.800.000,00 70.362.597,00 415.219.163,00 146.049.436,00 74.016.948,00

27.041.240.336,00 9.208.232.361,00

10.425.000,00 7.224.169,00 4.563.001,00 40.540.411,00 29.004.101,00 16.064.344,00 4.790.140,00 50.272.453,00

0,03% 0,04% 0,37% 0,07% 0,02% 0,02% 3,67% 0,09% 0,01% 0,09% 0,17% 0,10% 0,10% 0,00% 0,15% 0,90% 0,32% 0,16%

58,84% 20,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,09% 0,06% 0,03% 0,01% 0,11%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.335.296.472,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bailundo

Balombo

Catchiungo

Caála

99.159.013,00

100.875.180,00

88.004.356,00

77.473.235,00

Projecto Água Para Todos Bailundo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bailundo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bailundo Pcp

Projecto Água Para Todos Balombo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Balombo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Balombo - Pcp

Projecto Água Para Todos Cachiungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cachiungo Pcp

Projecto Água Para Todos Caála PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Caala PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Caala- Pcp

23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00

23.333.333,00 73.470.543,00 4.071.304,00

1.696.854,00 86.307.502,00

23.333.333,00 50.346.042,00 3.793.860,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

298

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ecunha

Huambo

Londuimbale

Longonjo

Mungo

Tchicala Cholohanga

Tchindjendje

50.346.042,00

4.006.411.871,00

99.159.013,00

278.159.014,00

77.473.236,00

173.468.873,00

99.159.013,00

Construção Infraestruturas Sociais - Ecunha Pcp

Reabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpEstudos E Projectos/HuamboPrograma Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Construção Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConst. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboRequalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Província Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Construção Da Viação E Transito Do HuamboReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da BabaeraConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboConstrução De Infraestrutura De Microfomento Huambo- PcpConstrução Apetrechamento Centro Materno Infantil Na Comuna Do Ngove

Projecto Água Para Todos Londuimbali PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Londuimbali PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Londuimbali- Pcp

Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoProjecto Água Para Todos Longonjo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Longonjo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Longonjo Pcp

Projecto Água Para Todos Mungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Mungo- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mungo Pcp

Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Projecto Água Para Todos Tchicala Tcholohanga PcpConstrução Infraestrutura Microfomento Tchicala Tcholohanga- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchicala Tcholohanga Pcp

Projecto Água Para Todos Tchinjenje Pcp

50.346.042,00

115.788.219,00 87.157.000,00 136.897.851,00 275.889.683,00 166.024.401,00 143.784.000,00 326.039.033,00 40.609.458,00 949.043.268,00 135.500.000,00 8.112.220,00

243.779.156,00 102.919.224,00 30.311.826,00 243.000.000,00 484.196.730,00 10.015.000,00 28.928.129,00 117.000.124,00 181.322.689,00 2.793.860,00

177.300.000,00

23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00

179.000.001,00 23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00

23.333.333,00 3.793.860,00 50.346.043,00

74.309.860,00 23.333.333,00 4.071.304,00 71.754.376,00

23.333.333,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

299

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.298.509.480,00 837.432.632,00 54.634.439,00 405.833.609,00

608.800,00 84.326.635,00 84.326.635,00

913.463.567,00 480.770.569,00 30.405.570,00 399.499.221,00 2.788.207,00 93.487.304,00 93.487.304,00

702.839.558,00 324.571.785,00 21.368.072,00 356.774.323,00

125.378,00 65.999.442,00 65.999.442,00

773.051.278,00 370.706.049,00

Administração Municipal Da Caala

Administração Municipal De Cachiungo

Administração Municipal De Ecunha

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,90% 60,56%

3,95% 29,35%

0,04% 6,10% 6,10%

90,72% 47,75%

3,02% 39,67%

0,28% 9,28% 9,28%

91,42% 42,22%

2,78% 46,40%

0,02% 8,58% 8,58%

87,66% 42,04%

1.382.836.115,00

1.006.950.871,00

768.839.000,00

881.856.891,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Ucuma

Vários Municípios-Huambo

67.127.193,00

2.118.480.433,00

Construção De Infraestrutura De Microfomento Tchinjenje- PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchinjenje Pcp

Projecto Água Para Todos Ucuma PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Ucuma- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Ucuma Pcp

Programa De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/HuamboPrograma-Água Para Todos Huambo 2015Projecto Água Para Todos Huambo PcpConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Huambo 2015

4.071.304,00 71.754.376,00

40.000.000,00 3.793.860,00 23.333.333,00

1.537.100,00 300.000.000,00 23.333.333,00

1.793.610.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

300

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes

29.877.460,00 372.453.769,00

14.000,00 108.805.613,00 108.805.613,00

1.164.604.830,00 714.685.877,00 52.026.471,00 395.380.057,00 2.512.425,00

206.887.593,00 206.887.593,00

2.375.773.619,00 1.681.944.803,00 156.327.500,00 536.556.799,00

944.517,00 138.637.593,00 138.637.593,00

656.720.859,00 324.330.632,00 23.876.397,00 308.493.830,00

20.000,00 106.012.413,00 106.012.413,00

792.046.611,00 440.008.914,00 32.511.118,00 319.516.402,00

10.177,00 108.512.413,00 108.512.413,00

665.449.631,00

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

Administração Municipal Do Londuimbali

Administração Municipal Do Longonjo

Administração Municipal Do Mungo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

3,39% 42,24%

0,00% 12,34% 12,34%

84,92% 52,11%

3,79% 28,83%

0,18% 15,08% 15,08%

94,49% 66,89%

6,22% 21,34%

0,04% 5,51% 5,51%

86,10% 42,52%

3,13% 40,45%

0,00% 13,90% 13,90%

87,95% 48,86%

3,61% 35,48%

0,00% 12,05% 12,05%

88,75%

1.371.492.423,00

2.514.411.212,00

762.733.272,00

900.559.024,00

749.776.267,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 244: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

301

Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

313.020.801,00 22.230.593,00 329.437.354,00

760.883,00 84.326.636,00 84.326.636,00

644.420.680,00 297.573.138,00 22.615.596,00 322.493.146,00 1.738.800,00

110.682.413,00 110.682.413,00

696.307.618,00 359.809.422,00 25.538.045,00 309.379.751,00 1.580.400,00 73.980.593,00 73.980.593,00

70.761.227,00 61.102.053,00 4.764.659,00 4.755.908,00 138.607,00

259.720.100,00 163.225.516,00 6.195.326,00 89.939.138,00

360.120,00

22.573.916.233,00 20.420.685.081,00 1.401.923.015,00 741.754.220,00

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

41,75% 2,96%

43,94% 0,10%

11,25% 11,25%

85,34% 39,41%

3,00% 42,71%

0,23% 14,66% 14,66%

90,40% 46,71%

3,32% 40,16%

0,21% 9,60% 9,60%

100,00% 86,35%

6,73% 6,72% 0,20%

100,00% 62,85%

2,39% 34,63%

0,14%

100,00% 90,46%

6,21% 3,29%

755.103.093,00

770.288.211,00

70.761.227,00

259.720.100,00

22.573.916.233,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

302

Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

9.553.917,00

216.319.877,00 136.856.548,00 12.560.932,00 66.902.397,00

10.734.854.887,00 4.306.069.483,00 322.542.690,00

3.727.137.452,00 2.379.105.262,00 4.338.596.825,00 4.338.596.825,00

2.579.583.789,00 1.337.421.336,00 101.243.974,00

1.140.364.050,00 554.429,00

378.275.263,00 232.432.075,00 16.109.779,00 128.419.409,00 1.314.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

257.019.782,00 182.946.252,00 14.148.517,00 59.810.573,00

114.440,00

Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

Hospital Sanatório Do Huambo

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

0,04%

100,00% 63,27%

5,81% 30,93%

71,22% 28,57%

2,14% 24,73% 15,78% 28,78% 28,78%

100,00% 51,85%

3,92% 44,21%

0,02%

96,19% 59,10%

4,10% 32,65%

0,33% 3,81% 3,81%

100,00% 71,18%

5,50% 23,27%

0,04%

216.319.877,00

15.073.451.712,00

2.579.583.789,00

393.275.263,00

257.019.782,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 246: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

303

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Compra De Activos Intangíveis

36.660.527.277,00 24.115.620.004,00 24.115.620.004,00 1.951.083.502,00 1.951.083.502,00

7.520.553.120,00 4.507.119.842,00 3.013.433.278,00 3.073.270.651,00 3.073.270.651,00 2.755.580.076,00 2.755.580.076,00 2.750.720.161,00

4.859.915,00

93,01% 61,18% 61,18%

4,95% 4,95%

19,08% 11,43%

7,65% 7,80% 7,80% 6,99% 6,99% 6,98% 0,01%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

Protecção Social Família E Infância

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Combustiveis E Energia Electricidade

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

7.607.120.422,00 7.607.120.422,00

19.885.188.722,00 16.216.699.870,00 2.079.551.063,00 393.597.003,00

1.195.340.786,00

8.911.360.292,00 4.275.603.764,00 1.983.430.529,00 2.591.646.499,00

60.679.500,00

144.629.332,00 144.629.332,00

2.402.856.873,00 79.994.102,00 434.816.044,00 16.930.880,00

1.871.115.847,00

17.755.367,00 17.755.367,00

208.663.157,00 97.025.998,00 97.025.998,00

4.372.500,00 4.372.500,00

107.264.659,00 107.264.659,00

19,30% 19,30%

50,45% 41,14% 5,28% 1,00% 3,03%

22,61% 10,85% 5,03% 6,58% 0,15%

0,37% 0,37%

6,10% 0,20% 1,10% 0,04% 4,75%

0,05% 0,05%

0,53% 0,25% 0,25%

0,01% 0,01%

0,27% 0,27%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.416.107.353,00 100,00%Total Geral:

39.416.107.353,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

304

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

34.440.562.686,00 5.538.500,00 4.372.500,00

154.139.301,00 97.025.998,00 1.224.301,00 1.749.000,00 39.745.271,00 175.388.366,00 15.706.579,00 17.755.367,00 60.679.500,00 14.866.500,00 6.625.000,00 5.188.702,00

1.228.499.998,00 117.120.408,00

2.825.138.776,00 204.780.600,00

87,38% 0,01% 0,01% 0,39% 0,25% 0,00% 0,00% 0,10% 0,44% 0,04% 0,05% 0,15% 0,04% 0,02% 0,01% 3,12% 0,30% 7,17% 0,52%

%Programa Valor

39.416.107.353,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApetrech. De Novas Unidades EscolaresAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaComemorações Do 4 De AbrilCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrograma Bata Escolar/BiéPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma De AlfabetizaçãoServiços Comunitários

7.287.687.984,00 144.629.332,00 20.000.000,00 48.231.054,00 55.023.675,00 60.679.500,00 4.800.000,00

1.384.661.825,00 17.755.367,00 15.706.579,00 97.025.998,00 29.133.000,00 119.663.780,00 393.597.003,00 133.699.995,00 56.947.200,00

19.315.203.353,00 7.304.579.596,00

3.000.669,00 48.495.271,00 84.000.000,00 1.500.000,00 10.000.000,00 114.985.243,00

19,83% 0,39% 0,05% 0,13% 0,15% 0,17% 0,01% 3,77% 0,05% 0,04% 0,26% 0,08% 0,33% 1,07% 0,36% 0,15%

52,56% 19,88% 0,01% 0,13% 0,23% 0,00% 0,03% 0,31%

%Projecto / Actividade Valor 36.751.006.424,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

305

Município / Projecto / Actividade Total

2.665.100.929,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Andulo

Camacupa

Catabola

Chinguar

Chitembo

Cuemba

Cuito

104.624.121,00

103.201.316,00

113.034.415,00

106.533.965,00

87.577.797,00

119.476.569,00

548.817.532,00

Projecto Água Para Todos Andulo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Andulo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Andulo- PcpAmpliação Do Sistema De Água De Cassumbe, AnduloConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Andulo

Projecto Água Para Todos Camacupa PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camacupa PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Camacupa- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Camacupa

Construção Da Extensão Rede Elétrica Média E Baixa Tensão Em CatabolaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 12 Salas Na CaiueiraProjecto Água Para Todos Catabola PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Catabola PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Catabola- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Catabola I

Construção E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 10 Salas No CutatoProjecto Água Para Todos Chinguar PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Chinguar PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Chinguar- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Chinguar I

Projecto Água Para Todos Tchitembo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tchitembo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Tchitembo- PcpAmpliação Do Sistema De Água De MalengueConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Mutumbo, Chitembo

Construção E Apetrechamento De 1 Club Comunitário No LuandoProjecto Água Para Todos Cuemba PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo 8 Salas No MunhangoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuemba PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuemba- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De SachinemunaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna Do LuandoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuembaConstrução De 1 Centro De Saúde De 30 Camas No Munhango, Cuemba

Reabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Construçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpEstancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoContrução Do Parque Urbano Do KuitoEstudos Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro Chissindo I

23.333.333,00 71.754.376,00 3.793.861,00 991.100,00

4.751.451,00

23.333.333,00 71.344.351,00 3.772.181,00 4.751.451,00

4.372.500,00 4.751.451,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00

2.623.501,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00

23.333.333,00 56.587.709,00 4.071.304,00 991.100,00

2.594.351,00

1.224.301,00 23.333.333,00 2.244.551,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00 4.751.451,00 4.751.451,00 2.594.351,00

79.994.102,00 82.803.876,00 117.120.408,00 14.575.000,00

874.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

306

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.040.369.156,00 487.797.643,00 39.521.339,00 513.050.174,00 100.569.865,00 100.569.865,00

1.021.225.557,00 429.118.602,00 36.443.461,00 555.536.226,00

127.268,00 106.012.413,00 106.012.413,00

Administração Municipal De Camacupa

Administração Municipal De Catabola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,19% 42,75%

3,46% 44,97%

8,81% 8,81%

90,60% 38,07%

3,23% 49,28%

0,01% 9,40% 9,40%

1.140.939.021,00

1.127.237.970,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cunhinga

N'Harêa

Vários Municípios -Bié

82.190.855,00

99.564.362,00

1.300.079.997,00

Programa Água Para Todos/Bié 2015Projecto Água Para Todos Cuito PcpConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No CuitoConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito- PcpConstrução De Mercado Urbano Para 2 Mil Bancas No Bairro BoavistaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No KuitoAmpliação Do Sistema De Água De Jimba Silili, CuitoAmpliação Do Sistema De Água Do KunjeConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do CuitoEstudos Para Reabilitação Arruamentos E Drenagem No Bairro PilotoConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município Do Cuito I

Projecto Água Para Todos Cunhinga PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cunhinga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cunhinga- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Cunhinga

Projecto Água Para Todos Nharea PcpConstruçao Infraestruturas Sociais - Nharea PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nharea- PcpConstrução De Uma Escola Com 12 Salas Na Comuna De LubiaConstrução De Uma Escola Com 12 Salas No Município De Nharêa I

Construção Edifício Sede Governo Província/BiéConstrução De Infra-Estruturas 200 Fogos Bié 2015

200.000.000,00 23.333.333,00 2.565.200,00 3.793.860,00 5.830.000,00 4.751.451,00 699.600,00

2.098.800,00 4.751.451,00 874.500,00

4.751.451,00

23.333.333,00 50.312.210,00 3.793.861,00 4.751.451,00

14.235.780,00 71.754.376,00 4.071.304,00 4.751.451,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

307

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

924.257.799,00 337.675.059,00 23.351.750,00 563.230.990,00 92.595.746,00 92.595.746,00

630.173.151,00 153.674.221,00 11.968.279,00 464.530.651,00 106.012.413,00 106.012.413,00

708.457.923,00 260.345.757,00 16.415.491,00 431.288.051,00

408.624,00 98.414.860,00 98.414.860,00

1.204.824.413,00 547.923.005,00 40.733.756,00 615.923.285,00

244.367,00 105.734.970,00 105.734.970,00

767.152.038,00 289.273.206,00 27.181.806,00 450.594.719,00

102.307,00 109.512.413,00 109.512.413,00

Administração Municipal De Chitembo

Administração Municipal De Cuemba

Administração Municipal De Nharea

Administração Municipal Do Andulo

Administração Municipal Do Chinguar

Administração Municipal Do Cuito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,89% 33,21%

2,30% 55,39%

9,11% 9,11%

85,60% 20,87%

1,63% 63,10% 14,40% 14,40%

87,80% 32,27%

2,03% 53,45%

0,05% 12,20% 12,20%

91,93% 41,81%

3,11% 47,00%

0,02% 8,07% 8,07%

87,51% 33,00%

3,10% 51,40%

0,01% 12,49% 12,49%

1.016.853.545,00

736.185.564,00

806.872.783,00

1.310.559.383,00

876.664.451,00

1.262.255.032,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

308

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.145.470.563,00 537.791.502,00 40.889.610,00 566.789.451,00 116.784.469,00 116.784.469,00

991.502.074,00 440.936.419,00 29.291.476,00 517.240.289,00 4.033.890,00 90.292.804,00 90.292.804,00

15.811.878.346,00 14.203.989.551,00 1.107.209.261,00 500.513.934,00

165.600,00 29.500.000,00 29.500.000,00

1.369.840.512,00 971.282.998,00 65.000.000,00 333.556.514,00

1.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00

9.409.852.467,00 4.277.304.235,00 421.377.273,00

1.643.741.722,00 3.067.429.237,00 1.767.150.123,00 1.767.150.123,00

Administração Municipal Do Cunhinga

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié

Direcção Provincial Da Saúde Do Bié

Governo Provincial Do Bié

Hospital Provincial Do Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,75% 42,61%

3,24% 44,90%

9,25% 9,25%

91,65% 40,76%

2,71% 47,81%

0,37% 8,35% 8,35%

99,81% 89,66%

6,99% 3,16% 0,00% 0,19% 0,19%

97,65% 69,24%

4,63% 23,78%

0,00% 2,35% 2,35%

84,19% 38,27%

3,77% 14,71% 27,44% 15,81% 15,81%

1.081.794.878,00

15.841.378.346,00

1.402.840.512,00

11.177.002.590,00

1.402.987.662,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

309

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

1.402.987.662,00 1.040.143.211,00

61.000.000,00 301.567.237,00

277.214,00

232.535.616,00 138.364.595,00 30.700.000,00 62.989.877,00

481.144,00

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,14%

4,35% 21,49%

0,02%

100,00% 59,50% 13,20% 27,09%

0,21%

232.535.616,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

310

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.515.744.503,00 12.851.294.411,00 12.851.294.411,00

929.717.949,00 929.717.949,00

4.349.653.259,00 2.216.078.794,00 2.133.574.465,00 385.078.884,00 385.078.884,00

2.416.682.920,00 2.416.682.920,00 2.416.682.920,00

88,45% 61,39% 61,39%

4,44% 4,44%

20,78% 10,59% 10,19%

1,84% 1,84%

11,55% 11,55% 11,55%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Prisões

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

3.099.893.505,00 3.099.164.755,00

728.750,00

25.000.000,00 25.000.000,00

26.043.382,00 26.043.382,00

11.363.744.806,00 429.787.856,00

10.480.374.907,00 205.600.000,00 247.982.043,00

4.004.751.146,00 1.172.998.354,00 1.463.785.722,00 1.367.967.070,00

447.972.889,00 56.086.549,00 54.396.875,00 337.489.465,00

1.776.698.815,00 685.640.000,00 616.666.665,00 474.392.150,00

27.411.203,00 24.048.750,00 3.362.453,00

160.911.677,00 130.501.000,00

14,81% 14,81% 0,00%

0,12% 0,12%

0,12% 0,12%

54,29% 2,05%

50,07% 0,98% 1,18%

19,13% 5,60% 6,99% 6,54%

2,14% 0,27% 0,26% 1,61%

8,49% 3,28% 2,95% 2,27%

0,13% 0,11% 0,02%

0,77% 0,62%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

20.932.427.423,00 100,00%Total Geral:

20.932.427.423,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

311

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Intencificacao Da Alfabetização De AdultosPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma De Reordenamento Dos Transportes RodoviáriosPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

17.075.253.927,00 2.000.000,00 17.500.000,00 9.566.345,00 1.457.500,00 15.000.000,00 5.319.875,00 1.530.375,00 20.000.000,00 19.078.675,00 26.211.020,00 2.259.125,00

228.599.753,00 21.157.552,00 1.384.625,00

130.501.000,00 63.755.775,00 24.048.750,00 272.046.655,00 640.640.000,00 4.591.125,00 16.396.875,00

1.623.940.170,00 500.000.000,00 210.188.301,00

81,57% 0,01% 0,08% 0,05% 0,01% 0,07% 0,03% 0,01% 0,10% 0,09% 0,13% 0,01% 1,09% 0,10% 0,01% 0,62% 0,30% 0,11% 1,30% 3,06% 0,02% 0,08% 7,76% 2,39% 1,00%

%Programa Valor

20.932.427.423,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Directo A Produção CamponesaAquisicao De Medicamentos EssenciaisAssistência Técnica Cuidados Primários De SaúdeFomento Da Actividade Agricola/NamibeFormação E Capacitação ProfissionalFormação E Reforço Das Parteiras Tradicionais E Agentes Comunitario/NamibeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A Saúde

4.565.513.715,00 95.501.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00

793.113.382,00 35.000.000,00 2.000.000,00 17.501.486,00 187.600.000,00 151.000.000,00 34.217.000,00

10.842.747.606,00 1.672.806.377,00

10.046.500,00

24,78% 0,52% 0,08% 0,03% 4,30% 0,19% 0,01% 0,09% 1,02% 0,82% 0,19%

58,84% 9,08% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 18.427.047.066,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.505.380.357,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

312

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Bibala

Camacuio

Namibe

228.670.955,00

125.426.149,00

650.922.495,00

Construção Apetrechamento Posto De Saúde No Municipio Da BibalaProjecto Água Para Todos Bibala PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Bibala - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Bibala PcpConstruçao Um Posto Da Policia Nacional Na Area Das Mangueiras BibalaEstudo Sobre A Construção Do Centro Cultural Na BibalaConstrução Do Bloco Operatoriio Do Posto De Saúde Da BibalaConstrução E Apetrechamento De Um Cic-Cec Na BibalaConstrução E Apetrechamento Do Som Na Bibala

Projecto Água Para Todos Camucuio PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Camucuio - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Camucuio PcpConstrução 1 Escola 6 Salas Aulas No Bairro Catete Em CamucuioReabilitação Da Escola Das Cassimbas No Camucuio

Construção Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConstrução Apetrechamento De 1 Cic-Cec Comunidade Da LuciraConstrução E Apetrechamento Do Lar Da 3ª Idade No Município Do NamibeEstudos Sobre Montagem De Um Estaleiro Naval Para Construção De BarcosConstrução Apetrechamento Posto Médico Na Localidade Salinas NamibeConstrução Apetrechamento Uma Escola 6 Salas De Aulas Baia Das PipasConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Juventude No Namibe.Projecto Água Para Todos Namibe PcpConstrução De Arruamento Da Cidade Do NamibeConstrução De Infraestrutura De Microfomento Namibe - PcpEstudo Construção De Loja De Registos E Notariado Município No NamibeEstudo Construção De 1 Campo Polivalente Na Escola Do Iº Ciclo NamibeEstudo De Construção De Uma Esquadra Urbana No NamibeEstudo E Projecto Construção Um Parque Estacionamento NamibeEstudo Para Construção 1 Cluster De Transporte E Logistica NamibeConstrução Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Município NamibeConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Caluvundo NamibeConstrução De 1 Escola De 6 Salas De Aulas Vitundo No NamibeConstrução De 1 Escola 10 Salas Aulas Em Matute NamibeConstrução De 3 Postos De Policiais No Bairro 5 De AbrilEstudos E Projectos Construção Da Delegação Capitania Do Porto LuciraConstrução 1 Escola 10 Salas De Aulas Em Tomé Bentiaba NamibeAmpliação Com 6 Salas De Aulas A Escola Do CassanjeAmpliação Da Escola Boa Esperança No NamibeAmpliação Da Escola Técnica De Saúde No NamibeConclusão Das 5 Casas Para Professores Do Ensino SuperiorConstrução Apetrechamento Posto Médico Do Sinse Bairro Mandume NamibeConstrução De 3 Salas De Aulas No Cic-Cec Do Namibe Para FormaçaoConstrução E Apetrechamento Da Casa De Passagem Do Sinse No Namibe

54.190.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 70.763.680,00 6.964.707,00 1.530.375,00 27.095.000,00 17.500.000,00 23.500.000,00

23.333.333,00 3.793.861,00 70.763.680,00 14.822.775,00 12.712.500,00

81.087.709,00 7.870.500,00 16.396.875,00 4.591.125,00 15.796.385,00 14.822.775,00 13.992.000,00 23.333.333,00 26.211.020,00 3.793.861,00 728.750,00 520.328,00

1.377.338,00 795.795,00

4.591.125,00 24.704.625,00 30.607.500,00 14.822.775,00 24.704.625,00 19.078.675,00

728.750,00 24.704.625,00 21.000.000,00 12.712.500,00 27.095.000,00 20.000.000,00 44.000.000,00 17.500.000,00 25.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

313

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital

639.208.183,00 171.089.445,00 14.888.319,00 443.939.999,00 9.290.420,00

104.734.273,00 104.734.273,00

610.292.521,00 167.111.691,00 15.217.071,00 416.955.853,00 11.007.906,00 104.734.274,00

Administração Municipal Da Bibala

Administração Municipal Do Camucuio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,92% 23,00%

2,00% 59,67%

1,25% 14,08% 14,08%

85,35% 23,37%

2,13% 58,31%

1,54% 14,65%

743.942.456,00

715.026.795,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Tômbua

Virei

Vários Municípios-Namibe

261.973.964,00

83.477.869,00

1.154.908.925,00

Reabilitação Reparação Da Escola Do Campo LivreRemodelação E Requalificação Do Antigo Edificio Do Governo Provincial

Construção Apetrechamento De Um Posto Médico Na Baia Das Pipas TombwaConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 12 Salas De Aulas No TombwaProjecto Água Para Todos Tômbua PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Tômbwa - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Tômbwa PcpConstrução 1 Hospital Municipal No Bairro 5 De Abril No TombwaConstrução De Um Posto De Saúde Na Baia Das Pipas TombwaEstudo De Construção Um Campo De Futebol Com Relva Sintéctica TombwaAmpliaçaõ Do Hospital Municipal Do Tombwa Bloco Operatorio E SanatorioConstrução E Apetrechamento Do Som No Municipio Do TombwaReabilitação Da Escola 2 De Março No Tombwa

Projecto Água Para Todos Virei PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Virei - PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Virei PcpConstrução De Um Cic Cec No Virei

Estudos Sobre Construção Terminal Autocarros Interprovincial MunicipalPrograma Água Para Todos No Namibe 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Namibe 2015Construção De Um Jango Comunitário Para Nucleos JuvenisEstudo Construção Comando Policia Protecção Objectivos EstrategicosEstudo Da Ampilação Do Arquivo Historico

30.975.000,00 97.379.501,00

15.796.385,00 42.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 45.182.500,00 15.796.385,00 1.384.625,00 27.095.000,00 25.000.000,00 12.712.500,00

23.333.333,00 3.793.860,00 49.879.376,00 6.471.300,00

1.530.375,00 500.000.000,00 640.640.000,00 10.056.750,00 1.224.300,00 1.457.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

314

Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

104.734.274,00

676.963.811,00 225.503.996,00 19.687.300,00 418.079.863,00 13.692.652,00 115.058.303,00 115.058.303,00

941.626.714,00 477.692.774,00 36.086.290,00 423.185.189,00 4.662.461,00 83.849.969,00 83.849.969,00

543.602.476,00 125.999.891,00 12.660.084,00 398.045.794,00 6.896.707,00 83.849.969,00 83.849.969,00

500.723.671,00 403.085.540,00 56.202.180,00 41.326.914,00

109.037,00

9.672.618.577,00 8.440.175.279,00 574.056.534,00 658.130.304,00

256.460,00 3.309.957,00 3.309.957,00

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

Administração Municipal Do Virei

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

14,65%

85,47% 28,47%

2,49% 52,79%

1,73% 14,53% 14,53%

91,82% 46,58%

3,52% 41,27%

0,45% 8,18% 8,18%

86,64% 20,08%

2,02% 63,44%

1,10% 13,36% 13,36%

100,00% 80,50% 11,22%

8,25% 0,02%

99,97% 87,23%

5,93% 6,80% 0,00% 0,03% 0,03%

792.022.114,00

1.025.476.683,00

627.452.445,00

500.723.671,00

9.675.928.534,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

315

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

1.909.499.323,00 1.295.948.224,00 108.013.120,00 505.537.979,00 3.046.500,00 3.046.500,00

2.350.419.241,00 1.075.605.531,00

72.549.984,00 863.100.485,00 339.163.241,00

1.918.099.675,00 1.918.099.675,00

670.789.986,00 469.082.040,00 20.357.067,00 181.350.879,00

Direcção Provincial De Saúde Do Namibe

Governo Provincial Do Namibe

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,84% 67,76%

5,65% 26,43%

0,16% 0,16%

55,06% 25,20%

1,70% 20,22%

7,95% 44,94% 44,94%

100,00% 69,93%

3,03% 27,04%

1.912.545.823,00

4.268.518.916,00

670.789.986,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

316

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

47.735.819.844,00 35.529.574.516,00 35.529.574.516,00 2.490.253.080,00 2.490.253.080,00

7.766.689.604,00 4.991.414.833,00 2.775.274.771,00 1.949.302.644,00 1.949.302.644,00 4.738.378.408,00 4.738.378.408,00 4.738.378.408,00

90,97% 67,71% 67,71%

4,75% 4,75%

14,80% 9,51% 5,29% 3,71% 3,71% 9,03% 9,03% 9,03%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Infra-Estrutura Urbana

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura Sivicultura Pesca E Caça

Transportes Transporte Rodoviário

Combustiveis E Energia Electricidade

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

6.267.874.004,00 6.267.874.004,00

31.221.219.263,00 28.089.775.647,00 2.166.607.716,00 531.648.791,00 433.187.109,00

9.474.204.709,00 3.426.913.185,00 2.860.414.438,00 3.186.877.086,00

1.454.111.711,00 9.736.188,00

1.444.375.523,00

3.995.880.037,00 2.299.127.367,00 566.269.283,00

1.130.483.387,00

60.908.528,00 5.750.002,00 5.250.000,00 333.335,00 166.667,00

16.070.834,00 16.070.834,00

1.170.762,00 1.170.762,00

37.916.930,00 37.916.930,00

11,94% 11,94%

59,50% 53,53% 4,13% 1,01% 0,83%

18,05% 6,53% 5,45% 6,07%

2,77% 0,02% 2,75%

7,61% 4,38% 1,08% 2,15%

0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00%

0,03% 0,03%

0,00% 0,00%

0,07% 0,07%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

52.474.198.252,00 100,00%Total Geral:

52.474.198.252,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

317

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

44.788.530.587,00 1.170.762,00

308.856.773,00 763.567.115,00 5.250.000,00

2.299.127.367,00 4.112.257.078,00 195.438.570,00

85,35% 0,00% 0,59% 1,46% 0,01% 4,38% 7,84% 0,37%

%Programa Valor

52.474.198.252,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

7.473.321.917,00 9.736.188,00

2.094.735.584,00 531.648.791,00 142.980.010,00 95.947.600,00

29.926.003.357,00 7.379.469.125,00

15,68% 0,02% 4,40% 1,12% 0,30% 0,20%

62,80% 15,49%

%Projecto / Actividade Valor 47.653.842.572,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.820.355.680,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Caconda

Cacula

Caluquembe

Chibia

Chicomba

Chipindo

93.963.680,00

82.623.172,00

93.963.680,00

96.224.208,00

74.416.806,00

93.963.680,00

Projecto Água Para Todos Caconda PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caconda Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaProjecto Água Para Todos Cacula PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cacula- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cacula Pcp

Projecto Água Para Todos Caluquembe PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Caluquembe Pcp

Projecto Água Para Todos Chibia PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Chibia- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chibia PcpConstrução Da Represa De N'Ompombo(Chibia)/Huíla

Construção Da Microturbina De ChicombaProjecto Água Para Todos Chicomba PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Chicomba PcpConstrução Da Microturbina De Chicomba - Açude E Equipamentos

Projecto Água Para Todos Chipindo Pcp

23.200.000,00 70.763.680,00

5.927.367,00 23.333.333,00 3.772.181,00 49.590.291,00

23.200.000,00 70.763.680,00

21.500.000,00 3.793.861,00 70.763.680,00

166.667,00

1.170.762,00 23.200.000,00 49.879.376,00

166.668,00

23.200.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

318

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuvango

Gambos

Humpata

Jamba

Lubango

Matala

Quilengues

97.756.571,00

108.699.868,00

202.423.238,00

75.173.237,00

1.013.994.026,00

223.307.542,00

76.972.736,00

Construção Infraestruturas Sociais -Chipindo Pcp

Projecto Água Para Todos Cuvango PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Cuvango - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Cuvango Pcp

Projecto Água Para Todos Gambos PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Gambos - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Gambos PcpConstrução Da Represa Da Embala Do Rei Dos Gambos/Huíla - Estiagem

Projecto Água Para Todos Humpata PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas - Palanca Humpata/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Humpata- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Humpata Pcp

Projecto Água Para Todos Jamba PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Jamba- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Jamba Pcp

Projecto Água Para Todos Lubango PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Lubango (Mapunda)/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Mitcha Lubango/HuílaConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Tchioco(Lubango)/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Lubango - PcpReabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província Da HuílaReabilitação Estrada Banco Sol Santo Antonio - Ferrovia Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Rotunda João Almeida - Nduva Lubango/HuílaReabilitação Troço Estrada Subestação- Linha Férrea Lubango /HuílaConstrução Infraestruturas Sociais -Lubango PcpConstrução Troço B Acesso Centralidade Eiva Lubango/HuílaAbertura De 60 Furos De Água Na Província Da HuílaAmpliação Do Instituto Politecnico Arimba Lubango/HuílaConstrução Da Represa Da Arimba(Lubango)/Huíla

Projecto Água Para Todos Matala PcpConstrução E Apetrechamento Escola 24 Salas Sede Matala/HuílaConstrução De Infraestrutura De Microfomento Matala- PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Matala Pcp

Projecto Água Para Todos Quilengues PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quilengues - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quilengues Pcp

70.763.680,00

40.000.000,00 3.793.861,00 53.962.710,00

21.500.000,00 3.793.861,00 49.875.292,00 33.530.715,00

23.333.333,00 125.416.668,00 3.793.861,00 49.879.376,00

21.500.000,00 3.793.861,00 49.879.376,00

23.333.333,00 100.333.334,00 168.416.668,00 100.333.334,00 3.793.861,00 5.250.000,00 16.070.834,00 105.665.730,00 44.194.792,00 81.087.709,00 142.925.417,00 78.771.904,00 143.650.443,00

166.667,00

23.333.333,00 125.416.668,00 3.793.861,00 70.763.680,00

23.333.333,00 3.793.861,00 49.845.542,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

319

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

563.684.554,00 145.937.018,00 9.463.510,00

408.284.026,00 102.910.941,00 102.910.941,00

731.243.913,00 257.465.483,00 19.273.269,00 454.405.161,00

100.000,00 83.859.970,00 83.859.970,00

537.215.745,00 160.210.356,00 12.083.874,00 364.225.995,00

695.520,00 82.026.637,00 82.026.637,00

679.283.186,00 159.287.460,00 10.668.726,00 508.242.902,00 1.084.098,00

104.744.274,00 104.744.274,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,56% 21,89%

1,42% 61,25% 15,44% 15,44%

89,71% 31,59%

2,36% 55,75%

0,01% 10,29% 10,29%

86,75% 25,87%

1,95% 58,82%

0,11% 13,25% 13,25%

86,64% 20,32%

1,36% 64,82%

0,14% 13,36% 13,36%

666.595.495,00

815.103.883,00

619.242.382,00

784.027.460,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Quipungo

Vários Municípios-Huíla

77.006.570,00

2.409.866.666,00

Projecto Água Para Todos Quipungo PcpConstrução De Infraestrutura De Microfomento Quipungo - PcpConstrução Infraestruturas Sociais -Quipungo Pcp

Programa Água Para Todos Huíla 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Huíla 2015

23.333.333,00 3.793.861,00 49.879.376,00

116.666.666,00 2.293.200.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

320

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

550.664.433,00 152.041.450,00 10.903.983,00 387.719.000,00 100.817.080,00 100.817.080,00

587.548.028,00 172.274.954,00 8.242.716,00

407.030.358,00 83.549.205,00 83.549.205,00

503.575.031,00 158.859.986,00 12.775.269,00 331.674.068,00

265.708,00 100.817.080,00 100.817.080,00

494.242.611,00 127.918.079,00 12.635.126,00 352.339.406,00 1.350.000,00 79.932.776,00 79.932.776,00

488.833.787,00 108.513.676,00 7.357.815,00

372.830.308,00 131.988,00

100.817.080,00 100.817.080,00

Administração Municipal De Caconda

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,52% 23,34%

1,67% 59,51% 15,48% 15,48%

87,55% 25,67%

1,23% 60,65% 12,45% 12,45%

83,32% 26,28%

2,11% 54,88%

0,04% 16,68% 16,68%

86,08% 22,28%

2,20% 61,36%

0,24% 13,92% 13,92%

82,90% 18,40%

1,25% 63,23%

0,02% 17,10% 17,10%

651.481.513,00

671.097.233,00

604.392.111,00

574.175.387,00

589.650.867,00

720.863.793,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

321

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

616.253.822,00 138.265.386,00 9.798.718,00

466.189.718,00 2.000.000,00

104.609.971,00 104.609.971,00

521.774.058,00 173.500.177,00 10.681.200,00 337.040.537,00

552.144,00 83.826.136,00 83.826.136,00

487.565.204,00 114.143.652,00 11.241.731,00 361.694.167,00

485.654,00 83.859.970,00 83.859.970,00

819.121.262,00 412.316.238,00 26.614.273,00 379.316.808,00

873.943,00 115.068.303,00 115.068.303,00

598.915.044,00 128.532.246,00 9.250.027,00

460.885.914,00 246.857,00

82.022.553,00 82.022.553,00

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,49% 19,18%

1,36% 64,67%

0,28% 14,51% 14,51%

86,16% 28,65%

1,76% 55,65%

0,09% 13,84% 13,84%

85,32% 19,98%

1,97% 63,30%

0,08% 14,68% 14,68%

87,68% 44,14%

2,85% 40,60%

0,09% 12,32% 12,32%

87,95% 18,88%

1,36% 67,68%

0,04% 12,05% 12,05%

605.600.194,00

571.425.174,00

934.189.565,00

680.937.597,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

322

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

27.235.230.423,00 24.881.010.224,00 1.805.620.460,00 546.882.539,00 1.717.200,00

2.965.637.372,00 2.723.322.145,00 158.995.831,00 82.933.324,00

386.072,00

7.431.659.552,00 4.187.773.227,00 267.457.773,00

1.054.540.122,00 1.921.888.430,00 3.429.516.432,00 3.429.516.432,00

135.950.434,00 92.859.305,00 6.839.154,00 36.231.296,00

20.679,00

1.549.360.079,00 1.028.811.869,00

64.986.253,00 438.057.606,00 17.504.351,00

238.061.306,00 206.531.585,00 15.363.372,00 16.166.349,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla

Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla

Governo Provincial Da Huíla

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huíla

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 91,36%

6,63% 2,01% 0,01%

100,00% 91,83%

5,36% 2,80% 0,01%

68,42% 38,56%

2,46% 9,71%

17,70% 31,58% 31,58%

100,00% 68,30%

5,03% 26,65%

0,02%

100,00% 66,40%

4,19% 28,27%

1,13%

100,00% 86,76%

6,45% 6,79%

27.235.230.423,00

2.965.637.372,00

10.861.175.984,00

135.950.434,00

1.549.360.079,00

238.061.306,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

323

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.869.985.792,00 10.648.960.964,00 10.648.960.964,00

810.579.547,00 810.579.547,00

5.523.145.523,00 2.849.053.683,00 2.674.091.840,00 887.299.758,00 887.299.758,00

4.295.611.008,00 4.295.611.008,00 4.295.611.008,00

80,62% 48,04% 48,04%

3,66% 3,66%

24,92% 12,85% 12,06%

4,00% 4,00%

19,38% 19,38% 19,38%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços De Protecção Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Recreativos E Desportivos Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Transformadora

3.482.715.570,00 3.482.715.570,00

1.162.782.061,00 1.162.782.061,00

9.293.656.847,00 427.710.754,00

8.002.956.992,00 263.313.131,00 599.675.970,00

5.186.090.939,00 2.627.868.926,00 1.024.774.827,00 1.533.447.186,00

590.618.167,00 25.000.000,00 565.618.167,00

1.700.622.456,00 464.097.668,00 385.833.332,00 10.000.000,00 840.691.456,00

226.292.927,00 114.726.261,00 111.566.666,00

447.317.833,00 336.341.135,00 336.341.135,00

85.283.397,00 85.283.397,00

15,71% 15,71%

5,25% 5,25%

41,93% 1,93%

36,11% 1,19% 2,71%

23,40% 11,86% 4,62% 6,92%

2,66% 0,11% 2,55%

7,67% 2,09% 1,74% 0,05% 3,79%

1,02% 0,52% 0,50%

2,02% 1,52% 1,52%

0,38% 0,38%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

22.165.596.800,00 100,00%Total Geral:

22.165.596.800,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

324

Actividade PermanenteDívida Publica Prog.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia EléctricaProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promoção Do Programa De Habitação SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosReservas

16.135.016.441,00 700.000,00

18.000.000,00 15.003.360,00 10.000.000,00 27.354.366,00 208.190.500,00

1.548.465.659,00 72.916.668,00 39.334.057,00 46.666.668,00 51.674.441,00 356.439.836,00 10.000.000,00 10.000.000,00 114.726.261,00 180.507.800,00 141.237.327,00 378.618.334,00 434.931.000,00

2.044.480.748,00 245.833.334,00 75.500.000,00

72,79% 0,00% 0,08% 0,07% 0,05% 0,12% 0,94% 6,99% 0,33% 0,18% 0,21% 0,23% 1,61% 0,05% 0,05% 0,52% 0,81% 0,64% 1,71% 1,96% 9,22% 1,11% 0,34%

%Programa Valor

22.165.596.800,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquis. De 12 Sistemas De Energ. Solar P/ Os Postos De Saúde/OmbadjaAquis. De 20 Pivós Irrigaç. Ao Longo Margem Rios Cunene E CuvelaiAquis. De 250 Reservatórios Plást. De Água De 10 Mil Litros/CuneneAquis. De 6 Unidades Móveis De Saúde Para A Província/Cunene Comemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFomento Á Prod. Da Mandioc. E Batat. Doce Em Ombandja E Cuvelai/CuneneFormação De Agentes Comunitários Sobre Tratamento De Gado/CuneneLimpeza E SaneamentoMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Manutenção

78.854.366,00 3.637.027.419,00

10.000.000,00 15.003.360,00 125.800.000,00 75.500.000,00 141.237.327,00 15.408.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

1.004.373.160,00 10.000.000,00 10.000.000,00 176.564.581,00 263.313.131,00 153.813.337,00 41.120.400,00

8.611.903.880,00 62.000.000,00

0,44% 20,07% 0,06% 0,08% 0,69% 0,42% 0,78% 0,09% 0,03% 0,03% 0,03% 5,54% 0,06% 0,06% 0,97% 1,45% 0,85% 0,23%

47,52% 0,34%

%Projecto / Actividade Valor 18.122.240.020,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

325

Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/Sida

3.622.746.618,00 10.174.441,00 43.000.000,00

19,99% 0,06% 0,24%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.043.356.780,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cahama

Cuanhama

Curoca

Cuvelai

Namacunde

Ombadja

191.827.347,00

2.098.560.929,00

99.159.013,00

78.123.237,00

197.979.904,00

213.335.181,00

Construção Apetrechamento 1 Centro Saúde Para 30 Camas Em OtchindjauProjecto Água Para Todos Cahama PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cahama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cahama - PcpConstrução De 10 Chimpacas No Município Da Cahama Cunene

Reabilitação Do Hospital Geral De OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama PcpConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneConst. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaProjecto Água Para Todos Cuanhama PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuanhama - PcpConstrução Pavilhão Desportivo No Palácio Em Ondjiva CuneneConstrução 1 Escola I Ciclo Com 12 Salas Em Oshimolo CuneneEstudos Construção Infra-Estrutura Integradas De Omwongo 3 Em OndjivaEstudos Construção Infra-Estruturas Integradas Omwongo 4 Em OndjivaConstrução Suite Presidencial Palácio Governo Ondjiva Cunene

Projecto Água Para Todos Curoca PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Curoca PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Curoca - Pcp

Ampliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiProjecto Água Para Todos Cuvelai PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuvelai PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuvelai- Pcp

Construção Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução Infraestruturas Sociais - Namacunde PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Namacunde- PcpProjecto Água Para Todos Namacunde PcpConstrução De 10 Chimpacas No Município De Namacunde Cunene

Reabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloProjecto Água Para Todos Ombadja Pcp

19.751.667,00 23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00 72.916.667,00

241.300.000,00 111.566.666,00 110.000.000,00 98.496.042,00

1.152.782.061,00 85.283.397,00 93.301.500,00 23.333.333,00 5.891.667,00

114.726.261,00 15.213.334,00 8.750.000,00 8.750.000,00 29.166.668,00

23.333.333,00 71.754.376,00 4.071.304,00

650.000,00 23.333.333,00 50.346.043,00 3.793.861,00

47.590.000,00 50.346.042,00 3.793.861,00 23.333.333,00 72.916.668,00

44.000.000,00 23.333.333,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

326

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

733.401.823,00 306.243.185,00 19.611.286,00 405.360.152,00 2.187.200,00

106.012.413,00 106.012.413,00

664.196.849,00 126.072.583,00 8.962.566,00

529.098.900,00 62.800,00

134.574.442,00 134.574.442,00

464.238.691,00 78.455.159,00 6.754.530,00

378.663.936,00 365.066,00

106.012.413,00 106.012.413,00

Administração Municipal Da Cahama

Administração Municipal De Cuanhama

Administração Municipal De Curoca

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,37% 36,48%

2,34% 48,29%

0,26% 12,63% 12,63%

83,15% 15,78%

1,12% 66,24%

0,01% 16,85% 16,85%

81,41% 13,76%

1,18% 66,40%

0,06% 18,59% 18,59%

839.414.236,00

798.771.291,00

570.251.104,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Vários Municípios-Cunene

Xangongo

934.305.669,00

230.065.500,00

Construção Infraestruturas Sociais - Ombadja PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Ombadja- PcpConstrução1 Escola 12 Salas No Catequeiro Ombadja CuneneConstrução De 1 Escola Do Iº Cíclo 12 Salas Na Canganda Cunene

Construção Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConst. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CunenePrograma Água Para Todos Cunene 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cunene 2015Abertura De 35 Furos De Água Na Província Do Cunene

Rebilitação Escola Do Ii Ciclo Com 12 Salas No Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona1 Em Xangongo CuneneResselagem E Asfaltagem De Ruas Na Zona2 Em Xangongo Cunene

73.470.542,00 4.071.304,00 20.918.334,00 47.541.668,00

198.833.535,00 54.707.800,00 100.000.000,00 434.931.000,00 145.833.334,00

21.875.000,00 104.065.500,00 104.125.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

327

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

549.818.178,00 168.851.649,00 10.433.383,00 370.533.146,00 84.326.637,00 84.326.637,00

682.294.952,00 268.277.025,00 19.074.455,00 394.931.472,00

12.000,00 84.326.636,00 84.326.636,00

822.308.777,00 302.353.535,00 21.951.410,00 498.003.832,00 107.728.579,00 107.728.579,00

7.440.447.350,00 6.331.107.483,00 470.553.025,00 636.449.328,00 2.337.514,00 21.000.000,00 21.000.000,00

1.274.860.057,00 992.142.264,00 72.456.142,00 210.226.813,00

34.838,00 156.240.687,00 156.240.687,00

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene

Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene

Governo Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,70% 26,63%

1,65% 58,43% 13,30% 13,30%

89,00% 34,99%

2,49% 51,52%

0,00% 11,00% 11,00%

88,42% 32,51%

2,36% 53,55% 11,58% 11,58%

99,72% 84,85%

6,31% 8,53% 0,03% 0,28% 0,28%

89,08% 69,33%

5,06% 14,69%

0,00% 10,92% 10,92%

634.144.815,00

766.621.588,00

930.037.356,00

7.461.447.350,00

1.431.100.744,00

7.386.563.506,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 271: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

328

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

3.891.174.305,00 1.275.861.279,00 136.555.876,00

1.596.468.810,00 882.288.340,00

3.495.389.201,00 3.495.389.201,00

1.347.244.810,00 799.596.802,00 44.226.874,00 503.409.134,00

12.000,00

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

52,68% 17,27%

1,85% 21,61% 11,94% 47,32% 47,32%

100,00% 59,35%

3,28% 37,37%

0,00%

1.347.244.810,00 100,00%

Page 272: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

329

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

18.920.457.439,00 9.146.822.976,00 9.146.822.976,00 622.420.119,00 622.420.119,00

5.760.629.151,00 3.119.135.307,00 2.641.493.844,00 3.390.585.193,00 3.390.585.193,00 14.299.677.221,00 14.299.677.221,00 14.299.677.221,00

56,95% 27,53% 27,53%

1,87% 1,87%

17,34% 9,39% 7,95%

10,21% 10,21% 43,05% 43,05% 43,05%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Educação Ensino Pré-Escolar Ensino Primário Ensino Secundário Serviços Subsidiários À Educação Ensino Técnico-Profissional

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados Serviços De Centros Médicos E De Maternidade Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Família E Infância Velhice Sobrevivência

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Saneamento Básico Infra-Estrutura Urbana

Recreação, Cultura E Religião Serviços Culturais Serviços Recreativos E Desportivos

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça

4.519.335.634,00 4.519.335.634,00

250.000.000,00 250.000.000,00

8.513.130.026,00 674.456.455,00 902.508.573,00

5.973.692.338,00 357.363.754,00 605.108.906,00

5.518.957.557,00 2.421.964.072,00 190.920.149,00

1.946.507.388,00 959.565.948,00

3.408.027.886,00 20.921.551,00 403.167.359,00

2.983.938.976,00

8.242.395.882,00 2.504.000.000,00 1.087.091.297,00 1.480.000.000,00 3.171.304.585,00

1.228.526.616,00 265.000.000,00 963.526.616,00

1.457.893.228,00 131.730.588,00

13,60% 13,60%

0,75% 0,75%

25,63% 2,03% 2,72%

17,98% 1,08% 1,82%

16,61% 7,29% 0,57% 5,86% 2,89%

10,26% 0,06% 1,21% 8,98%

24,81% 7,54% 3,27% 4,46% 9,55%

3,70% 0,80% 2,90%

4,39% 0,40%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

33.220.134.660,00 100,00%Total Geral:

33.220.134.660,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

330

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perímetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

16.236.123.394,00 300.000.000,00 4.567.359,00 81.867.831,00 100.000.000,00 200.000.000,00 20.921.551,00 720.000.000,00 498.423.278,00 72.777.670,00 718.323.898,00 752.613.423,00 358.015.553,00

1.488.051.367,00 300.000.000,00 7.987.236,00

179.656.169,00 1.628.049.246,00

77.386.500,00 963.526.616,00 107.989.102,00 107.498.393,00

600.000,00 732.191.120,00

4.376.000.000,00 2.737.564.954,00 100.000.000,00 350.000.000,00

48,87% 0,90% 0,01% 0,25% 0,30% 0,60% 0,06% 2,17% 1,50% 0,22% 2,16% 2,27% 1,08% 4,48% 0,90% 0,02% 0,54% 4,90% 0,23% 2,90% 0,33% 0,32% 0,00% 2,20%

13,17% 8,24% 0,30% 1,05%

%Programa Valor

33.220.134.660,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fomento Da Produção AgropecuáriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAssistência A Pessoa Idosa Na ComunidadeCampanha De Vacinação AnimalComemorações Do 4 De AbrilConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoForm. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda EscolarMobilização Social - Cidades Limpas 3Operacionalização Das Infraestruturas Institucionais 3

12.333.332,00 7.390.105.895,00

4.567.359,00 5.600.000,00 4.442.056,00 81.867.831,00

1.371.654.250,00 139.048.358,00 2.387.236,00 75.887.904,00 90.000.000,00 4.966.933,00

357.363.754,00 143.313.329,00 61.680.600,00

0,07% 39,72% 0,02% 0,03% 0,02% 0,44% 7,37% 0,75% 0,01% 0,41% 0,48% 0,03% 1,92% 0,77% 0,33%

%Projecto / Actividade Valor 18.604.624.806,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

331

Prestação De Serviços De Educação 2Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Bata Escolar/K-KubangoServiços De Assistência SocialServiços De Reabilitação Física

6.326.317.026,00 2.453.360.416,00

3.080.000,00 20.921.551,00 55.726.976,00

34,00% 13,19% 0,02% 0,11% 0,30%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.615.509.854,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Calai

Cuangar

Cuchi

1.310.014.995,00

764.012.015,00

830.890.682,00

Construção De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiProjecto Água Para Todos Calai PcpConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No Calai.Construção Infraestruturas Sociais - Calai PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Calai- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CalaiConstrução Do Cemitério Municipal Do Calai

Construção De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu No CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No CuangarConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução Da Eda No SavateProjecto Água Para Todos Cuangar PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuangar PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuangar- PcpConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Cuangar.Construção Do Aterro Sanitário No CuangarConstrução Do Cemitério Municipal Do Cuangar

Construção De Uma Escola De 12 Salas No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja No CuchiConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No Cuchi.Projecto Água Para Todos Cuchi PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Cuchi PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuchi- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No CuchiConstrução Do Centro De Saúde De Referência No Cuchi.

59.144.000,00 13.309.861,00 24.436.620,00 24.436.620,00 392.390.001,00 33.407.200,00 23.333.333,00 375.000.000,00 70.763.680,00 3.793.680,00

220.000.000,00 70.000.000,00

23.000.000,00 24.311.899,00 12.000.000,00 34.000.000,00 65.100.759,00 28.592.788,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00

200.000.000,00 230.000.000,00 70.000.000,00

12.467.398,00 34.672.987,00 45.000.000,00 35.449.679,00 27.388.444,00 100.000.000,00 23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00

220.000.000,00 200.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

332

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito Cuanavale

Dirico

Mavinga

1.433.447.215,00

725.077.161,00

1.646.899.886,00

Construção De Infraestrutura Irrigado Do Cuchi

Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito CuanavaleConstrução De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Biblioteca No Cuito CuanavaleConstrução Do Aterro Sanitário No Cuito CuanavaleConstrução Do Mercado Municipal Do Cuito CuanavaleConstrução Da Esquadra Da Polícia Municipal Do Cuito CuanavaleProjecto Água Para Todos Cuito Cuanavale PcpConstrução E Apetrechamento Do Edifício Kaza No Cuito Cuanavale.Construção Infraestruturas Sociais - Cuito Cuanavale PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Cuito Cuanavale - PcpConstrução De 1 Escola De Hotelaria E Turismo No Cuito CuanavaleConstrução Do Campo De Futebol 11 No Cuito Cuanavale

Construção De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoConstrução E Apetrechamento Do Palácio E 1 Residência No DiricoProjecto Água Para Todos Dirico PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Dirico PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Dirico- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No DiricoConstrução Do Cemitério Municipal Do Dirico

Construção De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.Construção Do Hospital Municipal De MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Projecto Água Para Todos Mavinga PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Mavinga PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Mavinga- PcpEstudo E Construção Administração Municipal E Residência Do Mavinga 2Estudo E Construção Da Administração Municipal E Residência Do Mavinga

78.905.605,00

23.738.581,00 20.063.761,00 11.753.999,00 15.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 23.333.333,00 165.000.000,00 70.763.680,00 3.793.861,00

300.000.000,00 300.000.000,00

10.608.001,00 22.088.686,00 7.260.797,00 2.409.675,00 15.390.147,00 134.556.317,00 29.090.302,00 100.000.000,00 40.000.000,00 49.879.376,00 3.793.860,00

230.000.000,00 80.000.000,00

65.218.000,00 2.500.000,00 27.934.579,00 35.566.479,00 40.937.001,00 26.260.564,00 43.750.000,00 37.664.800,00 10.600.620,00 16.320.632,00 23.333.333,00 70.763.680,00 3.793.860,00 8.000.000,00 14.256.338,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

333

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Menongue

Nancova

6.427.934.392,00

362.619.166,00

Construção De 1 Campo De Futebol Em MavingaConstrução De 1 Escola De Artes E Ofícios Em MavingaConstrução Do Aterro Sanitário Em MavingaConstrução Do Cemitério Municipal De MavingaConstrução Do Centro Ortopedico Em Mavinga

Construçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo MenongueConstrução De 1 Casa Mortuaria Em MenongueMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em Menongue 2Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução De 1 Internato Do Instituto Médio De Enfermagem No MenongueConstrução Do Polo Industrial De Menongue(Pim)Programa Água Para Todos Cuando Cubango 2015Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Cuando CubangoProjecto Água Para Todos Menongue PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Menongue- PcpEstudo E Construção Da Administração Municipal E Residência MenongueConstrução De 1 Edifício Da Biblioteca De Menongue Com 2.860,00 M2.Construção De 1 Internato Para O Instituto Médio Agrário No MenongueConstrução De 2 Edifícios Para Direcções Provinciais Em Menongue.Construção Da Piscina Olímpica Do Campo Multiuso Em MengongueConstrução De Infraestrutura Irrigado Do Missombo

Construção De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No Nancova

300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 320.000.000,00

81.087.709,00 49.478.258,00 19.401.000,00 77.386.500,00 16.366.160,00 12.000.000,00 6.682.465,00 1.394.000,00 4.304.500,00

100.750.564,00 16.681.664,00 18.659.834,00 9.762.600,00 18.570.189,00 107.989.102,00 30.000.859,00 148.000.000,00 179.055.703,00 132.811.943,00 113.322.267,00 70.988.691,00 38.680.707,00 602.613.423,00 482.057.118,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

2.496.000.000,00 23.333.333,00 3.793.860,00 14.256.338,00 250.000.000,00 198.600.000,00 350.000.000,00 175.000.000,00 78.905.605,00

27.802.738,00 6.000.000,00 21.809.859,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

334

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

425.409.792,00 89.875.191,00 6.125.124,00

328.909.477,00 500.000,00

100.526.636,00 100.526.636,00

553.387.150,00 176.711.327,00 13.841.040,00 362.834.783,00 104.744.273,00 104.744.273,00

834.667.203,00 414.138.726,00

Administração Municipal De Dirico

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,89% 17,09%

1,16% 62,54%

0,10% 19,11% 19,11%

84,08% 26,85%

2,10% 55,13% 15,92% 15,92%

87,88% 43,61%

525.936.428,00

658.131.423,00

949.735.505,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Rivungo

Vários Municípios-Cuando Cubango

1.039.033.342,00

75.581.000,00

Projecto Água Para Todos Nancova PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Nancova PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Nancova- PcpConstrução Do Aterro Sanitário No Nancova

Estudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - LuianaProjecto Água Para Todos Rivungo PcpConstrução Infraestruturas Sociais - Rivungo PcpConstrução De Infraestruturas De Microfomento Rivungo - PcpConstrução Do Aterro Sanitário No Rivungo

Construção De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- Luengue

23.333.333,00 49.879.376,00 3.793.860,00

230.000.000,00

9.370.470,00 30.975.000,00 219.704.429,00 19.282.313,00 49.600.000,00 34.500.000,00 27.934.579,00 80.801.110,00 96.408.126,00 37.934.579,00 125.550.000,00 23.333.333,00 49.845.543,00 3.793.860,00

230.000.000,00

75.581.000,00

Page 278: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

335

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

36.139.632,00 382.070.047,00 2.318.798,00

115.068.302,00 115.068.302,00

442.995.733,00 102.078.138,00 7.510.193,00

333.371.632,00 35.770,00

83.859.969,00 83.859.969,00

493.340.927,00 119.000.000,00 12.669.568,00 361.671.359,00 104.744.093,00 104.744.093,00

537.182.805,00 195.878.109,00 15.237.820,00 326.046.969,00

19.907,00 86.939.969,00 86.939.969,00

507.196.326,00 177.001.196,00 12.998.805,00 317.129.985,00

66.340,00 83.859.969,00 83.859.969,00

614.002.987,00 278.139.108,00

Administração Municipal De Nancova

Administração Municipal Do Calai

Administração Municipal Do Cuangar

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

3,81% 40,23%

0,24% 12,12% 12,12%

84,08% 19,37%

1,43% 63,28%

0,01% 15,92% 15,92%

82,49% 19,90%

2,12% 60,47% 17,51% 17,51%

86,07% 31,38%

2,44% 52,24%

0,00% 13,93% 13,93%

85,81% 29,95%

2,20% 53,65%

0,01% 14,19% 14,19%

85,43% 38,70%

526.855.702,00

598.085.020,00

624.122.774,00

591.056.295,00

718.747.261,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 279: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

336

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E ServiçosDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

15.776.173,00 320.087.706,00 104.744.274,00 104.744.274,00

451.679.004,00 91.358.916,00 9.105.878,00

351.214.210,00 83.826.136,00 83.826.136,00

5.759.891.662,00 5.298.702.555,00 333.746.927,00 127.412.180,00

30.000,00

256.800.000,00 123.000.000,00 10.000.000,00 123.800.000,00

7.350.814.608,00 1.641.798.814,00 123.402.853,00

2.197.998.563,00 3.387.614.378,00 13.431.363.600,00 13.431.363.600,00

693.089.242,00 439.140.896,00 25.866.106,00 228.082.240,00

Administração Municipal Do Rivungo

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango

Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

Hospital Provincial Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

2,19% 44,53% 14,57% 14,57%

84,35% 17,06%

1,70% 65,59% 15,65% 15,65%

100,00% 91,99%

5,79% 2,21% 0,00%

100,00% 47,90%

3,89% 48,21%

35,37% 7,90% 0,59%

10,58% 16,30% 64,63% 64,63%

100,00% 63,36%

3,73% 32,91%

535.505.140,00

5.759.891.662,00

256.800.000,00

20.782.178.208,00

693.089.242,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 280: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

337

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.291.879.117,00 76.407.899,00 76.407.899,00 4.999.617,00 4.999.617,00

1.210.233.881,00 50.264.450,00

1.159.969.431,00 237.720,00 237.720,00

4.312.211.732,00 4.312.211.732,00 4.312.211.732,00

23,05% 1,36% 1,36% 0,09% 0,09%

21,60% 0,90%

20,70% 0,00% 0,00%

76,95% 76,95% 76,95%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional

Assuntos Económicos Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Construção

1.398.344.866,00 1.398.344.866,00

45.455,00 45.455,00

4.205.700.528,00 4.205.700.528,00 4.205.700.528,00

24,95% 24,95%

0,00% 0,00%

75,05% 75,05% 75,05%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

706.920.906,00 175.000.000,00

4.722.169.943,00

12,61% 3,12%

84,26%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

5.604.090.849,00 100,00%Total Geral:

5.604.090.849,00 100,00%Total Geral:

5.604.090.849,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Equipamentos Para O Palácio PresidencialAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio PresidencialAquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E Tecnologia

313.420.906,00 193.500.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00

35,54% 21,94% 19,84% 22,68%

%Projecto / Actividade Valor 881.920.906,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.722.169.943,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Cuito Cuanavale

Estrutura Central

1.008.382.310,00

1.695.708.155,00

Construção Memorial Victoria Batalha Cuito Cuanavale, Cuando Cubango

Construção Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional Luanda

1.008.382.310,00

1.081.604.889,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

338

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

1.291.879.117,00 76.407.899,00 4.999.617,00

1.210.233.881,00 237.720,00

4.312.211.732,00 4.312.211.732,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

23,05% 1,36% 0,09%

21,60% 0,00%

76,95% 76,95%

5.604.090.849,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda

Quiçama

Viana

Vários Municípios -Luanda

601.352.064,00

48.094.565,00

1.135.539.148,00

233.093.701,00

Construção Do Arquivo Histórico AngolaConstrução Sede Assembleia Nacional

Const. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Estudos E Projectos De Oceanário/GoeAmpliação Das Instalações Da Usp - Rsi E Rto LuandaConstrução Do Quartel Da Escolta Presidencial, LuandaConstrução E Apetrechamento Da Bibilioteca Nacional LuandaConstrução Edifício Gapi LuandaConstrução Novo Edifício Comando Geral Policia Nacional LuandaEstudo Para A Construção Do Edificio Do Ministério Do Interior LuandaEstudo Para A Construção Dos Eacpa LuandaEstudo Para Construção De Um Edificio Administrativo LuandaEstudo Para Construção Edifício Sede Cne LuandaReabilitação De 200 Casas No Cpa LuandaReabilitação Edificio Mpdt E Gabinete Vice Presidente LuandaEstudo Para A Construção Do Edifício Sede Do Igae, Luanda

Construção Do Santuário Da Muxima

Construção De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E Sapú

Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)

505.600.125,00 108.503.141,00

84.700.829,00 448.699.511,00

45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00 45.455,00

67.451.719,00

48.094.565,00

1.135.539.148,00

233.093.701,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

339

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.793.528.489,00 36.452.408,00 36.452.408,00 2.200.000,00 2.200.000,00

3.754.471.549,00 4.221.401,00

3.750.250.148,00 404.532,00 404.532,00

108.650.933.820,00 108.650.933.820,00 108.650.933.820,00

3,37% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00%

3,34% 0,00% 3,34% 0,00% 0,00%

96,63% 96,63% 96,63%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Habitação E Serviços Comunitários Desenvolvimento Habitacional Abastecimento De Água Desenvolvimento Comunitário Infra-Estrutura Urbana Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

69.718.261,00 67.718.261,00 2.000.000,00

112.374.744.048,00 500.000.000,00 151.294.704,00

110.189.430.346,00 1.484.018.998,00

50.000.000,00

0,06% 0,06% 0,00%

99,94% 0,44% 0,13%

97,99% 1,32% 0,04%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação Institucional

67.718.261,00 110.189.430.346,00 2.186.313.702,00

1.000.000,00

0,06% 97,99% 1,94% 0,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

112.444.462.309,00 100,00%Total Geral:

112.444.462.309,00 100,00%Total Geral:

112.444.462.309,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Turístico 67.718.261,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 67.718.261,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

112.376.744.048,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas 2.187.313.702,00

Macro Infra-EstruturasConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/GgptfbEstudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb

151.294.704,00 1.484.018.998,00

1.000.000,00 50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

340

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

3.793.528.489,00 36.452.408,00 2.200.000,00

3.754.471.549,00 404.532,00

108.650.933.820,00 108.650.933.820,00

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

3,37% 0,03% 0,00% 3,34% 0,00%

96,63% 96,63%

112.444.462.309,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda *****************

Elaboração Do Plano Director Do MussuloCadastramento De Ocupação/Realojamento

Construção Da Infra-Estrut. Costeira/ Projecto Marginal Da Corimba

1.000.000,00 500.000.000,00

*****************

Page 284: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

341

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

1.118.087.803,00 119.890.992,00 119.890.992,00 5.021.203,00 5.021.203,00

992.155.608,00 46.670.250,00 945.485.358,00 1.020.000,00 1.020.000,00

100,00% 10,72% 10,72%

0,45% 0,45%

88,74% 4,17%

84,56% 0,09% 0,09%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

Habitação E Serviços Comunitários Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

270.680.158,00 266.451.178,00 4.228.980,00

847.407.645,00 847.407.645,00

24,21% 23,83% 0,38%

75,79% 75,79%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Ordenamento Do Território E Urbanismo

266.451.178,00 851.636.625,00

23,83% 76,17%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal

1.118.087.803,00 119.890.992,00

Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 10,72%

1.118.087.803,00 100,00%

1.118.087.803,00 100,00%Total Geral:

1.118.087.803,00 100,00%Total Geral:

1.118.087.803,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 266.451.178,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 266.451.178,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

851.636.625,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Luanda 851.636.625,00

Estudo De Impacte Ambiental Para A Requalificação Da BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ BoavistaEstudo De Integração Das Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ SambaEstudo De Integração De Redes Técnicas E Infra-Estruturais/ MarginalEstudo Do Impacte Ambiental Para A Requalificação Do Rocha PintoEstudo Para Elaboração Do Registo Cartório Notarial Do GtrEstudo Para Requalificação Do Rocha Pinto

60.044.670,00 7.350.000,00 13.125.000,00 6.300.000,00

267.737.400,00 4.228.980,00

492.850.575,00

Page 285: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

342

Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

5.021.203,00 992.155.608,00 1.020.000,00

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

0,45% 88,74%

0,09%

Page 286: Dotacao Orcamental por Orgao - expansao.co.aoexpansao.co.ao/documents/OGE-2016-Revisto-Despesa-por-Orgao.pdf · DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : Emissão : 05/08/2016 Exercício

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

343

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências Correntes

316.989.258,00 119.792.605,00 119.792.605,00 13.856.605,00 13.856.605,00

183.286.744,00 30.402.256,00 152.884.488,00

53.304,00 53.304,00

100,00% 37,79% 37,79%

4,37% 4,37%

57,82% 9,59%

48,23% 0,02% 0,02%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

316.989.258,00 316.989.258,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 316.989.258,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

316.989.258,00 119.792.605,00 13.856.605,00 183.286.744,00

53.304,00

Agência Promoção Do Investimento E Exportações De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 37,79%

4,37% 57,82%

0,02%

316.989.258,00 100,00%

316.989.258,00 100,00%Total Geral:

316.989.258,00 100,00%Total Geral:

316.989.258,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Agência Promoção Do Investimento E ExportaçõesÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 316.989.258,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 316.989.258,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

344

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Com O Pessoal Militar Despesas Com O Pessoal Paramilitar Contribuições Do Empregador Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo

92.425.003.976,00 69.847.064.519,00 35.591.075.469,00 22.071.029.446,00 12.184.959.604,00 1.500.274.294,00 1.500.274.294,00

21.067.511.649,00 9.390.668.654,00 11.676.842.995,00

10.153.514,00 10.153.514,00 854.596.212,00 854.596.212,00 854.596.212,00

99,08% 74,88% 38,16% 23,66% 13,06%

1,61% 1,61%

22,59% 10,07% 12,52%

0,01% 0,01% 0,92% 0,92% 0,92%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos

Defesa Defesa Militar

Segurança E Ordem Pública Serviços Policiais

Saúde Serviços Hospitalares Gerais Serviços Hospitalares Especializados

3.379.267.000,00 3.379.267.000,00

80.653.752.430,00 80.653.752.430,00

2.187.511.858,00 2.187.511.858,00

7.059.068.900,00 195.468.600,00

6.863.600.300,00

3,62% 3,62%

86,46% 86,46%

2,35% 2,35%

7,57% 0,21% 7,36%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Qualidade Ambiental

89.684.108.190,00 2.500.000.000,00 1.016.700.523,00

59.104.023,00 19.687.452,00

96,15% 2,68% 1,09% 0,06% 0,02%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

93.279.600.188,00 100,00%Total Geral:

93.279.600.188,00 100,00%Total Geral:

93.279.600.188,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:

Acompanhamento De Projectos/LuandaAcções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoComemorações Do 4 De AbrilEncargos Com A T.P.A InternacionalPacote Logistico-Alimentação

793.000.000,00 2.737.435.000,00 78.765.260.432,00

15.687.000,00 626.145.000,00

2.187.511.858,00

0,86% 2,97%

85,44% 0,02% 0,68% 2,37%

%Projecto / Actividade Valor 92.184.108.190,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

345

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos

81.986.668.076,00 66.788.014.251,00 1.001.924.560,00 14.196.575.751,00

153.514,00 854.596.212,00 854.596.212,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,97% 80,62%

1,21% 17,14%

0,00% 1,03% 1,03%

82.841.264.288,00 100,00%

Prestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServicos De Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

4.363.600.300,00 195.468.600,00

2.500.000.000,00

4,73% 0,21% 2,71%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.095.491.998,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Belas

Cacuaco

Estrutura Central

Luanda

Samba

536.465.487,00

41.667,00

288.107.448,00

34.975.048,00

235.902.348,00

Outros Projectos

Reabilitação Das Instalações Da Brigada Especial De Limpeza- Cacuaco

Construção Arquivo Clínico Cmp LuandaConstrução Central Energética Clinica Multiperfil LuandaConstrução Central Recolha Selagem Dos Residuos Hospitalares - LuandaConstrução Central Tratamento Resíduos Hospitalares Cmp LuandaConstrução Centro Avançado Ensino Pesquisa Da Cmp LuandaConstrução Da Central De Gases Medicinais Do Hcspr - LuandaConstrução Da Lavandaria Central Da CmpConstrução Data Center Restruturação Tecnológica Cmp LuandaConstrução De Naves Para Artilharia E Técnica Blindada - BelasConstrução De 1 Instituto Superior De Saúde Cpm - LuandaConstrução Do Centro Administrativo Cmp - LuandaConstrução Do Centro De Habitação Do Cmp LuandaConstrução Do Centro De Medicina Robótica - LuandaConstrução Do Centro De Quimioterapia E Radioterapia - LuandaConstrução Do Centro De Reabilitação Fisica - LuandaConstrução Do Hospital Geral Cmp LuandaConstrução E Apetrechamento Da Brigada Especial De Transportes - ZangoOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

536.465.487,00

41.667,00

41.667,00 41.669,00

19.687.452,00 41.667,00

19.687.452,00 19.687.452,00

41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00 41.667,00

19.687.453,00 19.687.452,00 19.687.452,00

41.667,00 41.667,00

169.524.396,00

34.975.048,00

235.902.348,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

346

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Contribuições Do Empregador Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências Correntes

3.379.267.000,00 609.982.253,00 103.597.747,00

2.665.687.000,00

7.059.068.900,00 2.449.068.015,00 394.751.987,00

4.205.248.898,00 10.000.000,00

Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração

Hospital De Especialidade Multiperfil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 18,05%

3,07% 78,88%

100,00% 34,69%

5,59% 59,57%

0,14%

3.379.267.000,00

7.059.068.900,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

347

Receitas Correntes Receita Tributária Impostos Taxas Custas E Emolumentos Receita Parafiscal Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Rendimentos De Participações Rendimentos De Recursos Minerais Outras Receitas Patrimoniais

Receita De Serviços Receita De Serviços Comerciais Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado Receitas De Serviços Comunitários Receita De Serviços Diversos

Indemnizações E Restituições Indemnizações

Receitas Correntes Diversas Outras Receitas Tributárias Vendas Diversas Ou Eventuais Lotarias E Sorteios Diversos Outras Receitas Correntes

Receitas De Capital Alienação Alienação De Habitações Alienação De Empresas Alienação De Bens Diversos

Receita De Financiamentos Financiamentos Internos Financiamentos Externos

3.247.777.319.282,00 2.107.169.808.210,00 2.012.822.377.425,00

71.828.487.655,00 22.518.943.130,00 969.521.261.762,00 1.446.226.964,00

551.957,00 968.068.881.847,00

5.600.994,00

6.356.667.106,00 82.993.973,00

2.434.912.618,00 1.532.379.267,00 2.306.381.248,00

169.964.310,00 169.964.310,00

164.559.617.894,00 164.464.219.596,00

2.610.122,00 116.752,00

92.671.424,00

3.475.697.839.299,00 2.139.180.128,00 502.287.944,00

1.045.777.041,00 591.115.143,00

3.473.558.659.171,00 2.089.350.258.496,00 1.384.208.400.675,00

48,31% 31,34% 29,94%

1,07% 0,33%

14,42% 0,02% 0,00%

14,40% 0,00%

0,09% 0,00% 0,04% 0,02% 0,03%

0,00% 0,00%

2,45% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00%

51,69% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%

51,66% 31,08% 20,59%

%

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Juros Juros Da Dívida Interna Juros Da Dívida Externa

Subsídios E Transferências Correntes Subsídios Transferências Correntes

961.046.500.831,00 63.152.660.434,00 63.152.660.434,00 80.065.273.693,00

356.863.433,00 79.708.410.260,00 441.722.063.756,00 220.182.056.141,00 221.540.007.615,00

376.106.502.948,00 361.879.260.213,00 14.227.242.735,00

29,53% 1,94% 1,94% 2,46% 0,01% 2,45%

13,57% 6,77% 6,81%

11,56% 11,12%

0,44%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.254.232.725.513,00Total Geral: 100,00%

6.723.475.158.581,00Total Geral: 100,00%

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

348

Despesas De Capital Investimentos Aquisição De Bens De Capital Fixo Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos Financeiros Amortização De Passivos Financeiros Outras Despesas De Capital

2.293.186.224.682,00 17.382.061.519,00 17.382.061.519,00 100.711.491.908,00 100.711.491.908,00

2.171.525.071.255,00 164.899.509.326,00

2.006.625.561.929,00 3.567.600.000,00

70,47% 0,53% 0,53% 3,09% 3,09%

66,73% 5,07%

61,66% 0,11%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais Relações Exteriores Ajuda Económica Externa

Defesa Defesa Civil

Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados

Recreação, Cultura E Religião Serviços De Difusão E Publicação

Assuntos Económicos Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça Agricultura

Transportes Transporte Ferroviário Transporte Aéreo

Combustiveis E Energia Electricidade

Indústria Extractiva, Transformadora E Construção Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral Assuntos Laborais Em Geral

Comunicações E Tecnologias Da Informação Comunicações Outras Actividades Económicas

Operações De Dívida Pública Operações Da Dívida Pública Interna Operações Da Dívida Pública Externa

476.476.426.448,00 327.379.436.511,00 142.213.873.830,00 5.121.516.107,00 1.761.600.000,00

1.023.187.500,00 1.023.187.500,00

324.454.768.302,00 540.465.121,00

323.914.303.181,00

11.903.516.483,00 11.903.516.483,00

227.000.591.128,00 375.871.408,00 375.871.408,00

9.025.293.742,00 5.681.133.991,00 3.344.159.751,00

14.966.864.184,00 14.966.864.184,00

1.163.968.706,00 1.163.968.706,00

200.583.962.510,00 197.855.942.372,00 2.728.020.138,00

757.130.578,00 757.130.578,00 127.500.000,00

2.213.374.235.652,00 1.013.101.020.426,00 1.200.273.215.226,00

14,64% 10,06% 4,37% 0,16% 0,05%

0,03% 0,03%

9,97% 0,02% 9,95%

0,37% 0,37%

6,98% 0,01% 0,01%

0,28% 0,17% 0,10%

0,46% 0,46%

0,04% 0,04%

6,16% 6,08% 0,08%

0,02% 0,02% 0,00%

68,02% 31,13% 36,88%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:

3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

349

Actividade PermanenteDívida Publica Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Reconversão Da Economia Informal

546.424.799.502,00 2.448.347.625.685,00

18.000.000.000,00 3.567.600.000,00 15.770.000.000,00 7.200.000.000,00 1.034.750.000,00

210.187.950.326,00 3.700.000.000,00

16,79% 75,24% 0,55% 0,11% 0,48% 0,22% 0,03% 6,46% 0,11%

%Programa Valor

Despesas Correntes Subsídios E Transferências Correntes

Despesas Correntes

317.839.838.053,00 317.839.838.053,00

23.885.138.317,00

I.P.R.E.C - Subsídios A Preços

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

96,94%

317.839.838.053,00

24.638.189.225,00

100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Da Política EconómicaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio InstitucionalAquisição De Casas SociaisCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaParticipação Em Congressos E WorkshopsRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

2.702.000.000,00 732.374.115,00

2.303.655.543.083,00 103.582.660.596,00 1.186.897.500,00 1.461.600.000,00 300.000.000,00

134.734.579.336,00 231.569.359,00

1.067.876.160,00 69.480.000.000,00 3.567.600.000,00 10.000.000.000,00 42.949.213.160,00 3.600.953.209,00

234.973.390.033,00 666.000.000,00

7.200.000.000,00 5.719.053.000,00 6.808.199.707,00 191.250.000,00 50.000.000,00 127.500.000,00 10.812.419,00

319.233.653.836,00

0,08% 0,02%

70,79% 3,18% 0,04% 0,04% 0,01% 4,14% 0,01% 0,03% 2,14% 0,11% 0,31% 1,32% 0,11% 7,22% 0,02% 0,22% 0,18% 0,21% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 9,81%

%Projecto / Actividade Valor 3.254.232.725.513,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

350

Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Investimentos Transferencias De Capital Despesas De Capital Financeiro Outras Despesas De Capital

Despesas Correntes JurosDespesas De Capital Despesas De Capital Financeiro

23.885.138.317,00 753.050.908,00 753.050.908,00

177.599.460.705,00 63.152.660.434,00 80.065.273.693,00 34.381.526.578,00 285.807.611.845,00 17.382.061.519,00 99.958.441.000,00 164.899.509.326,00 3.567.600.000,00

441.722.063.756,00 441.722.063.756,00

2.006.625.561.929,00 2.006.625.561.929,00

Operações Centrais Do Estado

U.G.D-Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,94% 3,06% 3,06%

38,32% 13,63% 17,28%

7,42% 61,68%

3,75% 21,57% 35,58%

0,77%

18,04% 18,04% 81,96% 81,96%

463.407.072.550,00

2.448.347.625.685,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

351

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Com O Pessoal Civil Despesas Em Bens E Serviços Bens Serviços Subsídios E Transferências Correntes Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital Transferências De Capital Internas Despesas De Capital Financeiro Aplicação Em Activos FinanceirosReservas Reserva Orçamental

215.599.301.275,00 137.611.874.660,00 137.611.874.660,00 68.261.351.892,00 56.261.351.892,00 12.000.000.000,00 9.726.074.723,00 9.726.074.723,00

138.015.208.960,00 80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 58.015.208.960,00 58.015.208.960,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

53,42% 34,09% 34,09% 16,91% 13,94%

2,97% 2,41% 2,41%

34,19% 19,82% 19,82% 14,37% 14,37% 12,39% 12,39%

Natureza %

Serviços Públicos Gerais Órgãos Executivos Assuntos Financeiros E Fiscais

Defesa Defesa Civil

Educação Ensino Primário Ensino Secundário

Saúde Serviços De Saúde Pública

Protecção Social Velhice Serviços De Protecção Social Não Especificados

Assuntos Económicos Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

137.975.464.922,00 88.896.386.527,00 49.079.078.395,00

17.400.000.000,00 17.400.000.000,00

52.497.761.630,00 52.478.938.143,00

18.823.487,00

48.000.000.000,00 48.000.000.000,00

89.726.074.723,00 9.726.074.723,00 80.000.000.000,00

58.015.208.960,00 58.015.208.960,00 58.015.208.960,00

34,18% 22,03% 12,16%

4,31% 4,31%

13,01% 13,00% 0,00%

11,89% 11,89%

22,23% 2,41%

19,82%

14,37% 14,37% 14,37%

Função %

Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoReservas

235.011.874.660,00 12.500.000.000,00 12.000.000.000,00 58.015.208.960,00 9.726.074.723,00 76.361.351.892,00

58,23% 3,10% 2,97%

14,37% 2,41%

18,92%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:

403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:

403.614.510.235,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Reservas OrçamentaisÓrgão:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

05/08/2016Emissão :

Exercício : 2016

352

Despesas Correntes Despesas Com O Pessoal Despesas Em Bens E Serviços Subsídios E Transferências CorrentesDespesas De Capital Transferencias De Capital Despesas De Capital FinanceiroReservas Reserva Orçamental

215.599.301.275,00 137.611.874.660,00 68.261.351.892,00 9.726.074.723,00

138.015.208.960,00 80.000.000.000,00 58.015.208.960,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

53,42% 34,09% 16,91%

2,41% 34,19% 19,82% 14,37% 12,39% 12,39%

403.614.510.235,00 100,00%

Abastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApoio Financeiro A Actividade EconómicaCapitalização De Empresas Do SepPreparação E Realização De EleiçõesPrestação De Serviços De Educação 2Projecto De Combate A MaláriaServicos De Saúde Pública

17.400.000.000,00 52.417.176.448,00 34.569.500.181,00 9.726.074.723,00 50.000.000.000,00 14.544.612.849,00 12.500.000.000,00 58.015.208.960,00 80.000.000.000,00 26.361.351.892,00

80.585.182,00 12.000.000.000,00 36.000.000.000,00

4,31% 12,99% 8,56% 2,41%

12,39% 3,60% 3,10%

14,37% 19,82% 6,53% 0,02% 2,97% 8,92%

%Projecto / Actividade Valor 403.614.510.235,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO