CARIRÉ-CE, 28 de agosto de 2013MENSAGEM Nº 026/2013
EXCELENTÍSSIMO SENHORPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES,
Temos a satisfação de encaminhar a essa Augusta Casa, através de Vossa Excelência, para apreciação e aprovação pelos seus insignes pares a presente Mensagem que promove o Processo Administrativo de CARIRÉ, com a discussão do Plano Plurianual do Município, nos termos que dispõe a Lei Orgânica Municipal.
O presente Plano constitui-se além do cumprimento da determinação legal, corresponde ao desenvolvimento de uma etapa, onde se estabelece a corresponsabilidade entre os Poderes Municipais, como condutores das relações sociais com o setor público.
Desse modo ficam definidos as diretrizes, os objetivos, as metas e os meios necessários à execução de programas, projetos e atividades de grande repercussão social para a o município.
Neste sentido buscamos o engajamento de amplos setores da sociedade civil na definição dos programas e projetos de seu interesse, inclusive convocando a sociedade para garantir a legitimidade do processo e a correspondência entre os seus anseios e o que ficou estabelecido para a gestão pública executar.
Para tanto, a equipe técnica buscou a identificação dos pleitos e reivindicações encaminhadas à Prefeitura, notadamente pelas lideranças comunitárias, bem como pelos representantes dos diversos segmentos produtivos e das categorias profissionais, que se fizeram presentes aos Encontros e Reuniões.
As ações estão direcionadas para o atendimento das demandas prioritárias da municipalidade, compatibilizando-as com as possibilidades reais de execução, em função dos recursos financeiros e as disponibilidades materiais da Prefeitura.
As diretrizes e objetivos da Administração Municipal traduzem a correspondência entre os compromissos políticos assumidos com a sociedade em geral e a responsabilidade em dotar o Município das condições de infra-estrutura capazes de garantir o seu desenvolvimento sócio-econômico, na perspectiva da geração de emprego, ao lado de programas que melhorem o bem estar geral da população.
Senhor Presidente,Senhores Vereadores,
A nossa responsabilidade com o futuro das gerações é inerente ao compromisso político que assumimos com o povo e a confiança que foi depositada sobre todos nós, como homens públicos, notadamente quando fomos aprovados pelo conjunto da população que nos elegeu..
É estabelecida, então, uma expectativa que requer de todos os poderes constituídos a obrigação de realizar uma administração voltada para o desenvolvimento do Município e a solução dos problemas mais emergentes.
Nessa perspectiva, o Plano Plurianual aperfeiçoa o modelo de governar, como o instrumento que antecipa para a comunidade as instruções do Executivo e enseja a fiscalização e a avaliação do desempenho governamental.
Antonio Rufino MartinsPrefeito Municipal
LEI Nº 442/2013 de 22 de Novembro de 2013.
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.
Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 que, nos termos da Lei Orgânica do Município de CARIRÉ estabelece de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, abrangendo os programas de manutenção e expansão das ações do governo.
Parágrafo Único - As diretrizes, os objetivos, as metas e as despesas, a que se refere este artigo, são especificados nos anexos desta Lei, observada a seguinte estruturação:
EQUIPE DE GOVERNO
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
I. LEGISLAÇÃO
1.MENSAGEM
2.PROJETO DE LEI
II PLANO PLURIANUAL
1.INTRODUÇÃO
2.INDICADORES MUNICIPAIS
III.ANEXOS:
1.PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
1. Princípios
2. Diretrizes
2. AÇÕES PRIORITÁRIAS
3. PROGRAMAS, PROJETOS/ATIVIDADES
ART. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada exercício, procederá ao detalhamento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, para o quadriênio 2014-2017.
§ 1º - O Poder Executivo deverá implantar o Sistema de Acompanhamento e Controle da Execução do Plano Plurianual, com vistas à avaliação da execução físico-financeira dos projetos.
§ 2º - Fica assegurado, à Câmara Municipal, o acesso às informações do Sistema de Acompanhamento e Controle a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 3º - Os valores financeiros contidos nos anexos desta Lei são orçados a preços vigentes de julho de 2013.
Parágrafo Único - Os valores, a que se refere o presente artigo, poderão ser atualizados, em conformidade com critérios de indexação estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, para os exercícios de 2014 a 2017.
Art. 4º - O Plano Plurianual poderá sofrer revisões, submetidas à aprovação da Câmara Municipal, tendo em vista ajustá-lo:
I - às alterações emergentes ocorridas no contexto sócio-econômico e financeiro;II - ao processo gradual de reestruturação do gasto público do Município.
Art. 5º - Durante a vigência do Plano Plurianual, para o quadriênio 2014-2017, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais, assim como os planos e programas setoriais que vierem a ser executados pela Administração Pública Municipal, deverão guardar coerência com as diretrizes, objetivos e metas constantes do anexo III, e ressalvadas as alterações ocorridas nas revisões previstas no art. 4º, desta Lei.
Art. 6º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alterar, em termos reais, os quantitativos financeiros anuais, indicados nesta Lei, até o limite de 40% (quarenta por cento), para efeito de elaboração das propostas de Lei Orçamentária, mantidos os critérios da Lei Federal Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000.
, aos 22 de Novembro de 2013.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de CARIRÉ - CE
Antônio Rufino MartinsPrefeito Municipal
INTRODUÇÃO
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 os municípios tiveram ressalvada sua importância administrativa, sendo considerados como entes definidos na administração pública brasileira, tendo em vista que é em seu território que se realizam as transações econômicas e as pressões e necessidades sociais.
Assim, ficou estabelecido um novo grau de responsabilidade, para este nível de gestão, que vem se fortalecendo cada vez mais como processo de municipalização das ações públicas, as quais vêm sendo delegadas para os Municípios, notadamente Educação, saúde e assistência social.
Por outro lado, se as demandas sociais já eram encaminhadas diretamente aos dirigentes municipais, agora estes têm de respondê-las como uma atribuição oficial sob sua responsabilidade, requerendo um planejamento maior das ações públicas e a definição precisa dos programas, projetos e serviços a serem implementados pela Prefeitura
Com a crescente urbanização por que passam os municípios brasileiros, a pressão por obras e serviços públicos tende a aumentar, obrigando as Prefeituras estabeleceram programas cada vez mais amplos para atender as necessidades, notadamente os anseios por Educação, saúde, transporte, limpeza pública, promoção social e lazer.
De um lado o crescimento elevado da população e dos núcleos urbanos, com aumento de demanda, de outro, a redução da transferências per capitas de recursos das esferas de governo superiores, gerando como consequência a incapacidade real da municipalidade em atender às carências ao nível das necessidades, determinando com que, a cada ano, sejam acumulados os programas não executados e as metas postergadas para as futuras administrações.
Na perspectiva de garantir que as ações públicas fossem planejadas, a Constituição de 1988, em seu artigo 165, definiu os instrumentos de planejamento obrigatórios a serem elaborados pela administração pública, constituídos dos seguintes documentos legais: o Plano Plurianual, as Leis de Diretrizes Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais.
Com o Plano Plurianual, que a Lei Orgânica tornou um instrumento fundamental para a articulação e transparência administrativa, entre o poder público e a sociedade, inicia-se uma nova fase na ação do governo, que deve agir de forma consciente e planejada, onde os recursos passam a ser direcionados previamente para as áreas mais críticas.
Assim, os programas e ações são perfeitamente justificados em sua aplicação, tanto na promoção do desenvolvimento sócio-econômico, como na definição de obras assistenciais mais diretas às comunidades nos setores de saúde, educação e transporte.
Este Plano contém os princípios básicos da atual Administração, dando um caráter ordenado às ações que a Prefeitura já vem desenvolvendo, com a perspectiva de aprimorar o funcionamento do setor público e ampliar, pela racionalidade do uso dos recursos, o raio de intervenção do Município.
É indiscutível que o Plano não é um fim em si próprio, mas, a base de um funcionamento participativo que, a qualquer momento pode ser enriquecido com propostas, sugestões e críticas que poderão alterar o seu conteúdo, em prol do engrandecimento do Município.
Com esses objetivos, a elaboração do Plano obedeceu a disposição da Prefeitura em expressar os desejos da população e acentuar o planejamento como a forma técnica para sua concepção, segundo a Legislação pertinente e o apoio popular representado pelo voto direto universal.
A equipe de governo participou diretamente, expondo os projetos de cada área e através da identificação dos principais entraves ao desenvolvimento do município e os problemas mais abrangentes que afligem a população.
O resultado deste processo de elaboração está explicitado no presente documento e contempla, de forma regionalizada, os programas e os projetos da Prefeitura para 2014/2017 e deverá servir como referência para a execução das ações a serem realizadas no período previsto, permitindo um acompanhamento permanente das ações municipais.
Com vistas a manter uma consonância com os orçamentos anuais, no que se refere à apresentação da função, programas e projetos, o documento foi elaborado para ações distribuídas para as funções e subfunções, conforme estabelece a Portaria nº 42, de 14/04/2010, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão.
01.Legislativa02.Administração08. Assistência Social10. Saúde11. Trabalho12. Educação 13. Cultura14. Direitos da Cidadania15. Urbanismo16. Habitação Urbana17. Saneamento18. Gestão Ambiental
20. Agricultura22. Indústria23. Comércio e Serviços24. Comunicações25. Energia26. Transportes27. Desporto e Lazer
A estrutura do Plano Plurianual expõe a listagem dos projetos, agrupados por programas, para serem aplicados, nas áreas onde serão implementadas, permitindo a identificação precisa das intenções da municipalidade, sendo nos quantitativos auto explicáveis nas metas físicas, bem como nos valores necessários correspondentes à sua execução.
Com o fortalecimento do município como unidade administrativa de menor porte e pelo seu vínculo direto com as questões da sociedade, é inadmissível que a gestão pública ocorra sem o conhecimento profundo da realidade municipal, com vistas a atualizar seus instrumentos operacionais, tornando-os mais eficientes e racionalizando o uso de seus recursos.
Esta decisão de cunho administrativo significa que o Poder Público precisa romper os limites do tradicionalismo e seus vícios e buscar a renovação das estruturas existentes e estabelecer novas estratégias para a implantação de uma ação planejada, fundamentada no conhecimento das condições físico-espaciais, econômicas e sociais, na perspectiva de uma sociedade desejada.
Mesmo porque as ações tradicionais, imediatistas, não satisfazem a resolução dos problemas sociais e o crescente clamor da população, ameaçando a própria ordem administrativa, com a aplicação de recursos onde não sejam prioritários, em detrimento das áreas, cujo benefício tenha maior amplitude e, pode ser, até menos oneroso para o tesouro.
Ao Município compete atuar levando em conta a melhoria tecnológica de seus instrumentos de planejamento e administração, o cumprimento dos dispositivos das legislações as quais ela se submete, notadamente as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município. Com base nesse elementos, as ações devem ser desenvolvidas no aprimoramento dos serviços ofertados à população, à organização dos espaços urbanos e a programação das intervenções a serem feitas nos setores de infra-estrutura física e social e na definição de diretrizes que ampliam as deliberações da Administração no sentido de fortalecimento do Município e do nível de vida de seus habitantes.
Com essas concepções gerenciais a Administração Municipal de CARIRÉ se propõe a buscar a solução das questões geradoras das principais dificuldades que, na atualidade, se abatem sobre a municipalidade.
Neste sentido, foram definidos princípios e diretrizes que nortearão o processo administrativo em implantação pela gestão municipal.
1.1. PRINCÍPIOS
A necessidade objetiva de definir o modelo de administração de CARIRÉ, na perspectiva de racionalização do uso de recursos e da melhoria da capacidade de governar, segundo normas de eficiência da máquina governamental, possibilitando avaliar o desempenho do Poder Público, requer o estabelecimento de princípios como a seguir estão discriminados:
a. Gestão Compartilhada;b. Modernização Administrativa;c. Valorização da Cidadania;d. Planejamento das Ações;e. Controle do Meio Ambiente.
1.1.1. Gestão Compartilhada
As experiências administrativas com a participação da sociedade tem revelado desempenhos muito melhores, que os modelos centralizados e cuja deliberação fica limitada ao quadro de dirigentes municipais.
Consciente desta situação, a Administração Municipal de CARIRÉ vem promovendo o engajamento da sociedade, através da criação de canais de comunicação entre o governo e a comunidade, no sentido de garantir que a programação seja elaborada, de conformidade com os verdadeiros anseios do povo, na perspectiva da definição de projetos de infra-estrutura, saúde, educação e promoção social que enseje o desenvolvimento harmônico do Município.
1.1.2. Modernização Administrativa
O aprimoramento da máquina governamental representa a necessidade objetiva do Poder Executivo, na perspectiva de atender às demandas da comunidade que se tornam cada vez mais numerosas e complexas.
É inquestionável que, para realizar as suas funções no nível dos anseios da comunidade, a Administração Pública precisa adequar-se ao grau de modernidade técnica e organizacional que se está verificando no mundo, sob pena de realizar custos desnecessários, não acompanhar o progresso técnico das relações sociais e ter um retorno mínimo de seus investimentos.
Deve ser ressaltado, ainda, que, à medida em que se racionalizarem as ações da Municipalidade, ficam facilitadas as possibilidades de controle interno, ensejando, assim, a moralidade das ações da municipalidade.
1.1.3. Valorização da Cidadania
O êxito da política participativa depende do interesse e do engajamento de cada munícipe no processo decisório, na apresentação de sugestões e na presença às reuniões das associações e entidades de representação coletiva.
Para tanto, a valorização da cidadania, o respeito às opiniões individuais e às idéias apresentadas ao Município, constitui-se num dos princípios mais relevantes no processo administrativo que se exerce em CARIRÉ.
1.1.4. Planejamento das Ações
Considera, a Administração Municipal, que é inadmissível que as ações públicas sejam desenvolvidas, sem a elaboração prévia de instrumentos de planejamento que contenham todos os objetivos, as metas, os recursos materiais e financeiros previstos para sua execução.
Nesse sentido cabe salientar que a Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado Ceará e a Lei Orgânica do Município de CARIRÉ explicitaram a necessidade objetiva e legal de elaboração de instrumentos de planejamento, dentro os quais o Plano Plurianual é o grande orientador da ações públicas, em cada período administrativo.
Com o Plano Plurianual fica formulado o guia das ações de planejamento de toda gestão de governo, permitindo que o exercício administrativo seja cumprido, tendo à disposição um instrumento técnico que servirá tanto para a realização das intenções do governo, como possibilitará à população exercer a fiscalização e a cobrança da execução das propostas.
1.1.5. Controle do Meio Ambiente
Não teria sentido o Município estabelecer princípios de parceria social e de modernização administrativa, sem considerar essencial para a municipalidade, a garantia da permanência do meio ambiente natural do Município.
Nesse sentido, existe a preocupação que nenhum projeto seja implementado no âmbito municipal sem uma análise das repercussões ambientais, garantindo-se, assim, que os sítios paisagísticos, as terras férteis e os mananciais não sejam penalizados pela especulação ou exploração.
1.2. DIRETRIZES
O trabalho que a Administração Municipal de CARIRÉ vem realizando, está revelando que há uma grande concentração de esforços, no sentido de executar projetos de construção e melhoria de equipamentos públicos, vias urbanas e a oferta de serviços de saúde, educação e urbanismo.
Contudo, o crescimento das receitas não é suficiente para atender as novas exigências da comunidade, prevendo-se um agravamento da situação, na medida em que a gestão pública municipal não promova uma programação de obras e serviços que, de forma racional e planejada, seja capaz de suprir as carências existentes e montar as bases do desenvolvimento sócio-econômico do Município, notadamente no que se refere à geração de emprego e melhoria da renda das famílias..
Todas as diretrizes do Plano Plurianual têm por suporte o aprimoramento dos níveis de eficácia na gestão pública em termos financeiros e administrativos, fundamentando-se na implantação de um programa multisetorial, com soluções dos problemas mais graves, tendo o Distrito como unidade espacial de investimentos, na perspectiva da regionalização dos investimentos.
A programação orçamentária e sua consequente execução estará delineada com vistas a tornar exequível a exigência de recursos dos projetos setoriais com as disponibilidades financeiras do Município.
Ênfase especial está sendo dada ao controle dos investimentos, a fim de que o Executivo Municipal possa dispor de elementos gerenciais de acompanhamento e avaliação dos projetos em execução e de compatibilização com a programação financeira.
1.2.1. Administração
O setor administrativo, apesar de ter sofrido uma melhoria substancial do desempenho municipal, ainda apresenta algumas deficiências em suas diversas áreas de atuação, notadamente, no que se refere aos mecanismos de controle do patrimônio e da racionalização do serviço público.
Com vistas a implementar uma melhoria geral na capacidade de administrar serão estabelecidas as seguintes diretrizes:
- aperfeiçoar o processo de modernização e racionalização administrativa, realizando uma ampla revisão da estrutura organizacional visando o aprimoramento dos órgãos municipais;
- implantar um sistema de informações de recursos humanos, o qual deverá fornecer os subsídios necessários para instalar no Município uma política efetiva e racional de pessoal;
- elaborar um programa de racionalização e modernização na área de administração de patrimônio e material;
- redefinir projetos especiais objetivando a diminuição das despesas de custeio da Prefeitura.
1.2.2. Finanças
A melhoria da capacidade arrecadadora própria da Prefeitura constitui-se em um dos propósitos principais da administração, no sentido de elevar os recursos à disposição do erário municipal, ao tempo em que reduz a dependência aos recursos de transferências.
Os sistemas de fiscalização não cumprem seu papel ao nível das exigências, com desfalques visíveis nos valores arrecadados, em relação ao potencial existente, principalmente quanto à cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e o Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU).
Ao lado disso, cabe ressaltar a falta de exatidão dos dados relativos ao número de domicílios, bem como a planta da situação dos mesmos, com os respectivos cadastros de proprietários.
Para reverter esta situação negativa a atual administração adotou as seguintes diretrizes:
- Modernização do Sistema de Arrecadação Tributária da Prefeitura;
- Criação de um Banco de Dados com informações das variações sobre as quais incidem os valores do tributo;
- Montagem de um cadastro imobiliário para ampliação da base de cálculo da cobrança do IPTU;
- Execução de uma política orçamentária dentro de critérios de compatibilização Receita/Despesa;
- Programação de gastos em função das necessidades estabelecidas pelos órgãos, reforçando o sistema de controle financeiro.
1.2.3. Educação
Mesmo dispondo de uma razoável rede de ensino, notadamente na Sede, ainda há muito o que realizar na tentativa de elevar o índice de presença do aluno na sala de aula, de aprovações e mesmo de aprendizado.
Com o objetivo de reverter o quadro existente, a administração pública do Município está implementando, no âmbito de sua política educacional, as diretrizes a seguir:
- consolidar a municipalização do ensino, fortalecendo a Secretaria de Educação do Município;
- dar prioridade ao ensino fundamental, com o atendimento da população em idade escolar da faixa de 6 a 14 anos, residentes nos Distritos e Localidades, garantindo vagas nas escolas públicas mais próximas de sua moradia;
- executar programa de aumento do número de matrículas e melhoria da capacidade das escolas, visando atender 100% das crianças do município;
- desenvolver programas integrados, onde o aluno receba, além do ensino formal, o atendimento médico-odontológico;
- atender a todas as localidades, a partir das mais desprovidas, com a implantação de escolas da rede municipal.
1.2.4. Saúde
O diagnóstico da saúde revela que, mesmo com uma elevação substancial da atuação municipal, principalmente com o Programa Saúde da Família e dos Agentes de Saúde, o número de pessoal da área de saúde, bem como de equipamentos de tratamento das doenças verificadas nas comunidades, ainda está aquém dos padrões mínimos necessários a um atendimento de qualidade para a população.
É indiscutível que a capacidade de atendimento ainda está abaixo da crescente demanda, especialmente nas localidades mais longínquas, onde a presença da ação de saúde se torna mais difícil e onde a população, pelos baixos padrões nutricionais e de higiene, são mais suscetíveis às enfermidades.
Para enfrentar esta questão a municipalidade se propõe agir em conformidade com as seguintes diretrizes:
- consolidar o processo de municipalização dos serviços de saúde;
- ampliar e adequar a rede de atendimento à população, com vistas a atingir níveis compatíveis com o recomendado pela Organização Mundial de Saúde;
- promover a assistência especial à criança, fortalecendo a expansão da rede de unidades de saúde, com prioridade para atendimento de urgência e de emergência;
- intensificar a fiscalização e a exigência de condições mínimas de higiene nas unidades sujeitas ao controle sanitário;
- promover campanhas educativas, de vacinação e de prevenção de doenças transmissíveis.
1.2.5. Habitação
A problemática habitacional, mesmo ocorrendo no território municipal, requer recursos que estão acima da capacidade de investimento do Município, que fica na dependência dos planos habitacionais da União e do Estado.
Neste sentido cabe registrar os núcleos habitacionais resultantes da execução do Plano de Organização Urbana realizada pela Administração Municipal com financiamentos internacionais e do Governo Estadual, possibilitando a construção de 350 casas, para população residente em área de risco.
Consciente da necessidade de ampliar o apoio à melhoria habitacional das famílias, a administração deve desenvolver sua ações com base nas seguintes diretrizes:
- identificar as áreas urbanas que apresentam maior déficit de moradias;
- implantar unidades habitacionais de baixo custo, segundo as disponibilidades do erário;
- encaminhar pleitos aos níveis superiores de governo, para o equacionamento de recursos para programas especiais de assentamento habitacionais com prioridade para as áreas de baixa renda.
1.2.6. Promoção Social
O agravamento dos problemas econômicos e sociais, com o crescimento desordenado da população do Município, ao lado da deterioração das atividades produtivas, manifestado de forma mais evidente no aumento da taxa de desemprego, obriga ao município a concentrar esforços no sentido de minimizar a angústia das famílias e a miséria das pessoas.
Portanto, em função da condição em que vive, hoje, o segmento mais pobre a população, é natural que a solução de suas carências e o atendimento de suas reivindicações constituem-se no principal desafio para o Poder Público.
E, diante da complexidade que, hoje envolve a solução dos problemas sociais enumerados, o poder municipal pretende adotar uma política diferenciada segundo as especificidades das questões, embasada nas seguintes diretrizes:
- prestar assistência direta às famílias carentes na perspectiva de seu engajamento social, através da organização de grupos nas comunidades;
- atender à criança, de forma integrada com educação, saúde, alimentação e lazer, promovendo o seu desenvolvimento;
- incentivar o desenvolvimento de atividades produtivas em comunidades carentes dos bairros periféricos, visando a criar alternativas de emprego, como também a profissionalização da mão-de-obra existente;
- estimular a participação das associações comunitárias na definição e execução das ações, como forma de melhor diagnosticar as aspirações da população e de adotar soluções viáveis.
1.2.7. Emprego e Renda
Embora reconhecendo que a situação do Executivo Municipal, no tocante à geração de emprego, é restrita em função dos próprios limites de sua competência, serão desenvolvidas ações que objetivam subsidiar a definição de políticas e investimentos capazes de fomentar o emprego e a renda da população, como também atividades que permitam melhorar a qualidade da mão-de-obra, potencializar os valores comunitários e incrementar o emprego através das obras e demandas do setor público.
O tratamento à questão do emprego e renda ocorre através de ações voltadas ao fortalecimento de atividades e pólos econômicos, com o aproveitamento da mão-de-obra e ações complementares com políticas redistributivas de renda, através de intervenções setoriais.
As diretrizes com o objetivo de melhorar a condição do emprego e da renda em CARIRÉ, são:
- apoiar e incentivar a implantação de indústrias, inclusive artesanais, facilitando a obtenção de matérias-primas e a comercialização de seus produtos;
- desenvolver estudos identificando as oportunidades de investimentos em CARIRÉ;
- implantar projetos de pequenas atividades produtivas em comunidades dos Distritos, como alternativa de ocupação e treinamento da mão-de-obra e fortalecimento da capacidade de autogestão das associações de moradores.
1. AÇÕES PRIORITÁRIAS
Com base nas demandas da sociedade encaminhadas através de documentos e propostas e no contato direto com as lideranças comunitárias, as ações públicas serão desenvolvidas a partir de prioridades estabelecidas pela administração, de acordo com o grau de carência apresentado pelas comunidades, os compromissos da Administração Municipal e a capacidade de gastos de erário.
Nesse sentido, ficou determinada uma ordem de prioridades, onde os setores sociais seriam os de maior grau de preocupação, sem esquecer, no entanto, as obras de infra-estrutura e a melhoria administrativa da Prefeitura.
2.1. Educação
As ações junto ao setor de educação estão sendo orientados para duas linhas centrais:- a ampliação do número de matrículas;- a melhoria da qualidade do ensino.
Quanto às matrículas, a redução do déficit ocorrerá com o aumento do número de salas e de professores, bem como com a ampliação da rede escolar até as localidades mais carentes, onde não existe equipamento ou que esteja em estado precário, requerendo recuperação.
Simultaneamente o ensino deve passar por uma análise que leva à melhoria do currículo, das razões de repetência, da reciclagem dos professores e de melhores condições de trabalho, consolidando um sistema educacional que evite desperdício e forme jovens para o exercício da cidadania.
Nesse sentido, cabe salientar o papel que significa o desempenho do Fundo Municipal de Melhoria do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF que tem propiciado a melhoria da condições de vida do professor das escolas municipais, cuja dedicação é de suma importância para o fortalecimento da educação no Município.
2.2. Saúde e Saneamento
O trabalho a ser executado pela saúde passa, diretamente, pela questão da municipalização do setor, com o Município adequando-se às novas possibilidades das Unidades Hospitalares e dos equipamentos, no sentido de elevar a capacidade de atendimento à população.
O Sistema Municipal de Saúde, deve ser capaz o suficiente para atender às demandas, com a ampliação da Rede de Postos de Saúde e a melhoria do atendimento, com a contratação de profissionais do setor, para operacionalização dos trabalhos.
Será da maior relevância para equacionar problemas de saúde, com a redução do número de casos de doenças, a execução do Programa de obras de saneamento, com a negociação de recursos para a rede de esgotamento sanitário e a elevação da capacidade de abastecimento d’água do Município.
2.3. Emprego e Renda
No campo da promoção social as ações estarão voltadas para a Geração de Emprego e Renda, com programas de atividades produtivas, de acordo com a experiência e o conhecimento das famílias.
A Prefeitura deve oferecer os meios para que as pessoas gerem seus próprios meios de sobrevivência, seja através de pequenos negócios de comercialização, de artesanato, de pequenas indústrias de doce ou de confecções caseiras, havendo a possibilidade de financiamento dos próprios instrumentos de trabalho.
2.4. Habitação e Urbanismo
Na área habitacional as ações, a serem desenvolvidas, contemplarão os segmentos sociais mais carentes, através da construção de moradias em regime de mutirão e da execução do programa de lotes urbanizados, envolvendo as famílias e associações no processo de construção e controle das obras.
Ações programáticas serão dirigidas aos núcleos urbanos, beneficiando-os com os serviços públicos de limpeza e saneamento básico, objetivando elevar o padrão de urbanização e a qualidade de vida nessas áreas.
2.5. Cultura, Meio Ambiente e Turismo
O município está consciente de que estas áreas têm grande importância social e econômica para o Município e de que a intervenção pública deve corresponder à vocação natural do município, pela suas próprias características geográficas, já que se localiza em uma das regiões menos favorecidas por vantagens climáticas e geológicas.
Com esta compreensão, as ações deverão estar direcionadas para o amplo aproveitamento destas vantagens comparativas do Município e da Região.
Para tal, a idéia que permeia a política para estas áreas compreende, o investimento da Prefeitura e, pela dimensão das ações a serem desenvolvidas e o interesse comum dos municípios da Região, é necessário também o engajamento de outros municípios circunvizinhos na busca por recursos para elevar a amplitude dos negócios a serem realizados, beneficiando a todos indistintamente, reduzindo custos e aumentando as oportunidades de apoio a investidores.
De modo que a Cultura, o Meio Ambiente e o Turismo são encarados compondo um mesmo quadro de ação governamental, que se complementam e se do lado da cultura eleva o nível e o ordenamento das festas organizadas pela população, respeitada o ambiente natural do município, do lado do turismo é possível fortalecer o seu potencial de geração de emprego e renda e consolidação de uma base econômica municipal.
Na área da Cultura o município deve investir basicamente na organização das festas populares e na promoção de eventos que aliem a difusão da arte e da criação que a divulgação do nome de CARIRÉ no cenário estadual.
Com referência ao Meio Ambiente salta aos olhos a necessidade objetiva do controle da ocupação da margem de mananciais hidrográficos, preservando o habitat natural e criando condições legais para que o Município possa exercer de forma efetiva a fiscalização.
No campo do Turismo é fundamental que se unifiquem as políticas da Região, ensejando a que os visitantes tenham mais alternativas de permanência e possam ser os principais divulgadores da beleza de toda a faixa litorânea.
As ações, neste sentido, estarão voltadas principalmente para a consolidação da infra-estrutura turística regional e a promoção das razões que estimulem a vinda de visitantes ao Município.
2.6. Administração e Finanças
Deverá ter continuidade, o processo de reforma e modernização administrativa, de modo a reduzir o custo operacional da máquina, otimizando a aplicação dos recursos financeiros em projetos de interesse social.
A administração das finanças municipais estará caracterizada pela implantação de programa de justiça fiscal epelo rigor na aplicação dos recursos arrecadados.
Mediante o estímulo ao uso da informática serão modernizados os sistemas de arrecadação e fiscalização e agilizada a cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa.
A racionalização administrativa nas áreas de prestação de serviços, administração de pessoal e administração de materiais impõe-se como condição para a aplicação eficiente dos recursos públicos.
Atendendo as necessidades objetivas de controle dos próprios municipais à área de Administração Patrimonial, a Prefeitura deverá cadastrar e implantar um moderno sistema de gerência de todos os bens móveis e imóveis do Município.
TÍTULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PPA - PLANO PLURIANUAL
2014 2015 2016 2017
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PA RA O QUADRIÊNIO 2014-2017
2014-2017
ANEXO I
RECEITAS CORRENTES 38.089.162,00 39.993.620,00 41.993.301,00 44.092.966,00 164.169.049,00
RECEITA TRIBUTARIA 600.074,00 630.078,00 661.582,00 694.661,00 2.586.395,00
IMPOSTOS 555.101,00 582.856,00 611.999,00 642.599,00 2.392.555,00
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 188.274,00 197.688,00 207.572,00 217.951,00 811.485,00
IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 6.559,00 6.887,00 7.231,00 7.593,00 28.270,00
IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 171.215,00 179.776,00 188.765,00 198.203,00 737.959,00
IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 10.500,00 11.025,00 11.576,00 12.155,00 45.256,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 366.827,00 385.168,00 404.426,00 424.647,00 1.581.068,00
IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 366.827,00 385.168,00 404.426,00 424.647,00 1.581.068,00
TAXAS 44.973,00 47.222,00 49.583,00 52.062,00 193.840,00
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 44.860,00 47.103,00 49.458,00 51.931,00 193.352,00
TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 9.584,00 10.063,00 10.566,00 11.094,00 41.307,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 84,00 88,00 92,00 97,00 361,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 26.352,00 27.670,00 29.054,00 30.507,00 113.583,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE 1.325,00 1.391,00 1.461,00 1.534,00 5.711,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 158,00 166,00 174,00 183,00 681,00
OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA 7.357,00 7.725,00 8.111,00 8.517,00 31.710,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112,00 118,00 124,00 130,00 484,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 112,00 118,00 124,00 130,00 484,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 364.265,00 382.478,00 401.602,00 421.682,00 1.570.027,00
CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO 364.265,00 382.478,00 401.602,00 421.682,00 1.570.027,00
CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP 364.265,00 382.478,00 401.602,00 421.682,00 1.570.027,00
RECEITA PATRIMONIAL 244.747,00 256.984,00 269.833,00 283.325,00 1.054.889,00
RECEITAS IMOBILIARIAS 7.937,00 8.334,00 8.751,00 9.189,00 34.211,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS 7.937,00 8.334,00 8.751,00 9.189,00 34.211,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM 7.396,00 7.766,00 8.154,00 8.562,00 31.878,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 541,00 568,00 596,00 626,00 2.331,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 234.691,00 246.426,00 258.747,00 271.684,00 1.011.548,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 9.721,00 10.207,00 10.717,00 11.253,00 41.898,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 224.970,00 236.219,00 248.030,00 260.432,00 969.651,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 83.927,00 88.123,00 92.529,00 97.155,00 361.734,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 534,00 561,00 589,00 618,00 2.302,00
OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS 131.957,00 138.555,00 145.483,00 152.757,00 568.752,00
OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.552,00 8.980,00 9.429,00 9.900,00 36.861,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.119,00 2.225,00 2.336,00 2.453,00 9.133,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.119,00 2.225,00 2.336,00 2.453,00 9.133,00
RECEITA DE SERVICOS 31.133,00 32.690,00 34.325,00 36.041,00 134.189,00
SERVICOS DE SAUDE 27.475,00 28.849,00 30.291,00 31.806,00 118.421,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.966,00 3.114,00 3.270,00 3.434,00 12.784,00
SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 12,00 13,00 14,00 15,00 54,00
SERVICOS DE CEMITERIOS 240,00 252,00 265,00 278,00 1.035,00
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 360,00 378,00 397,00 417,00 1.552,00
OUTROS SERVICOS 79,00 83,00 87,00 91,00 340,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.681.808,00 38.515.898,00 40.441.693,00 42.463.778,00 158.103.177,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 32.783.729,00 34.422.915,00 36.144.061,00 37.951.264,00 141.301.969,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 19.334.919,00 20.301.665,00 21.316.748,00 22.382.585,00 83.335.917,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 14.478.036,00 15.201.938,00 15.962.035,00 16.760.137,00 62.402.146,00
TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT 268.140,00 281.547,00 295.624,00 310.405,00 1.155.716,00
TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 2.786.750,00 2.926.088,00 3.072.392,00 3.226.012,00 12.011.242,00
TRASNFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 664.189,00 697.398,00 732.268,00 768.881,00 2.862.736,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE 1.051.150,00 1.103.708,00 1.158.893,00 1.216.838,00 4.530.589,00
TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96 14.150,00 14.858,00 15.601,00 16.381,00 60.990,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 72.505,00 76.130,00 79.937,00 83.934,00 312.506,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.492.137,00 3.666.744,00 3.850.081,00 4.042.585,00 15.051.547,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.333.673,00 3.500.357,00 3.675.375,00 3.859.144,00 14.368.549,00
1RSM1205021A Página:
TÍTULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PPA - PLANO PLURIANUAL
2014 2015 2016 2017
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PA RA O QUADRIÊNIO 2014-2017
2014-2017
ANEXO I
TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS 60.107,00 63.112,00 66.268,00 69.581,00 259.068,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 98.357,00 103.275,00 108.439,00 113.861,00 423.932,00
CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO 191.129,00 200.685,00 210.719,00 221.255,00 823.788,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 191.129,00 200.685,00 210.719,00 221.255,00 823.788,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 9.765.543,00 10.253.820,00 10.766.511,00 11.304.837,00 42.090.711,00
TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 7.357.067,00 7.724.920,00 8.111.166,00 8.516.724,00 31.709.877,00
TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.408.476,00 2.528.900,00 2.655.345,00 2.788.112,00 10.380.833,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.898.079,00 4.092.983,00 4.297.632,00 4.512.514,00 16.801.208,00
TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 2.571.579,00 2.700.158,00 2.835.166,00 2.976.924,00 11.083.827,00
TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS 144.257,00 151.470,00 159.044,00 166.996,00 621.767,00
TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA 120.215,00 126.226,00 132.537,00 139.164,00 518.142,00
TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS 60.107,00 63.112,00 66.268,00 69.581,00 259.068,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO 2.247.000,00 2.359.350,00 2.477.318,00 2.601.184,00 9.684.852,00
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 1.326.500,00 1.392.825,00 1.462.466,00 1.535.589,00 5.717.380,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS 84.150,00 88.358,00 92.776,00 97.415,00 362.699,00
TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO 72.129,00 75.735,00 79.522,00 83.498,00 310.884,00
TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL 97.868,00 102.761,00 107.899,00 113.294,00 421.822,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 1.072.352,00 1.125.970,00 1.182.269,00 1.241.382,00 4.621.973,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.136,00 175.493,00 184.268,00 193.481,00 720.378,00
MULTAS E JUROS DE MORA 33.964,00 35.662,00 37.445,00 39.317,00 146.388,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 4.233,00 4.445,00 4.667,00 4.900,00 18.245,00
MULTAS JUROS DE MORA - IPTU 3.151,00 3.309,00 3.474,00 3.648,00 13.582,00
MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 240,00 252,00 265,00 278,00 1.035,00
MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 601,00 631,00 663,00 696,00 2.591,00
MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS 240,00 252,00 265,00 278,00 1.035,00
MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS 1.614,00 1.695,00 1.780,00 1.869,00 6.958,00
MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA – IPTU 1.013,00 1.064,00 1.117,00 1.173,00 4.367,00
MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS 240,00 252,00 265,00 278,00 1.035,00
MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 360,00 378,00 397,00 417,00 1.552,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 4.809,00 5.049,00 5.301,00 5.566,00 20.725,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 4.809,00 5.049,00 5.301,00 5.566,00 20.725,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 23.309,00 24.474,00 25.698,00 26.983,00 100.464,00
MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO 2.405,00 2.525,00 2.651,00 2.784,00 10.365,00
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 17.298,00 18.163,00 19.071,00 20.025,00 74.557,00
OUTRAS MULTAS 3.607,00 3.787,00 3.976,00 4.175,00 15.545,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 47.714,00 50.100,00 52.605,00 55.235,00 205.654,00
INDENIZACOES 3.607,00 3.787,00 3.976,00 4.175,00 15.545,00
INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO 1.202,00 1.262,00 1.325,00 1.391,00 5.180,00
OUTRAS INDENIZACOES 2.405,00 2.525,00 2.651,00 2.784,00 10.365,00
RESTITUICOES 44.107,00 46.312,00 48.628,00 51.059,00 190.106,00
OUTRAS RESTITUICOES 44.107,00 46.312,00 48.628,00 51.059,00 190.106,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 29.406,00 30.876,00 32.420,00 34.041,00 126.743,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 21.288,00 22.352,00 23.470,00 24.644,00 91.754,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU 17.317,00 18.183,00 19.092,00 20.047,00 74.639,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI 966,00 1.014,00 1.065,00 1.118,00 4.163,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 601,00 631,00 663,00 696,00 2.591,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 2.405,00 2.525,00 2.651,00 2.784,00 10.365,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 8.119,00 8.525,00 8.951,00 9.399,00 34.994,00
RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 8.119,00 8.525,00 8.951,00 9.399,00 34.994,00
DIVERSAS RECEITAS 56.051,00 58.854,00 61.797,00 64.887,00 241.589,00
OUTRAS RECEITAS 56.051,00 58.854,00 61.797,00 64.887,00 241.589,00
RECEITAS DE CAPITAL 11.909.733,00 12.505.220,00 13.130.481,00 13.787.005,00 51.332.439,00
ALIENACAO DE BENS 60.660,00 63.693,00 66.878,00 70.222,00 261.453,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 60.660,00 63.693,00 66.878,00 70.222,00 261.453,00
ALIENAÇÃO DE BENS 6.732,00 7.069,00 7.422,00 7.793,00 29.016,00
2RSM1205021A Página:
TÍTULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PPA - PLANO PLURIANUAL
2014 2015 2016 2017
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA CONSOLIDADA PA RA O QUADRIÊNIO 2014-2017
2014-2017
ANEXO I
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 53.928,00 56.624,00 59.455,00 62.428,00 232.435,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 53.928,00 56.624,00 59.455,00 62.428,00 232.435,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.849.074,00 12.441.528,00 13.063.604,00 13.716.784,00 51.070.990,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.553.200,00 4.780.860,00 5.019.903,00 5.270.898,00 19.624.861,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.828.443,00 1.919.865,00 2.015.858,00 2.116.651,00 7.880.817,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS 12.021,00 12.622,00 13.253,00 13.916,00 51.812,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO 471.289,00 494.853,00 519.596,00 545.576,00 2.031.314,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.345.132,00 1.412.389,00 1.483.008,00 1.557.158,00 5.797.687,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.724.757,00 2.860.995,00 3.004.045,00 3.154.247,00 11.744.044,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS 73.658,00 77.341,00 81.208,00 85.268,00 317.475,00
TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO 1.046.742,00 1.099.079,00 1.154.033,00 1.211.735,00 4.511.589,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.604.358,00 1.684.576,00 1.768.805,00 1.857.245,00 6.914.984,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 7.295.874,00 7.660.668,00 8.043.701,00 8.445.886,00 31.446.129,00
TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES 4.007.850,00 4.208.243,00 4.418.655,00 4.639.588,00 17.274.336,00
TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS 802.179,00 842.288,00 884.402,00 928.622,00 3.457.491,00
TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO 649.754,00 682.242,00 716.354,00 752.172,00 2.800.522,00
OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO 2.555.917,00 2.683.713,00 2.817.899,00 2.958.794,00 11.016.323,00
TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 3.288.024,00 3.452.425,00 3.625.046,00 3.806.298,00 14.171.793,00
TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS 72.129,00 75.735,00 79.522,00 83.498,00 310.884,00
TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO 681.965,00 716.063,00 751.866,00 789.459,00 2.939.353,00
OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 2.533.930,00 2.660.627,00 2.793.658,00 2.933.341,00 10.921.556,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.556.140,00 -3.733.947,00 -3.920.644,00 -4.116.676,00 -15.327.407,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.556.140,00 -3.733.947,00 -3.920.644,00 -4.116.676,00 -15.327.407,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.556.140,00 -3.733.947,00 -3.920.644,00 -4.116.676,00 -15.327.407,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.898.437,00 -3.043.359,00 -3.195.527,00 -3.355.303,00 -12.492.626,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.895.607,00 -3.040.387,00 -3.192.406,00 -3.352.026,00 -12.480.426,00
DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20% -2.830,00 -2.972,00 -3.121,00 -3.277,00 -12.200,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -657.703,00 -690.588,00 -725.117,00 -761.373,00 -2.834.781,00
DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -657.703,00 -690.588,00 -725.117,00 -761.373,00 -2.834.781,00
53.555.035,00 56.232.787,00 59.044.426,00 61.996.647,00 230.828.895,00TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA
3RSM1205021A Página:
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA CON SOLIDADA PARA QUADRIÊNIO 2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
TIPO DE DESPESAS 2014 2015 2016 2017
Despesas Correntes
Despesas Capital
Reserva de Contigência
2014-2017
TOTAL DA DESPESA
35.450.837,00 37.223.378,00 39.084.555,00 41.038.780,00 152.797.600,00
10.600.018,00 10.945.063,00 11.481.963,00 12.045.711,00 45.072.755,00
161.988,00 170.087,00 178.591,00 187.521,00 698.187,00
46.212.843,00 48.338.528,00 50.745.109,00 53.272.012,00 198.568.492,00
1PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGENCIAS E EXERCERCOMPETENCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO
PROGRAMA: 0101 ACAO LEGISLATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚLIC AS
FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
1.142.201,00
1.199.311,00
1.259.277,00
1.322.241,00
1.142.201,00
1.199.311,00
1.259.277,00
1.322.241,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
LEGISLATIVO FUNCIONANDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL
2001
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 4.923.030,00 4.923.030,00
LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER EXIGENCIAS E EXERCER
COMPETENCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ACAO LEGISLATIVA0101
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
1.142.201,00
1.199.311,00
1.259.277,00
1.322.241,00
4.923.030,00
2PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
ATENDER AS SECRTARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAEMNTOS MUNICIPAIS NAO EXECUÇAO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASNECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS
PROGRAMA: 0404 GESTAO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚLIC AS
AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PATRULHA ADQUERIDPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA
1029
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 968.486,00 968.486,00
AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
56.159,00
58.967,00
61.915,00
65.011,00
56.159,00
58.967,00
61.915,00
65.011,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
IGD AMPLIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO
1042
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 242.052,00 242.052,00
3PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
106.524,00
111.850,00
117.443,00
123.315,00
106.524,00
111.850,00
117.443,00
123.315,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROCURADORIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2002
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 459.132,00 459.132,00
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
1.179.358,00
1.238.326,00
1.300.242,00
1.365.254,00
1.179.358,00
1.238.326,00
1.300.242,00
1.365.254,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATIVIDADES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIP AL
2003
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 5.083.180,00 5.083.180,00
4PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
67.847,00
71.239,00
74.801,00
78.541,00
67.847,00
71.239,00
74.801,00
78.541,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONTROLADORIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2004
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 292.428,00 292.428,00
MOVIMENTO DE PROMOÇOES SOCIAIS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
78.627,00
82.558,00
86.686,00
91.020,00
78.627,00
82.558,00
86.686,00
91.020,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MOVIENTOS E PROMOCOES ATENDIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MOVIMENTO DE PROMOÇOES SOCIAIS
2005
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 338.891,00 338.891,00
5PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
1.286.202,00
1.350.512,00
1.418.038,00
1.488.940,00
1.286.202,00
1.350.512,00
1.418.038,00
1.488.940,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVICOS ESENVOLVIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2006
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 5.543.692,00 5.543.692,00
MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
332.603,00
349.233,00
366.695,00
385.030,00
332.603,00
349.233,00
366.695,00
385.030,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SECRETARIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.
2007
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.433.561,00 1.433.561,00
6PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT / DA BANDA DE MUSICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
86.819,00
91.160,00
95.718,00
100.504,00
86.819,00
91.160,00
95.718,00
100.504,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
BANDA DE MUSICA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT / DA BANDA DE MUSICA
2008
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 374.201,00 374.201,00
MANUT / DO FUNDO DE CULTURA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
100.622,00
105.653,00
110.936,00
116.483,00
100.622,00
105.653,00
110.936,00
116.483,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
FUNDO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT / DO FUNDO DE CULTURA
2013
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 433.694,00 433.694,00
7PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
112.865,00
118.508,00
124.433,00
130.655,00
112.865,00
118.508,00
124.433,00
130.655,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SECRETARIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE
2015
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 486.461,00 486.461,00
MANUTECAO DA SEC DE INFRA ESTRURA E DESEVOLVIMENTO-SIED
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
220.206,00
231.216,00
242.777,00
254.916,00
220.206,00
231.216,00
242.777,00
254.916,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SECRETARIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTECAO DA SEC DE INFRA ESTRURA E DESEVOLVIMENTO- SIED
2017
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 949.115,00 949.115,00
8PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
2.572.243,00
2.700.855,00
2.835.898,00
2.977.693,00
2.572.243,00
2.700.855,00
2.835.898,00
2.977.693,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
COORDENACAO MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2018
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 11.086.689,00 11.086.689,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
603.938,00
634.135,00
665.842,00
699.134,00
603.938,00
634.135,00
665.842,00
699.134,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
COORDENACAO MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS/FME
2022
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 2.603.049,00 2.603.049,00
9PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
124.280,00
130.494,00
137.019,00
143.870,00
124.280,00
130.494,00
137.019,00
143.870,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONSELHOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO
2023
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 535.663,00 535.663,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
3.322.711,00
3.488.847,00
3.663.289,00
3.846.453,00
3.322.711,00
3.488.847,00
3.663.289,00
3.846.453,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATIVIDADES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETA RIA
2051
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 14.321.300,00 14.321.300,00
10PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
93.284,00
97.948,00
102.845,00
107.987,00
93.284,00
97.948,00
102.845,00
107.987,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
OUVIDORIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS
2053
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 402.064,00 402.064,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
94.581,00
99.310,00
104.276,00
109.490,00
94.581,00
99.310,00
104.276,00
109.490,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONSELHOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2054
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 407.657,00 407.657,00
11PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
918.580,00
964.509,00
1.012.734,00
1.063.371,00
918.580,00
964.509,00
1.012.734,00
1.063.371,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
2066
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.959.194,00 3.959.194,00
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
24.717,00
25.953,00
27.251,00
28.614,00
24.717,00
25.953,00
27.251,00
28.614,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONSELHOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
2067
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 106.535,00 106.535,00
12PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
180.618,00
189.649,00
199.131,00
209.088,00
180.618,00
189.649,00
199.131,00
209.088,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ADMINISTRACAO APOIADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS
2068
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 778.486,00 778.486,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
19.100,00
20.055,00
21.058,00
22.111,00
19.100,00
20.055,00
21.058,00
22.111,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CAPACITACAO E QUALIFICACAO PROMOVIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
2087
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 82.324,00 82.324,00
13PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
319.671,00
335.655,00
352.438,00
370.060,00
319.671,00
335.655,00
352.438,00
370.060,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIV OS
2089
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.377.824,00 1.377.824,00
ATENDER AS SECRTARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAEMNTOS MUNICIPAIS NAO EXECUÇAO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASNECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: GESTAO ADMINISTRATIVA0404
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
12.126.255,00
12.732.567,00
13.369.197,00
14.037.659,00
52.265.678,00
14PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR,FISCALIZAR,AVALIAR E MONITORAR, EM CONUNTO COM A ADNMINISTRAÇAO E INSTANCIASDE CONTROLE SOCIAL, A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇOES AFINS IMPLANTADOS E
IMPLEMENTANDO O SUAS
PROGRAMA: 0801 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
21.347,00
22.414,00
23.535,00
24.712,00
21.347,00
22.414,00
23.535,00
24.712,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO
1046
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 92.008,00 92.008,00
ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR,FISCALIZAR,AVALIAR E MONITORAR, EM CONUNTO COM A ADNMINISTRAÇAO E INSTANCIAS
DE CONTROLE SOCIAL, A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DIRETRIZES E LEGISLAÇOES AFINS IMPLANTADOS EIMPLEMENTANDO O SUAS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS0801
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
21.347,00
22.414,00
23.535,00
24.712,00
92.008,00
15PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PREVENÇAO DE SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇOES E FORTALECIMENTO DE VIONCULOSFAMILIARES E COMUNITARIOS, O QUAL SE DESTINA A POPULAÇAO QUE VIVE EM SITUAÇAO DE FRAGILIDADE DECORRENTE DA
POBREZA,AUSENCIA DE RENDA,ACESSO PRECARIO OU NULO AOS SERVIÇOS PUBLICOS.
PROGRAMA: 0802 PROECAO SOCIAL BASICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
72.129,00
75.735,00
79.522,00
83.498,00
72.129,00
75.735,00
79.522,00
83.498,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
AUXILIOS CONCEDIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS
1001
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 310.884,00 310.884,00
AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
17.976,00
18.875,00
19.819,00
20.810,00
17.976,00
18.875,00
19.819,00
20.810,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ACOES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA
2088
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 77.480,00 77.480,00
16PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PREVENÇAO DE SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇOES E FORTALECIMENTO DE VIONCULOSFAMILIARES E COMUNITARIOS, O QUAL SE DESTINA A POPULAÇAO QUE VIVE EM SITUAÇAO DE FRAGILIDADE DECORRENTE DAPOBREZA,AUSENCIA DE RENDA,ACESSO PRECARIO OU NULO AOS SERVIÇOS PUBLICOS.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROECAO SOCIAL BASICA0802
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
90.105,00
94.610,00
99.341,00
104.308,00
388.364,00
17PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GARANTIR AO IDOSO DO MUNICIPIO, PROTEÇAO SOCIAL, ESPECIAL MEDIANTE EFETIVAÇAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EESTATUTO DO IDOSO, VISANDO UM ENVELHECIMENTO COM DIGNIDADE, ATUANDO EM SITUAÇOES DE VIOLAÇAO DE DIREITOS E ROMPIMENTO DE
VINCULOS
PROGRAMA: 0804 PROTECAO AO IDOSO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
36.483,00
38.307,00
40.222,00
42.233,00
36.483,00
38.307,00
40.222,00
42.233,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA
2069
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 157.245,00 157.245,00
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
20.268,00
21.281,00
22.345,00
23.462,00
20.268,00
21.281,00
22.345,00
23.462,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS
2070
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 87.356,00 87.356,00
18PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GARANTIR AO IDOSO DO MUNICIPIO, PROTEÇAO SOCIAL, ESPECIAL MEDIANTE EFETIVAÇAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL EESTATUTO DO IDOSO, VISANDO UM ENVELHECIMENTO COM DIGNIDADE, ATUANDO EM SITUAÇOES DE VIOLAÇAO DE DIREITOS E ROMPIMENTO DEVINCULOS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROTECAO AO IDOSO0804
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
56.751,00
59.588,00
62.567,00
65.695,00
244.601,00
19PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL,POSSIBILIDADES DE TRABALHO,ESTIMULAR A FORMACAO DE NOVOSEMPREENDIMENTOS E FOMENTAR OS SETORES PRODUTIVOS, VISANDO A EMANCIPACAO SOCIAL E ECONOMICA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE
RISCOS.
PROGRAMA: 0807 GERACAO DE EMPREGO E RENDA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
40.446,00
42.468,00
44.591,00
46.821,00
40.446,00
42.468,00
44.591,00
46.821,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
2077
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 174.326,00 174.326,00
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL,POSSIBILIDADES DE TRABALHO,ESTIMULAR A FORMACAO DE NOVOS
EMPREENDIMENTOS E FOMENTAR OS SETORES PRODUTIVOS, VISANDO A EMANCIPACAO SOCIAL E ECONOMICA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DERISCOS.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: GERACAO DE EMPREGO E RENDA0807
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
40.446,00
42.468,00
44.591,00
46.821,00
174.326,00
20PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PRESTAR EM CARATER PROVISORIO E SUPLEMENTAR AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS WM VIRTUDE DE NASCIMENTO, ORTE SITUAÇOES DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA E DA CALAMIDADE PUBLICA
PROGRAMA: 0811 BENEFICIOS EVENTUAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
90.424,00
94.945,00
99.692,00
104.677,00
90.424,00
94.945,00
99.692,00
104.677,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
BENEFICIOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA
2078
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 389.738,00 389.738,00
PRESTAR EM CARATER PROVISORIO E SUPLEMENTAR AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS WM VIRTUDE DE NASCIMENTO, ORTE SITUAÇOES DE
VULNERABILIDADE TEMPORARIA E DA CALAMIDADE PUBLICA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: BENEFICIOS EVENTUAIS0811
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
90.424,00
94.945,00
99.692,00
104.677,00
389.738,00
21PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
AOIO FINANCEIRO A GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMS, PROJETO E BENEFICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0812 CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUTENÇÃO DO IGD
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
67.370,00
70.739,00
74.276,00
77.990,00
67.370,00
70.739,00
74.276,00
77.990,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO IGD
2080
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 290.375,00 290.375,00
MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
23.477,00
24.651,00
25.884,00
27.178,00
23.477,00
24.651,00
25.884,00
27.178,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA
2081
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 101.190,00 101.190,00
22PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DO IGD SUAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
31.131,00
32.688,00
34.322,00
36.038,00
31.131,00
32.688,00
34.322,00
36.038,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO IGD SUAS
2084
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 134.179,00 134.179,00
AOIO FINANCEIRO A GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMS, PROJETO E BENEFICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS0812
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
121.978,00
128.078,00
134.482,00
141.206,00
525.744,00
23PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
Incentivar e apoiar a implantação de Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN, para produção, em ambientes adequados, derefeições de qualidade e compatíveis com os requisitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, respeitando as
diferenças regionais proporcionando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso a uma alimentação saborosa,
saudável, diversificada, econômica e rica em nutrientes.
PROGRAMA: 0815 ALIMENTACAO E NUTRICAO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
42.693,00
44.828,00
47.069,00
49.422,00
42.693,00
44.828,00
47.069,00
49.422,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
COZINHA IMPLANTADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
1048
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 184.012,00 184.012,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
25.841,00
27.133,00
28.490,00
29.915,00
25.841,00
27.133,00
28.490,00
29.915,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
BANCOS IMPLATADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO
1049
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 111.379,00 111.379,00
24PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
Incentivar e apoiar a implantação de Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN, para produção, em ambientes adequados, derefeições de qualidade e compatíveis com os requisitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, respeitando asdiferenças regionais proporcionando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso a uma alimentação saborosa,saudável, diversificada, econômica e rica em nutrientes.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ALIMENTACAO E NUTRICAO0815
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
68.534,00
71.961,00
75.559,00
79.337,00
295.391,00
25PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GARANTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL, MEDIANTE EFETIVAÇAO DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL E DO OCA, FORTALECENDO OCORRENCIAS E SITUAÇOES DE ESCLUSÇAO SOCIAL E RISCO
PROGRAMA: 0816 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
88.704,00
93.139,00
97.796,00
102.686,00
88.704,00
93.139,00
97.796,00
102.686,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CRIANCAS E ADOLESCENTE PROTEGIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
2065
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 382.325,00 382.325,00
MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
17.976,00
18.875,00
19.819,00
20.810,00
17.976,00
18.875,00
19.819,00
20.810,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS
2072
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 77.480,00 77.480,00
26PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
24.717,00
25.953,00
27.251,00
28.614,00
24.717,00
25.953,00
27.251,00
28.614,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS
2073
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 106.535,00 106.535,00
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
33.104,00
34.759,00
36.497,00
38.322,00
33.104,00
34.759,00
36.497,00
38.322,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM
2074
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 142.682,00 142.682,00
27PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
26.964,00
28.312,00
29.728,00
31.214,00
26.964,00
28.312,00
29.728,00
31.214,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA
2076
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 116.218,00 116.218,00
GARANTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL, MEDIANTE EFETIVAÇAO DA POLITICA DEASSISTENCIA SOCIAL E DO OCA, FORTALECENDO OCORRENCIAS E SITUAÇOES DE ESCLUSÇAO SOCIAL E RISCO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE0816
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
191.465,00
201.038,00
211.091,00
221.646,00
825.240,00
28PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
ASSEGURAR AS OFERTAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, AS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS EACOMPANHADOS PELA PROTEÇAO SOCIAL CONFORME AS LEGISLAÇOES VIGENTES
PROGRAMA: 0817 PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA INDIVIDU AS E FAMILIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
78.645,00
82.577,00
86.706,00
91.041,00
78.645,00
82.577,00
86.706,00
91.041,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
UNIDADES REFORAMADAS E ADEQUADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS
1044
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 338.969,00 338.969,00
CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
67.410,00
70.781,00
74.320,00
78.036,00
67.410,00
70.781,00
74.320,00
78.036,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CREAS CONSTRUIDO E EQUIPADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS
1045
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 290.547,00 290.547,00
29PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
29.211,00
30.672,00
32.206,00
33.816,00
29.211,00
30.672,00
32.206,00
33.816,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS
1047
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 125.905,00 125.905,00
MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
21.142,00
22.199,00
23.309,00
24.474,00
21.142,00
22.199,00
23.309,00
24.474,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM
2071
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 91.124,00 91.124,00
30PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
16.853,00
17.696,00
18.581,00
19.510,00
16.853,00
17.696,00
18.581,00
19.510,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
2086
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 72.640,00 72.640,00
ASSEGURAR AS OFERTAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, AS FAMILIAS E INDIVIDUOS ATENDIDOS EACOMPANHADOS PELA PROTEÇAO SOCIAL CONFORME AS LEGISLAÇOES VIGENTES
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA INDIVI DUAS E FAMILIA0817
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
213.261,00
223.925,00
235.122,00
246.877,00
919.185,00
31PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GARANTIR AO IDOSO, COM 65 ANOS OU MAIS, E A PESSOA COM DEFICENCIA INXCAPACITADA PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA OTRABALHO QUE COMPROVEM NAO POSSUIR MEIOS PARA PROVER A PROPRIA MANUTENÇAO MEM DE TE-LA PROVIDA POR SUA FAMILIA
PROGRAMA: 0818 BENEFICIOS DE PRESTAÇOES CONTINUADAS - BCP
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
29.211,00
30.672,00
32.206,00
33.816,00
29.211,00
30.672,00
32.206,00
33.816,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA
2079
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 125.905,00 125.905,00
MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
71.428,00
74.999,00
78.749,00
82.686,00
71.428,00
74.999,00
78.749,00
82.686,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF
2083
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 307.862,00 307.862,00
32PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GARANTIR AO IDOSO, COM 65 ANOS OU MAIS, E A PESSOA COM DEFICENCIA INXCAPACITADA PARA A VIDA INDEPENDENTE E PARA OTRABALHO QUE COMPROVEM NAO POSSUIR MEIOS PARA PROVER A PROPRIA MANUTENÇAO MEM DE TE-LA PROVIDA POR SUA FAMILIA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: BENEFICIOS DE PRESTAÇOES CONTINUADAS - BCP0818
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
100.639,00
105.671,00
110.955,00
116.502,00
433.767,00
33PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROMOVER A PROTEÇAO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS TENHAM SIDOVIOLADOS OU AMEAÇADOS FISICAMENTE OU PSICOLOGICAMENTE, ABUSO OU EXPLORAÇAO SEXUAL, ABANDONO, ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇAO
DE VINCULOS OU AFASTAMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR DEVIDO A APLICAÇAO DE MEDIDAS
PROGRAMA: 0819 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL
2014
2015
2016
2017
100
10
100
100
13.103,00
13.758,00
14.446,00
15.168,00
13.103,00
13.758,00
14.446,00
15.168,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL
2075
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 56.475,00 56.475,00
MANUTENÇÃO DO PETI
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
75.471,00
79.245,00
83.207,00
87.367,00
75.471,00
79.245,00
83.207,00
87.367,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO PETI
2082
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 325.290,00 325.290,00
34PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
70.410,00
73.931,00
77.628,00
81.509,00
70.410,00
73.931,00
77.628,00
81.509,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI
2085
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 303.478,00 303.478,00
PROMOVER A PROTEÇAO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS TENHAM SIDOVIOLADOS OU AMEAÇADOS FISICAMENTE OU PSICOLOGICAMENTE, ABUSO OU EXPLORAÇAO SEXUAL, ABANDONO, ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇAODE VINCULOS OU AFASTAMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR DEVIDO A APLICAÇAO DE MEDIDAS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL0819
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
158.984,00
166.934,00
175.281,00
184.044,00
685.243,00
35PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE, PREVENÇAO DE AGRAVOS, TENDO A ATENÇAO BASICA DE SAUDECOMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAUDE
PROGRAMA: 1001 ATENCAO BASICA DE SAUDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
393.225,00
412.886,00
433.530,00
455.207,00
393.225,00
412.886,00
433.530,00
455.207,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
GESTAO MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I
2052
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.694.848,00 1.694.848,00
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
3.196.867,00
3.356.710,00
3.524.546,00
3.700.773,00
3.196.867,00
3.356.710,00
3.524.546,00
3.700.773,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATENCAO BASICA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)
2056
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 13.778.896,00 13.778.896,00
36PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
337.050,00
353.903,00
371.598,00
390.178,00
337.050,00
353.903,00
371.598,00
390.178,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
UBS CONSTRUIDAS E AMPLIADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS
2059
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.452.729,00 1.452.729,00
DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE, PREVENÇAO DE AGRAVOS, TENDO A ATENÇAO BASICA DE SAUDECOMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAUDE
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ATENCAO BASICA DE SAUDE1001
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
3.927.142,00
4.123.499,00
4.329.674,00
4.546.158,00
16.926.473,00
37PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVER AÇOES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASD
AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,
TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇOES
PROGRAMA: 1002 ASSISTENCIA A SAUDE- MEDIA E ALTA COMP LEXIDADE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
838.828,00
880.769,00
924.807,00
971.047,00
838.828,00
880.769,00
924.807,00
971.047,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
HOSPITAL AMPLIADO E EQUIPADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL
1040
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.615.451,00 3.615.451,00
MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
2.622.998,00
2.754.148,00
2.891.855,00
3.036.448,00
2.622.998,00
2.754.148,00
2.891.855,00
3.036.448,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/ FAEC)
2060
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 11.305.449,00 11.305.449,00
38PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVER AÇOES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASDAMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇOES
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ASSISTENCIA A SAUDE- MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE1002
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
3.461.826,00
3.634.917,00
3.816.662,00
4.007.495,00
14.920.900,00
39PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASD
AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,
TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇÕES
PROGRAMA: 1003 ATENCAO A SAUDE MEDIA A ALTA COMPLEXID ADE-MAC
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
UNIDADES REFORAMADAS E ADEQUADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC
1039
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 968.486,00 968.486,00
DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASDAMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇÕES
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ATENCAO A SAUDE MEDIA A ALTA COMPLEX IDADE-MAC1003
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
968.486,00
40PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR A POPULAÇAO CONDIÇOES DE HIGIENE E SANEMANETO AMBIENTAL, ADEQUADAS A SAUDE HUMANA, CONTROLAR A INCIDENCIADE DOENÇAS ENDEMICAS, TRAMISSIVEIS, INFECCIOSAS E REALIZAR A IMUNIZAÇAO DA POPULAÇAO REALIZAR CONTROLE DE VETORES
PROGRAMA: 1004 VIGILANCIA EM SAUDE
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
151.637,00
159.219,00
167.180,00
175.539,00
151.637,00
159.219,00
167.180,00
175.539,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ACOES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA
2063
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 653.575,00 653.575,00
AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
236.830,00
248.672,00
261.106,00
274.161,00
236.830,00
248.672,00
261.106,00
274.161,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ACOES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA
2064
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.020.769,00 1.020.769,00
41PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR A POPULAÇAO CONDIÇOES DE HIGIENE E SANEMANETO AMBIENTAL, ADEQUADAS A SAUDE HUMANA, CONTROLAR A INCIDENCIADE DOENÇAS ENDEMICAS, TRAMISSIVEIS, INFECCIOSAS E REALIZAR A IMUNIZAÇAO DA POPULAÇAO REALIZAR CONTROLE DE VETORES
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAUDE1004
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
388.467,00
407.891,00
428.286,00
449.700,00
1.674.344,00
42PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESENVOLVER AÇOES VOLTADAS Q PROMOÇAO, PROTEÇAO E FRECUPERÇAO A SAUDE, INDIVIUDAL E COLETIVA, UTILIZANDO O MEDICAMENTOCOMO INSUMO, VISANDO O ACESSO DE USO RACIONAL, BEM COMO, A SELEÇAO PROGRAMAÇAO E AVALIAÇAO DA UTILIZAÇAO, PARA OBTENÇAO
DOS RESULTADOS CONCRETIOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇAO
PROGRAMA: 1005 ASSISTENCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
341.068,00
358.121,00
376.027,00
394.828,00
341.068,00
358.121,00
376.027,00
394.828,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
FARMACIA APOIADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
2062
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.470.044,00 1.470.044,00
DESENVOLVER AÇOES VOLTADAS Q PROMOÇAO, PROTEÇAO E FRECUPERÇAO A SAUDE, INDIVIUDAL E COLETIVA, UTILIZANDO O MEDICAMENTO
COMO INSUMO, VISANDO O ACESSO DE USO RACIONAL, BEM COMO, A SELEÇAO PROGRAMAÇAO E AVALIAÇAO DA UTILIZAÇAO, PARA OBTENÇAODOS RESULTADOS CONCRETIOS E DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇAO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA1005
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
341.068,00
358.121,00
376.027,00
394.828,00
1.470.044,00
43PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
REALIZAR A DESTINAÇAO ADEQUADA DE RESIDUOS
PROGRAMA: 1007 CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
2014
2015
2016
2017
1
0
1
1
69.749,00
73.236,00
76.898,00
80.743,00
69.749,00
73.236,00
76.898,00
80.743,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATERRO IMPLANTADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1016
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 300.626,00 300.626,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
134.820,00
141.561,00
148.639,00
156.071,00
134.820,00
141.561,00
148.639,00
156.071,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
1021
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 581.091,00 581.091,00
44PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
191.129,00
200.685,00
210.719,00
221.255,00
191.129,00
200.685,00
210.719,00
221.255,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONSORCIOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL
2055
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 823.788,00 823.788,00
REALIZAR A DESTINAÇAO ADEQUADA DE RESIDUOS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: CONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS1007
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
395.698,00
415.482,00
436.256,00
458.069,00
1.705.505,00
45PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS E EDIFICAÇOES PARA MELHORSERVIR AO ALUNO
PROGRAMA: 1201 VALORIZACAO DO ENSINO FUDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
967.768,00
1.016.156,00
1.066.964,00
1.120.312,00
967.768,00
1.016.156,00
1.066.964,00
1.120.312,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESCOLAS CONSTRUIDAS E REFORMADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA
1030
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 4.171.200,00 4.171.200,00
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
88.770,00
93.209,00
97.869,00
102.762,00
88.770,00
93.209,00
97.869,00
102.762,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
1031
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 382.610,00 382.610,00
46PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
383.926,00
403.122,00
423.278,00
444.442,00
383.926,00
403.122,00
423.278,00
444.442,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESCOLAS CONSTRUIDAS E REFORMADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
1035
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.654.768,00 1.654.768,00
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
460.646,00
483.678,00
507.862,00
533.255,00
460.646,00
483.678,00
507.862,00
533.255,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA
2028
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.985.441,00 1.985.441,00
47PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
413.028,00
433.679,00
455.363,00
478.131,00
413.028,00
433.679,00
455.363,00
478.131,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
TRANSPORTE MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPE SAS VINCULADAS
2029
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.780.201,00 1.780.201,00
VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
174.370,00
183.089,00
192.243,00
201.855,00
174.370,00
183.089,00
192.243,00
201.855,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS
2030
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 751.557,00 751.557,00
48PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
37.015,00
38.866,00
40.809,00
42.849,00
37.015,00
38.866,00
40.809,00
42.849,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE
2031
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 159.539,00 159.539,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
4.522.001,00
4.748.101,00
4.985.506,00
5.234.781,00
4.522.001,00
4.748.101,00
4.985.506,00
5.234.781,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MAGISTERIO REMUNERADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
2043
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 19.490.389,00 19.490.389,00
49PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
28.850,00
30.293,00
31.808,00
33.398,00
28.850,00
30.293,00
31.808,00
33.398,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROFESSORES TREINADOS E APERFEIÇOADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUN DEB-40%
2045
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 124.349,00 124.349,00
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
84.150,00
88.358,00
92.776,00
97.415,00
84.150,00
88.358,00
92.776,00
97.415,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
UNIDADES REFORAMADAS E ADEQUADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO
2057
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 362.699,00 362.699,00
50PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
77.879,00
81.773,00
85.862,00
90.155,00
77.879,00
81.773,00
85.862,00
90.155,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
UBS CONSTRUIDAS E AMPLIADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%
2058
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 335.669,00 335.669,00
CONTRIBUIÇÕES AO FASS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
52.962,00
55.610,00
58.391,00
61.311,00
52.962,00
55.610,00
58.391,00
61.311,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CONTRIBUICOES CONCEDIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONTRIBUIÇÕES AO FASS
2061
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 228.274,00 228.274,00
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS E EDIFICAÇOES PARA MELHORSERVIR AO ALUNO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VALORIZACAO DO ENSINO FUDAMENTAL1201
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
7.291.365,00
7.655.934,00
8.038.731,00
8.440.666,00
31.426.696,00
51PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
OFERTAR AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO O ACESSO A EDUCAÇAO INFANTIL
PROGRAMA: 1202 VALORIZACAO DO ESINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
31.044,00
32.596,00
34.226,00
35.937,00
31.044,00
32.596,00
34.226,00
35.937,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESCOLAS CONSTRUIDAS E REFORMADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DES P. PROPRIA
1032
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 133.803,00 133.803,00
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0
63.408,00
66.578,00
69.907,00
73.402,00
63.408,00
66.578,00
69.907,00
73.402,00
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DES PESAS VINCULADAS
1033
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 273.295,00 273.295,00
52PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
724.305,00
760.520,00
798.546,00
838.473,00
724.305,00
760.520,00
798.546,00
838.473,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PONTES CONSTRUIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES
1034
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.121.844,00 3.121.844,00
AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
116.838,00
122.680,00
128.814,00
135.255,00
116.838,00
122.680,00
128.814,00
135.255,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CRECHES AMPIADAS CONSTRUIDAS E REFORMADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES
1036
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 503.587,00 503.587,00
53PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
192.413,00
202.034,00
212.136,00
222.743,00
192.413,00
202.034,00
212.136,00
222.743,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESOCLAS AMPLIADAS/CONST/REFORADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FU NDEB 40%
1037
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 829.326,00 829.326,00
CONST /CEI - PROPONENTE
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
749.538,00
787.015,00
826.366,00
867.684,00
749.538,00
787.015,00
826.366,00
867.684,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CRECHES AMPIADAS CONSTRUIDAS E REFORMADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONST /CEI - PROPONENTE
1038
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.230.603,00 3.230.603,00
54PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
73.879,00
77.573,00
81.452,00
85.525,00
73.879,00
77.573,00
81.452,00
85.525,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MERENDA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINC ULADAS
2025
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 318.429,00 318.429,00
MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
258.036,00
270.938,00
284.485,00
298.709,00
258.036,00
270.938,00
284.485,00
298.709,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA
2037
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.112.168,00 1.112.168,00
55PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
17.530,00
18.407,00
19.327,00
20.293,00
17.530,00
18.407,00
19.327,00
20.293,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
TRANSPORTE MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS
2038
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 75.557,00 75.557,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
3.262.196,00
3.425.306,00
3.596.571,00
3.776.400,00
3.262.196,00
3.425.306,00
3.596.571,00
3.776.400,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%
2044
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 14.060.473,00 14.060.473,00
56PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
303.690,00
318.875,00
334.819,00
351.560,00
303.690,00
318.875,00
334.819,00
351.560,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MAGISTERIO REMUNERADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%
2046
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.308.944,00 1.308.944,00
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
164.431,00
172.653,00
181.286,00
190.350,00
164.431,00
172.653,00
181.286,00
190.350,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
REDE EM FUNCIONAMENTOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%
2047
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 708.720,00 708.720,00
OFERTAR AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO O ACESSO A EDUCAÇAO INFANTIL
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VALORIZACAO DO ESINO INFANTIL1202
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
5.957.308,00
6.255.175,00
6.567.935,00
6.896.331,00
25.676.749,00
57PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO ESPCIAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AO ALUNO
PROGRAMA: 1203 VALORIZACAO DO ESNINO ESPECIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
50.726,00
53.262,00
55.925,00
58.721,00
50.726,00
53.262,00
55.925,00
58.721,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO APOIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS
2041
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 218.634,00 218.634,00
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
39.858,00
41.851,00
43.944,00
46.141,00
39.858,00
41.851,00
43.944,00
46.141,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO APOIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS
2042
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 171.794,00 171.794,00
58PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
182.595,00
191.725,00
201.311,00
211.377,00
182.595,00
191.725,00
201.311,00
211.377,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MAGISTERIO REMUNERADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%
2048
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 787.008,00 787.008,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
38.337,00
40.254,00
42.267,00
44.380,00
38.337,00
40.254,00
42.267,00
44.380,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%
2049
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 165.238,00 165.238,00
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO ESPCIAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AO ALUNO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VALORIZACAO DO ESNINO ESPECIAL1203
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
311.516,00
327.092,00
343.447,00
360.619,00
1.342.674,00
59PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO MEDIOL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AO ALUNO
PROGRAMA: 1204 VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
39.313,00
41.279,00
43.343,00
45.510,00
39.313,00
41.279,00
43.343,00
45.510,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO
2032
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 169.445,00 169.445,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
79.013,00
82.964,00
87.112,00
91.468,00
79.013,00
82.964,00
87.112,00
91.468,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
TRANSPORTE MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VI NCULADAS ESTADO
2033
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 340.557,00 340.557,00
60PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
21.642,00
22.724,00
23.860,00
25.053,00
21.642,00
22.724,00
23.860,00
25.053,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
TRANSPORTE MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS P ROPRIA
2034
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 93.279,00 93.279,00
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO MEDIOL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AO ALUNO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VALORIZACAO DO ENSINO MEDIO1204
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
139.968,00
146.967,00
154.315,00
162.031,00
603.281,00
61PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO UNIVEERSITARIO COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AOALUNO
PROGRAMA: 1205 VALORIZACAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
26.631,00
27.963,00
29.361,00
30.829,00
26.631,00
27.963,00
29.361,00
30.829,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO APOIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS
2035
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 114.784,00 114.784,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
26.631,00
27.963,00
29.361,00
30.829,00
26.631,00
27.963,00
29.361,00
30.829,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ENSINO APOIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS
2036
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 114.784,00 114.784,00
62PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
34.710,00
36.446,00
38.268,00
40.181,00
34.710,00
36.446,00
38.268,00
40.181,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
2039
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 149.605,00 149.605,00
MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
29.170,00
30.629,00
32.160,00
33.768,00
29.170,00
30.629,00
32.160,00
33.768,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS
2040
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 125.727,00 125.727,00
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO UNIVEERSITARIO COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR SERVIR AOALUNO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: VALORIZACAO DO ENSINO UNIVERSITARIO1205
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
117.142,00
123.001,00
129.150,00
135.607,00
504.900,00
63PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROVER A REDE PUBLICA DE ENSINO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE QUALIDADE PARA PROPORCIONAR AO ALUNO UMA MERENDA DE QUALIDADE
PROGRAMA: 1212 ALIMENTACAO ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
256.292,00
269.107,00
282.562,00
296.690,00
256.292,00
269.107,00
282.562,00
296.690,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MERENDA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
2024
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.104.651,00 1.104.651,00
MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
32.484,00
34.108,00
35.813,00
37.604,00
32.484,00
34.108,00
35.813,00
37.604,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MERENDA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS
2026
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 140.009,00 140.009,00
64PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
8.878,00
9.322,00
9.788,00
10.277,00
8.878,00
9.322,00
9.788,00
10.277,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MERENDA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS
2027
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 38.265,00 38.265,00
PROVER A REDE PUBLICA DE ENSINO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE QUALIDADE PARA PROPORCIONAR AO ALUNO UMA MERENDA DE QUALIDADE
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ALIMENTACAO ESCOLAR1212
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
297.654,00
312.537,00
328.163,00
344.571,00
1.282.925,00
65PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPRORCIONAR A TODOS O PLENO ACESSO AS FONTES DA CULTURA NACIONAL, ALEM DE APOIAR E INCENTIVAR A VALORIZAÇAO DE ADIFUSAO DAS MANIFESTAÇOES CULTURAIS
PROGRAMA: 1301 UNIVERSALIZACAO DA CULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
30.054,00
31.557,00
33.135,00
34.792,00
30.054,00
31.557,00
33.135,00
34.792,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
FABRICAS REFORMADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA
1009
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 129.538,00 129.538,00
APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
161.569,00
169.647,00
178.129,00
187.035,00
161.569,00
169.647,00
178.129,00
187.035,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
FESTIVIDADES APOIADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS
2010
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 696.380,00 696.380,00
66PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
585.987,00
615.286,00
646.050,00
678.353,00
585.987,00
615.286,00
646.050,00
678.353,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATIVIDADES APOIADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONA IS
2014
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 2.525.676,00 2.525.676,00
PROPRORCIONAR A TODOS O PLENO ACESSO AS FONTES DA CULTURA NACIONAL, ALEM DE APOIAR E INCENTIVAR A VALORIZAÇAO DE ADIFUSAO DAS MANIFESTAÇOES CULTURAIS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: UNIVERSALIZACAO DA CULTURA1301
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
777.610,00
816.490,00
857.314,00
900.180,00
3.351.594,00
67PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO ATRAVES DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
PROGRAMA: 1501 LIMPEZA PUBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
511.794,00
537.384,00
564.253,00
592.466,00
511.794,00
537.384,00
564.253,00
592.466,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
LIMPESA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
2019
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 2.205.897,00 2.205.897,00
PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO ATRAVES DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: LIMPEZA PUBLICA1501
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
511.794,00
537.384,00
564.253,00
592.466,00
2.205.897,00
68PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
ASSEGUARA A ILUMINAÇAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DANDO MELHOR SEGURANÇA AOS MUNICIPES
PROGRAMA: 1508 ENERGIA ELETRICA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
313.811,00
329.502,00
345.977,00
363.276,00
313.811,00
329.502,00
345.977,00
363.276,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
REDE CONSTRUIDA E AMPLIADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZON A URBANA
1024
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.352.566,00 1.352.566,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
96.172,00
100.981,00
106.030,00
111.332,00
96.172,00
100.981,00
106.030,00
111.332,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
REDE CONSTRUIDA E AMPLIADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA R URAL
1025
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 414.515,00 414.515,00
69PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
672.406,00
706.026,00
741.327,00
778.393,00
672.406,00
706.026,00
741.327,00
778.393,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVIÇOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
2020
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 2.898.152,00 2.898.152,00
ASSEGUARA A ILUMINAÇAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DANDO MELHOR SEGURANÇA AOS MUNICIPES
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ENERGIA ELETRICA1508
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
1.082.389,00
1.136.509,00
1.193.334,00
1.253.001,00
4.665.233,00
70PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
OFERTAR INFRAESTRUTURA URBANAS FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇAO
PROGRAMA: 1601 INFRA ESTRUTURA DE DESENVOVIMENTO URNA OS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
190.221,00
199.732,00
209.719,00
220.205,00
190.221,00
199.732,00
209.719,00
220.205,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
POLO URBANIZADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA
1010
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 819.877,00 819.877,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
1.192.675,00
1.252.309,00
1.314.924,00
1.380.670,00
1.192.675,00
1.252.309,00
1.314.924,00
1.380.670,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CALÇAMENTOS CONSTRUIDOS E RECUPERADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA
1012
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 5.140.578,00 5.140.578,00
71PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
122.811,00
128.952,00
135.400,00
142.170,00
122.811,00
128.952,00
135.400,00
142.170,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
URBNIZCAO MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URB ANA E CAPEAMENTO SEDE
1013
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 529.333,00 529.333,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
144.081,00
151.285,00
158.849,00
166.791,00
144.081,00
151.285,00
158.849,00
166.791,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRACAS CONSTRUIDAS FORMADAS E APLIADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
1014
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 621.006,00 621.006,00
72PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
164.857,00
173.100,00
181.755,00
190.843,00
164.857,00
173.100,00
181.755,00
190.843,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
COMPLEXOS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA
1015
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 710.555,00 710.555,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
19.022,00
19.973,00
20.972,00
22.021,00
19.022,00
19.973,00
20.972,00
22.021,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO
1017
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 81.988,00 81.988,00
73PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
2014
2015
2016
2017
2
0
0
0
19.023,00
0,00
0,00
0,00
19.023,00
0,00
0,00
0,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ABRIGOS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
1018
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 19.023,00 19.023,00
OFERTAR INFRAESTRUTURA URBANAS FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇAO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA DE DESENVOVIMENTO UR NAOS1601
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
1.852.690,00
1.925.351,00
2.021.619,00
2.122.700,00
7.922.360,00
74PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
IMPLEMENTAR NO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E AGUA DE QUAIDADE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO
PROGRAMA: 1701 ABASTECIMENTO DAGUA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
749.468,00
786.941,00
826.288,00
867.602,00
749.468,00
786.941,00
826.288,00
867.602,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABAST ECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL
1019
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.230.299,00 3.230.299,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
98.915,00
103.861,00
109.054,00
114.507,00
98.915,00
103.861,00
109.054,00
114.507,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SISTEMA CONSTRUIDO E AMPLIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABAST ECIMENTO DÁGUA
1020
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 426.337,00 426.337,00
75PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS
2014
2015
2016
2017
2
2
2
2
112.350,00
117.968,00
123.866,00
130.059,00
112.350,00
117.968,00
123.866,00
130.059,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
POCOS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS
1022
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 484.243,00 484.243,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
126.816,00
133.157,00
139.815,00
146.806,00
126.816,00
133.157,00
139.815,00
146.806,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ACUDES E BARRAGENS COSTRUIDAS E RECUPERADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE S ERVIDÃO PÚBLICA
1023
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 546.594,00 546.594,00
IMPLEMENTAR NO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E AGUA DE QUAIDADE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: ABASTECIMENTO DAGUA1701
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
1.087.549,00
1.141.927,00
1.199.023,00
1.258.974,00
4.687.473,00
76PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
GERENCIAMENTO OU CONTROLE DOS FATORES FISICOS QUE PODEM EXERCER EFEITOS NOCIVOS AO HOMEM, PREJUDICANDO SEU BEM-ESTARFISICO, MENTAL E SOCIAL.
PROGRAMA: 1702 SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS
2014
2015
2016
2017
30
30
30
30
56.175,00
58.984,00
61.933,00
65.030,00
56.175,00
58.984,00
61.933,00
65.030,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
KITS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS
1041
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 242.122,00 242.122,00
GERENCIAMENTO OU CONTROLE DOS FATORES FISICOS QUE PODEM EXERCER EFEITOS NOCIVOS AO HOMEM, PREJUDICANDO SEU BEM-ESTAR
FISICO, MENTAL E SOCIAL.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL1702
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
56.175,00
58.984,00
61.933,00
65.030,00
242.122,00
77PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR APOIO AO COMERCIO INTERNO ATRAVES DE INFRA ESTRUTURA ADEQUADA E MANTER OS PROGRAMAS FINALISTICOS DOSETOR
PROGRAMA: 2001 PROMOCAO INTERNA AO COMERCIO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCADO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
712.144,00
747.751,00
785.139,00
824.396,00
712.144,00
747.751,00
785.139,00
824.396,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MATADOURO E MERCADOS CONSTRUIDOS,AMPLIADO E REFORMPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCA DO
1050
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 3.069.430,00 3.069.430,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
108.193,00
113.603,00
119.283,00
125.247,00
108.193,00
113.603,00
119.283,00
125.247,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
MERCADO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL
2093
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 466.326,00 466.326,00
78PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR APOIO AO COMERCIO INTERNO ATRAVES DE INFRA ESTRUTURA ADEQUADA E MANTER OS PROGRAMAS FINALISTICOS DOSETOR
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: PROMOCAO INTERNA AO COMERCIO2001
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
820.337,00
861.354,00
904.422,00
949.643,00
3.535.756,00
79PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
IMPLEMENTAR AÇOES VISANDO A DIVERSIFICAÇAO E A MELHORIA DA PRODUÇAO AGRICOLA E PECUARIA DO MUNICIPIO, COM CONSEQUENTEGERAÇAO DE EMPREGO E RENDA
PROGRAMA: 2004 AGRICULTURA E PECUARIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
16.005,00
16.805,00
17.645,00
18.527,00
16.005,00
16.805,00
17.645,00
18.527,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
IMPLEMENTOS ADQUERIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
2090
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 68.982,00 68.982,00
ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
166.075,00
174.379,00
183.098,00
192.253,00
166.075,00
174.379,00
183.098,00
192.253,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ASSISTENCIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR
2091
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 715.805,00 715.805,00
80PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
IMPLEMENTAR AÇOES VISANDO A DIVERSIFICAÇAO E A MELHORIA DA PRODUÇAO AGRICOLA E PECUARIA DO MUNICIPIO, COM CONSEQUENTEGERAÇAO DE EMPREGO E RENDA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: AGRICULTURA E PECUARIA2004
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
182.080,00
191.184,00
200.743,00
210.780,00
784.787,00
81PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
FOMENTAR A ATIVIDADE DA AQUICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE NOVOS MAQUINÁRIOS, SENDO UM TRATOR ESTEIRA E UMARETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO. COM ESSAS AÇÕES
PRETENDE-SE DAR INCENTIVO À PRODUÇÃO E AGREGAR RENDA ÀS FAMÍLIAS RURAIS MEDIANTE A PROJETOS ESPECÍFICOS.
PROGRAMA: 2007 APOIO A PSICULTURA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
12.683,00
13.317,00
13.983,00
14.682,00
12.683,00
13.317,00
13.983,00
14.682,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROJETOS DESENVOLVIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA
2092
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 54.665,00 54.665,00
FOMENTAR A ATIVIDADE DA AQUICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE NOVOS MAQUINÁRIOS, SENDO UM TRATOR ESTEIRA E UMA
RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TANQUES DE PISCICULTURA NO MUNICÍPIO. COM ESSAS AÇÕESPRETENDE-SE DAR INCENTIVO À PRODUÇÃO E AGREGAR RENDA ÀS FAMÍLIAS RURAIS MEDIANTE A PROJETOS ESPECÍFICOS.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: APOIO A PSICULTURA2007
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
12.683,00
13.317,00
13.983,00
14.682,00
54.665,00
82PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DE PRESERVAÇAO, E PROTEÇAO DOS RECURSOS NATURAIS, ELABORAR DIAGNOSTICOS E LICENCIAMENTOAMBIENTAIS, REALIZAR COMBATE A POLUIÇAO, DEFINIR A POLITICA DA LMPEZA PUBLICA
PROGRAMA: 2012 APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DO MEIO AMBIEN
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
81.162,00
85.220,00
89.481,00
93.955,00
81.162,00
85.220,00
89.481,00
93.955,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
FUNDO MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
2016
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 349.818,00 349.818,00
FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DE PRESERVAÇAO, E PROTEÇAO DOS RECURSOS NATURAIS, ELABORAR DIAGNOSTICOS E LICENCIAMENTO
AMBIENTAIS, REALIZAR COMBATE A POLUIÇAO, DEFINIR A POLITICA DA LMPEZA PUBLICA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: APRIMORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DO MEIO AMBIEN2012
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
81.162,00
85.220,00
89.481,00
93.955,00
349.818,00
83PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
EXECUÇAO DAS AÇOES DE MELHORIA DO SISTEMA VIARIO E DO ACESSIO AS PROPRIEDADES RURAIS PROPORCIONANDO CONDIÇOES FAVORAVEISPARA AMOVIMENTAÇAO DE INSUMOS, PARA PRODUÇAO DE ALIMENTOS, PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇAO E TRANSPORTE DE PESSOAS.
PROGRAMA: 2013 INFRA ESTRUTURA RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
438.383,00
460.302,00
483.317,00
507.483,00
438.383,00
460.302,00
483.317,00
507.483,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CALÇAMENTOS CONSTRUIDOS E RECUPERADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL
1011
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.889.485,00 1.889.485,00
EXECUÇAO DAS AÇOES DE MELHORIA DO SISTEMA VIARIO E DO ACESSIO AS PROPRIEDADES RURAIS PROPORCIONANDO CONDIÇOES FAVORAVEIS
PARA AMOVIMENTAÇAO DE INSUMOS, PARA PRODUÇAO DE ALIMENTOS, PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇAO E TRANSPORTE DE PESSOAS.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: INFRA ESTRUTURA RURAL2013
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
438.383,00
460.302,00
483.317,00
507.483,00
1.889.485,00
84PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
�VIABILIZAR PARA A POPULAÇAO DE MENOR RENDA O ACESSO A TERRA URBANIZADA E A HABITAÇAO DIGNA E SUSTENTAVEL; IMPLEMENTARPOLITICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSIDIOS, PROMOVENDO E VIABILIZANDO O ACESSO A HABITAÇAO VOLTADA A POPULAÇAO
DE MENOR RENDA; E ARTICULAR, COMPATIBILIZAR, ACOMPANHAR E APOIAR A ATUAÇAO DAS INSTITUIÇOES E ORGAOS QUE DESEMPENHAM
FUNÇOES NO SETOR DA HABITAÇAO.
PROGRAMA: 2037 HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES
2014
2015
2016
2017
50
50
50
50
168.525,00
176.951,00
185.799,00
195.089,00
168.525,00
176.951,00
185.799,00
195.089,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CASA CONSTRUIDAS E RECUPERADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES
1043
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 726.364,00 726.364,00
�VIABILIZAR PARA A POPULAÇAO DE MENOR RENDA O ACESSO A TERRA URBANIZADA E A HABITAÇAO DIGNA E SUSTENTAVEL; IMPLEMENTAR
POLITICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSIDIOS, PROMOVENDO E VIABILIZANDO O ACESSO A HABITAÇAO VOLTADA A POPULAÇAODE MENOR RENDA; E ARTICULAR, COMPATIBILIZAR, ACOMPANHAR E APOIAR A ATUAÇAO DAS INSTITUIÇOES E ORGAOS QUE DESEMPENHAMFUNÇOES NO SETOR DA HABITAÇAO.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: HABITACAO E INTERESSE SOCIAL2037
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
168.525,00
176.951,00
185.799,00
195.089,00
726.364,00
85PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
FOMENTAR O TURISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, OPORTUNIZANDO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO.
PROGRAMA: 2304 DESENVOLVIMENTO DAS ACOS DO TURISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
APOIO AO CARNAVAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
193.958,00
203.656,00
213.839,00
224.531,00
193.958,00
203.656,00
213.839,00
224.531,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CARNAVAL APOIADOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
APOIO AO CARNAVAL
2009
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 835.984,00 835.984,00
MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
51.995,00
54.595,00
57.325,00
60.191,00
51.995,00
54.595,00
57.325,00
60.191,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ATIVIDADES MANTIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS
2011
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 224.106,00 224.106,00
86PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
FOMENTAR O TURISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, OPORTUNIZANDO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO.
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS ACOS DO TURISMO2304
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
245.953,00
258.251,00
271.164,00
284.722,00
1.060.090,00
87PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR A POPULAÇAO UM SISTEMA ADEQUADO PARA O TRAFEGO HARMONIZADO SEGURO DE VEICULOS, PEDESTRES, CICLISTAS,MOTOCICLISTAS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
PROGRAMA: 2602 SISTEMA VIARIO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA
2014
2015
2016
2017
100
10
100
100
204.449,00
214.671,00
225.405,00
236.675,00
204.449,00
214.671,00
225.405,00
236.675,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PONTS/BUEIROS/P MOLHADAS CONST.RECUPERADAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSA GEM MOLHADA
1026
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 881.200,00 881.200,00
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
299.637,00
314.619,00
330.350,00
346.868,00
299.637,00
314.619,00
330.350,00
346.868,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
ESTRADAS CONSTRUIDAS E MELHORADASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS
1027
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 1.291.474,00 1.291.474,00
88PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
224.700,00
235.935,00
247.732,00
260.119,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PONTES CONSTRUIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ
1028
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 968.486,00 968.486,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
127.371,00
133.740,00
140.427,00
147.448,00
127.371,00
133.740,00
140.427,00
147.448,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SISTEMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNIC IPAL
2021
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 548.986,00 548.986,00
PROPORCIONAR A POPULAÇAO UM SISTEMA ADEQUADO PARA O TRAFEGO HARMONIZADO SEGURO DE VEICULOS, PEDESTRES, CICLISTAS,MOTOCICLISTAS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: SISTEMA VIARIO2602
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
856.157,00
898.965,00
943.914,00
991.110,00
3.690.146,00
89PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
PROPORCIONAR A POPULAÇAO DE MODO EM GERAL, ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER FAVORECENDO A MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA
PROGRAMA: 2701 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DESPORTIVAS, RECREATIVAS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)
2014
2015
2016
2017
2
1
1
1
304.276,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
304.276,00
157.000,00
157.000,00
157.000,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CENTROS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDEN TE)
1002
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 775.276,00 775.276,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE)
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CENTROS CONSTRUIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONET E)
1003
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 200.000,00 200.000,00
90PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
CONST/ QUADRAS COBERTAS
2014
2015
2016
2017
2
2
2
2
112.350,00
117.968,00
123.866,00
130.059,00
112.350,00
117.968,00
123.866,00
130.059,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
QUADRAS CONSTRUIDASPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
CONST/ QUADRAS COBERTAS
1004
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 484.243,00 484.243,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
16.316,00
17.132,00
17.989,00
18.888,00
16.316,00
17.132,00
17.989,00
18.888,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CENTROS ADQUERIDO E EQUIPADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CO NCEDENTE)
1005
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 70.325,00 70.325,00
91PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE)
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
14.947,00
15.694,00
16.479,00
17.303,00
14.947,00
15.694,00
16.479,00
17.303,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SERVICOS MANTIDOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENT E)
1006
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 64.423,00 64.423,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE)
2014
2015
2016
2017
1
1
1
1
7.354,00
7.722,00
8.108,00
8.513,00
7.354,00
7.722,00
8.108,00
8.513,00
UNIDADE
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
CENTROS ADQUERIDO E EQUIPADOSPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PR OPONENTE)
1008
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 31.697,00 31.697,00
92PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
DESPORTO COMUNITARIO
2014
2015
2016
2017
100
100
100
100
89.476,00
93.950,00
98.648,00
103.580,00
89.476,00
93.950,00
98.648,00
103.580,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
PROGRAMA MANTIDOPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
DESPORTO COMUNITARIO
2012
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 385.654,00 385.654,00
PROPORCIONAR A POPULAÇAO DE MODO EM GERAL, ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER FAVORECENDO A MELHORIA DAQUALIDADE DE VIDA
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DESPORTIVA S, RECREATIVAS2701
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
594.719,00
459.466,00
472.090,00
485.343,00
2.011.618,00
93PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREANEXO III - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS PPA - PLANO PLURIANUAL 2014-2017
ESTADO DO CEARÁ
Página:
ATENDER AOS PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NOS TERMO NA LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTARIAS
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TIPO PROGRAMA: FINALISTICO
RESERVA DE CONTINGENCIA
2014
2015
2016
2017
5
5
5
5
161.988,00
170.087,00
178.591,00
187.521,00
161.988,00
170.087,00
178.591,00
187.521,00
PORCENTAGEM
CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO:
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:
SECRETARIA MANTIDAPRODUTO DA AÇÃO:
ANO UNIDADE DE MEDIDA METAS CUSTO DA AÇÃO (EM R$)
RESERVA DE CONTINGENCIA
9999
TOTAL
TOTAL DA AÇÃO 698.187,00 698.187,00
ATENDER AOS PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NOS TERMO NA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTARIAS
TOTAL GERAL
TOTAL PROGRAMA: RESERVA DE CONTIGENCIA9999
2017
2016
2015
2014
ANO VALOR R$
161.988,00
170.087,00
178.591,00
187.521,00
698.187,00
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
01.01.031.0101.2001.000000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL 1.142.201,00 1.199.311,00 1.259.277,00 1.322.241,00 4.923.030,00
FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL
02.04.062.0404.2002.000000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 106.524,00 111.850,00 117.443,00 123.315,00 459.132,00
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.04.062.0802.1001.000000 CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS 72.129,00 75.735,00 79.522,00 83.498,00 310.884,00
CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS
02.04.122.0404.2003.000000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL 1.179.358,00 1.238.326,00 1.300.242,00 1.365.254,00 5.083.180,00
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
02.04.125.0404.2004.000000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 67.847,00 71.239,00 74.801,00 78.541,00 292.428,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.08.244.0404.2005.000000 MOVIMENTO DE PROMOÇOES SOCIAIS 78.627,00 82.558,00 86.686,00 91.020,00 338.891,00
MOVIMENTO DE PROMOÇOES SOCIAIS
03.04.122.0404.2006.000000 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.286.202,00 1.350.512,00 1.418.038,00 1.488.940,00 5.543.692,00
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.13.122.0404.2007.000000 MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV. 332.603,00 349.233,00 366.695,00 385.030,00 1.433.561,00
MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV.
04.13.392.0404.2008.000000 MANUT / DA BANDA DE MUSICA 86.819,00 91.160,00 95.718,00 100.504,00 374.201,00
MANUT / DA BANDA DE MUSICA
04.13.392.1301.2010.000000 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS 161.569,00 169.647,00 178.129,00 187.035,00 696.380,00
APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS
04.13.392.2304.2009.000000 APOIO AO CARNAVAL 193.958,00 203.656,00 213.839,00 224.531,00 835.984,00
APOIO AO CARNAVAL
04.23.695.2304.2011.000000 MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS 51.995,00 54.595,00 57.325,00 60.191,00 224.106,00
MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS
04.27.812.2701.2012.000000 DESPORTO COMUNITARIO 89.476,00 93.950,00 98.648,00 103.580,00 385.654,00
DESPORTO COMUNITARIO
04.27.813.2701.1002.000000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE) 304.276,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 775.276,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)
04.27.813.2701.1003.000000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE)
04.27.813.2701.1004.000000 CONST/ QUADRAS COBERTAS 112.350,00 117.968,00 123.866,00 130.059,00 484.243,00
CONST/ QUADRAS COBERTAS
1RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
04.27.813.2701.1005.000000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE) 16.316,00 17.132,00 17.989,00 18.888,00 70.325,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE)
04.27.813.2701.1006.000000 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE) 14.947,00 15.694,00 16.479,00 17.303,00 64.423,00
TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE)
04.27.813.2701.1008.000000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE) 7.354,00 7.722,00 8.108,00 8.513,00 31.697,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE)
04.27.813.2705.1007.000000 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE - CEP - I (PROPONENTE) 6.405,00 6.725,00 7.061,00 7.414,00 27.605,00
TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE - CEP - I (PROPONENTE)
04.13.392.0404.2013.000000 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA 100.622,00 105.653,00 110.936,00 116.483,00 433.694,00
MANUT / DO FUNDO DE CULTURA
04.13.392.1301.1009.000000 REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA 30.054,00 31.557,00 33.135,00 34.792,00 129.538,00
REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA
04.13.392.1301.2014.000000 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS 585.987,00 615.286,00 646.050,00 678.353,00 2.525.676,00
APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS
05.18.122.0404.2015.000000 MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE 112.865,00 118.508,00 124.433,00 130.655,00 486.461,00
MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE
05.18.541.2012.2016.000000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA 81.162,00 85.220,00 89.481,00 93.955,00 349.818,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FMMA
06.04.122.0404.2017.000000 MANUTECAO DA SEC DE INFRA ESTRURA E DESEVOLVIMENTO-SIED 220.206,00 231.216,00 242.777,00 254.916,00 949.115,00
MANUTECAO DA SEC DE INFRA ESTRURA E DESEVOLVIMENTO-SIED
06.15.122.0404.2018.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.572.243,00 2.700.855,00 2.835.898,00 2.977.693,00 11.086.689,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
06.15.451.1601.1010.000000 URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA 190.221,00 199.732,00 209.719,00 220.205,00 819.877,00
URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA
06.15.451.1601.1012.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA 1.192.675,00 1.252.309,00 1.314.924,00 1.380.670,00 5.140.578,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA
06.15.451.1601.1013.000000 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE 122.811,00 128.952,00 135.400,00 142.170,00 529.333,00
URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE
06.15.451.1601.1014.000000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 144.081,00 151.285,00 158.849,00 166.791,00 621.006,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
06.15.451.1601.1015.000000 COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA 164.857,00 173.100,00 181.755,00 190.843,00 710.555,00
COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA
2RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
06.15.451.2013.1011.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL 438.383,00 460.302,00 483.317,00 507.483,00 1.889.485,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL
06.15.452.1007.1016.000000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 69.749,00 73.236,00 76.898,00 80.743,00 300.626,00
IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
06.15.452.1501.2019.000000 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 511.794,00 537.384,00 564.253,00 592.466,00 2.205.897,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
06.15.452.1508.2020.000000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 672.406,00 706.026,00 741.327,00 778.393,00 2.898.152,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
06.15.452.1601.1017.000000 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO 19.022,00 19.973,00 20.972,00 22.021,00 81.988,00
AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO
06.15.452.1601.1018.000000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 19.023,00 0,00 0,00 0,00 19.023,00
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS
06.17.511.1701.1019.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL 749.468,00 786.941,00 826.288,00 867.602,00 3.230.299,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL
06.17.512.1007.1021.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 134.820,00 141.561,00 148.639,00 156.071,00 581.091,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
06.17.512.1701.1020.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 98.915,00 103.861,00 109.054,00 114.507,00 426.337,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA
06.17.605.1701.1022.000000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS 112.350,00 117.968,00 123.866,00 130.059,00 484.243,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS
06.20.605.1701.1023.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA 126.816,00 133.157,00 139.815,00 146.806,00 546.594,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA
06.25.752.1508.1024.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA 313.811,00 329.502,00 345.977,00 363.276,00 1.352.566,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA
06.25.752.1508.1025.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL 96.172,00 100.981,00 106.030,00 111.332,00 414.515,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL
06.26.782.0404.1029.000000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA 224.700,00 235.935,00 247.732,00 260.119,00 968.486,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA
06.26.782.2602.1026.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 204.449,00 214.671,00 225.405,00 236.675,00 881.200,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA
06.26.782.2602.1027.000000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS 299.637,00 314.619,00 330.350,00 346.868,00 1.291.474,00
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS
3RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
06.26.782.2602.1028.000000 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ 224.700,00 235.935,00 247.732,00 260.119,00 968.486,00
CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ
06.26.782.2602.2021.000000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL 127.371,00 133.740,00 140.427,00 147.448,00 548.986,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL
07.12.122.0404.2022.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME 603.938,00 634.135,00 665.842,00 699.134,00 2.603.049,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME
07.12.125.0404.2023.000000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 124.280,00 130.494,00 137.019,00 143.870,00 535.663,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO
07.12.306.1202.2025.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS 73.879,00 77.573,00 81.452,00 85.525,00 318.429,00
MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS
07.12.306.1212.2024.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS 256.292,00 269.107,00 282.562,00 296.690,00 1.104.651,00
MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
07.12.306.1212.2026.000000 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS 32.484,00 34.108,00 35.813,00 37.604,00 140.009,00
MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS
07.12.306.1212.2027.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS 8.878,00 9.322,00 9.788,00 10.277,00 38.265,00
MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS
07.12.361.1201.1030.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA 967.768,00 1.016.156,00 1.066.964,00 1.120.312,00 4.171.200,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA
07.12.361.1201.1031.000000 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS 88.770,00 93.209,00 97.869,00 102.762,00 382.610,00
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS
07.12.361.1201.2028.000000 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA 460.646,00 483.678,00 507.862,00 533.255,00 1.985.441,00
MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA
07.12.361.1201.2029.000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS 413.028,00 433.679,00 455.363,00 478.131,00 1.780.201,00
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS
07.12.361.1201.2030.000000 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS 174.370,00 183.089,00 192.243,00 201.855,00 751.557,00
VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS
07.12.361.1201.2031.000000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE 37.015,00 38.866,00 40.809,00 42.849,00 159.539,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE
07.12.362.1204.2032.000000 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO 39.313,00 41.279,00 43.343,00 45.510,00 169.445,00
FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO
07.12.362.1204.2033.000000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO 79.013,00 82.964,00 87.112,00 91.468,00 340.557,00
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO
4RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
07.12.362.1204.2034.000000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA 21.642,00 22.724,00 23.860,00 25.053,00 93.279,00
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA
07.12.364.1205.2035.000000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS 26.631,00 27.963,00 29.361,00 30.829,00 114.784,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS
07.12.364.1205.2036.000000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS 26.631,00 27.963,00 29.361,00 30.829,00 114.784,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS
07.12.365.1202.1032.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA 31.044,00 32.596,00 34.226,00 35.937,00 133.803,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA
07.12.365.1202.1033.000000 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS 63.408,00 66.578,00 69.907,00 73.402,00 273.295,00
CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS
07.12.365.1202.1034.000000 CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES 724.305,00 760.520,00 798.546,00 838.473,00 3.121.844,00
CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES
07.12.365.1202.2037.000000 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA 258.036,00 270.938,00 284.485,00 298.709,00 1.112.168,00
MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA
07.12.365.1202.2038.000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS 17.530,00 18.407,00 19.327,00 20.293,00 75.557,00
TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS
07.12.366.1205.2039.000000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 34.710,00 36.446,00 38.268,00 40.181,00 149.605,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
07.12.366.1205.2040.000000 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 29.170,00 30.629,00 32.160,00 33.768,00 125.727,00
MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS
07.12.367.1203.2041.000000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS 50.726,00 53.262,00 55.925,00 58.721,00 218.634,00
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS
07.12.367.1203.2042.000000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS 39.858,00 41.851,00 43.944,00 46.141,00 171.794,00
APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS
07.12.361.1201.1035.000000 CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 383.926,00 403.122,00 423.278,00 444.442,00 1.654.768,00
CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
07.12.361.1201.2043.000000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 4.522.001,00 4.748.101,00 4.985.506,00 5.234.781,00 19.490.389,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
07.12.361.1201.2045.000000 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40% 28.850,00 30.293,00 31.808,00 33.398,00 124.349,00
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40%
07.12.361.1202.2044.000000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40% 3.262.196,00 3.425.306,00 3.596.571,00 3.776.400,00 14.060.473,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40%
5RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
07.12.365.1202.1036.000000 AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES 116.838,00 122.680,00 128.814,00 135.255,00 503.587,00
AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES
07.12.365.1202.1037.000000 AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 192.413,00 202.034,00 212.136,00 222.743,00 829.326,00
AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%
07.12.365.1202.1038.000000 CONST /CEI - PROPONENTE 749.538,00 787.015,00 826.366,00 867.684,00 3.230.603,00
CONST /CEI - PROPONENTE
07.12.365.1202.2046.000000 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60% 303.690,00 318.875,00 334.819,00 351.560,00 1.308.944,00
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60%
07.12.365.1202.2047.000000 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40% 164.431,00 172.653,00 181.286,00 190.350,00 708.720,00
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40%
07.12.366.1203.2048.000000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60% 182.595,00 191.725,00 201.311,00 211.377,00 787.008,00
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60%
07.12.366.1203.2049.000000 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40% 38.337,00 40.254,00 42.267,00 44.380,00 165.238,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40%
08.10.122.0404.2051.000000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.322.711,00 3.488.847,00 3.663.289,00 3.846.453,00 14.321.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
08.10.122.0404.2053.000000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS 93.284,00 97.948,00 102.845,00 107.987,00 402.064,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS
08.10.122.0404.2054.000000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 94.581,00 99.310,00 104.276,00 109.490,00 407.657,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.10.122.1001.2052.000000 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I 393.225,00 412.886,00 433.530,00 455.207,00 1.694.848,00
MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I
08.10.301.1001.2056.000000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) 3.196.867,00 3.356.710,00 3.524.546,00 3.700.773,00 13.778.896,00
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF)
08.10.301.1001.2059.000000 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS 337.050,00 353.903,00 371.598,00 390.178,00 1.452.729,00
CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS
08.10.301.1007.2055.000000 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL 191.129,00 200.685,00 210.719,00 221.255,00 823.788,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL
08.10.301.1201.2057.000000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO 84.150,00 88.358,00 92.776,00 97.415,00 362.699,00
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO
08.10.301.1201.2058.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15% 77.879,00 81.773,00 85.862,00 90.155,00 335.669,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15%
6RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
08.10.302.1002.1040.000000 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL 838.828,00 880.769,00 924.807,00 971.047,00 3.615.451,00
AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL
08.10.302.1002.2060.000000 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) 2.622.998,00 2.754.148,00 2.891.855,00 3.036.448,00 11.305.449,00
MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC)
08.10.302.1003.1039.000000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC 224.700,00 235.935,00 247.732,00 260.119,00 968.486,00
REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC
08.10.302.1201.2061.000000 CONTRIBUIÇÕES AO FASS 52.962,00 55.610,00 58.391,00 61.311,00 228.274,00
CONTRIBUIÇÕES AO FASS
08.10.303.1005.2062.000000 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA 341.068,00 358.121,00 376.027,00 394.828,00 1.470.044,00
APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA
08.10.304.1004.2063.000000 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA 151.637,00 159.219,00 167.180,00 175.539,00 653.575,00
AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA
08.10.305.1004.2064.000000 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA 236.830,00 248.672,00 261.106,00 274.161,00 1.020.769,00
AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA
08.10.305.1702.1041.000000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS 56.175,00 58.984,00 61.933,00 65.030,00 242.122,00
CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS
09.08.243.0816.2065.000000 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA 88.704,00 93.139,00 97.796,00 102.686,00 382.325,00
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
09.08.122.0404.1042.000000 AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO 56.159,00 58.967,00 61.915,00 65.011,00 242.052,00
AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO
09.08.122.0404.2066.000000 MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 918.580,00 964.509,00 1.012.734,00 1.063.371,00 3.959.194,00
MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
09.08.122.0404.2067.000000 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 24.717,00 25.953,00 27.251,00 28.614,00 106.535,00
APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
09.08.122.0404.2068.000000 APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS 180.618,00 189.649,00 199.131,00 209.088,00 778.486,00
APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS
09.08.241.0804.2069.000000 PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA 36.483,00 38.307,00 40.222,00 42.233,00 157.245,00
PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA
09.08.241.0804.2070.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS 20.268,00 21.281,00 22.345,00 23.462,00 87.356,00
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS
09.08.241.0817.2071.000000 MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM 21.142,00 22.199,00 23.309,00 24.474,00 91.124,00
MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM
7RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
09.08.243.0816.2072.000000 MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS 17.976,00 18.875,00 19.819,00 20.810,00 77.480,00
MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS
09.08.243.0816.2073.000000 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS 24.717,00 25.953,00 27.251,00 28.614,00 106.535,00
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS
09.08.243.0816.2074.000000 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM 33.104,00 34.759,00 36.497,00 38.322,00 142.682,00
MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM
09.08.243.0819.2075.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL 13.103,00 13.758,00 14.446,00 15.168,00 56.475,00
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL
09.08.244.0404.2087.000000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 19.100,00 20.055,00 21.058,00 22.111,00 82.324,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
09.08.244.0801.1046.000000 PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO 21.347,00 22.414,00 23.535,00 24.712,00 92.008,00
PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO
09.08.244.0802.2088.000000 AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA 17.976,00 18.875,00 19.819,00 20.810,00 77.480,00
AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA
09.08.244.0807.2077.000000 PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA 40.446,00 42.468,00 44.591,00 46.821,00 174.326,00
PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA
09.08.244.0811.2078.000000 MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA 90.424,00 94.945,00 99.692,00 104.677,00 389.738,00
MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA
09.08.244.0812.2080.000000 MANUTENÇÃO DO IGD 67.370,00 70.739,00 74.276,00 77.990,00 290.375,00
MANUTENÇÃO DO IGD
09.08.244.0812.2081.000000 MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA 23.477,00 24.651,00 25.884,00 27.178,00 101.190,00
MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA
09.08.244.0812.2084.000000 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 31.131,00 32.688,00 34.322,00 36.038,00 134.179,00
MANUTENÇÃO DO IGD SUAS
09.08.244.0815.1048.000000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 42.693,00 44.828,00 47.069,00 49.422,00 184.012,00
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
09.08.244.0815.1049.000000 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO 25.841,00 27.133,00 28.490,00 29.915,00 111.379,00
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO
09.08.244.0816.2076.000000 QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA 26.964,00 28.312,00 29.728,00 31.214,00 116.218,00
QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA
09.08.244.0817.1044.000000 CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS 78.645,00 82.577,00 86.706,00 91.041,00 338.969,00
CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS
8RSM1208200 Página:
CÓDIGO
ANEXO IV - RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PPA - PLANO PLURIANUAL -2014-2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ESTADO DO CEARÁ
NOMENCLATURA 2014 2015 2016 2017 2014-2017
09.08.244.0817.1045.000000 CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS 67.410,00 70.781,00 74.320,00 78.036,00 290.547,00
CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS
09.08.244.0817.1047.000000 PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS 29.211,00 30.672,00 32.206,00 33.816,00 125.905,00
PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS
09.08.244.0817.2086.000000 MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 16.853,00 17.696,00 18.581,00 19.510,00 72.640,00
MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL
09.08.244.0818.2079.000000 MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA 29.211,00 30.672,00 32.206,00 33.816,00 125.905,00
MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA
09.08.244.0818.2083.000000 MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF 71.428,00 74.999,00 78.749,00 82.686,00 307.862,00
MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF
09.08.244.0819.2082.000000 MANUTENÇÃO DO PETI 75.471,00 79.245,00 83.207,00 87.367,00 325.290,00
MANUTENÇÃO DO PETI
09.08.244.0819.2085.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI 70.410,00 73.931,00 77.628,00 81.509,00 303.478,00
MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI
09.08.244.2037.1043.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 168.525,00 176.951,00 185.799,00 195.089,00 726.364,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES
10.20.122.0404.2089.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 319.671,00 335.655,00 352.438,00 370.060,00 1.377.824,00
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10.20.601.2004.2090.000000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 16.005,00 16.805,00 17.645,00 18.527,00 68.982,00
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
10.20.601.2004.2091.000000 ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR 166.075,00 174.379,00 183.098,00 192.253,00 715.805,00
ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR
10.20.602.2007.2092.000000 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA 12.683,00 13.317,00 13.983,00 14.682,00 54.665,00
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA
10.20.605.2001.1050.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCADO 712.144,00 747.751,00 785.139,00 824.396,00 3.069.430,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCADO
10.20.605.2001.2093.000000 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL 108.193,00 113.603,00 119.283,00 125.247,00 466.326,00
MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL
99.99.999.9999.9999.000000 RESERVA DE CONTINGENCIA 161.988,00 170.087,00 178.591,00 187.521,00 698.187,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL: 46.212.843,00 48.338.528,00 50.745.109,00 53.272.012,00 198.568.492,00
9RSM1208200 Página:
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA
PPA - RELAÇÃO DE PROGRAMAS
00.38 FINALISTICOEDIFICACOES PUBLICAS
MANTER O MUNICIPIO DE ESTRURAS ADMINISTRATIVAS DE QUALIDADE CONFORTO E SEGURANÇA
01.01 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚLICASACAO LEGISLATIVA
LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS MUNICIPAIS, FISCALIZAR ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER
EXIGENCIAS E EXERCER COMPETENCIAS DEFINIDAS NA CONSTITUICAO FEDERAL, ESTADUAL, LEI ORGANICA DO
MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO
04.04 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚLICASGESTAO ADMINISTRATIVA
ATENDER AS SECRTARIAS, ASSESSORIAS E DEPARTAEMNTOS MUNICIPAIS NAO EXECUÇAO DE SUAS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS PARA DAR SUPORTE A IMPLANTAÇAO DOS PROJETOS E PROGRAMAS
08.01 FINALISTICOAPRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS
ELABORAR, GESTIONAR, EXECUTAR, COFINANCIAR,FISCALIZAR,AVALIAR E MONITORAR, EM CONUNTO COM A
ADNMINISTRAÇAO E INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL, A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME
DIRETRIZES E LEGISLAÇOES AFINS IMPLANTADOS E IMPLEMENTANDO O SUAS
08.02 FINALISTICOPROECAO SOCIAL BASICA
PREVENÇAO DE SITUAÇOES DE RISCO POR MEIO O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇOES E
FORTALECIMENTO DE VIONCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, O QUAL SE DESTINA A POPULAÇAO QUE VIVE EM
SITUAÇAO DE FRAGILIDADE DECORRENTE DA POBREZA,AUSENCIA DE RENDA,ACESSO PRECARIO OU NULO AOS SERVIÇOS
PUBLICOS.
08.04 FINALISTICOPROTECAO AO IDOSO
GARANTIR AO IDOSO DO MUNICIPIO, PROTEÇAO SOCIAL, ESPECIAL MEDIANTE EFETIVAÇAO DA POLITICA DE
ASSISTENCIA SOCIAL E ESTATUTO DO IDOSO, VISANDO UM ENVELHECIMENTO COM DIGNIDADE, ATUANDO EM
SITUAÇOES DE VIOLAÇAO DE DIREITOS E ROMPIMENTO DE VINCULOS
08.07 FINALISTICOGERACAO DE EMPREGO E RENDA
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL,POSSIBILIDADES DE TRABALHO,ESTIMULAR A
FORMACAO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS E FOMENTAR OS SETORES PRODUTIVOS, VISANDO A EMANCIPACAO SOCIAL E
ECONOMICA DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE RISCOS.
08.11 FINALISTICOBENEFICIOS EVENTUAIS
PRESTAR EM CARATER PROVISORIO E SUPLEMENTAR AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS WM VIRTUDE DE NASCIMENTO,
ORTE SITUAÇOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA E DA CALAMIDADE PUBLICA
08.12 FINALISTICOCADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS
AOIO FINANCEIRO A GESTAO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMS, PROJETO E BENEFICIOS DE ASSISTENCIA
SOCIAL
08.15 FINALISTICOALIMENTACAO E NUTRICAO
Incentivar e apoiar a implantação de Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN, para produção, em
ambientes adequados, de refeições de qualidade e compatíveis com os requisitos para uma alimentação
saudável e uma vida digna, respeitando as diferenças regionais proporcionando, assim, aos segmentos
mais vulneráveis à fome acesso a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, econômica e rica
em nutrientes.
08.16 FINALISTICOPROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
GARANTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL, MEDIANTE EFETIVAÇAO
DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO OCA, FORTALECENDO OCORRENCIAS E SITUAÇOES DE ESCLUSÇAO SOCIAL
E RISCO
08.17 FINALISTICOPROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL PARA INDIVIDUAS E FAMILIA
ASSEGURAR AS OFERTAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, AS FAMILIAS E
INDIVIDUOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELA PROTEÇAO SOCIAL CONFORME AS LEGISLAÇOES VIGENTES
08.18 FINALISTICOBENEFICIOS DE PRESTAÇOES CONTINUADAS - BCP
GARANTIR AO IDOSO, COM 65 ANOS OU MAIS, E A PESSOA COM DEFICENCIA INXCAPACITADA PARA A VIDA
INDEPENDENTE E PARA O TRABALHO QUE COMPROVEM NAO POSSUIR MEIOS PARA PROVER A PROPRIA MANUTENÇAO MEM
DE TE-LA PROVIDA POR SUA FAMILIA
08.19 FINALISTICOPROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PROMOVER A PROTEÇAO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇAO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL, CUJOS DIREITOS
TENHAM SIDO VIOLADOS OU AMEAÇADOS FISICAMENTE OU PSICOLOGICAMENTE, ABUSO OU EXPLORAÇAO SEXUAL,
ABANDONO, ROMPIMENTO OU FRAGILIZAÇAO DE VINCULOS OU AFASTAMENTO DO CONVIVIO FAMILIAR DEVIDO A
APLICAÇAO DE MEDIDAS 1RSM1701413A Página:
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA
PPA - RELAÇÃO DE PROGRAMAS
09.01 FINALISTICOAPOSENTADORIAS E PENSOES
EFETUAR OS PAGAMENTO E DEMAIS BENEFICIOS, AOS APOSENTADOS E PENSIONSTAS DO MUNICIPIO
09.07 FINALISTICOPREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PRNSIONISTAS
MANTER AS ACOES DE ASSISTENCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS
10.01 FINALISTICOATENCAO BASICA DE SAUDE
DESENVOLVER CONJUNTO DE AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇAO DA SAUDE, PREVENÇAO DE AGRAVOS, TENDO A
ATENÇAO BASICA DE SAUDE COMO ORDENADORA DO SISTEMA LOCAL DE SAUDE
10.02 FINALISTICOASSISTENCIA A SAUDE- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DESENVOLVER AÇOES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASD AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA
CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇOES
10.03 FINALISTICOATENCAO A SAUDE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE-MAC
DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM AMBIENTE AMBULATORIAIS, COM A UTILIZAÇAO DE
EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE. DESENVOLVENDO CIRURGIASD AMBULATORIAIS, PROCEDIMENTOS TRAUMATO ORTOPEDICOS, PATOLOGIA
CLINICA, RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, TERAPIAS ESPECIALIZADAS ENTRE OUTRAS AÇÕES
10.04 FINALISTICOVIGILANCIA EM SAUDE
PROPORCIONAR A POPULAÇAO CONDIÇOES DE HIGIENE E SANEMANETO AMBIENTAL, ADEQUADAS A SAUDE HUMANA,
CONTROLAR A INCIDENCIA DE DOENÇAS ENDEMICAS, TRAMISSIVEIS, INFECCIOSAS E REALIZAR A IMUNIZAÇAO DA
POPULAÇAO REALIZAR CONTROLE DE VETORES
10.05 FINALISTICOASSISTENCIA FARMACEUTICA
DESENVOLVER AÇOES VOLTADAS Q PROMOÇAO, PROTEÇAO E FRECUPERÇAO A SAUDE, INDIVIUDAL E COLETIVA,
UTILIZANDO O MEDICAMENTO COMO INSUMO, VISANDO O ACESSO DE USO RACIONAL, BEM COMO, A SELEÇAO
PROGRAMAÇAO E AVALIAÇAO DA UTILIZAÇAO, PARA OBTENÇAO DOS RESULTADOS CONCRETIOS E DA MELHORIA DA
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇAO
10.07 FINALISTICOCONTROLE DE RESIDUOS SOLIDOS
REALIZAR A DESTINAÇAO ADEQUADA DE RESIDUOS
11.01 FINALISTICOENCARGOS ESPCIAIS
ATENDER AS DESPESAS DA ADMISTRAÇAO MUNICIPAL UNJICIPAL COM ENCARGOS FINANCEIROS CONTRAIDOS POR
DIVIDA TRABALHISTA E OPERAOES DE CRÉDITOS
12.01 FINALISTICOVALORIZACAO DO ENSINO FUDAMENTAL
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS E
EDIFICAÇOES PARA MELHOR SERVIR AO ALUNO
12.02 FINALISTICOVALORIZACAO DO ESINO INFANTIL
OFERTAR AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO O ACESSO A EDUCAÇAO INFANTIL
12.03 FINALISTICOVALORIZACAO DO ESNINO ESPECIAL
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO ESPCIAL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR
SERVIR AO ALUNO
12.04 FINALISTICOVALORIZACAO DO ENSINO MEDIO
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO MEDIOL COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA MELHOR
SERVIR AO ALUNO
12.05 FINALISTICOVALORIZACAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
APOIAR AS AÇOES DE FORTALECEMIMENTO AO ENSINO UNIVEERSITARIO COM A MANUTENÇAO DE SEUS PROGRAMAS PARA
MELHOR SERVIR AO ALUNO
12.12 FINALISTICOALIMENTACAO ESCOLAR
PROVER A REDE PUBLICA DE ENSINO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE QUALIDADE PARA PROPORCIONAR AO ALUNO UMA
MERENDA DE QUALIDADE
13.01 FINALISTICOUNIVERSALIZACAO DA CULTURA
PROPRORCIONAR A TODOS O PLENO ACESSO AS FONTES DA CULTURA NACIONAL, ALEM DE APOIAR E INCENTIVAR A
VALORIZAÇAO DE A DIFUSAO DAS MANIFESTAÇOES CULTURAIS
15.01 FINALISTICOLIMPEZA PUBLICA
PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇAO ATRAVES DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
PUBLICA 2RSM1701413A Página:
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIREESTADO DO CEARÁ
PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA
PPA - RELAÇÃO DE PROGRAMAS
15.08 FINALISTICOENERGIA ELETRICA
ASSEGUARA A ILUMINAÇAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DANDO MELHOR SEGURANÇA AOS MUNICIPES
16.01 FINALISTICOINFRA ESTRUTURA DE DESENVOVIMENTO URNAOS
OFERTAR INFRAESTRUTURA URBANAS FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇAO
17.01 FINALISTICOABASTECIMENTO DAGUA
IMPLEMENTAR NO MUNICIPIO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E AGUA DE QUAIDADE PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO
17.02 FINALISTICOSANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL
GERENCIAMENTO OU CONTROLE DOS FATORES FISICOS QUE PODEM EXERCER EFEITOS NOCIVOS AO HOMEM,
PREJUDICANDO SEU BEM-ESTAR FISICO, MENTAL E SOCIAL.
20.01 FINALISTICOPROMOCAO INTERNA AO COMERCIO
PROPORCIONAR APOIO AO COMERCIO INTERNO ATRAVES DE INFRA ESTRUTURA ADEQUADA E MANTER OS PROGRAMAS
FINALISTICOS DO SETOR
20.04 FINALISTICOAGRICULTURA E PECUARIA
IMPLEMENTAR AÇOES VISANDO A DIVERSIFICAÇAO E A MELHORIA DA PRODUÇAO AGRICOLA E PECUARIA DO
MUNICIPIO, COM CONSEQUENTE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA
20.07 FINALISTICOAPOIO A PSICULTURA
FOMENTAR A ATIVIDADE DA AQUICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE NOVOS MAQUINÁRIOS, SENDO UM
TRATOR ESTEIRA E UMA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TANQUES DE
PISCICULTURA NO MUNICÍPIO. COM ESSAS AÇÕES PRETENDE-SE DAR INCENTIVO À PRODUÇÃO E AGREGAR RENDA ÀS
FAMÍLIAS RURAIS MEDIANTE A PROJETOS ESPECÍFICOS.
20.12 FINALISTICOAPRIMORAMENTO DAS POLITICAS PUBLICA DO MEIO AMBIEN
FORMULAR E EXECUTAR POLITICA DE PRESERVAÇAO, E PROTEÇAO DOS RECURSOS NATURAIS, ELABORAR DIAGNOSTICOS
E LICENCIAMENTO AMBIENTAIS, REALIZAR COMBATE A POLUIÇAO, DEFINIR A POLITICA DA LMPEZA PUBLICA
20.13 FINALISTICOINFRA ESTRUTURA RURAL
EXECUÇAO DAS AÇOES DE MELHORIA DO SISTEMA VIARIO E DO ACESSIO AS PROPRIEDADES RURAIS PROPORCIONANDO
CONDIÇOES FAVORAVEIS PARA AMOVIMENTAÇAO DE INSUMOS, PARA PRODUÇAO DE ALIMENTOS, PARA ESCOAMENTO DA
PRODUÇAO E TRANSPORTE DE PESSOAS.
20.37 FINALISTICOHABITACAO E INTERESSE SOCIAL
�VIABILIZAR PARA A POPULAÇAO DE MENOR RENDA O ACESSO A TERRA URBANIZADA E A HABITAÇAO DIGNA E
SUSTENTAVEL; IMPLEMENTAR POLITICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSIDIOS, PROMOVENDO E
VIABILIZANDO O ACESSO A HABITAÇAO VOLTADA A POPULAÇAO DE MENOR RENDA; E ARTICULAR, COMPATIBILIZAR,
ACOMPANHAR E APOIAR A ATUAÇAO DAS INSTITUIÇOES E ORGAOS QUE DESEMPENHAM FUNÇOES NO SETOR DA
HABITAÇAO.
23.04 FINALISTICODESENVOLVIMENTO DAS ACOS DO TURISMO
FOMENTAR O TURISMO VISANDO O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, OPORTUNIZANDO DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO
MUNICIPIO.
26.02 FINALISTICOSISTEMA VIARIO
PROPORCIONAR A POPULAÇAO UM SISTEMA ADEQUADO PARA O TRAFEGO HARMONIZADO SEGURO DE VEICULOS,
PEDESTRES, CICLISTAS, MOTOCICLISTAS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
27.01 FINALISTICODESENVOLVIMENTO DAS ACOES DESPORTIVAS, RECREATIVAS
PROPORCIONAR A POPULAÇAO DE MODO EM GERAL, ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER FAVORECENDO
A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
99.99 FINALISTICORESERVA DE CONTIGENCIA
ATENDER AOS PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, NOS TERMO NA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
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