SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Relatório Anual de Atividades - 2014
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1. APRESENTAÇÃO
O passar de 2014 representou grandes e importantes mudanças na Fundação Tiradentes. Desde a sua criação a instituição não havia feito ainda uma transição de Diretor Presidente. Os profícuos 11 anos de trabalho da gestão anterior trouxe inevitável expectativa. Com sabedoria, determinação e afinco, o Coronel Elói Bezerra de Castro Neto, em consonância com o Conselho de Curadores, garantiu as condições ideais e necessárias a esta travessia. Sob o olhar percuciente e severo do Ministério Público a instituição cumpriu mais esta etapa, com denodo e seriedade, o que vem demonstrado neste Relatório Anual de Atividades, acompanhado das informações contábeis pertinentes. Encerramos 2014 com superávit, sem deixar de atender nenhum beneficiário e melhorando significativamente a produtividade em todos os setores. O próximo desafio da Fundação Tiradentes é inovar e crescer, ingredientes fundamentais para a perenidade das instituições nesta Era da Informação, da Comunicação e do Conhecimento. Todos os indicadores da economia nacional nos dois últimos trimestres de 2014 previram um ano de crise e recessão para 2015. O esforço produzido na criação desse superávit, criando um colchão de estabilidade e conforto, irá permitir a implantação de novos programas para o alcance dos objetivos estatutários com a entrega de valores sociais significativos a todos os beneficiários. Um contratempo pontual, digno de menção, foram as pendências deixadas pelo responsável técnico contábil anterior, fato que, informado ao Ministério Público, desencadeou ação na justiça de reparação de dano à esta instituição fundacional e denúncia formal ao Conselho de Contabilidade, ainda que não tenha redundado em falta objetiva na produção contábil pertinente pela ação pronta e imediata desta Diretoria Executiva.
2. ESCOPO Como de praxe temos o ciclo de trabalho anual da Fundação Tiradentes vinculado ao Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária e à prévia análise e aprovação do Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e Ministério Público Estadual. Neste contexto as atividades operacionais e administrativas, escopo deste Relatório, foi o resultado dos seguintes Programas:
1) Assistência Social em Geral
2) Administração em Geral
3) Assistência à Saúde
4) Farmacêutico
5) Moradia
6) Fardamento
7) Espaço Saúde Ainda em 2014, o Sistema de Gestão da Qualidade continuou a trazer benefícios significativos para esta instituição. O ganho na produtividade, a rotatividade nas funções de gerência como resposta aos novos desafios impactou de forma sensível a rotina administrativa e a entrega de valor social ao beneficiário.
3. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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O Sistema de Gestão da Qualidade não sofreu alteração significativa neste ano. Passamos com êxito pela segunda auditoria externa de verificação da certificação, garantindo por mais um ano a conformidade com as melhores práticas de gestão. A auditoria foi realizada pelo ICQ-BRASIL1, órgão acreditador do INMETRO2.
4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014.
Programas, Missão e Projetos.
4.1. Programa de Assistência Social em Geral Apoiar e auxiliar o beneficiário desenvolvendo atividades de assistência social em geral, entendendo o conceito mais amplo, que envolve as condicionantes da saúde, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e o acesso a bens e serviços essenciais, em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
a) Projeto de Assistência Social ao Beneficiário
OBJETIVO
I. Oferecer ao beneficiário, serviços de assistência social em geral e apoiá-lo em situação de necessidades emergenciais.
META
I- Realizar atividades de assistência social em geral.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Diversos 1043 0,00 0,00 0,00
Materiais ortopédicos
19 4.091,52 1.905,00 2.186,52
Materiais hospitalares
08 5.156,65 1.654,01 3.502,64
Medicamentos especiais
26 8.736,93 4.550,79 4.186,14
Fralda geriátrica 10 5.039,85 1.969,12 3.070,73
Exames Especiais
07 3.168,85 800,00 2.368,85
1ICQ-BRASIL – Instituto de Certificação Qualidade Brasil. 2INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
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Suplemento alimentar
02 1.441,89 1.441,89 0,00
Aparelho auditivo
02 8.335,90 3.000,00 5.335,90
Kit Enxoval 217 43.400,00 43.400,00 0,00
TOTAL 1334 79.371,59 58.720,81 20.650,78
ANEXO I
META
II. Doações em caráter de emergência de gêneros alimentícios, material de construção e despesas com serviços essenciais.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Gêneros alimentícios (cestas básicas)
70 4.005,40 4.005,40 0,00
Materiais de construção
0 0,00 0,00 0,00
Serviços essenciais
0 0,00 0,00 0,00
TOTAL 70 4.005,40 4.005,40 0,00
ANEXO I
META
III. Visitas hospitalar e domiciliar.
Tipo de atendimento Número de beneficiários
Total Visita domiciliar 77
Visita hospitalar 40
TOTAL 117
ANEXO I
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META
IV. Aquisição para doação e/ou empréstimo de aparelhos especiais (cadeira de roda, muletas, colchão d’água, etc...) para portadores de necessidades especiais e beneficiários vítimas de acidentes.
Tipo de atendimento Número de beneficiários
Total Aparelhos especiais para cautela
93
Aquisição de cadeiras de rodas (empréstimo)
43
TOTAL 136
ANEXO I
META
V. Auxílio financeiro para o custeio de despesas com tratamento de saúde e serviços essenciais do beneficiário, com posterior reembolso integral ou parcial à fundação.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Auxílios 41 135.395,92 0,00 135.395,92
TOTAL 41 135.395,92 0,00 135.395,92
ANEXO I
META
VI. Auxilio financeiro não reembolsável à Fundação para o custeio de despesas com tratamento de saúde do beneficiário que apresente quadro socioeconômico precário, cujo tratamento não seja coberto pelo IPASGO.
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Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Auxílio financeiro
04 7.057,84 7.057,84 0,00
TOTAL 04 7.057,84 7.057,84 0,00
ANEXO I
OBJETIVO
II. Subsidiar o pagamento de co-participação para consultas e exames complementares do IPASGO
META
I. Custeio da co-participação do IPASGO, conforme regulamento de benefícios.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Custeio da co-participação do IPASGO
2.531 360.015,04 174.507,80 185.507,24
TOTAL 2.531 360.015,04 174.507,80 185.507,24
ANEXO I
OBJETIVO
III. Apoiar o Programa de Assistência à Saúde e o Programa Farmacêutico na consecução de seus objetivos.
META
I. Aquisição de materiais de consumo, equipamentos hospitalares e odontológicos de alto custo em apoio ao Programa de Assistência à Saúde.
Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)
Total Aquisição de materiais e equipamentos
NÃO HOUVE
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TOTAL
ANEXO I
OBJETIVO
IV. Disponibilizar ajuda de custo para despesas decorrentes de tratamento médico ou odontológico.
META
I. Custeio da ajuda de custo em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)
Total Ajuda de custo 322.320,68
TOTAL 322.320,68
ANEXO I
OBJETIVO
V. Dotar a Coordenação de Assistência Social com recursos materiais, humanos e financeiros para consecução de seus objetivos
META
I. Manutenção periódica da frota de veículos de assistência social.
Tipo de atendimento Número de veículos Recurso empregado (R$)
Total Manutenção de veículo da Frota Assistência Social.
97 26.864,88
TOTAL 97 26.864,88
ANEXO I
META
II. Custeio de pessoal empregado no programa
Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)
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Total Custeio de pessoal 397.416,99
TOTAL 397.416,99
b) Projeto Ambulância 24 horas
OBJETIVO
I. Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário com a realização do transporte de pacientes em ambulância
META
I- Atendimento integral aos beneficiários que solicitarem transporte em ambulância, abrangendo a região metropolitana de Goiânia, interior do Estado de Goiás e outros Estados da Federação.
Tipo de atendimento Número de beneficiários
Total Atendimento de ambulância aos beneficiários da capital
3.073
Atendimento de ambulância aos beneficiários no interior do Estado
275
Atendimento de ambulância aos beneficiários em outros Estados da Federação
54
TOTAL 3.402
ANEXO II
META
II- Assistência integral no transporte de UTI aérea ou terrestre ao beneficiário titular acidentado em serviço.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Transporte em UTI aérea
00 0,00 0,00 0,00
Transporte em UTI terrestre
03 6.500,00 6.500,00 0,00
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TOTAL 03 6.500,00 6.500,00 0,00
ANEXO II
META
III- Custeio na locação de UTI terrestre e aérea para beneficiários titulares e dependentes para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.
OBJETIVO
II. Dotar o projeto de recursos materiais para consecução dos seus objetivos.
META
I. Aquisição de ambulâncias para substituir a frota que se encontra desgastada pelo uso.
c) Projeto Assistência Funerária 24 horas
OBJETIVO
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado (R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Transporte em UTI aérea
00 0,00 0,00 0,00
Transporte em UTI terrestre
14 6.700,00 0,00 6.700,00
TOTAL 14 6.700,00 0,00 6.700,00
ANEXO II
Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)
Total Aquisição de veículo NÃO HOUVE
Adaptação de veículo para ambulância
NÃO HOUVE
TOTAL NÃO HOUVE
ANEXO II
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I. Complementar o serviço de assistência social ao beneficiário, disponibilizando o apoio na realização de assistência funerária.
META
I- Atendimento diuturno em assistência funerária ao beneficiário, compreendendo o acompanhamento de assistentes sociais, apoio nas providências referentes à transporte, documentação legal, encaminhamento e preparo do corpo.
Tipo de atendimento Número de beneficiários
Total Atendimentos diversos 40
Preparação de Corpo 89
TOTAL 40
ANEXO III
META
II- Disponibilização dos jazigos existentes para Policiais Militares falecidos em serviço ou sem condições financeiras para aquisição imediata.
Tipo de atendimento Recurso empregado (R$)
Total Manutenções em jazigos 1.092,74
TOTAL 1.092,74
ANEXO III
META
III- Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária aos dependentes e agregados, para posterior desconto em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado
(R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Famílias de beneficiários atendidas
74 100.458,77 0,00 100.458,77
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TOTAL 74 100.458,77 0,00 100.458,77
ANEXO III
META
IV- Custeio das despesas decorrentes da assistência funerária do Policial Militar ativo e inativo para posterior ressarcimento pelo Governo do Estado de Goiás conforme teto previsto em Lei.
d) Projeto de Apoio e Assistência Espiritual
OBJETIVO
I. Oferecer ao beneficiário atendimento de apoio espiritual em geral
META
I- Apoio ao trabalho das Capelanias, cultos, congressos, encontros de casais e jovens e demais atividades voltadas para a edificação e o conforto espiritual do beneficiário.
Tipo de atendimento Quantidade
Total Encontros 17
Pessoas presentes 147
ANEXO IV
OBJETIVO
II- Apoio ao projeto Encontristas da PMGO na realização de encontros religiosos com conferências, painéis, debates, todos voltados para a formação familiar.
META
Tipo de atendimento
Número de beneficiários
Recurso empregado (R$)
Valor doado (R$)
Valor para desconto (R$)
Total Famílias de beneficiários atendidas
56 176.481,00 176.481,00 0,00
TOTAL 56 176.481,00 176.481,00 0,00
ANEXO III
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I- Apoio na aquisição de materiais de consumo diversos, gêneros alimentícios e materiais de expediente necessários à execução do encontro.
Tipo de atendimento
Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisições 05 1.250,84
TOTAL 05 1.250,84
ANEXO IV
e) Projeto Educacional
OBJETIVO
I. Manutenção das bolsas de estudo disponibilizadas aos beneficiários e apoio em programa educacional.
META
I- Continuidade nas manutenções das atuais bolsas concedidas aos beneficiários
Tipo de atendimento Número de beneficiários Recurso empregado (R$)
Total Continuidade das manutenções
05 43.200,00
TOTAL 05 43.200,00
ANEXO V
META
II- Apoio a programa educacional de aperfeiçoamento e especialização nas áreas de interesse social e de planejamento.
Tipo de atendimento
Recurso empregado (R$)
Total Apoio a Programa educacional.
NÃO HOUVE
TOTAL NÃO HOUVE
ANEXO V
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4.2 Programa de Administração em Geral Dotar a Fundação Tiradentes de recursos humanos, financeiros e materiais necessários ao cumprimento de seus objetivos e finalidades.
a) Projeto de Apoio Administrativo
OBJETIVO
I. Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade e avançar no Planejamento Estratégico.
META
I- Manter a certificação ISO 9001.
META
II- Criar o Planejamento Estratégico 2014-2018.
Tipo de atividade Recurso empregado (R$)
Total Planejamento Estratégico. NÃO FOI CRIADO
ANEXO IV
OBJETIVO
II - Dotar a Diretoria Executiva de recursos materiais e humanos para o bom desempenho das suas atividades.
META
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Treinamentos 25 0,00
Pesquisa de satisfação 519 0,00
Manutenção da Certificação 12 22.993,95
TOTAL 22.993,95
ANEXO IV
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I- Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral visando sempre melhorar o funcionamento da instituição.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisições diversas e equipamentos
35 79.573,85
Aquisições diversas - uso e consumo 311 119.136,21
TOTAL 346 198.710,06
ANEXO VI
META
II. II - Manutenção das instalações físicas da Fundação.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Manutenções diversas 99 201.884,76
TOTAL 99 201.884,76
ANEXO VI
META
III. Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem de funcionários, beneficiários voluntários, através de cursos e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Capacitações e atividades diversas
03 2.760,00
TOTAL 03 2.760,00
ANEXO VI
OBJETIVO
III- Planejar e executar as ações de publicidade institucional
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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META
I- Produção de materiais, serviços de divulgação institucional como informativo mídia externa, jornais, revistas, folders e brindes, blogs e outros canais da internet.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Produção de material institucional 14 25.200,00
Assinaturas de jornais e revistas 09 29.398,84
Confecção de crachás e diplomas 05 11.946,10
Confecções de banners 01 300,00
Brindes 40 42.565,48
TOTAL 69 109.410,42
ANEXO VI
OBJETIVO
IV - Promover a modernização tecnológica do setor de Tecnologia da Informação
META
I- Apresentar soluções tecnológicas para o desenvolvimento, aprimoramento e manutenções em geral visando atendimento das necessidades administrativas, operacionais e estratégicas.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Assinatura vídeo treinamento 12 1.428,00
Prestação de serviço em tecnologia da informação
20 313.810,40
Manutenção em sistemas 31 29.680,00
Suporte técnico 12 34.524,89
Auditoria contábil 24 111.721,60
Assessoria Jurídica 11 77.900,13
TOTAL 110 569.065,02
ANEXO VI
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OBJETIVO
V. Dotar o quadro de pessoal das qualificações técnicas necessárias ao bom desempenho das suas atividades.
META
I- Promover a capacitação profissional, com despesas de inscrições, hospedagem, deslocamento de funcionários através de cursos de extensão, graduação, pós-graduação e técnicos em geral e apoiar na participação de eventos, congressos nacionais e internacionais, conferencias e demais atividades de aprimoramento técnico-profissional.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Capacitação profissional 04 8.026,00
TOTAL 04 8.026,00
ANEXO VI
OBJETIVO
VI. Apoiar o programa moradia funcional.
META
I- Investir na construção de moradias funcionais para os policiais militares.
Tipo de atividade Recurso empregado (R$)
Total Investir na construção de moradias funcionais pelo programa administração.
Não Houve
ANEXO VI
b) Projeto de Apoio ao Proerd.
OBJETIVO
I. Oferecer apoio e cooperação técnica, material e operacional para a aplicação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).
META
I- Aquisição de materiais didáticos e materiais em geral para o desenvolvimento das suas atividades administrativas e operacionais.
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Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisição de material didático 31 57.962,14
TOTAL 31 57.962,14
ANEXO VII
META
II- Apoio na formação e capacitação de multiplicadores e instrutores do programa com cursos, seminários, congressos e treinamentos no âmbito nacional e internacional.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Cursos 01 320,00
TOTAL 01 320,00
ANEXO VII
META
III- Promover a captação de recurso para apoiar o programa.
Tipo de atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Captação de recurso 01 20.000,00
TOTAL 01 20.000,00
ANEXO VII
4.3 Programa de Assistência à Saúde Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na área de saúde para oferecimento de assistência médico-hospitalar, odontológica, laboratorial, psicológica, nutricional e social, dentre outros, aos beneficiários da Fundação Tiradentes.
a) Projeto de Atendimento à Saúde do Beneficiário
OBJETIVO
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I. Proporcionar meios para funcionamento do Complexo de Saúde da Fundação Tiradentes – Hospital do Policial Militar e Policlínica do Entorno do DF.
META
I- Aquisição de aparelhos e equipamentos em geral.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisições 273 233.312,40
Implementação do SGQ no complexo de saúde- HPM.
06 34.600,00
TOTAL 279 267.912,40
ANEXO VIII
META
II- Realização de manutenções, reformas e adaptações e ampliação das instalações físicas.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Manutenções 204 816.154,91
Reformas 72 16.839,86
Adaptações 32 24.613,35
TOTAL 308 857.608,12
ANEXO VIII
META
III- Aquisição de materiais de consumo diversos.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisições 800 796.183,30
TOTAL 800 796.183,30
ANEXO VIII
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META
IV- Custeio do Pessoal empregado no programa.
Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)
Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 2.647,106, 12
TOTAL 2.647.106,12
ANEXO VIII
META
V- Apoio em congressos e cursos de qualificação.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Apoio em congressos 04 10.750,00
TOTAL 04 10.750,00
ANEXO VIII
META
VI- Apoio ao congresso de Saúde das Polícias Militares.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Apoio ao congresso de saúde das policias militares.
05 38.800,00
TOTAL 05 38.800,00
ANEXO VIII
OBJETIVO
II- Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário, através da prestação de serviços ao IPASGO - Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado de Goiás e outros prestadores de serviço eventuais.
META
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I. Realização de atendimentos na área de saúde em conformidade com o Regulamento Geral de Benefícios.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total
Atendimentos 70.402 3.435.172,40
TOTAL 70.402 3.435.172,40
ANEXO VIII
META
II. Disponibilizar o veículo odonto-móvel para atender os beneficiários do interior do Estado.
Atividade Recurso empregado (R$)
Total Atendimentos Projeto desativado temporariamente
ANEXO VIII
META
III. Desenvolvimento de ações de saúde preventiva em trabalhos com Recuperação de Dependentes Químicos e prevenção de doenças.
Atividade Tipo / Descrição Quantidade
Total Atendimentos PAISPM
PSPO
PAISPMT
1488
727
52
TOTAL 2267
ANEXO VIII
META
IV. Custeio da co-participação do IPASGO ao beneficiário que buscar o atendimento no Complexo de Saúde.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$) Valor doado
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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(30% v. bruto)
Total Atendimentos 66.976 3.919.165,72 1.175.749,72
TOTAL 66.976 3.919.165,72 1.175.749,72
ANEXO VIII
OBJETIVO
III- Proporcionar o atendimento em saúde ao beneficiário para serviços não cobertos pelo IPASGO.
META
I- Realização de atendimentos nas áreas de saúde para alguns dos procedimentos não cobertos pelo IPASGO, com desconto em conta corrente ou folha de pagamento do titular.
Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Atendimentos Chequinho 4684 228.516,51
Atendimentos Manutenção Ortodôntica 3509 432.000,00
Atendimentos Aparelho Ortodôntico 822 33.840,00
Atendimentos Protese dentaria 428 64.882,93
Atendimentos Valor avulso art.225 132 13.585,03
TOTAL 9575 772.824,47
ANEXO VIII
OBJETIVO
IV- Apoiar a política do idoso beneficiário da Fundação Tiradentes.
META
I- Aquisição de equipamentos, serviços e obras para o lar do idoso “Casa de Vovó”, entidade acolhedora dos idosos beneficiários da Fundação Tiradentes.
Atividade Quantidade
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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Total Aquisição de equipamento ou serviço lar do idoso “Casa da Vovó”.
Não Houve
ANEXO VIII
IV.4 Programa Farmacêutico Apoiar, incentivar e promover o desenvolvimento de ações na assistência farmacêutica aos beneficiários da Fundação Tiradentes.
a) Projeto Farmácia da Fundação Tiradentes
OBJETIVO
I. Disponibilizar aos beneficiários os meios necessários para tratamento de saúde através de empresa especializada no ramo de medicamentos, correlatos e outras drogas.
META
I- Desenvolver, manter, Apoiar e intermediar parcerias com empresa especializada para o fornecimento de medicamentos aos beneficiários.
Atividade Recurso empregado (R$)
Total Parcerias NÃO HOUVE
TOTAL NÃO HOUVE
ANEXO IX
META
II- Custeio dos medicamentos adquiridos pelos beneficiários diretamente na empresa contratada, para posterior reembolso à Fundação através de descontos em conta corrente ou folha de pagamento do beneficiário titular.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Custeio medicamentos para Farmácia de Valparaiso.
77
(Aquisições)
157.089,72
Atendimentos farmácia Valparaíso
3647 ---
ANEXO IX
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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META
III- Implantação do sistema de cartão de benefícios.
Atividade Recurso empregado (R$)
Total Implantação NÃO HOUVE
ANEXO IV
META
IV- Custeio do pessoal empregado no programa
Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)
Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 72.342,87
TOTAL 72.342,87
ANEXO IX
IV.5 Programa Moradia Orientar, apoiar e auxiliar o beneficiário, promovendo ações de atendimento habitacional em geral.
a) Projeto Moradia Funcional
OBJETIVO
I. Administrar as residências funcionais ocupadas por policiais militares.
META
I. Manutenção e reforma dos imóveis funcionais existentes.
Atividade Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Manutenção e reforma 67 NFS. 15.131,90
TOTAL 67 NFS. 15.131,90
ANEXO X
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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META
II. Construção de novas moradias funcionais destinadas ao beneficiário.
Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Construção Casas 02 27.806,42
TOTAL 02 27.806,42
ANEXO X
META
III. Regularização documental dos imóveis adquiridos por doação.
Atividade Recurso empregado (R$)
Total Regularização NÃO HOUVE
TOTAL NÃO HOUVE
ANEXO X
META
IV. Custeio do pessoal empregado no programa.
Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)
Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 29.634,33
TOTAL 29.634,33
ANEXO X
META
V- Buscar parcerias e recursos para ampliação do projeto moradia.
Atividade Tipo / Descrição Quantidade
Total Parcerias Continuidade do convenio com o Banco do Brasil.
01
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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TOTAL 01
ANEXO X
META
VI- Implementar melhorias na gestão do programa.
Atividade Quantidade
Total Implementação de melhorias. Não houve Implementação.
TOTAL Não houve Implementação
ANEXO X
IV.6 Programa Fardamento Promover ações de gestão dos recursos, compreendendo a aquisição, confecção e distribuição do fardamento.
a) Projeto Fardamento do Policial Militar
OBJETIVO
I. Promover a aquisição, fabricação e distribuição de peças de fardamento para atendimento dos policiais militares da ativa da PMGO.
META
I- Aquisição do uniforme para atendimento do efetivo de policiais militares da ativa da PMGO.
Atividade Tipo / Descrição
Quantidade Recurso empregado
(R$)
Quantidade em estoque
Total Aquisição Vários 171
(NFS)
2.948.722,20 --
Demonstrativo de valor de estoque
Estoque -- -- 1.155.059,92
ANEXO XI
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META
II- Distribuir o fardamento para todo o efetivo ativo da PMGO, em conformidade com a regulamentação específica.
Atividade Tipo / Descrição
Quantidade
atendimento
Quantidade
itens
Total Distribuição Vários 27.779 155.473
TOTAL 27.779 155.473
ANEXO XI
META
III- Dotar o projeto de recursos materiais ao bom desempenho de suas atividades.
Atividade Tipo / Descrição Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisição de materiais
Vários 28 24.190,96
Equipamento Servidor e HD EXTERNO
01 20.357,00
TOTAL Vários 29 44.547,96
ANEXO XI
META
IV- Custeio do pessoal empregado no programa
Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)
Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 196.824,91
TOTAL 196.824,91
ANEXO XI
IV.7 Programa Espaço Saúde
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
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Proporcionar ao beneficiário a possibilidade de melhoria da saúde e qualidade de vida através do estímulo à prática regular e constante de atividade física, em estabelecimentos com excelência em atendimento, dotados de equipamentos e profissionais habilitados para orientação, acompanhamento e avaliação de rendimento das atividades propostas, bem como estimular a prática desportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis.
a) Projeto Espaço Saúde
OBJETIVO
I. Proporcionar ao beneficiário apoio para o desenvolvimento de atividades físicas e desportivas com orientação por profissionais habilitados.
META
I- Estimular os beneficiários às práticas de atividades físicas e culturais através da realização de eventos desportivos, culturais e de lazer.
META
II- Aquisição de equipamentos e materiais de consumo em geral para atender as rotinas administrativas.
Atividade Tipo / Descrição
Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Aquisição de equipamentos
Vários 13 NF 9.501,03
Aquisição de materiais de consumo
Vários 3618 31.389,22
TOTAL 40.890,25
ANEXO XII
META
III- Realização de manutenções em geral, para o desempenho do programa.
Atividade Quantidade
Total Estímulos 11
TOTAL 11
ANEXO XII
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Atividade Tipo / Descrição
Quantidade Recurso empregado (R$)
Total Manutenções Vários 2.657 176.537,10
TOTAL Vários 2.657 176.537,10
ANEXO XII
META
IV- Custeio do pessoal empregado no programa.
Atividade Tipo / Descrição Recurso empregado (R$)
Total Custeio do pessoal Folha de pagamento 469.280,03
TOTAL 469.280,03
ANEXO XII
5. ANÁLISE COMPARATIVA
1.1. Proposta e Execução Orçamentária
1. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 5.481.360,00 6.441.928,85
DESPESAS 4.933.224,00 2.793.616,49
2. PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 41.845,92
DESPESAS 1.614.096,00 1.905.366,26
3. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ORÇAMENTO EXECUTADO
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RECEITAS 3.120.000,00 3.317.704,79
DESPESAS 2.808.000,00 4.461.074,09
4. PROGRAMA FARMACÊUTICO
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 156.000,00 147.498,72
DESPESAS 148.200,00 231.043,02
5. PROGRAMA MORADIA
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 159.600,00 140.291,85
DESPESAS 143.640,00 64.126,34
6. PROGRAMA FARDAMENTO
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 3.384.000,00 4.101.052,97
DESPESAS 2.707.200,00 3.839.975,05
7. PROGRAMA ESPAÇO SAÚDE
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 1.068.000,00 659.231,12
DESPESAS 1.014.600,00 831.583,14
8. PROGRAMA APOIO AO POLICIAL MILITAR - APM
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 20.051,19
DESPESAS 787,01
Obs. 1: O Programa Apoio APM, apesar de finalizado, produziu receitas de recebimentos pendentes, cujo esforço de recuperação produziu o resultado acima demonstrado.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Relatório Anual de Atividades - 2014
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9. PROJETO CURSO DE ANÁLISE CRIMINAL
ORÇAMENTO EXECUTADO
RECEITAS 93.063,33
DESPESAS
Obs. 2: O Projeto Curso de Análise Criminal teve sua receita registrada em 2014 e as despesas englobadas dentro do Programa de Administração em Geral.
5.1. Documentação Comprobatória – Anexo XV
Proposta Orçamentária
Relatórios Contábeis
Relatório Razão Analítico 2013
Balancete Contábil Analítico
Relatório Demonstrativo de Despesas dos Programas
Nota Explicativa
6. CONCLUSÃO A transformação da sociedade na Era da Tecnologia tem ocorrido de forma avassaladora. A velocidade da mudança no que se chama economia da informação tem implodido instituições arcaicas e obsoletas em todos os setores. A condição precípua do desenvolvimento, que nesses tempos ganhou sinônimo de existência, não se adere simplesmente à eficiência nos antigos moldes de uma economia industrial, inflexível. A palavra de ordem hoje é inovação! Alçar novos patamares de eficiência, que alicerce as conquistas de mais de uma década de existência, e permita a institucionalização do crescimento em busca de novos horizontes torna-se necessidade imperativa. Ao finalizar este Relatório de Anual de Atividades, podemos constatar que 2014 foi um ano de importantes mudanças. A confirmação da Certificação Internacional da Gestão da Qualidade numa segunda auditoria externa aumenta nosso grau de responsabilidade e maturidade administrativa. As ações em prol do Policial Militar e seus dependentes, nesses tempos de crise social no que se refere à segurança pública, têm garantido à sociedade como um todo uma melhor prestação de serviço por este mesmo cidadão policial na prevenção da criminalidade. As garantias oferecidas a essa classe especial de trabalhadores da sociedade e sua família, trazida em cláusula pétrea no Art. 5º do Estatuto da Fundação Tiradentes, qual seja, “... proporcionar assistência social aos Policiais Militares de Goiás, às pensionistas e aos dependentes, compreendendo assistência médica, odontológica, hospitalar, psicológica, farmacêutica, habitacional, educacional, serviço social em geral, cultural e espiritual”, tem alcance imensurável para toda a sociedade goiana. Finda 2014 com grandes e novas perspectivas. Importantes projetos e programas estão e estudo e serão apreciados em tempo oportuno pelas instâncias deliberativas desta Fundação. A nova classe média brasileira autenticamente representada pela realidade econômica atual do policial militar apresenta novas necessidades frente a um realismo diferenciado nas tecnologias sociais e da saúde. Estamos nos preparando para os novos desafios.
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Relatório Anual de Atividades - 2014
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Este Relatório consolida e finda todo um planejamento executado e demonstra, de forma inequívoca, o compromisso desta Diretoria Executiva com os destinos seguros da Fundação Tiradentes.
Goiânia-GO, 17 de abril 2014.
Cleber Aparecido Santos – Ten Cel QOPM Diretor Presidente
Marcos Luciano Alves de Lima – Maj QOPM Diretor Administrativo
Claudia da Silva Lira – Maj QOPM Diretora Financeira
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