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CONFERNCIA FCONT- para conferir os registros que so levados para o FCONT pela sala on line se torna dificil pois para fazermos esta conferencia teramos que acessar vrias telas no contbil que devem estar configuradas e conferidas antes de gerar este arquivo para que no d erros na importao.- Sugiro, que vc acesse nosso suporte fone, pois dessa forma vc estar falando diretamente com um tecnico que poder usar com voc o suporte interativo onde ele poder acessar sua maquina on line e detectar o erro com maior preciso e solucionar o problema de forma mais rpida. Pela sala on line no dispomos dessa ferramenta infelizmente.----------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIR A MSG DE ERRO DO FCONTPara fazermos esta conferencia pela sala de chat se torna invivel pois no momento estamos com mais usurios na sala, dessa forma no tem como analisar seu arquivo no momento.Me informe a msg de erro que aparece no relatrio de erros do fcont e assim tentarei identificar onde est o problema e lhe mostrar o que ter que ser ajustado.OU...Aparece alguma mensagem de erro qdo vc tenta importar o arquivo gerado pelo contbil para o FCONT?A msg de erro aparece quando vc importa o arquivo para o Fcont ou quando vc tenta transmitir o arquivo j importado para o Fcont para a Receita Federal? Em qual dessas telas aparece o erro?----------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIR BACKUP QUANDO DER ERRO NO FCONT OU NO SPED CONTBILPela sala de chat difcil para conferirmos e acertar este problema. Se possvel, gostaria que voc me enviasse um backup dessa empresa para que eu possa analisar com mais detalhes e solucionar o problema pra voc.S depois que seu arquivo chegar aqui, poderei analisa-lo e assim que verificar entrarei em contato.Porm caso esteja precisando de um retorno para ainda hj com urgncia, sugiro que vc acesse nosso suporte fone e pea para o tcnico que lhe atender usar com vc o suporte interativo pois dessa forma ele estar acessando remotamente sua maquina e poder identificar e corrigir o problema de forma bem mais rpida. Pela sala de chat no tem como usarmos esta ferramenta.Preciso que vc faa um backup usando o sistema Backup Phoenix, e ao fazer selecione as segtes opes:Sistema:- CONTABILPastas:- GERAL e EMPRESASSeleo de Empresas:- Empresa Especifica e selecione somente a empresa que est com problemaAno Especifico:- selecione apenas o ano que ocorre o problema Clique em Atualizar Lista e depois em PROCESSAR.Aps gerar o arquivo usando o programa de backup envie este arquivo para meu email pessoal que [email protected], por este email eu recebo mais rpido.Assim que eu receber seu email, vou analisar detalhadamente esta empresa e assim que terminar entrarei em contato.Preciso que vc me informe seu telefone para que eu possa te ligar assim que terminar a anlise.----------------------------------------------------------------------------------------------------FCONT VERSESAs informaes ref. ao exercicio 2008 so geradas pela verso Fcont 2.0As informaes ref. ao exercicio 2009 so geradas pela verso Fcont 3.5As informaes ref. ao exercicio 2010 so geradas pela verso Fcont 4.0---------------------------------------------------------------------------------------------------------GERAO FCONT 2008- nas verses atuais do contbil, houve alterao na gerao do registro I150 e I155 do FCONT 2008 igual a gerao de 2009 e 2010, pois 2008 o leiaute no era muito claro geramos de acordo com o exemplo de arquivo que tinha no site do sped. S que agora o cliente esta questionando por que o balancte dele esta sem movimentao com o saldo inicial e final igual.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRO : CAMPOS DT_FIN (reg I150): data de final de periodo no possui uma data de apurao de resultado cadastrada no registro I350CAMPO DT_INI (REG I150): Data inicial do periodo no corresponde a data inicial do periodo de apurao1Estes erros ocorrem qdo for gerar Fcont ref. ao exercicio 2009 (na verso 3.0 da Fcont). Ele ocorre pq o sistema Contabil no gera o regsitro I350 e este registro contm informaes do periodo inicial e final da apurao (por exemplo se for estimativa a empresa entao o periodo de apurao tem que ser de 01/01/2009 at 31/12/2009.1Para acertar este detalhe vc dever gerar arquivo normalmente para o Fcont e qdo aparecer uma mensagem pedindo quais blocos deseja importar vc dever marcar todos.2Aps a importao para o sistema Fcont vai dar Erro nestes 2 campos. Vc tem que clicar em cima da palavra DT INI e alterar a data para 01/01/2009.3Depois no menu a esquerda vc tem que clicar na fichinha ESCRITURAO e selecionar a opo SALDOS CONTAS DE RESULTADO APURAO (esta ficha corresponde ao registro I350 que o contabil nao esta gerando. basta vc clicar no sinal + e colocar a data 31/12/2009)---------------------------------------------------------------------------------------------------------QUER SABER QUAL CONTA DEVE VINCULAR NO PLANO REFERENCIAL A PARTIR DE 2011 - NOVO- para vincular as contas do seu plano ao plano referencial da receita federal necessrio que vc saiba a funao de cada conta no seu plano para ento ligar esta conta a conta correspondente do plano referencial... Ns do suporte no temos como lhe informar as contas e com quais sero vinculadas pois trata-se de um assunto que envolve leis e regras internas da sua empresa... Para que vc possa pesquisar em qual conta vc dever vincular as contas do seu plano, no site da Receita Federal tem o plano referencial e na frente das contas aparece a funo de cada uma delas, creio que ficar mais fcil pra vc identificar.O Plano de Contas Referencial que a Receita usa atualmente est no segte link abaixo: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2011/Anexo_II_ADECOFIS312011.doc Dessa forma voc ter em mos todas as contas do plano do governo e a funo de cada uma delas, ficar mais fcil pra vincular as contas do seu plano de contas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------COMO GERAR ARQUIVO PARA FCONTPara gerar o arquivo para o FCONT no contbil de forma que no ocorra erros ao importar para o sistema do governo, vc tem que antes de gerar este arquivo conferir algumas informaes no contbil, pois se estiver faltando umas dessas informaes seu arquivo no ser importado com sucesso para o programa Fcont ocasionando vrios erros.Para que voc possa conferir se houve erros no contbil, ser preciso vc conferir as seguintes telas:- Para gerar o arquivo para o programa Sped Fcont antes ser necessrio checar as seguintes configuraes no sistema Contbil Phoenix :-- No cadastro dessa empresa, na aba Geral, o campo TP IRPJ tem que ficar como 0-NENHUM. Na aba Cont, o campo TP EMPRESA PARA EFEITO DE CALCULO tem que estar como 1-Lucro Real (caso a apurao do IRPJ/CSLL seja trimestral) ou 3-Estimativa (caso a apurao do IRPJ/CSLL seja anual)- Depois de verificar e deixar os campos do cadastro conforme descrito acima- Ative esta empresa no periodo que deseja gerar o arquivo para o Fcont l no Contbil, V em Cadastro/Configuraes Complementares ao Plano de Contas e selecione a opo PLANO REFERENCIAL SPED- Clique na opo PLANO DE CONTAS CONTABIL e todas as conta analiticas do seu plano, devero estar vinculadas a uma conta do plano de contas referencial, ou seja, vc ter que preencher o campo Codigo Plano de Contas Referencial que fica na frente das contas (somente das contas analiticas)... vc pode pressionar F5 no campo e ento vai aparecer o Plano Referencial pra vc selecionar a conta correspondente e vincular ela a esta conta do seu plano.- Assim que vc selecionar a conta correspondente no plano referencial, clique em Gravar para que o sistema possa considerar esta correlao.- Todas as contas analiticas tero que estar configuradas dessa forma seno vai dar erro na validao do Fcont. (No Fcont todas as contas analiticas tero que estar vinculadas, no confundir com o arquivo gerado para o Sped Contabil - ECD pois este no obriga que todas as contas sejam vinculadas)- Aps vincular todas as contas, vc dever verificar se o(s) periodo(s) esto encerrados. Caso estejam encerrados o BALANO e a DRE devem estar com os valores iguais. Por exemplo, aps o encerramento do 1o trimestre se vc pedir o Balano desse periodo o resultado tem que estar identico ao da DRE MODELO 2 desse mesmo periodo. (caso no esteja batendo os valores ser necessrio vc reabrir e fazer os ajustes necessrios e depois encerrar novamente)- Aps fazer esta conferencia e encerrar todos os periodos (trimestral ou anual), v em PROCESSAMENTOS/ARQUIVOS MAGNETICOS/FCONT - SPED FCONT- vc dever confirmar o ms inicial e final do perodo a ser gerado- o campo SITUAO ESPECIAL, vc somente ter que preencher se houver alguma situao especial no perodo, caso contrrio pode deixar em branco.- No campo INCIO DE PERIODO indicar uma das opes abaixo, pois esta informao obrigatria:0 - Inicio do 1o dia do ano1 - Abertura2 - Resultante de ciso/fuso ou remanescente de ou realizou Incorporao3 - Incio da obrigatoriedade da entrega da FCONT no curso do ano-calendrio- Aps informar, clique no boto GERAR, aps a gerao o sistema emite uma mensagem do diretrio onde o arquivo foi gerado: \Phoenix\FCONT\Apelido da Empresa\ano- Este arquivo dever ser importado para o FCONT.- No Fcont para importarmos o arquivo clique Escriturao\Nova\Importar- Vc dever selcionar o arquivo que o Contabil gerou que estar na pasta Phoenix do seu servidor e l estar na subpasta FCONT\2013\APELIDO e o nome do arquivo estar dentro dessa estrutura.- Aps selecionar o arquivo e clicar em Importar no Fcont vai aparecer os blocos que vc deseja importar.. vc dever marcar todos os Blocos que so: BLOCO I,BLOCO J e BLOCO M e clique em Ok.- Terminada a importao aparecer um relartorio de erros e advertencias caso tenha. Caso no tenha erros nem advertencia vc dever transmitir o arquivo pelo proprio Fcont.---------------------------------------------------------------------------------------------DICAS PARA GERAR O FCONT E IMPORTAR SEM ERROSMe informe seu email que vou mandar pra vc as dicas de como vc tem que deixar a empresas antes de gerar o arquivo para o Fcont, para que no d erros na hora da importao.(ARQUIVO ENVIAR CLIENTES/CONTABIL/DICAS FCONT.EML)----------------------------------------------------------------------------------------------REGISTRO I200 E I250 PARA FCONT- O Sistema gera no Registro I200 e I250 os tipos de Lanamentos: X (Expurgo), F (Fiscal) e EF - Lanamento de encerramento fiscal para ajuste do saldo fiscal sobre o saldo societrio. Os outros tipos o usurio dever incluir direto no sistema FCONT aps a importao, pois no possvel gera-los automaticamente, se faz necessrio conhecimento tcnico em contabilidade e na situao de cada empresa para aplicar as informaes.----------------------------------------------------------------------------------------------------Configurao Plano Referencial SPED - CAMPO COD. AUXILIAR- Ao selecionar as opes CADASTRO/CONFIGURAES COMPLEMENTARES AO PL. CONTAS, na opo PLANO REFERENCIAL SPED foi includo campo na tela para permitir informar direto o cdigo reduzido na tela de configurao.- Na opo "Plano de contas contbil" foi includo campo para informar o cdigo auxiliar, que corresponde aos cdigos do Plano de Contas referencial SPED, com a finalidade de facilitar a digitao j que esse campo tem apenas trs dgitos. Nesse campo tambm permitido usar a pesquisa F5 ou Ctrl+S para localizar as contas para a configurao. - Vc poder imprimir o Plano referencial SPED com esses novos cdigos auxiliares, basta posicionar o cursor sobre a opo "Plano Referencial SPED" ao clicar imprimir o sistema imprime o Plano referencial SPED, com os respectivos cdigos auxiliares, e a indicao se a conta Analtica (A) ou Sinttica (S).----------------------------------------------------------------------------------------------SITUAO EM QUE DEVEMOS MARCAR O CAMPO FCONT NO CADASTRO DAS CONTAS DO PLANO DE CONTASO campo Fcont, dever ser preenchido caso tenha no periodo contas contbeis que interfiram na apurao dos Resultados por conta das alteraes trazidas pela Lei 11638/2007 e 11941/2009, somente nesse caso, vc dever checar a opo "FCONT" que dever ficar selecionada.- Por exemplo, vamos supor que vc teve movimentao na conta GASTOS COM PESQUISAS DE PRODUTOS (esta conta antes da lei 11638 ela fica no grupo ativo diferido e aps esta lei ela tem que passar para o grupo de despesas). Para que o sistema entenda que houve ajuste nesta conta vc tem que ter criado no seu plano de contas as 2 contas (a conta anterior a lei e a conta nova do grupo de despesas)- Vc tem que ir no Plano de Contas selecionar a conta GASTOS COM PESQUISAS DE PRODUTOS (grupo diferido) e marcar a opo fCONT. Depois coloque no campo INFORMAR CONTA o nr da conta nova (grupo de despesas).- Depois de selecionar estas contas que tiveram ajustes, vc tem que vincular todas as contas analiticas do seu plano de contas ao plano Sped, mesmo as que no tiveram movimentao pois o Fcont no permite a validao se tiver alguma conta no vinculada ao plano referencial.- depois de fazer estas configuraes acima, vc pode gerar o arquivo da segte forma:- Para gerar arquivo para o FCONT, vc tem que ENCERRAR O(s) PERIODO(s) e depois ir em Processamentos/Arquivos Magneticos... selecione a opo FCONT.- no boto EXPLICAES.. vai aparecer um texto explicando passo a passo como configurar o contabil pra gerar este arquivo. Vc poder usar este manual pra vc acompanhar melhor.- Este tipo de arquivo deve ser gerado para as Empresas Lucro Real (Trimestral e Anual) e Optante pelo RTT/ Regime Tributrio de Transio. Deve ter as duas situaes cumulativamente. A finalidade desse arquivo ajustar a contabilidade desconsiderando as alteraes trazidas pela Lei 11638 e 11941.Ateno: Na gerao do FCONT sero tratados apenas lanamentos de partidas dobradas, se houver lanamentos de partidas mltiplas para as contas indicadas como "FCONT" no Plano de Contas, corrigir os lanamentos manualmente tornando-os partidas dobradas, para possibilitar a importao do arquivo sem erros.MAIS EXEMPLOS DE LANAMENTOS GERADOS PELO SISTEMASem necessidade de ajuste no SPED FCONT:- Na legislao vigente os gastos de pesquisa de produto, passaram a ser classificadas no grupo de despesas e no mais no Ativo diferido, como era at 31/12/2007.Nesse caso, marcar a conta "Despesas de Pesquisa de produto" como FCONT no Plano, informar a conta "Gastos de pesquisa de produto" do Ativo no Circulante - Ativo Diferido.Supondo que houve um gasto de pesquisa no valor de R$5000,00 contra o Banco Ita S/A, o sistema vai gerar o lanamento normal: D- Despesa de pesquisa de produto (Grupo despesas)C- Banco ItaPelo valor de R$5000,00E o lanamento Fiscal:D- Gastos de pesquisa de produto (Ativo Diferido)C- Banco ItaPelo valor de R$5000,00Que o lanamento que deveria ser feito, de acordo com a lei 6.404 vigente em 31.12.2007.Com necessidade de ajuste no SPED FCONT:- Na Legislao vigente, permitida a contabilizao das Despesas com proviso de devedores duvidosos. Nesse caso, como de acordo com a Legislao vigente em 31/12/2007 no era, bastaria informar o lanamento Normal, j que o estorno o prprio SPED FCONT far. No sistema, marcar como FCONT a conta de "Despesas de devedores duvidosos", do grupo de Despesas, e no campo conta informar a mesma conta. Dessa forma o sistema vai gerar 2 lanamentos iguais, o Normal e o Fiscal, sendo necessrio excluir o Fiscal direto no SPED FCONT.---------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR DO RESULTADO DO PERIODO LEVADO NO REGISTRO M030 do FCONT, DIZ QUE O CORRETO SERIA LEVAR O VALOR DO LUCRO CONTABIL ANTES DOS IMPOSTOS (CSLL e IRPJ). - Nossa equipe de programao nos informou que esto averiguando essa informao, para ver a necessidade de fazer alteraes no sistema. Pediram para que vcs no importem o Bloco M. - Vcs devero entrar com as informaes do mesmo manualmente no SPED FCONT aps a importao, em escriturao, Identificao do perodo de apurao. At que saia uma verso do Contbil com este ajuste ser necessrio provisoriamente que vc lance dessa formaoutra resposta:- Fiz as averiguaes necessrias para ter certeza de que o sistema estava levando o resultado correto para o SPED FCONT, e o valor que deve ir o Lucro/ Prejuzo Contbil liquido, ou seja, o sistema j esta levando correto, pois o Lucro Liquido o Lucro contbil menos os impostos.- Se algum cliente tiver o entendimento diferente, ai sim, nesse caso, peam para que no importem o registro M, e entrem com os dados manualmente no SPED FCONT aps a importao do tct gerado pelo sistema.outra resposta:- Este erro ocorre tb qdo algum trimestre no tiver movimentao neste caso, verifique se for alguma situao especial e marcar apenas o periodo que teve movimentao para que seja gerado o arquivo pois o sistema Fcont no deixa importar trimestres sem movimentao.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRO AO IMPORTAR FCONT REGISTRO M030- para que no ocorra este este vc dever atualizar o contabil para a verso atual que a 1.64d, pois esta verso possui alguns ajustes e um deles justamente para acertar essa msg de erro que vc me passou----------------------------------------------------------------------------------------------------Registro M030:- VERSO NOVA DO CONTABIL FOI AJUSTADO - V. 1.64D- Para apurar o Resultado do periodo, se vc informou manualmente os impostos IRPJ e CSLL na DRE MODELO 1 ao invs de apurar pelo Lalur (rotina do contbil phoenix), o sistema vai calcular o Resultado antes de apurar estes impostos, ou seja, ele no vai considerar o resultado liquido.Dessa forma, na gerao do arquivo para o FCONT, o Registro M030, o Campo 03 Valor do Resultado Lquido, o sistema passa a buscar o Resultado antes dos impostos. Isso foi ajustado recentemente no sistema pois antes o sistema buscava o resultado liquido, mas o correto seria buscar o valor sem abater estes impostos.Registro I355* Se houver configurao do DRE Modelo 1, o sistema no deve levar para o Registro I355 as contas configuradas como Contribuio Social e Imposto de Renda, seno a DRE fica diferente do resultado informado no Registro M030---------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRO: NO FOI ENCONTRADA NENHUMA CONTA REFERENCIAL (I051) CADASTRADA PARA ESTA CONTA CONTABIL- Este erro ocorre pq obrigatoriamente TODAS as contas analiticas do seu plano de contas tero que estar vinculadas ao Plano Referencial Sped (mesmo as que no tiveram movimentao). Esta uma obrigatoriedade do sistema Fcont.- Vc ter que ativar esta empresa no periodo que gerou este arquivo para o Fcont l no Contbil, ir em Cadastro/Configuraes Complementares ao Plano de Contas e selecionar a opo PLANO REFERENCIAL SPED, clicar na opo PLANO DE CONTAS CONTABIL e preencher os campos que estiverem em branco qdo a conta for analitica (tiver nr reduzido)... vc pode pressionar F5 no campo e ento vai aparecer o Plano Referencial pra vc selecionar a conta correspondente e vincular ela a esta conta.- Todas as contas analiticas tero que estar configuradas dessa forma seno vai dar erro na validao do Fcont.---------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRIGATORIEDADE- Segundo nos informou nossa consultoria, no ano de 2010, todas as pessoas jurdicas optantes pelo regime tributrio denominado Lucro Presumido e Lucro Real, so obrigadas a optarem ao RTT, pois a partir desse ano que a Comisso de Valores Mobilirios, o Banco Central do Brasil, a Receita Federal e outras entidades, por fora normativa, determinam a convergncia final para as normas internacionais de contabilidade, ou seja, todas as pessoas jurdicas devero estar em 2010 dentro dos critrios e regras estabelecidas pelas leis e normas em vigncia, alm de seguirem as Resolues do Conselho Federal de Contabilidade efetivamente. Para maiores informaes sobre a obrigatoriedade da entrega sugiro que vc acessr nosso portal WWW.legalmatic.com.br que se destina a esclarecimentos desse tipo de dvidas.- O Regime Transitrio de Tributao - RTT no um regime criado pelo legislador a ttulo de iseno ou diminuio de tributos. apenas uma forma de convergncia da contabilidade societria para as regras tributrias fiscais e, por fim, recolhimentos dos tributos devidos pela pessoa jurdica. Se uma empresa, sem optar ao RTT, tivesse que recolher 1.000,00 de IRPJ, por exemplo, ao optar pelo RTT tambm dever recolher o mesmo montante. Em outras palavras, optar pelo RTT neutraliza os efeitos da lei 11.638/07 e 11.941/09 sobre a atual legislao tributria.- Para maiores informaes qto a obrigatoriedade e forma de envio para empresas optantes pelo sistema RTT sugiro que vc acesse nosso portal www.legalmatic.com.br em nosso site clicando nesse link vc ter acesso a consulta na area tributaria, contabil e tb trabalhista j que no somos permitidos a passar este tipo de informao, pois somos limitados apenas a parte operacional dos sistemas phoenix---------------------------------------------------------------------------------------------------------DIFERENA ENTRE FCONT E SPED CONTBIL- SPED CONTBIL so os livros contbeis na forma eletronica. Vc dever vincular ao Plano Referencial apenas as contas que tiveram movimentao no periodo (as demais opcional)- J o Fcont: Conforme disciplina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT uma escriturao, das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, que considera os mtodos e critrios contbeis vigentes em 31.12.2007 e todas as contas analiticas do seu plano de contas contabil devero estar vinculadas ao plano referencial, mesmo as que no tiveram movimento no periodo.Em termos prticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do FCont devem ser informados os lanamentos que:efetuados na escriturao comercial, no devam ser considerados para fins de apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007. Ou seja, os lanamentos que existem na escriturao comercial, mas que devem ser expurgados para remover os reflexos das alteraes introduzidas pela Lei n 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que modifiquem o critrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escriturao contbil, para apurao do lucro lquido do exerccio definido no art. 191 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976; no efetuados na escriturao comercial, mas que devam ser includos para fins de apurao do resultado com base na legislao vigente em 31.12.2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------COMO ACHAR O ERRO- Para que possamos identificar qual exatamente o erro, preciso que vc v no relatrio de erros que o fcont gera e me informe qual o REGISTRO, o CAMPO e a DESCRIO do erro. Vc poderia descrever estas informaes por favor?---------------------------------------------------------------------------------------------------------DATA INICIO E DATA FIM PLANO REFERENCIAL- No Plano referencial Sped do Contbil Phoenix, existe o inicio e o fim da validade, algumas contas ja tinham data fim por conta da orientao do anexo II do ADE Cofis 20 de 2009, ja as contas que foram colocadas data fim em 31/12/2009, foi por conta das mesmas terem se tornado Sintticas a partir de 2010 de acordo com o ADE Cofins 31 de 2011. Embora nesse ltimo no tenha impresso o campo data fim nem a indicao se a conta analitica ou sinttica, fizemos inmeros testes antes de liberar a verso para nossos clientes com a finalidade de impedir que gerem arquivos com ocorrencias. Essa informao apenas um aviso para evitar que configurem contas de seu Plano de contas contbeis utilizando-as, pois no momento da validao teria como mensagem de erro a informao que a conta no valida para o perodo em questo.- Por ser apenas um aviso, se desejar tirar essa duvida, quando o nosso sistema emite a mensagem que a conta tem data fim, se deseja gravar assim mesmo, grave. Depois gere o seu arquivo e tente valida-lo. Ns fizemos exuastivos testes para determinar quais seriam essas contas exatamente para evitar-lhes esse desconforto. Espero que com esse maior detalhamento da situao o Sr possa entender nossos motivos, e analise todas as contas vlidas para encontrar alguma correspondente a elas, pois infelizmente no foi deciso nossa e sim dos Legisladores bloquea-las. Contamos com sua compreenso.-------------------------------------------------------------------------------------------CONTAS COM DATA FIM 31/12/2008- No Plano referencial Sped do Contbil Phoenix, existe o inicio e o fim da validade, algumas contas ja tinham data fim por conta da orientao do anexo II do ADE Cofis 20 de 2009, estas contas possuem data fim 31/12/2008. Vc tem que alterar estas contas e localizar no plano de contas referencial outra conta correspondente.- para vincular as contas do seu plano ao plano referencial da receita federal necessrio que vc saiba a funao de cada conta no seu plano para ento ligar esta conta a conta correspondente do sped... Ns do suporte no temos como lhe informar as contas e com quais sero vinculadas pois trata-se de um assunto que envolve leis e regras internas da sua empresa... O Plano de Contas Referencial que a Receita usa atualmente est no segte link abaixo: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/atos/cofis/2011/Anexo_II_ADECOFIS312011.doc Dessa forma voc ter em mos todas as contas do plano do governo e a funo de cada uma delas, ficar mais fcil pra vincular as contas do seu plano de contas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------QUANDO OCORRER ADVERTNCIA AO IMPORTAR- Qdo houver apenas advertncias, vc poder transmitir o arquivo normalmente para a Receita Federal, s no poder haver erros no arquivo.- Vc tem que localizar uma conta que tenha a mesma funo que a conta vencida e alter-la mesmo a contas que no tiveram movimentao no periodo pois o FCONT gera informao de todas as contas analiticas do seu plano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------CISORafael Zanqueta: sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as operaes at a data da ocorrncia do evento; e- sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operaes at a data de ocorrncia do evento e outro para o perodo posterior. ADRIANA MENDES: brigado nene---------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIAR PLANO REFERENCIAL DE UM PLANO PRA OUTRODesde que o plano para o qual vc deseja copiar a configurao tenha a mesma estrutura que o seu plano j configurado basta vc ativar a empresa que possui o plano de contas j configurado ir em cadastro/configuraes complementares ao plano de contas/plano referencial sped, clique no boto COPIAR e coloque o numero do plano de destino (este plano destino tem que ter a mesma qtidade de graus e dgitos que o seu plano de contas atual seno no vai copiar)---------------------------------------------------------------------------------------------------------FCONT SEM MOVIMENTO- Caso voc no tenha nenhum lanamento na empresa no periodo em que for gerar o Fcont, o Contbil no vai gerar o arquivo pois necessrio alm da movimentao ter os lanamentos de encerramento e todas as contas do seu plano de contas devidamente vinculadas ao plano referencial sped.- Isso ocorre, porque segundo a legislao que diz que:-"AS SOCIEDADES EMPRESRIAS SEM MOVIMENTO. As regras de obrigatoriedade no levam em considerao tal aspecto. Sem movimento no quer dizer sem fato contbil. Normalmente ocorrem eventos como depreciao, incidncia de tributos, custo com o cumprimento de obrigaes acessrias (como apresentao de DCTF e DIPJ). "OUTRA RESPOSTA:Podemos gerar FCONT de perodos sem movimento?Todos ns sabemos que so necessrios registros contbeis em uma empresa, ainda que a mesma no esteja em atividade, sempre h fatos contbeis acontecendo, h um custo pela existncia da empresa mesmo que no estejam sendo pagos. Portanto avaliem a real necessidade desses registros, pois ao gerar o FCONT nessa situao, embora o validador importe as informaes, vai acusar o erro no registro I355, que um registro obrigatrio e esse registro composto pelo resultado antes do encerramento, no havendo lanamentos em contas de resultado, no h como montar esse registro do perodo, logo no ser possvel validar nem transmitir o FCONT, pois baseado em conhecimentos contbeis o PVA FCONT no prev que uma empresa tenha resultado nulo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVERTENCIAS DEVIDO A CONTAS NOVAS DO PLANO REFERENCIAL SPEDEstamos com grande nmero de ligaes questionando sobre a verso do Plano referencial SPED, segue a explicao da prpria Receita Federal do Brasil, no Item 17 de suas perguntas frequentes : http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-contabil.htm ou no Guia Pratico pag. 25 - Seo 1.17 ( a RFB publicou no seu site, em "Projetos/Sped Contbil/Download", o Guia Prtico da ECD - Verso 1.0 ).17. Plano de Contas Referencial Vlido para o Sped ContbilO plano de contas referencial da RFB um plano de contas, elaborado com base na Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).Ele tem por finalidade estabelecer uma relao (DE-PARA) entre as contas analticas do plano de contas da empresa e um padro.As empresas, em geral, devem usar plano referencial divulgado pela RFB no Ato Declaratrio Cofis n 20/09 e alteraes posteriores. As financeiras utilizam o Cosif e as seguradoras no esto obrigadas a fazer o referenciamento, mas podem utilizar o plano de contas referencial da Susep disponvel no programa.O Sped Contbil est com a verso 1.0 do plano de contas referencial. Esse plano de contas referencial no foi atualizado, tendo em vista que o referenciamento do Sped Contbil facultativo e, em breve, ser descontinuado.Portanto, caso opte por fazer o referenciamento no Sped Contbil, possvel utilizar o plano de contas do Fcont (mais atualizado). Neste caso, o PVA do Sped Contbil gerar avisos em relao s contas que no constam na verso mais antiga do plano de contas referencial. Contudo, avisos no impedem a transmisso da escriturao. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais as contas contbeis devem ser vinculadas ao Plano Referencial SPED para a gerao do FCONT?Todas as contas analticas do Plano de Contas Contbil devem ser vinculadas ao Plano referencial SPED, lembrando-se de vincular contas do Ativo Contas do Ativo, Contas do Passivo Contas do Passivo, Contas do Patrimnio Lquido Contas do Patrimnio Lquido e Contas de Despesas, Receitas e Custos s Contas do grupo de Resultado .As contas Lucro e Prejuzo configuradas no Menu Cadastro, Configuraes complementares ao Plano de contas, Encerramento do Exerccio devem obrigatoriamente estar dentro da hierarquia do grupo Patrimnio Lquido.Exemplo:Se a conta Patrimnio Lquido a conta 2.3, por exemplo, a conta Lucro e Prejuzo devem comear com 2.3 tambm.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por que o Contabil Phoenix no gera o Registro I075 - Histrico padro?Por que esse registro s obrigado quando os lanamentos gerados no registro I255 estiverem em cdigos. Como elvamos o histrico totalmente decodificado, esse registro se torna dispensvel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais contas contbeis devem ser marcadas FCONT no Plano de contas Contbil?Localizar no Plano de Contas Contbil, as contas criadas de acordo com as Leis 11.638/2007 e 11.941/2009, que interferiram no Resultado apurado em relao lei 6.404/76 vigente em 31.12.2007, e marcando a opo FCONT habilitar o campo: Informar Conta, onde deve ser informada a conta contbil correspondente mesma em 31/12/2007.Ateno: No vincular todas as contas do Plano de Contas, somente as que sofreram alterao com a nova legislao---------------------------------------------------------------------------------------------------------Quais informaes so importantes no Cadastro da Empresa para gerao do FCONT? (ANO 2012)Endereo correto, CNPJ, Cdigo do Municpio, data inicio atividade na ficha Geral. Na ficha Cont o Tipo de empresa para efeito de clculos deve estar preenchido com um dos tipos a seguir:1 - Lucro Real2 - Lucro Real Corretora de Seguros3 - Estimativa4 - Estimativa Corretora de Seguros.Pois apenas as empresas Lucro Real so obrigadas a entrega do FCONT, embora as empresas Lucro presumido devam atender ao RTT, no esto obrigadas entrega do FCONT.O Contador responsvel informado deve estar com o cadastro completo. Clicando na setinha vermelha nessa tela possvel conferir os dados.O NIRE deve estra preenchido corretamente, pois essa informao validada na importao do arquivo.Responsveis pela Empresa:O sistema deve ter pelo menos um scio cadastrado indicando que assina relatrios contbeis, com o CPF prenchido corretamente, bem como o campo Qualificao do assinante deve estar preenchido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------