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RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2013 - DETRAN/PR Página 1 PROCESSO Nº DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) FORNECEDOR NOTA EMPENHO Nº CD 37 Aquisição de 20 lâmpadas para a 12ª Ciretran 429,00 1 429,00 Econolux Comercio de Materiais Eletricos Ltda. 733-1 CD 34 Aquisição de armários de aço para 91ª Ciretran 370,00 1 370,00 Anezia Jandira Timoteo Andrade 725-2 CD 40 Aquisição de balanças de bancada 1.200,00 3 3.600,00 Digi Tron Instrumentos de Pesagem Ltda 740-1 CD 48 Aquisição de biscoitos diversos para a CORH 1.630,80 1 1.630,80 LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 778-1 CD 50 303,85 10 3.038,50 E.B.R Equipamentos e Proteção Ltda. 983-2 CD 36 Aquisição de calculadoras para COET e SEPA 116,00 9 1.044,00 Distec Eletronica Ltda 756-2 CD 55 Aquisição de claviculário SEGU 201,25 1 201,25 Eletroniza Materiais Eletronicos e Hidraulicos LTDA. 984-1 CD 49 Aquisição de luvas de procedimento não-cirurgíco 11,80 200 2.360,00 Prodiet Farmacêutica S/A 772-1 CD 52 Aquisição de pastas com bolsa 1.605,00 1500 1.605,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 1150-1 CD 56 1.390,00 1 1.390,00 Bearzi & Bearzi Ltda – ME 1110-1 CD 38 1.046,00 1 1.046,00 Urso Comércio e Manutenção de Carrinhos Manuais Ltda. 750-1 CD 45 Aquisição emergencial de panos de limpeza em geral 3,40 360 1.224,00 Konrad Comercial Ltda- ME 748-1 CD 39 Caixas plásticas vazadas 46 litros 445,02 1 445,02 DRN Comercial Ltda – ME 724-1 CD 247/2012 9.800,00 1 9.800,00 Associação Beneficente dos Surdos do Paranpa - “Mãos Ungidas” 698-1 CD 20 52.435,00 1 52.435,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 1136-1 CD 15 3.387,60 1 3.387,60 Lex Editora S/A 729-1 CD 26 2.923,10 1 2.923,10 Mega Reciclagem de Materiais Ltda 687-1 CD 27 1.920,00 1 1.920,00 Bourbon Adm. Com. De Serviços Hoteleiros Ltda 743-1 CD 35 Curso de Gestão Patrimonial 1.975,00 1 1.975,00 NP EVENTOS E SERVICOS LTDA 731-1 CD 29 Curso Leonardo 349,00 1 349,00 SHOPCONSULT VIAGENS E EVENTOS EIRELI 732-1 CD 28 Locação de salão para DIMP 3.348,00 1 3.348,00 HOTEL CIDADE VERDE LTDA 764-1 CD 30 93,34 1 93,34 Elevadores Atlas Shindler S/A 717-1 VALOR UNITÁRIO (R$) Aquisição de bloqueador solar de 2,0L, para a Banca Examinadora Aquisição de porta grade para a 61ª Ciretran de Matelândia Aquisição de rodas e rodízios para o SEMC, SEMA, SEAG e COOVE' Capacitação em LIBRAS para funcionários que prestam atendimento ao público. Contrato nº 001/2013. Confecção gráfica de requerimento de multa, termo de vistoria, envelope, auto de infração, receituário médico e cartões Consulta de acervo jurídico, via internet, para a Assessoria Jurídica do Detran, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Contratação do serviço de retirada, tratamento e disposição final de lâmpadas Contratação/Locação salas para a DIMP em Cascavel, para o evento Esclarecendo a Avaliação Psicológica. Serviço de manutenção de troca de peças do elevador do Bloco A- Sede Tarumã

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RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2013 - DETRAN/PR

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PROCESSO Nº DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) FORNECEDOR NOTA EMPENHO Nº

CD 37 Aquisição de 20 lâmpadas para a 12ª Ciretran 429,00 1 429,00 Econolux Comercio de Materiais Eletricos Ltda. 733-1

CD 34 Aquisição de armários de aço para 91ª Ciretran 370,00 1 370,00 Anezia Jandira Timoteo Andrade 725-2

CD 40 Aquisição de balanças de bancada 1.200,00 3 3.600,00 Digi Tron Instrumentos de Pesagem Ltda 740-1

CD 48 Aquisição de biscoitos diversos para a CORH 1.630,80 1 1.630,80 LBSX Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 778-1

CD 50 303,85 10 3.038,50 E.B.R Equipamentos e Proteção Ltda. 983-2

CD 36 Aquisição de calculadoras para COET e SEPA 116,00 9 1.044,00 Distec Eletronica Ltda 756-2

CD 55 Aquisição de claviculário SEGU 201,25 1 201,25 Eletroniza Materiais Eletronicos e Hidraulicos LTDA. 984-1

CD 49 Aquisição de luvas de procedimento não-cirurgíco 11,80 200 2.360,00 Prodiet Farmacêutica S/A 772-1

CD 52 Aquisição de pastas com bolsa 1.605,00 1500 1.605,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 1150-1

CD 56 1.390,00 1 1.390,00 Bearzi & Bearzi Ltda – ME 1110-1

CD 38 1.046,00 1 1.046,00 Urso Comércio e Manutenção de Carrinhos Manuais Ltda. 750-1

CD 45 Aquisição emergencial de panos de limpeza em geral 3,40 360 1.224,00 Konrad Comercial Ltda- ME 748-1

CD 39 Caixas plásticas vazadas 46 litros 445,02 1 445,02 DRN Comercial Ltda – ME 724-1

CD 247/2012 9.800,00 1 9.800,00 Associação Beneficente dos Surdos do Paranpa - “Mãos Ungidas” 698-1

CD 20 52.435,00 1 52.435,00 Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE 1136-1

CD 15 3.387,60 1 3.387,60 Lex Editora S/A 729-1

CD 26 2.923,10 1 2.923,10 Mega Reciclagem de Materiais Ltda 687-1

CD 27 1.920,00 1 1.920,00 Bourbon Adm. Com. De Serviços Hoteleiros Ltda 743-1

CD 35 Curso de Gestão Patrimonial 1.975,00 1 1.975,00 NP EVENTOS E SERVICOS LTDA 731-1

CD 29 Curso Leonardo 349,00 1 349,00 SHOPCONSULT VIAGENS E EVENTOS EIRELI 732-1

CD 28 Locação de salão para DIMP 3.348,00 1 3.348,00 HOTEL CIDADE VERDE LTDA 764-1

CD 30 93,34 1 93,34 Elevadores Atlas Shindler S/A 717-1

VALOR UNITÁRIO (R$)

Aquisição de bloqueador solar de 2,0L, para a Banca Examinadora

Aquisição de porta grade para a 61ª Ciretran de Matelândia

Aquisição de rodas e rodízios para o SEMC, SEMA, SEAG e COOVE'

Capacitação em LIBRAS para funcionários que prestam atendimento ao público. Contrato nº 001/2013.

Confecção gráfica de requerimento de multa, termo de vistoria, envelope, auto de infração, receituário médico e cartõesConsulta de acervo jurídico, via internet, para a Assessoria Jurídica do Detran, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Contratação do serviço de retirada, tratamento e disposição final de lâmpadas

Contratação/Locação salas para a DIMP em Cascavel, para o evento Esclarecendo a Avaliação Psicológica.

Serviço de manutenção de troca de peças do elevador do Bloco A- Sede Tarumã

Page 2: VALOR PROCESSO Nº DESCRIÇÃO DO ITEM  · PDF fileCD 29 Curso Leonardo 349,00 1 349,00 SHOPCONSULT VIAGENS E EVENTOS EIRELI 732-1 ... CD 31 Suporte para TV LCD, LED E Plasma

RELAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DO MÊS DE ABRIL/2013 - DETRAN/PR

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CD 31 Suporte para TV LCD, LED E Plasma. 730,00 1 730,00 Linhares video e foto visuais LTDA 697-1

CV 02 12.120,00 1 12.120,00 F.M.P. Engenharia e Representação Comercial Ltda. 758-1

PE 07 Aquisição de adoçante e chá mate – Lote Único 1.757,00 1 1.757,00 Licital Comercial Ltda 787-2

PE 06 Aquisição de café 4,15 3000 12.450,00 Alimentos Jandaia Ltda 1140-1

PE 10 Aquisição de materiais de expediente – Lote Único 22.689,80 1 22.689,80 Comercial Cronus Ltda 980-1

PE 03 413,30 300 123.990,00 Inforshop Suprimentos Ltda 777-1

PE 08 9.540,00 1 9.540,00 BSH Refrigeração Ltda EPP 1139-1

PE 08 5.353,20 1 5.353,20 Clima Ingá Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda ME 1138-1

PP 21/2012 42.000,00 1 42.000,00 Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes Ltda 759-1

PP 01 59,00 600 35.400,00 Leonir Zambon ME 779-1

VALOR TOTAL 360.644,61

Elaboração de orçamento completo e revisão do projeto estrutural para execução da obra da Ciretran de São José dos Pinhais

Aquisição de toner para impressora Lexmark T640 – 64018HL – Lote Único

Serviço bimestral de manutenção preventiva, e corretiva sempre que necessário, nos aparelhos de ar condicionado da 26ª Ciretran de Cianorte – Contrato de 12 meses – Lote 02

Serviço bimestral de manutenção preventiva, e corretiva sempre que necessário, nos aparelhos de ar condicionado do Posto Avançado de Maringá – Contrato de 12 meses – Lote 01

Contratação de empresa para realizar teste seletivo para despachantes.

Remoção de veículos do Pátio do Tarumã para o Pátio da CIC.