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1Planejamento do SUS – Araruama - 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º. QUADRIMESTRE DE 2018 (MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO)
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
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1. Secretária de Saúde que Elaborou o Relatório
Nome: Ana Paula Bragança Corrêa
Data da Posse: 02 agosto de 2018
1.1.2. Subsecretária de Saúde
Nome: Kesley Couto de Castro
Data da Posse: 07 de abril de 2017
1.2. Secretária de Saúde referente ao período do Relatório Quadrimestral
Nome: Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto
Data da Posse: 07 de abril de 2017
Data da exoneração: 02 de agosto de 2018
1.2.1. Subsecretária de Saúde
Nome: Kesley Couto de Castro
Data da Posse: 07 de abril de 2017
GESTORES MUNICIPAIS DO PERÍODO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 141/2012 QUE VERSA EM SEU ARTIGO Nº. 36:Determina a exigência de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, assim como asinformações mínimas, e determina sua apresentação em Audiência Pública na respectivaCasa Legislativa até o final dos meses de Maio, Setembro e Fevereiro.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS), ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO N°. 459/2012:Determina Modelo Padronizado de Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas.
PRECEDENTES LEGAIS PARA ESTRUTURAÇÃO
ATO DE PUBLICAÇÃO
A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO RELATÓRIO DETALHADO DO 2º. QUADRIMESTRE DE 2018 FOI PUBLICADO NO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 04/2018 PUBLICADA NO JORNAL LOGUS NOTÍCIAS, EM DATA DE 24 DE
AGOSTO DE 2018 NAS PÁGINAS 08 EM EDIÇÃO Nº. 590 E REPUBLICADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018NO JORNAL LOGUS NOTÍCIAS, NAS PÁGINAS 05 EM EDIÇÃO Nº. 605.
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MONTANTE E FONTE DE RECURSOS
APLICADOS NO PERÍODO
(FONTE: FMS)
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaPESSOAL e ENCARGOS 19.350.000,00 19.350.896,80 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados 4.900.000,00 4.900.000,00 - 4.900.000,00 548.124,96 4.280.659,43 544.037,69 4.267.390,53
Vencimentos de Efetivos 8.250.000,00 8.250.896,80 778.000,00 8.250.896,80 710.170,73 4.967.282,34 710.170,73 4.967.282,34
Obrigações Patronais(INSS) 2.300.000,00 2.300.000,00 - 2.300.000,00 310.329,71 2.157.095,50 310.329,71 2.157.095,50
Despesa de Pessoal de 2017- FOLHA 1.981.506,38 1.981.506,38 - 1.981.506,38 - 1.662.281,64 - 1.662.281,64
Despesa de Pessoal de 2017-INSS-IBASMA 418.493,62 418.493,62 - 418.493,62 - 418.493,62 - 418.493,62
Contribuições Patronais(IBASMA) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 810,56 987.134,82 140.390,23 980.994,03
778.000,00 19.350.896,80 1.569.435,96 14.472.947,35 1.704.928,36 14.453.537,66
Descrição
TOTAL DO PERÍODO
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FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaMATERIAL DE CONSUMO 3.266.312,51 1.814.928,59 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Combustíveis e Lubrificantes - - - 206.753,85 23.259,79 206.753,85 - 183.494,06
Gêneros de Alimentação - - - 436.967,82 19.649,56 72.312,56 8.242,00 60.905,00
Material de Processamento de Dados - 27.906,00 11.994,00 11.994,00 - -
Material Manutenção de Bens Imóveis 18.515,12 795.618,32 - - - -
Material Elétrico e Eletrônico 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 -
Material Laboratorial - 40.475,37 17.168,59 17.168,59 17.168,59 17.168,59
Material Hospitalar - - - 137.376,50 60.000,00 60.000,00 - -
Material Manutenção de Veículos - 30.411,76 903,76 17.295,76 903,76 17.295,76
Material Reabilitação Profissional - 5.658,90 - - - -
Outros Materiais de Consumo 55.783,41 93.419,77 11.492,39 37.636,36 5.642,39 31.786,36
78.918,53 1.779.208,29 149.088,09 427.781,12 31.956,74 310.649,77
Descrição
TOTAL DO PERÍODO
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SANDRO RAMALHO PESSOA
FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
TOTAL DE CONSULTORIA 50.000,00 123.741,94 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Serviços de Consultoria - - - - 34.800,00 - 34.800,00
- 38.541,94 - 34.800,00 - 34.800,00 TOTAL DO PERÍODO
Descrição
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 460.000,00 465.406,45 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Estagiários - - - 400.000,00 196.477,00 306.544,00 196.477,00 306.544,00
Locação de Imóveis - - - 65.406,45 7.800,00 41.300,00 7.800,00 41.300,00
- 465.406,45 204.277,00 347.844,00 204.277,00 347.844,00 TOTAL DO PERÍODO
Descrição
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SANDRO RAMALHO PESSOA
FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaSERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.485.000,00 3.367.501,03 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Serviços Técnicos Profissionais - - 14.800,00 14.800,00 - - - -
Locação de Imóveis 10.050,00 10.050,00 - - - -
Locação de Softwares 57.433,55 144.360,00 12.030,00 72.180,00 12.030,00 60.150,00
Locação de Maquinas e Equipamentos - - 250.058,58 330.814,71 - - - -
Locação de Bens Móveis - - - 442.481,74 40.268,00 289.716,00 27.798,00 277.246,00
Manutenção e Conservação de Bens 5.256,22 5.256,22 - - - -
Manutenção de Veículos 19.856,63 35.710,76 15.854,13 15.854,13 15.854,13 15.854,13
Serviços de Energia Elétrica - - 1.115,80 903.615,80 167.722,11 737.892,42 89.706,53 659.876,84
Serviços de Agua e Esgoto - - - 500.000,00 40.957,64 278.479,51 40.957,64 278.479,51
Serviços de Gás - - - 106.620,00 6.331,00 23.421,00 6.331,00 23.421,00
Serviços Médicos-Hospitalar,Odonto e Lab - - - 250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00
Serviços Gráficos - - 29.510,55 74.724,05 47.363,50 47.363,50 44.540,00 44.540,00
Seguro em Geral 7.900,00 7.900,00 - - - -
Serviços Bancários - - - 1.000,00 - 864,40 - 864,40
Outros Serviços de Terceiros - PJ - - 16.974,00 346.978,85 - 158.179,13 - 158.179,13
412.955,33 3.174.312,13 330.526,38 1.873.950,09 237.217,30 1.768.611,01 TOTAL DO PERÍODO
Descrição
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SANDRO RAMALHO PESSOA
FONTE RECURSOS – 100 – 101 - 120 (RECURSOS PRÓPRIOS)
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga PagaOUTRAS DESPESA 1.875.000,00 3.740.000,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Auxílio Alimentação 180.000,00 180.000,00 - 180.000,00 - - - -
Auxílio Financeiro - Pessoa Física 30.000,00 45.000,00 2.700,00 42.927,96 2.700,00 42.927,96 2.700,00 42.887,96
Sentenças Judiciais 1.500.000,00 3.365.000,00 365.450,06 3.338.074,06 823.802,24 3.034.474,14 823.402,24 3.032.989,61
Despesa Anterior - Ampla 100.000,00 100.000,00 - 100.000,00 - 87.258,34 - 87.258,34
Despesa Anterior - Jurtunaíba 65.000,00 50.000,00 - 50.000,00 - 31.130,40 - 31.130,40
368.150,06 3.711.002,02 826.502,24 3.195.790,84 826.102,24 3.194.266,31 TOTAL DE DESPESA DE CAPITAL 225.000,00 926.837,70 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Obras em Andamento - - 154.148,34 181.710,76 30.515,40 86.387,40 - 326.113,84
Material de Consumo - 33.824,90 - 33.824,90 - 33.824,90
Materiais Permanentes - 78.994,36 643.978,49 - 326.113,84 17.055,40 72.927,40
233.142,70 859.514,15 30.515,40 446.326,14 17.055,40 432.866,14
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL DO PERÍODO
Descrição
TOTAL GERAL - RECUSOS PRÓPRIOS 27.711.312,51 29.789.312,51 1.871.166,62 29.378.881,78 3.110.345,07 20.799.439,54 3.021.537,04 20.542.574,89
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FONTE DE RECURSOS – 208 (PAB)
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SANDRO RAMALHO PESSOA
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
MATERIAL DE CONSUMO 3.146.364,56 3.146.364,56 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Combustível e Lubrificante - - - 29.496,00 10.037,61 10.325,61 - 288,00
Gêneros de Alimentação - - - 139.314,33 - 121.130,92 - 121.130,92
Medicamentos - - 24.200,00 1.648.825,60 181.112,34 935.986,44 181.112,34 935.986,44
Material Odontológico - - - 185.673,30 153.689,77 166.554,60 153.689,77 166.554,60
Material Hospitalar - - 88.747,50 587.035,90 1.676,00 385.899,00 1.676,00 385.899,00
Material de Consumo - - 5.874,00 34.748,75 7.614,75 28.874,75 7.614,75 28.874,75
Manutenção de Equipamentos - - - 252.728,13 24.146,00 169.022,00 24.146,00 169.022,00
Serviços Gráficos - - - 8.919,50 - 8.919,50 - 8.919,50
Serviços Bancários - - - 500,00 - 441,15 - 415,20
TOTAL DO PAB 3.146.364,56 3.146.364,56 118.821,50 2.887.241,51 378.276,47 1.827.153,97 368.238,86 1.817.090,41
Descrição
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FONTE DE RECURSOS –209 (PPI)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
414.285,53 414.285,53 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados - - - 300.009,18 25.000,00 275.009,18 25.000,00 275.009,18
Vencimentos de 2017 - - - 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00
Combustíveis - 39.938,00 - - - -
Material Hospitalar - 3.500,00 - - - -
Outros Materiais de Consumo - 6.724,70 - 6.724,70 - 6.724,70
Gêneros Alimentícios - 3.640,00 - 3.640,00 - 3.640,00
Serviços Gráficos - 17.158,25 - 17.158,25 - 17.158,25
Seguro em Geral - 2.815,40 - 2.815,40 - 2.815,40
Serviços Bancários - 500,00 9,50 180,65 9,50 180,65
Equipamento e Material Permanente - - - - - - -
TOTAL DO PPI 414.285,53 414.285,53 - 414.285,53 25.009,50 345.528,18 25.009,50 345.528,18
Descrição
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FONTE DE RECURSOS –210 (PSF)
FONTE DE RECURSOS –211 (PAC´S)
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SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
680.932,20 680.932,20 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados - - - 551.010,00 60.000,00 351.010,00 60.000,00 351.010,00
Vencimentos de 2017 - - - 48.990,00 - 48.990,00 - 48.990,00
Material Manutenção de Bens Imóveis - - - 1.787,00 - 1.787,00 - 1.787,00
Material Elétrico e Eletrônico - 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00 3.645,00
Outros Material de Consumo - 375,00 - 375,00 - 375,00
ConfecçãoUniforme,Bandeira e Outros - 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00 5.052,00
Outros Serviços de Terceiros- PJ - 375,00 - 375,00 - 375,00
TOTAL DO PSF 680.932,20 680.932,20 - 611.234,00 68.697,00 411.234,00 68.697,00 411.234,00
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
838.070,40 838.070,40 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados - - - 770.160,40 65.000,00 452.540,00 65.000,00 452.540,00
Vencimentos de 2017 - - - 67.910,00 - 67.910,00 - 67.910,00
TOTAL DO PAC´S 838.070,40 838.070,40 - 838.070,40 65.000,00 520.450,00 65.000,00 520.450,00
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FONTE DE RECURSOS –298 (PMAQ)
FONTE DE RECURSOS – 320 (NASF)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
355.132,33 355.132,33 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados 320.000,00 294.000,00 - 294.000,00 15.000,00 118.700,00 15.000,00 118.700,00
Vencimentos de 2017 26.000,00 - 26.000,00 - 26.000,00 - 26.000,00
Equipamento e Material Permanente 35.132,33 35.132,33 - - - - - -
TOTAL DO PMAQ 355.132,33 355.132,33 - 320.000,00 15.000,00 144.700,00 15.000,00 144.700,00
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
261.897,00 261.897,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados 160.000,00 140.000,00 - 140.000,00 11.000,00 77.000,00 11.000,00 77.000,00
Vencimentos de 2017 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 1.897,00 1.897,00 - - - - - -
Equipamento de Material Permanente 100.000,00 100.000,00 - - - - - -
TOTAL DO NASF 261.897,00 261.897,00 - 160.000,00 11.000,00 97.000,00 11.000,00 97.000,00
14Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –212 (FARMÁCIA BÁSICA)
FONTE DE RECURSOS –217 (FARMÁCIA POPULAR)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
610.403,33 610.403,33 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Material de Consumo - - - 457.262,00 135.564,00 312.154,00 135.564,00 312.154,00
TOTAL DA F. BÁSICA 610.403,33 610.403,33 - 457.262,00 135.564,00 312.154,00 135.564,00 312.154,00
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
130.990,41 130.990,41 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Restituições - - -103.793,99 25.196,42 25.196,42 25.196,42 - -
TOTAL DA F. POPULAR 130.990,41 130.990,41 -103.793,99 25.196,42 25.196,42 25.196,42 - -
15Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –213 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
73.331,16 73.331,16 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Material de Consumo - - - 4.455,00 - 4.455,00 - 4.455,00
Outros Serviços - PJ - - 3.300,00 15.373,50 3.300,00 10.670,00 3.300,00 10.670,00
TOTAL DA VIG. SANITÁRIA 73.331,16 73.331,16 - 19.828,50 3.300,00 15.125,00 3.300,00 15.125,00
FONTE DE RECURSOS –322 (SAÚDE NA ESCOLA)
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
130.948,51 130.948,51 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 - - - - - -
Serviços Pessoa Jurídica 25.948,51 25.948,51 - - - - - -
Equipamento e Material Permanente 25.000,00 25.000,00 - - - - - -
16Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS – 253 (SAÚDE BUCAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
233.935,81 233.935,81 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados 150.000,00 137.500,00 - 137.500,00 11.400,00 79.800,00 11.400,00 79.800,00
Vencimento de 2017 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00 - 12.500,00
Serviços Pessoa Jurídica 28.935,81 28.935,81 - 24.667,09 - - - -
Material de Consumo 35.000,00 35.000,00 - 34.089,20 - 34.089,20 - 34.089,20
Equipamento e Material Permanente 20.000,00 20.000,00 - - - - - -
TOTAL DA SAÚDE BUCAL 233.935,81 233.935,81 - 208.756,29 11.400,00 126.389,20 11.400,00 126.389,20
FONTE DE RECURSOS – 276 (CO-FINANCIAMENTO)
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
434.749,02 434.749,02 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Material de Consumo 270.000,00 270.000,00 - - - - - -
Serviços Pessoa Jurídica 84.749,02 84.749,02 - - - - - -
Equipamento e Material Permanente 80.000,00 80.000,00 - - - - - -
TOTAL DO CO-FINANCIAMENTO 434.749,02 434.749,02 - - - - - -
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –248 (DST- AIDS)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
109.996,74 109.996,74 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados - - - 55.560,00 4.630,00 32.410,00 4.630,00 32.410,00
Vencimentos de 2017 - - - 4.440,00 - 4.440,00 - 4.440,00
Material de Consumo - - - - - - - -
Serv. Terceiros Pessoa Jurídica - - - - - - - -
TOTAL DO DST/AIDS 109.996,74 109.996,74 - 60.000,00 4.630,00 36.850,00 4.630,00 36.850,00
FONTE DE RECURSOS –247 (PAHI)
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
419.035,20 419.035,20 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Material de Consumo 253.035,20 253.035,20 - - - - - -
Serviços Pessoa Jurídica 151.000,00 151.000,00 - - - - - -
Equipamento e Material Permanente 15.000,00 15.000,00 - - - - - -
TOTAL DO PAHI 419.035,20 419.035,20 - - - - - -
18Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –270 (CAPS)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
422.177,96 422.177,96 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Medicamentos 322.177,96 322.177,96 - 160.930,00 - 154.380,00 - 154.380,00
Material de Consumo - - 25.293,30 25.293,30 - - - -
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 100.000,00 100.000,00 5.661,08 5.661,08 - - - -
Mobiliário em Geral - - - 21.235,00 - 21.235,00 - 21.235,00
Outros materiais Permanentes 15.552,92 15.552,92 - - - -
TOTAL DO CAPS 422.177,96 422.177,96 46.507,30 228.672,30 - 175.615,00 - 175.615,00
19Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –218 (HMPASC)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
1.361.864,40 1.361.864,40 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Medicamentos - - - 98.202,50 - 62.942,50 - 62.942,50
Material Manutenção de Bens Móveis - - 10.650,51 10.650,51 - - - -
Material Hospitalar 17.151,80 54.093,30 4.660,00 4.660,00 4.660,00 4.660,00
Material de Consumo - - 9.157,00 10.858,20 - 1.701,20 - 1.701,20
Locação de Equipamentos - - 79.339,35 678.029,35 57.930,00 392.660,00 57.930,00 392.660,00
Manutenção de Equipamentos - - - 486.360,00 - 231.580,00 - 231.580,00
TOTAL DO HMPACS 1.361.864,40 1.361.864,40 116.298,66 1.338.193,86 62.590,00 693.543,70 62.590,00 693.543,70
20Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS – 250 (UPA ESTADO)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
150.000,00 1.600.000,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimentos Contratados - - 400.000,00 1.560.000,00 - 1.130.000,00 - 1.130.000,00
Energia Elétrica - - - 10.000,00 - - - -
Serviços Gráficos - - - 18.539,80 9.996,50 18.539,80 - 8.543,30
TOTAL DA UPA -ESTADUAL 150.000,00 1.600.000,00 400.000,00 1.588.539,80 9.996,50 1.148.539,80 - 1.138.543,30
21Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –319 (UPA FEDERAL)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
6.340.286,80 6.340.286,80 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimentos 4.000.000,00 4.000.000,00 - - - - - -
Vencimento de Contratados - - - 4.000.000,00 330.000,00 2.380.000,00 330.000,00 2.380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000,00 1.597.446,80 - - - - - -
Medicamentos - 497.746,00 220.424,90 388.760,10 220.424,90 388.760,10
Material Hospitalar 610.535,10 699.514,10 51.648,60 88.979,00 51.648,60 88.979,00
Material de Consumo - 105.895,00 64.852,00 104.975,00 64.852,00 104.975,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 740.286,80 742.840,00 - - - - - -
Locação de Equipamentos - - 103.215,48 590.898,06 50.220,00 364.390,00 50.220,00 364.390,00
Manutenção - 139.200,00 - 81.200,00 - 81.200,00
TOTAL DA UPA FEDERAL 6.340.286,80 6.340.286,80 713.750,58 6.033.253,16 717.145,50 3.408.304,10 717.145,50 3.408.304,10
22Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
FONTE DE RECURSOS –302 (MACAH)
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
5.065.327,77 14.932.805,66 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Vencimento de Contratados - 2.002.747,53 - 2.002.747,53 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00
Vencimentos de 2017 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00 - 300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 2.664.729,36 - - - - - -
Gêneros Alimentícios - - - 162.648,40 30.340,00 154.463,40 30.340,00 154.463,40
Medicamentos - - 981.669,78 376.062,57 821.201,18 376.062,57 821.201,18
Material de Expediente - - 71.356,50 - 71.356,50 - 71.356,50
Material de Limpeza 276.734,55 1.077,75 276.734,55 1.077,75 276.734,55
Material Hospitalar 120.442,60 98.346,60 98.346,60 88.600,60 88.600,60
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 3.565.328,77 9.299.621,14 - - - - - -
Serviços Técnicos Profissionais - - - 288.550,00 - 11.650,00 - 11.650,00
Serviços Médico-Hospitalar - -540.030,84 8.464.899,69 748.534,28 4.994.029,76 748.534,28 4.994.029,76
Serviços Gráficos - - 29.168,65 - 29.168,65 - 29.168,65
Serviços Bancário - - 1.000,00 38,00 933,05 38,00 933,05
Outros Serviços - PJ 236.190,00 56.907,00 103.667,00 35.715,00 82.475,00
Despesa de Exercícios Anteriores - 665.707,63 - 665.707,63 - 665.707,63 - 665.707,63
TOTAL DO MACAH 5.065.328,77 14.932.805,66 -540.030,84 13.601.115,33 1.561.306,20 8.527.258,32 1.530.368,20 8.496.320,32
23Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
RESUMO GERAL
FONTE DE RECURSOS – DEMAIS FONTES
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREOCOORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SANDRO RAMALHO PESSOA
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
2.827.000,00 3.536.880,00 No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
Demais Fontes 727.000,00 727.000,00 4.640,00 45.862,25 11.772,25 20.062,25 11.772,25 3.640,00
Material Permanente de Emendas 2.100.000,00 2.809.880,00 - 79.500,00 - - - 16.422,25
TOTAL DE EMENDAS 2.827.000,00 3.536.880,00 4.640,00 125.362,25 11.772,25 20.062,25 11.772,25 20.062,25
TOTAL MUNICIPAL 27.711.312,51 29.789.312,51 1.871.166,62 29.378.881,78 3.110.345,07 20.799.439,54 3.021.537,04 20.542.574,89
TOTAL ESTADUAL 1.614.187,55 3.064.187,55 400.000,00 2.045.801,80 145.560,50 1.460.693,80 135.564,00 1.450.697,30
TOTAL FEDERAL 22.760.245,96 33.337.602,85 356.193,21 26.888.801,08 2.977.914,87 16.392.001,67 2.911.742,84 16.325.803,69
TOTAL GERAL 52.085.746,02 66.191.102,91 2.627.359,83 58.313.484,66 6.233.820,44 38.652.135,01 6.068.843,88 38.319.075,88
Descrição Dotação Dotação Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa Despesa
Inicial Atualizada Empenhada Empenhada Liquidada Liquidada Paga Paga
No Período Até o Período No Período Até o Período No Período Até o Período
24Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
AUDITORIAS REALIZADAS OU EM
FASE DE EXECUÇÃO NO PERÍODO E
SUAS RECOMENDAÇÕES E
DETERMINAÇÕES
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO
ROSA MARIA DA SILVA COSTA
UNIDADE DO DECAU SUS MUNICIPAL: DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA MUNICIPAL
AUDITORIA OPERATIVA:
Não houve no período do referido relatório
AUDITORIA ANALÍTICA:
08 Processos de solicitação de exames e cirurgias junto as demandas judiciais;
05 Processos de demanda administrativa;
Respostas à Ouvidoria sobre as demandas apresentadas.
AUDITORIA MÉDICA:
Prontuários de internações do Hospital Municipal Prefeito Armando da Silva Carvalho (HMPASC) e, auditoria
referentes aos faturamentos dos referidos prontuários junto ao SUS.
204.577 EXAMES/PROCEDIMENTOS FORAM CONFERIDOS, COM 1.651 PROCEDIMENTOS GLOSADOS POR INCONSISTÊNCIA:
Lab Med: 23.715 exames/procedimento e 0 glosas;
Radiologia Araruama: 497 exames/procedimentos e 0 glosas;
Fisiolagos: 1.354 exames/procedimentos, com 03 glosas;
Laboratório Araruama – 160.154 exames/procedimentos, com 1.646 glosas;
CTRA: 17.665 exames/procedimentos, com 0 glosas;
RIGHI: 854 exames/procedimentos, com 0 glosas;
DICOR: 338 exames/procedimentos com 02 glosas.
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CHEFE DE DIVISÃO DO FATURAMENTO
DULCILEA L. O. RIBEIRO
FATURAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE
UNIDADES DE SAÚDE REDE PRÓPRIA (Procedimentos Processados) MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas 20.459 19.902 23.224 22.896
Posto de Atendimento Médico – PAM 8.504 9.657 8.844 8.657
HMPASC - Ambulatorial 6.121 4.527 5.364 5.745
HMPASC – Internações 66 28 48 59
Saúde Coletiva 1.712 1.515 1.766 1.698
Centro Integrado Materno Infantil – CIMI 2.230 2.413 2.344 2.651
Centro de Atenção Psicossocial II – CAPS 2.520 1.938 2.582 2.498
Vigilância Sanitária 178 188 223 253
Unidade Transfusional de Araruama 97 72 61 77
TOTAL DE PROCEDIMENTOS PROCESSADOS/FATURADOS 41.887 40.240 44.456 44.534
LIBERAÇÃO DE AIH’S
HMPASC (Liberada e Processada) 66 28 48 59
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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA
REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA, CONTRATADA E
CONVENIADA, COTEJANDO ESSES DADOS COM OS
INDICADORES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SEU
ÂMBITO DE ATUAÇÃO.
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REDE FÍSICA DE SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS AO SUS
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Fonte: http://aplicacao.saude.gov.br/sargsus-quadrimestral/relatorioTipoEstabTipoAdm!carregarPagina.action
TIPO DE ESTABELECIMENTO TOTAL TIPO DE GESTÃO
Municipal Estadual DuplaCentral de Gestão em Saúde 1 1 0 0Central de Regulação de Acesso 1 0 1 0Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica
1 1 0 0
Centro de Atenção Psicossocial 1 1 0 0Clínica/Centro de Especialidade 1 1 0 0Hospital Geral 3 2 1Policlínica 4 4 0 0Polo de Academia da Saúde 1 1 0 0Posto de Saúde 16 16 0 0Pronto Atendimento 1 1 0 0Unidade de Apoio Diagnose e Terapia (SADT Isolado)
8 8 0 0
Unidade de Vigilância em Saúde 1 1 0 0
TOTAL 39 37 2 0
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FONTE: NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL SINANNET
AGRAVOS À SAÚDE NOTIFICADOS (PREPONDERANTES) MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA 27 18 23 5 73
OUTRAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO PREDOMINANTEMENTE
SEXUAL, NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE26 7 23 4 60
SÍFILIS EM ADULTO 9 7 11 3 30ATENDIMENTO ANTIRRÁBICO 22 2 1 1 26
CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS ANOGENITAIS) 2 8 12 0 22ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 9 7 4 1 21SÍFILIS EM GESTANTE 4 6 6 0 16ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 2 5 4 1 12AIDS 2 4 0 4 10TUBERCULOSE 8 0 1 0 9CANDIDÍASE 2 0 2 2 6
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MARIANA LOPES NOGUEIRA
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MÊS ÓBITOS POR RESIDÊNCIA
MAIO 90
JUNHO 94
JULHO 80
AGOSTO 56
TOTAL 328
TABELA 2. Número absoluto de óbitos investigados segundo asua classificação no período.
TABELA 1. Número total de óbitos em residentes ocorridos no período.
TIPO DE ÓBITO INSERIDOS NO SIM INVESTIGADO
MATERNO DECLARADO 0 0
MATERNO 0 0
MULHER IDADE FÉRTIL 9 7
ÓBITO FETAL 2 0
ÓBITO INFANTIL 4 3
•Fonte: Sistema de Informação de Mortalidade (SIM)•*os dados sofrerão alteração após término da digitação.
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MARIANA LOPES NOGUEIRA
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TABELA 3. Número de Nascidos Vivos no Município no período.
MÊSOCORRIDOS EM ARARUAMA OCORRIDOS EM
OUTRO MUNICÍPIO
TOTAL DE NASCIDOS
VIVOS RESIDENTESNÃO RESIDENTES RESIDENTES
MAIO 17 21 119 140
JUNHO 9 9 128 137
JULHO 7 18 114 132
AGOSTO 12 12 59 71
TOTAL
Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos.*O número de nascidos vivos de set a dez poderá sofrer alteração, devido digitação no SINASC pelo Município de Saquarema(maternidade referência).** Atualmente estamos distribuindo Declarações de Nascido Vivo para as Unidades de Saúde particulares do município.
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MARIANA LOPES NOGUEIRA
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Fonte: SINAN web*Os dados sofrem influência da subnotificação
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MARIANA LOPES NOGUEIRA
DENGUE CHIKUNGUNYA
ZIKAV
FEBRE AMARELAGERAL
GESTANTE COM EXANTEMA
MICROCEFALIA
NOTIF. DESCART. CONFIRM. NOTIF. DESCART. CONFIRM. NOTIF. DESCART. NOTIF.CONFIRMADO
PARA ZIKANOTIF. CONFIRM. NOTIF. DESCART. CONFIRM.
52 28 8 197 29 75 12 5 2 0 0 0 11 10 1
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE
TATIANA MENEZES RODRIGUES
Atividades próprias: 6 (20%)
Palestras externas: 3 (10%)
Atividades apoiadas: 14 (47%)
Reuniões externas: 3 (10%)
Capacitações externas: 4 (13%)
Total de Participantes nas atividades: 253OBS: Os dados consideram apenas atividades dasquais participamos do controle de frequência.
20%
10%
47%
10%
13%
PRODUÇÃO MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO
ATIVIDADES PRÓPRIAS PALESTRAS EXTERNAS ATIVIDADES APOIADAS
REUNIÕES EXTERNAS CAPACITAÇÕES EXTERNAS
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
DOSES ADMINISTRADAS/ COBERTURA MENSAL/ COBERTURA ACUMULADA EM MENORES DE 1 ANO E 1ANO.
IMUNOBIOLÓGICODOSES
TOTALMAIO JUNHO JULHO AGOSTO
BCG 172 87 21 119 399
DTP - 01 ANO(1º REF) 81 58 19 57 215
HEPATITE A 84 58 41 64 247
HEPATITE B(<1 ANO) 127 84 23 48 282
MENIGOCÓCICA CONJ. C(1 ANO) 74 73 50 46 243
MENIGOCÓCICA CONJ. C(< 1 ANO) 113 101 42 62 318
PENTAVALENTE (< 1 ANO) 127 84 23 48 282
PNEUMOCÓCCICA (1 ANO) 107 78 44 61 290
PNEUMOCÓCCICA(<1 ANO) 126 97 37 94 354
POLIOMIELITE(< 1 ANO) 107 74 35 60 276
POLIOMIELITE(VOP/VIP)(1ºREF) 106 41 30 61 238
ROTAVÍRUS HUMANO 117 96 38 75 326
TRÍPLICE VIRAL - D1 198 88 70 96 452
TRÍPLICE VIRAL - D2 7 9 30 129 175
VARICELA 84 38 25 24 171
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
DOSES ADMINISTRADAS/ COBERTURA MENSAL/ COBERTURA ACUMULADA - 4 ANOS
IMUNOBIOLÓGICOMAIO JUNHO JULHO AGOSTO
TOTALDoses Doses Doses Doses
DTP - 4 anos(2º REF) 72 71 16 27 186
Poliomielite(VOP/VIP)(2ºREF) 73 54 15 24 166
DOSES ADMINISTRADAS - VARICELA – D2 DE 4 ANOS A 6 ANOS
MUNICÍPIO IMUNOBIOLÓGICO DOSE ESTRATÉGIA 4 ANOS >=5 A 8 ANOS
3300209 - ARARUAMA Varicela 2ª Dose Rotina 48 42
Obs.: Como Varicela D2 foi recentemente incorporada ao calendário, o sistema não faz esse calculo de cobertura.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
HPV e Meningocócica
IMUNOBIOLÓGICOMAIO JUNHO JULHO AGOSTO
TOTALDoses Doses Doses Doses
HPV - D1(10 ANOS) 20 6 3 7 36
HPV - D1(11 ANOS) 2 5 0 4 11
HPV - D1(12 ANOS) 3 3 2 1 9
HPV - D1(13 ANOS) 2 1 0 0 3
HPV - D1(9 ANOS) 19 15 8 11 53
HPV - D2(10 ANOS) 15 7 4 6 32
HPV - D2(11 ANOS) 15 8 4 4 31
HPV - D2(12 ANOS) 8 1 0 2 11
HPV - D2(13 ANOS) 5 1 3 0 9
HPV - D2(9 ANOS) 9 7 3 3 22
MENIGOCÓCICA CONJ. C (9 ANOS) 0 0 1 0 1
MENINGOCÓCICA CONJ. C (12 ANOS) 40 22 16 13 91
MENINGOCÓCICA CONJ. C (13 ANOS) 6 1 1 0 8
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
396 DOSES APLICADAS DE HEPATITE B, DT E DTPA EM GESTANTE
IMUNOBIOLÓGICO DOSE ESTRATÉGIA
>=12 A
14
ANOS
>=15 A
19
ANOS
15 ANOS A
49A11M29D
>=20
A 24
ANOS
>=25 A
29
ANOS
>=30 A
39
ANOS
>=40 A
49
ANOS
>=50 A
59
ANOS
>=60A TOTAL
HB 1ª Dose Rotina 0 3 0 2 1 2 0 0 0 8
2ª Dose Rotina 0 0 0 0 3 1 1 0 0 5
3ª Dose Rotina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
DT 1ª Dose Rotina 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59
2ª Dose Rotina 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
3ª Dose Rotina 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
DTPA ADULTO 1ª Dose Rotina 0 0 193 0 0 0 0 0 0 193
1º Reforço Rotina 1 0 84 0 0 0 0 0 0 85
2ª Dose Rotina 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
3ª Dose Rotina 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL GERAL * * 1 4 380 3 4 3 1 0 0 396
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza 2018
POPULAÇÃO 28.612
DOSES APLICADAS 21.997
COBERTURA VACINAL 76,88%
PUÉRPERAS IDOSOS PROFESSORES - ENSINO BÁSICO E SUPERIOR
POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA
189 182 96,3 16.028 12.319 76,86 1.703 2.506 147,15
CRIANÇAS TRABALHADOR DE SAÚDE GESTANTES
POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA POPULAÇÃO DOSES COBERTURA
6.801 3.576 52,58 2.743 2.199 80,17 1.148 1.215 105,84
Fonte: SIPNI
Fonte: SIPNI
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PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
TÉCNICA RESPONSÁVEL - MARIÊTA NARDE
Fonte: SIPNI
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CONTRA O SARAMPO 2018
POLIOMIELITE
DOSES APLICADAS 3.984
POPULAÇÃO 6.036
COBERTURA VACINAL 66%
SARAMPO
DOSES APLICADAS 3.979
POPULAÇÃO 6.036
COBERTURA VACINAL 65,92%
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PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E ADOLESCENTE
TÉCNICA RESPONSÁVEL – BIANCA FREDERICO ROCHA
Enviadas 585 cadernetas de crianças, 908 cadernetas de gestantes e 1.135 cubetas, laminas e espátulas;
Cadastramento realizado: 48 pacientes no sistema do SISCOLO e 436 no sistema do SISPRENATAL;
PLANEJAMENTO FAMILIAR
224 paciente participaram da primeira consulta (grupo); 141 paciente de segunda consulta (retorno – 2ª. Reunião); 33 encaminhamentos para inserção de DIU; 15 inserção de DIU; 06 retirada de DIU; 137 encaminhamento para Laqueadura; 36 procedimentos de Laqueadura realizados; 18 encaminhamento Vasectomia; 11 procedimentos de Vasectomia realizados; 277 consulta individual de Serviço Social; 277 Consulta individual de Psicologia; 277 Consulta individual de Enfermeiro; 217 Consulta individual de Médico; 115 Aplicação de injetável.
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO DO
COLO DO ÚTERO DE 25 A 64 ANOS. RESULTADO
2016 2º QUADRIMESTRE 1.564
2017 2º QUADRIMESTRE 1.835
2018 2º QUADRIMESTRE 2.448
41Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA E CONVENIADA
ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (ATAN)COORDENAÇÃO – VERÔNICA PIRES ANTUNES
PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
NUTRISUS – Estratégia de fortificação daalimentação infantil com micronutrientes em póadicionada diretamente à alimentação.
Nº. de 350 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses atendidas nascreches da rede municipal de ensino.Ações: Avaliação Antropométrica dos alunos (5) e Visitas as Unidades (3)
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) – A agenda desaúde do PBF no SUS compreende a oferta deserviços para realização de pré-natal pelasgestantes, o acompanhamento do crescimentoinfantil e imunização. Esse acompanhamento érealizado pelas equipes de saúde da EstratégiaSaúde da Família em mulheres com idades entre14 a 44 anos e crianças menores de 07 anos deidade que comprovem os serviços necessários aocumprimento das condicionalidades da Saúde(antropometria/serviços de pré-natal/imunização).
Nº. de Famílias acompanhadas: 3.376Nº. de Gestantes acompanhadas: 137Nº de gestantes beneficiadas: 466.Unidades de funcionamento: ESF, UBS e CIMIAções: Cadastramento, avaliação nutricional – antropometria (crianças emulheres em idade fértil), avaliação da situação vacinal das crianças,avaliação das gestantes (antropometria e cumprimento do pré-natal),treinamento e capacitação dos Profissionais envolvidos no Novo Sistemade acompanhamento das condicionalidades do PBF/Saúde no Sistema E-Gestor, palestras educativas, distribuição de repelentes.
42Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA CONTRATADA E CONVENIADA
ÁREA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (ATAN)COORDENAÇÃO – VERÔNICA PIRES ANTUNES
PROGRAMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)Articulação Intersetorial das redes públicas de saúde e
educação.
Reunião Intersetorial: 01Ações: Antropometria, avaliação nutricional, Fluxograma deatendimento para os desvios nutricionais e palestras educativas
SAÚDE MENTAL
Ações: Dispensação de gênero alimentícios para confecção de refeições nas unidades; Elaboração de cardápio; Visita mensal da nutricionista para avaliação e controle, assim
como atendimentos aos usuários com desvios nutricionais.
Visitas nos Serviços de Residência Terapêutica (SRTs): 08Atendimento individualizado (paciente SRTs): 65Visitas no CAPS: 04Treinamento Higiene para manipuladores: 01
ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Total de atendimentos realizados: 955PAM: 185 consultas, CIMI: 589, Saúde Coletiva: 104 e TerceiraIdade: 77
ATENDIMENTOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS
ESPECIAIS – Atendimento realizado a portadores de necessidades especiais referentes a alimentação (alergias alimentares, desnutrição severa, pacientes gastromizados)
174 pacientes de necessidades nutricionais especiais foramatendidos no setor de Nutrição com alimentação dispensada.
43Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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PROCEDIMENTOS REALIZADOS POSTO DE SAÚDE BOA VISTA POSTO DE SAÚDE AURORA POSTO DE SAÚDE POSSE
CONSULTA MÉDICA 247 160 86
CONSULTA DE ENFERMAGEM 264 125 212
CONSULTA DE DIABETES 13 27 25
CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 98 58 203
CONSULTA GINECOLOGIA 74 36 0
CONSULTA PRÉ-NATAL 0 0 1
TOTAL DE CONSULTAS 596 406 527
COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES 287 269 0
CURATIVOS 28 19 11
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 270 243 203
ADM. MAT. INJETÁVEL E ORAL 11 04 13
PREVENTIVO 52 30 0
VISITAS DOMICILIARES 02 210 0
TOTAL GERAL 1.246 1.181 754
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICADIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO
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PROCEDIMENTOS REALIZADOS FAZENDINHA MATARUNA I, II e III MORRO GRANDE SÃO VICENTE IGUABINHA I e II SOBRADINHO
CONSULTA MÉDICA 1.457 1.643 725 933 727 387
CONSULTA DE ENFERMAGEM 619 1.007 99 863 553 262
CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 263 542 352 352 572 102
CONSULTA DE PRÉ-NATAL 57 64 86 110 105 50
CONSULTA DE DIABETES 115 183 89 148 175 45
CONSULTA DST/AIDS 05 67 00 04 02 07
CONSULTA PUERICULTURA 103 45 192 121 08 15
CONSULTA GINECOLOGIA 83 439 120 174 181 100
TOTAL CONSULTAS 2.702 3.990 1.663 2.705 2.323 968
CURATIVOS 142 438 67 87 156 06
COLETA MATERIAL PARA EXAMES 1.260 927 560 00 717 00
ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM GRUPO 01 04 928 929 01 04
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 866 4.817 1.379 833 2.070 435
ADM. MED. INJETÁVEL E ORAL 71 404 75 113 285 17
PREVENTIVOS 115 347 166 137 98 46
VISITAS DOMICILIARES 5.757 8.092 4.730 3.413 2.434 2.453
TOTAL GERAL 10.914 19.019 9.568 8.217 8.084 3.928
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICADIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO
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PROCEDIMENTOS REALIZADOS ITATIQUARA PRAIA SECA PARACATU PONTE DOS LEITES BANANEIRAS
CONSULTA MÉDICA 1.193 1.979 500 1.237 1.119
CONSULTA DE ENFERMAGEM 1.642 707 170 255 889
CONSULTA HIPERTENSÃO ARTERIAL 385 969 207 518 356
CONSULTA DE PRÉ-NATAL 35 55 15 32 131
CONSULTA DE DIABETES 181 239 69 168 152
CONSULTA DST/AIDS 07 0 0 0 0
CONSULTA DE PUERICULTURA 27 55 10 06 98
CONSULTA DE GINECOLOGIA 151 0 134 122 0
TOTAL DE CONSULTAS 3.621 4.004 1.105 2.338 2.745
VISITAS DOMICILIARES 1.912 4.200 3.167 3.237 1.915
CURATIVOS 12 302 09 73 622
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 906 5.021 437 1.790 1.627
PREVENTIVO 85 961 86 112 118
TOTAL GERAL 6.536 14.488 4.804 7.550 7.021
PRODUÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CLÁUDIA RUBACK CONCEIÇÃO
46Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
PRODUÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
DIRETORA DA DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL
LARISSA FARIA SOBREIRA
PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL
PSICOLOGIA - GRUPO DE RECEPÇÃO 66
PSICOLOGIA - GRUPO TERAPÊUTICO 47
PSICÓLOGOS DA SAÚDE MENTAL 1.946
PSIQUIATRA 1.182
AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)
PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL
USUÁRIOS ATIVOS 996
ACOLHIMENTO DE USUÁRIOS DE 1ª. VEZ 74
IDADE DOS USUÁRIOS DE 1ª. VEZ
0
5
10
15
20
25
Até 17 anos 18 a 29anos
30 a 44anos
45 a 59anos
Acima de60 anos
Seminformação
47Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
NÚCLEO DE SAÚDE COLETIVA
COORDENAÇÃO – NINA CARATIERO
ATENDIMENTOS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) 214 412 332 702 1.660
ENFERMAGEM 242 143 331 500 1.216
DIABETES 238 219 162 206 825
SERVIÇO SOCIAL 111 81 74 151 417
CLÍNICA MÉDICA 35 47 35 30 147
DANÇA SÊNIOR 0 0 109 336 445
GINECOLOGISTA 80 57 31 49 217
HANSENÍASE 35 33 36 29 133
INFECTOLOGISTA 130 139 114 172 555
MEDICAMENTOS TÉCNICOS 25 17 19 25 86
PNEUMOLOGISTA 59 49 50 08 166
TABAGISMO 33 100 63 153 349TESTA RÁPIDO PARA SÍFILIS 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C 69 38 171 352 630TESTE RÁPIDO PARA HIV 69 38 171 352 630
48Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
UNIDADES DE SAÚDE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
POSTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM 1.155 1.098 1.292 1.523
CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL - CIMI 99 85 98 96
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BANANEIRAS 158 * 213 205
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA FAZENDINHA 0 0 62 246
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MATARUNA * 92 153 125
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MORRO GRANDE ** ** ** 56
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PRAIA SECA 181 238 * 97
HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO - HMPASC 120 110 111 130
PRODUÇÃO FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO
COORDENAÇÃO DE FISIOTERAPIA - ASSESSORA ESPECIAL DA SAÚDE ROBERTA DA COSTA RIBEIRO
ATENDIMENTO TOTAL DE FISIOTERAPIA: 7.743
PAM: 5.068;CIMI: 378;ESFs: 1.826HMPASC: 471, conforme demostrado na Tabela a seguir:
*Férias do profissional Fisioterapeuta** Licença maternidade do profissional Fisioterapeuta
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL
COORDENAÇÃO
ROBERTA
CONSULTAS REALIZADOS TOTAL
ALERGISTA 180
NEUROPEDIATRA 587
PEDIATRIA 2.652
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRA 146
OFTALMOLOGIA 95
PRÉ-NATAL 1.080
PREVENTIVO 97
ENFERMAGEM 1.276
REVISÃO (PUERPÉRIO) 163
FONOAUDIOLOGIA 1.011
TERAPIA OCUPACIONAL 116
SERVIÇO SOCIAL 600
PROCEDIMENTOS REALIZADOS TOTAL
TESTE DO PEZINHO 459
TESTE DA ORELHINHA 66
TESTE OLHINHO 52
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 127
PESAGEM BOLSA FAMÍLIA 1.336
VACINAS ADMINISTRADAS (DOSES) 12.412
EXAMES SOLICITADOS/AUTORIZADOS 9.660
PRONTUÁRIOS NOVOS NO PERÍODO 732
VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 1.298
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UNIDADES DE SAÚDE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
POSTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM 1.959 1.479 1.771 2.026
CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL - CIMI 485 1.218 1.105 1.110
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BANANEIRAS 139 196 183 245
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA IGUABINHA 121 225 176 148
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PRAIA SECA 68 70 83 75
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO VICENTE 151 102 99 126
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARACATU 05 39 250 148
POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PONTE DOS LEITES 754 375 159 383
UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA 1.445 963 1.320 2.653
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 502 439 493 403
PRODUÇÃO SAÚDE BUCAL
DIRETORA DE ODONTOLOGIA
GABRIELA LINHARES MATIAS DE CARVALHO
Foram realizados ao todo 23.697 atendimentos de Saúde Bucal no período em diversos serviços desaúde, sendo 7.235 PAM, 3.918 no CIMI, 4.326 nos Postos de Saúde da Família, 1.837 na Unidade dePronto Atendimento (UPA 24 horas) e 6.381 na Unidade Móvel Odontológica, conforme demostradona Tabela a seguir:
51Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - PAMRESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA
ELIENAI MARINHO
CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
ALERGISTA 11 17 40 47 115
ANGIOLOGIA 92 74 95 120 381
CARDIOLOGIA 453 507 440 443 1.843
CIRURGIA GERAL 84 120 127 136 467
CLÍNICA MÉDICA 400 406 559 538 1.903
COLOPROCTOLOGIA 29 17 41 28 115
DERMATOLOGIA 59 77 141 89 366
ENDOCRINOLOGIA 128 183 143 136 590
GASTROENTEROLOGIA 149 140 125 180 594
GERIATRIA 60 81 26 86 253
GINECOLOGIA 430 408 442 389 1.669
MASTOLOGIA 46 65 74 40 225
NEFROLOGIA 74 48 48 58 228
NEUROLOGIA 251 187 402 261 1.101
OFTALMOLOGIA 220 341 292 312 1.165
ORTOPEDIA 261 380 463 594 1.698
OTORRINOLARINGOLOGIA 124 70 0 69 263
PNEUMOLOGIA 42 40 46 31 159
REUMATOLOGIA 68 83 36 61 248
UROLOGIA 82 134 155 154 525
TOTAL 3.063 3.378 3.695 3.772 13.908
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
PRODUÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA - PAMRESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA
ELIENAI MARINHO
OUTROS ATENDIMENTOS AB E MC MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
AGENDAMENTO DE MAMOGRAFIA 182 142 157 403 884
AGENDAMENTO USG,EEG,ENMG,ECO,EDA 153 189 172 199 713
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 196 240 203 222 861
EXAMES DE MAMAS 191 232 203 222 848
FONOAUDIOLOGIA 179 251 186 249 865
COLETA MATERIAL PREVENTIVO 191 232 208 231 862
COLPOSCOPIA 16 21 12 16 65
CURATIVO 405 367 428 383 1.583
CURATIVOS GRAU II 179 155 270 255 859
E.C.G. 429 345 490 414 1.678
E.E.G. 22 19 36 26 103
E.N.M.G. 15 18 16 8 57
PRESSÃO ARTERIAL 663 2.388 2.799 2.754 8.604
RESSECÇÃO + SUTURA 15 30 19 31 95
RETIRADA DE PONTOS 34 46 48 46 174
53Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
No período foram realizados 10.420 atendimentos de urgência nas clínicas médica e pediátrica e2.443 atendimentos no ambulatório de especialidades médicas, 680 atendimentos no Serviço Sociale 484 atendimentos de Enfermagem, conforme demonstra a tabela abaixo:
ATENDIMENTO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
URGÊNCIA - CLÍNICA MÉDICA 1.959 1.698 1.918 1.865 7.440
URGÊNCIA - PEDIATRIA 958 593 762 667 2.980
AMBULATORIAL CLÍNICA GERAL 229 92 191 213 725
AMBULATORIAL PEDIATRIA 167 60 137 81 445
AMBULATORIAL ORTOPEDISTA 146 56 115 85 402
AMBULATORIAL CIRURGIA GERAL 52 25 50 33 160
AMBULATORIAL PSIQUIATRIA 34 34 56 55 179
AMBULATORIAL NEUROLOGIA 76 56 74 50 256
AMBULATORIAL ANGIOLOGIA 52 47 67 31 197
AMBULATORIAL CARDIOLOGIA 68 54 80 83 285
AMBULATORIAL GINECOLOGIA 144 138 136 101 519
ENFERMAGEM 105 107 134 138 484
SERVIÇO SOCIAL 178 182 184 136 680
PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO (HMPASC)RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA
JOSÉ MAURO S. GUIMARÃES
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
PRODUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO ARMANDO SILVA CARVALHO (HMPASC)RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVA
JOSÉ MAURO S. GUIMARÃES
No período foram ao todo 288 internações gerais, sendo: 38 internações de pediatria, 119internações clínicas e 131 internações cirúrgicas. Também registramos nesse período 26transferências, 244 altas e 22 óbitos, conforme quadro detalhado abaixo:
PROCEDIMENTOS MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
INTERNAÇÃO GERAL 75 70 62 81 288
INTERNAÇÃO PEDIATRIA 11 09 14 04 38
INTERNAÇÃO CLÍNICA 27 28 27 37 119
INTERNAÇÃO CIRÚRGICA 37 33 21 40 131
TRANSFERÊNCIA 04 06 06 10 26
ALTAS 66 55 46 77 244
ÓBITOS 05 07 06 04 22
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
PRODUÇÃO DE CONSUMO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CHEFE DE DIVISÃO CARLA VALE
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL SERVIÇOS DE SAÚDE TOTAL
RAYANE M DA SILVA COSAC 195.320
ROSINÉA RESENDECENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL II154.718
FABIANE M. R. MAGDALON
IGOR M. COELHOHMPASC 190.335
FÁBIO PEREIRA DO CARMO
MICHELLE IUNES CARVALHOPAM 405.892
ANA PAULA JOAQUIM USF'S E POLICLÍNICAS 327.000
DANILO ÍNDIO DO BRASIL UPA 366.540
56Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2º QUADRIMESTRE 2018
OUVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ALBA VALÉRIA DO COUTO
Durante este período de junho a agosto do presente ano, a equipe da Ouvidoria tratou87 demandas, onde 64 foram realizadas pessoalmente, 13 oriundas das urnas, 9 via e-mail/DOGES, e 1 através de busca ativa. Destas, 39 foram fechadas, e 17 ficarampendentes devido à falta de telefone.Do total de manifestações ao longo dos três meses, foram encerradas 39, o quecorresponde à 44,83%.
57Planejamento do SUS – Araruama - 2018
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º QUADRIMESTRE 2018
Data de apresentação ao Conselho de Saúde
21/09/2018
Solicitação de apresentação na Casa Legislativa
08/08/2018
Apresentação na Casa Legislativa
26/10/2018
Site da Prefeitura de Araruama
Secretaria Municipal de Saúde
E-mail: [email protected]
Informações detalhadas dos Relatórios quadrimestrais:
www.saude.gov.br/sargsus
www.araruama.rj.gov.br/site/portaldatransparencia
58Planejamento do SUS – Araruama - 2018
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE ARARUAMA/RJSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA - 1º QUADRIMESTRE 2018