Prefeitura de São José do Rio Preto, 06 de Dezembro de 2012. Ano IX – nº 2687 – DHOJE
LEI Nº 11.274 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Rio Preto para o Exercício de 2013, e dá outras providências. VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR, Prefeito do Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de São José do Rio Preto para o exercício de 2013 estima a receita e fixa a despesa em R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, nos termos do artigo 165, § 5° da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias e demais normas, tais como Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e orientações do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos, organizações sociais e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público; III – o orçamento de investimentos das empresas em que o Município direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. Art. 2º - A receita total do Ente Municipal considerando orçamento fiscal da seguridade social e de investimentos já com as devidas deduções legais apresenta o montante de R$ 1.291.513.566,00 (Hum bilhão, duzentos e noventa e um milhões, quinhentos e treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais), conforme demonstração abaixo: Orçamento Fiscal está fixado em 974.068.000,00 Orçamento da Seguridade Social em 317.445.566,00 TOTAL 1.291.513.566,00 Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo Resumo Geral da Receita. R$ Receitas Correntes 1.070.266.366,00
Receitas de Capital 240.880.900,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária 48.324.700,00
(-) Total Retenções 67.958.400,00
TOTAL GERAL LÍQUIDO DA RECEITA CONSOLIDADO 2013 1.291.513.566,00 RECEITAS: R$ ADMINISTRAÇÃO DIRETA(BRUTA) 1.133.267.066,00 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 226.204.900,00 EMCOP 7.084.900,00 RIOPRETOPREV 87.964.000,00 SEMAE 131.156.000,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO DA RECEITA BRUTA 1.359.471.966,00 ( - ) RETENÇÕES 67.958.400,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO DA RECEITA LÍQUIDA 1.291.513.566,00 Art. 3º - A despesa será realizada na forma especificada no quadro de DESPESA POR SECRETARIA, que apresenta o seguinte desdobramento: I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA: R$
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
2.807.000,00
01.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
131.932.000,00
01.03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.627.000,00
01.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19.848.376,00
01.05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
56.513.000,00
01.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
15.971.000,00
01.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
238.960.190,00
01.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
10.538.000,00
01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
254.806.000,00
01.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
231.872.000,00
01.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.381.000,00
01.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
746.000,00
01.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1.261.500,00
01.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
1.082.000,00
01.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4.600.000,00
01.16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
31.721.000,00
01.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3.600,00
01.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
23.201.000,00
01.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
14.416.000,00
01.20 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLITICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
996.000,00
01.21 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
1.453.000,00
TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 1.055.735.666,00 II - CÂMARA MUNICIPAL: 02.01 CÂMARA MUNICIPAL
14.868.000,00 § 1º – Os orçamentos da despesa da Administração Indireta serão constituídos conforme segue: III – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA: 03.01 EMCOP
10.110.900,00 04.01 RIOPRETOPREV
87.964.000,00 05.01 SEMAE
122.835.000,00 TOTAL DA DESPESA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 220.909.900,00 TOTAL GERAL DO MUNICÍPIO 1.291.513.566,00 § 2º - Os orçamentos de investimentos das Empresas Públicas Independentes serão constituídos nos montantes de R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais), conforme segue: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO ......................................................... R$ 1.500.000,00 EMPRESA MUNICIPAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS............................ R$ 4.000.000,00 Art. 4º - O Orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta, seus Órgãos, Organizações Sociais e Fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$317.445.566,00 (trezentos e dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e seis reais ) assim discriminados:
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
20.445.376,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 58.040.000,00
10 – SAÚDE 238.960.190,00
TOTAL 317.445.566,00 Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta e Indireta, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa fixada por esta Lei, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade, se necessário. Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no artigo 5º desta Lei os créditos adicionais suplementares: I – abertos com recursos da Reserva de Contingência, nos termos da legislação em vigor; II – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes à amortização e juros da dívida pública; III – destinados a suprir insuficiência nas dotações referentes a precatórios; IV – destinados a suprir insuficiência nas dotações de pessoal civil e encargos sociais, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, Parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Art. 7º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto autorizada a suplementar mediante ato próprio e sem onerar o limite estabelecido no artigo 5º desta Lei as dotações do Órgão, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, em especial o decreto de execução orçamentária e financeira, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei, desde que sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade se necessário. Parágrafo Único – As exclusões previstas no artigo 6º desta Lei aplicam-se, no que couber, ao órgão de que trata este artigo. Art. 8º - Ficam as entidades da Administração Indireta autorizadas a abrir por ato próprio créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no artigo 5º desta Lei, calculado sobre o valor consignado e individualmente considerado para cada Autarquia e Empresa, criando elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade, se necessário. § 1º - As exclusões previstas no artigo 6º desta Lei aplicam-se, no que couber, a cada entidade. § 2º - Os pedidos de adequação orçamentária a que se refere o caput deste artigo deverão ser analisados previamente pela Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Secretaria de Fazenda. Art. 9º – O plano de investimento constante do orçamento participativo elaborado para o exercício de 2013 e integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias será atendido observando-se as disponibilidades financeiras do Município. Art. 10 – Fica incorporada na presente Lei e respectivos anexos, a meta e ação administrativa, aprovada através de emenda do Poder Executivo, conforme específica abaixo: I - Acrescenta ao seu Anexo 2 – Consolidado por Natureza da Despesa Sintético – bem como aos correspondentes desdobramentos funcionais programáticos por órgãos referidos nos demais anexos, da dotação para atendimento das despesas com diárias, em observância à Estrutura de Códigos AUDESP, conforme a seguinte codificação: 3.3.9.0.14.00 – DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 04 de dezembro de 2012. VALDOMIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afixação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 1
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
01
04
05
06
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
1.050.000,00
22.710.000,00
0,00
0,00
13.818.000,00
201.552.600,00
123.000,00
895.000,00
14.868.000,00
224.262.600,00
123.000,00
895.000,00
01
04
04
04
04
04
05
06
Processo Legislativo
Gestão Governamental
Gestão Governamental
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Políticas De Gênero, Etnia E Participação Cidadã
Gestão Governamental
Pmat - Programa De Modernização Da AdministraçãoTributária
Gestão Ciência, Tecnologia E Inovação
Divulgação Oficial
Gestão Governamental
Gestão Governamental
1.050.000,00
150.000,00
452.000,00
13.011.000,00
9.097.000,00
0,00
0,00
0,00
13.818.000,00
246.000,00
173.893.600,00
24.997.000,00
40.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
14.868.000,00
396.000,00
174.345.600,00
38.008.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
01
04
04
04
04
04
04
04
04
05
06
0001
0002
0002
0107
0109
0002
0124
0123
0048
0002
0002
031
121
122
122
122
123
123
126
131
153
182
AÇÃO LEGISLATIVA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEFESA TERRESTRE
DEFESA CIVIL
1.050.000,00
150.000,00
450.000,00
0,00
2.000,00
0,00
13.011.000,00
9.097.000,00
0,00
0,00
0,00
13.818.000,00
246.000,00
172.386.600,00
518.000,00
989.000,00
24.997.000,00
0,00
40.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
14.868.000,00
396.000,00
172.836.600,00
518.000,00
991.000,00
24.997.000,00
13.011.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
031
121
122
123
126
131
153
182
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 2
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
08
09
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
54.000,00
0,00
20.385.376,00
58.040.000,00
20.439.376,00
58.040.000,00
06
08
08
08
08
09
Defesa Contra Sinistros
Assistência Ao Idoso
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Assistência À Criança E Ao Adolescente
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Governamental
Programa De Gestão Das Ações Da Assistência Social -GeralVerbas Parlamentares
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Governamental
0,00
0,00
0,00
1.000,00
53.000,00
0,00
895.000,00
1.982.000,00
726.636,00
8.717.200,00
8.959.540,00
58.040.000,00
895.000,00
1.982.000,00
726.636,00
8.718.200,00
9.012.540,00
58.040.000,00
06
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
0005
0090
0110
0121
0110
0121
0010
0110
0121
0002
0080
0083
0110
0121
0002
182
241
241
241
242
242
243
243
243
244
244
244
244
244
272
DEFESA CIVIL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
51.000,00
1.000,00
0,00
881.000,00
3.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
4.729.500,00
3.391.700,00
496.000,00
72.400,00
61.000,00
5.449.890,00
2.880.250,00
58.040.000,00
881.000,00
3.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
4.730.500,00
3.391.700,00
497.000,00
72.400,00
61.000,00
5.500.890,00
2.881.250,00
58.040.000,00
182
241
242
243
244
272
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 3
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
10
11
12
SAÚDE
TRABALHO
EDUCAÇÃO
4.103.000,00
0,00
5.508.000,00
234.852.190,00
1.448.000,00
249.293.000,00
238.955.190,00
1.448.000,00
254.801.000,00
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
Gestão Do Sus
Investimentos
Atenção Básica
Média E Alta Complexidade
Assistência Farmacêutica
Vigilância Em Saúde
Vigilância Em Saúde
Suplementação Alimentar
Fomento Ao Trabalho
Gestão Da Educação Básica
4.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.371.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
110.474.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
0118
0125
0115
0116
0119
0117
0117
0120
0013
0112
122
122
301
302
303
304
305
306
334
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ATENÇÃO BÁSICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
FOMENTO AO TRABALHO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
0,00
4.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.371.000,00
0,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
106.371.000,00
4.103.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
122
301
302
303
304
305
306
334
122
306
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 4
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
13
14
15
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO
200.000,00
0,00
139.696.000,00
4.395.000,00
51.000,00
24.827.000,00
4.595.000,00
51.000,00
164.523.000,00
12
12
12
12
12
13
14
15
Gestão Da Educação Básica
Gestão Do Fundeb
Gestão Da Educação Básica
Gestão Da Educação Básica
Gestão Do Fundeb
Gestão Da Educação Básica
Gestão Da Educação Básica
Divulgação Oficial
Gestão Do Desenvolvimento Cultural
Gestão Governamental
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Governamental
0,00
5.002.000,00
0,00
506.000,00
0,00
200.000,00
0,00
250.000,00
18.692.000,00
117.812.000,00
4.580.000,00
99.176.000,00
175.000,00
4.395.000,00
51.000,00
2.854.000,00
18.692.000,00
122.814.000,00
4.580.000,00
99.682.000,00
175.000,00
4.595.000,00
51.000,00
3.104.000,00
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
0112
0106
0112
0112
0106
0112
0112
0048
0054
0002
0110
0002
306
361
361
362
365
365
367
392
392
422
422
122
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIFUSÃO CULTURAL
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00
1.000.000,00
4.002.000,00
0,00
501.000,00
5.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
250.000,00
18.692.000,00
69.018.000,00
48.794.000,00
4.580.000,00
51.081.000,00
48.095.000,00
175.000,00
100.000,00
4.295.000,00
50.000,00
1.000,00
798.000,00
18.692.000,00
70.018.000,00
52.796.000,00
4.580.000,00
51.582.000,00
48.100.000,00
175.000,00
100.000,00
4.495.000,00
50.000,00
1.000,00
1.048.000,00
306
361
362
365
367
392
422
122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 5
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
16
17
18
20
HABITAÇÃO
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
8.922.400,00
118.375.000,00
2.200.000,00
2.000,00
2.445.000,00
39.260.000,00
29.153.000,00
739.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
741.000,00
15
15
15
16
17
18
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Gestão Governamental
Obras De Infra-Estrutura Urbana
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Sistema De Ampliação E Recuperação Da Infraestrutura
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Gestão Do Desenvolvimento Habitacional
Gestão Governamental
Obras De Infra-Estrutura Urbana
Gestão Dos Investimentos Do Semae
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
250.000,00
139.446.000,00
0,00
8.922.400,00
118.375.000,00
2.200.000,00
2.854.000,00
19.963.000,00
2.010.000,00
2.445.000,00
39.260.000,00
29.153.000,00
3.104.000,00
159.409.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
18
18
0108
0002
0099
0107
0108
0126
0108
0050
0002
0099
0114
0107
0108
122
451
451
451
451
451
452
482
512
512
512
542
542
ADMINISTRAÇÃO GERAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVIÇOS URBANOS
HABITAÇÃO URBANA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CONTROLE AMBIENTAL
0,00
2.950.000,00
120.066.000,00
1.100.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
0,00
8.922.400,00
0,00
81.600.000,00
36.775.000,00
2.200.000,00
0,00
2.056.000,00
12.750.000,00
6.898.000,00
315.000,00
0,00
0,00
2.010.000,00
2.445.000,00
37.460.000,00
0,00
1.800.000,00
27.283.000,00
1.870.000,00
2.056.000,00
15.700.000,00
126.964.000,00
1.415.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
37.460.000,00
81.600.000,00
38.575.000,00
29.483.000,00
1.870.000,00
122
451
452
482
512
542
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 6
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
22
23
26
27
28
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
44.000,00
175.000,00
1.500.000,00
1.440.000,00
0,00
693.000,00
165.000,00
21.696.000,00
14.526.000,00
120.000,00
737.000,00
340.000,00
23.196.000,00
15.966.000,00
39.503.000,00
20
20
22
23
26
26
27
27
28
Gestão Agropecuária
Gestão Em Abastecimento
Gestão Do Desenvolvimento Econômico
Gestão Do Turismo
Gestão Do Fundo Municipal De Trânsito
Gestão Governamental
Fomento Ao Esporte
Fomento Ao Esporte
Operações Especiais
2.000,00
0,00
44.000,00
175.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
248.000,00
491.000,00
693.000,00
165.000,00
8.350.000,00
13.346.000,00
53.000,00
14.473.000,00
0,00
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
20
20
22
23
26
26
27
27
28
0049
0122
0111
0053
0100
0002
0017
0017
0000
601
605
661
695
244
782
811
813
843
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
ABASTECIMENTO
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
TURISMO
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DESPORTO DE RENDIMENTO
LAZER
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
2.000,00
0,00
44.000,00
175.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
248.000,00
491.000,00
693.000,00
165.000,00
8.350.000,00
13.346.000,00
53.000,00
14.473.000,00
0,00
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
601
605
661
695
244
782
811
813
843
0,00
0,00
0,00
0,00
39.383.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.883.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.883.000,00
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades
Fun-ção
Pro-gr.
Sub- Especificação Projetos AtividadesFunc.
TOTAL
GIAP / OF71230 - 01/11/2012 - 13:44:08 7
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 7
Exercício de 2013OperaçõesEspeciais
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 27.674.000,00 0,00 27.674.000,00
28
28
99
99
Operações Especiais
Operações Especiais
Reserva De Contingência
Reserva De Contingência
0,00
0,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
8.620.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
28
28
99
99
0000
0000
9999
9999
845
846
997
999
TRANSFERÊNCIAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
8.620.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
333.653.400,00 918.477.166,00 1.291.513.566,00TOTAL DAS FUNÇÕES :
845
846
997
999
0,00
1.000.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
39.383.000,00
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 1
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
01
04
05
06
08
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.868.000,00
224.262.600,00
123.000,00
895.000,00
20.439.376,00
14.868.000,00
224.262.600,00
123.000,00
895.000,00
20.439.376,00
01
04
04
04
04
04
05
06
08
Processo Legislativo
Gestão Governamental
Gestão Governamental
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Políticas De Gênero, Etnia E Participação Cidadã
Gestão Governamental
Pmat - Programa De Modernização Da AdministraçãoTributária
Gestão Ciência, Tecnologia E Inovação
Divulgação Oficial
Gestão Governamental
Gestão Governamental
Defesa Contra Sinistros
Assistência Ao Idoso
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
14.868.000,00
396.000,00
174.345.600,00
38.008.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
1.982.000,00
14.868.000,00
396.000,00
174.345.600,00
38.008.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
1.982.000,00
01
04
04
04
04
04
04
04
04
05
06
06
08
08
0001
0002
0002
0107
0109
0002
0124
0123
0048
0002
0002
0005
0090
0110
031
121
122
122
122
123
123
126
131
153
182
182
241
241
AÇÃO LEGISLATIVA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEFESA TERRESTRE
DEFESA CIVIL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
14.868.000,00
396.000,00
172.836.600,00
518.000,00
991.000,00
24.997.000,00
13.011.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
881.000,00
3.000,00
183.000,00
14.868.000,00
396.000,00
172.836.600,00
518.000,00
991.000,00
24.997.000,00
13.011.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
881.000,00
3.000,00
183.000,00
031
121
122
123
126
131
153
182
241
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 2
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
09
10
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
58.040.000,00
238.955.190,00
58.040.000,00
238.955.190,00
08
08
08
08
09
10
10
10
10
10
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Assistência À Criança E Ao Adolescente
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Governamental
Programa De Gestão Das Ações Da Assistência Social -GeralVerbas Parlamentares
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Da Assistência Social- Proteção Especial
Gestão Governamental
Gestão Do Sus
Investimentos
Atenção Básica
Média E Alta Complexidade
Assistência Farmacêutica
Vigilância Em Saúde
1.982.000,00
726.636,00
8.718.200,00
9.012.540,00
58.040.000,00
110.474.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
1.982.000,00
726.636,00
8.718.200,00
9.012.540,00
58.040.000,00
110.474.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
10
10
10
10
10
10
0121
0110
0121
0010
0110
0121
0002
0080
0083
0110
0121
0002
0118
0125
0115
0116
0119
0117
241
242
242
243
243
243
244
244
244
244
244
272
122
122
301
302
303
304
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ATENÇÃO BÁSICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
4.730.500,00
3.391.700,00
497.000,00
72.400,00
61.000,00
5.500.890,00
2.881.250,00
58.040.000,00
106.371.000,00
4.103.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
4.730.500,00
3.391.700,00
497.000,00
72.400,00
61.000,00
5.500.890,00
2.881.250,00
58.040.000,00
106.371.000,00
4.103.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
1.349.000,00
241
242
243
244
272
122
301
302
303
304
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 3
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
11
12
13
14
TRABALHO
EDUCAÇÃO
CULTURA
DIREITOS DA CIDADANIA
1.448.000,00
254.801.000,00
4.595.000,00
51.000,00
1.448.000,00
254.801.000,00
4.595.000,00
51.000,00
10
10
11
12
12
12
12
12
12
13
14
Vigilância Em Saúde
Suplementação Alimentar
Fomento Ao Trabalho
Gestão Da Educação Básica
Gestão Da Educação Básica
Gestão Do Fundeb
Gestão Da Educação Básica
Gestão Da Educação Básica
Gestão Do Fundeb
Gestão Da Educação Básica
Gestão Da Educação Básica
Divulgação Oficial
Gestão Do Desenvolvimento Cultural
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
122.814.000,00
4.580.000,00
99.682.000,00
175.000,00
4.595.000,00
51.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
122.814.000,00
4.580.000,00
99.682.000,00
175.000,00
4.595.000,00
51.000,00
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
0117
0120
0013
0112
0112
0106
0112
0112
0106
0112
0112
0048
0054
305
306
334
122
306
361
361
362
365
365
367
392
392
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
FOMENTO AO TRABALHO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIFUSÃO CULTURAL
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
70.018.000,00
52.796.000,00
4.580.000,00
51.582.000,00
48.100.000,00
175.000,00
100.000,00
4.495.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
70.018.000,00
52.796.000,00
4.580.000,00
51.582.000,00
48.100.000,00
175.000,00
100.000,00
4.495.000,00
305
306
334
122
306
361
362
365
367
392
422
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 4
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
15
16
17
18
20
URBANISMO
HABITAÇÃO
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
164.523.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
741.000,00
164.523.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
741.000,00
14
15
15
15
16
17
18
Gestão Governamental
Gestão Da Assistência Social - Proteção Básica
Gestão Governamental
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Gestão Governamental
Obras De Infra-Estrutura Urbana
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Sistema De Ampliação E Recuperação Da Infraestrutura
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
Gestão Do Desenvolvimento Habitacional
Gestão Governamental
Obras De Infra-Estrutura Urbana
Gestão Dos Investimentos Do Semae
Gestão Do Meio Ambiente E Urbanismo
Gestão E Desenvolvimento Dos Serviços Gerais
51.000,00
3.104.000,00
159.409.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
51.000,00
3.104.000,00
159.409.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
157.635.000,00
31.353.000,00
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
18
18
0002
0110
0002
0108
0002
0099
0107
0108
0126
0108
0050
0002
0099
0114
0107
0108
422
422
122
122
451
451
451
451
451
452
482
512
512
512
542
542
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVIÇOS URBANOS
HABITAÇÃO URBANA
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CONTROLE AMBIENTAL
50.000,00
1.000,00
1.048.000,00
2.056.000,00
15.700.000,00
126.964.000,00
1.415.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
37.460.000,00
81.600.000,00
38.575.000,00
29.483.000,00
1.870.000,00
50.000,00
1.000,00
1.048.000,00
2.056.000,00
15.700.000,00
126.964.000,00
1.415.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
37.460.000,00
81.600.000,00
38.575.000,00
29.483.000,00
1.870.000,00
422
122
451
452
482
512
542
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 5
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
22
23
26
27
28
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
737.000,00
340.000,00
23.196.000,00
15.966.000,00
39.503.000,00
737.000,00
340.000,00
23.196.000,00
15.966.000,00
39.503.000,00
20
20
22
23
26
26
27
27
28
28
28
Gestão Agropecuária
Gestão Em Abastecimento
Gestão Do Desenvolvimento Econômico
Gestão Do Turismo
Gestão Do Fundo Municipal De Trânsito
Gestão Governamental
Fomento Ao Esporte
Fomento Ao Esporte
Operações Especiais
Operações Especiais
Operações Especiais
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
20
20
22
23
26
26
27
27
28
28
28
0049
0122
0111
0053
0100
0002
0017
0017
0000
0000
0000
601
605
661
695
244
782
811
813
843
845
846
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
ABASTECIMENTO
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
TURISMO
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DESPORTO DE RENDIMENTO
LAZER
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
TRANSFERÊNCIAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
250.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
601
605
661
695
244
782
811
813
843
845
846
Demonstrativo de Funções , Subfunções e Programas conforme o Vínculo com osRecursos
Fun-ção
Pro-gr.
Sub-Especificação Ordinários VinculadosFunc. TOTAL
GIAP / OF71240 - 01/11/2012 - 13:46:05 6
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 8
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 27.674.000,00 27.674.000,00
99
99
Reserva De Contingência
Reserva De Contingência
25.624.000,00
2.050.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
99
99
9999
9999
997
999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.624.000,00
2.050.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
1.291.513.566,00 0,00 1.291.513.566,00TOTAL DAS FUNÇÕES :
997
999
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 1
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01
04 05 06 08 14
04 28
04 28
04 08 14
04 28
04 27
04 10
04 99
04 12
04 15 17
04
04 20
04 16
ADMINISTRAÇÃODEFESA NACIONALSEGURANÇA PÚBLICAASSISTÊNCIA SOCIALDIREITOS DA CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃOASSISTÊNCIA SOCIALDIREITOS DA CIDADANIA
ADMINISTRAÇÃOENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃODESPORTO E LAZER
ADMINISTRAÇÃOSAÚDE
ADMINISTRAÇÃORESERVA DE CONTINGÊNCIA.
ADMINISTRAÇÃOEDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃOURBANISMOSANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃOAGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃOHABITAÇÃO
1.142.000,00 123.000,00 895.000,00 597.000,00 50.000,00
123.932.000,00 8.000.000,00
627.000,00 10.000.000,00
5.000,00 19.842.376,00
1.000,00
38.013.000,00 18.500.000,00
5.000,00 15.966.000,00
5.000,00 238.955.190,00
9.538.000,00 1.000.000,00
5.000,00 254.801.000,00
5.000,00 150.267.000,00 81.600.000,00
2.381.000,00
5.000,00 741.000,00
5.000,00 1.256.500,00
2.807.000,00
131.932.000,00
10.627.000,00
19.848.376,00
56.513.000,00
15.971.000,00
238.960.190,00
10.538.000,00
254.806.000,00
231.872.000,00
2.381.000,00
746.000,00
1.261.500,00
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA EINOVAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1.055.735.666,00Unid. Orçam.
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 2
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 01
04 22 23
04 13
04 15 18
04
04 26
04 15 18
04
04 11
ADMINISTRAÇÃOINDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃOCULTURA
ADMINISTRAÇÃOURBANISMOGESTÃO AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃOTRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃOURBANISMOGESTÃO AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃOTRABALHO
5.000,00 737.000,00 340.000,00
5.000,00 4.595.000,00
523.000,00 1.715.000,00
29.483.000,00
3.600,00
5.000,00 23.196.000,00
5.000,00 12.541.000,00 1.870.000,00
996.000,00
5.000,00 1.448.000,00
1.082.000,00
4.600.000,00
31.721.000,00
3.600,00
23.201.000,00
14.416.000,00
996.000,00
1.453.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, PESSOA COMDEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
14
15
16
17
18
19
20
21
1.055.735.666,00Unid. Orçam.
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 3
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 02
01 LEGISLATIVA 14.868.000,00 14.868.000,00CÂMARA MUNICIPAL 02
14.868.000,00Unid. Orçam.
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 4
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP 03
16 HABITAÇÃO 10.110.900,00 10.110.900,00EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 03
10.110.900,00Unid. Orçam.
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 5
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO 04
04 09 28 99
ADMINISTRAÇÃOPREVIDÊNCIA SOCIALENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGÊNCIA.
2.680.000,00 58.040.000,00 1.620.000,00
25.624.000,00
87.964.000,00REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 04
87.964.000,00Unid. Orçam.
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
GIAP / OF71250 - 01/11/2012 - 13:47:36 6
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 9
Exercício de 2013
Versão 29/09/2011 11:15
ÓrgãoEspecificação Função Total do Órgão
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 05
04 17 28 99
ADMINISTRAÇÃOSANEAMENTOENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGÊNCIA.
44.367.000,00 76.035.000,00 1.383.000,00 1.050.000,00
122.835.000,00SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 05
122.835.000,00
1.291.513.566,00TOTAL GERAL
Unid. Orçam.
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 1
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO PREFEITO
1.121.000,00
0080
0001
0002
0003
0004
0713
0005
0934
0935
01.001.0412200022.24333901401000000
01.001.0412200022.24333903001000000
01.001.0412200022.24333903601000000
01.001.0412200022.24333903901000000
01.001.0412200022.24333913901000000
01.001.0412200022.24344905101000000
01.001.0412200022.24344905201000000
01.001.0824401101.10744504201000000
01.001.0824401102.24133504301000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
5.000,00
100.000,00
400.000,00
500.000,00
5.000,00
10.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
1.121.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 2
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: TIRO DE GUERRA
123.000,00
0007
0008
0009
0010
0614
0011
01.002.0515300022.24333903001000000
01.002.0515300022.24333903601000000
01.002.0515300022.24333903901000000
01.002.0515300022.24333913901000000
01.002.0515300022.24344905101000000
01.002.0515300022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
20.000,00
5.000,00
90.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
123.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 3
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
03Unidade Executora: JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
24.000,00
0012
0868
0014
0015
0016
01.003.0412200022.24333903001000000
01.003.0412200022.24333903601000000
01.003.0412200022.24333903901000000
01.003.0412200022.24333913901000000
01.003.0412200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
15.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
24.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 4
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
04Unidade Executora: DESTACAMENTO DE BOMBEIROS
881.000,00
0018
0019
0020
0017
0021
01.004.0618200052.24333903001000000
01.004.0618200052.24333903901000000
01.004.0618200052.24333913901000000
01.004.0618200052.24344905101000000
01.004.0618200052.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
500.000,00
300.000,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
881.000,00Total da Sub-Unidade :
DEFESA CONTRA SINISTROS
DEFESA CONTRA SINISTROS
DEFESA CONTRA SINISTROS
DEFESA CONTRA SINISTROS
DEFESA CONTRA SINISTROS
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 5
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
05Unidade Executora: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
498.000,00
0081
0293
0715
0716
0294
0950
0022
0023
0024
0025
0615
0026
01.005.0412200022.24333901401000000
01.005.0824400021.08044905101000000
01.005.0824400022.20633903001000000
01.005.0824400022.20633903901000000
01.005.0824400022.20644905105000000
01.005.0824400022.20644905201000000
01.005.0824400022.24333903001000000
01.005.0824400022.24333903201000000
01.005.0824400022.24333903901000000
01.005.0824400022.24333903903000000
01.005.0824400022.24333913901000000
01.005.0824400022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
1.000,00
60.000,00
40.000,00
250.000,00
1.000,00
20.000,00
40.000,00
70.000,00
10.000,00
4.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
498.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 6
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
06Unidade Executora: DEFESA CIVIL
15.000,00
0227
0027
0028
0616
0029
01.006.0412200022.24333901401000000
01.006.0618200022.24333903001000000
01.006.0618200022.24333903901000000
01.006.0618200022.24333913901000000
01.006.0618200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
5.000,00
7.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
15.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 7
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
07Unidade Executora: GABINETE DO VICE-PREFEITO
26.000,00
0308
0030
0032
0033
0034
01.007.0412200022.24333901401000000
01.007.0412200022.24333903001000000
01.007.0412200022.24333903601000000
01.007.0412200022.24333903901000000
01.007.0412200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
5.000,00
9.000,00
10.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
26.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 8
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
08Unidade Executora: PROCON
51.000,00
0310
0035
0036
0866
0037
0617
0618
0038
01.008.0412200022.24333901401000000
01.008.1442200022.24333903001000000
01.008.1442200022.24333903201000000
01.008.1442200022.24333903601000000
01.008.1442200022.24333903901000000
01.008.1442200022.24333913901000000
01.008.1442200022.24344905101000000
01.008.1442200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
51.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 9
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
09Unidade Executora: SUB-PREFEITURA DE ENGENHEIRO SCHMITT
31.000,00
0311
0039
0040
0041
0042
01.009.0412200022.24333901401000000
01.009.0412200022.24333903001000000
01.009.0412200022.24333903901000000
01.009.0412200022.24333913901000000
01.009.0412200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
31.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 10
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2.807.000,00Total do Órgão :
10Unidade Executora: SUB-PREFEITURA DE TALHADO
37.000,00
0312
0044
0045
0046
0047
0043
0718
01.010.0412200022.24333901401000000
01.010.0412200022.24333903001000000
01.010.0412200022.24333903601000000
01.010.0412200022.24333903901000000
01.010.0412200022.24333913901000000
01.010.0412200022.24344905101000000
01.010.0412200022.24344905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
20.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
37.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 11
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0048
0051
0057
0058
0059
0060
0061
0951
0063
0064
0065
0927
0314
0052
0831
02.001.0412200021.00744905101000000
02.001.0412200021.03244905101000000
02.001.0412200022.01131901101000000
02.001.0412200022.01131901301000000
02.001.0412200022.01131911301000000
02.001.0412200022.01233903901000000
02.001.0412200022.01333903001000000
02.001.0412200022.01333903601000000
02.001.0412200022.01333903901000000
02.001.0412200022.01344905201000000
02.001.0412200022.16644905101000000
02.001.0412200022.23933903901000000
02.001.0412200022.24233901401000000
02.001.0412200022.24233903001000000
02.001.0412200022.24233903301000000
ELABORAÇÃO PROJETO/CONSTRUÇÃO NOVO CEMITÉRIOMUNICIPAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA A FUNCIONÁRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
100.000,00
100.000,00
75.000.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
1.500.000,00
2.690.000,00
30.000,00
1.100.000,00
1.000,00
200.000,00
16.000.000,00
5.000,00
160.000,00
95.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 12
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
131.932.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
131.932.000,00
0053
0054
0055
0056
0952
0066
02.001.0412200022.24233903601000000
02.001.0412200022.24233903901000000
02.001.0412200022.24233913901000000
02.001.0412200022.24244905201000000
02.001.2884500000.01733919701000000
02.001.2884600000.00133904701000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
APORTE FINANCEIRO RPPS
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
900.000,00
11.000.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000.000,00
7.000.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
131.932.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 13
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
02Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
14.868.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: CÂMARA MUNICIPAL
14.868.000,00
0002
0003
0005
0009
0004
0006
0007
0008
0010
0001
02.001.0103100011.03144905101000000
02.001.0103100012.05231901101000000
02.001.0103100012.05231901301000000
02.001.0103100012.05231911301000000
02.001.0103100012.05233903001000000
02.001.0103100012.05233903401000000
02.001.0103100012.05233903601000000
02.001.0103100012.05233903901000000
02.001.0103100012.05233913901000000
02.001.0103100012.05244905201000000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1.050.000,00
9.072.000,00
1.155.000,00
703.500,00
199.500,00
714.000,00
262.500,00
1.207.500,00
21.000,00
483.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
14.868.000,00Total da Sub-Unidade :
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
PROCESSO LEGISLATIVO
Programa
02Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 14
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
10.627.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
10.627.000,00
0067
0953
0315
0068
0069
0070
0071
0072
0079
0601
0077
03.001.0412200021.14544906101000000
03.001.0412200022.16033903901000000
03.001.0412200022.24233901401000000
03.001.0412200022.24233903001000000
03.001.0412200022.24233903601000000
03.001.0412200022.24233903901000000
03.001.0412200022.24233909301000000
03.001.0412200022.24244905201000000
03.001.2884300000.00446909101000000
03.001.2884300000.01131909101000000
03.001.2884300000.01133909101000000
DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
AMORTIZAÇÃO DA DÏVIDA PÚBLICA - E. C. 62/2009
PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA
PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA
150.000,00
39.000,00
5.000,00
40.000,00
200.000,00
147.000,00
45.000,00
1.000,00
6.667.100,00
200.000,00
3.132.900,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
10.627.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa
01Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 15
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
03Órgão: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP
01Unidade Executora: EMPRESA MUNICIPAL CONSTRUÇÕES POPULARES
0020
0021
0016
0001
0002
0022
0023
0008
0009
0010
0011
0012
03.01.1648200501.04233903904000000
03.01.1648200501.04244905104000000
03.01.1648200501.06133903004000000
03.01.1648200501.06133903904000000
03.01.1648200501.08044905104000000
03.01.1648200501.18444905102000000
03.01.1648200501.18444905105000000
03.01.1648200502.04631901104000000
03.01.1648200502.04631901304000000
03.01.1648200502.04633903004000000
03.01.1648200502.04633903604000000
03.01.1648200502.04633903904000000
MINHA CASA DE CARA NOVA
MINHA CASA DE CARA NOVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE
POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
5.000,00
5.000,00
75.000,00
220.000,00
1.094.500,00
5.491.800,00
1.122.600,00
1.000.000,00
271.000,00
80.000,00
120.000,00
250.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
Programa
03Unidade Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 16
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
03Órgão: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EMCOP
10.110.900,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: EMPRESA MUNICIPAL CONSTRUÇÕES POPULARES
10.110.900,00
0013
0017
0014
0018
0019
03.01.1648200502.04633904704000000
03.01.1648200502.04633913904000000
03.01.1648200502.04644905204000000
03.01.1648200502.20933903904000000
03.01.1648200502.20944905104000000
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO
GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO
160.000,00
16.000,00
30.000,00
100.000,00
70.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
10.110.900,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
Programa
03Unidade Orçamentária: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 17
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0318
0082
0084
0088
0094
0089
0090
0091
0092
0093
0747
0748
04.001.0412200022.24333901401000000
04.001.0824201212.05833903901000000
04.001.0824301102.05633903601000000
04.001.0824401101.03244905101000000
04.001.0824401102.05533903201000000
04.001.0824401102.24333903001000000
04.001.0824401102.24333903601000000
04.001.0824401102.24333903901000000
04.001.0824401102.24333913901000000
04.001.0824401102.24344905201000000
04.001.0824401212.06433903001000000
04.001.0824401212.06444905201000000
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONCESSÃO DE AUXÍLIO NUTRICIONAL
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
5.000,00
1.000,00
331.000,00
1.000,00
240.000,00
180.000,00
330.000,00
600.000,00
75.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 18
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.777.000,00
0746
0098
04.001.0824401212.07144905201000000
04.001.1442201102.06233903001000000
ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
1.777.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 19
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0918
0100
0878
0879
0101
0102
0006
0103
0104
0105
04.002.0824101102.05733903001000000
04.002.0824101102.05733903005000000
04.002.0824101102.05733903901000000
04.002.0824101102.05744905201000000
04.002.0824101212.06833504301000000
04.002.0824101212.06833504302000000
04.002.0824201102.06933504302000000
04.002.0824201212.06933504301000000
04.002.0824201212.06933504302000000
04.002.0824201212.06933504305000000
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
110.000,00
12.000,00
60.000,00
1.000,00
1.124.000,00
672.000,00
6.636,00
507.000,00
2.000,00
210.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 20
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0623
0880
0881
0624
0107
0108
0720
0781
0721
0882
04.002.0824301101.11833903601000000
04.002.0824301102.05633903001000000
04.002.0824301102.05644905201000000
04.002.0824301102.05644905205000000
04.002.0824301102.06633504301000000
04.002.0824301102.06633504302000000
04.002.0824301102.20133903001000000
04.002.0824301102.20133903601000000
04.002.0824301102.20133903901000000
04.002.0824301212.05633903001000000
BOLSA AUXÍLIO A JOVENS E ADOLESCENTES EMVULNERABILIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE
AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE
AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
1.000,00
303.000,00
1.000,00
3.500,00
3.662.000,00
350.000,00
45.000,00
14.000,00
20.000,00
25.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 21
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0110
0111
0805
0112
0883
0113
0114
0115
0116
0117
04.002.0824301212.05633903005000000
04.002.0824301212.05633903605000000
04.002.0824301212.05633903901000000
04.002.0824301212.05633903905000000
04.002.0824301212.05644905201000000
04.002.0824301212.05644905205000000
04.002.0824301212.06633504301000000
04.002.0824301212.06633504302000000
04.002.0824301212.06633504305000000
04.002.0824301212.15733504301000000
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE
SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
6.100,00
500,00
10.000,00
6.000,00
1.000,00
500,00
2.736.000,00
136.100,00
200.000,00
62.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 22
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0118
0073
0074
0075
0076
0119
0121
0122
0722
0723
0123
0124
0125
0726
04.002.0824301212.15733504302000000
04.002.0824400802.02633903005000000
04.002.0824400802.02633903605000000
04.002.0824400802.02633903905000000
04.002.0824400802.02644905205000000
04.002.0824400832.13033504301000000
04.002.0824400832.13033903001000000
04.002.0824400832.13033903005000000
04.002.0824400832.13033903201000000
04.002.0824400832.13033903205000000
04.002.0824400832.13033903901000000
04.002.0824400832.13033903905000000
04.002.0824400832.13044504201000000
04.002.0824400832.13044905101000000
SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
208.500,00
10.000,00
20.000,00
41.400,00
1.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DAASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 23
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0727
0127
0128
0875
0919
0890
0731
0130
0131
0132
0133
0732
04.002.0824400832.13044905105000000
04.002.0824400832.13044905201000000
04.002.0824400832.13044905205000000
04.002.0824401102.05344905201000000
04.002.0824401102.05433903601000000
04.002.0824401102.06433503901000000
04.002.0824401102.06433903001000000
04.002.0824401102.06433903002000000
04.002.0824401102.06433903005000000
04.002.0824401102.06433903602000000
04.002.0824401102.06433903605000000
04.002.0824401102.06433903901000000
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
500,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.600.000,00
40.000,00
38.310,00
432.000,00
15.800,00
6.000,00
26.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
VERBAS PARLAMENTARES
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 24
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0134
0135
0733
0137
0138
0139
0833
0143
0144
0145
0146
04.002.0824401102.06433903902000000
04.002.0824401102.06433903905000000
04.002.0824401102.06444905201000000
04.002.0824401102.06444905205000000
04.002.0824401102.06533504301000000
04.002.0824401102.06533504302000000
04.002.0824401102.06533504305000000
04.002.0824401102.15633903001000000
04.002.0824401102.15633903601000000
04.002.0824401102.15633903901000000
04.002.0824401102.15644905201000000
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
46.280,00
216.000,00
1.000,00
3.500,00
200.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 25
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0750
0147
0751
0702
0148
0149
0752
0150
0151
0628
0625
04.002.0824401102.15833504301000000
04.002.0824401102.15833903901000000
04.002.0824401102.16233504301000000
04.002.0824401102.16233504305000000
04.002.0824401102.16233903005000000
04.002.0824401102.16233903605000000
04.002.0824401102.16233903901000000
04.002.0824401102.16233903905000000
04.002.0824401102.16244905205000000
04.002.0824401102.18833504301000000
04.002.0824401102.18833903001000000
MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DOMUNICIPIO
MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIAL DOMUNICIPIO
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃO BÁSICA
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15.300,00
15.300,00
15.300,00
1.000,00
15.300,00
142.800,00
4.000,00
4.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 26
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0626
0629
0627
0728
0729
0730
0630
0631
0154
0884
0611
04.002.0824401102.18833903901000000
04.002.0824401102.18844504201000000
04.002.0824401102.18844905201000000
04.002.0824401102.20233903001000000
04.002.0824401102.20233903901000000
04.002.0824401102.20244905201000000
04.002.0824401102.22133909302000000
04.002.0824401102.22133909305000000
04.002.0824401211.10744504201000000
04.002.0824401212.06433504302000000
04.002.0824401212.06433903002000000
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
4.000,00
4.000,00
1.000,00
30.000,00
32.000,00
1.000,00
11.000,00
41.000,00
1.000,00
2.000,00
42.930,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROTEÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 27
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0155
0013
0885
0607
0156
0886
0158
0159
0160
0161
0162
04.002.0824401212.06433903005000000
04.002.0824401212.06433903602000000
04.002.0824401212.06433903605000000
04.002.0824401212.06433903902000000
04.002.0824401212.06433903905000000
04.002.0824401212.06433904801000000
04.002.0824401212.06444905205000000
04.002.0824401212.06533504301000000
04.002.0824401212.06533504305000000
04.002.0824401212.07133504301000000
04.002.0824401212.07133504302000000
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀFAMILIA
ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA
ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA
182.160,00
3.000,00
10.000,00
28.620,00
111.440,00
1.000,00
500,00
1.000,00
303.600,00
1.920.000,00
90.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 28
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17.472.376,00
0163
0632
0633
04.002.0824401212.07133504305000000
04.002.0824401212.22133909302000000
04.002.0824401212.22133909305000000
ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DE RUA
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
120.000,00
11.000,00
41.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
17.472.376,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 29
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
596.000,00
0166
0167
0168
0169
0170
0171
04.003.0824300102.05633903003000000
04.003.0824300102.05633903603000000
04.003.0824300102.05633903903000000
04.003.0824300102.05644905203000000
04.003.0824300102.10833504303000000
04.003.0824300102.10844504203000000
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E ADOLESCENTE
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA ACRIANÇA E ADOLESCENTE
5.000,00
6.000,00
15.000,00
25.000,00
270.000,00
275.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
596.000,00Total da Sub-Unidade :
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 30
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
19.848.376,00Total do Órgão :
04Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.000,00
0031
0049
0050
0062
0078
0083
04.004.0824100902.05733903003000000
04.004.0824100902.05733903603000000
04.004.0824100902.05733903903000000
04.004.0824100902.05744905203000000
04.004.0824100902.06833504303000000
04.004.0824100902.06844504203000000
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA AOIDOSO
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
3.000,00Total da Sub-Unidade :
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 31
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
04Órgão: REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV
0001
0002
0023
0003
0004
0005
0013
0015
0006
0022
0020
0017
0018
0021
0014
04.01.0412200022.11431901104610000
04.01.0412200022.11431901304610000
04.01.0412200022.11431919604610000
04.01.0412200022.11433903004610000
04.01.0412200022.11433903604610000
04.01.0412200022.11433903904610000
04.01.0412200022.11433904704610000
04.01.0412200022.11433913904610000
04.01.0412200022.11444905204610000
04.01.0927200022.11531900504610000
04.01.0927200022.17031900104610000
04.01.0927200022.17033200104610000
04.01.0927200022.17033200304610000
04.01.0927200022.17131900304610000
04.01.2884600000.01533909104610000
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
PAGAMENTO DE INATIVOS
PAGAMENTO DE INATIVOS
PAGAMENTO DE INATIVOS
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
SENTENÇAS JUDICIAIS RPP
600.000,00
80.000,00
500.000,00
100.000,00
250.000,00
450.000,00
550.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000.000,00
1.500.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa
04Unidade Orçamentária: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 32
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
04Órgão: REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DE S. JOSÉ DO RIO PRETO
87.964.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: ADMINISTRAÇÃO RIOPRETOPREV
87.964.000,00
0019
0010
04.01.2884600002.18733909304610000
04.01.9999799999.99999999904000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPP
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00
25.624.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
87.964.000,00Total da Sub-Unidade :
OPERAÇÕES ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa
04Unidade Orçamentária: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 33
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0319
0179
0173
0174
0175
0176
0178
0085
0867
0870
0086
0888
05.001.0412200022.24233901401000000
05.001.0412300022.08845906501000000
05.001.0412300022.24233903001000000
05.001.0412300022.24233903601000000
05.001.0412300022.24233903901000000
05.001.0412300022.24233909301000000
05.001.0412300022.24244905201000000
05.001.0412301241.16044903901000000
05.001.0412301241.16044903907000000
05.001.0412301241.16044905107000000
05.001.0412301241.16044905201000000
05.001.0412301241.16044905207000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA
5.000,00
50.000,00
120.000,00
80.000,00
24.601.000,00
145.000,00
1.000,00
10.000,00
6.000.000,00
10.000,00
1.000,00
6.990.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 34
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
56.513.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
56.513.000,00
0182
0660
05.001.2884300000.00246907101000000
05.001.2884300000.00332902101000000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
13.500.000,00
5.000.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
56.513.000,00Total da Sub-Unidade :
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 35
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
01Unidade Executora: SUPERINTENDÊNCIA
1.775.000,00
0001
0002
0003
05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.35.04.110000.
05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.36.04.110000.
05.01.04.122.0002.2.102.3.3.90.39.04.110000.
MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE
MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE
MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO SEMAE
480.000,00
7.000,00
1.288.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
1.775.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 36
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
02Unidade Executora: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
0017
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
05.02.04.122.0002.1.067.4.4.90.61.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.1.90.11.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.1.90.13.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.1.91.13.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.30.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.33.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.35.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.36.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.39.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.47.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.3.3.90.93.04.110000.
05.02.04.122.0002.2.103.4.4.90.52.04.110000.
DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA DOSEMAE.
100.000,00
13.400.000,00
507.000,00
2.112.000,00
1.498.000,00
50.000,00
80.000,00
455.000,00
10.122.000,00
60.000,00
185.000,00
800.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 37
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
02Unidade Executora: GERÊNCIA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRA
31.802.000,00
0018
0004
0005
0019
05.02.28.843.0000.0.001.3.3.90.47.04.110000.
05.02.28.843.0000.0.011.3.1.90.91.04.110000.
05.02.28.843.0000.0.011.3.3.90.91.04.110000.
05.02.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.04.110000.
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA
PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.273.000,00
10.000,00
100.000,00
1.050.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
31.802.000,00Total da Sub-Unidade :
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 38
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
03Unidade Executora: GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
38.575.000,00
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
05.03.17.512.0114.1.001.4.4.90.51.04.110000.
05.03.17.512.0114.1.049.4.4.90.51.04.110000.
05.03.17.512.0114.1.050.4.4.90.51.04.110000.
05.03.17.512.0114.1.090.4.4.90.51.04.110000.
05.03.17.512.0114.2.178.3.3.90.30.04.110000.
05.03.17.512.0114.2.178.3.3.90.39.04.110000.
05.03.17.512.0114.2.178.4.4.90.51.04.110000.
05.03.17.512.0114.2.178.4.4.90.52.04.110000.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTR.RESERVATÓRIOS EADUTORAS DE ÁGUA
CONSTR. DE INTERCEPTORES, EST. ELEVAT. E REDECOLETORAS DE ESGOTO
IMPLANTAÇÃO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA NA ETE - RIOPRETO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
757.000,00
8.800.000,00
14.718.000,00
12.500.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
38.575.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 39
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
04Unidade Executora: GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
37.460.000,00
0028
0029
0030
05.04.17.512.0002.2.178.3.3.90.30.04.110000.
05.04.17.512.0002.2.178.3.3.90.39.04.110000.
05.04.17.512.0002.2.178.4.4.90.52.04.110000.
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EESGOTO
4.458.000,00
28.942.000,00
4.060.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
37.460.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 40
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
05Órgão: SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
122.835.000,00Total do Órgão :
05Unidade Executora: GERÊNCIA COMERCIAL E DE RELAÇÕES COM O USUÁRIO
13.223.000,00
0031
0032
05.05.04.122.0002.2.107.3.3.90.30.04.110000.
05.05.04.122.0002.2.107.3.3.90.39.04.000000.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.
MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.
4.077.000,00
9.146.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
13.223.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
05Unidade Orçamentária: SEMAE-SERV.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 41
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
0322
0184
0288
0185
0186
0187
0289
0291
0188
0189
0754
0190
0755
0191
0742
06.001.0412200022.24233901401000000
06.001.2781100172.11933903001000000
06.001.2781100172.11933903003000000
06.001.2781100172.11933903601000000
06.001.2781100172.11933903603000000
06.001.2781100172.11933903901000000
06.001.2781100172.11933903903000000
06.001.2781100172.11944905203000000
06.001.2781300171.02644905101000000
06.001.2781300172.11733903001000000
06.001.2781300172.11733903005000000
06.001.2781300172.11733903601000000
06.001.2781300172.11733903605000000
06.001.2781300172.11733903901000000
06.001.2781300172.11733903905000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE ESECRETARIA
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
47.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.440.000,00
900.000,00
600.000,00
6.243.000,00
500.000,00
6.023.000,00
100.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 42
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
15.971.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15.971.000,00
0193
0194
0195
0954
06.001.2781300172.11733909301000000
06.001.2781300172.11733913901000000
06.001.2781300172.11744905201000000
06.001.2781300172.22033903901000000
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
PROMOVER AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA
1.000,00
95.000,00
1.000,00
10.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
15.971.000,00Total da Sub-Unidade :
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 43
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0324
0201
0202
0203
0204
0087
0955
0889
0205
0095
0948
0206
0096
0892
0891
07.001.0412200022.24233901401000000
07.001.1012201182.07231901101000000
07.001.1012201182.07231901301000000
07.001.1012201182.07231911301000000
07.001.1012201182.07233903001000000
07.001.1012201182.07233903002000000
07.001.1012201182.07233903005000000
07.001.1012201182.07233903201000000
07.001.1012201182.07233903601000000
07.001.1012201182.07233903602000000
07.001.1012201182.07233903605000000
07.001.1012201182.07233903901000000
07.001.1012201182.07233903902000000
07.001.1012201182.07233903905000000
07.001.1012201182.07233909301000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
5.000,00
71.667.000,00
1.240.000,00
11.770.000,00
1.400.000,00
10.000,00
100.000,00
1.000,00
915.000,00
10.000,00
49.000,00
17.954.000,00
10.000,00
100.000,00
25.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 44
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0642
0641
0207
0208
0097
0893
0209
0214
0215
0216
0217
0871
0869
0895
07.001.1012201182.07233909302000000
07.001.1012201182.07233909305000000
07.001.1012201182.07233913901000000
07.001.1012201182.07244905201000000
07.001.1012201182.07244905202000000
07.001.1012201182.07244905205000000
07.001.1012201182.07533903001000000
07.001.1012201182.15133903001000000
07.001.1012201182.15133903601000000
07.001.1012201182.15133903901000000
07.001.1012201182.15144905201000000
07.001.1012201182.24731901101000000
07.001.1012201251.00144905101000000
07.001.1012201251.03433903901000000
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI-DROGAS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAISMUNICIPALIZADOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
5.000,00
50.000,00
540.000,00
1.000,00
10.000,00
192.000,00
1.000,00
60.000,00
50.000,00
110.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
181.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
GESTÃO DO SUS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 45
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0896
0897
0196
0198
0898
0899
0099
0199
0961
0200
0106
0109
07.001.1012201251.03433903902000000
07.001.1012201251.03433903905000000
07.001.1012201251.03444905101000000
07.001.1012201251.03444905105000000
07.001.1012201251.03833903901000000
07.001.1012201251.03833903902000000
07.001.1012201251.03833903905000000
07.001.1012201251.03844905101000000
07.001.1012201251.03844905102000000
07.001.1012201251.03844905105000000
07.001.1012201251.05744905101000000
07.001.1012201251.05744905102000000
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE PRÉDIOS DESERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADESDE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA
CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA
1.000,00
301.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
1.000,00
1.800.000,00
500.000,00
1.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 46
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0120
0126
0129
0136
0140
0756
0757
0900
0901
0903
0964
0966
0965
07.001.1012201251.05744905105000000
07.001.1012201251.05944905101000000
07.001.1012201251.05944905105000000
07.001.1012201251.15533903901000000
07.001.1012201251.15533903905000000
07.001.1012201251.15544905101000000
07.001.1012201251.15544905105000000
07.001.1012201251.16744905101000000
07.001.1012201251.16744905105000000
07.001.1012201251.16933903901000000
07.001.1012201251.16944905102000000
07.001.1012201251.17344905101000000
07.001.1012201251.17344905105000000
CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL
AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL
REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADE -ARE
REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DE ESPECIALIDADE -ARE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL
1.000,00
40.000,00
360.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
350.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 47
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0873
0967
0968
0650
0651
0652
0765
0228
0230
0905
0141
0142
0152
0153
0157
07.001.1012201251.17533903901000000
07.001.1012201251.17533903905000000
07.001.1012201251.17544905205000000
07.001.1030101152.08233903001000000
07.001.1030101152.08233903601000000
07.001.1030101152.08233903901000000
07.001.1030101152.08244905201000000
07.001.1030101152.08333903005000000
07.001.1030101152.08333903905000000
07.001.1030101152.08344905205000000
07.001.1030101152.24433903005000000
07.001.1030101152.24433903605000000
07.001.1030101152.24433903901000000
07.001.1030101152.24433903905000000
07.001.1030101152.24444905205000000
IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DE RUA
1.000,00
1.000,00
1.000,00
435.000,00
25.000,00
11.688.000,00
1.000,00
1.985.000,00
12.256.000,00
1.400.000,00
20.000,00
25.000,00
182.000,00
100.000,00
26.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
ATENÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 48
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0223
0906
0907
0908
0909
0164
0241
0242
0165
0172
0236
0237
0238
0239
0240
07.001.1030101152.24533903901000000
07.001.1030201162.08433903001000000
07.001.1030201162.08433903601000000
07.001.1030201162.08433903901000000
07.001.1030201162.08444905201000000
07.001.1030201162.08533429306000000
07.001.1030201162.08533903901000000
07.001.1030201162.08533903905000000
07.001.1030201162.08533903906000000
07.001.1030201162.08544905201000000
07.001.1030201162.08733903005000000
07.001.1030201162.08733903205000000
07.001.1030201162.08733903605000000
07.001.1030201162.08733903905000000
07.001.1030201162.08744905205000000
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RISCO - MORADORES DE RUAE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE (VINCULADOS)
94.000,00
1.850.000,00
50.000,00
15.950.000,00
1.000,00
1.379.232,72
2.680.000,00
2.900.000,00
620.357,28
1.000,00
300.000,00
1.500.000,00
15.000,00
52.651.000,00
1.000.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
ATENÇÃO BÁSICA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 49
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0675
0674
0243
0244
0910
0911
0245
0246
0913
0912
0914
0247
0653
0654
0248
07.001.1030201162.19333504301000000
07.001.1030201162.19333504305000000
07.001.1030301192.07433903001000000
07.001.1030301192.07433903201000000
07.001.1030301192.07433903901000000
07.001.1030301192.07444905201000000
07.001.1030301192.08933903202000000
07.001.1030301192.08933903205000000
07.001.1030301192.08933903902000000
07.001.1030301192.08933909305000000
07.001.1030301192.08944905202000000
07.001.1030301192.15033903905000000
07.001.1030301192.18933903201000000
07.001.1030301192.18933903202000000
07.001.1030401172.10433903005000000
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)
366.000,00
1.464.000,00
50.000,00
3.552.000,00
15.000,00
1.000,00
674.000,00
2.139.000,00
1.000,00
1.000,00
105.000,00
120.000,00
209.000,00
210.000,00
50.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 50
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0655
0595
0596
0594
0177
0250
0252
0253
0225
0971
0767
0915
0256
0258
0232
07.001.1030401172.10433903605000000
07.001.1030401172.10433903905000000
07.001.1030401172.10444905205000000
07.001.1030401172.23133903003000000
07.001.1030401172.23133903603000000
07.001.1030401172.23133903903000000
07.001.1030401172.23133909303000000
07.001.1030401172.23144905203000000
07.001.1030501172.07633504301000000
07.001.1030501172.07733503901000000
07.001.1030501172.07733903001000000
07.001.1030501172.07733903601000000
07.001.1030501172.07733903901000000
07.001.1030501172.07744905201000000
07.001.1030501172.08033903005000000
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
CONVÊNIO GRUPO DE AMPARO AOS DOENTES AIDS/GADA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
5.000,00
70.000,00
122.000,00
209.775,00
10.000,00
722.225,00
10.000,00
150.000,00
1.560.000,00
24.000,00
277.000,00
11.000,00
4.107.000,00
1.000,00
15.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 51
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0233
0234
0235
0656
0254
0255
0657
0257
0917
0916
0259
0658
0260
07.001.1030501172.08033903605000000
07.001.1030501172.08033903905000000
07.001.1030501172.08044905205000000
07.001.1030501172.10533903002000000
07.001.1030501172.10533903005000000
07.001.1030501172.10533903605000000
07.001.1030501172.10533903902000000
07.001.1030501172.10533903905000000
07.001.1030501172.10544905202000000
07.001.1030501172.10544905205000000
07.001.1030501172.14733903005000000
07.001.1030501172.14733903205000000
07.001.1030501172.14733903605000000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
40.000,00
296.554,29
20.000,00
20.000,00
269.952,85
50.000,00
3.900,00
897.192,86
10.000,00
450.000,00
90.000,00
10.000,00
60.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 52
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
238.960.190,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
238.960.190,00
0261
0262
0267
07.001.1030501172.14733903905000000
07.001.1030501172.14744905205000000
07.001.1030601202.12933903201000000
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
DISTRIBUIÇÃO LEITE, FORMULA INFANTIL E COMPLEMENTOALIMENTAR
230.000,00
148.000,00
500.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
238.960.190,00Total da Sub-Unidade :
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 53
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
0268
0269
0270
0271
0272
0325
0771
0772
0682
0683
0734
0770
0972
0973
08.001.0412100021.00144905101000000
08.001.0412100022.24233903001000000
08.001.0412100022.24233903601000000
08.001.0412100022.24233903901000000
08.001.0412100022.24244905201000000
08.001.0412200022.24233901401000000
08.001.0412601231.04033903901000000
08.001.0412601231.04044905101000000
08.001.0412601231.08033903901000000
08.001.0412601231.08044905101000000
08.001.0412601231.14833903901000000
08.001.0412601231.14844905101000000
08.001.0412601231.14844905102000000
08.001.0412601231.14844905201000000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DE LOGÍSTICA
IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DE LOGÍSTICA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E LABORATÓRIOS
150.000,00
50.000,00
45.000,00
150.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
3.016.000,00
5.000.000,00
1.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 54
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
10.538.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
10.538.000,00
0274
0275
0276
08.001.0412601232.17533903901000000
08.001.0412601232.17544905101000000
08.001.9999999999.99999999901000000
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO ETECNOLÓGICO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20.000,00
20.000,00
1.000.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
10.538.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 55
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9.038.000,00
0333
0277
0278
0279
0280
0281
0284
0285
0287
09.001.0412200022.24233901401000000
09.001.1212201122.24233903001000000
09.001.1212201122.24233903601000000
09.001.1212201122.24233903901000000
09.001.1212201122.24233913901000000
09.001.1212201122.24244905201000000
09.001.1236701122.01633903005000000
09.001.1236701122.01633903605000000
09.001.1236701122.01633903905000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
5.000,00
500.000,00
1.050.000,00
7.000.000,00
307.000,00
1.000,00
10.000,00
15.000,00
150.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
9.038.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 56
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
0295
0296
0297
0306
0800
0290
0180
0292
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
09.002.1230601122.01933903001000000
09.002.1230601122.01933903002000000
09.002.1230601122.01933903005000000
09.002.1230601122.01933903901000000
09.002.1236101121.01244905101000000
09.002.1236101121.01244905105000000
09.002.1236101121.06944905201000000
09.002.1236101121.06944905205000000
09.002.1236101122.02031901101000000
09.002.1236101122.02031901301000000
09.002.1236101122.02031911301000000
09.002.1236101122.02033903001000000
09.002.1236101122.02033903002000000
09.002.1236101122.02033903005000000
09.002.1236101122.02033903205000000
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.900.000,00
350.000,00
2.140.000,00
3.672.000,00
1.000,00
3.500.000,00
1.000,00
500.000,00
13.300.000,00
660.000,00
1.450.000,00
1.200.000,00
1.469.500,00
2.000.000,00
1.000.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 57
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL
60.855.000,00
0305
0980
0307
0309
0181
0183
0192
0313
0677
0316
0317
09.002.1236101122.02033903601000000
09.002.1236101122.02033903605000000
09.002.1236101122.02033903901000000
09.002.1236101122.02033903905000000
09.002.1236101122.02033909301000000
09.002.1236101122.02033909302000000
09.002.1236101122.02033909305000000
09.002.1236101122.02033913901000000
09.002.1236101122.06944504205000000
09.002.1236101122.12733504301000000
09.002.1236101122.12733504305000000
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUE ATENDEMPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
150.000,00
300.000,00
17.000.000,00
2.099.000,00
1.000,00
500,00
500,00
840.000,00
195.000,00
3.380.000,00
3.745.500,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
60.855.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 58
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
03Unidade Executora: DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR
13.135.000,00
0320
0197
0321
0981
0811
0323
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
09.003.1230601122.01933903001000000
09.003.1230601122.01933903002000000
09.003.1230601122.01933903005000000
09.003.1230601122.01933903901000000
09.003.1236501121.01244905101000000
09.003.1236501121.01244905201000000
09.003.1236501122.02131901101000000
09.003.1236501122.02131901301000000
09.003.1236501122.02131911301000000
09.003.1236501122.02133903001000000
09.003.1236501122.02133903601000000
09.003.1236501122.02133903901000000
09.003.1236501122.02133913901000000
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
900.000,00
400.000,00
650.000,00
2.170.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500.000,00
50.000,00
7.500.000,00
960.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
13.135.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 59
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
04Unidade Executora: DIVISÃO DE CRECHES
44.415.000,00
0334
0210
0335
0814
0337
0211
0339
0212
0341
0342
0343
0344
09.004.1230601122.01933903001000000
09.004.1230601122.01933903002000000
09.004.1230601122.01933903005000000
09.004.1236501121.01244905101000000
09.004.1236501121.01244905201000000
09.004.1236501121.10644504201000000
09.004.1236501122.01833504301000000
09.004.1236501122.02331901101000000
09.004.1236501122.02333903001000000
09.004.1236501122.02333903601000000
09.004.1236501122.02333903901000000
09.004.1236501122.02333913901000000
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES
AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS
SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
3.500.000,00
400.000,00
1.430.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
35.251.000,00
1.000,00
2.600.000,00
50.000,00
700.000,00
480.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
44.415.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 60
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
05Unidade Executora: DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5.763.000,00
0982
0863
0346
0659
0347
0356
0357
0358
09.005.1230601122.01933903002000000
09.005.1230601122.01933903005000000
09.005.1236101122.02231901101000000
09.005.1236101122.02231901301000000
09.005.1236101122.02231911301000000
09.005.1236201122.02231901101000000
09.005.1236201122.02231901301000000
09.005.1236201122.02231911301000000
MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
400.000,00
780.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.389.000,00
58.000,00
133.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
5.763.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 61
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
06Unidade Executora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
0815
0365
0366
0367
0369
0820
0818
0819
0753
0773
0774
0775
0821
0377
09.006.1236101061.02044905102000000
09.006.1236101061.02044905202000000
09.006.1236101062.02431901102000000
09.006.1236101062.02431901302000000
09.006.1236101062.02431911302000000
09.006.1236101062.02433903002000000
09.006.1236101062.02433903602000000
09.006.1236101062.02433903902000000
09.006.1236101062.20331901102000000
09.006.1236101062.20331901302000000
09.006.1236101062.20331909602000000
09.006.1236101062.20331911302000000
09.006.1236501061.02144905102000000
09.006.1236501061.02144905202000000
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB
PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB
PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB
PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB INFANTIL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DE UNIDADESESCOLARES - FUNDEB INFANTIL
500.000,00
500.000,00
4.435.000,00
123.000,00
900.000,00
900.000,00
200.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
1.600.000,00
2.360.000,00
8.500.000,00
1.000,00
500.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 62
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
254.806.000,00Total do Órgão :
06Unidade Executora: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
121.600.000,00
0378
0379
0380
0822
0850
0851
0778
0779
0780
09.006.1236501062.02531901102000000
09.006.1236501062.02531901302000000
09.006.1236501062.02531911302000000
09.006.1236501062.02533903002000000
09.006.1236501062.02533903602000000
09.006.1236501062.02533903902000000
09.006.1236501062.20431901102000000
09.006.1236501062.20431901302000000
09.006.1236501062.20431911302000000
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB
PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB
PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB
2.650.000,00
120.000,00
450.000,00
700.000,00
1.000,00
700.000,00
38.000.000,00
2.660.000,00
5.800.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
121.600.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DO FUNDEB
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 63
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
0336
0386
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0401
0213
0393
0394
0395
0273
0396
10.001.0412200022.24233901401000000
10.001.1512200021.00144905101000000
10.001.1512200021.06744906101000000
10.001.1512200022.24233903001000000
10.001.1512200022.24233903901000000
10.001.1512200022.24233909301000000
10.001.1512200022.24233913901000000
10.001.1512200022.24244905201000000
10.001.1545100991.00444905101000000
10.001.1545100991.02544905107000000
10.001.1545100991.02744905101000000
10.001.1545100991.02844905101000000
10.001.1545100991.03044905101000000
10.001.1545100991.03044905107000000
10.001.1545100991.03244905101000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS
PROJETOS E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
CONSTRUÇÃO/CORREÇÃO DE OBRAS PARA COMBATE AENCHENTES
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE P/ IMPLANTAÇÃO PLANOVIÁRIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
5.000,00
150.000,00
100.000,00
45.000,00
750.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.420.000,00
100.000.000,00
500.000,00
100.000,00
800.000,00
1.500.000,00
490.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 64
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
0929
0218
0224
0397
0282
0398
0399
0784
0785
0402
0786
0787
0404
10.001.1545100991.04144905101000000
10.001.1545100991.06344905102000000
10.001.1545100991.06644905102000000
10.001.1545100991.08044905101000000
10.001.1545100991.08144905101000000
10.001.1545100991.10444905102000000
10.001.1545100991.10944905102000000
10.001.1545100992.08133903901000000
10.001.1545100992.08144905101000000
10.001.1545100992.17233903901000000
10.001.1545100992.21233903901000000
10.001.1545100992.21244905101000000
10.001.1751200991.02944905101000000
VIDA NOVA RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. FRANCISCO CHAGAS DEOLIVEIRA - DIST. IND. ULYSSES GUIMARÃES
REFORMA DO CALÇADÃO - R. BERNARDINO DE CAMPOS,ENTRE RUAS SIQUEIRA CAMPOS E PRUDENTE DE MORAES
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM E REFORMA DO PRÉDIOEXISTENTE
GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL
GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE
GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS
GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS
OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS, DRENAGEM E CANALIZAÇÕESDE CÓRREGOS E RIOS
1.000,00
400.000,00
800.000,00
4.449.000,00
1.000,00
655.000,00
8.000.000,00
1.000,00
1.000,00
99.000,00
1.000,00
1.000,00
2.600.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 65
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
201.872.000,00
0975
0974
10.001.1751200991.17044905105000000
10.001.1751200991.17444905107000000
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - CANAL NABACIA DO CÓRREGO BORÁ
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - CANAL NABACIA DO CÓRREGO CANELA
32.000.000,00
47.000.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
201.872.000,00Total da Sub-Unidade :
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 66
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15.700.000,00
0406
0408
0409
0410
10.002.1545100021.06844905103000000
10.002.1545100021.06844905203000000
10.002.1545100022.05033903003000000
10.002.1545100022.05033903903000000
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.500.000,00
450.000,00
1.000.000,00
11.750.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
15.700.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 67
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
231.872.000,00Total do Órgão :
03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
14.300.000,00
0930
0226
0229
0286
0219
0220
0221
0222
10.003.1545101261.03044905103000000
10.003.1545101261.07044905103000000
10.003.1545101261.07144905103000000
10.003.1545101261.08144905103000000
10.003.1545101261.18044905103000000
10.003.1545101261.18144905103000000
10.003.1545101261.18244905103000000
10.003.1545101261.18344905103000000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
EXECUÇÃO DE ACESSO PELO PARQUE DA LIBERDADE AOSLOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE
EXECUÇÃO DE ACESSO PELA VICINAL DE TALHADO - SJR 351AOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE
COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE
VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-153
PONTE SOBRE O RIO PRETO ALTURA DO VIVEIRO MUNICIPAL
PROLONGAMENTO DOS VIADUTOS DA AV. MURCHID HOMSI
ABERTURA DA AV. MARGINAL À REPRESA MUNICIPAL
1.500.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
5.568.000,00
1.000,00
1.000,00
2.800.000,00
2.280.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
14.300.000,00Total da Sub-Unidade :
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 68
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2.381.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
2.381.000,00
0338
0411
0412
0413
0414
0415
0416
11.001.0412200022.24233901401000000
11.001.0413100482.09233903901000000
11.001.0413100482.09333903901000000
11.001.0413100482.24233903001000000
11.001.0413100482.24233903601000000
11.001.0413100482.24233903901000000
11.001.0413100482.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
1.700.000,00
400.000,00
45.000,00
130.000,00
100.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
2.381.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 69
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
746.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
746.000,00
0340
0417
0634
0418
0419
0420
0421
0832
0422
0794
0795
0797
12.001.0412200022.24233901401000000
12.001.2060100491.01344905201000000
12.001.2060100491.08044905201000000
12.001.2060100492.03033903001000000
12.001.2060100492.03033903601000000
12.001.2060100492.03033903901000000
12.001.2060100492.03033913901000000
12.001.2060100492.03044905101000000
12.001.2060100492.03044905201000000
12.001.2060501222.07933903001000000
12.001.2060501222.07933903901000000
12.001.2060501222.07944905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
AMPLIAÇÃO DO PROJETO PATRULHA AGRÍCOLA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES
5.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
110.000,00
1.000,00
20.000,00
470.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
746.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO AGROPECUÁRIA
GESTÃO EM ABASTECIMENTO
GESTÃO EM ABASTECIMENTO
GESTÃO EM ABASTECIMENTO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 70
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0345
0668
0665
0669
0429
0635
0855
0856
0801
0802
0432
13.001.0412200022.24233901401000000
13.001.1648200501.01844905105000000
13.001.1648200501.02244905102000000
13.001.1648200501.03344905105000000
13.001.1648200501.08044905101000000
13.001.1648200501.12044905101000000
13.001.1648200502.20933903901000000
13.001.1648200502.20944905201000000
13.001.1648200502.21533903901000000
13.001.1648200502.21544905201000000
13.001.1648200502.24233903001000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PROGRAMA HABITACIONAL CEF FNHIS 0193282-66
EMPREEND. HABITACIONAL CV/CDHU PRÓ-LAR CONV 432
PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO 0226748-02
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
HABITAÇÕES URBANAS
GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO
GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIA PÚBLICOPRIVADO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DE PROMOVER AREGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DE PROMOVER AREGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
877.500,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
10.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 71
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1.256.500,00
0877
0433
0876
0434
13.001.1648200502.24233903601000000
13.001.1648200502.24233903901000000
13.001.1648200502.24233913901000000
13.001.1648200502.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
45.000,00
182.000,00
2.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
1.256.500,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 72
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1.261.500,00Total do Órgão :
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
5.000,00
0865
0976
0977
0978
0979
13.002.1648200502.00133903601000000
13.002.1648200502.24333903001000000
13.002.1648200502.24333903601000000
13.002.1648200502.24333903901000000
13.002.1648200502.24344905201000000
ALUGUEL SOCIAL
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
5.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTOHABITACIONAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 73
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG.TURISMO
0348
0803
0804
0922
0807
0808
0809
0812
0813
0439
0806
0442
0443
0435
14.001.0412200022.24233901401000000
14.001.2266101111.08033903901000000
14.001.2266101111.08044905101000000
14.001.2266101111.16444905101000000
14.001.2266101112.07333903001000000
14.001.2266101112.07333903901000000
14.001.2266101112.07344905201000000
14.001.2266101112.07833903001000000
14.001.2266101112.07833903901000000
14.001.2266101112.15233903001000000
14.001.2266101112.15233903901000000
14.001.2266101112.15433903001000000
14.001.2266101112.15433903901000000
14.001.2266101112.24233903001000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO
MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA
MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA
MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA
MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE
MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE
MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SNI
MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - SNI
MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB
MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
1.000,00
1.000,00
42.000,00
20.000,00
50.000,00
1.000,00
45.000,00
150.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
220.000,00
35.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 74
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG.TURISMO
742.000,00
0864
0437
0636
0438
14.001.2266101112.24233903601000000
14.001.2266101112.24233903901000000
14.001.2266101112.24233913901000000
14.001.2266101112.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
20.000,00
105.000,00
2.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
742.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 75
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
02Unidade Executora: TURISMO
338.000,00
0816
0445
0921
0448
0449
0450
0817
0452
0453
14.002.2369500531.00244905101000000
14.002.2369500531.09144905101000000
14.002.2369500532.04033903001000000
14.002.2369500532.04033903901000000
14.002.2369500532.04433903001000000
14.002.2369500532.04433903901000000
14.002.2369500532.06333903001000000
14.002.2369500532.06333903901000000
14.002.2369500532.06344905101000000
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NEGÓCIOS EEXPOSIÇÕES - CENEX
IMPLANTAÇÃO TREM TURÍSTICO S/ TRILHOS DA BRASILRODOVIAS
MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA
MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃOTURÍSTICA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AOTURISTA - CRT
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AOTURISTA - CRT
IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT
IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT
IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTRO TURÍSTICO DEENG. SCHMITT
150.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
2.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
338.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 76
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1.082.000,00Total do Órgão :
03Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
2.000,00
0454
0455
14.003.2369500532.03333903001000000
14.003.2369500532.03333903901000000
MANUTENÇÃO DO FUMTUR
MANUTENÇÃO DO FUMTUR
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
2.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO TURISMO
GESTÃO DO TURISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO E NEG. DO TURISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 77
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0349
0857
0456
0983
0463
0464
0465
0466
0231
0944
0467
0457
0458
0459
15.001.0412200022.24233901401000000
15.001.1339200482.09233903901000000
15.001.1339200541.06533903901000000
15.001.1339200542.03533903901000000
15.001.1339200542.03633504101000000
15.001.1339200542.03633504301000000
15.001.1339200542.03733903601000000
15.001.1339200542.03733903901000000
15.001.1339200542.03733903902000000
15.001.1339200542.03733903905000000
15.001.1339200542.03833903901000000
15.001.1339200542.24233903001000000
15.001.1339200542.24233903601000000
15.001.1339200542.24233903901000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS E INSTITUCIONAIS
RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL DA CULTURA
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FAPERP
SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕESCULTURAIS
SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕESCULTURAIS
FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS
FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS
FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS
FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AMPARO E ENCENTIVO ÀCULTURA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
100.000,00
200.000,00
1.000,00
80.000,00
1.000,00
951.000,00
1.500.000,00
130.000,00
150.000,00
1.000,00
160.000,00
17.000,00
1.298.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 78
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
4.600.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
4.600.000,00
0460
0461
15.001.1339200542.24233913901000000
15.001.1339200542.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
4.600.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 79
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
0350
0470
0471
0984
0985
0474
0475
0476
0923
0477
0249
0478
0986
0482
16.001.0412200022.24233901401000000
16.001.0412201072.24233903001000000
16.001.0412201072.24233903201000000
16.001.0412201072.24233903301000000
16.001.0412201072.24233903501000000
16.001.0412201072.24233903601000000
16.001.0412201072.24233903901000000
16.001.0412201072.24233913901000000
16.001.0412201072.24244905101000000
16.001.0412201072.24244905201000000
16.001.1545100991.07344905101000000
16.001.1545101071.00644905101000000
16.001.1545101071.17144905101000000
16.001.1545101072.04533903001000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CENTRO VETERINÁRIO DO ZOOLÓGICO
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PARQUES, JARDINS EREGULARIZAÇÕES URBANÍSTICAS
PLANO DE CICLOVIAS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
5.000,00
20.000,00
10.000,00
1.000,00
80.000,00
50.000,00
300.000,00
6.000,00
50.000,00
1.000,00
300.000,00
100.000,00
1.000.000,00
30.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 80
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
0987
0988
0486
0494
0989
0990
0991
0479
0992
0993
0994
0497
0995
0996
16.001.1545101072.04533903601000000
16.001.1545101072.04533903701000000
16.001.1545101072.04533903901000000
16.001.1545101072.04544905201000000
16.001.1545101072.10133903001000000
16.001.1545101072.10133903901000000
16.001.1545101072.10144905201000000
16.001.1545101072.13333903901000000
16.001.1545101072.24633903001000000
16.001.1545101072.24633903601000000
16.001.1854201071.03244905101000000
16.001.1854201071.07644905101000000
16.001.1854201071.07744905101000000
16.001.1854201071.10244905101000000
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
EMPLACAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÕES NA REPRESA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL/BOSQUE
CONSTRUÇÃO P/ TRATAMENTO DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA
10.000,00
1.000,00
150.000,00
1.000,00
30.000,00
50.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
200.000,00
1.700.000,00
280.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 81
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
0507
0997
0512
0924
0513
0926
0514
0998
0520
0498
0639
0823
0523
16.001.1854201072.06033903001000000
16.001.1854201072.06033903601000000
16.001.1854201072.06033903901000000
16.001.1854201072.06044905101000000
16.001.1854201072.06044905201000000
16.001.1854201072.10633903901000000
16.001.1854201072.13733903001000000
16.001.1854201072.13733903601000000
16.001.1854201072.13733903901000000
16.001.1854201072.13744905101000000
16.001.1854201072.13744905201000000
16.001.1854201072.13933504301000000
16.001.1854201072.13933903901000000
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DA PROTEÇÃO DOMEIO AMBIENTE
CRIANÇA ECOLÓGICA
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA
TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA
30.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
1.000,00
40.000,00
60.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
860.000,00
26.000.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 82
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
31.716.000,00
0945
0925
0526
0999
0527
0251
16.001.1854201072.13944504201000000
16.001.1854201072.13944905101000000
16.001.1854201072.14033903901000000
16.001.1854201072.14044905101000000
16.001.1854201072.14044905201000000
16.001.1854201072.17633903901000000
TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA
TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
FEHIDRO
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
31.716.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 83
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
31.721.000,00Total do Órgão :
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
5.000,00
0534
0535
0537
16.002.1854201072.17733903603000000
16.002.1854201072.17733903903000000
16.002.1854201072.17744905203000000
MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
1.700,00
1.700,00
1.600,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
5.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 84
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
3.600,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
3.600,00
0538
0540
0541
17.001.0412200022.24233903001000000
17.001.0412200022.24233903901000000
17.001.0412200022.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1.000,00
1.000,00
1.600,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
3.600,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 85
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES ESEGURANÇA
13.351.000,00
0351
0933
0545
0547
0548
0549
18.001.0412200022.24233901401000000
18.001.2678200022.24033903901000000
18.001.2678200022.24233903001000000
18.001.2678200022.24233903601000000
18.001.2678200022.24233903901000000
18.001.2678200022.24244905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
5.000,00
11.150.000,00
1.275.000,00
70.000,00
850.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
13.351.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 86
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
23.201.000,00Total do Órgão :
02Unidade Executora: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
9.850.000,00
0283
0550
0551
0552
0553
0554
0555
0556
0557
18.002.2624401001.07244905103000000
18.002.2624401002.04133504303000000
18.002.2624401002.04144504203000000
18.002.2624401002.04233903003000000
18.002.2624401002.04233903603000000
18.002.2624401002.04233903903000000
18.002.2624401002.04233909303000000
18.002.2624401002.04244905203000000
18.002.2624401002.12033903903000000
CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NA AV. CLÓVIS OGER, NOSCRUZAMENTOS COM A AV. ARTHUR NONATO E COM A AV. COM
AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DE PROJETOSEDUCATIVOS
AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DE PROJETOSEDUCATIVOS
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DO TRÁFEGOURBANO
REPASSE 5% AO FUNSET - ART.320/CTB
1.500.000,00
102.000,00
10.000,00
1.162.000,00
192.000,00
6.190.000,00
20.000,00
312.000,00
362.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
9.850.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 87
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
0352
0559
0263
0561
0562
0563
0564
0569
0827
0828
0931
0566
19.001.0412200022.24233901401000000
19.001.1512201082.09633903001000000
19.001.1512201082.09633903501000000
19.001.1512201082.09633903901000000
19.001.1512201082.09633913901000000
19.001.1512201082.09644905101000000
19.001.1512201082.09644905201000000
19.001.1545100991.05844905101000000
19.001.1545100992.18333903001000000
19.001.1545100992.18333903901000000
19.001.1545100992.18344903007000000
19.001.1545101081.00433903901000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE),GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUAS EAVENIDAS
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS
5.000,00
1.000.000,00
20.000,00
1.000.000,00
25.000,00
10.000,00
1.000,00
650.000,00
4.195.000,00
100.000,00
2.500.000,00
980.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 88
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
14.416.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
14.416.000,00
0565
0567
0829
0572
0932
0264
19.001.1545101081.00444905101000000
19.001.1545201082.09933903901000000
19.001.1545201082.09944905101000000
19.001.1854201082.04533903901000000
19.001.1854201082.04544905101000000
19.001.1854201082.09833903901000000
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS E PRAÇAS
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS PÚBLICOS EPROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
50.000,00
2.000.000,00
10.000,00
790.000,00
80.000,00
1.000.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
14.416.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOSSERVIÇOS GERAIS
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 89
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
0353
0581
0826
0830
0588
0586
0587
0582
0583
0937
20.001.0412200022.24233901401000000
20.001.0412201091.08033903901000000
20.001.0412201091.18533903905000000
20.001.0412201092.06133903001000000
20.001.0412201092.06133903201000000
20.001.0412201092.06133903601000000
20.001.0412201092.06133903901000000
20.001.0412201092.16333504301000000
20.001.0412201092.16333903001000000
20.001.0412201092.16333903005000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
M.A.I.S. - MULHERES AMPARADAS E INTEGRADASSOCIALMENTE
IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ
IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ
IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ
IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
5.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
510.000,00
1.000,00
500,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
GESTÃO GOVERNAMENTAL
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 90
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
0938
0584
0939
0585
0940
0941
0834
0837
0838
0839
20.001.0412201092.16333903205000000
20.001.0412201092.16333903601000000
20.001.0412201092.16333903605000000
20.001.0412201092.16333903901000000
20.001.0412201092.16333903905000000
20.001.0412201092.16344905205000000
20.001.0412201092.20533903001000000
20.001.0412201092.20533903601000000
20.001.0412201092.20533903901000000
20.001.0412201092.20533913901000000
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
500,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
500,00
500,00
6.000,00
10.000,00
50.000,00
1.000,00
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 91
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
996.000,00Total do Órgão :
01Unidade Executora: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
996.000,00
0936
0575
0576
0578
0579
0580
0577
0605
20.001.0412201092.20544905202000000
20.001.0412201092.24233903001000000
20.001.0412201092.24233903301000000
20.001.0412201092.24233903601000000
20.001.0412201092.24233903901000000
20.001.0412201092.24233913901000000
20.001.0412201092.24244905101000000
20.001.0412201092.24244905201000000
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
260.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
996.000,00Total da Sub-Unidade :
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES,PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 92
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
01Unidade Executora: GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
72.000,00
0354
0686
0695
0687
0688
21.001.0412200022.24233901401000000
21.001.1133400132.05933903001000000
21.001.1133400132.05933903901000000
21.001.1133400132.05933913901000000
21.001.1133400132.05944905201000000
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
5.000,00
15.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
72.000,00Total da Sub-Unidade :
GESTÃO GOVERNAMENTAL
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
GIAP / OF71261 - 01/11/2012 - 16:03:09 93
2013
Q.D.D.
Exercício de
Alterado em 28/09/2012 09:35
01Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1.453.000,00Total do Órgão :
02Unidade Executora: DEPARTAMENTO DO TRABALHO E FOMENTO AO EMPREGO
1.291.513.566,00Total Geral :
1.381.000,00
0265
0689
0858
0690
0691
0692
0266
21.002.1133400132.05933503901000000
21.002.1133400132.05933903001000000
21.002.1133400132.05933903201000000
21.002.1133400132.05933903601000000
21.002.1133400132.05933903901000000
21.002.1133400132.05944905201000000
21.002.1133400132.24933504301000000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TRABALHO
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
1.000.000,00
25.000,00
25.000,00
110.000,00
200.000,00
1.000,00
20.000,00
Total da Unidade :
Ficha Classificação Orçamentária
Descrição Projeto/ Atividade
OrçadoVínculo
1.381.000,00Total da Sub-Unidade :
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
FOMENTO AO TRABALHO
Programa
01Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 1
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
NaturezaDespesa Especificação
Elemento deDespesa
Modalidade deAplicação
Grupo de Nat.Despesa
CategoriaEconômica
Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
2013
Anexo 2
Exercício de
Versão 27/09/2012 15:35
300000 DESPESAS CORRENTES 926.074.566,00
310000
320000
330000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
397.982.500,00
5.000.000,00
523.092.066,00
319000
319000
329000
329000
333000
335000
339000
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Aplicações Diretas
APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA EREFORMAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr
APLICAÇÕES DIRETAS
356.662.000,00
41.320.500,00
5.000.000,00
40.000,00
1.379.232,72
63.822.136,00
453.313.697,28
319001
319003319005
319011
319013319091319096
319113319196
329021
332001
332003
334293
335039
335041335043
339014339030339032
339033
APOSENTADORIA, RESERVAREMUNERADA E REFORMASPENSÕESOUTROS BENEFÍCIOSPREVIDENCIÁRIOSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILOBRIGAÇÕES PATRONAISSENTENÇAS JUDICIAISRESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPESSOAL REQUISITADO
OBRIGAÇÕES PATRONAISRESSARCIMENTO DE DESPESAS DEPESSOAL REQUISITADO
JUROS SOBRE A DÍVIDA PORCONTRATO
APOSENTADORIA, RESERVAREMUNERADA E REFORMASPENSÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICACONTRIBUIÇÕESSUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - CIVILMATERIAL DE CONSUMOMATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARADISTRIBUIÇÃO GRATUITAPASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO
40.000.000,00
8.000.000,00 10.000.000,00
281.616.000,00
14.476.000,00 210.000,00
2.360.000,00
40.820.500,00 500.000,00
5.000.000,00
20.000,00
20.000,00
1.379.232,72
3.624.000,00
80.000,00 60.118.136,00
106.000,00 56.855.527,85 10.123.500,00
147.000,00
GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 2
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
NaturezaDespesa Especificação
Elemento deDespesa
Modalidade deAplicação
Grupo de Nat.Despesa
CategoriaEconômica
Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
2013
Anexo 2
Exercício de
Versão 27/09/2012 15:35
400000 DESPESAS DE CAPITAL 337.765.000,00
440000
450000
460000
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
317.547.900,00
50.000,00
20.167.100,00
339000
445000
449000
459000
469000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr
APLICAÇÕES DIRETAS
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
4.537.000,00
538.500,00
317.009.400,00
50.000,00
20.167.100,00
339034
339035339036
339037339039
339047
339048
339091339093
339139
339197
445042
449030449039
449051449052
449061
459065
469071
469091
OUTRAS DESPESAS DE PESSOALDECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZAÇÃOSERVIÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICALOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVASOUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS APESSOAS FISÍCASSENTENÇAS JUDICIAISINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAAPORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
AUXÍLIOS
MATERIAL DE CONSUMOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICAOBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DECAPITAL DE EMPRESAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUALRESGATADOSENTENÇAS JUDICIAIS
714.000,00
660.000,00 15.104.300,00
1.000,00 355.111.469,43
9.043.000,00
1.000,00
4.732.900,00 714.000,00
3.537.000,00
1.000.000,00
538.500,00
2.500.000,00 6.010.000,00
289.039.900,00 19.109.500,00
350.000,00
50.000,00
13.500.000,00
6.667.100,00
GIAP / OF71310 - 01/11/2012 - 13:39:19 3
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
NaturezaDespesa Especificação
Elemento deDespesa
Modalidade deAplicação
Grupo de Nat.Despesa
CategoriaEconômica
Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
2013
Anexo 2
Exercício de
Versão 27/09/2012 15:35
900000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00
990000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00469000 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 27.674.000,00
Total das Categorias : 1.291.513.566,00
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
GIAP / OF71360 - 01/11/2012 - 13:33:14 1
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Exercício de 2013
30/01/2007 20:10
1.291.513.566,00
240.880.900,00
1.070.266.366,00
OUTRAS RECEITASCORRENTESRECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITA DECONTRIBUIÇÕESTRANSFERÊNCIASCORRENTESRECEITA PATRIMONIAL
54.718.300,00
280.944.000,00
105.317.100,00
35.517.000,00
554.624.566,00
39.145.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS
OPERAÇÕES DE CREDITO
TRANSFERÊNCIAS DECAPITAL
19.083.000,00
164.000.000,00
57.797.900,00
SAÚDEURBANISMOSANEAMENTOENCARGOS ESPECIAISRESERVA DECONTINGÊNCIA.SEGURANÇA PÚBLICAPREVIDÊNCIA SOCIALGESTÃO AMBIENTALTRANSPORTEADMINISTRAÇÃOTRABALHOCULTURAAGRICULTURACOMÉRCIO E SERVIÇOSDIREITOS DA CIDADANIAHABITAÇÃODESPORTO E LAZERDEFESA NACIONALEDUCAÇÃOINDÚSTRIALEGISLATIVAASSISTÊNCIA SOCIAL
238.955.190,00 164.523.000,00 157.635.000,00 39.503.000,00 27.674.000,00
895.000,00 58.040.000,00 31.353.000,00 23.196.000,00
224.262.600,00 1.448.000,00 4.595.000,00
741.000,00 340.000,00 51.000,00
11.367.400,00 15.966.000,00
123.000,00 254.801.000,00
737.000,00 14.868.000,00 20.439.376,00
T O T A L :
TOTAL :
RECEITAS CORRENTES
T O T A L :
RECEITAS DE CAPITAL
FUNÇÕES DE GOVERNO
R E C E I T A S D E S P E S A S
1.291.513.566,00
1900
1100
1600
1200
1700
1300
2200
2100
2400
10 15 17 28 99
06 09 18 26 04 11 13 20 23 14 16 27 05 12 22 01 08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
® DEDUÇÕES DA RECEITACORRENTE
-67.958.400,00
CONTAS RETIFICADORAS DAS RECEITAS
9000 -
67.958.400,00T O T A L :
TOTAL :
0,00REPASSES RECEBIDOS : 0,00REPASSES CONCEDIDOS :
1.291.513.566,00TOTAL GERAL : 1.291.513.566,00TOTAL GERAL :
48.324.700,00
RECEITA DECONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTRAS RECEITASCORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITA DE SERVIÇOS -INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
45.214.000,00
1.751.200,00
1.359.500,00
T O T A L :
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7200
7900
7600
-
-
-
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 1
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
01
04
LEGISLATIVA
ADMINISTRAÇÃO
031
121
122
AÇÃO LEGISLATIVA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1031
2052
1001
2242
1007
1032
1067
1145
2011
2012
2013
2102
2103
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
ELABORAÇÃO PROJETO/CONSTRUÇÃO NOVOCEMITÉRIO MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS
DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS
DESAPROPRIAÇÕES JUDICIAIS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AFUNCIONÁRIOS
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
MANUTENÇÃO GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DOSEMAE
MANUTENÇÃO GERÊNCIA ADMINISTRATIVO -FINANCEIRA DO SEMAE.
01
04
04
1
2
2
01
01
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
031
031
121
121
122
122
122
122
122
122
122
122
122
1.050.000,00
22.710.000,00
13.818.000,00
201.552.600,00
14.868.000,00
224.262.600,00
1.050.000,00
150.000,00
450.000,00
13.818.000,00
246.000,00
172.386.600,00
14.868.000,00
396.000,00
172.836.600,00
1.050.000,00
0,00
150.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.818.000,00
0,00
246.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000.000,00
1.500.000,00
3.821.000,00
1.775.000,00
29.269.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
PROCESSO LEGISLATIVO
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
01
04
04
1.050.000,00
150.000,00
452.000,00
13.818.000,00
246.000,00
173.893.600,00
14.868.000,00
396.000,00
174.345.600,00
ção
1.050.000,00
13.818.000,00
150.000,00
246.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
90.000.000,00
1.500.000,00
3.821.000,00
1.775.000,00
29.269.000,00
031
121
122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 2
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
122
122
123
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
2107
2114
2160
2166
2239
2242
2243
2242
1080
1185
2061
2163
2205
2242
2088
2242
MANUTENÇÃO GERÊNCIA COMERCIAL E DE REL COM OUSUÁRIO DO SEMAE.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RPPS
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
M.A.I.S. - MULHERES AMPARADAS E INTEGRADASSOCIALMENTE
IGUALDADE DE GÊNERO, RAÇA, ETNIA EPARTICIPAÇÃO CIDADÃ
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULHER
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DEEMPRESAS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
04
04
04
107
109
2
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
2
2
2
2
2
2
2
107
109
109
109
109
109
109
2
2
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
123
123
0,00
2.000,00
0,00
518.000,00
989.000,00
24.997.000,00
518.000,00
991.000,00
24.997.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.223.000,00
2.680.000,00
39.000,00
200.000,00
16.000.000,00
12.732.600,00
1.147.000,00
518.000,00
0,00
0,00
27.000,00
615.000,00
68.000,00
279.000,00
50.000,00
24.947.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
POLÍTICAS DE GÊNERO, ETNIA E PARTICIPAÇÃOCIDADÃ
GESTÃO GOVERNAMENTAL
04 13.011.000,00 24.997.000,00 38.008.000,00
ção
13.223.000,00
2.680.000,00
39.000,00
200.000,00
16.000.000,00
12.732.600,00
1.147.000,00
518.000,00
1.000,00
1.000,00
27.000,00
615.000,00
68.000,00
279.000,00
50.000,00
24.947.000,00
123
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 3
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
05
06
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
123
126
131
153
182
182
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEFESA TERRESTRE
DEFESA CIVIL
1160
1040
1080
1148
2175
2092
2093
2242
2243
2243
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
IMPLANTAÇÃO DO PÓLO JOALHEIRO E PÓLO DELOGÍSTICA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO ELABORATÓRIOS
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL,CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS EINSTITUCIONAIS
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
04
04
04
05
06
06
124
123
48
2
2
5
04
04
04
04
04
04
04
04
05
06
124
123
123
123
123
48
48
48
2
2
123
126
126
126
126
131
131
131
153
182
0,00
0,00
123.000,00
895.000,00
123.000,00
895.000,00
13.011.000,00
9.097.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
881.000,00
13.011.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
14.000,00
881.000,00
13.011.000,00
40.000,00
40.000,00
9.017.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.700.000,00
400.000,00
276.000,00
123.000,00
14.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
GESTÃO CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
DIVULGAÇÃO OFICIAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
DEFESA CONTRA SINISTROS
04
04
05
06
9.097.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
9.137.000,00
2.376.000,00
123.000,00
895.000,00
ção
13.011.000,00
40.000,00
40.000,00
9.017.000,00
40.000,00
1.700.000,00
400.000,00
276.000,00
123.000,00
14.000,00
126
131
153
182
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 4
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
241
241
241
242
242
243
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE
2243
2057
2068
2057
2068
2069
2058
2069
2056
2108
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTENCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTENCIA AO IDOSO
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIAA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08
08
08
08
08
08
90
110
121
110
121
10
06
08
08
08
08
08
08
08
08
08
5
90
90
110
121
110
121
121
10
10
182
241
241
241
241
242
242
242
243
243
54.000,00 20.385.376,00 20.439.376,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
3.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
720.000,00
596.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
881.000,00
2.000,00
1.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
1.000,00
719.000,00
51.000,00
545.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08
08
08
0,00
0,00
1.000,00
1.982.000,00
726.636,00
8.717.200,00
1.982.000,00
726.636,00
8.718.200,00
ção
881.000,00
2.000,00
1.000,00
183.000,00
1.796.000,00
6.636,00
1.000,00
719.000,00
51.000,00
545.000,00
241
242
243
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 5
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
243
243
244
244
244
244
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1118
2056
2066
2201
2056
2066
2157
1080
2206
2243
2026
2130
1032
BOLSA AUXÍLIO A JOVENS E ADOLESCENTES EMVULNERABILIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO DE ATENÇÃO AO JOVEM EM VUNERABILIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AOADOLESCENTE
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
SUBVENÇÃO P/ INSTITUIÇÕES MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
MANUTENÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
SUBVENÇÃO/AUXÍLIOS COM VERBA PARLAMENTAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS
08
08
08
08
08
08
110
121
2
80
83
110
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
110
110
110
110
121
121
121
2
2
2
80
83
110
243
243
243
243
243
243
243
244
244
244
244
244
244
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
51.000,00
4.729.500,00
3.391.700,00
496.000,00
72.400,00
61.000,00
5.449.890,00
4.730.500,00
3.391.700,00
497.000,00
72.400,00
61.000,00
5.500.890,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
638.500,00
4.012.000,00
79.000,00
49.100,00
3.072.100,00
270.500,00
0,00
351.000,00
145.000,00
72.400,00
61.000,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIASOCIAL - GERAL
VERBAS PARLAMENTARES
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA
08 53.000,00 8.959.540,00 9.012.540,00
ção
1.000,00
638.500,00
4.012.000,00
79.000,00
49.100,00
3.072.100,00
270.500,00
1.000,00
351.000,00
145.000,00
72.400,00
61.000,00
1.000,00
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 6
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
244
1107
2053
2054
2055
2064
2065
2156
2158
2162
2188
2202
2221
2241
2243
1107
2064
2065
2071
AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRANSFERÊNCIA DERENDA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO NUTRICIONAL
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA À FAMILIA
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS
MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICOSOCIAL DO MUNICIPIO
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA - PROTEÇÃOBÁSICA
INCLUSÃO SOCIAL DE MORADORES DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
MANUTENÇÃO GESTÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
AUXÍLIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES DEASSISTÊNCIA À FAMILIA
ATENDIMENTO PROJETO MIGRANTE E POPULAÇÃO DERUA
08 121
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
121
121
121
121
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
1.000,00 2.880.250,00 2.881.250,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
240.000,00
3.424.890,00
203.000,00
4.000,00
2.000,00
206.000,00
17.000,00
63.000,00
52.000,00
50.000,00
1.186.000,00
0,00
392.650,00
304.600,00
2.131.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROTEÇÃOESPECIAL
ção
50.000,00
1.000,00
1.000,00
240.000,00
3.424.890,00
203.000,00
4.000,00
2.000,00
206.000,00
17.000,00
63.000,00
52.000,00
50.000,00
1.186.000,00
1.000,00
392.650,00
304.600,00
2.131.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OperaçõesEspeciais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 7
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
09
10
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
272
122
122
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
2221
2115
2170
2171
2072
2075
2151
2247
1001
1034
1038
1057
1059
1155
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIÃO/ESTADO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
PAGAMENTO DE INATIVOS
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
MANUTENÇÃO DA SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI-DROGAS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
GRATIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ESTADUAISMUNICIPALIZADOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DEPRÉDIOS DE SERVIÇOS DE REFERENCIAS (UBS)
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DEUNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CONSTRUÇÃO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO EMDEPENDÊNCIA QUÍMICA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DASUNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
09
10
10
2
118
125
08
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
121
2
2
2
118
118
118
118
125
125
125
125
125
125
244
272
272
272
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
0,00
4.103.000,00
58.040.000,00
234.852.190,00
58.040.000,00
238.955.190,00
0,00
0,00
4.103.000,00
58.040.000,00
106.371.000,00
0,00
58.040.000,00
106.371.000,00
4.103.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
485.000,00
2.304.000,00
502.000,00
400.000,00
4.000,00
52.000,00
10.000.000,00
40.040.000,00
8.000.000,00
106.049.000,00
1.000,00
221.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DO SUS
INVESTIMENTOS
09
10
0,00
4.103.000,00
58.040.000,00
106.371.000,00
58.040.000,00
110.474.000,00
ção
52.000,00
10.000.000,00
40.040.000,00
8.000.000,00
106.049.000,00
1.000,00
221.000,00
100.000,00
50.000,00
485.000,00
2.304.000,00
502.000,00
400.000,00
4.000,00
272
122
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 8
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
301
302
303
ATENÇÃO BÁSICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
1167
1169
1173
1175
2082
2083
2244
2245
2084
2085
2087
2193
2074
2089
AMPLIAÇÃO DO SAMU REGIONAL
REFORMA DO AMBULATÓRIO REGIONAL DEESPECIALIDADE - ARE
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ESTORIL
IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (VINCULADOS)
REDUÇÃO DE DANOS EM CAPS AD - CONSULTÓRIO DERUA
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RISCO - MORADORESDE RUA E DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL EOUTRAS DROGAS
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU
MANUTENÇÃO DE ALTA/MÉDIA COMPLEXIDADE(VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DEREABILITAÇÃO -AACD
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA(VINCULADOS)
10
10
10
115
116
119
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
125
125
125
125
115
115
115
115
116
116
116
116
119
119
122
122
122
122
301
301
301
301
302
302
302
302
303
303
0,00
0,00
0,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
2.000,00
2.000,00
351.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.149.000,00
15.641.000,00
353.000,00
94.000,00
17.851.000,00
7.580.590,00
55.466.000,00
1.830.000,00
3.618.000,00
2.920.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
ATENÇÃO BÁSICA
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10
10
10
0,00
0,00
0,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
28.237.000,00
82.727.590,00
7.077.000,00
ção
2.000,00
2.000,00
351.000,00
3.000,00
12.149.000,00
15.641.000,00
353.000,00
94.000,00
17.851.000,00
7.580.590,00
55.466.000,00
1.830.000,00
3.618.000,00
2.920.000,00
301
302
303
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 9
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
11 TRABALHO
304
305
306
334
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
FOMENTO AO TRABALHO
2150
2189
2104
2231
2076
2077
2080
2105
2147
2129
2059
2249
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA(VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FUNDO)
CONVÊNIO GRUPO DE AMPARO AOS DOENTESAIDS/GADA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DOTRABALHADOR
MANUNTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(VINCULADOS)
MANUTENÇÃO DE DST/HIV/AIDS
DISTRIBUIÇÃO LEITE, FORMULA INFANTIL ECOMPLEMENTO ALIMENTAR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AOTRABALHO
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
10
10
10
11
117
117
120
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
119
119
117
117
117
117
117
117
117
120
13
13
303
303
304
304
305
305
305
305
305
306
334
334
0,00 1.448.000,00 1.448.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
419.000,00
247.000,00
1.102.000,00
1.560.000,00
4.420.000,00
371.554,29
1.701.045,71
538.000,00
500.000,00
1.428.000,00
20.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
FOMENTO AO TRABALHO
10
10
10
11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
1.349.000,00
8.590.600,00
500.000,00
1.448.000,00
ção
120.000,00
419.000,00
247.000,00
1.102.000,00
1.560.000,00
4.420.000,00
371.554,29
1.701.045,71
538.000,00
500.000,00
1.428.000,00
20.000,00
304
305
306
334
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 10
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
12 EDUCAÇÃO
122
306
361
361
362
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
2242
2019
1020
2024
2203
1012
1069
2020
2022
2069
2127
2022
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MERENDA ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES - FUNDEB FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL
PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES
EQUIPAMENTOS - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES QUEATENDEM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
SUBVENÇÃO/DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
12
12
12
12
12
112
112
106
112
112
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
112
112
106
106
106
112
112
112
112
112
112
112
122
306
361
361
361
361
361
361
361
361
361
362
5.508.000,00 249.293.000,00 254.801.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
4.002.000,00
0,00
8.858.000,00
18.692.000,00
69.018.000,00
48.794.000,00
4.580.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
70.018.000,00
52.796.000,00
4.580.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
3.501.000,00
501.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.858.000,00
18.692.000,00
0,00
8.558.000,00
60.460.000,00
0,00
0,00
41.470.500,00
3.000,00
195.000,00
7.125.500,00
4.580.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12
12
12
12
0,00
0,00
5.002.000,00
0,00
8.858.000,00
18.692.000,00
117.812.000,00
4.580.000,00
8.858.000,00
18.692.000,00
122.814.000,00
4.580.000,00
ção
8.858.000,00
18.692.000,00
1.000.000,00
8.558.000,00
60.460.000,00
3.501.000,00
501.000,00
41.470.500,00
3.000,00
195.000,00
7.125.500,00
4.580.000,00
122
306
361
362
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 11
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
13 CULTURA
365
365
367
392
392
EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIFUSÃO CULTURAL
1021
2025
2204
1012
1106
2018
2021
2023
2016
2092
1065
2035
2036
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES - FUNDEB INFANTIL
MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL
PESSOAL MAGISTÉRIO INFANTIL - FUNDEB
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DEPENDÊNCIAS DEUNIDADES ESCOLARES
AUXÍLIOS A ENTIDADES EDUCACIONAIS
SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROMOÇÃO CAMPANHA EDUCATIVAS EINSTITUCIONAIS
RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL DACULTURA
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FAPERP
SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E
12
12
12
13
13
106
112
112
48
54
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
106
106
106
112
112
112
112
112
112
48
54
54
54
365
365
365
365
365
365
365
365
367
392
392
392
392
200.000,00 4.395.000,00 4.595.000,00
501.000,00
5.000,00
0,00
0,00
200.000,00
51.081.000,00
48.095.000,00
175.000,00
100.000,00
4.295.000,00
51.582.000,00
48.100.000,00
175.000,00
100.000,00
4.495.000,00
501.000,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
4.621.000,00
46.460.000,00
0,00
0,00
35.251.000,00
9.013.000,00
3.831.000,00
175.000,00
100.000,00
0,00
1.000,00
81.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DO FUNDEB
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DIVULGAÇÃO OFICIAL
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL
12
12
13
506.000,00
0,00
200.000,00
99.176.000,00
175.000,00
4.395.000,00
99.682.000,00
175.000,00
4.595.000,00
ção
501.000,00
4.621.000,00
46.460.000,00
4.000,00
1.000,00
35.251.000,00
9.013.000,00
3.831.000,00
175.000,00
100.000,00
200.000,00
1.000,00
81.000,00
365
367
392
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 12
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
14
15
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO
422
422
122
122
451
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA
2037
2038
2242
2243
2062
1001
1067
2242
2096
1068
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS
FESTIVAIS E DEMAIS EVENTOS CULTURAIS
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AMPARO E ENCENTIVO ÀCULTURA
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS ECOLETIVOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
14
14
15
15
15
2
110
2
108
2
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
54
54
54
2
110
2
2
2
108
2
392
392
392
422
422
122
122
122
122
451
0,00
139.696.000,00
51.000,00
24.827.000,00
51.000,00
164.523.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
2.950.000,00
50.000,00
1.000,00
798.000,00
2.056.000,00
12.750.000,00
50.000,00
1.000,00
1.048.000,00
2.056.000,00
15.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
0,00
0,00
2.950.000,00
2.731.000,00
1.000,00
1.481.000,00
50.000,00
1.000,00
0,00
0,00
798.000,00
2.056.000,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃOBÁSICA
GESTÃO GOVERNAMENTAL
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS
GESTÃO GOVERNAMENTAL
14
15
15
0,00
250.000,00
139.446.000,00
51.000,00
2.854.000,00
19.963.000,00
51.000,00
3.104.000,00
159.409.000,00
ção
2.731.000,00
1.000,00
1.481.000,00
50.000,00
1.000,00
150.000,00
100.000,00
798.000,00
2.056.000,00
2.950.000,00
422
122
451
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 13
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
451
2050
1004
1025
1027
1028
1030
1032
1041
1058
1063
1066
1073
1080
1081
1104
1109
2081
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS EPRAÇAS
PROJETOS E OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
CONSTRUÇÃO/CORREÇÃO DE OBRAS PARA COMBATEA ENCHENTES
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE P/ IMPLANTAÇÃOPLANO VIÁRIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS
VIDA NOVA RIO PRETO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE EMOBILIDADE), GUIAS, SARJETAS E GALERIAS DEÁGUAS PLUVIAIS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. FRANCISCOCHAGAS DE OLIVEIRA - DIST. IND. ULYSSESGUIMARÃES
REFORMA DO CALÇADÃO - R. BERNARDINO DECAMPOS, ENTRE RUAS SIQUEIRA CAMPOS EPRUDENTE DE MORAES
CENTRO VETERINÁRIO DO ZOOLÓGICO
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - CIDE
CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM E REFORMA DOPRÉDIO EXISTENTE
GESTÃO PARA IMPLATAÇÃO DO ANEL DO CONTORNOFERROVIÁRIO E DO RODOANEL
15 99
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
120.066.000,00 6.898.000,00 126.964.000,00
0,00
1.420.000,00
100.000.000,00
500.000,00
100.000,00
2.300.000,00
490.000,00
1.000,00
650.000,00
400.000,00
800.000,00
300.000,00
4.449.000,00
1.000,00
655.000,00
8.000.000,00
0,00
12.750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
ção
12.750.000,00
1.420.000,00
100.000.000,00
500.000,00
100.000,00
2.300.000,00
490.000,00
1.000,00
650.000,00
400.000,00
800.000,00
300.000,00
4.449.000,00
1.000,00
655.000,00
8.000.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OperaçõesEspeciais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 14
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
451
451
451
2172
2183
2212
1006
1171
2045
2101
2133
2246
1004
1030
1070
1071
1081
1180
1181
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA-BURACO DE RUASE AVENIDAS
GESTÃO PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR 153 EIMPLANTAÇÃO DE VIADUTOS
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PARQUES, JARDINS EREGULARIZAÇÕES URBANÍSTICAS
PLANO DE CICLOVIAS
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINSPÚBLICOS E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL
EMPLACAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES, VIADUTOS EPRAÇAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS
EXECUÇÃO DE ACESSO PELO PARQUE DA LIBERDADEAOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DA LEALDADE
EXECUÇÃO DE ACESSO PELA VICINAL DE TALHADO -SJR 351 AOS LOT. PQ. RESID. DA AMIZADE E DALEALDADE
COMPLEXO VIÁRIO DA REGIÃO NORTE
VIADUTO SOBRE A RODOVIA BR-153
PONTE SOBRE O RIO PRETO ALTURA DO VIVEIROMUNICIPAL
15
15
15
107
108
126
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
99
99
99
107
107
107
107
107
107
108
126
126
126
126
126
126
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
1.100.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
315.000,00
0,00
0,00
1.415.000,00
1.030.000,00
14.300.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.030.000,00
1.500.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
5.568.000,00
1.000,00
1.000,00
99.000,00
6.795.000,00
2.000,00
0,00
0,00
192.000,00
81.000,00
40.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS
SISTEMA DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAINFRAESTRUTURA
ção
99.000,00
6.795.000,00
2.000,00
100.000,00
1.000.000,00
192.000,00
81.000,00
40.000,00
2.000,00
1.030.000,00
1.500.000,00
1.150.000,00
1.000.000,00
5.568.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OperaçõesEspeciais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 15
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
16 HABITAÇÃO
452
482
SERVIÇOS URBANOS
HABITAÇÃO URBANA
1182
1183
2099
1018
1022
1033
1042
1061
1080
1120
1184
2001
2046
2209
2215
PROLONGAMENTO DOS VIADUTOS DA AV. MURCHIDHOMSI
ABERTURA DA AV. MARGINAL À REPRESA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
PROGRAMA HABITACIONAL CEF FNHIS 0193282-66
EMPREEND. HABITACIONAL CV/CDHU PRÓ-LAR CONV432
PROGRAMA PRÓ MUNICÍPIO 0226748-02
MINHA CASA DE CARA NOVA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
HABITAÇÕES URBANAS
POLITICAS HABITACIONAIS - CONVENIOS - REPASSE
ALUGUEL SOCIAL
MANUTENÇÃO GERAL DA EMCOP
GESTÃO EM POLÍTICAS HABITACIONAIS C/ PARCERIAPÚBLICO PRIVADO
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NO SENTIDO DEPROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOSIRREGULARES
15
16
108
50
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
126
126
108
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
451
451
452
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
8.922.400,00 2.445.000,00 11.367.400,00
0,00
8.922.400,00
2.010.000,00
2.445.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
2.800.000,00
2.280.000,00
0,00
877.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
295.000,00
1.095.500,00
10.000,00
6.614.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.927.000,00
172.000,00
101.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
15
16
0,00
8.922.400,00
2.010.000,00
2.445.000,00
2.010.000,00
11.367.400,00
ção
2.800.000,00
2.280.000,00
2.010.000,00
877.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
295.000,00
1.095.500,00
10.000,00
6.614.400,00
1.000,00
1.927.000,00
172.000,00
101.000,00
452
482
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 16
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
17
18
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
512
512
512
542
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
CONTROLE AMBIENTAL
2242
2243
2178
1029
1170
1174
1001
1049
1050
1090
2178
1032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA E ESGOTO
OBRAS DE GALERIAS PLUVIAIS, DRENAGEM ECANALIZAÇÕES DE CÓRREGOS E RIOS
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA -CANAL NA BACIA DO CÓRREGO BORÁ
AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA -CANAL NA BACIA DO CÓRREGO CANELA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CÁLCULOS
PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTR.RESERVATÓRIOS EADUTORAS DE ÁGUA
CONSTR. DE INTERCEPTORES, EST. ELEVAT. E REDECOLETORAS DE ESGOTO
IMPLANTAÇÃO DE COGERAÇÃO DE ENERGIA NA ETE -RIO PRETO
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA E ESGOTO
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO / REFORMA DE PRÉDIOSPÚBLICOS
17
17
17
18
2
99
114
107
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
50
50
2
99
99
99
114
114
114
114
114
107
482
482
512
512
512
512
512
512
512
512
512
542
118.375.000,00
2.200.000,00
39.260.000,00
29.153.000,00
157.635.000,00
31.353.000,00
0,00
81.600.000,00
36.775.000,00
2.200.000,00
37.460.000,00
0,00
1.800.000,00
27.283.000,00
37.460.000,00
81.600.000,00
38.575.000,00
29.483.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
32.000.000,00
47.000.000,00
757.000,00
8.800.000,00
14.718.000,00
12.500.000,00
0,00
20.000,00
240.000,00
4.000,00
37.460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO GOVERNAMENTAL
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS DO SEMAE
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
17
18
118.375.000,00
2.200.000,00
39.260.000,00
29.153.000,00
157.635.000,00
31.353.000,00
ção
240.000,00
4.000,00
37.460.000,00
2.600.000,00
32.000.000,00
47.000.000,00
757.000,00
8.800.000,00
14.718.000,00
12.500.000,00
1.800.000,00
20.000,00
512
542
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
20 AGRICULTURA
542
601
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
ABASTECIMENTO
1076
1077
1102
2060
2106
2137
2139
2140
2176
2177
2045
2098
1013
1080
2030
CONSTRUÇÕES NA REPRESA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO NO ZOOLÓGICO MUNICIPAL/BOSQUE
CONSTRUÇÃO P/ TRATAMENTO DE LIXO E LIMPEZAPÚBLICA
MANUTENÇÃO DA REPRESA MUNICIPAL E DAPROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CRIANÇA ECOLÓGICA
MANUTENÇÃO DO ZOOLOGICO MUNICIPAL / BOSQUE
TERCEIRIZAÇÃO DO LIXO / LIMPEZA PUBLICA / COLETASELETIVA
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
FEHIDRO
MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINSPÚBLICOS E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
AMPLIAÇÃO DO PROJETO PATRULHA AGRÍCOLA
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E PROMOÇÃOAGROPECUÁRIA
18
20
108
49
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
108
108
49
49
49
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
601
601
601
2.000,00 739.000,00 741.000,00
0,00
2.000,00
1.870.000,00
248.000,00
1.870.000,00
250.000,00
200.000,00
1.700.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.000,00
40.000,00
73.000,00
26.862.000,00
21.000,00
1.000,00
5.000,00
870.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
248.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOSGERAIS
GESTÃO AGROPECUÁRIA
20
20
2.000,00
0,00
248.000,00
491.000,00
250.000,00
491.000,00
ção
200.000,00
1.700.000,00
280.000,00
281.000,00
40.000,00
73.000,00
26.862.000,00
21.000,00
1.000,00
5.000,00
870.000,00
1.000.000,00
1.000,00
1.000,00
248.000,00
601
605
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 18
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
22
23
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
605
661
695
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
TURISMO
2079
1080
1164
2073
2078
2152
2154
2242
1002
1091
2033
2040
2044
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRASLIVRES
CONTRA-PARTIDA DE CONVÊNIOS
REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO
MANUTENÇÃO DOS AG. DES. COM. EXTERIOR E DOSQUIOSQUES DA REPRESA
MANUTENÇÃO DO SHOPPING AZUL E DO POSTO DEATENDIMENTO AO EMPREEND. DA ZONA NORTE
MANUTENÇÃO DA SALA DE NEGÓCIOSINTERNACIONAIS - SNI
MANUTENÇÃO DO SHOPPING HB
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NEGÓCIOS EEXPOSIÇÕES - CENEX
IMPLANTAÇÃO TREM TURÍSTICO S/ TRILHOS DA BRASILRODOVIAS
MANUTENÇÃO DO FUMTUR
MANUTENÇÃO DO TURISMO E EXECUÇÃO DESINALIZAÇÃO TURÍSTICA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DERECEPÇÃO AO TURISTA - CRT
20
22
23
122
111
53
20
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
122
111
111
111
111
111
111
111
53
53
53
53
53
605
661
661
661
661
661
661
661
695
695
695
695
695
44.000,00
175.000,00
693.000,00
165.000,00
737.000,00
340.000,00
0,00
44.000,00
175.000,00
491.000,00
693.000,00
165.000,00
491.000,00
737.000,00
340.000,00
0,00
2.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
491.000,00
0,00
0,00
71.000,00
195.000,00
24.000,00
240.000,00
163.000,00
0,00
0,00
2.000,00
100.000,00
21.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO EM ABASTECIMENTO
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GESTÃO DO TURISMO
22
23
44.000,00
175.000,00
693.000,00
165.000,00
737.000,00
340.000,00
ção
491.000,00
2.000,00
42.000,00
71.000,00
195.000,00
24.000,00
240.000,00
163.000,00
150.000,00
25.000,00
2.000,00
100.000,00
21.000,00
661
695
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 19
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
26
27
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
244
782
811
813
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DESPORTO DE RENDIMENTO
LAZER
2063
1072
2041
2042
2120
2240
2242
2119
1026
2117
2220
IMPLANTAÇÃO / REVITALIZAÇÃO DO CENTROTURÍSTICO DE ENG. SCHMITT
CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NA AV. CLÓVIS OGER,NOS CRUZAMENTOS COM A AV. ARTHUR NONATO ECOM A AV. COM
AUXÍLIO/SUBVENÇÃO A APATRU P/ DESENV. DEPROJETOS EDUCATIVOS
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE SEGURANÇA DOTRÁFEGO URBANO
REPASSE 5% AO FUNSET - ART.320/CTB
SUBSIDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO PRÓ-ESPORTE AMADOR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE ESECRETARIA
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
PROMOVER AÇÕES DE ACESSIBILIDADE PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA
26
26
27
27
100
2
17
17
23
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
53
100
100
100
100
2
2
17
17
17
17
695
244
244
244
244
782
782
811
813
813
813
1.500.000,00
1.440.000,00
21.696.000,00
14.526.000,00
23.196.000,00
15.966.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.440.000,00
8.350.000,00
13.346.000,00
53.000,00
14.473.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440.000,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
112.000,00
7.876.000,00
362.000,00
11.150.000,00
2.196.000,00
53.000,00
0,00
14.463.000,00
10.000,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
GESTÃO GOVERNAMENTAL
FOMENTO AO ESPORTE
FOMENTO AO ESPORTE
26
26
27
27
1.500.000,00
0,00
0,00
1.440.000,00
8.350.000,00
13.346.000,00
53.000,00
14.473.000,00
9.850.000,00
13.346.000,00
53.000,00
15.913.000,00
ção
42.000,00
1.500.000,00
112.000,00
7.876.000,00
362.000,00
11.150.000,00
2.196.000,00
53.000,00
1.440.000,00
14.463.000,00
10.000,00
244
782
811
813
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operações
0,00
0,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 20
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
28
99
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
843
845
846
997
999
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
TRANSFERÊNCIAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0001
0002
0003
0004
0011
0017
0001
0015
2187
9999
9999
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA
AMORTIZAÇÃO DA DÏVIDA PÚBLICA - E. C. 62/2009
PRECATÓRIOS DE PEQUENA MONTA
APORTE FINANCEIRO RPPS
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
SENTENÇAS JUDICIAIS RPP
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RPP
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
28
28
28
99
99
0
0
0
9999
9999
28
28
28
28
28
28
28
28
28
99
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9999
9999
843
843
843
843
843
845
846
846
846
997
999
0,00
27.674.000,00
120.000,00
0,00
39.503.000,00
27.674.000,00
0,00
0,00
0,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
28
28
28
99
99
0,00
0,00
0,00
25.624.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.620.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
ção
1.273.000,00
13.500.000,00
5.000.000,00
6.667.100,00
3.442.900,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.500.000,00
120.000,00
25.624.000,00
2.050.000,00
843
845
846
997
999
39.383.000,00
0,00
29.883.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
1.273.000,00
13.500.000,00
5.000.000,00
6.667.100,00
3.442.900,00
1.000.000,00
7.000.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Operações
29.883.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
0,00
0,00
Especiais
Consolidado por Programa de Trabalho
GIAP / OF71420 01/11/2012 - 13:41:29 21
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CONSOLIDADO GERAL
Anexo 06
Exercício de 2013
Versão 27/09/2012 16:25
Progr.Fun SubFunc.
Especificação Projetos Atividades Total Ação
918.477.166,00 1.291.513.566,00Total de Funções :
çãoOperações
39.383.000,00
Especiais
333.653.400,00
RESUMO
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :
1.291.513.566,00
0,00
1.291.513.566,00
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