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PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017 PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017 Coimbra, 30 de setembro de 2016

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PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2017

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

2017

Coimbra, 30 de setembro de 2016

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CONTEÚDO

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Conteúdo

Conteúdo .............................................................................................................................................................. 1

Introdução ............................................................................................................................................................ 2

Pressupostos da proposta de orçamento ............................................................................................................. 4

Receitas ............................................................................................................................................................ 4

Despesas correntes .......................................................................................................................................... 5

Despesas de investimento ..............................................................................................................................10

Tesouraria .......................................................................................................................................................12

Pressupostos apresentados - Conselho de Deontologia ................................................................................12

Quadros ..............................................................................................................................................................13

Orçamento Integrado .....................................................................................................................................13

Orçamento Individual .....................................................................................................................................17

Orçamento Delegações ..................................................................................................................................21

Orçamento Conselho de Deontologia ............................................................................................................25

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INTRODUÇÃO

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Introdução

Nos termos do disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 54º e na alínea c) do artigo 58º, ambos

do Estatuto da Ordem dos Advogado compete ao Conselho Regional e ao Conselho de

Deontologia submeter à aprovação da assembleia distrital os respetivos orçamentos.

O Orçamento integrado do Conselho Regional de Coimbra engloba, o orçamento individual

do CRC, o orçamento do Conselho de Deontologia e os orçamentos das Delegações que

apresentaram orçamento (34 de 65).

O projeto de orçamento para o ano de 2017 foi elaborado a partir dos gastos reais de 2015

ajustados às diferenças de atividade prevista.

No que respeita aos custos com o pessoal, estes foram calculados tendo em consideração o

número de funcionários contratados, considerando o seu vencimento e respetivos encargos,

bem como a sua evolução na carreira.

Os custos das delegações foram contabilizados com base nos respetivos orçamentos,

apresentados pelas delegações (34).

Na previsão das receitas teve-se em consideração o valor previsto das quotas dos advogados

inscritos na área do CRC, de acordo com informação prestada pelo CG, e a inscrição de 120

Advogados Estagiários com os emolumentos da tabela (15% isentos).

Verifica-se um decréscimo das receitas previstas devido aos valores das quotizações

estatutárias (note-se que no realizado de 2015 as quotizações estatutárias estão pelo seu

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INTRODUÇÃO

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valor bruto e os descontos de pagamento antecipado são custos, sendo que a informação

para efeitos de orçamento relativa a esta rúbrica é referente ao valor líquido).

Face ao orçamento de 2016 há um acréscimo na previsão das quotizações estatutárias de

5,5%.

Quanto às despesas, verifica-se um aumento de algumas rúbricas, resultante dos valores

previstos pelo CRC, pelo CDC e pelas Delegações.

Das Delegações do CRC que apresentaram orçamento, 5 são deficitárias sendo que os seus

custos representam 73,3% dos custos totais de todas as Delegações.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Pressupostos da proposta de orçamento

RECEITAS

Quotizações Estatutárias – 736.070,06€

Valor previsto das quotas dos advogados inscritos na área do CRC de acordo com informação

prestada pelo CG.

Taxas de inscrição de Advogados e Provas de Agregação – 54.000,00 €

Prevê-se a inscrição de 120 Advogados.

Receitas do Estágio – 158.985,00 €

Pressupõe-se a inscrição de 120 Advogados estagiários, 15% dos quais isentos.

Receitas de Formação Contínua – 5.381,25€

Valor previsto para cinco ações de formação com quarenta inscrições cada.

Outras receitas – 29.133,55 €

Diversas rúbricas de receitas, que representam 2,9 % do total das receitas previstas.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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DESPESAS CORRENTES

As despesas correntes estimadas:

Serviços especializados – 186.718,16€

Trabalhos especializados – € 13.862,30

Esta rubrica contempla a contratação do serviço de contabilidade e de serviços diversos

relacionados com trabalhos de tipografia, reportagens fotográficas e outros.

Publicidade e divulgação institucional – € 4.700,00

Refere-se a despesas de publicação das convocatórias das Assembleias Gerais e editais do

Conselho de Deontologia.

Vigilância e segurança – € 22.504,56

Prestação de serviço de segurança, estimado com base no valor do contrato mensal e no

histórico de serviço de horas extra.

Honorários – € 110.467,80

Despesas com formadores, estágio e formação continua e apoio nas Delegações de Castelo

Branco e Guarda e outros.

A reestruturação do estágio, com maior incidência na formação em sala e com alteração do

volume de horas de formação justifica o acréscimo nesta rúbrica.

Conservação e reparação – € 34.629,70

Inclui contratos de manutenção e assistência técnica a equipamentos (elevador, ventilação,

computadores) e reparações diversas de equipamentos e instalações.

Serviços bancários – € 1.070,00

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Valor suportado com operações bancárias – comunicações, transferências bancárias, TPA, e

outras.

Materiais – € 43.245,04

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido – € 4.889,14

Aquisição de bens de pequena dimensão e de utilização permanente mas com menor

desgaste, tais como furadores, agrafadores, tesouras e outros. É uma rúbrica com gasto não

linear e que por norma não tem expressão. O valor previsto inclui a soma de valores previstos

por várias Delegações.

Livros e documentação técnica – € 3.875,00

Aquisições por delegações de códigos básicos para disponibilizarem nas respetivas salas de

Advogados.

Material de escritório e consumíveis de informática – € 18.040,95

Esta rúbrica inclui todas as compras de material de escritório e consumíveis.

Artigos para oferta – € 14.919,95

Encontra-se orçamentada nesta rúbrica a oferta de setenta e cinco medalhas a atribuir a

Advogados pelos 35 anos de inscrição, oferta de artigos diversos a conferencistas e outras

entidades que prestem serviços a título gratuito e outras por atividades diversas.

Ornamentação e decoração – € 1.640,00

Arranjos decorativos para conferências, ações de formação e eventos.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Material de limpeza e higiene – € 280,00

Artigos de higiene utilizados na limpeza e manutenção das instalações. O valor é residual

porque a limpeza é feita através de prestação de serviços.

Jornais e revistas – € 1.600,00

Assinatura de dois jornais e várias revistas na área do Direito e da Jurisprudência.

Energia e fluidos – € 24.516,99

Eletricidade – € 21.332,75

Valor estimado com base nos gastos reais.

Água – € 3.184,24

Valor estimado com base nos gastos reais.

Deslocações, estadas e transportes – € 65.272,08

Deslocações e estadas do pessoal – € 2.040,00

Valor estimado com base nos gastos reais devido utilização de viatura própria e outras

deslocações dos funcionários por conveniência do serviço.

Deslocações e estadas dos membros dos órgãos – € 55.442,08

O valor orçamentado para reembolso de despesas de deslocação e viagens necessárias à

participação em reuniões e sessões de trabalho no exercício de funções de membros dos

Órgãos inerentes ao cargo ou delegadas.

No orçamento do Conselho de Deontologia de Coimbra esta rúbrica prevê-se que tenha um

aumento significativo porquanto no novo Estatuto o número de membros é de mais 50%.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Deslocações e estadas de outras entidades – € 7.450,00

Valor orçamentado para reembolso com despesas de deslocação de terceiros que prestem

serviço gratuito, em conferências e outros eventos organizados pelo CRC.

Transportes de mercadorias e outros materiais – € 340,00

Valor orçamentado para transportes vários.

Serviços diversos – € 125.743,85

Rendas e alugueres – € 31.800,00

Valor previsto em função das rendas atuais pagas, não tendo sido considerado qualquer

coeficiente de atualização (Aveiro, Guarda, Leiria e Viseu).

Aluguer de espaços para eventos – € 1.000,00

Realização de conferências e formação organizados por Delegações.

Comunicação – € 51.466,49

Despesas com correio físico, telefone, telemóvel, internet tendo por base o histórico da

rúbrica.

No orçamento do Conselho de Deontologia de Coimbra esta rúbrica prevê-se que tenha um

aumento significativo porquanto no novo Estatuto o número de membros é de mais 50%.

Seguros – € 2.650,00

Valor previsto com base nos valores reais de 2015

Despesas de representação – € 6.550,00

Limpeza, higiene e conforto – € 18.232,36

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Contratos de prestação destes serviços para o Conselho Regional de Coimbra, Conselho de

Deontologia, a Sala de Advogados e Delegações de Aveiro, Castelo Branco, Leiria e Viseu.

Águas, cafés e outros – € 2.845,00

Valor previsto devido a realização de eventos e sessões de trabalho. O aumento do valor

deve-se aos valores previstos por diversas Delegações.

Refeições por conveniência de serviço, dos titulares dos órgãos – € 5.825,00

Despesas com refeições com membros do Conselho Regional, do Conselho de Deontologia

e Delegações, realizadas no âmbito das sessões de trabalho.

Comparticipação em taxas de inscrição de Advogados – € 10.474,80

Prevê-se a inscrição de 120 Advogados de acordo com o histórico dos últimos quatro anos

Despesas com pessoal – € 409.912,64

Valor estimado com base no quadro de pessoal considerando o seu vencimento e respetivos

encargos, bem como, a sua evolução na carreira e remunerações atuais.

Não foi considerada qualquer atualização salarial para o ano de 2017.

Outras despesas – € 26.232,02

Impostos – € 7.500,00

IMI do Edifício do Centro de Estágio, com base no valor comunicado pelo CG em 2016.

Outros – € 2.000,00

Rúbrica residual estimada para imprevistos.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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Juros suportados – € 1.500,00

Inclui juros suportados nos contratos de leasing ativos.

Subsídios – € 3.960,00

Subsídios atividades culturais.

Compras – € 11.272,02

JUSNET, agendas jurídicas e artigos de loja.

DESPESAS DE INVESTIMENTO

Equipamento de informática – € 49.700,00

Com o objetivo de dotar o Centro de Estágio de meios adequados a uma formação mais

adaptada às exigências tecnológicas, prevê-se a melhoria das condições funcionais e de

segurança, bem como a modernização das salas de formação, instalando datashows no teto

com telas adequadas – € 9.700,00

O servidor instalado está em fim de vida útil, esgotado em termos de expansão, não

existindo já peças de substituição, pelo que se prevê a aquisição de novo equipamento

adaptado às necessidades atuais - € 12.800,00.

A UPS, com 14 anos, tem as baterias descarregadas e está subdimensionada para a

quantidade de equipamento que está a suportar, sendo o risco de colapso elevado pois, em

caso de falha de energia elétrica, já não mantem os equipamentos a funcionar - € 7.400,00.

Na sequência do acréscimo do volume de informação em formato digital, (informação da

base de dados dos Advogados, mails, digitalizações) há necessidade de reforçar o sistema de

Backups para manter a informação segura - € 4.000,00.

Equipamentos diversos que necessitam de ser substituídos, devido, quer ao desgaste natural

e tecnológico, quer à sua utilização intensiva – € 7.700,00.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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A central telefónica existe desde 2003 e está tecnologicamente desatualizada (em caso de

avaria não se encontram já peças de substituição). Não permite fazer face às exigências que

se colocam aos serviços, pois não tem versatilidade, limitando o circuito funcional em

virtude de exigir funcionário permanentemente afeto ao atendimento telefónico - €

8.100,00

Equipamento diverso – € 950,00

Nesta rúbrica o valor orçamentado é para compra de equipamento de apoio a serviço de

catering em reuniões.

Mobiliário – € 500,00

O Valor orçamentado em mobiliário deve-se à necessidade de algumas Delegações dotarem

as salas de Advogados de mobiliário básico.

Manutenção corretiva do sistema de AVAC – € 30.805,44

Manutenção corretiva do sistema existente no auditório uma vez que a distribuição do ar

não se processa de modo uniforme, provocando uma estratificação na sala que se torna

desconfortável. A alteração é no sentido de promover uma redistribuição dos caudais de ar,

mantendo ao máximo a estrutura e os equipamentos existentes.

Para evitar velocidades excessivas, têm de acrescentar-se mais duas grelhas de insuflação a

colocar na parte superior do espaço.

Neste espaço, para reformulação da rede de condutas, será necessário remover

completamente o teto falso existente.

Rendas de locação financeira – € 6.819,00

Valor previsto na sequência do investimento feito para modernizar e funcionalizar os

serviços administrativos com a aquisição de equipamento de digitalização/impressão.

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PRESSUPOSTOS DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

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TESOURARIA

As receitas do orçamento de 2017, são superiores às do orçamento do ano anterior, no

entanto inferiores às reais do ano de 2015.

As despesas correntes, previstas para 2017 são superiores às orçamentadas para 2016, bem

como às despesas reais de 2015. Note-se que o valor das despesas reais inclui a rúbrica

“desconto de pronto pagamento concedido” (referentes a PAA), sendo que no orçamento

não existe informação sobre esta rúbrica, pois a informação é de que as quotizações

Estatutárias estão pelo valor líquido.

O excedente gerado resultante da atividade corrente permite financiar os investimentos,

sendo o saldo final positivo.

O saldo de tesouraria previsível em 2017 será inferior ao saldo final de 2016 uma vez que se

encontra pendente de pagamento uma fatura de 2014, referente à implementação da gestão

documental, em virtude de o serviço não se encontrar concluído.

PRESSUPOSTOS APRESENTADOS - CONSELHO DE DEONTOLOGIA

A presente proposta de orçamento tem como pressuposto as recentes alterações estatutárias que

ditaram o alargamento do Conselho de Deontologia de 10 (dez) para 15 (quinze) membros, o que

implica um acréscimo natural de despesas.

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QUADROS

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Quadros

ORÇAMENTO INTEGRADO

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QUADROS

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Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESServiços especializados 146.817,13 134.890,83 164.177,32 100.289,04 186.718,16 51.827,33 38,42%

Trabalhos especializados 10.000,00 12.228,79 13.862,30 9.014,64 13.862,30 1.633,51 13,36%

Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional) 8.046,08 1.969,27 4.700,00 1.227,50 4.700,00 2.730,73 138,67%

Vigilância e segurança 21.920,63 20.623,58 22.504,56 9.865,09 21.988,36 1.364,78 6,62%

HONORÁRIOS (com IVA incluído) 84.657,90 65.809,04 97.877,70 74.984,41 110.467,80 44.658,76 67,86%

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - contratos de assistência técnica 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - serviços de manutenção 20.602,53 33.075,63 24.096,77 4.728,44 34.629,70 1.554,07 4,70%

Serviços bancários 840,00 1.184,52 1.136,00 468,96 1.070,00 -114,52 -9,67%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Materiais 51.951,72 27.374,75 44.496,81 11.471,81 45.245,04 17.870,29 65,28%

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 5.125,00 3.839,58 6.345,00 1.673,92 4.889,14 1.049,56 27,34%

Livros e documentação técnica 4.995,00 308,87 3.720,00 61,56 3.875,00 3.566,13 1154,57%

Material de escritório e consumíveis de informática 22.750,38 11.703,63 16.474,85 8.056,49 18.040,95 6.337,32 54,15%

Artigos para oferta 16.241,34 9.627,59 13.201,96 59,81 14.919,95 5.292,36 54,97%

Ornamentação e decoração 1.500,00 763,03 2.430,00 905,44 1.640,00 876,97 114,93%

Material de limpeza e higiene 230,00 188,05 225,00 200,59 280,00 91,95 48,90%

Jornais e revistas 1.110,00 944,00 2.100,00 514,00 1.600,00 656,00 69,49%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Energia e fluidos 25.107,99 23.006,68 24.776,81 12.288,61 24.516,99 1.510,31 6,56%

Electricidade 22.400,11 19.112,22 21.246,81 10.653,47 21.332,75 2.220,53 11,62%

Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Água 2.707,89 3.894,46 3.530,00 1.635,14 3.184,24 -710,22 -18,24%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações, estadas e transportes 54.094,53 30.106,23 62.639,61 12.710,00 65.272,08 35.165,85 116,81%

Deslocações e estadas de pessoal 2.500,00 1.439,26 1.930,00 624,24 2.040,00 600,74 41,74%

Transportes de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 45.144,53 28.058,57 49.909,61 12.043,76 55.442,08 27.383,51 97,59%

Deslocações e estadas de outras entidades 6.250,00 90,95 10.600,00 0,00 7.450,00 7.359,05 8091,31%

Transporte de mercadorias e outros materiais 200,00 517,45 200,00 42,00 340,00 -177,45 -34,29%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Serviços diversos 120.499,99 124.037,64 114.377,79 57.927,34 125.743,85 1.706,21 1,38%

Rendas e alugueres de instalações 37.800,00 36.800,00 31.800,00 16.371,46 31.800,00 -5.000,00 -13,59%

Aluguer de espaços para eventos 500,00 701,20 2.000,00 0,00 1.000,00 298,80 42,61%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Comunicação 45.602,19 48.077,12 45.685,09 25.830,35 51.466,49 3.389,37 7,05%

Seguros 2.400,00 2.273,27 2.650,00 2.259,27 2.650,00 376,73 16,57%

Contencioso e notariado 0,00 51,00 0,00 113,40 0,00 -51,00 -100,00%

Despesas de representação 7.780,00 8.886,94 6.950,00 3.361,16 6.550,00 -2.336,94 -26,30%

Limpeza, higiene e conforto 17.786,22 15.867,54 17.167,70 8.061,49 18.232,36 2.364,82 14,90%

Águas, cafés e outros 2.281,58 542,85 2.300,00 150,29 2.845,00 2.302,15 424,09%

Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 6.350,00 10.837,72 5.825,00 1.779,92 11.200,00 362,28 3,34%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subtotal 398.471,36 339.416,13 410.468,34 194.686,80 447.496,12 108.079,99 31,84%

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 9.427,32 20.163,99 10.474,80 0,00 10.474,80 -9.689,19 -48,05%

Comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotações extraordinárias concedidas a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conselho Regional de Coimbra INTEGRADOPROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

ORDEM DOS ADVOGADOS

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QUADROS

Pág. 15 / 28

Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESGastos com pessoal 404.276,90 409.337,79 408.954,35 205.605,76 409.912,64 574,85 0,14%

Remunerações do pessoal e benefícios 319.454,00 329.559,61 324.430,75 163.405,50 324.710,75 ‐4.848,86 ‐1,47%

Ordenados e salários 243.220,80 250.912,74 243.820,80 124.361,66 243.820,80 -7.091,94 -2,83%

Subsídio de férias 20.268,40 21.313,37 21.058,40 20.936,83 21.078,40 -234,97 -1,10%

Subsídio de natal 20.268,40 20.776,70 21.058,40 381,07 21.078,40 301,70 1,45%

Prémio de desempenho, de assiduidade e similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Diuturnidades 6.720,00 5.994,66 8.880,00 3.611,34 9.120,00 3.125,34 52,14%

Isenção de horário de trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trabalho suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 20.539,01 15.705,06 14.566,99 6.870,43 14.566,99 -1.138,07 -7,25%

Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 7.987,39 14.407,08 14.596,16 6.676,04 14.596,16 189,08 1,31%

Subsídio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Abonos para falhas 450,00 450,00 450,00 464,48 450,00 0,00 0,00%

Passes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Prémio para pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos 0,00 0,00 0,00 103,65 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Encargos sobre remunerações 69.717,64 69.888,37 70.090,02 34.780,25 70.150,51 262,14 0,38%

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 0,00 8.250,74 9.557,73 6.670,05 9.565,98 1.315,24 15,94%

Seguro de saúde grupo 9.506,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Medicina, higiene e segurança 2.006,57 1.189,34 1.316,63 749,96 1.590,93 401,59 33,77%

Formação profissional 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00%

Gastos de confraternização com pessoal 1.641,74 0,00 1.609,22 0,00 1.944,47 1.944,47 0,00%

Refeições por conveniência de serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos com pessoal 0,00 449,73 0,00 0,00 0,00 ‐449,73 ‐100,00%

Fardamento de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 449,73 0,00 0,00 0,00 -449,73 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos imputaddos a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos e perdas 32.975,66 108.630,17 25.987,68 17.195,85 26.232,02 ‐82.398,15 ‐75,85%

Impostos 14.000,00 6.697,26 7.500,00 98,24 7.500,00 802,74 11,99%

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 81.738,43 0,00 0,00 0,00 -81.738,43 -100,00%

Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Quotizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ofertas e amostras de inventários 0,00 317,64 0,00 427,12 0,00 -317,64 -100,00%

Outros 4.000,00 3,34 2.000,00 1,07 2.000,00 1.996,66 59780,24%

Juros suportados 500,00 1.298,33 1.500,00 451,27 1.500,00 201,67 15,53%

Outros gastos e perdas de financiamento 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 797,69 0,00 3.076,39 0,00 -797,69 -100,00%

3.960,00 5.940,00 3.960,00 5.380,00 3.960,00 -1.980,00 -33,33%

Compras (artigos destinados a venda) 10.215,66 11.837,48 11.027,68 7.761,76 11.272,02 ‐565,46 ‐4,78%

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 845.151,25 877.548,08 855.885,17 417.488,41 894.115,58 16.567,50 1,89%

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra INTEGRADOPROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)

2015Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

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QUADROS

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Orçamento Realizado Valor %

RECEITAS CORRENTESReceitas Estatutárias 901.719,81 1.010.188,92 915.733,53 238.629,66 954.436,13 ‐55.752,80 ‐5,52%

Quotizações estatutárias 696.418,56 759.557,86 697.982,28 136.378,10 736.069,88 -23.487,99 -3,09%

Taxas de inscrição de advogados 32.400,00 108.500,00 36.000,00 8.700,00 36.000,00 -72.500,00 -66,82%

Provas de agregação 18.000,00 78.250,00 18.000,00 15.050,00 18.000,00 -60.250,00 -77,00%

Receitas do Estágio 149.520,00 56.445,00 158.370,00 78.345,00 158.985,00 102.540,00 181,66%

Taxas de inscrição de advogados estagiários 137.700,00 36.900,00 145.800,00 68.050,00 144.840,00 107.940,00 292,52%

Repetições e revisões de testes e provas 9.450,00 11.350,00 9.000,00 8.570,00 10.575,00 -775,00 -6,83%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas do Estágio 2.370,00 8.195,00 3.570,00 1.725,00 3.570,00 -4.625,00 -56,44%

Receitas da Formação Contínua 5.381,25 7.436,06 5.381,25 156,56 5.381,25 ‐2.054,81 ‐27,63%

Formação contínua 5.381,25 7.436,06 5.381,25 156,56 5.381,25 -2.054,81 -27,63%

Protocolos e parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios 2.992,80 12.689,44 2.992,80 1.496,40 2.992,80 ‐9.696,64 ‐76,42%

Subsídios do Estado e outros entes públicos 2.992,80 12.689,44 2.992,80 1.496,40 2.992,80 -9.696,64 -76,42%

Subsídios de outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 31.559,11 37.075,29 29.068,55 12.351,34 28.133,55 ‐8.941,74 ‐24,12%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Cedência de espaços e serviços de logística 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00%

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 11.932,50 19.030,11 15.435,00 11.158,05 14.500,00 -4.530,11 -23,80%

Serviços de apoio a advogados 3.600,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00%

Juros obtidos e outros rendimentos financeiros 3.240,00 3.984,38 1.260,00 725,21 1.260,00 -2.724,38 -68,38%

Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%

Patrocínios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 1.813,06 2.987,25 1.200,00 7,38 1.200,00 -1.787,25 -59,83%

Apoio financeiro de outros órgãos 10.973,55 10.973,55 10.973,55 0,00 10.973,55 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 936.271,72 1.059.953,65 947.794,88 252.477,40 985.562,48 ‐74.391,18 ‐7,02%

EXCEDENTE GERADO 91120,47 182405,57 91909,71 ‐165011,01 91.446,90 ‐90.958,67 ‐49,87%

DESPESAS DE CAPITALEquipamento de informática 1.430,00 1.019,15 34.080,00 1.318,81 49.700,00 48.680,85 4776,61%

Programas de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mobiliário 16.222,00 0,00 1.250,00 0,00 500,00 500,00 0,00%

Equipamento diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00%

60.000,00 0,00 30.805,44 0,00 30.805,44 30.805,44 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rendas de locação financeira 6.819,00 5.485,19 6.819,00 2.871,67 6.819,00 1.333,81 24,32%

Serviço de dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 84.471,00 6.504,34 72.954,44 4.190,48 88.774,44 82.270,10 1264,85%

RECEITAS DE CAPITAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SALDO FINAL 6.649,47 175.901,23 18.955,27 ‐169.201,49 2.672,46 ‐173.228,77 ‐98,48%

Conselho Regional de Coimbra INTEGRADOPROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)

2015Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

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ORÇAMENTO INDIVIDUAL

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QUADROS

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Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESServiços especializados 115.258,25 117.453,16 140.443,52 94.640,72 157.595,36 40.142,20 34,18%

Trabalhos especializados 5.450,00 12.197,29 13.262,30 8.797,96 13.262,30 1.065,01 8,73%

Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional) 3.000,00 147,60 2.000,00 98,40 2.000,00 1.852,40 1255,01%

Vigilância e segurança 21.870,63 20.623,58 22.504,56 9.865,09 21.988,36 1.364,78 6,62%

HONORÁRIOS (com IVA incluído) 71.105,10 57.188,34 85.404,90 70.988,01 93.615,00 36.426,66 63,70%

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - contratos de assistência técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - serviços de manutenção 13.132,53 26.493,95 16.471,77 4.548,54 25.829,70 -664,25 -2,51%

Serviços bancários 700,00 802,40 800,00 342,72 900,00 97,60 12,16%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Materiais 26.596,72 21.377,48 24.591,81 7.825,17 24.320,40 2.942,92 13,77%

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.200,00 3.486,49 5.100,00 1.483,93 3.924,14 437,65 12,55%

Livros e documentação técnica 600,00 195,46 600,00 61,56 650,00 454,54 232,55%

Material de escritório e consumíveis de informática 11.855,38 7.695,28 8.889,85 5.606,35 8.556,31 861,03 11,19%

Artigos para oferta 9.791,34 8.657,41 7.701,96 0,00 9.439,95 782,54 9,04%

Ornamentação e decoração 1.100,00 409,75 600,00 50,00 600,00 190,25 46,43%

Material de limpeza e higiene 50,00 99,09 100,00 109,33 150,00 50,91 51,38%

Jornais e revistas 1.000,00 834,00 1.600,00 514,00 1.000,00 166,00 19,90%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Energia e fluidos 17.182,99 15.187,28 17.106,81 9.142,82 16.968,99 1.781,71 11,73%

Electricidade 16.375,11 14.073,49 15.766,81 8.568,70 15.576,75 1.503,26 10,68%

Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Água 807,89 1.113,79 1.340,00 574,12 1.392,24 278,45 25,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações, estadas e transportes 23.726,00 18.473,63 27.324,61 8.355,72 27.997,08 9.523,45 51,55%

Deslocações e estadas de pessoal 1.600,00 693,88 1.100,00 49,68 1.100,00 406,12 58,53%

Transportes de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 15.876,00 17.503,45 19.924,61 8.264,04 20.457,08 2.953,63 16,87%

Deslocações e estadas de outras entidades 6.150,00 90,95 6.200,00 0,00 6.200,00 6.109,05 6716,93%

Transporte de mercadorias e outros materiais 100,00 185,35 100,00 42,00 240,00 54,65 29,48%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Serviços diversos 43.076,10 48.449,41 46.987,79 21.140,86 52.818,85 4.369,44 9,02%

Rendas e alugueres de instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Aluguer de espaços para eventos 500,00 274,45 1.500,00 0,00 1.000,00 725,55 264,37%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Comunicação 21.181,90 23.601,42 22.870,09 11.640,89 24.781,49 1.180,07 5,00%

Seguros 1.500,00 2.116,43 2.500,00 2.259,27 2.500,00 383,57 18,12%

Contencioso e notariado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Despesas de representação 2.700,00 2.736,85 3.500,00 942,17 3.500,00 763,15 27,88%

Limpeza, higiene e conforto 10.662,62 10.796,80 11.042,70 5.321,84 11.837,36 1.040,56 9,64%

Águas, cafés e outros 1.581,58 327,09 750,00 0,00 500,00 172,91 52,86%

Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 4.950,00 8.596,37 4.825,00 976,69 8.700,00 103,63 1,21%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subtotal 225.840,07 220.940,96 256.454,54 141.105,29 279.700,68 58.759,72 26,60%

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 9.427,32 20.163,99 10.474,80 0,00 10.474,80 -9.689,19 -48,05%

Comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotações extraordinárias concedidas a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra INDIVIDUAL

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QUADROS

Pág. 19 / 28

Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESGastos com pessoal 277.580,45 283.010,54 279.775,21 142.523,38 280.545,98 ‐2.464,56 ‐0,87%

Remunerações do pessoal e benefícios 219.485,01 228.307,25 222.094,33 113.848,52 222.374,33 ‐5.932,92 ‐2,60%

Ordenados e salários 168.810,60 176.163,68 168.810,60 87.306,56 168.810,60 -7.353,08 -4,17%

Subsídio de férias 14.067,55 14.569,55 14.623,55 14.772,00 14.643,55 74,00 0,51%

Subsídio de natal 14.067,55 14.469,55 14.623,55 172,75 14.643,55 174,00 1,20%

Prémio de desempenho, de assiduidade e similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Diuturnidades 5.544,00 4.824,00 6.672,00 2.887,34 6.912,00 2.088,00 43,28%

Isenção de horário de trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trabalho suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 11.912,62 9.487,95 8.448,86 4.152,15 8.448,86 -1.039,09 -10,95%

Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 4.632,69 8.342,52 8.465,77 3.989,59 8.465,77 123,25 1,48%

Subsídio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Abonos para falhas 450,00 450,00 450,00 464,48 450,00 0,00 0,00%

Passes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Prémio para pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos 0,00 0,00 0,00 103,65 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Encargos sobre remunerações 47.900,41 48.686,84 47.981,26 24.335,35 48.041,75 -645,09 -1,32%

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 0,00 5.004,79 6.542,90 3.904,65 6.551,15 1.546,36 30,90%

Seguro de saúde grupo 6.531,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Medicina, higiene e segurança 1.392,69 561,93 911,58 434,86 1.101,49 539,56 96,02%

Formação profissional 1.131,00 0,00 1.131,00 0,00 1.131,00 1.131,00 0,00%

Gastos de confraternização com pessoal 1.139,47 0,00 1.114,15 0,00 1.346,26 1.346,26 0,00%

Refeições por conveniência de serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos com pessoal 0,00 449,73 0,00 0,00 0,00 ‐449,73 ‐100,00%

Fardamento de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 449,73 0,00 0,00 0,00 -449,73 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos imputaddos a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos e perdas 32.975,66 66.804,80 25.237,68 16.481,89 25.482,02 ‐41.322,78 ‐61,86%

Impostos 14.000,00 6.697,26 7.500,00 49,84 7.500,00 802,74 11,99%

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 40.869,22 0,00 0,00 0,00 -40.869,22 -100,00%

Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Quotizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ofertas e amostras de inventários 0,00 317,64 0,00 216,68 0,00 -317,64 -100,00%

Outros 4.000,00 3,34 2.000,00 1,07 2.000,00 1.996,66 59780,24%

Juros suportados 500,00 566,49 750,00 166,67 750,00 183,51 32,39%

Outros gastos e perdas de financiamento 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 573,37 0,00 2.905,87 0,00 -573,37 -100,00%

3.960,00 5.940,00 3.960,00 5.380,00 3.960,00 -1.980,00 -33,33%

Compras (artigos destinados a venda) 10.215,66 11.837,48 11.027,68 7.761,76 11.272,02 ‐565,46 ‐4,78%

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 545.823,50 590.920,29 571.942,23 300.110,56 596.203,47 5.283,19 0,89%

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra INDIVIDUAL

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QUADROS

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Orçamento Realizado Valor %

RECEITAS CORRENTESReceitas Estatutárias 553.510,53 630.409,99 566.742,39 238.629,66 586.401,19 ‐44.008,80 ‐6,98%

Quotizações estatutárias 348.209,28 379.778,93 348.991,14 136.378,10 368.034,94 -11.743,99 -3,09%

Taxas de inscrição de advogados 32.400,00 108.500,00 36.000,00 8.700,00 36.000,00 -72.500,00 -66,82%

Provas de agregação 18.000,00 78.250,00 18.000,00 15.050,00 18.000,00 -60.250,00 -77,00%

Receitas do Estágio 149.520,00 56.445,00 158.370,00 78.345,00 158.985,00 102.540,00 181,66%

Taxas de inscrição de advogados estagiários 137.700,00 36.900,00 145.800,00 68.050,00 144.840,00 107.940,00 292,52%

Repetições e revisões de testes e provas 9.450,00 11.350,00 9.000,00 8.570,00 10.575,00 -775,00 -6,83%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas do Estágio 2.370,00 8.195,00 3.570,00 1.725,00 3.570,00 -4.625,00 -56,44%

Receitas da Formação Contínua 5.381,25 7.436,06 5.381,25 156,56 5.381,25 ‐2.054,81 ‐27,63%

Formação contínua 5.381,25 7.436,06 5.381,25 156,56 5.381,25 -2.054,81 -27,63%

Protocolos e parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios 0,00 9.696,64 0,00 0,00 0,00 ‐9.696,64 ‐100,00%

Subsídios do Estado e outros entes públicos 0,00 9.696,64 0,00 0,00 0,00 -9.696,64 -100,00%

Subsídios de outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 31.459,11 37.064,28 28.868,55 12.240,63 27.933,55 ‐9.130,73 ‐24,63%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Cedência de espaços e serviços de logística 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00%

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 11.932,50 19.030,11 15.435,00 11.158,05 14.500,00 -4.530,11 -23,80%

Serviços de apoio a advogados 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Juros obtidos e outros rendimentos financeiros 3.240,00 3.984,38 1.260,00 725,21 1.260,00 -2.724,38 -68,38%

Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00%

Patrocínios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 1.813,06 2.976,24 1.200,00 7,37 1.200,00 -1.776,24 -59,68%

Apoio financeiro de outros órgãos 10.973,55 10.973,55 10.973,55 0,00 10.973,55 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 584.969,64 677.170,91 595.610,94 250.870,29 614.334,74 ‐62.836,17 ‐9,28%

EXCEDENTE GERADO 39146,14 86250,63 23668,71 ‐49240,27 18.131,26 ‐68.119,36 ‐78,98%

DESPESAS DE CAPITALEquipamento de informática 0,00 1.019,15 32.850,00 0,00 49.700,00 48.680,85 4776,61%

Programas de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mobiliário 14.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Equipamento diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 0,00%

60.000,00 0,00 30.805,44 0,00 30.805,44 30.805,44 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rendas de locação financeira 2.519,16 2.026,39 2.519,16 1.060,87 2.519,16 492,77 24,32%

Serviço de dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 76.541,16 3.045,54 66.174,60 1.060,87 83.974,60 80.929,06 2657,30%

RECEITAS DE CAPITAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SALDO FINAL ‐37.395,02 83.205,09 ‐42.505,89 ‐50.301,14 ‐65.843,34 ‐149.048,42 ‐179,13%

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra INDIVIDUALPROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

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QUADROS

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ORÇAMENTO DELEGAÇÕES

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QUADROS

Pág. 22 / 28

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QUADROS

Pág. 23 / 28

Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESGastos com pessoal 55.145,30 55.965,21 56.842,04 27.533,64 56.922,76 957,55 1,71%

Remunerações do pessoal e benefícios 43.462,31 44.702,14 44.982,39 21.455,98 44.982,39 280,25 0,63%

Ordenados e salários 31.689,00 32.264,01 32.289,00 15.694,50 32.289,00 24,99 0,08%

Subsídio de férias 2.640,75 3.050,42 2.754,75 2.679,75 2.754,75 -295,67 -9,69%

Subsídio de natal 2.640,75 2.633,75 2.754,75 0,00 2.754,75 121,00 4,59%

Prémio de desempenho, de assiduidade e similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Diuturnidades 216,00 216,00 768,00 224,00 768,00 552,00 255,56%

Isenção de horário de trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trabalho suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 4.518,58 3.309,24 3.204,74 1.437,28 3.204,74 -104,50 -3,16%

Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 1.757,23 3.228,72 3.211,15 1.420,45 3.211,15 -17,57 -0,54%

Subsídio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Abonos para falhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Passes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Prémio para pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Encargos sobre remunerações 9.485,21 9.230,42 9.718,00 4.464,07 9.718,00 487,58 5,28%

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 0,00 1.643,56 1.325,18 1.448,53 1.325,18 -318,38 -19,37%

Seguro de saúde grupo 1.293,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Medicina, higiene e segurança 261,43 389,09 174,36 165,06 210,69 -178,40 -45,85%

Formação profissional 429,00 0,00 429,00 0,00 429,00 429,00 0,00%

Gastos de confraternização com pessoal 213,90 0,00 213,11 0,00 257,50 257,50 0,00%

Refeições por conveniência de serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Fardamento de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos imputaddos a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos e perdas 0,00 41.610,36 750,00 606,73 750,00 ‐40.860,36 ‐98,20%

Impostos 0,00 0,00 0,00 48,40 0,00 0,00 0,00%

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 40.869,22 0,00 0,00 0,00 -40.869,22 -100,00%

Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Quotizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ofertas e amostras de inventários 0,00 0,00 0,00 210,44 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Juros suportados 0,00 548,88 750,00 213,45 750,00 201,12 36,64%

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 192,27 0,00 134,44 0,00 -192,27 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Compras (artigos destinados a venda) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 195.058,10 189.691,69 183.305,84 68.381,49 186.368,20 ‐3.323,48 ‐1,75%

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra ‐ Delegações (INTEGRADO)

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QUADROS

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Orçamento Realizado Valor %

RECEITAS CORRENTESReceitas Estatutárias 348.209,28 379.778,93 348.991,14 0,00 368.034,94 ‐11.743,99 ‐3,09%

Quotizações estatutárias 348.209,28 379.778,93 348.991,14 0,00 368.034,94 -11.743,99 -3,09%

Taxas de inscrição de advogados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Provas de agregação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas do Estágio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Taxas de inscrição de advogados estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Repetições e revisões de testes e provas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas do Estágio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas da Formação Contínua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Formação contínua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Protocolos e parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios 2.992,80 2.992,80 2.992,80 1.496,40 2.992,80 0,00 0,00%

Subsídios do Estado e outros entes públicos 2.992,80 2.992,80 2.992,80 1.496,40 2.992,80 0,00 0,00%

Subsídios de outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 0,00 11,01 0,00 110,71 0,00 ‐11,01 ‐100,00%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Cedência de espaços e serviços de logística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Serviços de apoio a advogados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Juros obtidos e outros rendimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Patrocínios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 0,00 11,01 0,00 0,01 0,00 -11,01 -100,00%

Apoio financeiro de outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 351.202,08 382.782,74 351.983,94 1.607,11 371.027,74 ‐11.755,00 ‐3,07%

EXCEDENTE GERADO 156143,98 193091,06 168678,10 ‐66774,38 184.659,54 ‐8.431,52 ‐4,37%

DESPESAS DE CAPITALEquipamento de informática 1.430,00 0,00 1.230,00 1.318,81 0,00 0,00 0,00%

Programas de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mobiliário 2.200,00 0,00 1.250,00 0,00 500,00 500,00 0,00%

Equipamento diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rendas de locação financeira 3.224,88 2.594,10 3.224,88 1.358,10 3.224,88 630,78 24,32%

Serviço de dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 6.854,88 2.594,10 5.704,88 2.676,91 3.724,88 1.130,78 43,59%

RECEITAS DE CAPITAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SALDO FINAL 149.289,10 190.496,96 162.973,22 ‐69.451,29 180.934,66 ‐9.562,30 ‐5,02%

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho Regional de Coimbra ‐ Delegações (INTEGRADO)PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

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QUADROS

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ORÇAMENTO CONSELHO DE DEONTOLOGIA

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QUADROS

Pág. 26 / 28

Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESServiços especializados 6.326,08 3.180,20 3.650,00 1.129,64 5.150,00 1.969,80 61,94%

Trabalhos especializados 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00%

Publicidade e propaganda (divulgação obrigatória e institucional) 4.546,08 1.722,00 2.100,00 959,40 2.100,00 378,00 21,95%

Vigilância e segurança 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

HONORÁRIOS (com IVA incluído) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - contratos de assistência técnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Conservação e reparação - serviços de manutenção 1.200,00 1.417,65 1.000,00 124,90 2.500,00 1.082,35 76,35%

Serviços bancários 30,00 40,55 50,00 45,34 50,00 9,45 23,30%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Materiais 2.710,00 1.411,27 1.850,00 679,86 1.850,00 438,73 31,09%

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 50,00 37,67 300,00 149,26 300,00 262,33 696,39%

Livros e documentação técnica 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00%

Material de escritório e consumíveis de informática 2.300,00 859,64 1.000,00 524,70 1.000,00 140,36 16,33%

Artigos para oferta 100,00 391,02 50,00 0,00 50,00 -341,02 -87,21%

Ornamentação e decoração 100,00 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00%

Material de limpeza e higiene 50,00 12,94 50,00 5,90 50,00 37,06 286,40%

Jornais e revistas 110,00 110,00 250,00 0,00 250,00 140,00 127,27%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Energia e fluidos 2.000,00 1.524,06 1.800,00 1.029,72 2.050,00 525,94 34,51%

Electricidade 2.000,00 1.446,77 1.800,00 880,56 1.800,00 353,23 24,42%

Combustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Água 0,00 77,29 0,00 149,16 250,00 172,71 223,46%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações, estadas e transportes 7.743,53 8.458,92 7.900,00 3.960,72 13.100,00 4.641,08 54,87%

Deslocações e estadas de pessoal 100,00 211,42 200,00 396,72 400,00 188,58 89,20%

Transportes de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deslocações e estadas de membros de órgãos da OA 7.443,53 8.161,40 7.500,00 3.564,00 12.500,00 4.338,60 53,16%

Deslocações e estadas de outras entidades 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00%

Transporte de mercadorias e outros materiais 100,00 86,10 100,00 0,00 100,00 13,90 16,14%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Serviços diversos 13.938,89 11.784,61 13.100,00 6.540,45 16.950,00 5.165,39 43,83%

Rendas e alugueres de instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Aluguer de espaços para eventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Comunicação 9.965,29 7.278,51 9.000,00 4.785,51 11.000,00 3.721,49 51,13%

Seguros 150,00 156,84 150,00 0,00 150,00 -6,84 -4,36%

Contencioso e notariado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Despesas de representação 1.100,00 364,91 1.100,00 0,00 1.100,00 735,09 201,44%

Limpeza, higiene e conforto 1.623,60 1.527,24 1.700,00 801,42 1.700,00 172,76 11,31%

Águas, cafés e outros 500,00 215,76 150,00 150,29 500,00 284,24 131,74%

Refeições por conveniência de serviços de membros de órgãos da OA 600,00 2.241,35 1.000,00 803,23 2.500,00 258,65 11,54%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subtotal 32.718,50 26.359,06 28.300,00 13.340,39 39.100,00 12.740,94 48,34%

Comparticipação em taxas de inscrição de advogados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Comparticipação por outros órgãos em quotizações estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Dotações extraordinárias concedidas a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia de Coimbra

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QUADROS

Pág. 27 / 28

Orçamento Realizado Valor %

DESPESAS CORRENTESGastos com pessoal 71.551,15 70.362,04 72.337,10 35.548,74 72.443,90 2.081,86 2,96%

Remunerações do pessoal e benefícios 56.506,68 56.550,22 57.354,03 28.101,00 57.354,03 803,81 1,42%

Ordenados e salários 42.721,20 42.485,05 42.721,20 21.360,60 42.721,20 236,15 0,56%

Subsídio de férias 3.560,10 3.693,40 3.680,10 3.485,08 3.680,10 -13,30 -0,36%

Subsídio de natal 3.560,10 3.673,40 3.680,10 208,32 3.680,10 6,70 0,18%

Prémio de desempenho, de assiduidade e similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Diuturnidades 960,00 954,66 1.440,00 500,00 1.440,00 485,34 50,84%

Isenção de horário de trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trabalho suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídio de refeição isento de contribuições e impostos 4.107,80 2.907,87 2.913,40 1.281,00 2.913,40 5,53 0,19%

Subsídio de refeição não isento de contribuições e impostos 1.597,48 2.835,84 2.919,23 1.266,00 2.919,23 83,39 2,94%

Subsídio de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Abonos para falhas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Passes sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Benefícios pós-emprego (complemento de reforma) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Prémio para pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Indemnizações e compensações por rescisão ou denúncia de contratos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Encargos sobre remunerações 12.332,02 11.971,11 12.390,76 5.980,83 12.390,76 419,65 3,51%

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 0,00 1.602,39 1.689,65 1.316,87 1.689,65 87,26 5,45%

Seguro de saúde grupo 1.681,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Medicina, higiene e segurança 352,45 238,32 230,69 150,04 278,76 40,44 16,97%

Formação profissional 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00%

Gastos de confraternização com pessoal 288,37 0,00 281,96 0,00 340,70 340,70 0,00%

Refeições por conveniência de serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Fardamento de pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Gastos imputaddos a outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros gastos e perdas 0,00 215,01 0,00 107,23 0,00 ‐215,01 ‐100,00%

Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Descontos de pronto pagamento concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Donativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Quotizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ofertas e amostras de inventários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Juros suportados 0,00 182,96 0,00 71,15 0,00 -182,96 -100,00%

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 32,05 0,00 36,08 0,00 -32,05 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Compras (artigos destinados a venda) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS CORRENTES TOTAIS 104.269,65 96.936,11 100.637,10 48.996,36 111.543,90 14.607,79 15,07%

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia de Coimbra

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QUADROS

Pág. 28 / 28

Orçamento Realizado Valor %

RECEITAS CORRENTESReceitas Estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Quotizações estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Taxas de inscrição de advogados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Provas de agregação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas do Estágio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Taxas de inscrição de advogados estagiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Repetições e revisões de testes e provas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas do Estágio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas da Formação Contínua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Formação contínua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Protocolos e parcerias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios do Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Subsídios de outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 100,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00%

Aluguer de equipamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Cedência de espaços e serviços de logística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Vendas de mercadorias e prestação de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Serviços de apoio a advogados 100,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00%

Juros obtidos e outros rendimentos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Receitas do Centro de Litígios e Arbitragens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Patrocínios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Outras receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Apoio financeiro de outros órgãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS CORRENTES TOTAIS 100,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00%

EXCEDENTE GERADO ‐104169,65 ‐96936,11 ‐100437,10 ‐48996,36 ‐111.343,90 ‐14.407,79 14,86%

DESPESAS DE CAPITALEquipamento de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Programas de informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Mobiliário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Equipamento diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Rendas de locação financeira 1.074,96 864,70 1.074,96 452,70 1.074,96 210,26 24,32%

Serviço de dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

DESPESAS DE CAPITAL TOTAIS 1.074,96 864,70 1.074,96 452,70 1.074,96 210,26 24,32%

RECEITAS DE CAPITAL0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

RECEITAS DE CAPITAL TOTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

SALDO FINAL ‐105.244,61 ‐97.800,81 ‐101.512,06 ‐49.449,06 ‐112.418,86 ‐14.618,05 14,95%

ORDEM DOS ADVOGADOS

Conselho de Deontologia de CoimbraPROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2017

Descrição2015

Orçamento de 2016Realizado em 2016

(até Junho)Projecto para 2017

Variação Projecto 2017 / Realizado 2015