Despesa por funções 2006

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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006 Anexo 06 Página: 01 / 52 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 374.612,20 374.612,20 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 374.612,20 374.612,20 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 374.612,20 374.612,20 TOTAL 374.612,20 374.612,20

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Anexo 06Página: 01 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 374.612,20 374.612,2004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 374.612,20 374.612,2004 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 374.612,20 374.612,20

TOTAL 374.612,20 374.612,20

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Anexo 06Página: 02 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 275.592,23 275.592,2304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 275.592,23 275.592,2304 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 275.592,23 275.592,2304 122 04012 003 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO 275.592,23 275.592,23

TOTAL 275.592,23 275.592,23

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Anexo 06Página: 03 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 99.019,97 99.019,9704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 99.019,97 99.019,9704 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 99.019,97 99.019,9704 122 04012 004 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO VICE - PREFEITO 99.019,97 99.019,97

TOTAL 99.019,97 99.019,97

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Anexo 06Página: 04 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 874.524,74 874.524,7404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 874.524,74 874.524,7404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 874.524,74 874.524,74

TOTAL 874.524,74 874.524,74

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Anexo 06Página: 05 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 598.955,12 598.955,1204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 598.955,12 598.955,1204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 598.955,12 598.955,1204 122 04022 005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 453.056,62 453.056,6204 122 04022 006 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS 145.898,50 145.898,50

TOTAL 598.955,12 598.955,12

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Anexo 06Página: 06 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 275.569,62 275.569,6204 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 275.569,62 275.569,6204 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 275.569,62 275.569,6204 122 04022 007 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 275.569,62 275.569,62

TOTAL 275.569,62 275.569,62

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Anexo 06Página: 07 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.781.928,55 1.781.928,5504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 960.083,48 960.083,4804 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 960.083,48 960.083,4804 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 483.466,09 483.466,0904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 483.466,09 483.466,0904 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 338.378,98 338.378,9804 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 268.002,48 268.002,4804 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.376,50 70.376,50

TOTAL 1.781.928,55 1.781.928,55

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Anexo 06Página: 08 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 410.242,00 410.242,0004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 410.242,00 410.242,0004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 410.242,00 410.242,0004 122 04022 008 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A. 410.242,00 410.242,00

TOTAL 410.242,00 410.242,00

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Anexo 06Página: 09 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 235.190,04 235.190,0404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 235.190,04 235.190,0404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 235.190,04 235.190,0404 122 04022 009 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS 235.190,04 235.190,04

TOTAL 235.190,04 235.190,04

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Anexo 06Página: 10 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 314.651,44 314.651,4404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 314.651,44 314.651,4404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 314.651,44 314.651,4404 122 04022 010 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 314.651,44 314.651,44

TOTAL 314.651,44 314.651,44

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Anexo 06Página: 11 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 390.617,70 390.617,7004 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 390.617,70 390.617,7004 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 390.617,70 390.617,7004 123 04032 011 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 390.617,70 390.617,70

TOTAL 390.617,70 390.617,70

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Anexo 06Página: 12 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 360.850,87 360.850,8704 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 92.848,39 92.848,3904 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 92.848,39 92.848,3904 123 04032 012 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO 92.848,39 92.848,3904 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 268.002,48 268.002,4804 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 268.002,48 268.002,4804 129 04032 013 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA 268.002,48 268.002,48

TOTAL 360.850,87 360.850,87

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Anexo 06Página: 13 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 70.376,50 70.376,5004 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.376,50 70.376,5004 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 70.376,50 70.376,5004 129 04042 014 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO 70.376,50 70.376,50

TOTAL 70.376,50 70.376,50

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Anexo 06Página: 14 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.947.245,52 1.947.245,5208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.947.245,52 1.947.245,5208 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.947.245,52 1.947.245,52

TOTAL 1.947.245,52 1.947.245,52

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Anexo 06Página: 15 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 108.291,09 108.291,0908 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 108.291,09 108.291,0908 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 108.291,09 108.291,0908 244 08012 015 MANUTENÇÃO DO GABINETE 108.291,09 108.291,09

TOTAL 108.291,09 108.291,09

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Anexo 06Página: 16 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 444.841,37 444.841,3708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 444.841,37 444.841,3708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 444.841,37 444.841,3708 244 08012 016 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE 42.952,40 42.952,4008 244 08012 017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 401.888,97 401.888,97

TOTAL 444.841,37 444.841,37

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Anexo 06Página: 17 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.394.113,06 1.394.113,0608 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.394.113,06 1.394.113,0608 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.394.113,06 1.394.113,0608 244 08012 018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI 32.411,01 32.411,0108 244 08012 019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI 452.651,06 452.651,0608 244 08012 020 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI 21.386,99 21.386,9908 244 08012 021 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI 2.916,00 2.916,0008 244 08012 022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - PROVOPAR 884.748,00 884.748,00

TOTAL 1.394.113,06 1.394.113,06

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Anexo 06Página: 18 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 673.557,85 673.557,8508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 673.557,85 673.557,8508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 39.160,11 39.160,1108 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 634.397,74 634.397,74

TOTAL 673.557,85 673.557,85

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Anexo 06Página: 19 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade: 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 673.557,85 673.557,8508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 673.557,85 673.557,8508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 39.160,11 39.160,1108 244 08012 023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 8.360,11 8.360,1108 244 08012 024 PASTORAL DA CRIANÇA 30.800,00 30.800,0008 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 634.397,74 634.397,7408 244 08022 025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI 607.117,83 607.117,8308 244 08022 026 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 23.279,91 23.279,9108 244 08022 087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIA 4.000,00 4.000,00

TOTAL 673.557,85 673.557,85

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Anexo 06Página: 20 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 6.254.795,24 6.254.795,2410 301 ATENÇÃO BÁSICA 6.061.144,50 6.061.144,5010 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.061.144,50 6.061.144,5010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 193.650,74 193.650,7410 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 193.650,74 193.650,74

TOTAL 6.254.795,24 6.254.795,24

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Anexo 06Página: 21 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 6.254.795,24 6.254.795,2410 301 ATENÇÃO BÁSICA 6.061.144,50 6.061.144,5010 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.061.144,50 6.061.144,5010 301 10012 027 MODERNIZAÇÃO DO LABORATORIO 2.460,00 2.460,0010 301 10012 028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB/SUS 629.048,10 629.048,1010 301 10012 029 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 1.608.557,05 1.608.557,0510 301 10012 030 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 342.542,12 342.542,1210 301 10012 031 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI 915.499,07 915.499,0710 301 10012 032 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - PROVOPAR 2.479.114,87 2.479.114,8710 301 10012 132 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL 83.923,29 83.923,2910 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 193.650,74 193.650,7410 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 193.650,74 193.650,7410 302 10012 034 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 193.650,74 193.650,74

TOTAL 6.254.795,24 6.254.795,24

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Anexo 06Página: 22 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 104.672,65 11.857.431,53 11.962.104,1812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 104.672,65 11.647.620,51 11.752.293,1612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 104.672,65 11.647.620,51 11.752.293,1612 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 209.811,0212 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 209.811,0213 CULTURA 63.844,63 63.844,6313 392 DIFUSÃO CULTURAL 63.844,63 63.844,6313 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 63.844,63 63.844,63

TOTAL 104.672,65 11.921.276,16 12.025.948,81

Page 23: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 23 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 350.541,21 350.541,2112 361 ENSINO FUNDAMENTAL 350.541,21 350.541,2112 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 350.541,21 350.541,2112 361 12012 035 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 350.541,21 350.541,21

TOTAL 350.541,21 350.541,21

Page 24: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 24 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.328.305,85 3.328.305,8512 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.328.305,85 3.328.305,8512 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.328.305,85 3.328.305,8512 361 12012 036 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 % 3.328.305,85 3.328.305,85

TOTAL 3.328.305,85 3.328.305,85

Page 25: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 25 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 1.997.500,90 1.997.500,9012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.997.500,90 1.997.500,9012 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.997.500,90 1.997.500,9012 361 12012 037 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 1.997.500,90 1.997.500,90

TOTAL 1.997.500,90 1.997.500,90

Page 26: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 26 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 104.672,65 4.005.595,73 4.110.268,3812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 104.672,65 4.005.595,73 4.110.268,3812 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 104.672,65 4.005.595,73 4.110.268,3812 361 12011 039 CONVENIO SEED- CONSTRUÇÃO 104.672,65 104.672,6512 361 12012 039 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.565.595,73 3.565.595,7312 361 12012 040 SUBVENÇÕES SOCIAIS A PROVOPAR 440.000,00 440.000,00

TOTAL 104.672,65 4.005.595,73 4.110.268,38

Page 27: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 27 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 593.757,76 593.757,7612 361 ENSINO FUNDAMENTAL 593.757,76 593.757,7612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 593.757,76 593.757,7612 361 12012 041 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 593.757,76 593.757,76

TOTAL 593.757,76 593.757,76

Page 28: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 28 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 209.811,02 209.811,0212 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 209.811,0212 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 209.811,02 209.811,0212 365 12022 043 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 209.811,02 209.811,02

TOTAL 209.811,02 209.811,02

Page 29: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 29 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 1.371.919,06 1.371.919,0612 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.371.919,06 1.371.919,0612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.371.919,06 1.371.919,0612 361 12012 044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 242.285,62 242.285,6212 361 12012 045 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 412.583,79 412.583,7912 361 12012 046 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 712.099,65 712.099,6512 361 12012 085 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA 4.950,00 4.950,00

TOTAL 1.371.919,06 1.371.919,06

Page 30: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 30 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 63.844,63 63.844,6313 392 DIFUSÃO CULTURAL 63.844,63 63.844,6313 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 63.844,63 63.844,6313 392 13012 048 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA 63.844,63 63.844,63

TOTAL 63.844,63 63.844,63

Page 31: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 31 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 955.729,08 4.321.591,64 5.277.320,7215 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 955.729,08 208.953,22 1.164.682,3015 451 1501 NOSSA CIDADE 955.729,08 208.953,22 1.164.682,3015 452 SERVIÇOS URBANOS 4.112.638,42 4.112.638,4215 452 1501 NOSSA CIDADE 4.112.638,42 4.112.638,4217 SANEAMENTO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,1517 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,1517 512 1701 SANEAMENTO BASÍCO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,15

TOTAL 1.110.295,95 5.554.068,92 6.664.364,87

Page 32: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 32 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 130.504,64 130.504,6415 452 SERVIÇOS URBANOS 130.504,64 130.504,6415 452 1501 NOSSA CIDADE 130.504,64 130.504,6415 452 15012 050 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 130.504,64 130.504,64

TOTAL 130.504,64 130.504,64

Page 33: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 33 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 208.953,22 208.953,2215 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 208.953,22 208.953,2215 451 1501 NOSSA CIDADE 208.953,22 208.953,2215 451 15012 051 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA 173.322,21 173.322,2115 451 15012 052 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO 35.631,01 35.631,01

TOTAL 208.953,22 208.953,22

Page 34: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 34 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 3.684.765,33 3.684.765,3315 452 SERVIÇOS URBANOS 3.684.765,33 3.684.765,3315 452 1501 NOSSA CIDADE 3.684.765,33 3.684.765,3315 452 15012 054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 367.408,11 367.408,1115 452 15012 055 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS 518.311,81 518.311,8115 452 15012 056 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 2.785.071,25 2.785.071,2515 452 15012 057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL 13.974,16 13.974,1617 SANEAMENTO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,1517 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,1517 512 1701 SANEAMENTO BASÍCO 154.566,87 1.232.477,28 1.387.044,1517 512 17011 075 CONVENIO FUNASA 154.566,87 154.566,8717 512 17012 058 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA 1.106.620,64 1.106.620,6417 512 17012 059 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 125.856,64 125.856,64

TOTAL 154.566,87 4.917.242,61 5.071.809,48

Page 35: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 35 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 955.729,08 297.368,45 1.253.097,5315 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 955.729,08 955.729,0815 451 1501 NOSSA CIDADE 955.729,08 955.729,0815 451 15011 060 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 955.729,08 955.729,0815 452 SERVIÇOS URBANOS 297.368,45 297.368,4515 452 1501 NOSSA CIDADE 297.368,45 297.368,4515 452 15012 061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 297.368,45 297.368,45

TOTAL 955.729,08 297.368,45 1.253.097,53

Page 36: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 36 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 172.024,84 172.024,8418 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 129.005,8318 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 129.005,8318 542 CONTROLE AMBIENTAL 43.019,01 43.019,0118 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 43.019,01 43.019,01

TOTAL 172.024,84 172.024,84

Page 37: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 37 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 129.005,83 129.005,8318 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 129.005,8318 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 129.005,83 129.005,8318 541 18012 062 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 129.005,83 129.005,83

TOTAL 129.005,83 129.005,83

Page 38: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 38 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 43.019,01 43.019,0118 542 CONTROLE AMBIENTAL 43.019,01 43.019,0118 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 43.019,01 43.019,0118 542 18012 063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 43.019,01 43.019,01

TOTAL 43.019,01 43.019,01

Page 39: Despesa por funções 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 39 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,82 166.462,8206 182 DEFESA CIVIL 166.462,82 166.462,8206 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 166.462,82 166.462,82

TOTAL 166.462,82 166.462,82

Page 40: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 40 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 146.247,67 146.247,6706 182 DEFESA CIVIL 146.247,67 146.247,6706 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 146.247,67 146.247,6706 182 06012 064 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO 103.347,67 103.347,6706 182 06012 065 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C. 42.900,00 42.900,00

TOTAL 146.247,67 146.247,67

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Anexo 06Página: 41 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 20.215,15 20.215,1506 182 DEFESA CIVIL 20.215,15 20.215,1506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 20.215,15 20.215,1506 182 06012 066 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 20.215,15 20.215,15

TOTAL 20.215,15 20.215,15

Page 42: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 42 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 93.082,00 210.661,03 303.743,0320 606 EXTENSÃO RURAL 93.082,00 210.661,03 303.743,0320 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 93.082,00 210.661,03 303.743,03

TOTAL 93.082,00 210.661,03 303.743,03

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2006

Anexo 06Página: 43 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 170.003,79 170.003,7920 606 EXTENSÃO RURAL 170.003,79 170.003,7920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 170.003,79 170.003,7920 606 20012 067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 170.003,79 170.003,79

TOTAL 170.003,79 170.003,79

Page 44: Despesa por funções 2006

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Anexo 06Página: 44 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 93.082,00 40.657,24 133.739,2420 606 EXTENSÃO RURAL 93.082,00 40.657,24 133.739,2420 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 93.082,00 40.657,24 133.739,2420 606 20011 068 PATRULHA MECANIZADA 93.082,00 93.082,0020 606 20012 069 APOIO AO AGRICULTOR 40.657,24 40.657,24

TOTAL 93.082,00 40.657,24 133.739,24

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Anexo 06Página: 45 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 104.919,40 104.919,4027 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 104.919,40 104.919,4027 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 68.223,71 68.223,7127 812 2702 LAZER E PRAZER 36.695,69 36.695,69

TOTAL 104.919,40 104.919,40

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Anexo 06Página: 46 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 68.223,71 68.223,7127 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 68.223,71 68.223,7127 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 68.223,71 68.223,7127 812 27012 071 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 68.223,71 68.223,71

TOTAL 68.223,71 68.223,71

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Anexo 06Página: 47 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 36.695,69 36.695,6927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 36.695,69 36.695,6927 812 2702 LAZER E PRAZER 36.695,69 36.695,6927 812 27022 075 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER 36.695,69 36.695,69

TOTAL 36.695,69 36.695,69

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Anexo 06Página: 48 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.621.572,65 1.621.572,6526 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.621.572,65 1.621.572,6526 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.621.572,65 1.621.572,65

TOTAL 1.621.572,65 1.621.572,65

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Anexo 06Página: 49 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 192.197,15 192.197,1526 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 192.197,15 192.197,1526 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 192.197,15 192.197,1526 782 26012 076 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO 192.197,15 192.197,15

TOTAL 192.197,15 192.197,15

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Anexo 06Página: 50 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.429.375,50 1.429.375,5026 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.429.375,50 1.429.375,5026 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.429.375,50 1.429.375,5026 782 26012 077 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA 241.476,32 241.476,3226 782 26012 078 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA 1.187.899,18 1.187.899,18

TOTAL 1.429.375,50 1.429.375,50

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Anexo 06Página: 51 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.240.990,06 1.240.990,0628 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 877.707,49 877.707,4928 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 877.707,49 877.707,4928 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 363.282,5728 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 363.282,57

TOTAL 1.240.990,06 1.240.990,06

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Anexo 06Página: 52 / 52DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISUnidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.240.990,06 1.240.990,0628 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 877.707,49 877.707,4928 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 877.707,49 877.707,4928 843 00002 079 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA 877.707,49 877.707,4928 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 363.282,5728 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 363.282,57 363.282,5728 846 00002 080 PRECATORIOS TRABALHISTAS 313.407,02 313.407,0228 846 00002 083 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES 49.875,55 49.875,55

TOTAL 1.240.990,06 1.240.990,06