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Município de Itajubá Extrato de Compras Período: 01-07-2012 31-07-2012 à 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL MATERIAIS DE CONSUMO Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 02-07-2012 30.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.780,00 2,7800000 1140/190/673 1 04-07-2012 30.006.0190 GASOLINA COMUM 4.400,0000000 12.232,00 2,7800000 1153/190/673 1 31-07-2012 30.006.0190 GASOLINA COMUM 4.000,0000000 11.120,00 2,7800000 1404/190/673 1 Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA. DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 04-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 4.400,0000000 8.800,00 2,0000000 1154/190/673 1 31-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.500,0000000 3.000,00 2,0000000 1402/190/673 1 30-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 600,0000000 1.200,00 2,0000000 1397/190/673 1 02-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 6.000,0000000 12.000,00 2,0000000 1141/190/673 1 06-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.500,0000000 3.000,00 2,0000000 1170/190/673 1 31-07-2012 30.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 4.000,0000000 8.000,00 2,0000000 1405/190/673 1 Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 24-07-2012 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 360,0000000 424,80 1,1800000 1337/495/2327 1 17-07-2012 30.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 588,0000000 693,84 1,1800000 1253/495/2327 1 Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 17-07-2012 30.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 21,0000000 735,00 35,0000000 1269/495/2327 1 Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 24-07-2012 30.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 100,0000000 920,00 9,2000000 1338/495/2327 1 17-07-2012 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 720,0000000 3.096,00 4,3000000 1254/495/2327 1 24-07-2012 30.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML 360,0000000 1.548,00 4,3000000 1338/495/2327 2 Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 17-07-2012 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 40,0000000 476,00 11,9000000 1255/495/2327 1 24-07-2012 30.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS 10,0000000 119,00 11,9000000 1339/495/2327 1 Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA DATA ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTAL V.UNITÁRIO QUANTIDADE PE/PR/SOL CÓDIGO 17-07-2012 30.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 288,0000000 576,00 2,0000000 1254/495/2327 2 1 Página: Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 1.000,0000000 2.780,002,78000001140/190/673 104-07-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 4.400,0000000 12.232,002,78000001153/190/673 131-07-201230.006.0190 GASOLINA COMUM 4.000,0000000 11.120,002,78000001404/190/673 1

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 4.400,0000000 8.800,002,00000001154/190/673 131-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.500,0000000 3.000,002,00000001402/190/673 130-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 600,0000000 1.200,002,00000001397/190/673 102-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 6.000,0000000 12.000,002,00000001141/190/673 106-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 1.500,0000000 3.000,002,00000001170/190/673 131-07-201230.006.0187 OLEO DIESEL COMUM 4.000,0000000 8.000,002,00000001405/190/673 1

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 360,0000000 424,801,18000001337/495/2327 117-07-201230.005.0234 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO 588,0000000 693,841,18000001253/495/2327 1

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0023 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L 21,0000000 735,0035,00000001269/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0272 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS 100,0000000 920,009,20000001338/495/2327 117-07-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 720,0000000 3.096,004,30000001254/495/2327 124-07-201230.005.0273 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750 ML 360,0000000 1.548,004,30000001338/495/2327 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITRO S 40,0000000 476,0011,90000001255/495/2327 124-07-201230.005.0230 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITRO S 10,0000000 119,0011,90000001339/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 288,0000000 576,002,00000001254/495/2327 2

1Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Período: 01-07-2012 31-07-2012à

24-07-201230.005.0011 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇAO DE 5% 102,0000000 204,002,00000001338/495/2327 3

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 25,0000000 70,002,80000001340/495/2327 117-07-201230.005.0246 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR 240,0000000 672,002,80000001256/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 480,0000000 523,201,09000001338/495/2327 417-07-201230.005.0025 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML 480,0000000 523,201,09000001254/495/2327 3

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 223,0000000 211,850,95000001339/495/2327 217-07-201230.005.0013 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN 280,0000000 266,000,95000001255/495/2327 2

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0031 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.) 360,0000000 190,800,53000001256/495/2327 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.016.0246 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS 50,0000000 74,501,49000001339/495/2327 317-07-201230.016.0246 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS 100,0000000 149,001,49000001255/495/2327 317-07-201230.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 30,0000000 20,700,69000001255/495/2327 424-07-201230.005.0356 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 F LS 30,0000000 20,700,69000001339/495/2327 4

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 48,0000000 105,602,20000001337/495/2327 217-07-201230.005.0291 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML 240,0000000 528,002,20000001253/495/2327 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 300,0000000 495,001,65000001339/495/2327 517-07-201230.005.0267 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML 600,0000000 990,001,65000001255/495/2327 5

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0336 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA RETANGULAR COR 10,0000000 616,2061,62000001341/495/2327 1

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

2Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 48,0000000 85,921,79000001337/495/2327 317-07-201230.005.0352 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML 48,0000000 85,921,79000001253/495/2327 3

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 50,0000000 83,501,67000001257/495/2327 124-07-201230.005.0048 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% AL G.M 50,0000000 83,501,67000001342/495/2327 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 200,0000000 560,002,80000001340/495/2327 217-07-201230.005.0109 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0, 600,0000000 1.680,002,80000001256/495/2327 3

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 600,0000000 930,001,55000001255/495/2327 624-07-201230.005.0058 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM 80,0000000 124,001,55000001339/495/2327 6

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 11.520,0000000 6.912,000,60000001254/495/2327 424-07-201230.005.0063 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30 4.800,0000000 2.880,000,60000001338/495/2327 5

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 100,0000000 325,003,25000001256/495/2327 424-07-201230.005.0254 RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL 100,0000000 325,003,25000001340/495/2327 3

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 500,0000000 365,000,73000001255/495/2327 724-07-201230.005.0072 SABAO EM BARRA C/ 200 GR 300,0000000 219,000,73000001339/495/2327 7

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 500,0000000 2.195,004,39000001254/495/2327 524-07-201230.005.0147 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG 800,0000000 3.512,004,39000001338/495/2327 6

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0135 SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ 360,0000000 720,002,00000001340/495/2327 4

3Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Período: 01-07-2012 31-07-2012à

17-07-201230.005.0135 SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ 72,0000000 144,002,00000001256/495/2327 5

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICO S LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0410 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIR A D 60,0000000 350,405,84000001269/495/2327 2

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTIC O MUNIZ LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 5,0000000 42,758,55000001343/495/2327 117-07-201230.005.0115 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN 50,0000000 427,508,55000001258/495/2327 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 45,0000000 191,254,25000001338/495/2327 717-07-201230.005.0151 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN 50,0000000 212,504,25000001254/495/2327 7

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 96,0000000 115,201,20000001337/495/2327 417-07-201230.005.0086 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR 336,0000000 403,201,20000001253/495/2327 4

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 50,0000000 382,507,65000001254/495/2327 624-07-201230.005.0098 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL 85,0000000 650,257,65000001338/495/2327 8

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 15,0000000 127,508,50000001344/495/2327 117-07-201230.005.0237 VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL 180,0000000 1.530,008,50000001259/495/2327 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.044,28MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.20.5 Aparelho Telefônico sem fio 10,0000000 720,0072,00000001182/235/677 106-07-201210.20.5 Aparelho Telefônico sem fio 1,0000000 72,0072,00000001183/235/677 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.141 Armário Executivo Semi Aberto 1,0000000 269,00269,00000001184/235/677 106-07-201210.1.158 Arquivo de aço com 04 Gavetas 1,0000000 640,00640,00000001184/235/677 2

4Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.12.42 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura 2,0000000 888,00444,00000001182/235/677 2

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.288 Cadeira 20,0000000 10.720,00536,00000001184/235/677 306-07-201210.1.187 Cadeira Fixa pés palito 4,0000000 376,0094,00000001184/235/677 406-07-201210.1.200 Cadeira Giratória para digitador 5,0000000 1.020,00204,00000001184/235/677 506-07-201210.1.205 Cadeira Giratória tipo Presidente 1,0000000 1.070,001.070,00000001184/235/677 6

Fornecedor: LOJA DA ESCOLA LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.207 Cadeira Universitária 30,0000000 4.800,00160,00000001186/235/677 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.208 Cadeira escolar para Professor 1,0000000 360,00360,00000001185/235/677 1

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.19.5 Calculadora 1,0000000 225,00225,00000001183/235/677 206-07-201210.19.5 Calculadora 2,0000000 450,00225,00000001182/235/677 306-07-201210.19.5 Calculadora 5,0000000 1.125,00225,00000001187/235/677 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.93 Conjunto executivo: 1 mesa, 1 gaveteiro de 3 gav,1 mes 2,0000000 1.370,00685,00000001184/235/677 7

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.19.8 DVD Player 1,0000000 218,00218,00000001188/235/677 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.174 Estante de Aço com 07 Prateleiras 64,0000000 19.257,60300,90000001189/235/677 1

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.12.33 Freezer Horizontal 1,0000000 1.529,001.529,00000001190/235/677 1

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L TDA

5Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.12.34 Frigobar 4,0000000 3.161,48790,37000001192/235/677 106-07-201210.12.34 Frigobar 1,0000000 790,37790,37000001191/235/677 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.1.57 Gaveteiro 3,0000000 645,00215,00000001184/235/677 806-07-201210.1.212 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas 1,0000000 170,00170,00000001184/235/677 1106-07-201210.1.130 Mesa de reunião redonda 1,0000000 252,00252,00000001184/235/677 906-07-201210.1.100 Mesa de trabalho med.L 1200 x P 718 x A 750mm;1 gav ete 1,0000000 205,00205,00000001184/235/677 1006-07-201210.1.168 Quadro de aviso em feltro 1,0000000 128,00128,00000001185/235/677 206-07-201210.1.168 Quadro de aviso em feltro 3,0000000 222,0074,00000001184/235/677 12

Fornecedor: TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONIC A LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.12.30 Ventilador de coluna 12,0000000 1.675,68139,64000001194/235/677 106-07-201210.12.30 Ventilador de coluna 1,0000000 139,64139,64000001193/235/677 106-07-201210.12.30 Ventilador de coluna 3,0000000 418,92139,64000001195/235/677 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 52.917,69

154.961,97TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

154.961,97TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:

6Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-07-201210.12.22 Ar condicionado 4,0000000 9.600,002.400,00000001307/267/2081 119-07-201210.12.22 Ar condicionado 5,0000000 6.500,001.300,00000001309/267/2081 119-07-201210.12.22 Ar condicionado 2,0000000 4.800,002.400,00000001308/267/2081 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.900,00

20.900,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:

20.900,00TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA:

7Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0105 - CONTROLADORIA INTERNA0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-07-2012001.0526 INSCRIÇÃO 1,0000000 200,00200,00000001367/344/1450 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 200,00

200,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:

200,00TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA:

8Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: D&A PRODUÇÕES LTDA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-07-2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para pr 1.770,0000000 11.505,006,50000001142/755/2981 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.505,00

11.505,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

11.505,00TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

9Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.1176 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20 W MODELO COMERC 10,0000000 48,504,85000001278/1/1332 218-07-201230.020.1179 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC 15,0000000 138,759,25000001278/1/1332 1

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.0057 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V 20,0000000 54,002,70000001275/1/1332 2

Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.1368 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V 8,0000000 60,407,55000001276/1/1332 1

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.0034 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V 20,0000000 54,002,70000001275/1/1332 1

Fornecedor: REAL LUZ COMÉRCIO DE MAT ELÉTRICOS E ELE TRÔNICOS LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.1442 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO 40,0000000 396,009,90000001277/1/1332 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.001.0178 CHA MATE CAIXA C/ 250 G 250,0000000 722,502,89000001361/86/230 1

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.001.0323 BOLO EM FATIA 200,0000000 214,001,07000001347/87/1687 124-07-201230.001.0332 CROISSANT 200,0000000 198,000,99000001347/87/1687 224-07-201230.001.0273 EMPADA 200,0000000 198,000,99000001347/87/1687 324-07-201230.001.0322 PÃO DE QUEIJO 200,0000000 200,001,00000001347/87/1687 424-07-201230.001.0392 SUCO SABORES VARIADOS 40,0000000 279,206,98000001347/87/1687 5

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.007.0186 PNEU 215/75 R 17,5 3,0000000 1.481,70493,90000001390/99/1023 1

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

10Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.007.1844 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO 8,0000000 2.447,20305,90000001237/99/1023 110-07-201230.007.2048 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO 4,0000000 1.159,60289,90000001237/99/1023 2

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0335 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES 230,0000000 5.089,9022,13000001296/119/1652 1

Fornecedor: NEW LIFE COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇA O DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.001.0242 FARINHA ENRIQUECIDA C/ 500 GR 500,0000000 5.150,0010,30000001346/154/1264 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.021.1276 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG 9,0000000 1.111,32123,48000001151/158/634 125-07-201230.021.1218 ACIDO VALPROICO 500 MG 12,0000000 440,5236,71000001364/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.021.1054 ALBENDAZOL COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS 400 MG 1.000,0000000 390,000,39000001393/158/634 130-07-201230.021.0538 ALBENDAZOL SUSPENSAO 10 ML 1.000,0000000 840,000,84000001393/158/634 2

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.021.0253 ALPRAZOLAM 0,5 MG 90,0000000 9,000,10000001233/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.021.0378 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE 1.500,0000000 2.160,001,44000001393/158/634 303-07-201230.021.0136 ANASTROZOL 1MG 90,0000000 743,408,26000001144/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.021.0039 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG 504,0000000 19.121,7637,94000001264/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.021.0006 BROMAZEPAM 3 MG 50.000,0000000 9.500,000,19000001393/158/634 4

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.021.0053 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (6 0 D 100,0000000 20.475,00204,75000001263/158/634 1

11Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.0478 CINARIZINA 75 MG 10.725,0000000 321,750,03000001401/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.021.1358 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP 3,0000000 111,0337,01000001232/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.021.0909 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG 272,0000000 699,042,57000001227/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.021.0249 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG 5,0000000 413,1582,63000001359/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.021.1253 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 50,0000000 282,005,64000001252/158/634 117-07-201230.021.1253 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 12,0000000 69,365,78000001265/158/634 103-07-201230.021.0936 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 120,0000000 64,800,54000001145/158/634 117-07-201230.021.0645 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 300,0000000 450,001,50000001270/158/634 217-07-201230.021.0646 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 300,0000000 291,000,97000001270/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.021.1379 CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500MG 2,0000000 705,64352,82000001159/158/634 110-07-201230.021.0345 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG 4,0000000 74,2418,56000001236/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.0748 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG 15.000,0000000 300,000,02000001401/158/634 2

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.021.0738 DIMETICONA GOTAS 1.000,0000000 2.060,002,06000001393/158/634 6

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.021.0563 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP. 21.000,0000000 9.240,000,44000001262/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

12Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-07-201230.021.1313 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER 12,0000000 642,8453,57000001146/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.1302 DOMPERIDONA 10MG 10.200,0000000 1.632,000,16000001401/158/634 3

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-07-201230.021.1378 FERRIPOLIMALTOSE 100MG 2,0000000 64,0032,00000001148/158/634 104-07-201230.021.0820 FLUNITRAZEPAN 2MG 5,0000000 71,0014,20000001152/158/634 125-07-201230.021.0160 FLUVOXAMINA 100 MG 3,0000000 363,33121,11000001356/158/634 110-07-201230.021.0252 FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG + 2,0000000 84,4042,20000001240/158/634 104-07-201230.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 2,0000000 173,2886,64000001158/158/634 103-07-201230.021.0776 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg 2,0000000 173,2886,64000001143/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.0741 HALOPERIDOL 1 MG 10.000,0000000 600,000,06000001401/158/634 4

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.021.0051 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG 2,0000000 116,5258,26000001267/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.021.0567 INSULINA LANTUS INJ 20,0000000 5.118,40255,92000001360/158/634 310-07-201230.021.1228 LAMOTRIGINA 100 MG 6,0000000 804,72134,12000001234/158/634 117-07-201230.021.0690 LEFLUNOMIDA 20 MG 3,0000000 874,08291,36000001266/158/634 125-07-201230.021.1370 LIRAGLUTIDA 6MG/ML 2,0000000 604,38302,19000001358/158/634 1

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.021.1272 LORAZEPAM 2MG 120,0000000 26,400,22000001155/158/634 130-07-201230.021.1162 MEBENDAZOL 100 MG 10.000,0000000 700,000,07000001393/158/634 505-07-201230.021.0375 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 250,0000000 507,502,03000001161/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.0110 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 2.000,0000000 2.260,001,13000001401/158/634 531-07-201230.021.0745 NIMODIPINA 30 MG 15.000,0000000 7.650,000,51000001401/158/634 6

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP13Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.021.1369 ORLISTATE 120MG 4,0000000 862,84215,71000001360/158/634 2

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201230.021.0575 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP. 15.000,0000000 6.450,000,43000001401/158/634 731-07-201230.021.0914 OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML 300,0000000 5.037,0016,79000001401/158/634 8

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO03-07-201230.021.0649 PARACETAMOL CODEINA 7,5 10,0000000 131,1013,11000001148/158/634 230-07-201230.021.0916 PERICIAZINA 10 MG 250,0000000 1.352,505,41000001394/158/634 130-07-201230.021.0228 PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CON TA 300,0000000 3.240,0010,80000001394/158/634 210-07-201230.021.1307 PREGABALINA 75MG 12,0000000 582,8448,57000001243/158/634 103-07-201230.021.0171 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G 2,0000000 239,36119,68000001148/158/634 310-07-201230.021.0992 RISEDRONATO SODICO 35MG 1,0000000 101,12101,12000001238/158/634 103-07-201230.021.0019 RISPERDAL LIQUIDO 6,0000000 549,3091,55000001147/158/634 1

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.021.0912 RISPERIDONA 2 MG 120,0000000 49,200,41000001156/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.021.0911 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 +40 135,0000000 8.279,5561,33000001360/158/634 110-07-201230.021.0150 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITI NA 6,0000000 630,66105,11000001238/158/634 2

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.021.0507 TAMOXIFENO 20MG COMPR. 90,0000000 163,801,82000001231/158/634 1

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.021.1354 TRACOLIMO 1 MG - CP 5,0000000 1.786,30357,26000001387/158/634 125-07-201230.002.1792 TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG 8,0000000 685,2085,65000001364/158/634 204-07-201230.021.0069 VALPROATO SÓDICO FRASCO C/ 40ML 9,0000000 73,988,22000001157/158/634 1

Fornecedor: AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PR ODUTOS AGROPECUARIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-07-201230.001.0125 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B 4.000,0000000 9.680,002,42000001366/163/603 1

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

14Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.018.0036 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG" 6.000,0000000 5.340,000,89000001241/198/730 1

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 6.000,0000000 4.320,000,72000001242/198/730 109-07-201230.022.0898 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G" 360,0000000 259,200,72000001203/198/730 1

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.018.0034 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M" 360,0000000 244,800,68000001204/198/730 110-07-201230.018.0034 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M" 6.000,0000000 4.080,000,68000001241/198/730 2

Fornecedor: CIRURGICA TREVO LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO 10,0000000 1.368,90136,89000001304/218/811 118-07-201230.022.0142 APARELHO DE PRESSAO COMPLETO 25,0000000 3.422,25136,89000001303/218/811 1

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.013.0601 CHAPA DE PVC PARA ACABAMENTO NAS PORTAS 10,0000000 94,009,40000001171/225/816 106-07-201230.013.0602 PISO VINÍLICO EM PLACA 2 MM 187,0000000 12.061,5064,50000001171/225/816 206-07-201230.013.0600 RODAPE HOSPITALAR EM PVC COM 2 MM DE ESPESSURA 195,0000000 2.925,0015,00000001171/225/816 3

Fornecedor: REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 10,0000000 1.700,00170,00000001167/286/1100 106-07-201230.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 6,0000000 1.020,00170,00000001168/286/1100 206-07-201230.005.0034 TAPETE PERSONALIZADO 6,0000000 1.020,00170,00000001169/286/1100 3

Fornecedor: VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÕES L TDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.007.0073 ADESIVO 1,0000000 6,206,20000001149/302/1095 204-07-201230.007.2519 PLACA 29,0000000 626,4021,60000001150/302/1095 104-07-201230.007.2519 PLACA 9,0000000 194,4021,60000001149/302/1095 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO04-07-201230.001.0211 LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG 8,0000000 83,9210,49000001160/315/1158 1

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

15Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

18-07-201230.023.0343 AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE 100,0000000 212,002,12000001283/322/901 218-07-201230.023.0342 AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO 200,0000000 270,001,35000001283/322/901 1

Fornecedor: CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-07-201230.022.0170 SONDA MICKEY 16 X 2,5 CM 1,0000000 750,00750,00000001305/328/1338 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.001.0211 LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG 20,0000000 209,8010,49000001322/336/1365 1

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0020 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN 650,0000000 1.449,502,23000001162/759/999 105-07-201230.022.0598 ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN 650,0000000 2.255,503,47000001162/759/999 2

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0408 BANDEJA INOX SEM TAMPA 40 x 28 x 2 CM 30,0000000 1.500,0050,00000001297/759/999 1

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0947 BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO 20,0000000 196,009,80000001163/759/999 205-07-201230.022.0300 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7, 5 X 1.000,0000000 8.570,008,57000001163/759/999 118-07-201230.022.0300 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7, 5 X 1.000,0000000 8.570,008,57000001298/759/999 1

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0140 CUBA RIM 26 x 12 CM 700 MI EM INOX 15,0000000 300,0020,00000001297/759/999 2

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0032 ETER SULFURICO 1000ML 10,0000000 123,2012,32000001164/759/999 118-07-201230.022.0129 FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE 100,0000000 270,002,70000001299/759/999 1

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0047 LAMINA DE BISTURI N° 11 C/ 100 UN 20,0000000 167,808,39000001166/759/999 2

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0541 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAI S P 360,0000000 1.080,003,00000001300/759/999 1

16Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0126 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS 5,0000000 840,00168,00000001301/759/999 1

Fornecedor: ACI COMERCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.022.0267 REGUA ANTROPOMETRICA 20,0000000 559,8027,99000001302/759/999 1

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇ ÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0375 TERMOMETRO DE MAX. E MIN. 5,0000000 150,0030,00000001165/759/999 1

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO05-07-201230.022.0374 VASELINA LIQUIDA 1000ML 30,0000000 305,4010,18000001166/759/999 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 216.671,21MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L TDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201210.12.34 Frigobar 1,0000000 790,37790,37000001290/332/1340 1

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201210.20.5 Aparelho Telefônico sem fio 2,0000000 144,0072,00000001291/333/1339 1

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201210.1.288 Cadeira 5,0000000 2.680,00536,00000001292/333/1339 218-07-201210.1.200 Cadeira Giratória para digitador 1,0000000 204,00204,00000001293/334/1341 2

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201210.19.5 Calculadora 2,0000000 450,00225,00000001294/334/1341 1

Fornecedor: OFFICENTER REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-07-201210.12.22 Ar condicionado 1,0000000 1.375,001.375,00000001306/335/1352 1

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

17Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

27-07-201210.12.22 Ar condicionado 1,0000000 1.300,001.300,00000001386/348/1431 127-07-201210.12.22 Ar condicionado 1,0000000 2.400,002.400,00000001385/349/1430 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.343,37SERVIÇOS

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE GESSO NAS PA 807,0000000 7.263,009,00000001400/243/215 1

Fornecedor: COPYSUL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 500,0000000 410,000,82000001225/336/556 210-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 250,0000000 205,000,82000001217/336/556 110-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 500,0000000 410,000,82000001223/336/556 209-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 450,0000000 369,000,82000001210/336/556 109-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 400,0000000 328,000,82000001208/336/556 110-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 60,0000000 49,200,82000001221/336/556 110-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 500,0000000 410,000,82000001226/336/556 210-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 250,0000000 205,000,82000001222/336/556 210-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 140,0000000 114,800,82000001224/336/556 109-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 250,0000000 205,000,82000001212/336/556 109-07-2012CÓPIAS COLORIDAS 100,0000000 82,000,82000001213/336/556 110-07-2012CÓPIAS COLORIDAS. 100,0000000 82,000,82000001239/336/556 410-07-2012CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 5,0000000 18,203,64000001222/336/556 110-07-2012CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 60,0000000 218,403,64000001220/336/556 110-07-2012CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 500,0000000 1.820,003,64000001225/336/556 110-07-2012CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 24,0000000 87,363,64000001223/336/556 110-07-2012CÓPIAS DE PROJETOS (M²) 1.411,0000000 5.136,043,64000001239/336/556 110-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR D UAS 82.800,0000000 5.796,000,07000001239/336/556 309-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 5.500,0000000 385,000,07000001210/336/556 310-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 1.000,0000000 70,000,07000001222/336/556 410-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 2.500,0000000 175,000,07000001219/336/556 210-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 10.000,0000000 700,000,07000001224/336/556 310-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 12.500,0000000 875,000,07000001220/336/556 325-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 3.000,0000000 210,000,07000001365/336/556 109-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 18.500,0000000 1.295,000,07000001211/336/556 209-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 25.000,0000000 1.750,000,07000001212/336/556 310-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 5.000,0000000 350,000,07000001221/336/556 310-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 85.000,0000000 5.950,000,07000001216/336/556 210-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 170.000,0000000 11.900,000,07000001226/336/556 110-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 80.000,0000000 5.600,000,07000001225/336/556 409-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 2.500,0000000 175,000,07000001213/336/556 310-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 26.500,0000000 1.855,000,07000001217/336/556 309-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 70.700,0000000 4.949,000,07000001208/336/556 3

18Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

10-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 17.500,0000000 1.225,000,07000001223/336/556 410-07-2012CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1 75.000,0000000 5.250,000,07000001218/336/556 209-07-2012ENCADERNAÇÃO 25,0000000 37,501,50000001213/336/556 209-07-2012ENCADERNAÇÃO 650,0000000 975,001,50000001212/336/556 210-07-2012ENCADERNAÇÃO 75,0000000 112,501,50000001220/336/556 210-07-2012ENCADERNAÇÃO 25,0000000 37,501,50000001219/336/556 110-07-2012ENCADERNAÇÃO 200,0000000 300,001,50000001218/336/556 110-07-2012ENCADERNAÇÃO 50,0000000 75,001,50000001217/336/556 209-07-2012ENCADERNAÇÃO 25,0000000 37,501,50000001211/336/556 109-07-2012ENCADERNAÇÃO 25,0000000 37,501,50000001210/336/556 209-07-2012ENCADERNAÇÃO 100,0000000 150,001,50000001208/336/556 210-07-2012ENCADERNAÇÃO 50,0000000 75,001,50000001239/336/556 210-07-2012ENCADERNAÇÃO 80,0000000 120,001,50000001226/336/556 310-07-2012ENCADERNAÇÃO 150,0000000 225,001,50000001225/336/556 310-07-2012ENCADERNAÇÃO 50,0000000 75,001,50000001224/336/556 210-07-2012ENCADERNAÇÃO 100,0000000 150,001,50000001223/336/556 310-07-2012ENCADERNAÇÃO 10,0000000 15,001,50000001222/336/556 310-07-2012ENCADERNAÇÃO 60,0000000 90,001,50000001216/336/556 110-07-2012ENCADERNAÇÃO 25,0000000 37,501,50000001221/336/556 2

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.473,00

294.487,58TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇAO DA SA UDEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQ UE PEREIRA PINTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.021.0688 VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA 60,0000000 8.400,00140,00000001215/81/191 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.400,00

8.400,00TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALI AÇAO DA SAUDE:

302.887,58TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE:

19Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0423 GROSELHA 10,0000000 38,703,87000001139/491/1038 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0426 LEITE INTEGRAL C/ 01LT 100,0000000 217,002,17000001138/491/1038 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0100 REFRIGERANTE 02 LITROS 50,0000000 117,502,35000001139/491/1038 2

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 50,0000000 143,002,86000001136/492/1139 1

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0369 BANANA 10,0000000 24,002,40000001137/492/1139 1

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO02-07-201230.001.0403 LARANJA 40,0000000 24,000,60000001136/492/1139 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 564,20

564,20TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADO LESCENTEMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO20-07-201230.001.0207 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG 1.450,0000000 10.643,007,34000001312/226/805 123-07-201230.001.0342 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS 500,0000000 37.665,0075,33000001315/226/805 120-07-201230.001.0047 MARGARINA C/ 500 G 75,0000000 282,003,76000001313/226/805 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.590,00

48.590,00TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE:20Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

49.154,20TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:

21Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ O011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0948 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO 5.000,0000000 1.400,000,28000001316/327/1313 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.400,00

1.400,00TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRI MONIO:

1.400,00TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO:

22Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-2012001.0011 CURSO 3,0000000 600,00200,00000001391/350/1423 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

600,00TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE:

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAOMATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-201210.12.42 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura 2,0000000 888,00444,00000001406/353/1519 1

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 888,00

888,00TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇAO:

1.488,00TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI NANÇAS:

23Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SE RVIÇOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.020.1143 ABRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC 3/4", COR CINZ A 20,0000000 27,801,39000001351/2/286 125-07-201230.013.1038 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS 30,0000000 927,0030,90000001351/2/286 2

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1381 AGUARRÁZ C/ 01 LITRO 10,0000000 65,006,50000001355/2/286 118-07-201230.008.0139 ALICATE UNIVERSAL 8" 2,0000000 15,007,50000001279/2/286 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 15,0000000 88,805,92000001345/2/286 125-07-201230.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 30,0000000 177,605,92000001351/2/286 318-07-201230.013.0370 ARAME RECOZIDO N° 18 5,0000000 29,605,92000001280/2/286 125-07-201230.013.2683 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT 50,0000000 358,007,16000001351/2/286 425-07-201230.013.0378 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT 20,0000000 72,403,62000001351/2/286 525-07-201230.013.2685 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO 30,0000000 72,002,40000001351/2/286 625-07-201230.013.0404 ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA SOBRE CERAMICA S 20,0000000 460,0023,00000001351/2/286 725-07-201230.013.2689 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA (COMPRIMEN 30,0000000 417,0013,90000001351/2/286 8

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0374 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 10,0000000 45,004,50000001354/2/286 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 55,0000000 1.268,8523,07000001345/2/286 225-07-201230.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 15,0000000 346,0523,07000001351/2/286 9

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.3115 BISNAGA VEDA - CALHA 310 ML 30,0000000 255,008,50000001355/2/286 218-07-201230.008.0024 BROXA REDONDA DE NYLON P/ PINTURA 8,0000000 40,005,00000001279/2/286 218-07-201230.013.0545 CADEADO 30MM 5,0000000 30,006,00000001279/2/286 3

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

24Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

25-07-201230.013.0182 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 100,0000000 280,002,80000001351/2/286 1018-07-201230.013.0182 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 120,0000000 336,002,80000001295/2/286 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1030 CAIXA D' ÁGUA FIBRA CAPAC. 500 LTS COM TAMPA 3,0000000 429,00143,00000001354/2/286 2

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2062 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS CO M T 3,0000000 357,00119,00000001351/2/286 1125-07-201230.013.0449 CAL HIDRATADA C/ 20KG 15,0000000 73,504,90000001351/2/286 1225-07-201230.013.2703 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG 30,0000000 186,006,20000001351/2/286 1325-07-201230.013.0010 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG 10,0000000 49,004,90000001351/2/286 14

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.008.0280 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MACIÇO 6,0000000 414,0069,00000001352/2/286 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0037 CAVADEIRA ARTICULADA COMPRIMENTO DA BOCA 125 MM 2,0000000 40,8020,40000001280/2/286 2

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0194 CHIBANCA 2,0000000 48,0024,00000001279/2/286 4

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0232 CIMENTO CP32 COM 50KG 30,0000000 561,0018,70000001351/2/286 15

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0010 COLHER DE PEDREIRO TAM. GRANDE 6,0000000 36,006,00000001279/2/286 525-07-201230.008.0010 COLHER DE PEDREIRO TAM. GRANDE 10,0000000 60,006,00000001355/2/286 3

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0124 COLHER DE PEDREIRO TAM. MÉDIO 6,0000000 35,945,99000001281/2/286 125-07-201230.008.0124 COLHER DE PEDREIRO TAM. MÉDIO 10,0000000 59,905,99000001352/2/286 225-07-201230.008.0128 COLHER DE PEDREIRO TAM. PEQUENA 10,0000000 59,905,99000001352/2/286 318-07-201230.008.0128 COLHER DE PEDREIRO TAM. PEQUENA 6,0000000 35,945,99000001281/2/286 2

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

25Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0011 DESEMPENADEIRA EM MADEIRA 6,0000000 45,007,50000001279/2/286 6

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.007.1263 DOBRADICA 50,0000000 75,001,50000001282/2/286 125-07-201230.007.1263 DOBRADICA 100,0000000 150,001,50000001353/2/286 1

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.008.0123 ENXADA 2 ¹/² LIBRA LARGA C/ CABO 6,0000000 138,0023,00000001352/2/286 418-07-201230.008.0123 ENXADA 2 ¹/² LIBRA LARGA C/ CABO 4,0000000 92,0023,00000001281/2/286 3

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.008.0113 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO 2,0000000 29,8014,90000001351/2/286 1618-07-201230.008.0113 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO 2,0000000 29,8014,90000001280/2/286 3

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.007.0818 FECHADURA 100,0000000 2.100,0021,00000001353/2/286 2

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.020.0037 FITA ISOLANTE 20MTS 15,0000000 33,002,20000001279/2/286 718-07-201230.008.0044 FOICE 2,0000000 30,0015,00000001279/2/286 825-07-201230.013.0242 GRAMPO P/ CERCA 5,0000000 30,006,00000001355/2/286 4

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0576 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE SELADORA , D 10,0000000 248,5024,85000001351/2/286 1725-07-201230.013.0189 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM POLÍMERO DE A 10,0000000 900,0090,00000001351/2/286 18

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0420 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁTICA, 20,0000000 780,0039,00000001354/2/286 325-07-201230.013.0418 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA BETUMINOSA 20,0000000 1.240,0062,00000001354/2/286 4

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1605 LIXA D' ÁGUA ( FOLHA ) Nº120 50,0000000 40,000,80000001355/2/286 525-07-201230.013.0575 LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80 200,0000000 160,000,80000001355/2/286 6

26Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

25-07-201230.013.2875 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100 200,0000000 160,000,80000001355/2/286 725-07-201230.013.2847 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120 200,0000000 160,000,80000001355/2/286 825-07-201230.013.0558 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°180 200,0000000 160,000,80000001355/2/286 9

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1313 MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 LITROS 100,0000000 1.940,0019,40000001353/2/286 325-07-201230.013.0579 MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS 100,0000000 7.300,0073,00000001353/2/286 4

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2901 MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS 50,0000000 2.145,0042,90000001351/2/286 19

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2899 MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PV 50,0000000 690,0013,80000001353/2/286 5

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0402 MASSA FINA P/ REBOCO SACO C/ 20 KG 50,0000000 425,008,50000001351/2/286 20

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0095 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA SEXT. 1/4" x 1" 200,0000000 50,000,25000001355/2/286 1025-07-201230.013.3118 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 10, ACABA MEN 82,0000000 98,401,20000001355/2/286 1125-07-201230.008.0048 PENEIRA GRANDE 3,0000000 27,009,00000001355/2/286 1218-07-201230.008.0048 PENEIRA GRANDE 6,0000000 54,009,00000001279/2/286 10

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0246 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIM ENT 10,0000000 236,0023,60000001351/2/286 2125-07-201230.013.1216 PIA INOX 1,20 M 5,0000000 507,25101,45000001351/2/286 22

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0102 PICARETA COM CABO 2,0000000 48,0024,00000001279/2/286 1125-07-201230.008.0102 PICARETA COM CABO 2,0000000 48,0024,00000001355/2/286 13

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2715 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 100,0000000 1.190,0011,90000001351/2/286 2325-07-201230.013.2713 PISO CERÂMICO ESMALTADO LISO PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30 100,0000000 1.190,0011,90000001351/2/286 24

27Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0146 PONTEIRO 2,0000000 12,006,00000001279/2/286 12

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.3107 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA 5,0000000 830,00166,00000001354/2/286 5

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2838 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ES P. 10,0000000 1.126,70112,67000001351/2/286 2525-07-201230.013.2842 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP . 3 5,0000000 399,5079,90000001351/2/286 2625-07-201230.013.2844 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP . 3 10,0000000 799,0079,90000001351/2/286 2725-07-201230.013.2846 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP . 3 5,0000000 510,00102,00000001351/2/286 2825-07-201230.013.0849 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35 5,0000000 411,5582,31000001351/2/286 2925-07-201230.013.3111 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35 10,0000000 826,6082,66000001351/2/286 30

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0040 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO D A C 10,0000000 60,006,00000001355/2/286 1425-07-201230.013.0039 PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO D A C 10,0000000 62,006,20000001355/2/286 1525-07-201251.001.0107 PREGO 18 X 30 C/ CABECA 10,0000000 60,006,00000001355/2/286 1625-07-201251.001.0109 PREGO 19 X 36 C/ CABECA 10,0000000 60,006,00000001355/2/286 1725-07-201230.013.0959 PREGO 22X48 C/ CABEÇA 10,0000000 60,006,00000001355/2/286 1818-07-201230.008.0100 PÁ DE BICO C/ CABO 4,0000000 80,0020,00000001279/2/286 9

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0823 REMOVEDOR PARA TINTAS E VERNIZES DO TIPO SINTÉTICOS OU 10,0000000 166,0016,60000001354/2/286 6

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2970 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR CINZA (ESP.6 60,0000000 654,0010,90000001351/2/286 3110-07-201230.013.0184 RIPA DE EUCALIPTO - 1,5 CM (ESPESSURA) X 5 CM (LARG URA 1.560,0000000 1.248,000,80000001235/2/286 125-07-201251.001.0153 RIPAS EM MADEIRA DE LEI 4x 2,5 CM 10,0000000 31,003,10000001351/2/286 32

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1912 RIPÃO 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENT O 4 100,0000000 225,002,25000001354/2/286 7

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

28Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

25-07-201230.013.0499 ROLO DE ESPUMA 15 CM 100,0000000 199,001,99000001352/2/286 5

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2913 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO 100,0000000 400,004,00000001355/2/286 19

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0326 ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM 100,0000000 488,004,88000001353/2/286 6

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1404 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 200,0000000 240,001,20000001355/2/286 2025-07-201230.013.0921 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 09 CM COMPLETO 50,0000000 75,001,50000001355/2/286 2125-07-201230.013.0744 ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM COMPLETO C/ CABO 80,0000000 320,004,00000001355/2/286 2225-07-201230.013.1402 ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO) 50,0000000 750,0015,00000001355/2/286 2425-07-201230.013.2921 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 2 5 M 200,0000000 3.600,0018,00000001355/2/286 23

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1572 SARRAFO DE PINHO 2,5 X 5 CM 10,0000000 8,000,80000001351/2/286 3325-07-201230.013.1588 SARRAFO DE PINHO DE 10 CM 30,0000000 51,001,70000001351/2/286 34

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1165 SELADOR ACRILICO 18 LTS 5,0000000 265,0053,00000001353/2/286 725-07-201230.013.2937 SELADOR ACRILÍCO GALÃO 3,6 LITROS 20,0000000 360,0018,00000001353/2/286 825-07-201230.013.2939 SELADOR ACRILÍCO LATA 18 LITROS 10,0000000 520,0052,00000001353/2/286 9

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1552 SERRA PARA FERRO ( LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO ) 30,0000000 81,002,70000001355/2/286 2518-07-201230.008.0164 TALHADEIRA DE PAREDE 2,0000000 12,006,00000001279/2/286 13

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.3130 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, DUPLO, DIMENSÕES 110X60CM 3,0000000 465,00155,00000001351/2/286 3525-07-201230.013.3131 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X 60C 3,0000000 288,0096,00000001351/2/286 3625-07-201230.013.0949 TELHA DE CIMENTO AMIANTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM 30,0000000 1.165,5038,85000001351/2/286 3725-07-201230.013.0248 TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM 30,0000000 534,0017,80000001351/2/286 38

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO29Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

25-07-201230.013.2943 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS 50,0000000 1.600,0032,00000001353/2/286 1025-07-201230.013.2941 THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML 50,0000000 360,507,21000001353/2/286 11

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1577 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM 1.000,0000000 460,000,46000001351/2/286 3924-07-201251.001.0035 TIJOLO COMUM DE BARRO,MACIÇO MED.5X10X20 CM 6,0000000 1.519,98253,33000001345/2/286 3

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1232 TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L 80,0000000 14.880,00186,00000001353/2/286 13

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0154 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS 100,0000000 3.990,0039,90000001351/2/286 4025-07-201230.013.0084 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA 60,0000000 2.394,0039,90000001351/2/286 4125-07-201230.013.2910 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CAT ÁLO 100,0000000 3.990,0039,90000001351/2/286 42

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.0181 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 900 ML COR DE CATÁLOG O R 50,0000000 650,0013,00000001353/2/286 1425-07-201230.013.0563 TINTA LATEX 3,6 LT COR BRANCO NEVE 50,0000000 1.125,0022,50000001353/2/286 1525-07-201230.013.1424 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS 45,0000000 6.480,00144,00000001353/2/286 16

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2845 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO AP ROX 100,0000000 8.990,0089,90000001351/2/286 43

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.3113 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - GALÃO 18 60,0000000 6.893,40114,89000001353/2/286 1218-07-201230.013.0406 TORNEIRA METALICA DE COTOVELO BANCADA ALTA 1/2" 20,0000000 540,0027,00000001282/2/286 225-07-201230.013.0406 TORNEIRA METALICA DE COTOVELO BANCADA ALTA 1/2" 100,0000000 2.700,0027,00000001353/2/286 17

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.008.0137 TRENA DE FIBRA COM 50 METROS 3,0000000 48,0016,00000001279/2/286 1425-07-201230.008.0137 TRENA DE FIBRA COM 50 METROS 3,0000000 48,0016,00000001355/2/286 2625-07-201230.013.1361 TRINCHA 2" 100,0000000 210,002,10000001355/2/286 27

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.1371 TRINCHA 3" 30,0000000 115,803,86000001353/2/286 18

30Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

25-07-201230.013.1372 TRINCHA 4" 30,0000000 163,505,45000001353/2/286 19

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.013.2944 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1" 100,0000000 190,001,90000001355/2/286 2825-07-201230.013.2936 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3" 100,0000000 500,005,00000001355/2/286 29

Fornecedor: C.E.MACEDO E CIA. LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2586 ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO ADULTO ALMOFADADO, COR 30,0000000 1.015,5033,85000001284/3/285 1

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.0430 BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2" 10,0000000 40,004,00000001285/3/285 118-07-201230.013.2474 FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM 10,0000000 14,001,40000001285/3/285 2

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.3133 SIFÃO DE PVC TIPO "COPO" 8,0000000 48,806,10000001287/3/285 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2555 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ART ICU 20,0000000 94,004,70000001286/3/285 118-07-201230.013.2590 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4" 6,0000000 126,0021,00000001286/3/285 2

Fornecedor: BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.0597 TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL 10,0000000 209,9020,99000001288/3/285 1

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2595 TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI 10,0000000 208,5020,85000001289/3/285 1

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2592 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMET RO 6,0000000 54,009,00000001285/3/285 3

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTD A - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2598 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPL ES 20,0000000 357,0017,85000001289/3/285 2

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

31Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2611 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D 10,0000000 107,0010,70000001286/3/285 3

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.013.2638 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550 10,0000000 990,0099,00000001285/3/285 4

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO13-07-201230.013.1022 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.900,0054,50000001248/33/649 130-07-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,50000001399/33/649 113-07-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,50000001249/33/649 124-07-201230.013.0108 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL 200,0000000 10.700,0053,50000001323/33/649 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201230.013.1850 PEDRISCO 50,0000000 3.850,0077,00000001396/120/1436 1

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-07-201251.001.0243 BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM 5.000,0000000 10.000,002,00000001311/138/982 1

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.1003 EMULSAO ASFALTICA RL-1C 25,0000000 29.600,001.184,00000001324/147/549 1

Fornecedor: MINERAÇAO MANTIQUEIRA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO30-07-201251.001.0123 BRITA Nº 1 50,0000000 4.010,0080,20000001395/385/1237 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO10-07-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,49000001244/385/1237 110-07-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,49000001246/385/1237 110-07-201230.013.0376 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG 280,0000000 5.177,2018,49000001245/385/1237 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO16-07-201230.013.1466 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT 60,0000000 2.052,0034,20000001250/541/478 1

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO

32Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

16-07-201230.013.0374 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 100,0000000 422,004,22000001251/541/478 130-07-201230.013.0374 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT 50,0000000 211,004,22000001398/541/478 216-07-201230.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 150,0000000 3.538,5023,59000001251/541/478 230-07-201230.013.1575 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT 100,0000000 2.359,0023,59000001398/541/478 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 223.436,66SERVIÇOS

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO19-07-2012001.0028 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO D 0,4166667 8.000,0019.200,00000001310/236/667 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.000,00

231.436,66TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

231.436,66TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA- ESTR. E SERVIÇOS:

33Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTHROPOS CONSULTING LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-07-2012001.0176 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 1,0000000 15.800,0015.800,00000001370/298/1121 1

Fornecedor: FEDERAÇAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINA S GERAIS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO11-07-2012001.0011 CURSO 25,0000000 2.500,00100,00000001247/320/1197 1

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO31-07-2012001.0526 INSCRIÇÃO 2,0000000 400,00200,00000001403/352/1457 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.700,00

18.700,00TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCE IRO E CONTABIL:

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLARMATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 280,0000000 1.848,006,60000001176/83/353 106-07-201230.001.0190 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG 300,0000000 1.980,006,60000001173/83/353 206-07-201230.001.0184 FARINHA LACTEA 400 GR 100,0000000 822,008,22000001173/83/353 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 450,0000000 2.115,004,70000001174/83/353 106-07-201230.001.0117 FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG 500,0000000 2.350,004,70000001175/83/353 106-07-201230.001.0132 VINAGRE 35,0000000 84,002,40000001174/83/353 206-07-201230.001.0132 VINAGRE 100,0000000 240,002,40000001175/83/353 2

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.006.0044 RECARGA DE GÁS P13 7,0000000 261,8037,40000001373/96/396 1

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-201230.006.0006 RECARGA DE GÁS P45 1,0000000 137,00137,00000001350/96/396 1

34Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.013.0109 BAQUETA P/ BUMBO FANFARRA 240,0000000 1.915,207,98000001260/258/987 117-07-201230.013.0111 BAQUETA P/ SURDO FANFARRA 240,0000000 612,002,55000001260/258/987 217-07-201230.013.0110 BAQUETA P/ TAROL/CAIXA FANFARRA 240,0000000 480,002,00000001260/258/987 317-07-201230.013.0212 CORREIA DE COURO P/INSTRUMENTO FANFARRA 240,0000000 655,202,73000001260/258/987 4

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.013.1714 PELE LEITOSA 14" 450,0000000 4.207,509,35000001261/258/987 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.013.0027 PELE P/ RESPOSTA 14" FANFARRA 220,0000000 1.777,608,08000001260/258/987 5

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.013.0206 PELES P/ BUMBO No 22 FANFARRA 220,0000000 6.116,0027,80000001261/258/987 2

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO17-07-201230.013.0006 TALABARTE LIRA 20,0000000 723,6036,18000001260/258/987 6

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 20,0000000 50,002,50000001333/546/1401 127-07-201230.003.0004 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN 30,0000000 75,002,50000001380/546/1401 1

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 10,0000000 16,301,63000001334/546/1401 118-07-201230.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 30,0000000 48,901,63000001271/546/1401 1127-07-201230.003.1161 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL 40,0000000 65,201,63000001381/546/1401 124-07-201230.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 10,0000000 26,702,67000001334/546/1401 227-07-201230.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 50,0000000 133,502,67000001381/546/1401 218-07-201230.003.0606 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 15,0000000 40,052,67000001271/546/1401 1227-07-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 1.000,0000000 490,000,49000001374/546/1401 118-07-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 250,0000000 122,500,49000001271/546/1401 1024-07-201230.003.1792 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR 274,0000000 134,260,49000001327/546/1401 127-07-201230.003.0964 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S 25,0000000 495,0019,80000001381/546/1401 324-07-201230.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 10,0000000 29,602,96000001334/546/1401 327-07-201230.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 40,0000000 118,402,96000001381/546/1401 4

35Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

18-07-201230.003.0223 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS 10,0000000 29,602,96000001271/546/1401 9

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 100,0000000 40,000,40000001335/546/1401 127-07-201230.013.1345 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA 100,0000000 40,000,40000001382/546/1401 1

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 50,0000000 42,500,85000001333/546/1401 227-07-201230.003.0898 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO 50,0000000 42,500,85000001380/546/1401 224-07-201230.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 50,0000000 1.225,0024,50000001333/546/1401 327-07-201230.003.1788 BLOCO PARA FLIP CHART 50,0000000 1.225,0024,50000001380/546/1401 3

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0019 BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALC ULA 30,0000000 16,500,55000001334/546/1401 427-07-201230.003.0019 BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALC ULA 50,0000000 27,500,55000001381/546/1401 5

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 1.000,0000000 400,000,40000001328/546/1401 127-07-201230.003.0228 BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM 3.000,0000000 1.200,000,40000001375/546/1401 1

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 2.000,0000000 980,000,49000001329/546/1401 127-07-201230.003.0344 CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS 2.000,0000000 980,000,49000001376/546/1401 1

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS 2.000,0000000 960,000,48000001328/546/1401 227-07-201230.003.0229 CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS 2.000,0000000 960,000,48000001375/546/1401 224-07-201230.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 2.000,0000000 2.800,001,40000001328/546/1401 327-07-201230.003.0729 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS 10.000,0000000 14.000,001,40000001375/546/1401 3

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 1.000,0000000 1.800,001,80000001376/546/1401 224-07-201230.003.0452 CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS 500,0000000 900,001,80000001329/546/1401 2

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO36Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

18-07-201230.003.0028 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS 150,0000000 277,501,85000001271/546/1401 8

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 150,0000000 174,001,16000001383/546/1401 124-07-201230.003.1800 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO 100,0000000 116,001,16000001336/546/1401 1

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 1.000,0000000 340,000,34000001381/546/1401 624-07-201230.003.0029 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL 300,0000000 102,000,34000001334/546/1401 524-07-201230.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 300,0000000 102,000,34000001334/546/1401 627-07-201230.003.0031 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA 1.000,0000000 340,000,34000001381/546/1401 718-07-201230.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 1.000,0000000 340,000,34000001271/546/1401 724-07-201230.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 300,0000000 102,000,34000001334/546/1401 727-07-201230.003.0032 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA 1.000,0000000 340,000,34000001381/546/1401 8

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 30,0000000 12,000,40000001335/546/1401 218-07-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 200,0000000 80,000,40000001272/546/1401 527-07-201230.003.0487 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 120,0000000 48,000,40000001382/546/1401 218-07-201230.003.0042 CANETA MARCA TEXTO VERDE 200,0000000 80,000,40000001272/546/1401 6

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0655 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL 20,0000000 31,401,57000001334/546/1401 827-07-201230.003.0655 CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL 50,0000000 78,501,57000001381/546/1401 924-07-201230.003.0366 CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA 20,0000000 24,401,22000001334/546/1401 9

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0953 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES 20,0000000 13,200,66000001335/546/1401 327-07-201230.003.0046 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES 100,0000000 66,000,66000001382/546/1401 3

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0730 CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES 20,0000000 22,001,10000001336/546/1401 2

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0674 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES 40,0000000 38,000,95000001382/546/1401 424-07-201230.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 60,0000000 262,204,37000001330/546/1401 1

37Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

27-07-201230.003.0052 COLA BRANCA C/ 01 KG 120,0000000 524,404,37000001377/546/1401 127-07-201230.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 1.500,0000000 750,000,50000001377/546/1401 224-07-201230.003.0053 COLA BRANCA C/ 90 GRS 500,0000000 250,000,50000001330/546/1401 2

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 700,0000000 1.050,001,50000001375/546/1401 424-07-201230.003.0416 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS 300,0000000 450,001,50000001328/546/1401 424-07-201230.003.0051 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G 360,0000000 468,001,30000001328/546/1401 5

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1147 COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 42,802,14000001381/546/1401 10

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1163 COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES 20,0000000 86,804,34000001384/546/1401 127-07-201230.003.1148 COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES 30,0000000 170,405,68000001384/546/1401 2

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 40,0000000 117,602,94000001381/546/1401 1124-07-201230.003.1682 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M 10,0000000 29,402,94000001334/546/1401 10

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 20,0000000 10,000,50000001335/546/1401 427-07-201230.003.0072 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML 40,0000000 20,000,50000001382/546/1401 5

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.003.0909 ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG 5,0000000 98,1019,62000001273/546/1401 227-07-201230.003.0909 ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG 10,0000000 196,2019,62000001383/546/1401 2

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.002.1973 ENVELOPE AMARELO GRANDE 300,0000000 51,000,17000001374/546/1401 218-07-201230.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 300,0000000 36,000,12000001271/546/1401 627-07-201230.002.1978 ENVELOPE KRAFT 25 X 35 700,0000000 84,000,12000001374/546/1401 318-07-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 30,0000000 13,800,46000001271/546/1401 1327-07-201230.003.0076 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA 50,0000000 23,000,46000001381/546/1401 12

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

38Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 360,001,80000001335/546/1401 518-07-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 500,0000000 900,001,80000001272/546/1401 427-07-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 150,0000000 270,001,80000001377/546/1401 324-07-201230.003.0313 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 200,0000000 360,001,80000001330/546/1401 3

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 20,0000000 41,802,09000001271/546/1401 1424-07-201230.003.0861 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30 10,0000000 20,902,09000001334/546/1401 11

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.1629 FITILHO 100,0000000 60,000,60000001335/546/1401 6

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1821 FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 F OLH 60,0000000 2.938,8048,98000001376/546/1401 3

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 200,0000000 384,001,92000001328/546/1401 627-07-201230.003.0942 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES 500,0000000 960,001,92000001375/546/1401 5

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1154 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO 5,0000000 65,0013,00000001382/546/1401 627-07-201230.003.0917 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL 10,0000000 215,0021,50000001382/546/1401 727-07-201230.003.0129 GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADE S 20,0000000 34,401,72000001382/546/1401 827-07-201230.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 50,0000000 150,003,00000001382/546/1401 918-07-201230.003.0131 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES 50,0000000 150,003,00000001272/546/1401 3

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0258 LAPIS BORRACHA 120,0000000 115,200,96000001381/546/1401 1324-07-201230.003.0258 LAPIS BORRACHA 60,0000000 57,600,96000001334/546/1401 1227-07-201230.003.0149 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS 20,0000000 89,804,49000001381/546/1401 14

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 3.500,0000000 20.650,005,90000001375/546/1401 624-07-201230.003.1010 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE 500,0000000 2.950,005,90000001328/546/1401 7

39Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 8.000,0000000 3.280,000,41000001378/546/1401 124-07-201230.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 1.360,0000000 557,600,41000001331/546/1401 118-07-201230.003.0002 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO N° 2 PRETO 1.440,0000000 590,400,41000001274/546/1401 1

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 500,0000000 165,000,33000001330/546/1401 427-07-201230.003.1013 PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES 1.500,0000000 495,000,33000001377/546/1401 4

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES D IVE 1.000,0000000 300,000,30000001328/546/1401 827-07-201230.003.0235 PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES D IVE 2.000,0000000 600,000,30000001375/546/1401 7

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 1.500,0000000 705,000,47000001374/546/1401 424-07-201230.003.0270 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS 500,0000000 235,000,47000001327/546/1401 2

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0469 PAPEL CELOFANE 200,0000000 130,000,65000001328/546/1401 927-07-201230.003.0469 PAPEL CELOFANE 300,0000000 195,000,65000001375/546/1401 8

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1213 PAPEL COLOR SET 2.000,0000000 700,000,35000001374/546/1401 524-07-201230.003.1213 PAPEL COLOR SET 1.000,0000000 350,000,35000001327/546/1401 3

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 8,0000000 244,0030,50000001336/546/1401 327-07-201230.003.0387 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M 20,0000000 610,0030,50000001383/546/1401 3

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 500,0000000 150,000,30000001330/546/1401 527-07-201230.003.0355 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 1.500,0000000 450,000,30000001377/546/1401 5

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

40Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 700,0000000 140,000,20000001375/546/1401 924-07-201230.003.0284 PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS 300,0000000 60,000,20000001328/546/1401 10

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 3.000,0000000 390,000,13000001379/546/1401 124-07-201230.003.0353 PAPEL MANILHA CORES VARIADAS 1.500,0000000 195,000,13000001332/546/1401 124-07-201230.003.0084 PAPEL PEDRA 300,0000000 156,000,52000001332/546/1401 227-07-201230.003.0084 PAPEL PEDRA 500,0000000 260,000,52000001379/546/1401 2

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 2.000,0000000 160,000,08000001374/546/1401 624-07-201230.003.0286 PAPEL SEDA CORES VARIADAS 1.000,0000000 80,000,08000001327/546/1401 4

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0490 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS 50,0000000 620,0012,40000001328/546/1401 11

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 40,0000000 312,807,82000001382/546/1401 1024-07-201230.003.1136 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS 25,0000000 195,507,82000001335/546/1401 724-07-201230.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 25,0000000 115,004,60000001335/546/1401 827-07-201230.003.0907 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS 40,0000000 184,004,60000001382/546/1401 11

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 100,0000000 87,000,87000001381/546/1401 1518-07-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 300,0000000 261,000,87000001271/546/1401 224-07-201230.003.0954 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO 50,0000000 43,500,87000001334/546/1401 1327-07-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 100,0000000 75,000,75000001381/546/1401 1624-07-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 50,0000000 37,500,75000001334/546/1401 1418-07-201230.003.1081 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO 100,0000000 75,000,75000001271/546/1401 5

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.003.1775 PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADA S 40,0000000 312,807,82000001272/546/1401 2

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 60,0000000 141,602,36000001383/546/1401 4

41Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

24-07-201230.003.1043 PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM 40,0000000 94,402,36000001336/546/1401 4

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO18-07-201230.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 1.500,0000000 1.260,000,84000001271/546/1401 127-07-201230.003.0190 PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REF ORÇ 80,0000000 67,200,84000001381/546/1401 1727-07-201230.003.1128 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES 20,0000000 15,000,75000001381/546/1401 18

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 300,0000000 2.730,009,10000001375/546/1401 1024-07-201230.003.0912 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E 100,0000000 910,009,10000001328/546/1401 12

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 200,0000000 280,001,40000001327/546/1401 527-07-201230.003.0388 PINCEL N.12 USO ESCOLAR 300,0000000 420,001,40000001374/546/1401 724-07-201230.008.0300 PINCEL Nº 18 50,0000000 124,502,49000001327/546/1401 627-07-201230.008.0300 PINCEL Nº 18 150,0000000 373,502,49000001374/546/1401 824-07-201230.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 100,0000000 163,001,63000001327/546/1401 727-07-201230.003.0423 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL 150,0000000 244,501,63000001374/546/1401 9

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 150,0000000 114,000,76000001377/546/1401 624-07-201230.003.0665 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO 100,0000000 76,000,76000001330/546/1401 6

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0524 PLACA DE EVA 1.000,0000000 910,000,91000001327/546/1401 827-07-201230.003.0524 PLACA DE EVA 2.000,0000000 1.820,000,91000001374/546/1401 10

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 3.000,0000000 180,000,06000001382/546/1401 1218-07-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 2.000,0000000 120,000,06000001272/546/1401 124-07-201230.003.0638 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO 2.000,0000000 120,000,06000001335/546/1401 9

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 20,0000000 146,207,31000001381/546/1401 1918-07-201230.003.0904 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO 20,0000000 146,207,31000001271/546/1401 318-07-201230.003.1159 PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE 40,0000000 222,405,56000001271/546/1401 4

42Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: LAJE ITA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO & ENGEN HARIA LTDA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0992 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM 142,0000000 123,540,87000001375/546/1401 1127-07-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 15,0000000 60,004,00000001383/546/1401 518-07-201230.003.0721 TESOURA ACO INOX 6" 60,0000000 240,004,00000001273/546/1401 1

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO27-07-201230.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 800,0000000 1.120,001,40000001377/546/1401 724-07-201230.003.0633 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS 500,0000000 700,001,40000001330/546/1401 7

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 20,0000000 31,001,55000001333/546/1401 427-07-201230.003.0213 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML 40,0000000 62,001,55000001380/546/1401 4

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 390,0000000 3.198,008,20000001172/612/878 109-07-201230.001.0163 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) 1.400,0000000 11.480,008,20000001205/612/878 106-07-201230.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 340,0000000 2.380,007,00000001172/612/878 209-07-201230.001.0295 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) 2.400,0000000 16.800,007,00000001205/612/878 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.001.0150 CARNE SUINA 136,0000000 1.209,048,89000001207/612/878 109-07-201230.001.0150 CARNE SUINA 1.200,0000000 10.668,008,89000001214/612/878 109-07-201230.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 600,0000000 3.000,005,00000001207/612/878 209-07-201230.001.0300 FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF 3.300,0000000 16.500,005,00000001214/612/878 209-07-201230.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 800,0000000 1.280,001,60000001206/612/878 127-07-201230.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 6.000,0000000 9.600,001,60000001389/612/878 109-07-201230.001.0155 LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM E MB. 6.000,0000000 9.600,001,60000001209/612/878 109-07-201230.001.0152 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF 760,0000000 5.966,007,85000001206/612/878 209-07-201230.001.0015 OVOS TIPO A 1.650,0000000 3.976,502,41000001206/612/878 309-07-201230.001.0015 OVOS TIPO A 400,0000000 964,002,41000001207/612/878 309-07-201230.001.0356 PÃO DE SAL 1.000,0000000 4.150,004,15000001206/612/878 427-07-201230.001.0356 PÃO DE SAL 279,4500000 1.159,724,15000001389/612/878 209-07-201230.001.0356 PÃO DE SAL 279,4500000 1.159,724,15000001209/612/878 209-07-201230.001.0101 PÃO DOCE 660,0000000 3.366,005,10000001206/612/878 527-07-201230.001.0101 PÃO DOCE 279,4500000 1.425,205,10000001389/612/878 309-07-201230.001.0101 PÃO DOCE 279,4500000 1.425,205,10000001209/612/878 309-07-201230.001.0164 SALSICHA EMBALADA C/ SIF 950,0000000 4.750,005,00000001206/612/878 6

43Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 31,0000000 144,154,65000001325/621/689 127-07-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 31,0000000 77,502,50000001388/621/689 125-07-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 31,0000000 126,484,08000001349/621/689 127-07-201230.001.0226 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ 30,0000000 139,504,65000001371/621/689 127-07-201230.001.0011 ALHO 9,0000000 94,7710,53000001388/621/689 224-07-201230.001.0011 ALHO 9,0000000 91,8010,20000001325/621/689 225-07-201230.001.0128 GOIABA 71,5000000 234,523,28000001349/621/689 227-07-201230.001.0128 GOIABA 70,0000000 236,603,38000001371/621/689 227-07-201230.001.0403 LARANJA 197,0000000 187,150,95000001371/621/689 327-07-201230.001.0403 LARANJA 201,5000000 251,881,25000001388/621/689 324-07-201230.001.0403 LARANJA 201,5000000 205,531,02000001325/621/689 325-07-201230.001.0403 LARANJA 201,5000000 231,731,15000001349/621/689 324-07-201230.001.0403 LARANJA 1.015,0000000 1.167,251,15000001348/621/689 127-07-201230.001.0145 LARANJA LIMA 134,5000000 146,611,09000001388/621/689 424-07-201230.001.0145 LARANJA LIMA 134,5000000 121,050,90000001325/621/689 425-07-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 23,941,33000001349/621/689 424-07-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 20,341,13000001325/621/689 527-07-201230.001.0402 LIMÃO 18,0000000 23,941,33000001388/621/689 524-07-201230.001.0402 LIMÃO 100,0000000 113,001,13000001326/621/689 127-07-201230.001.0402 LIMÃO 17,5000000 22,051,26000001371/621/689 424-07-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 71,5000000 124,411,74000001325/621/689 727-07-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 70,0000000 136,501,95000001371/621/689 627-07-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 71,5000000 113,691,59000001388/621/689 725-07-201230.001.0109 MAMÃO FORMOSA 72,0000000 121,681,69000001349/621/689 627-07-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 86,943,22000001388/621/689 824-07-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 78,842,92000001325/621/689 827-07-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 26,5000000 76,852,90000001371/621/689 725-07-201230.001.0161 MARACUJÁ AZEDO 27,0000000 91,533,39000001349/621/689 725-07-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 107,5000000 320,352,98000001349/621/689 527-07-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 107,5000000 346,153,22000001388/621/689 627-07-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 105,0000000 290,852,77000001371/621/689 524-07-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 1.025,0000000 2.747,002,68000001326/621/689 224-07-201230.001.0020 MAÇÃ NACIONAL 107,5000000 288,102,68000001325/621/689 627-07-201230.001.0147 MORANGO 35,0000000 418,6011,96000001371/621/689 825-07-201230.001.0147 MORANGO 36,0000000 470,8813,08000001349/621/689 824-07-201230.001.0404 PERA 71,5000000 308,884,32000001325/621/689 927-07-201230.001.0404 PERA 71,5000000 282,433,95000001388/621/689 925-07-201230.001.0404 PERA 72,0000000 285,843,97000001349/621/689 927-07-201230.001.0404 PERA 70,0000000 302,404,32000001371/621/689 927-07-201230.001.0119 TANGERINA 1.032,3000000 1.383,281,34000001372/621/689 127-07-201230.001.0119 TANGERINA 134,5000000 224,621,67000001388/621/689 1024-07-201230.001.0119 TANGERINA 134,5000000 186,961,39000001325/621/689 1025-07-201230.001.0119 TANGERINA 134,5000000 123,740,92000001349/621/689 10

44Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

27-07-201230.001.0119 TANGERINA 131,5000000 176,211,34000001371/621/689 10

Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0238 AMIDO DE MILHO C/ 500 G 50,0000000 70,001,40000001198/727/710 1

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 200,0000000 1.606,008,03000001197/727/710 109-07-201230.001.0030 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG 800,0000000 6.424,008,03000001200/727/710 1

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0166 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G 300,0000000 624,002,08000001199/727/710 106-07-201230.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 300,0000000 675,002,25000001199/727/710 206-07-201230.001.0173 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G 860,0000000 1.935,002,25000001180/727/710 106-07-201230.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 860,0000000 1.978,002,30000001180/727/710 206-07-201230.001.0174 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G 260,0000000 598,002,30000001199/727/710 306-07-201230.001.0062 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G 480,0000000 1.147,202,39000001199/727/710 406-07-201230.001.0167 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G 300,0000000 624,002,08000001199/727/710 5

Fornecedor: SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AL IMENTOS

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.001.0388 CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR 400,0000000 2.080,005,20000001201/727/710 109-07-201230.001.0390 CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE 134,0000000 830,806,20000001201/727/710 2

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0303 COLORIFICO C/ 95G 180,0000000 171,000,95000001180/727/710 306-07-201230.001.0406 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS 264,0000000 517,441,96000001180/727/710 406-07-201230.001.0407 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC 504,0000000 1.506,962,99000001180/727/710 5

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0366 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRES 384,0000000 1.589,764,14000001181/727/710 106-07-201230.001.0408 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE 324,0000000 1.334,884,12000001181/727/710 206-07-201230.001.0363 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES 552,0000000 2.285,284,14000001181/727/710 306-07-201230.001.0352 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS 1.104,0000000 4.095,843,71000001181/727/710 406-07-201230.001.0159 COOKIE DE SOJA 10,0000000 29,002,90000001196/727/710 1

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.001.0301 EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G 2.800,0000000 4.004,001,43000001200/727/710 2

45Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0296 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G 30,0000000 59,701,99000001199/727/710 6

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO09-07-201230.001.0044 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G 340,0000000 346,801,02000001200/727/710 3

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0024 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG 150,0000000 375,002,50000001181/727/710 5

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0040 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG 140,0000000 158,201,13000001197/727/710 2

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0153 FEIJAO PRETO 160,0000000 547,203,42000001196/727/710 206-07-201230.001.0153 FEIJAO PRETO 300,0000000 1.026,003,42000001181/727/710 6

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0042 FERMENTO EM PO 250 G 64,0000000 176,642,76000001199/727/710 7

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0025 FUBA DE MILHO C/ 01 KG 300,0000000 363,001,21000001181/727/710 7

Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0175 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G 360,0000000 162,000,45000001198/727/710 209-07-201230.001.0048 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G 1.600,0000000 2.080,001,30000001202/727/710 106-07-201230.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 300,0000000 390,001,30000001198/727/710 309-07-201230.001.0221 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G 1.600,0000000 2.080,001,30000001202/727/710 2

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0054 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G 100,0000000 668,006,68000001196/727/710 3

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

46Página:Data de Emissão: 31-08-2012

Page 92: Município de Itajubá Extrato de Compras Período: à filefornecedor:mauro lucio ribeiro & cia ltda pe/pr/sol cÓdigo itemdescriÇÃo do item data quantidade v.unitÁrio v. total
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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0057 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G 60,0000000 496,208,27000001199/727/710 806-07-201230.001.0338 MINGAU DE MILHO C/ 400 G 80,0000000 519,206,49000001199/727/710 906-07-201230.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 300,0000000 252,000,84000001180/727/710 606-07-201230.001.0035 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG 80,0000000 67,200,84000001199/727/710 10

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0293 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 400,0000000 1.456,003,64000001181/727/710 8

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201230.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 80,0000000 88,001,10000001199/727/710 1106-07-201230.001.0158 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G 580,0000000 638,001,10000001180/727/710 7

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 293.383,40MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL L TDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.11.2 Balanço 03 cadeiras 2,0000000 1.898,00949,00000001177/212/738 106-07-201210.11.30 Esqui 1,0000000 3.214,003.214,00000001177/212/738 206-07-201210.11.4 Gangorra 04 pranchas 2,0000000 1.898,00949,00000001177/212/738 3

Fornecedor: LUCIENE MAIA DE PAULA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.11.24 Gira-Gira 2,0000000 1.680,00840,00000001178/212/738 1

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL L TDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.11.26 Multi exercitador conjugado com 06 funções 1,0000000 2.869,002.869,00000001177/212/738 406-07-201210.11.34 Placa orientativa 1,0000000 1.009,001.009,00000001177/212/738 5

Fornecedor: LUCIENE MAIA DE PAULA - EPP

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.11.10 Playground 3,0000000 16.650,005.550,00000001178/212/738 206-07-201210.11.10 Playground 10,0000000 55.500,005.550,00000001179/212/738 1

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL L TDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO06-07-201210.11.28 Pressão de pernas 1,0000000 1.997,001.997,00000001177/212/738 606-07-201210.11.29 Simulador de caminhada 1,0000000 2.997,002.997,00000001177/212/738 706-07-201210.11.27 Simulador de cavalgada 1,0000000 2.161,002.161,00000001177/212/738 8

47Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

06-07-201210.11.32 Surf duplo 1,0000000 1.488,001.488,00000001177/212/738 9

Fornecedor: MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUST RIAL LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201210.13.111 Balança Para Banheiro Digital - Tipo de pesagem: Uni 20,0000000 1.506,0075,30000001317/240/943 124-07-201210.13.111 Balança Para Banheiro Digital - Tipo de pesagem: Uni 10,0000000 753,0075,30000001318/240/943 1

Fornecedor: HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201210.19.23 Decibelimetro DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGI TOS 2,0000000 5.400,002.700,00000001319/240/943 3

Fornecedor: TRIADE FARMACEUTICA LTDA - ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201210.5.103 Estadiometro portatil transportável em tubo de alu mín 20,0000000 6.780,00339,00000001320/240/943 2

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 107.800,00

401.183,40TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR :

419.883,40TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCAÇAO:

48Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LA ZER011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO23-07-201230.020.0216 LAMPADA MISTA 500W X 220V COM BASE E-40 12,0000000 219,8418,32000001314/165/802 1

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 219,84

219,84TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPE T. INTERMUNICIPAL:

219,84TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE E LAZER:

49Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALDER FERREIRA DA HORA-ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-07-201230.003.0217 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,0000000 71,7023,90000001368/329/1317 426-07-201230.003.0122 CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS 5,0000000 114,5022,90000001368/329/1317 326-07-201230.003.0121 CARIMBO AUTO ENTINTADO CONFERE C/ ORIGINAL TAMANHO GRA 3,0000000 116,7038,90000001368/329/1317 226-07-201230.003.0109 CARIMBO AUTO ENTINTADO PROJETO APROVADO 1,0000000 38,9038,90000001368/329/1317 126-07-201230.003.0315 CARIMBO DATADOR 1,0000000 15,9015,90000001368/329/1317 5

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 357,70SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST RAÇÃO PÚBLICA

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO25-07-2012001.0011 CURSO 2,0000000 1.096,00548,00000001362/341/1426 125-07-2012001.0011 CURSO 3,0000000 1.644,00548,00000001363/342/1429 1

Fornecedor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO26-07-2012001.0526 INSCRIÇÃO 2,0000000 5.871,002.935,50000001369/346/1460 1

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.611,00

8.968,70TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS:

8.968,70TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PL ANEJAMENTO:

50Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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Município de ItajubáExtrato de Compras

Período: 01-07-2012 31-07-2012à

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

DATAITEM DESCRIÇÃO DO ITEM V. TOTALV.UNITÁRIOQUANTIDADEPE/PR/SOL CÓDIGO24-07-201230.013.0553 COLA PARA TACHA 75,0000000 525,007,00000001321/232/867 124-07-201230.013.0550 TACHA REFLETIVA 200,0000000 860,004,30000001321/232/867 224-07-201230.013.2044 TACHÃO REFLETIVO 300,0000000 3.810,0012,70000001321/232/867 3

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.195,00

5.195,00TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO:

5.195,00TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOC IAL:

900.262,29TOTAL M. CONSUMO:TOTAL M. PERMANENTE: 191.849,06

116.089,00TOTAL SERVIÇOS: 1.208.200,35TOTAL LISTADO:

51Página:Data de Emissão: 31-08-2012

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