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03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

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03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

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03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

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03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

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03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

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03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00

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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00

03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00

03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00

03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00

03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00

03 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00

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03 001 1213Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 1.633,00

03 002 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 2.165,00

03 003 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 3.465,00

03 004 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 4.798,00

03 1001 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 4.198,00

03 Guia 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 3.918,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 3.773,00

03 Guia 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 2.520,00

03 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 2.425,00

03 2001 2230 Compra de mercadoria Máximo Coml 1.000,00 1.425,00

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04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

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04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

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Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

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Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40

05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40

05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40

05 Guia 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

04 006 1223Recebimento duplicata nesta data 959,00 2.384,00

04 4001 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 440,00

05 007 1223 Recebimento duplicata nesta data 412,00 852,00

05 008 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 2.454,00

05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 3.103,60

05 3040 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 2.551,60

05 Guia 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 1.948,40

05 Guia 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.948,40

05 Guia 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 3.273,40

05 Recibo 2525 Manutenção predial 240,00 3.513,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

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Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

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Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

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Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

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Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40

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Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40

07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40

Page 30: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40

07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40

07 013 1213 Recebimento duplicata nesta data 821,00 2.291,40

Page 31: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo05 Folha 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 5.123,40

05 5001 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 6.033,40

06 009 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.851,00 4.182,40

06 011 1213 Recebimento duplicata nesta data

1.410,00 2.772,40

06 Darf 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 3.372,40

06 Darf 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 3.852,40

06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 4.222,40

07 012 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 3.112,40

07 013 1213 Recebimento duplicata nesta data 821,00 2.291,40

07 014 1223 Recebimento duplicata nesta data 745,00 1.546,40

07 054 1213 Recebimento duplicata nesta data

747,20 799,20

Page 32: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

Page 33: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

Page 34: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

Page 35: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

Page 36: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

Page 37: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80

Page 38: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80

12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80

Page 39: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80

12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80

12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40

Page 40: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80

12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80

12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40

12 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40

Page 41: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

07 Recibo 2525 Manutenção predial 167,00 966,20

07 1010 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 1.516,20

07 2010 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 2.636,20

10 016 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 1.303,20

12 017 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 336,80

12 018 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 1.331,80

12 019 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 2.407,80

12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 2.829,40

12 3050 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 1.749,40

12 5010 2230 Compra de Mercadoria Rolertex Lt 490,00 1.259,40

Page 42: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustivel 180,00 1.079,40

Page 43: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

Page 44: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

Page 45: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

Page 46: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

Page 47: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

Page 48: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40

Page 49: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40

14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60

Page 50: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40

14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60

14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60

Page 51: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.440,00 5.771,40

14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.410,60

14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.010,60

14 2020 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.500,60

Page 52: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Livro caixa/bancos do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

12N.

Fiscal 2413 Compra de combustível 180,00 1.079,40

12 N. Fiscal 2525 Manutenção 150,00 929,40

13 021 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.910,00 2.839,40

13 022 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 4.228,40

13 4010 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 3.414,40

14 023 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 4.331,40

14 024 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.444,00 5.775,40

14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 6.414,60

14 1020 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 6.014,60

14 2020 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 4.504,60

TOTAIS 26.869,60 22.365,00 4.504,60

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É necessário separar o que é CAIXA, do que é BANCO!

Saber os saldos iniciais de cada um destes!

Demonstrar os saldos finais a cada período.

Livro Caixa

Page 54: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Movimento de caixa do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

Saldo inicial em 01/02/200x 700,00

Page 55: UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Livro Caixa

Movimento de caixa do mês 02/200x

Data N DocN Conta

Histórico Entrada Saída Saldo

Saldo inicial em 01/02/200x 700,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00

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Movimento de caixa do mês 02/200x

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Histórico Entrada Saída SaldoSaldo inicial em 01/02/200x 700,00

03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00

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