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Página: 1 de 33 03/04/2019 21:09:03 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal 2018 DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO 03436.001 José Maria de Castro Matos 03/09/2018 19/10/2018 20/11/2018 1.369,35 Valor que se empenha relativo a diárias de viagem do Senhor José Maria de Castro Matos, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, referente ao mês de setembro de 2018, a saber: Dispensa art. 24, I e II Estimativo 04 - Administração Empenho: Tipo Empenho: Função: Sub-Função: Programa: Ação: 122 - Administração Geral 0003 - Administração Geral 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto: Credor: Documento: ***.264.506.** Histórico: 100 - Recursos Ordinários Fonte Recurso: Processo: Modalidade: Natureza Proc: Natureza Objeto: Nro Contrato: Data Assinatura: Nro Aditivo: Data Assinatura: Objeto: Data Pagamento: 20/11/2018 Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil 03971.000 Claudinei da Silva Mendes 25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00 Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Corinto no dia 30.10.2018. Dispensa art. 24, I e II Ordinário 04 - Administração Empenho: Tipo Empenho: Função: Sub-Função: Programa: Ação: 122 - Administração Geral 0003 - Administração Geral 2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto: Credor: Documento: ***.435.436.** Histórico: 100 - Recursos Ordinários Fonte Recurso: Processo: Modalidade: Natureza Proc: Natureza Objeto: Nro Contrato: Data Assinatura: Nro Aditivo: Data Assinatura: Objeto: Data Pagamento: 26/11/2018 Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil Continua ... L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:03

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03436.001

José Maria de Castro Matos

03/09/2018 19/10/2018 20/11/2018 1.369,35

Valor que se empenha relativo a diárias de viagem do Senhor José Maria de Castro Matos, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, referente ao mês de setembro de 2018, a saber:

Dispensa art. 24, I e II

Estimativo

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.264.506.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 20/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03971.000

Claudinei da Silva Mendes

25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Corinto no dia 30.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.435.436.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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03/04/2019 21:09:03

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03972.000

Claudinei da Silva Mendes

25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes no dia 29.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.435.436.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04243.000

Renato Lopes Mariz

06/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Belo Horizonte no dia 09.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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03/04/2019 21:09:03

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04273.000

Valdecy Magalhães de Souza

12/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Ad. e Finanças a cidade de Montes Claros para entrega de documentos na Caixa Economica Federal, no dia 19.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.031.736.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03939.000

Claudinei da Silva Mendes

22/10/2018 31/10/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Sete Lagoas no dia 25.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

04 - Administração

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0003 - Administração Geral

2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.435.436.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03188.000

Ana Carolina Coelho e Castro

15/08/2018 29/08/2018 12/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social na cidade de Curvelo para participar de Capacitação Direitos Humanos, realizar-se no dia 17.08.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

08 - Assistência Social

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência

2.130 - Manutenção do Órgão Gestor

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.043.466.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 12/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03500.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

06/09/2018 25/09/2018 27/11/2018 84,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 12.09, 13.09 e 14.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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03/04/2019 21:09:03

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03516.000

Maria Francisca Fernandes

10/09/2018 25/09/2018 27/11/2018 140,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 10, 11, 12, 13 e 14.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03534.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

12/09/2018 27/09/2018 27/11/2018 112,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 17, 18, 9 e 20.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03551.000

Maria Francisca Fernandes

17/09/2018 28/09/2018 27/11/2018 140,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 17, 18, 19, 21 e 24.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03571.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

20/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 112,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 24, 25, 26 e 27.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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03/04/2019 21:09:05

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03604.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

25/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Diamantina no dia 28.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03612.000

Maria Francisca Fernandes

25/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 84,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 26.09, 27.09 e 28.09.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03623.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

26/09/2018 05/10/2018 27/11/2018 84,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 01, 02 e 03.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03831.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

01/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 56,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 04 e 05.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

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03/04/2019 21:09:06

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03834.000

Maria Francisca Fernandes

01/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 56,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 03.10 e 04.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03842.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

03/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 84,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 08,09 e 10.10.2018

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:06

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03860.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

08/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, no dia 11.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03864.000

Maria Francisca Fernandes

09/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 84,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 09,10 e 11.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:06

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03865.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

09/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 112,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 15, 16,17 e 18.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03867.000

Brenda Gomes de Almeida

09/10/2018 24/10/2018 05/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de agente f iscal da vigilância sanitária para participar de capacitação da Vigilância Sanitária, na cidade de Sete Lagoas no dia 10.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:305 - Vigilância Epidemiológica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.525.186.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 05/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

Page 12: Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 33 · 2020. 8. 4. · Página: 1 de 33 03/04/2019 21:09:03 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça -

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03885.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

15/10/2018 26/10/2018 26/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 18 e 19.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03895.000

Maria Francisca Fernandes

15/10/2018 25/10/2018 27/11/2018 140,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 15, 16, 17, 18 e 19.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.606.878.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

Page 13: Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 33 · 2020. 8. 4. · Página: 1 de 33 03/04/2019 21:09:03 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça -

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03918.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

17/10/2018 26/10/2018 27/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 19.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03919.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

17/10/2018 26/10/2018 26/11/2018 147,00

Valor que se empenha referente a 03 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas 22.10, Diamantina 23.10 e Sete Lagoas 24.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

Page 14: Controle de Despesas Orçamentárias Página: 1 de 33 · 2020. 8. 4. · Página: 1 de 33 03/04/2019 21:09:03 Controle de Despesas Orçamentárias Município de Morro da Garça -

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03921.000

Valdecy Magalhães de Souza

17/10/2018 26/10/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 22.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.031.736.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04244.000

Ângelo Marques de Almeida

07/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 12.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.526.446.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04251.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

08/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 14.11 e Sete Lagoas 16.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04252.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

08/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 13.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04253.000

Samuel Danilo Fernandes

08/11/2018 19/11/2018 19/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 13.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.025.016.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 19/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04254.000

Waldir Antônio de Souza

08/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 13.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.524.776.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04260.000

Ângelo Marques de Almeida

09/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 14.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.526.446.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04269.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

12/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 126,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Curvelo 17.11 e Diamantina 19 e 20.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04270.000

Waldir Antônio de Souza

12/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 19.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.524.776.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03973.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 30.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03994.000

Renato Lopes Mariz

26/10/2018 08/11/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 30.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03997.000

Frederico Fernandes de Oliveira

29/10/2018 05/11/2018 05/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 30.10 e 01.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.933.566.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 05/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04167.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

30/10/2018 14/11/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 06.11.2018

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04168.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

30/10/2018 14/11/2018 26/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas no dia 05.11.2018 para buscar medicamentos

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04171.000

Frederico Fernandes de Oliveira

30/10/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 05 e 06.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.933.566.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 09/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04191.000

Waldir Antônio de Souza

31/10/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 05.11 e 07.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.524.776.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 09/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04207.000

Ângelo Marques de Almeida

05/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte 06.11 e 09.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.526.446.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04208.000

João de Freitas Leite Júnior

05/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 56,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 07.11 e 08.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.714.486.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04210.000

Renato Lopes Mariz

05/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 07.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04212.000

Frederico Fernandes de Oliveira

05/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 08.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.933.566.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 09/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04240.000

Samuel Danilo Fernandes

06/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 08.11 e 09.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.025.016.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 09/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04242.000

Renato Lopes Mariz

06/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 12.11 e 13.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03940.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

22/10/2018 31/10/2018 27/11/2018 112,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 23, 24, 25 e 26.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03960.000

Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro

22/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Curvelo no dia 25.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.923.086.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

03963.000

Renato Lopes Mariz

23/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 26 e 29.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 26/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

03965.000

Walter Alves Rodrigues Fernandes

24/10/2018 05/11/2018 27/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, no dia 29.10.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.040.906.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 27/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:07

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04276.000

Renato Lopes Mariz

12/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 16 e 19.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04277.000

Renato Lopes Mariz

13/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 20.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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03/04/2019 21:09:08

Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04287.000

Ângelo Marques de Almeida

13/11/2018 13/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 20.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.526.446.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04298.000

Frederico Fernandes de Oliveira

14/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 21.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.933.566.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 28/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04325.000

João de Freitas Leite Júnior

19/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 28,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 22.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.714.486.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04336.000

Samuel Danilo Fernandes

20/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 23.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.025.016.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 23/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04340.000

Waldir Antônio de Souza

20/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 23.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.524.776.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04345.000

Renato Lopes Mariz

21/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 27.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.895.256.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04346.000

Frederico Fernandes de Oliveira

21/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 26.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.933.566.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 28/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04365.000

Waldir Antônio de Souza

22/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 98,00

Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 27 e 28.11.2018

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.524.776.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 29/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04366.000

Samuel Danilo Fernandes

22/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 27.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.025.016.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 30/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

04370.000

Samuel Danilo Fernandes

26/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 49,00

Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 29.11.2018.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

10 - Saúde

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:301 - Atenção Básica

0010 - Saúde Melhor para Todos

2.115 - Manutenção do Programa de TFD

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.025.016.**

Histórico:

102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 30/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

Continua ...L & C - Assessoria Contábil

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Controle de Despesas Orçamentárias

Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal

2018

DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO

04387.000

Laura Maria Diniz e Silva

28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 294,00

Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da administração municipal na cidade de Belo Horizonte nos dias 04.12 a 09.12.2018, na exposição de produtos do município no stand da Feira Nacional de Artesanato.

Dispensa art. 24, I e II

Ordinário

13 - Cultura

Empenho: Tipo Empenho:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Ação:122 - Administração Geral

0004 - Valorização da Cultura e do Turismo

2.151 - Manutenção do Centro Municipal de

Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :

Credor: Documento: ***.379.986.**

Histórico:

100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:

Processo:

Modalidade:

Natureza Proc:

Natureza Objeto:

Nro Contrato:

Data Assinatura:

Nro Aditivo:

Data Assinatura:

Objeto:

Data Pagamento: 30/11/2018

Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil

TOTAL DO PERÍODO 6.017,35

L & C - Assessoria Contábil - FIM -