Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso Estado de ...³rio de Despesas... · Assessoria...

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Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02086-003 1344 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

12881Francielle Oliveira Pedroso Fagundes TERAPEUTA OCUPACIONAL

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCampinas - SP 13/05/17 à 13/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 75,00Participar do grupo de estudo interdisciplinar em terapia ocupacional ( GEITO ) -

Supervisão em Saúde Mental.Valor Total Despesas R$ 53,60

Valor Restituição R$ 21,40

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições72.908.353/0035-4413/05/17 Comercial Frango Assado Ltda 311702 R$ 40,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.181.199/0001-2713/05/17 S R H Lanchonete Ltda - ME 419117 R$ 13,00

Página 1 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00032-003 1345 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13181Roselaine Barbosa do Carmo Técnica Esportiva I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMonte Alto - SP 06/05/17 à 06/05/17 13 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 448,00Acompanhar a Equipe Feminina e Masculina de Judo Categorias Sub-11, Sub-13,

Sub-15, que representará o município no Campeonato Paulista Fase Regional, que acontecerá no Ginásio Baby Barioni. Valor Total Despesas R$ 395,67

Valor Restituição R$ 52,33

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada dos atletas e da servidora Milena Cristina de S. Lopes Bujato.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.418.306/0001-6206/05/17 Irmãos Conte Ribeirão Preto Ltda - EPP 35628 R$ 237,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)61.016.556/0001-6006/05/17 Clari T Conte e Cia Ltda-ME 2263 R$ 83,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)71.322.150/0035-0906/05/17 Savegnago Supermercados Ltda 14260 R$ 75,67

Página 2 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00092-002 1346 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

767Christian Alves Neto Agente Administrativo V

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 03/05/17 à 07/05/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 2.200,00Participar do Treinamento Positive Psychology Coaching, com foco em

Ferramentas de Gestão de Pessoas e Mudanças Comportamentais.Valor Total Despesas R$ 1.948,33

Valor Restituição R$ 251,67

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Ferramentas a serem utilizadas nos processos de executivo coaching nas secretarias municipais.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)06.172.269/0001-3130/05/17 CBB Faria Lima Admin. Hot. Com. Ltda(per. 03 a

05/05/17)347838 R$ 1.416,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0007/05/17 Associação de Taxi Olimpiadas - FDZ 0447 0 R$ 65,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/05/17 Cooperativa Mista de Taxi - Radio Taxi 3079739 R$ 64,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)19.350.180/0041-5707/05/17 Expresso União Ltda 313931 R$ 74,86

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)19.350.180/0041-5703/05/17 Expresso União Ltda 313930 R$ 89,47

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.905.110/0114-0507/05/17 GR Serviços e Alimentação Ltda 296304 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)06.172.269/0001-3105/05/17 CBB Faria Lima Administração Hoteleira e

Comercial Ltda127828 R$ 52,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)01.708.715/0001-6603/05/17 Balparda e Paludo Ltda ME 24620 R$ 15,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.060.964/0074-5507/05/17 Pimenta Verde Alimentos Ltda 233007 R$ 35,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.060.964/0074-5506/05/17 Pimenta Verde Alimentos Ltda 232813 R$ 42,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.060.964/0074-5505/05/17 Pimenta Verde Alimentos Ltda 482093 R$ 35,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.530.869/0001-5504/05/17 Mac CD Comercio Alimentício e Restaurante Ltda

- EPP131139 R$ 26,90

Página 3 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00079-005 1350 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBATATAIS/SP 07/05/17 à 07/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 182,00ACOMPANHAR AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININA , CATEGORIAS SUB-14 E SUB-

16, QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 3º CAMPEONATO PAULISTA E SUL MINAS DE FUTSAL FEMININO 2017, NO GINÁSIO MARINHEIRÃO. Valor Total Despesas R$ 180,00

Valor Restituição R$ 2,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

ACOMPANHADO DE 25 ATLETAS

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.964.551/0001-7007/05/17 Gilmar Antonio Soldi Eireli ME 272149 R$ 180,00

Página 4 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02166-001 1351 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

485Maria Erminia Preto de Oliveira Campos Secretária de Educação

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePASSOS/MG 10/05/17 à 11/05/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 460,40CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PASSOS/MG ONDE PARTICIPARÁ

DO ENCONTRO DE ASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE ADDEQUAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO , EM CUMPRIMENTO A META 18 DA LEI Nº 13.005/2014, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017.

Valor Total Despesas R$ 360,48

Valor Restituição R$ 99,92

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

IRÁ ACOMPANHADA DE ANA ELIZABETE DE CARVALHO PADUA, VANIA AP.POTENCIANO, GILSON PEDROSO DA SILVA E DO MOTORISTA HELIO VALVASSOURA

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)12.870.015/0001-9011/05/17 Chan Gi Ming - ME 4588 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.933.175/0001-8011/05/17 Comercial Santini Ltda 8394 R$ 15,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2211/05/17 F.E.S.Pintado D'Ouro Ltda-EPP 13487 R$ 195,81

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0811/05/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0811/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/05/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)03.808.915/0001-1610/05/17 Padaria e Confeitaria Branca Ltda-ME 32016 R$ 7,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1410/05/17 Churrascaria Gaucha Ltda-EPP 63687 R$ 82,17

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.064.585/0001-0610/05/17 Santos Tadeu e Silva - ME 3421 R$ 27,00

Página 5 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00171-006 1352 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13424Luiz Fernando de Souza Secretário Municipal de Comunicação

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Comunicação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteARARAQUARA-SP 05/05/17 à 05/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA-SP, NO DIA 5 DE MAIO DE 2017, NA QUAL

REALIZARÁ VISITA TECNICA À EMPRESA MITRA )ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL) Valor Total Despesas R$ 27,40

Valor Restituição R$ 122,60

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

IRÁ COMO MOTORISTA, CONFORME ART. 4º DA PORTARIA 1.516/07, DEVIDO A NÃO TER MOTORISTA DISPONIVEL NO DIA DA VIAGEM.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3805/05/17 AUTOVIAS S/A 3249 R$ 13,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3805/05/17 AUTOVIAS S/A 2147 R$ 13,70

Página 6 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00364-008 1353 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteDIVERSAS LOCALIDADES 05/05/17 à 04/06/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 300,00CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E/OU

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS REUNIÕES DE CIR MICRO E MACRORREGIONAL, REUNIÕES NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, ENTRE OUTROS, POR 30 DIAS

Valor Total Despesas R$ 85,58

Valor Restituição R$ 214,42

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.922.820/0001-8230/05/17 Stefano Marinho Parenti - ME 37941 R$ 19,06

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.316.725/0001-3522/05/17 Dona Lourdes Cidade Administrativa Ltda EPP 4080 R$ 21,79

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.414.507/0001-5722/05/17 Comercial Louis Ltda 7051 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9508/05/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 22816 R$ 22,73

Página 7 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00002-002 1354 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

12084Hélio Valvassora Motorista

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteTRES CORAÇÕES/MG 02/05/17 à 02/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 180,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TRES

CORAÇÕES/MG, NO DIA 02/05/17, ONDE ESTARÁ LEVANDO A ALUNA VERONICA LE SENECHAL SILVA, PARA TRATAMENTO NO CAP- CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL.

Valor Total Despesas R$ 120,00

Valor Restituição R$ 60,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6702/05/17 Churrascaria Gaucha Muzambao Ltda- ME 91563 R$ 10,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível02.883.878/0001-7802/05/17 João Alipio da Costa-EPP 252689 R$ 75,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições25.237.934/0001-7202/05/17 Wilson Chaves 3693 R$ 35,00

Página 8 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00001-013 1355 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal

Secretaria Depto./Setor

Gabinete do Prefeito Gabinete

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 09/05/17 à 12/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 3.000,00Participar de Reunião no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no INDI –

Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais e na Associação do Municípios, todas para tratar de assunto do interesse do município.Acompanhado do motorista Vandeir Benedito Naves.

Valor Total Despesas R$ 1.890,93

Valor Restituição R$ 1.109,07

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Justificativa em anexo a prestação de contas, pois incluiu a despesa do Assessor Ulisses de Araujo Silva que voltou no mesmo veículo.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0011/05/17 Recibo de Taxi - Placa PUF 6371 0 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PUA 4644 0 R$ 15,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PYS 9509 0 R$ 17,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa PVT 0590 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/05/17 Recibo de Taxi - Placa BUF 7612 0 R$ 15,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento02.104.236/0095-8311/05/17 Direção Estacionamento S/A 103896 R$ 19,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento05.725.292/0001-4311/05/17 Sandra Maria Fonseca Nogueira - ME 2299615 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento05.725.292/0001-4311/05/17 Sandra Maria Fonseca Nogueira - ME 2291002 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento02.104.236/0095-8309/05/17 Direção Estacionamento S/A 103762 R$ 19,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento00.000.000/0000-0009/05/17 Estacionamento Rotativo Faixa Azul 524518 R$ 4,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível18.203.190/0001-0012/05/17 Posto Duas Patrias Ltda 67700 R$ 100,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível18.203.190/0001-0010/05/17 Posto Duas Patrias Ltda 65742 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0612/05/17 José Dias Furtado 55779 R$ 10,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0611/05/17 José Dias Furtado 55737 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)86.595.683/0001-9209/05/17 Comercial Brazinho Ltda - ME 9130 R$ 30,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7212/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda - ME 21585 R$ 220,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.664.374/0002-9510/05/17 Lar Gourmet Alimentos Ltda - ME 2950 R$ 19,58

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda - ME 21501 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazendinha Porteira Velha Ltda -

EPP26045 R$ 70,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0812/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor Total

Página 9 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

08.822.767/0001-08 Pedágio11/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0809/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8812/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5937 R$ 171,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5600 R$ 205,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8812/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5954 R$ 521,85

Página 10 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 04421-001 1356 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13438Túlio Marcio Colombarolli Procurador Geral do Município

Secretaria Depto./Setor

Procuradoria Geral do Município Juridico

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte / MG 09/05/17 à 10/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 1.000,00Participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Valor Total Despesas R$ 271,68

Valor Restituição R$ 728,32

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Irá no mesmo veículo do Prefeito Walker Americo Oliveira e o Gerente de Compras e Licitação Marcoantonio Mosquetti.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. 5605 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0610/05/17 JOSÉ DIAS FURTADO 55701 R$ 16,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 BAR E RESTAURANTE TURVO LTDA - ME 21499 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 RESTAURANTE FAZENDINHA PORTEIRA

VELHA LTDA-EPP26042 R$ 19,98

Página 11 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 04427-001 1357 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

887Marcoantonio Mosquetti da Silva Gerente de Compras e Licitações

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Gerência de Compras e Licitações

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 09/05/17 à 10/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 275,00Participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Irá no mesmo veículo do Prefeito Walker Americo Oliveira e o Procurador Juridico Tulio Colombarolli. Valor Total Despesas R$ 359,57

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 84,57

Observações

Subemepnho referente ao Reembolso: SE 04427 002

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. 5606 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda ME 21500 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0610/05/17 José Dias Furtado 55700 R$ 14,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.587.569/0001-1909/05/17 Boi Lourdes Comercio Ltda 341561 R$ 83,82

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazenda Porteira Velha EPP 26044 R$ 26,05

Página 12 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02092-004 1358 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 09/05/17 à 09/05/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 120,00Participar do Segundo Encontrodo Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Acompanhada dos servidores Kenia Pereira de Moura, Valquiria A. Calzavara Alves e Dr. José Carlos Costa Júnior.

Valor Total Despesas R$ 120,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

O Médico Infectologista José Carlos Costa Júnior é o unico que presta serviços pelo SUS em nosso município, sendo necessaria a presença dele neste evento.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2209/05/17 F&S Pintado D´Ouro Ltda EPP 13463 R$ 120,00

Página 13 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02166-002 1360 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

485Maria Erminia Preto de Oliveira Campos Secretária de Educação

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 09/05/17 à 10/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 324,00Participar do Encontro para assinatura da Ata de Eleição da Nova Diretoria

Executiva da Undme – MG, Biênio 2017-2019, eleita como Delegada para Eleições do Fórum Nacional. Valor Total Despesas R$ 258,05

Valor Restituição R$ 65,95

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8810/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/S 5604 R$ 187,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.646.464/0001-7210/05/17 Bar e Restaurante Turvo Ltda-ME 21502 R$ 47,75

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.190.355/0001-8409/05/17 Restaurante Fazendinha Porteira VelhaLtda-EPP 26043 R$ 22,35

Página 14 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00082-004 1361 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

629Leni Soares de Oliveira Santos Tecnico de Esportes

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto. de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMuzambinho - MG 13/05/17 à 13/05/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 756,00Acompanhar a Equipe de Handebol Masculino e Feminino, Chave B categoria Sub-

17, no 2º Circuito de Handebol da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP), no Ginásio Poliesportivo de Milton Neves. Valor Total Despesas R$ 779,20

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 23,20

Observações

Acompanhada por 27 atletas, totalizando 28 pessoas.

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00082 006.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)18.233.103/0001-6713/05/17 MARIA VILMA MATIAS-ME 2414 R$ 140,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6713/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME9677 R$ 126,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6713/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME9672 R$ 513,20

Página 15 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 01732-003 1362 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13422Fernanda Amorim Sposito Scarano Enfermeira

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde Familia

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 09/05/17 à 09/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Participar do Segundo Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Valor Total Despesas R$ 90,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Daniel Tales de Oliveira e Angela dos Santos Guiraldelli.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2209/05/17 F & S Pintado D'Ouro Ltda EPP 13462 R$ 90,00

Página 16 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00030-008 1363 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 10/05/17 à 10/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 71,00Participar de Reunião que acontecerá na AMEG (Associação dos Municípios da

Microrregião do Médio Rio Grandes), acompanhado dos servidores Cicero José Nunes e Gustavo Aparecido Cezarino. Valor Total Despesas R$ 52,45

Valor Restituição R$ 18,55

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

O Secretário irá como motorista , conforme art. 4º da Portaria 1.516/07 devido não ter motorista disponível na Secretaria no dia da viagem.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.427.291/0001-6110/05/17 COMERCIAL IGUATEMI LTDA-EPP 24371 R$ 41,45

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/05/17 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A. 0 R$ 11,00

Página 17 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 04904-001 1364 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13416Ulisses de Araújo Silva Assessor de Gabinete

Secretaria Depto./Setor

Gabinete do Prefeito

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 11/05/17 à 12/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 600,00Acompanhar o Prefeito Municipal na Cerimônia de Posse do Conselho Diretor e

Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios, dentro da Programação do 34º Congresso Mineiro de Municípios. Valor Total Despesas R$ 166,95

Valor Restituição R$ 433,05

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0169-8812/05/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5950 R$ 166,95

Página 18 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 01252-004 1365 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13447Lucas de Carvalho Alves Assessor Administrativo I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão José do Rio Pardo - SP 14/05/17 à 14/05/17 24 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 250,00Acompanhar as Equipes de Basquete Masculino, Categorias Sub 17, que

representarão o município no 2º Circuito Basquete Masculino Sub-17 que acontecerá no Ginásio do Rio Pardo Futebol Clube e Categoria Adulto que representarão o município na 3ª Rodada do 5º Jogos Regionais de Basquete Masculino Adulto Chave B.

Valor Total Despesas R$ 98,61

Valor Restituição R$ 151,39

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado por 24 atletas, totalizando 25 pessoas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)57.032.427/0004-3114/05/17 Pedro Marcio da Fonseca & Cia Ltda 100695 R$ 98,61

Página 19 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 05048-001 1368 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

9412José Francisco de Castro Engenheiro Civil I

Secretaria Depto./Setor

Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano Departamento de Obras

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 16/05/17 à 17/05/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 322,00Participar de Curso sobre “Operacionalização do SIGCON – Sistema de

Gerenciamento de Convênios – Portal Estado de Minas Gerais”, que tem a finalidade de acompanhar, coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a entrada e saída de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais.

Valor Total Despesas R$ 174,95

Valor Restituição R$ 147,05

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado das servidoras Marina Eleotéria Leite e Maisa Silva Mariano.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9517/05/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 22921 R$ 65,24

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0817/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9516/05/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 22914 R$ 87,71

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0816/05/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 11,00

Página 20 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00003-005 1369 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

835Vandeir Benedito Naves Motorista

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Transporte da Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto - SP 17/05/17 à 17/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 72,00Conduzir o Sr. Prefeito até o aeroporto para embarque para Brasília-DF participar

de evento. Valor Total Despesas R$ 86,70

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 14,70

Observações

Subempenho referente ao Reembolso: SE 00003 006.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.789.263/0001-1017/05/17 C.A. Vicente Rei do Torresmo Ltda ME 13469 R$ 36,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.707.842/0001-8817/05/17 Gilmar Antonio Zambiasi Rib. Preto 57910 R$ 32,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3817/05/17 Autovias S/A 0 R$ 17,80

Página 21 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00001-015 1370 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal

Secretaria Depto./Setor

Gabinete do Prefeito Gabinete

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBrasilia - DF 17/05/17 à 17/05/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 2.000,00Participar da XX Marcha em Defesa dos Municípios.

Valor Total Despesas R$ 1.815,56

Valor Restituição R$ 184,44

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas06.179.342/0001-0517/05/17 Submarino Viagens Ltda 0 R$ 1.600,08

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.247.760/0002-7717/05/17 Maia e Tavares Ltda 7707 R$ 64,08

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)39.069.299/0008-4217/05/17 TB Comercio de Alimentos Ltda 79272 R$ 20,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições17.314.329/0048-9317/05/17 International Meal Company 18292 R$ 28,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0017/05/17 Taxi Shalon 0 R$ 74,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.031.708/0001-0017/05/17 Sinpe Taxi 0 R$ 28,00

Página 22 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00083-003 1371 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

6803Ludovico Ferreira Júlio Técnico de Esportes I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteIbitiura de Minas - MG 19/05/17 à 20/05/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 960,00Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, na Liga Esportiva do Sul e Sudeste de

Minas Gerais, do Campeonato Sul Mineiro de Vôlei na categoria Sub-14(Pré-Mirim) Feminino, que acontecerá no Poliesportivo Municipal. Valor Total Despesas R$ 922,00

Valor Restituição R$ 38,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado por 14 atletas, totalizando 15 pessoas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.596.531/0001-8220/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 23 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)26.596.531/0001-8220/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 23 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6720/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME93770 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.596.531/0001-8219/05/17 CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN 01508544638 21 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6719/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME66302 R$ 130,00

Página 23 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00082-005 1372 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

629Leni Soares de Oliveira Santos Tecnico de Esportes

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto. de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 20/05/17 à 20/05/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 280,00Acompanhar as Equipes de Handebol Masculino Chave U, categorias Sub-15 e Sub-

17, na 2ª Rodada da Liga Sul Mineira de Handebol, da I Copa Sul Mineira de Handebol Masculino e Feminino nas Categorias Sub13, 15, 17 e Adulto, que acontecerá na Praça de Esporte Baru de Pádua.

Valor Total Despesas R$ 205,50

Valor Restituição R$ 74,50

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada de 27 atletas, totalizando 28 pessoas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)10.276.648/0001-4920/05/17 JR ANDRADE EIRELI 903 R$ 205,50

Página 24 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00030-007 1373 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSantos - SP 20/05/17 à 21/05/17 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 500,00Considerando que o município de S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também

considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para os atletas Daniel Duarte Naves e Sebastião de Souza Naves, para representarem o município de São Sebastião do Paraíso no 32º 10 KM Tribuna FM-Unilus.

Valor Total Despesas R$ 513,08

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 13,08

Observações

Somente os atletas Daniel Duarte Naves e Sebastião de Souza Naves irão utilizar o recurso.Renúnciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0122-1422/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. período 20 a

21/05/17119236 R$ 202,98

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.113.497/0001-8021/05/17 Churrascaria }Monte Sinai Ltda EPP 26721 R$ 80,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições71.683.999/0001-6921/05/17 Duarte e Duarte Lanches Ltda-ME 30980 R$ 95,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)09.967.852/0122-1421/05/17 Hotelaria ACCOR Brasil S.A. 26290 R$ 42,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições19.023.739/0001-4720/05/17 Livorno Comercio de Alimentos Ltda 55703 R$ 37,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.278.761/0001-2320/05/17 Antonio Muniz Duwel Junior ME 4863 R$ 32,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.278.761/0001-2320/05/17 Antonio Muniz Duwel Junior ME 4865 R$ 22,60

Página 25 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 01252-005 1374 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13447Lucas de Carvalho Alves Assessor Administrativo I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão José do Rio Pardo - SP 17/05/17 à 17/05/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar as Equipes Masculina de Basquete, Categoria Sub 17 que

representará o municipio no 2º Circuito de Basquete Masculino Sub 17 da LIDARP e Categoria Sub 18 que representará o município na 3ª Rodada da Copa Difusão Sub 18 de Basquete Minas/São Paulo.

Valor Total Despesas R$ 156,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 6,00

Observações

Acompanhado por 14 atletas, totalizando 15 pessoas.

Subempenho referente ao Reembolso: SE 01252 007.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)54.991.096/0001-2617/05/17 Marta G. Gaino e Cia Ltda ME 527 R$ 156,00

Página 26 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00032-004 1375 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13181Roselaine Barbosa do Carmo Técnica Esportiva I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão José do Rio Pardo - SP 20/05/17 à 20/05/17 10 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 352,00Acompanhar a Equipe Feminina e Masculina de Judo Categorias Sub-11, Sub-13

que representará o município no Campeonato Paulista Fase Inter Regional de Judô,que acontecerá no Ginásio de Esportes do Rio Pardo Futebol Clube. Valor Total Despesas R$ 335,50

Valor Restituição R$ 16,50

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada dos atletas e da servidora Milena Cristina de S. Lopes Bujato.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.600.502/0001-2820/05/17 JOSE CARNEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA ME 1464 R$ 220,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.797.668/0001-3020/05/17 RESTAURANTE MANGUEIRA DE

ARCEBURGO LTDA ME31075 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)54.991.096/0001-2620/05/17 MARTA G GAINO E CIA LTDA ME 543 R$ 70,50

Página 27 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00079-006 1376 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBatatais - SP 21/05/17 à 21/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 260,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categorias sub-14 e sub-16 representarão

o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Marinheirão. Valor Total Despesas R$ 250,00

Valor Restituição R$ 10,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado de 25 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.964.551/0001-7021/05/17 GILMAR ANTONIO SOLDI EIRELI ME 2426 R$ 250,00

Página 28 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 04917-001 1377 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

10426Eliane Aparecida Ramos Assistente Social I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Gerência de Ação Social

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 22/05/17 à 26/05/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 110,00Participar da Capacitação “Capacita SUAS” promovida pela SEDESE e Ministério

do Desenvolvimento Social e Agrário. Valor Total Despesas R$ 110,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada da servidora Patricia Cristiane Silva.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0826/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0825/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0824/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0823/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0822/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 22,00

Página 29 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 02092-005 1378 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 23/05/17 à 23/05/17 4 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Participar do Terceiro Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Acompanhada dos servidores Kenia Pereira de Moura, Valquiria A. Calzavara Alves, Ana Lúcia de Pádua Abreu e Dr. José Carlos Costa Júnior.

Valor Total Despesas R$ 102,69

Valor Restituição R$ 47,31

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

O Médico Infectologista José Carlos Costa Júnior é o único que presta serviços pelo SUS em nosso município, sendo necessária a presença dele neste evento.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1423/05/17 Churrascaria Gaúcha Ltda EPP 64077 R$ 102,69

Página 30 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 05209-001 1379 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

4421Elainy Cristina dos Santos Lisboa Coordenador Pedagógico II

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação Escola Mun. Campos do Amaral

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 23/05/17 à 29/05/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 624,00Participar do "I Encontro Mineiro sobre Educação de Jovens, Adultos e Idosos",

promovido pelo Forum de Educação de Jovens e Adulto da UFMG e a Secretaria deEducação de Minas Gerais. Valor Total Despesas R$ 80,37

Valor Restituição R$ 543,63

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições38.559.613/0001-3629/05/17 CONFECÇÕES VERONA LTDA 54780 R$ 31,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0028/05/17 RECIBO TRANSPORTE PÁSSAGEIRO PWQ-

85290 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições86.595.683/0001-9224/05/17 COMERCIAL BRAZINHO LTDA ME 31897 R$ 19,37

Página 31 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 03043-002 1380 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

7667Marcia Maria da Silva Assessor Tec. Educacional

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 25/05/17 à 25/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 95,20Participar da Oficina sobre o Programa Saúde na Escola – PSE, acompanhada do

motorista Hélio Valvassora.Valor Total Despesas R$ 23,00

Valor Restituição R$ 72,20

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0007-0825/05/17 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A. 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)00.792.920/0001-9025/05/17 ADILAR DADALL ME 54195 R$ 12,00

Página 32 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00030-009 1381 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 26/05/17 à 29/05/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 430,00Considerando que o município de S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também

considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para o atleta Edmar de Souza Viana, para representar o município de São Sebastião do Paraíso no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Esportivo, que acontecerá no Ginásio Mauro Pinheiro Ibirapuera-SP.

Valor Total Despesas R$ 385,40

Valor Restituição R$ 44,60

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)21.634.817/0001-9102/06/17 TORINO HOTEL LTDA EPP 27 A 28/05/17 3228 R$ 122,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)52.771.516/0001-3328/05/17 VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA 131327 R$ 90,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições53.482.287/0001-0828/05/17 LANCHONETE 720 LTDA ME 14312 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições27.240.086/0001-8627/05/17 IECV CULINARIA ASIATICA LTDA - ME 5690 R$ 32,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições11.511.280/0001-1927/05/17 TAT KELL RESTAURANTE E LANCHONETE

LTDA-EPP336 R$ 27,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)52.771.516/0027-7227/05/17 VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA 51720 R$ 73,80

Página 33 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00083-004 1382 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

6803Ludovico Ferreira Júlio Técnico de Esportes I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Gonçalo do Sapucaí - MG 27/05/17 à 28/05/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 1.215,00Acompanhar a equipe de Feminina de Vôlei, na Liga Esportiva do Sul e Sudeste de

Minas Gerais, do Campeonato Sul Mineiro de Vôlei na categoria Sub-13(Iniciantes) Feminino, que acontecerá no Ginásio da Praça de Esporte Dr. Júlio Meireles. Valor Total Despesas R$ 1.200,50

Valor Restituição R$ 14,50

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado de 14 atletas, totalizando 15 pessoas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.800.494/0001-3028/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532644646491277 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.800.494/0001-3028/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532655646491277 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6728/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME94660 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.800.494/0001-3027/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVA

532655646491267 R$ 271,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.800.494/0001-3027/05/17 GARDENIA PAULA PEREIRA DA SILVSA

532655646491267 R$ 135,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6727/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA-

ME94561 R$ 273,50

Página 34 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 05237-001 1383 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

4236Cristina Preto de Oliveira Vasconcelos Secretária Escolar

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão João Del Rei - MG 25/05/17 à 26/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 680,00Participar de Encontro de Coordenadores de Polo, na manutenção do Convênio

com a Universidade Aberta do Brasil e Sec. Ciência, Tec. Educ. Profissional e Ensino Superior, acompanhada do motorista. Valor Total Despesas R$ 472,98

Valor Restituição R$ 207,02

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)11.885.735/0001-6626/05/17 Belchior Longati - ME 480 R$ 229,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6726/05/17 Churrascaria Gaúcha Muzambão Ltda - ME 94536 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)12.440.519/0001-7026/05/17 Restaurante e Choperia Pires & Oliveira Ltda 84334 R$ 46,58

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível02.599.412/0001-1526/05/17 Maxxi Com de Derivados de Petróleo Ltda 291838 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.261.661/0001-4525/05/17 Obarlix Pizzaria e Choperia Ltda - ME 181708 R$ 57,40

Página 35 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00600-002 1384 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

76Yara de Lourdes Souza Borges Secretária Municipal

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. de Meio Ambiente Meio Ambiente

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 25/05/17 à 26/05/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 679,00Participar do Seminário Prefeituras e Engenharia: Construindo Políticas de

Qualidade, a convite do CREA-MG.Valor Total Despesas R$ 334,66

Valor Restituição R$ 344,34

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada do servidor Gabriel Neri Cruz Novais e do motorista Vandeir Benedito Naves.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.486.925/0001-6425/05/17 PADARIA E CONFEITARIA SANTO

AGOSTINHO LTDA ME207 R$ 11,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições23.178.541/0001-0025/05/17 JESSICA ANGELICA GARCIA RIBEIRO ME 865 R$ 42,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalEstacionamento41.657.081/0001-8425/05/17 BH TRANS 731790 R$ 4,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0625/05/17 JOSÉ DIAS FURTADO 56226 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições07.970.903/0001-4425/05/17 BISS CASA GRANDE RESTAURANTE E

HOTEL LTDA ME66553 R$ 46,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.624.686/0001-0525/05/17 FILIPE SUEYD REFEIÇÕES E LANCHES LTDA 62161 R$ 18,73

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.228.339/0001-4225/05/17 POSTO CABRAL LTDA 529218 R$ 121,03

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0825/05/17 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A. 0 R$ 60,50

Página 36 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00067-009 1385 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

6586Olavo Martins Júnior Técnico de Esportes I

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCarmo do Rio Claro - MG 28/05/17 à 28/05/17 36 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 629,00Acompanhar Equipe Masculina de Futsal Categoria Sub-13, Sub-15 e Sub-17 que

representarão o município na XX Copa Sul Mineira de Futsal, da Liga Sul Mineira deDesportos que acontecerá no Ginásio Poliesportivo Escola Monsenhor Mário Araújo Guimarães.

Valor Total Despesas R$ 611,66

Valor Restituição R$ 17,34

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhado por 36 atletas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.129.686/0001-9028/05/17 Restaurante Esteves e Souza Ltda 18648 R$ 611,66

Página 37 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 01732-004 1387 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13422Fernanda Amorim Sposito Scarano Enfermeira

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde Familia

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 23/05/17 à 23/05/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Participar do Terceiro Encontro do Novo Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Valor Total Despesas R$ 65,33

Valor Restituição R$ 24,67

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada dos servidores Daniel Tales de Oliveira e Angela dos Santos Guiraldelli.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1423/05/17 Churrascaria Gaúcha Ltda - EPP 79271 R$ 65,33

Página 38 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00079-007 1388 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteJardinópolis - SP 28/05/17 à 28/05/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 260,00Acompanhar Equipe Feminina de Futsal categorias sub-14 e sub-16 representarão

o município no 3º Campeonato Paulista e Sul Minas de Futsal Feminino 2017 no Ginásio Municipal de Jardinópolis. Valor Total Despesas R$ 261,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 1,00

Observações

Acompanhado por 25 atletas.

Renunciou ao Reembolso.Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)23.964.551/0001-7028/05/17 Gilmar Antonio Soldi Eireli ME 2653 R$ 130,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)09.137.494/0001-2528/05/17 Luiz Carlos Grechi Panificadora ME 17274 R$ 131,00

Página 39 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00030-010 1390 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 26/05/17 à 28/05/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 250,00Considerando que o município de S. S. Paraíso não possui Bolsa Atleta e também

considerando o disposto no art. 238 da Lei Orgânica do Município nº 1.785, combinado com inciso II do art. 1º da Lei Municipal nº 2871/01, autorizo o empenhamento de tal despesa para que o treinador Weder Alves Medeiros, responsável pelos atletas: Anderson R. R. de Rezende Jr. , Ryan S. Medeiros e Thalles A.S. Medeiros, possam representar o município no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu Esportivo, categoria Infanto Juvenil A e B.

Valor Total Despesas R$ 250,99

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 0,99

Observações

Renunciou ao Reembolso.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível05.616.026/0001-8227/05/17 Giz Auto Posto Ltda EPP 16263 R$ 54,99

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível68.135.326/0001-6027/05/17 Auto Posto Campo Verde Ltda 248502 R$ 76,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível47.023.585/0001-2927/05/17 Motel Casa Branca Ltda - ME 13642 R$ 120,00

Página 40 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 03941-002 1392 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

7368Mericia Dizaro Bonfim Flauzino Agente Administrativo

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Cultura

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 30/05/17 à 30/05/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 100,00Participar de Reunião Técnica de Alinhamento promovida pela Secretaria de

Estado e Turismo de Minas Gerais (SETUR-MG), onde serão abordados importantesaspectos para o desenvolvimento do Turismo de nossa Região. Valor Total Despesas R$ 95,03

Valor Restituição R$ 4,97

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada do servidor Everaldo Barbosa que irá somente como motorista, conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07, por não ter motorista disponível.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0830/05/17 Concessionaria da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1430/05/17 Churrascaria Gaucha Ltda EPP 79656 R$ 84,03

Página 41 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

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Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 05240-001 1393 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

2681Adriano Rosa da Siva Agente Administrativo II

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Departamento de Administração - Comunicação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 31/05/17 à 03/06/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 700,00Participar do Curso “Comunicação Digital, Informação,Divulgação e

Transparência”, promovido pela Associação Mineira dos Municípios (AMM).Valor Total Despesas R$ 665,42

Valor Restituição R$ 34,58

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)13.761.711/0001-2002/06/17 Raja Premium Empreend. Imob. Ltda 3744 R$ 338,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/06/17 Recibo de Taxi - Placa PVO 8822 0 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0002/06/17 Recibo de Taxi - Placa PWE 0373 0 R$ 21,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0031/05/17 Recibo de Taxi - Placa OKI 8426 0 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas49.914.641/0001-4002/06/17 Expresso Gardenia Ltda 663997 R$ 123,51

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)17.177.445/0002-2502/06/17 Ind. Com. Demetrio Costa Soc. Ltda EPP 189627 R$ 14,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)20.184.840/0001-6902/06/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 160234 R$ 7,70

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6902/06/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 160233 R$ 26,64

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6901/06/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 160131 R$ 27,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6931/05/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 159801 R$ 35,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6931/05/17 Los Mineiros Restaurante Ltda ME 159678 R$ 21,57

Página 42 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br

Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesamaio/17SE 00501-003 1395 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

10643Miriam Regina Salomão Galvani Procuradora do Municipio I

Secretaria Depto./Setor

Procuradoria Geral do Município Procuradoria

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 24/05/17 à 24/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 11,00Participar de Audiência na Turma Recursal em Passos/MG

Valor Total Despesas R$ 11,00

Valor Restituição R$ 0,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0824/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 5,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0824/05/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 5,50

Página 43 de 43Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: controladoria@ssparaiso.mg.gov.br