Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de...

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 Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP Prefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13020010 aquisição de equipamento para manutenção e conservação de praças e jardins públicos. 15/02/2017 15020006 PULVERIZADOR JACTO PJH 20LT 6,0000 372,59 2.235,54 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020006 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020010 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13020013 aquiisição de equipamento para limpeza de ruas, praças e jardins públicos. 15/02/2017 15020009 ROÇADEIRA FS 160-C 4,0000 1.800,00 7.200,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020013 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13030004 aquisição de bombas hidráulicas para atender as necessidades do sistema de abastecimento de água do município. 15/03/2017 15030006 BOMBA TSM-8009 5,5CV TRIFÁSICO 220V 1,0000 3.800,00 3.800,00 BOMBA TSM-8005 3,0CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 2.500,00 2.500,00 BOMBA TSM-4005 1,5CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 1.680,00 1.680,00 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030006 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20030001 aquisição de aparelho telefônico para atender demandas da Assessoria de Convênios. 21/03/2017 21030037 TELEFONE 1,0000 59,90 59,90 VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030037 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20030004 aquisição de impressora multifuncional para atender as necessidades do Departamento de Contabilidade. Documento Assinado Digitalmente por: AURENICE CORREA RIBEIRO, GLEIDSON RODRIGUES ALVES Acesse em: https://spe.tcm.pa.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 8cae634d-c320-4404-9a2a-48eaa81838a9

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13020010 aquisição de equipamento para manutenção e conservação de praças e jardins públicos.

15/02/2017 15020006 PULVERIZADOR JACTO PJH 20LT 6,0000 372,59 2.235,54

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020006 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020010 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13020013 aquiisição de equipamento para limpeza de ruas, praças e jardins públicos.

15/02/2017 15020009 ROÇADEIRA FS 160-C 4,0000 1.800,00 7.200,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020013 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13030004 aquisição de bombas hidráulicas para atender as necessidades do sistema de abastecimento de água do município.

15/03/2017 15030006 BOMBA TSM-8009 5,5CV TRIFÁSICO 220V 1,0000 3.800,00 3.800,00 BOMBA TSM-8005 3,0CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 2.500,00 2.500,00 BOMBA TSM-4005 1,5CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 1.680,00 1.680,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030006 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20030001 aquisição de aparelho telefônico para atender demandas da Assessoria de Convênios.

21/03/2017 21030037 TELEFONE 1,0000 59,90 59,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030037 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20030004 aquisição de impressora multifuncional para atender as necessidades do Departamento de Contabilidade.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2017 21030041 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1,0000 2.199,00 2.199,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030041 2.199,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030004 2.199,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23080020 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necessidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

24/08/2017 24080012 MOTOR SUBMERSO 5,5 CV TRIF - 220 V, 4" 1,0000 3.170,00 3.170,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.720,00 9.440,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080012 12.610,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080020 12.610,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20090020 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

21/09/2017 21090006 BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 1,0000 1.660,00 1.660,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 10 CV - TRIFÁSICO 1,0000 8.110,00 8.110,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090006 12.160,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090020 12.160,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24100006 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

25/10/2017 25100004 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3,0 CV TRIF 220V 2,0000 2.460,00 4.920,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 15CV 220V 6" 1,0000 9.299,00 9.299,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 20CV TRIF 220V 6" 1,0000 13.710,00 13.710,00 MOTOR SUBMERSO 5,5 CV TRIF - 220 V, 4" 1,0000 3.170,00 3.170,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100004 31.099,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100006 31.099,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120015 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

06/12/2017 6120011 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,0 CV MONOF 220V 1,0000 5.510,00 5.510,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR DE 0,75CV 4" 1,0000 645,00 645,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 5,5 CV 4" 1,0000 1.570,00 1.570,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 7,5 CV 4" 3,0000 2.390,00 7.170,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 22,5 CV 6" 1,0000 5.830,00 5.830,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.180,00 8.360,00 BOMBA CENTRÍFUGA MODELO 100X80X33 ROTOR DE 1,0000 10.970,00 10.970,00 330 MM

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011 40.055,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120015 40.055,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 115.598,44-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16010004 medição dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em vias urbanas do município de Tomé-Açu, conforme 5º aditivo ao contrato 20150351.

20/02/2017 20020021 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1,0000 375.410,92 375.410,92

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020021 375.410,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004 375.410,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050084 contratação de empresa especializada para construção da ponte da Comunidade Areal, sobre o rio Acará-Mirím, zona urbana do município de Tomé-Açu.

05/07/2017 5070004 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO AREAL, SOBRE O 1,0000 62.383,38 62.383,38 RIO ACARÁ MIRIM

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 62.383,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050084 62.383,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03080026 devolução de recursos ordinários de contrapartida e rendimento de aplicação financeira do convenente.

03/08/2017 3080035 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 26.608,24 26.608,24

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080035 26.608,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080026 26.608,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25100015 4ª medição dos serviços de recuperação de 39,60km de estradas vicinais do PA Tropicália no município de Tomé-Açu/Pa, conforme convênio de nº831070/2016 entre o INCRA e a PMTA, regido pelo contrato nº20160240 e 2º e 3º Aditivo da concorrência de nº3/2016-1705001

30/10/2017 30100023 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DE 1,0000 700.000,00 700.000,00 ESTRADAS VICINAIS

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100023 700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100015 700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18120024 devolução de recursos ordinários de contrapartida e rendimento de aplicação financeira do convenente. Convênio 797304/2013.

18/12/2017 18120048 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 19.958,12 19.958,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120048 19.958,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120024 19.958,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 1.184.360,66-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10010011 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010003 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010011 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10010012 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010004 PARCELAMENTO 1,0000 5.637,70 5.637,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004 5.637,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010012 5.637,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10010013 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010005 PARCELAMENTO 1,0000 501,16 501,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005 501,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010013 501,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31010048 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

31/01/2017 31010058 PARCELAMENTO 1,0000 17.000,17 17.000,17

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010058 17.000,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010048 17.000,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020020 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de fevereiro/2017.

10/02/2017 10020014 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020014 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020020 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020023 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Fevereiro/2017.

10/02/2017 10020016 PARCELAMENTO 1,0000 10.565,00 10.565,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016 10.565,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020023 10.565,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020024 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de fevereiro/2017.

10/02/2017 10020017 PARCELAMENTO 1,0000 837,80 837,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020017 837,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020024 837,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24020012 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

24/02/2017 24020014 PARCELAMENTO 1,0000 17.132,97 17.132,97

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020014 17.132,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020012 17.132,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10030012 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de março/2017.

10/03/2017 10030021 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030021 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040007 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040033 PARCELAMENTO 1,0000 50.128,46 50.128,46

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Page 8: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040033 50.128,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007 50.128,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040009 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamnete em conta conforme o extrato, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040035 PARCELAMENTO 1,0000 17.424,03 17.424,03

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040035 17.424,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040009 17.424,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040010 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040036 PARCELAMENTO 1,0000 4.183,51 4.183,51

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040036 4.183,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010 4.183,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040006 ação de pagamento de salário e segunda parte do 13º salário c/c indenização por danos morais/acordo judicial.

10/04/2017 10040021 AÇÃO INDENIZATÓRIA 1,0000 6.000,00 6.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040021 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11040011 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

12/04/2017 12040035 PASEP 1,0000 17.365,84 17.365,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040035 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040011 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11040012 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

11/04/2017 11040006 PASEP 1,0000 106,31 106,31

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040006 106,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040012 106,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050083 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

02/05/2017 2050065 PARCELAMENTO 1,0000 17.365,84 17.365,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050065 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050083 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050162 ação de pagamento de salário e segunda parte do 13º Salário 2016, indenização por danos morais, conforme acordo judicial - processo nº0007402-63.2015.8.14.0060.

02/05/2017 2050139 AÇÃO INDENIZATÓRIA 1,0000 5.000,00 5.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050139 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050162 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10050041 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de maio/2017.

10/05/2017 10050051 PARCELAMENTO 1,0000 73.192,54 73.192,54

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050051 73.192,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050041 73.192,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22050026 parcelamento de débito fiscal junto a Receita

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Page 10: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Federal, conforme DARF de cobrança.

22/05/2017 22050015 PARCELAMENTO 1,0000 17.461,66 17.461,66

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015 17.461,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050026 17.461,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22050027 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

22/05/2017 22050016 PARCELAMENTO 1,0000 95,84 95,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050016 95,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050027 95,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09060012 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de junho/17.

09/06/2017 9060027 PARCELAMENTO 1,0000 100.256,89 100.256,89

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060027 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060012 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30060005 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

30/06/2017 30060039 PARCELAMENTO 1,0000 17.574,45 17.574,45

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060039 17.574,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060005 17.574,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070028 parcelamento de dívida junto ao INSS, conforme DARF de cobrança. (Parcelamento 620187263, resíduo de parcela)

10/07/2017 10070013 PARCELAMENTO INSS 1,0000 51.001,78 51.001,78

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013 51.001,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 11: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070028 51.001,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070029 parcelamento de dívida junto ao INSS, conforme DARF de cobrança.

10/07/2017 10070014 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.369,70 3.369,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014 3.369,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070029 3.369,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070074 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070062 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,89 100.256,89

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070062 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070074 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070075 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070063 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.912,78 6.912,78

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070063 6.912,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070075 6.912,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070076 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070064 PARCELAMENTO INSS 1,0000 838,36 838,36

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070064 838,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070076 838,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 12: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25070011 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.5525

25/07/2017 25070027 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070027 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070011 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31070016 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

31/07/2017 31070076 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 17.672,69 17.672,69

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070076 17.672,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070016 17.672,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10080027 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de agosto/2017.

10/08/2017 10080040 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080040 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080027 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22080018 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREM MP 778/17, conforme DARF de cobrança de agosto/2017. 5525

22/08/2017 22080029 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080029 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080018 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31080074 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal PASEP, conforme DARF de cobrança.

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Page 13: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0008 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2017 31080198 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.951,16 10.951,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080198 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080074 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090008 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090012 PARCELAMENTO INSS 1,0000 9.208,03 9.208,03

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090012 9.208,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090008 9.208,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090009 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090013 PARCELAMENTO INSS 1,0000 669,42 669,42

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090013 669,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090009 669,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090010 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090014 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090014 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090010 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20090024 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

20/09/2017 20090017 PASEP 1,0000 10.951,16 10.951,16

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0009 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090017 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090024 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21090004 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de setembro/2017.

21/09/2017 21090012 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090012 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100023 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100040 PARCELAMENTO INSS 1,0000 9.481,81 9.481,81

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100040 9.481,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100023 9.481,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100024 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100041 PARCELAMENTO INSS 1,0000 720,62 720,62

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100041 720,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100024 720,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100025 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100042 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

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Page 15: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0010 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100042 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100025 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19100027 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de agosto/2017.

19/10/2017 19100011 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100011 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100027 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19100028 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de setembro/2017.

19/10/2017 19100012 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100012 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100028 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19100029 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de outubro/2017.

19/10/2017 19100013 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100013 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100029 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100010 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de outubro/2017.

23/10/2017 23100018 PARCELAMENTO INSS 1,0000 130.382,43 130.382,43

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100018 130.382,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100010 130.382,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100013 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN

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Page 16: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0011 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de setembro/2017(diferença).

23/10/2017 23100021 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.411,74 6.411,74

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100021 6.411,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100013 6.411,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100014 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de julho/2017(diferença).

23/10/2017 23100022 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.868,12 3.868,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100022 3.868,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100014 3.868,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100015 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de agosto/2017(diferença).

23/10/2017 23100023 PARCELAMENTO INSS 1,0000 5.133,60 5.133,60

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100023 5.133,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100015 5.133,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01110054 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de outubro/2017.

01/11/2017 1110032 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 22.026,16 22.026,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110032 22.026,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110054 22.026,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10110003 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

Docum

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Page 17: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0012 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/11/2017 10110015 PARCELAMENTO INSS 1,0000 17.013,08 17.013,08

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015 17.013,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003 17.013,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10110004 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

10/11/2017 10110016 PARCELAMENTO INSS 1,0000 2.023,82 2.023,82

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016 2.023,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110004 2.023,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10110005 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

10/11/2017 10110017 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110017 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20110032 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de novembro, conforme DARF de cobrança 5190.

20/11/2017 20110023 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 18.088,49 18.088,49

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110023 18.088,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110032 18.088,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24110001 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de novembro/2017.

24/11/2017 24110002 PARCELAMENTO INSS 1,0000 131.686,26 131.686,26

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110002 131.686,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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ódigo do documento: 8cae634d-c320-4404-9a2a-48eaa81838a9

Page 18: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0013 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001 131.686,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120006 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro. RFB-PREV-OB COR.

08/12/2017 8120022 PARCELAMENTO INSS 1,0000 14.622,46 14.622,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120022 14.622,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120006 14.622,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120007 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro/2017. RFB-Prev-OB DEV.

08/12/2017 8120023 PARCELAMENTO INSS 1,0000 1.014,80 1.014,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120023 1.014,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120007 1.014,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120008 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro/2017. RFB-PREV-PARC60.

08/12/2017 8120024 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120024 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120008 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120029 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-66.

12/12/2017 12120013 PARCELAMENTO 1,0000 696,12 696,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120013 696,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0014 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120029 696,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120030 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-19.

12/12/2017 12120014 PARCELAMENTO 1,0000 11,42 11,42

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120014 11,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120030 11,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120031 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-55.

12/12/2017 12120015 PARCELAMENTO 1,0000 10,10 10,10

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015 10,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120031 10,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120032 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-08.

12/12/2017 12120016 PARCELAMENTO 1,0000 12,00 12,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120016 12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120032 12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14120038 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, Parcela PGFN conforme DARF de cobrança 1734.

14/12/2017 14120039 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.707,14 100.707,14

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120039 100.707,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120038 100.707,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28120003 parcelamento Pasep PERT, conforme DARF de

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPPrefeitura Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0015 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- cobrança 5190, referente a dezembro/2017.

28/12/2017 28120009 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 18.186,33 18.186,33

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120009 18.186,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120003 18.186,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 2.115.709,36-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPCâmara Municipal de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30040008 consolidação da câmara municipal de Tomé-açu

30/04/2017 30040008 consolidação da câmara municipal 1,0000 1.140,00 1.140,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008 1.140,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008 1.140,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31120007 consolidação da câmara municipal de Tomé-açu

31/12/2017 31120591 consolidação da câmara municipal 1,0000 91,00 91,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120591 91,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007 91,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 1.231,00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- GLEIDSON RODRIGUES ALVES JONAS CABRAL DE AGUIAR CONTADOR PRESIDENTE DA CÂMARA

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09050026 aquisição de Roteador TP-LINK,para atender as necessidades da SEMED.

11/05/2017 11050021 ROTEADOR WIRELES 300mpbs 2,0000 199,90 399,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050021 399,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050026 399,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070003 aquisição de mobiliários escolares,em atendimento ao Fundo Municipal de Educação e aos programas por ele atendido, conforme Termos de Compromissos PAR Nº201401111 e Nº201403120.

26/07/2017 26070006 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR 8,0000 550,00 4.400,00 QUADRO MURAL DE FELTRO 8,0000 75,90 607,20 ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS 1,0000 551,00 551,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR 8,0000 254,00 2.032,00 PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I,II E III) 20,0000 46,60 932,00 QUADRO DE AVISOS METÁLICO 2,0000 202,00 404,00 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 32,0000 379,00 12.128,00 TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO 2,0000 1.242,00 2.484,00 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA 2,0000 308,00 616,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 48,0000 179,00 8.592,00 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO 8,0000 358,00 2.864,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS 8,0000 619,00 4.952,00 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS 20,0000 76,00 1.520,00 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO 2,0000 518,00 1.036,00 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO 24,0000 424,00 10.176,00 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 2,0000 534,00 1.068,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS 4,0000 1.158,00 4.632,00 SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL 1,0000 454,00 454,00 CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM 2,0000 1.800,00 3.600,00 POLIETILLENO MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR 1,0000 308,00 308,00 MESA RETANGULAR MONOBLOCO 12,0000 760,00 9.120,00 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 8,0000 474,00 3.792,00 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA/QB1 6,0000 308,00 1.848,00 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 4,0000 79,00 316,00 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO 24,0000 375,00 9.000,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 8,0000 202,00 1.616,00 MESA DE REUNIÃO 2,0000 269,00 538,00 BERÇO COM COLCHÃO 32,0000 424,85 13.595,20 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR 4,0000 137,00 548,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CADEIRA ALTA PARA AIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS 12,0000 161,00 1.932,00 GIRA-GIRA OU CARROSEL 2,0000 698,00 1.396,00 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE 2,0000 373,00 746,00 DEGRAUS EM POLIETILENO CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS 16,0000 31,00 496,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 48,0000 153,00 7.344,00 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL 1,0000 1.002,00 1.002,00 EM AÇO CARBONO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006 116.645,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003 116.645,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070004 aquisição de utensílios domésticos,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070002 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS 2,0000 3.699,00 7.398,00 MIXER DE ALIMENTOS-MX 2,0000 122,00 244,00 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSFREE 4,0000 1.463,00 5.852,00 FREEZER VERTICAL 2,0000 2.588,00 5.176,00 FORNO DE MICROONDAS 30L 4,0000 318,00 1.272,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS 2,0000 537,00 1.074,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO 2,0000 5.188,00 10.376,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS 2,0000 1.399,00 2.798,00 PROCESSADOR DE ALIMENTOS /CENTRIFUGA 2,0000 498,00 996,00 (DIMÉSTICO) PURIFICADOR DE ÁGUA-PR 6,0000 729,00 4.374,00 MÁQUINA DE LAVAR RPUPA CAPACIDADE DE 8KG 2,0000 1.032,00 2.064,00 SECADORA DE ROUPAS 10KG 1,0000 1.568,00 1.568,00 FERRO ELÉTRICO A SECO 2,0000 62,00 124,00 CAFETEIRA ELÉTRICA 1,0000 150,00 150,00 CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W 1,0000 188,00 188,00 VENTILADORES DE TETO 13,0000 76,00 988,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S 1,0000 2.478,00 2.478,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S 4,0000 1.138,00 4.552,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S 3,0000 1.700,00 5.100,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS 10,0000 1.096,00 10.960,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070002 67.732,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070004 67.732,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070005 aquisição de utensílios industriais,em

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Page 24: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070005 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO 2,0000 10.180,00 20.360,00 MONOCAMARA GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 2,0000 4.000,00 8.000,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS 2,0000 5.400,00 10.800,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L 2,0000 650,00 1.300,00 SISTEMA DE EXAUSTÂO INDUSTRIAL P-ARA FOGÃO DE 1,0000 9.700,00 9.700,00 06 BOCAS LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS 6,0000 588,00 3.528,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005 53.688,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005 53.688,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070006 aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070004 TELEVISÃO DE LCD 32" 2,0000 1.139,00 2.278,00 APARELHO DE DVD 2,0000 122,00 244,00 APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ 9,0000 337,00 3.033,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070004 5.555,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070006 5.555,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070007 aquisição de mobiliários em geral,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070003 BALANÇA PLATAFORMA 150KG 2,0000 767,00 1.534,00 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS 2,0000 87,00 174,00 CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES 2,0000 497,00 994,00 LIXEIRA - 50L COM PEDAL 8,0000 82,00 656,00 CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L 2,0000 238,00 476,00 BALANÇA DIGITAL 15KG 2,0000 602,00 1.204,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070003 5.038,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007 5.038,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04120008 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120002 CAIXA TENOR 14" X 12" COM COLETE 2,0000 1.296,75 2.593,50 ESTANTE DOBRÁVEL PARA PARTITURA 25,0000 138,00 3.450,00 BUMBO DE MARCHA 16" 2,0000 974,70 1.949,40 BUMBO DE MARCHA 20" 2,0000 1.145,00 2.290,00 BUMBO DE MARCHA 22" 2,0000 1.212,00 2.424,00 BUMBO DE MARCHA 24" 2,0000 1.235,00 2.470,00 PRATO OPUS CONCERT 13" 3,0000 705,85 2.117,55 PRATO OPUS CONCERT 14" 3,0000 752,00 2.256,00 PRATO OPUS CONCERT 16" 3,0000 931,00 2.793,00 PRATO OPUS CONCERT 18" 2,0000 1.222,65 2.445,30 FLAUTA DOCE GERMÂNICA 20,0000 69,50 1.390,00 FLAUTA DOCE BARROCA 10,0000 69,50 695,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002 26.873,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120008 26.873,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120011 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120005 BOMBO DE AFINAÇÃO 18"X14 C/COLETE 3,0000 1.120,00 3.360,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 20"X14 C/COLETE 2,0000 1.145,00 2.290,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 22"X14 C/COLETE 3,0000 1.212,00 3.636,00 SURDO DE AFINAÇÃO 16"X14 C/COLETE 2,0000 1.055,00 2.110,00 CAIXA TENOR DUPLA AFINAÇÃO 14"X06 C/ COLETE 3,0000 1.266,00 3.798,00 CONGA FLAT 11 1/2" PELE SINTÉTICA 1,0000 1.720,00 1.720,00 VIOLÃO ELETRICO COM CORDAS DE NYLON 1,0000 1.675,00 1.675,00 VIOLÃO ELETRICO COM CORDA DE AÇO 1,0000 1.365,00 1.365,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120005 19.954,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120011 19.954,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120013 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120007 PELE MARCHING BAND 22" 10,0000 125,30 1.253,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120007 1.253,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120013 1.253,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120016 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120009 MULTI TOM DE 5 TAMBORES COM COLETE 1,0000 2.351,25 2.351,25

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120009 2.351,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120016 2.351,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120024 aquisição de gêneros alimentícios,para alimentação escolar,com base na Agricultura familiar,para atender os alunos do PRÉ-ESCOLAR, conforme contrato nº20170014-7/2017-0203001.

08/12/2017 8120012 BOMBO DE AFINAÇÃO 20"X14 C/COLETE 1,0000 1.145,00 1.145,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 24"X14 C/COLETE 1,0000 1.235,00 1.235,00 SURDO DE AFINAÇÃO 14"X14 C/COLETE 2,0000 926,00 1.852,00 CAIXA TENOR DUPLA AFINAÇÃO 14"X10 C/ COLETE 2,0000 1.282,00 2.564,00 PANDEIRO 10" ABS PELE LEITOSA 10,0000 66,70 667,00 AFUXÉ TAMPA DE MADEIRA 10,0000 122,00 1.220,00 AGOGO DUPLO MÉDIO CROMADO 4,0000 82,00 328,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120012 9.011,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120024 9.011,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120001 aquisição de bombas d'gua e motor bomba submersa, para atender as escolas da Rede Municipal de ensino.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2017 6120012 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA LEÃO 4R5PA - 12 -2CV 9,0000 2.050,00 18.450,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 2CV 1,0000 1.584,00 1.584,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120012 20.034,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120001 20.034,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120017 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120010 BATERIA ACÚSTICA 20" 1,0000 3.250,00 3.250,00 GUITARRA ELETRICA PROFISSIONAL 1,0000 2.785,00 2.785,00 SAXOFONE TENOR EM Bb ESTUDANTE 1,0000 3.852,00 3.852,00 TROMPETE EM Bb LEADPIPE REVERSO 1,0000 1.950,00 1.950,00 VIOLINO 4/4 AVANÇADO 2,0000 1.325,00 2.650,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120010 14.487,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120017 14.487,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19120010 aquisição de bombas d'gua e motor bomba submersa, para atender as escolas da Rede Municipal de ensino.

19/12/2017 19120063 BOMBA SUBMERSA 8007 4CV MONOFÁSICA 1,0000 5.025,00 5.025,00 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 2,0000 884,00 1.768,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA LEÃO 4R5PA - 12 -2CV 1,0000 2.050,00 2.050,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.000 3/4 4,0000 595,00 2.380,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.500 1" 4,0000 730,00 2.920,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 1,0000 1.660,00 1.660,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 1.880,00 3.760,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 0,75 CV - MONOFÁSICO 1,0000 1.786,00 1.786,00 220 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 3.585,00 3.585,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 4 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 5.025,00 5.025,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/5 CV - MONOFÁSICO 127 1,0000 1.730,00 1.730,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5 CV - TRIFÁSICO 1,0000 4.180,00 4.180,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.180,00 8.360,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 6 CV - TRIFÁSICO 1,0000 5.915,00 5.915,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.720,00 9.440,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 950 3/4' 1,0000 670,00 670,00 MONOFÁSICA MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 075CV 2,0000 897,00 1.794,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120063 64.438,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120010 64.438,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 407.460,20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES RUY COELHO RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA CONTABILISTA SEC DE EDUCAÇÃO

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19050007 reforma das escolas Açaiteua,Estrela do Norte,Sagrado Corção de Jesus e São Joaquim, cfe. TP-Nº2/2017-0405002.

26/05/2017 26050006 REFORMA DA ESCOLA SÃO JOAQUIM 1,0000 9.803,04 9.803,04

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050006 9.803,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050007 REFORMA DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 1,0000 17.192,28 17.192,28

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050007 17.192,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050008 REFORMA DA ESCOLA ESTRELA DO NORTE 1,0000 20.120,90 20.120,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050008 20.120,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050009 REFORMA DA ESCOLA AÇAITEUA 1,0000 24.502,80 24.502,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050009 24.502,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007 71.619,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25050064 5ª Medição da obra de execução de 06(seis) salas de aula POLO DO BREU - ZONA RURAL,PADÃO FNDE, conforme, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 33943/2014.

30/05/2017 30050037 MEDIÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS 1,0000 99.158,59 99.158,59

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050037 99.158,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050064 99.158,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24070008 serviço prestado relativo a 7ª Medição da obra de construção de Escola de 06(seis)salas,no Bairro Portelinha-Anos Finais,no Mun.de Tomé-Açu/PA,Padrão FNDE, conforme Quinto Aditivo ao Contrato Nº20150268 e Tomada de Preço 2/2015-0308005-TP..

26/07/2017 26070012 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 167.323,16 167.323,16 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012 167.323,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070008 167.323,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30080012 Construção de 06(seis) salas de aula do espaço educativo padrão FNDE, relativo a 1ª Medição da obra, cfe.Termo de Compromisso PAR 33942/2014- TP-Nº2/2017-1904002.

04/09/2017 4090022 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 147.377,88 147.377,88 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090022 147.377,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080012 147.377,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06090044 5ª Mediçaõ da obra de construção de 06(seis) salas de aula,no Bairro Centro,em frente a Luterana,Padrão FNDE cfe. Termo de Compromisso de Nº 33942/2014 e 5º Termo Aditivo ao Contrato de Nº20150274 e Tomada de Preço de Nº2/20150308007.

14/09/2017 14090001 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 36.078,89 36.078,89 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001 36.078,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090044 36.078,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26090014 3ª Medição dos serviços da obra de Construção de 06(seis) salas de aula, na Escola do Bairro Tucano-Padrão FNDE, cfe. PAR33942/2014 e 5º Aditivo ao Contrato Nº 2015/0273-Tomada de Preço 2/2015-0308006-TP.

29/09/2017 29090043 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 43.488,50 43.488,50 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090043 43.488,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090014 43.488,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03110002 Construção de 06(seis) salas de aula do espaço educativo padrão FNDE, relativo a 2ª

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medição da obra, cfe.Termo de Compromisso PAR 33942/2014- TP-Nº2/2017-1904002.

14/11/2017 14110014 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 45.592,47 45.592,47 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110014 45.592,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110002 45.592,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27110014 6ª Medição da obra de execução de 06(seis) salas de aula POLO DO BREU - ZONA RURAL,PADÃO FNDE, conforme, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 33943/2014.

29/11/2017 29110032 MEDIÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS 1,0000 99.221,34 99.221,34

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110032 99.221,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110014 99.221,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 709.859,85-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES RUY COELHO RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA CONTABILISTA SEC DE EDUCAÇÃO

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04090049 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Jul/2017.

04/09/2017 4090086 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090086 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090049 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04090050 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Ago/2017.

04/09/2017 4090087 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090087 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090050 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21090006 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Set/2017.

21/09/2017 21090016 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090016 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090006 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100012 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Out/2017.

23/10/2017 23100019 PARCELAMENTO INSS 1,0000 106.288,70 106.288,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100019 106.288,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100012 106.288,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100017 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525,

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Educação de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- referente ao mês de Jul/2017.

23/10/2017 23100024 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.153,31 3.153,31

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100024 3.153,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100017 3.153,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100018 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Ago/2017.

23/10/2017 23100025 PARCELAMENTO INSS 1,0000 4.184,94 4.184,94

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100025 4.184,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100018 4.184,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100019 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Set/2017.

23/10/2017 23100026 PARCELAMENTO INSS 1,0000 5.226,88 5.226,88

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100026 5.226,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100019 5.226,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24110003 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Nov/2017.

24/11/2017 24110004 PARCELAMENTO INSS 1,0000 107.351,59 107.351,59

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110004 107.351,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003 107.351,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 526.233,80-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES RUY COELHO RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA CONTABILISTA SEC DE EDUCAÇÃO

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20040042 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

02/05/2017 2050007 FOTOPOLIMERIZADOR 3,0000 698,15 2.094,45 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 2,0000 849,00 1.698,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 3,0000 5.698,50 17.095,50 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 6,0000 2.998,00 17.988,00 BIOMBO PLUMBÍFERO 3,0000 4.097,60 12.292,80 BIOMBO TRIPLO 11,0000 449,00 4.939,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 8,0000 188,70 1.509,60 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 2,0000 597,90 1.195,80 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 4,0000 1.448,50 5.794,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 3,0000 1.149,00 3.447,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 3,0000 12.998,30 38.994,90 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 2,0000 1.998,50 3.997,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 14,0000 898,30 12.576,20 COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 4,0000 158,30 633,20 CRIOCAUTÉRIO A GÁS NITROGÊNIO 2,0000 2.696,00 5.392,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 1,0000 7.994,00 7.994,00 DERMATOSCÓPIO 5,0000 1.598,10 7.990,50 DESTILADOR DE ÁGUA 2,0000 1.597,90 3.195,80 DETECTOR FETAL PORTÁTIL 5,0000 697,50 3.487,50 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 7,0000 118,60 830,20 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 8,0000 98,90 791,20 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 9,0000 198,75 1.788,75 ESTETOSCÓPIO ADULTO 10,0000 119,00 1.190,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 5,0000 98,00 490,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 15,0000 498,50 7.477,50 JATO DE BICARBONATO DE BASE METÁLICA PARA 2,0000 698,75 1.397,50 ESTABILIDADE LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 5,0000 59,00 295,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO 1,0000 728,90 728,90 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2,0000 498,50 997,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 7,0000 297,85 2.084,95 NEGATOSCÓPIO DE AÇO 7,0000 445,50 3.118,50 OFTALMOSCÓPIO 4,0000 789,00 3.156,00 OTOSCÓPIO 6,0000 378,85 2.273,10 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 1,0000 2.498,95 2.498,95 PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL 3,0000 98,50 295,50 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 6,0000 248,75 1.492,50 SILICONE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL COM CANETA 3,0000 2.898,50 8.695,50 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO 10,0000 697,50 6.975,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE) 2,0000 89.997,00 179.994,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (DIGITAL) 8,0000 1.497,90 11.983,20 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL) 8,0000 998,90 7.991,20 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS (DIGITAL) 2,0000 1.998,60 3.997,20 BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO (30 ATÉ 49 44,0000 98,50 4.334,00 LITROS) BALDE/LIXEIRA DE AÇO 7,0000 68,60 480,20 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 2,0000 68,45 136,90 (ATÉ 9 LIMAS) CENTRÍFUGA LABORATORIAL (DIGITAL) 2,0000 2.997,90 5.995,80 COLPOSCÓPIO DE AUMENTO VARIÁVEL 2,0000 15.997,80 31.995,60 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (1,0 HP 30 A 40 2,0000 2.598,60 5.197,20 LITROS) ELETROCARDIÓGRAFO (12 CANAIS) 1,0000 7.498,00 7.498,00 ESTADIÔMETRO DE ALUMÍNIO 4,0000 368,10 1.472,40 MICROSCÓPIO LABORATORIAL (BINOCULAR) 1,0000 3.498,50 3.498,50 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) 6,0000 233,50 1.401,00 SELADORA MANUAL 4,0000 1.998,90 7.995,60

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007 472.862,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040042 472.862,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040043 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

02/05/2017 2050008 ARMÁRIO DE AÇO ALTO 58,0000 529,00 30.682,00 CENTRAL DE AR 1200 BTUS 11,0000 1.198,00 13.178,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 3,0000 778,00 2.334,00 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO 6,0000 149,00 894,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 3,0000 4.899,00 14.697,00 AR CONDICIONADO DE CLIMATIZAÇÃO 1,0000 997,00 997,00 AR CONDICIONADO DE CLIMATIZAÇÃO 7000 BTUS 29,0000 949,00 27.521,00 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO 1,0000 599,00 599,00 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO (02 PORTAS) 5,0000 797,00 3.985,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 9,0000 429,00 3.861,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 6,0000 2.398,00 14.388,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 7,0000 899,00 6.293,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 7,0000 599,00 4.193,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS 3,0000 1.798,00 5.394,00 BALDE A PEDAL DE AÇO INOXIDÁVEL 12,0000 99,00 1.188,00 BALDE/LIXEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA 11,0000 109,00 1.199,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 2,0000 498,00 996,00 BIOMBO PLUMBÍFERO 1,0000 2.846,00 2.846,00 BIOMBO TRIPLO 21,0000 248,00 5.208,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165 W) 1,0000 1.999,00 1.999,00 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 3,0000 1.999,00 5.997,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 6,0000 159,00 954,00 CADEIRA DE AÇO 105,0000 79,00 8.295,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 4,0000 499,00 1.996,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 1,0000 1.239,00 1.239,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 2,0000 998,00 1.996,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 3,0000 7.797,00 23.391,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DE AÇO 6,0000 408,00 2.448,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 4,0000 349,00 1.396,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 3,0000 44,00 132,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS 2,0000 10.498,00 20.996,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO 1,0000 449,00 449,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO COM BALDE E BACIA 3,0000 548,00 1.644,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 3,0000 2.497,00 7.491,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 5,0000 998,00 4.990,00 POLIPROPILENO CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 2.079,00 2.079,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 3,0000 1.799,00 5.397,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 5,0000 899,00 4.495,00 COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 118,00 236,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 2,0000 3.037,00 6.074,00 CRIOCAUTÉRIO A GÁS NITROGÊNIO 1,0000 2.498,00 2.498,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 3,0000 5.997,00 17.991,00 DERMATOSCÓPIO 2,0000 1.449,00 2.898,00 DESTILADOR DE ÁGUA 3,0000 868,00 2.604,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL 5,0000 699,00 3.495,00 ELETROCARDIÓGRAFO 2,0000 5.598,00 11.196,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS 17,0000 169,00 2.873,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 14,0000 99,00 1.386,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 12,0000 84,00 1.008,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 10,0000 99,00 990,00 ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 4,0000 298,00 1.192,00 ESTANTE DE NO MÍNIMO 100 KG 28,0000 279,00 7.812,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO 15,0000 99,00 1.485,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 12,0000 89,00 1.068,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 12,0000 499,00 5.988,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED COM FIO 3,0000 599,00 1.797,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR 1,0000 899,00 899,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR 280 LITROS 3,0000 948,00 2.844,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 300 LITROS 1,0000 999,00 999,00 JATO DE BICARBONATO DE BASE METÁLICA PARA 3,0000 699,00 2.097,00 ESTABILIDADE LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 6,0000 49,00 294,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO 2,0000 729,00 1.458,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 1,0000 498,00 498,00 LONGARINA COM 2 ASSENTOS 55,0000 279,00 15.345,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA AUXILIAR HOSPITALAR 1,0000 237,00 237,00 MESA DE ESCRITÓRIO DE AÇO 36,0000 299,00 10.764,00 MESA DE EXAMES DE AÇO 1,0000 348,00 348,00 MESA DE EXAMES DE AÇO (LEITO MOVEL) 19,0000 530,00 10.070,00 MESA DE MAYO DE AÇO 9,0000 279,00 2.511,00 MESA DE REUNIÃO DE MADEIRA 2,0000 447,00 894,00 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO FIXO) 1,0000 748,00 748,00 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 6,0000 1.050,00 6.300,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 8,0000 499,00 3.992,00 MESA PARA IMPRESSORA DE AÇO 6,0000 158,00 948,00 MOCHO DE AÇO 3,0000 229,00 687,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 6,0000 154,00 924,00 NEGATOSCÓPIO DE AÇO 8,0000 299,00 2.392,00 OFTALMOSCÓPIO 4,0000 749,00 2.996,00 OTOSCÓPIO 5,0000 379,00 1.895,00 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 3,0000 1.299,00 3.897,00 PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 89,00 178,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 2,0000 897,00 1.794,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 1,0000 137,00 137,00 SILICONE SELADORA AUTOMÁTICA 4,0000 3.148,00 12.592,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA FIXA) 1,0000 148,00 148,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 17,0000 189,00 3.213,00 TELEVISOR LCD COM TELA DE NO MÍNIMO 42" 3,0000 1.198,00 3.594,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL COM CANETA 3,0000 1.699,00 5.097,00 VENTILADOR DE TETO 3,0000 198,00 594,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050008 411.812,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040043 411.812,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040044 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

02/05/2017 2050009 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO (02 PORTAS) 1,0000 1.098,00 1.098,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 6,0000 519,00 3.114,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 4,0000 758,00 3.032,00 CADEIRA DE AÇO 49,0000 89,00 4.361,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DE AÇO 4,0000 468,00 1.872,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 2,0000 398,00 796,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO COM BALDE E BACIA 4,0000 1.199,00 4.796,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 5,0000 2.499,00 12.495,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 3,0000 1.098,00 3.294,00 POLIPROPILENO

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ESCADA COM 2 DEGRAUS 8,0000 299,00 2.392,00 ESTANTE DE NO MÍNIMO 100 KG 2,0000 278,00 556,00 MESA DE ESCRITÓRIO DE AÇO 15,0000 299,00 4.485,00 MESA DE EXAMES DE AÇO 10,0000 699,00 6.990,00 MESA DE MAYO DE AÇO 7,0000 598,00 4.186,00 MESA DE REUNIÃO DE MADEIRA 1,0000 497,00 497,00 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 3,0000 1.098,00 3.294,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2,0000 497,00 994,00 MESA PARA IMPRESSORA DE AÇO 3,0000 159,00 477,00 MOCHO DE AÇO 2,0000 528,00 1.056,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 1,0000 998,00 998,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 14,0000 299,00 4.186,00 VENTILADOR DE TETO 15,0000 149,00 2.235,00 APARELHO DE DVD COM SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY 5,0000 159,00 795,00 DIGITAL AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE 6,0000 249,00 1.494,00 AR CONDICIONADO SPLIT (FUNÇÃO QUENTE E FRIO) 23,0000 1.799,00 41.377,00 12000 BTUS ARMÁRIO DE AÇO (1800x700MM ATÉ 2100x1100MM0 26,0000 649,00 16.874,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 5,0000 10.799,00 53.995,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 1.148,00 1.148,00 DE POLIPROPILENO COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 13,0000 2.999,00 38.987,00 NOTEBOOK 5,0000 2.498,00 12.490,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR (250 A 299 LITROS) 4,0000 1.099,00 4.396,00 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA 5,0000 999,00 4.995,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL 6,0000 398,00 2.388,00 LONGARINA COM 3 ASSENTOS 21,0000 379,00 7.959,00 MESA AUXILIAR DE AÇO 1,0000 248,00 248,00 NOBREAK 1KVA 10,0000 1.999,00 19.990,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) 6,0000 3.098,00 18.588,00 SWITCH GERENCIÁVEL 3,0000 2.378,00 7.134,00 TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ 5,0000 698,00 3.490,00 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA 2,0000 598,00 1.196,00 TELEVISOR LED COM TELA DE NO MÍNIMO 42" 4,0000 1.799,00 7.196,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050009 311.944,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040044 311.944,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050180 aparelho de ar condicionado para atender as necessidade do CAPS.

14/06/2017 14060015 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS 5,0000 1.360,00 6.800,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060015 6.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050180 6.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050181 aquisição de utensilios para a Casa do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.

14/06/2017 14060016 BEBEDOURO C/ DUAS TORNEIRAS (TAMBOR 20L) 1,0000 700,00 700,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 300 LITROS 1,0000 1.650,00 1.650,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060016 2.350,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050181 2.350,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050010 aquisição de equipamento de informática para atendimento as necessidades da Farmácia Popular do Brasil.

04/05/2017 4050022 HD EXTERNO 2TB 1,0000 585,00 585,00 HD SATA II 500 GB 1,0000 319,90 319,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050022 904,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010 904,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15090003 equipamento odontológico para atendimento das demandas de saúde bucal do município.

19/09/2017 19090002 ALAVANCA RETA SELDIN EM AÇO INOX 5,0000 27,50 137,50 CABO PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO INOX 20,0000 6,05 121,00 CAIXA METÁLICA 30X7,5 CM 2,0000 175,50 351,00 ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOX Nº05 30,0000 4,61 138,30 PINÇA CLÍNICA CURVA 14CM EM AÇO INOX 10,0000 13,00 130,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002 877,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090003 877,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100006 aquisição de veículo tipo passeio para atender as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.

01/11/2017 1110002 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110002 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100006 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120022 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Munmicipio de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme Memorando 0987/2017.

13/12/2017 13120024 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 1,0000 850,00 850,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 1,0000 5.700,00 5.700,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 2,0000 3.000,00 6.000,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 1,0000 1.500,00 1.500,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS 2,0000 2.000,00 4.000,00 BIOMBO TRIPLO 4,0000 405,00 1.620,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 2,0000 190,00 380,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 1,0000 13.000,00 13.000,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 1,0000 400,00 400,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 2.500,00 5.000,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 1,0000 1.100,00 1.100,00 POLIPROPILENO CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 1,0000 1.800,00 1.800,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 2,0000 900,00 1.800,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 1,0000 8.000,00 8.000,00 DESTILADOR DE ÁGUA 2,0000 1.600,00 3.200,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL 4,0000 700,00 2.800,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 8,0000 120,00 960,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 7,0000 100,00 700,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 4,0000 200,00 800,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO 5,0000 120,00 600,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 7,0000 90,00 630,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 1,0000 420,00 420,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED COM FIO 1,0000 700,00 700,00 LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 3,0000 60,00 180,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2,0000 475,00 950,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL) 1,0000 1.000,00 1.000,00 BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO (30 ATÉ 49 7,0000 100,00 700,00 LITROS) CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 1,0000 70,00 70,00 (ATÉ 9 LIMAS) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 1,0000 10.800,00 10.800,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 1.150,00 1.150,00 DE POLIPROPILENO ELETROCARDIÓGRAFO (12 CANAIS) 1,0000 7.500,00 7.500,00 ESTADIÔMETRO DE ALUMÍNIO 3,0000 370,00 1.110,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 1,0000 1.900,00 1.900,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 2,0000 600,00 1.200,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0008 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 2,0000 1.415,00 2.830,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 2,0000 1.150,00 2.300,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO 1,0000 1.200,00 1.200,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL (DIGITAL) 1,0000 3.000,00 3.000,00 ESTUFA DE SECAGEM 2,0000 3.200,00 6.400,00 AGLUTINOSCÓPIO 2,0000 750,00 1.500,00 BANHO-MARIA 1,0000 1.500,00 1.500,00 CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS 2,0000 800,00 1.600,00 DEIONIZADOR 2,0000 750,00 1.500,00 BALANÇA PARA LABORATÓRIO 1,0000 2.250,00 2.250,00 FOTÔMETRO 1,0000 4.300,00 4.300,00 AGITADOR DE KLINE 1,0000 1.600,00 1.600,00 CAPELA DE FLUXO LAMINAR 1,0000 14.000,00 14.000,00 ESTUFA DE CULTURA 1,0000 2.700,00 2.700,00 CAMA HOSPITALAR ADULTO 3,0000 1.600,00 4.800,00 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO 1,0000 124.750,00 124.750,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120024 264.750,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120022 264.750,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120002 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120010 ESCADA COM 2 DEGRAUS 5,0000 285,50 1.427,50 MESA DE EXAMES DE AÇO 3,0000 691,52 2.074,56 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 1,0000 1.091,52 1.091,52 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 2,0000 295,15 590,30 OFTALMOSCÓPIO 1,0000 782,00 782,00 OTOSCÓPIO 3,0000 375,00 1.125,00 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 1,0000 2.482,00 2.482,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 2,0000 992,00 1.984,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 2,0000 246,00 492,00 SILICONE SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 2,0000 295,00 590,00 BALDE/LIXEIRA DE AÇO 2,0000 66,00 132,00 MESA AUXILIAR DE AÇO 1,0000 243,77 243,77 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) 2,0000 231,50 463,00 SELADORA MANUAL 1,0000 1.987,00 1.987,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL (BINOCULAR) 1,0000 7.458,50 7.458,50 SUPORTE DE WESTERGREEN 1,0000 196,35 196,35 MICROPIPETA MULTICANAL 1,0000 3.778,00 3.778,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120010 26.897,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0009 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002 26.897,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120003 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120003 GELADEIRA/REFRIGERADOR (250 A 299L) 3,0000 1.089,52 3.268,56

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120003 3.268,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120003 3.268,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120004 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120004 ARMÁRIO DE AÇO (1800x700MM ATÉ 2100x1100MM0 4,0000 633,00 2.532,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 7,0000 499,00 3.493,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 1,0000 485,00 485,00 MESA DE ESCRITÓRIO 8,0000 292,00 2.336,00 CADEIRA EM AÇO 18,0000 85,50 1.539,00 MESA PARA IMPRESSORA EM AÇO 1,0000 153,88 153,88 LONGARINA COM 3 LUGARES 4,0000 476,00 1.904,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120004 12.442,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120004 12.442,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120005 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120005 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1,0000 1.383,00 1.383,00 NOTEBOOK I3 1,0000 2.490,00 2.490,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 25,0000 2.980,00 74.500,00 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA 1,0000 991,00 991,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL 4,0000 392,00 1.568,00 SWITCH GERENCIÁVEL 1,0000 2.359,00 2.359,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0010 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ROTEADOR WIRELESS 600MBPS 1,0000 341,00 341,00 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 1,0000 1.530,00 1.530,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120005 85.162,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005 85.162,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120006 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120006 NOBREAK 1KVA 24,0000 1.962,00 47.088,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120006 47.088,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120006 47.088,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120007 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120007 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 1,0000 752,23 752,23

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120007 752,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120007 752,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120008 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120008 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE 1,0000 243,77 243,77 CENTRAL DE AR 12000 BTUS 7,0000 1.784,05 12.488,35 VENTILADOR DE TETO (3 PÁS) 1,0000 145,17 145,17

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120008 12.877,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008 12.877,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 44: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0011 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05120009 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120009 DATA SHOW 1,0000 3.002,00 3.002,00 TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ 1,0000 674,00 674,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120009 3.676,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009 3.676,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 1.706.465,26-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS CONTROLADORA INTERNA CONTADOR SEC. DE SAÚDE

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Page 45: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Saúde de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26090012 construção da Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro do Alveslândia/Quatro-Bocas, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

20/10/2017 20100028 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 1,0000 80.315,02 80.315,02 NO BAIRRO DE ALVESLÂNDIA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100028 80.315,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090012 80.315,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120030 contratação de empresa especializada na reforma da Unidade Básica de Saúde do Breu no Município de Tomé-Açu/PA.

06/12/2017 6120026 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BREU 1,0000 25.074,79 25.074,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120026 25.074,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120030 25.074,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 105.389,81-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA LAURIS DOS CONTROLADORA INTERNA CONTADOR SEC. DE SAÚDE

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Page 46: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04040004 aquisiçao de mesas e cadeiras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SETAS.

05/04/2017 5040005 MESA QUADRADA 6,0000 112,10 571,81 POLTRONA 85,0000 52,52 3.795,24

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040005 4.367,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004 4.367,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04040003 aquisição de um telefone fixo para atender as necessidades do Conselho Tutelar.

06/04/2017 6040008 TELEFONE 1,0000 45,00 45,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040008 45,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003 45,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17040004 aquisição de suprimento de informática para atender as necessidades do conselho tutelar.

18/04/2017 18040003 TECLADO USB 1,0000 26,00 26,00 CONECTORES RJ 45 MACHO 30,0000 0,45 13,50 CABO LAN 1,0000 289,90 289,90 SWITCH 2,0000 145,90 291,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040003 621,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040004 621,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040045 aquisição de balanças mecânicas para atender as necessidades do Bolsa Familia.

25/04/2017 25040052 BALANÇA PORTATIL ANTIDERRAPANTE 116,0000 50,00 5.800,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040052 5.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040045 5.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30110002 aquisição de 02 veículos, para atender as

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Page 47: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- necessidades do Programa Bolsa Familia.

06/12/2017 6120023 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120023 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06/12/2017 6120024 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120024 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110002 84.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 94.833,25-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES JOICY PEREIRA CARDOSO CONTROLADORA INTERNA CONTABILISTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFundo Municipal de Assistência Social de Tomé-Açu EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12060028 devolução de saldo em conta

12/06/2017 12060022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 46.104,98 46.104,98

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060022 46.104,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060028 46.104,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 46.104,98-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES JOICY PEREIRA CARDOSO CONTROLADORA INTERNA CONTABILISTA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06070001 aquisição de mobiliário escolar em atendimento ao Fundo Municipal de Educação e aos programas por ele atendidos.

10/07/2017 10070003 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA 2.000,0000 199,50 399.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003 399.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001 399.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23080019 aquisição de carteiras escolares (tipo universitária),para atender as demandas das Escolas da Rede Munic.de ensino.

24/08/2017 24080013 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA 800,0000 199,50 159.600,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080013 159.600,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080019 159.600,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11090001 aquisição de bombas d`agua e motor bomba submersa,para atender as necessidades do DAE,junto a Secretaria Munic.de Educação,destinados a manut. das Unidades Escolares do Munic. de Tomé-Açu/PA.

11/09/2017 11090015 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/2 CV - MONOFÁSICO 220 1,0000 1.660,00 1.660,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 1.880,00 3.760,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 0,75 CV - MONOFÁSICO 2,0000 1.786,00 3.572,00 220 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 3.585,00 7.170,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/5 CV - MONOFÁSICO 127 1,0000 1.730,00 1.730,00 V MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 2CV 1,0000 1.584,00 1.584,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015 21.866,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090001 21.866,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03100011 aquisição de instrumentos musicais para atender o desfile escolar municipal de 2017.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04/10/2017 4100002 ESTANTE DOBRÁVEL PARA PARTITURA 75,0000 138,00 10.350,00 BUMBO DE MARCHA 16" 5,0000 974,70 4.873,50 BUMBO DE MARCHA 18" 5,0000 1.120,00 5.600,00 BUMBO DE MARCHA 20" 5,0000 1.145,00 5.725,00 BUMBO DE MARCHA 22" 5,0000 1.212,00 6.060,00 BUMBO DE MARCHA 24" 5,0000 1.235,00 6.175,00 PRATO OPUS CONCERT 13" 3,0000 705,85 2.117,55 PRATO OPUS CONCERT 14" 3,0000 752,00 2.256,00 PRATO OPUS CONCERT 16" 3,0000 931,00 2.793,00 FLAUTA DOCE GERMÂNICA 50,0000 69,50 3.475,00 FLAUTA DOCE BARROCA 50,0000 69,50 3.475,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002 52.900,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100011 52.900,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18100004 aquisição de bomba d`agua vibratória,para atender as necessidades das Unidades Escolares do Munic. de Tomé-Açu/PA.

24/10/2017 24100002 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.000 3/4 4,0000 595,00 2.380,00 MONOFÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100002 2.380,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004 2.380,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25100002 aquisição de bombas d`agua vibratória e submersa,para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Munic. de ensino.

06/11/2017 6110005 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 3,0000 884,00 2.652,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.500 1" 2,0000 730,00 1.460,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 2,0000 1.660,00 3.320,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/2 CV - MONOFÁSICO 220 2,0000 1.660,00 3.320,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 3.585,00 3.585,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 950 3/4' 1,0000 670,00 670,00 MONOFÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110005 15.007,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002 15.007,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 51: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04120002 aquisição de bombas d'água para atender a demanda das escolas da Rede Municipal de ensino.

06/12/2017 6120013 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 5,0000 884,00 4.420,00 BOMBA CENTRÍFUGA MODELO 100X80X33 ROTOR DE 1,0000 10.970,00 10.970,00 330 MM BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 1,0000 4.720,00 4.720,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120013 20.110,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120002 20.110,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 670.863,05-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES RUY COELHO RIBEIRO controladora CONTABILISTA sec educação

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Page 52: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05050011 contratação de empresa especializada para construção de muros das Paulino fonteneles, Ana Maria Reis Pimentel, Lauris dos Santos e José Salustiano, na Zona Rural e Urbana de Tomé-Açu.

05/05/2017 5050020 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 60.600,56 60.600,56 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050020 60.600,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05/05/2017 5050021 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 61.224,76 61.224,76 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050021 61.224,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05/05/2017 5050022 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 26.960,99 26.960,99 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050022 26.960,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050011 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 19.417,78 19.417,78 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050011 19.417,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050012 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 86.072,69 86.072,69 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050012 86.072,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050013 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 74.615,33 74.615,33 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050013 74.615,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050014 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 59.578,62 59.578,62 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050014 59.578,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060004 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 36.546,32 36.546,32 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060004 36.546,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPFun.de man.e Des.da Ed. Bás.e Valor.Mag.Fundo de D EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/06/2017 23060005 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 24.891,96 24.891,96 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060005 24.891,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060006 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 38.180,37 38.180,37 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060006 38.180,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060007 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 50.340,13 50.340,13 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060007 50.340,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27/07/2017 27070016 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 60.414,60 60.414,60 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070016 60.414,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27/07/2017 27070023 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 28.377,22 28.377,22 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070023 28.377,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050011 627.221,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 627.221,33-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS IRAIDES RODRIGUES RUY COELHO RIBEIRO controladora CONTABILISTA sec educação

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Page 54: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13020010 aquisição de equipamento para manutenção e conservação de praças e jardins públicos.

15/02/2017 15020006 PULVERIZADOR JACTO PJH 20LT 6,0000 372,59 2.235,54

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020006 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020010 2.235,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13020013 aquiisição de equipamento para limpeza de ruas, praças e jardins públicos.

15/02/2017 15020009 ROÇADEIRA FS 160-C 4,0000 1.800,00 7.200,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020009 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020013 7.200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13030004 aquisição de bombas hidráulicas para atender as necessidades do sistema de abastecimento de água do município.

15/03/2017 15030006 BOMBA TSM-8009 5,5CV TRIFÁSICO 220V 1,0000 3.800,00 3.800,00 BOMBA TSM-8005 3,0CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 2.500,00 2.500,00 BOMBA TSM-4005 1,5CV MONOFÁSICO 220V 1,0000 1.680,00 1.680,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030006 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004 7.980,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20030001 aquisição de aparelho telefônico para atender demandas da Assessoria de Convênios.

21/03/2017 21030037 TELEFONE 1,0000 59,90 59,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030037 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030001 59,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20030004 aquisição de impressora multifuncional para atender as necessidades do Departamento de Contabilidade.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21/03/2017 21030041 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1,0000 2.199,00 2.199,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030041 2.199,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030004 2.199,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04040004 aquisiçao de mesas e cadeiras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social-SETAS.

05/04/2017 5040005 MESA QUADRADA 6,0000 112,10 571,81 POLTRONA 85,0000 52,52 3.795,24

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040005 4.367,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004 4.367,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04040003 aquisição de um telefone fixo para atender as necessidades do Conselho Tutelar.

06/04/2017 6040008 TELEFONE 1,0000 45,00 45,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040008 45,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040003 45,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17040004 aquisição de suprimento de informática para atender as necessidades do conselho tutelar.

18/04/2017 18040003 TECLADO USB 1,0000 26,00 26,00 CONECTORES RJ 45 MACHO 30,0000 0,45 13,50 CABO LAN 1,0000 289,90 289,90 SWITCH 2,0000 145,90 291,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040003 621,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040004 621,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040042 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02/05/2017 2050007 FOTOPOLIMERIZADOR 3,0000 698,15 2.094,45 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 2,0000 849,00 1.698,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 3,0000 5.698,50 17.095,50 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 6,0000 2.998,00 17.988,00 BIOMBO PLUMBÍFERO 3,0000 4.097,60 12.292,80 BIOMBO TRIPLO 11,0000 449,00 4.939,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 8,0000 188,70 1.509,60 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 2,0000 597,90 1.195,80 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 4,0000 1.448,50 5.794,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 3,0000 1.149,00 3.447,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 3,0000 12.998,30 38.994,90 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 2,0000 1.998,50 3.997,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 14,0000 898,30 12.576,20 COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 4,0000 158,30 633,20 CRIOCAUTÉRIO A GÁS NITROGÊNIO 2,0000 2.696,00 5.392,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 1,0000 7.994,00 7.994,00 DERMATOSCÓPIO 5,0000 1.598,10 7.990,50 DESTILADOR DE ÁGUA 2,0000 1.597,90 3.195,80 DETECTOR FETAL PORTÁTIL 5,0000 697,50 3.487,50 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 7,0000 118,60 830,20 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 8,0000 98,90 791,20 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 9,0000 198,75 1.788,75 ESTETOSCÓPIO ADULTO 10,0000 119,00 1.190,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 5,0000 98,00 490,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 15,0000 498,50 7.477,50 JATO DE BICARBONATO DE BASE METÁLICA PARA 2,0000 698,75 1.397,50 ESTABILIDADE LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 5,0000 59,00 295,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO 1,0000 728,90 728,90 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2,0000 498,50 997,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 7,0000 297,85 2.084,95 NEGATOSCÓPIO DE AÇO 7,0000 445,50 3.118,50 OFTALMOSCÓPIO 4,0000 789,00 3.156,00 OTOSCÓPIO 6,0000 378,85 2.273,10 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 1,0000 2.498,95 2.498,95 PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL 3,0000 98,50 295,50 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 6,0000 248,75 1.492,50 SILICONE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL COM CANETA 3,0000 2.898,50 8.695,50 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO 10,0000 697,50 6.975,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE) 2,0000 89.997,00 179.994,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (DIGITAL) 8,0000 1.497,90 11.983,20 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL) 8,0000 998,90 7.991,20 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS (DIGITAL) 2,0000 1.998,60 3.997,20 BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO (30 ATÉ 49 44,0000 98,50 4.334,00 LITROS) BALDE/LIXEIRA DE AÇO 7,0000 68,60 480,20

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 2,0000 68,45 136,90 (ATÉ 9 LIMAS) CENTRÍFUGA LABORATORIAL (DIGITAL) 2,0000 2.997,90 5.995,80 COLPOSCÓPIO DE AUMENTO VARIÁVEL 2,0000 15.997,80 31.995,60 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (1,0 HP 30 A 40 2,0000 2.598,60 5.197,20 LITROS) ELETROCARDIÓGRAFO (12 CANAIS) 1,0000 7.498,00 7.498,00 ESTADIÔMETRO DE ALUMÍNIO 4,0000 368,10 1.472,40 MICROSCÓPIO LABORATORIAL (BINOCULAR) 1,0000 3.498,50 3.498,50 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) 6,0000 233,50 1.401,00 SELADORA MANUAL 4,0000 1.998,90 7.995,60

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007 472.862,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040042 472.862,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040043 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

02/05/2017 2050008 ARMÁRIO DE AÇO ALTO 58,0000 529,00 30.682,00 CENTRAL DE AR 1200 BTUS 11,0000 1.198,00 13.178,00 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 3,0000 778,00 2.334,00 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO 6,0000 149,00 894,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 3,0000 4.899,00 14.697,00 AR CONDICIONADO DE CLIMATIZAÇÃO 1,0000 997,00 997,00 AR CONDICIONADO DE CLIMATIZAÇÃO 7000 BTUS 29,0000 949,00 27.521,00 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO 1,0000 599,00 599,00 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO (02 PORTAS) 5,0000 797,00 3.985,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 9,0000 429,00 3.861,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 6,0000 2.398,00 14.388,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 7,0000 899,00 6.293,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 7,0000 599,00 4.193,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS 3,0000 1.798,00 5.394,00 BALDE A PEDAL DE AÇO INOXIDÁVEL 12,0000 99,00 1.188,00 BALDE/LIXEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL COM TAMPA 11,0000 109,00 1.199,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 2,0000 498,00 996,00 BIOMBO PLUMBÍFERO 1,0000 2.846,00 2.846,00 BIOMBO TRIPLO 21,0000 248,00 5.208,00 BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165 W) 1,0000 1.999,00 1.999,00 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV 3,0000 1.999,00 5.997,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 6,0000 159,00 954,00 CADEIRA DE AÇO 105,0000 79,00 8.295,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 4,0000 499,00 1.996,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 1,0000 1.239,00 1.239,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 2,0000 998,00 1.996,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 3,0000 7.797,00 23.391,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DE AÇO 6,0000 408,00 2.448,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 4,0000 349,00 1.396,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 3,0000 44,00 132,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS 2,0000 10.498,00 20.996,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO 1,0000 449,00 449,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO COM BALDE E BACIA 3,0000 548,00 1.644,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 3,0000 2.497,00 7.491,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 5,0000 998,00 4.990,00 POLIPROPILENO CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 2.079,00 2.079,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 3,0000 1.799,00 5.397,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 5,0000 899,00 4.495,00 COMADRE EM AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 118,00 236,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 2,0000 3.037,00 6.074,00 CRIOCAUTÉRIO A GÁS NITROGÊNIO 1,0000 2.498,00 2.498,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 3,0000 5.997,00 17.991,00 DERMATOSCÓPIO 2,0000 1.449,00 2.898,00 DESTILADOR DE ÁGUA 3,0000 868,00 2.604,00 DETECTOR FETAL PORTÁTIL 5,0000 699,00 3.495,00 ELETROCARDIÓGRAFO 2,0000 5.598,00 11.196,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS 17,0000 169,00 2.873,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 14,0000 99,00 1.386,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 12,0000 84,00 1.008,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 10,0000 99,00 990,00 ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 4,0000 298,00 1.192,00 ESTANTE DE NO MÍNIMO 100 KG 28,0000 279,00 7.812,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO 15,0000 99,00 1.485,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 12,0000 89,00 1.068,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 12,0000 499,00 5.988,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED COM FIO 3,0000 599,00 1.797,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR 1,0000 899,00 899,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR 280 LITROS 3,0000 948,00 2.844,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 300 LITROS 1,0000 999,00 999,00 JATO DE BICARBONATO DE BASE METÁLICA PARA 3,0000 699,00 2.097,00 ESTABILIDADE LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 6,0000 49,00 294,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO 2,0000 729,00 1.458,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 1,0000 498,00 498,00 LONGARINA COM 2 ASSENTOS 55,0000 279,00 15.345,00 MESA AUXILIAR HOSPITALAR 1,0000 237,00 237,00 MESA DE ESCRITÓRIO DE AÇO 36,0000 299,00 10.764,00 MESA DE EXAMES DE AÇO 1,0000 348,00 348,00 MESA DE EXAMES DE AÇO (LEITO MOVEL) 19,0000 530,00 10.070,00 MESA DE MAYO DE AÇO 9,0000 279,00 2.511,00 MESA DE REUNIÃO DE MADEIRA 2,0000 447,00 894,00

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Page 59: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO FIXO) 1,0000 748,00 748,00 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 6,0000 1.050,00 6.300,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 8,0000 499,00 3.992,00 MESA PARA IMPRESSORA DE AÇO 6,0000 158,00 948,00 MOCHO DE AÇO 3,0000 229,00 687,00 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 6,0000 154,00 924,00 NEGATOSCÓPIO DE AÇO 8,0000 299,00 2.392,00 OFTALMOSCÓPIO 4,0000 749,00 2.996,00 OTOSCÓPIO 5,0000 379,00 1.895,00 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 3,0000 1.299,00 3.897,00 PAPAGAIO DE AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 89,00 178,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 2,0000 897,00 1.794,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 1,0000 137,00 137,00 SILICONE SELADORA AUTOMÁTICA 4,0000 3.148,00 12.592,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA FIXA) 1,0000 148,00 148,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 17,0000 189,00 3.213,00 TELEVISOR LCD COM TELA DE NO MÍNIMO 42" 3,0000 1.198,00 3.594,00 ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL COM CANETA 3,0000 1.699,00 5.097,00 VENTILADOR DE TETO 3,0000 198,00 594,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050008 411.812,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040043 411.812,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040044 contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

02/05/2017 2050009 ARMÁRIO VITRINE DE AÇO (02 PORTAS) 1,0000 1.098,00 1.098,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 6,0000 519,00 3.114,00 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 4,0000 758,00 3.032,00 CADEIRA DE AÇO 49,0000 89,00 4.361,00 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE DE AÇO 4,0000 468,00 1.872,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 2,0000 398,00 796,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO COM BALDE E BACIA 4,0000 1.199,00 4.796,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 5,0000 2.499,00 12.495,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 3,0000 1.098,00 3.294,00 POLIPROPILENO ESCADA COM 2 DEGRAUS 8,0000 299,00 2.392,00 ESTANTE DE NO MÍNIMO 100 KG 2,0000 278,00 556,00 MESA DE ESCRITÓRIO DE AÇO 15,0000 299,00 4.485,00 MESA DE EXAMES DE AÇO 10,0000 699,00 6.990,00 MESA DE MAYO DE AÇO 7,0000 598,00 4.186,00 MESA DE REUNIÃO DE MADEIRA 1,0000 497,00 497,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 3,0000 1.098,00 3.294,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 2,0000 497,00 994,00 MESA PARA IMPRESSORA DE AÇO 3,0000 159,00 477,00 MOCHO DE AÇO 2,0000 528,00 1.056,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 1,0000 998,00 998,00 SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 14,0000 299,00 4.186,00 VENTILADOR DE TETO 15,0000 149,00 2.235,00 APARELHO DE DVD COM SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY 5,0000 159,00 795,00 DIGITAL AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE 6,0000 249,00 1.494,00 AR CONDICIONADO SPLIT (FUNÇÃO QUENTE E FRIO) 23,0000 1.799,00 41.377,00 12000 BTUS ARMÁRIO DE AÇO (1800x700MM ATÉ 2100x1100MM0 26,0000 649,00 16.874,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 5,0000 10.799,00 53.995,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 1.148,00 1.148,00 DE POLIPROPILENO COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 13,0000 2.999,00 38.987,00 NOTEBOOK 5,0000 2.498,00 12.490,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR (250 A 299 LITROS) 4,0000 1.099,00 4.396,00 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA 5,0000 999,00 4.995,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL 6,0000 398,00 2.388,00 LONGARINA COM 3 ASSENTOS 21,0000 379,00 7.959,00 MESA AUXILIAR DE AÇO 1,0000 248,00 248,00 NOBREAK 1KVA 10,0000 1.999,00 19.990,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) 6,0000 3.098,00 18.588,00 SWITCH GERENCIÁVEL 3,0000 2.378,00 7.134,00 TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ 5,0000 698,00 3.490,00 TELEFONE CELULAR RURAL DE MESA 2,0000 598,00 1.196,00 TELEVISOR LED COM TELA DE NO MÍNIMO 42" 4,0000 1.799,00 7.196,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050009 311.944,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040044 311.944,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20040045 aquisição de balanças mecânicas para atender as necessidades do Bolsa Familia.

25/04/2017 25040052 BALANÇA PORTATIL ANTIDERRAPANTE 116,0000 50,00 5.800,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040052 5.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040045 5.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30040008 consolidação da câmara municipal de Tomé-açu

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0008 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/04/2017 30040008 consolidação da câmara municipal 1,0000 1.140,00 1.140,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008 1.140,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040008 1.140,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050180 aparelho de ar condicionado para atender as necessidade do CAPS.

14/06/2017 14060015 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 900 BTUS 5,0000 1.360,00 6.800,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060015 6.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050180 6.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050181 aquisição de utensilios para a Casa do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS.

14/06/2017 14060016 BEBEDOURO C/ DUAS TORNEIRAS (TAMBOR 20L) 1,0000 700,00 700,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 300 LITROS 1,0000 1.650,00 1.650,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060016 2.350,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050181 2.350,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050010 aquisição de equipamento de informática para atendimento as necessidades da Farmácia Popular do Brasil.

04/05/2017 4050022 HD EXTERNO 2TB 1,0000 585,00 585,00 HD SATA II 500 GB 1,0000 319,90 319,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050022 904,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050010 904,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09050026 aquisição de Roteador TP-LINK,para atender as necessidades da SEMED.

11/05/2017 11050021 ROTEADOR WIRELES 300mpbs 2,0000 199,90 399,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050021 399,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0009 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050026 399,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06070001 aquisição de mobiliário escolar em atendimento ao Fundo Municipal de Educação e aos programas por ele atendidos.

10/07/2017 10070003 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA 2.000,0000 199,50 399.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070003 399.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070001 399.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070003 aquisição de mobiliários escolares,em atendimento ao Fundo Municipal de Educação e aos programas por ele atendido, conforme Termos de Compromissos PAR Nº201401111 e Nº201403120.

26/07/2017 26070006 ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR 8,0000 550,00 4.400,00 QUADRO MURAL DE FELTRO 8,0000 75,90 607,20 ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS 1,0000 551,00 551,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR 8,0000 254,00 2.032,00 PLACA DE TATAME EM EVA (CRECHES I,II E III) 20,0000 46,60 932,00 QUADRO DE AVISOS METÁLICO 2,0000 202,00 404,00 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 32,0000 379,00 12.128,00 TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO 2,0000 1.242,00 2.484,00 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA 2,0000 308,00 616,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 48,0000 179,00 8.592,00 MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO 8,0000 358,00 2.864,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS 8,0000 619,00 4.952,00 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS 20,0000 76,00 1.520,00 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO 2,0000 518,00 1.036,00 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO 24,0000 424,00 10.176,00 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO 2,0000 534,00 1.068,00 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS 4,0000 1.158,00 4.632,00 SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL 1,0000 454,00 454,00 CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM 2,0000 1.800,00 3.600,00 POLIETILLENO MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR 1,0000 308,00 308,00 MESA RETANGULAR MONOBLOCO 12,0000 760,00 9.120,00 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA 8,0000 474,00 3.792,00 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA/QB1 6,0000 308,00 1.848,00 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL 4,0000 79,00 316,00 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO 24,0000 375,00 9.000,00 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 8,0000 202,00 1.616,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0010 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MESA DE REUNIÃO 2,0000 269,00 538,00 BERÇO COM COLCHÃO 32,0000 424,85 13.595,20 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR 4,0000 137,00 548,00 CADEIRA ALTA PARA AIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS 12,0000 161,00 1.932,00 GIRA-GIRA OU CARROSEL 2,0000 698,00 1.396,00 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE 2,0000 373,00 746,00 DEGRAUS EM POLIETILENO CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS 16,0000 31,00 496,00 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 48,0000 153,00 7.344,00 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL 1,0000 1.002,00 1.002,00 EM AÇO CARBONO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070006 116.645,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070003 116.645,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070004 aquisição de utensílios domésticos,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070002 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS 2,0000 3.699,00 7.398,00 MIXER DE ALIMENTOS-MX 2,0000 122,00 244,00 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSFREE 4,0000 1.463,00 5.852,00 FREEZER VERTICAL 2,0000 2.588,00 5.176,00 FORNO DE MICROONDAS 30L 4,0000 318,00 1.272,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS 2,0000 537,00 1.074,00 FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO 2,0000 5.188,00 10.376,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS 2,0000 1.399,00 2.798,00 PROCESSADOR DE ALIMENTOS /CENTRIFUGA 2,0000 498,00 996,00 (DIMÉSTICO) PURIFICADOR DE ÁGUA-PR 6,0000 729,00 4.374,00 MÁQUINA DE LAVAR RPUPA CAPACIDADE DE 8KG 2,0000 1.032,00 2.064,00 SECADORA DE ROUPAS 10KG 1,0000 1.568,00 1.568,00 FERRO ELÉTRICO A SECO 2,0000 62,00 124,00 CAFETEIRA ELÉTRICA 1,0000 150,00 150,00 CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W 1,0000 188,00 188,00 VENTILADORES DE TETO 13,0000 76,00 988,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S 1,0000 2.478,00 2.478,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S 4,0000 1.138,00 4.552,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S 3,0000 1.700,00 5.100,00 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS 10,0000 1.096,00 10.960,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070002 67.732,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070004 67.732,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 64: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0011 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26070005 aquisição de utensílios industriais,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070005 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO 2,0000 10.180,00 20.360,00 MONOCAMARA GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 2,0000 4.000,00 8.000,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS 2,0000 5.400,00 10.800,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L 2,0000 650,00 1.300,00 SISTEMA DE EXAUSTÂO INDUSTRIAL P-ARA FOGÃO DE 1,0000 9.700,00 9.700,00 06 BOCAS LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS 6,0000 588,00 3.528,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070005 53.688,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070005 53.688,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070006 aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070004 TELEVISÃO DE LCD 32" 2,0000 1.139,00 2.278,00 APARELHO DE DVD 2,0000 122,00 244,00 APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ 9,0000 337,00 3.033,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070004 5.555,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070006 5.555,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26070007 aquisição de mobiliários em geral,em atendimento ao Fundo Mun.de Educação, baseados nos Termos de Compromisso PAR Nº201401111 e 201403120.

26/07/2017 26070003 BALANÇA PLATAFORMA 150KG 2,0000 767,00 1.534,00 ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS 2,0000 87,00 174,00 CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES 2,0000 497,00 994,00 LIXEIRA - 50L COM PEDAL 8,0000 82,00 656,00 CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L 2,0000 238,00 476,00 BALANÇA DIGITAL 15KG 2,0000 602,00 1.204,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070003 5.038,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0012 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26070007 5.038,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23080020 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necessidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

24/08/2017 24080012 MOTOR SUBMERSO 5,5 CV TRIF - 220 V, 4" 1,0000 3.170,00 3.170,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.720,00 9.440,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080012 12.610,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080020 12.610,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23080019 aquisição de carteiras escolares (tipo universitária),para atender as demandas das Escolas da Rede Munic.de ensino.

24/08/2017 24080013 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA 800,0000 199,50 159.600,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080013 159.600,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080019 159.600,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11090001 aquisição de bombas d`agua e motor bomba submersa,para atender as necessidades do DAE,junto a Secretaria Munic.de Educação,destinados a manut. das Unidades Escolares do Munic. de Tomé-Açu/PA.

11/09/2017 11090015 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/2 CV - MONOFÁSICO 220 1,0000 1.660,00 1.660,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 1.880,00 3.760,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 0,75 CV - MONOFÁSICO 2,0000 1.786,00 3.572,00 220 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 3.585,00 7.170,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/5 CV - MONOFÁSICO 127 1,0000 1.730,00 1.730,00 V MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 2CV 1,0000 1.584,00 1.584,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090015 21.866,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0013 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090001 21.866,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15090003 equipamento odontológico para atendimento das demandas de saúde bucal do município.

19/09/2017 19090002 ALAVANCA RETA SELDIN EM AÇO INOX 5,0000 27,50 137,50 CABO PARA ESPELHO BUCAL EM AÇO INOX 20,0000 6,05 121,00 CAIXA METÁLICA 30X7,5 CM 2,0000 175,50 351,00 ESPELHO CLÍNICO EM AÇO INOX Nº05 30,0000 4,61 138,30 PINÇA CLÍNICA CURVA 14CM EM AÇO INOX 10,0000 13,00 130,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090002 877,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090003 877,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20090020 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

21/09/2017 21090006 BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 1,0000 1.660,00 1.660,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 10 CV - TRIFÁSICO 1,0000 8.110,00 8.110,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090006 12.160,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090020 12.160,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03100011 aquisição de instrumentos musicais para atender o desfile escolar municipal de 2017.

04/10/2017 4100002 ESTANTE DOBRÁVEL PARA PARTITURA 75,0000 138,00 10.350,00 BUMBO DE MARCHA 16" 5,0000 974,70 4.873,50 BUMBO DE MARCHA 18" 5,0000 1.120,00 5.600,00 BUMBO DE MARCHA 20" 5,0000 1.145,00 5.725,00 BUMBO DE MARCHA 22" 5,0000 1.212,00 6.060,00 BUMBO DE MARCHA 24" 5,0000 1.235,00 6.175,00 PRATO OPUS CONCERT 13" 3,0000 705,85 2.117,55 PRATO OPUS CONCERT 14" 3,0000 752,00 2.256,00 PRATO OPUS CONCERT 16" 3,0000 931,00 2.793,00 FLAUTA DOCE GERMÂNICA 50,0000 69,50 3.475,00 FLAUTA DOCE BARROCA 50,0000 69,50 3.475,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002 52.900,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0014 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100011 52.900,05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18100004 aquisição de bomba d`agua vibratória,para atender as necessidades das Unidades Escolares do Munic. de Tomé-Açu/PA.

24/10/2017 24100002 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.000 3/4 4,0000 595,00 2.380,00 MONOFÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100002 2.380,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100004 2.380,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100006 aquisição de veículo tipo passeio para atender as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.

01/11/2017 1110002 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110002 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100006 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24100006 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

25/10/2017 25100004 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3,0 CV TRIF 220V 2,0000 2.460,00 4.920,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 15CV 220V 6" 1,0000 9.299,00 9.299,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 20CV TRIF 220V 6" 1,0000 13.710,00 13.710,00 MOTOR SUBMERSO 5,5 CV TRIF - 220 V, 4" 1,0000 3.170,00 3.170,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100004 31.099,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100006 31.099,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25100002 aquisição de bombas d`agua vibratória e submersa,para atender a demanda das Unidades Escolares da Rede Munic. de ensino.

06/11/2017 6110005 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 3,0000 884,00 2.652,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0015 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.500 1" 2,0000 730,00 1.460,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 2,0000 1.660,00 3.320,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/2 CV - MONOFÁSICO 220 2,0000 1.660,00 3.320,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 3.585,00 3.585,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 950 3/4' 1,0000 670,00 670,00 MONOFÁSICA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110005 15.007,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100002 15.007,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30110002 aquisição de 02 veículos, para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia.

06/12/2017 6120023 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120023 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 06/12/2017 6120024 VEÍCULO DE PASSEIO 1,0000 42.000,00 42.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120024 42.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110002 84.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120015 contratação de empresa especializada em fornecimento de material permanente (bombas, bombeadores e motores) para atender as necesidades do Departamento de Água e Esgoto do município.

06/12/2017 6120011 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,0 CV MONOF 220V 1,0000 5.510,00 5.510,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/ MOTOR DE 0,75CV 4" 1,0000 645,00 645,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 5,5 CV 4" 1,0000 1.570,00 1.570,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 7,5 CV 4" 3,0000 2.390,00 7.170,00 BOMBEADOR SUBMERSO P/MOTOR DE 22,5 CV 6" 1,0000 5.830,00 5.830,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.180,00 8.360,00 BOMBA CENTRÍFUGA MODELO 100X80X33 ROTOR DE 1,0000 10.970,00 10.970,00 330 MM

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120011 40.055,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120015 40.055,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0016 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04120008 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120002 CAIXA TENOR 14" X 12" COM COLETE 2,0000 1.296,75 2.593,50 ESTANTE DOBRÁVEL PARA PARTITURA 25,0000 138,00 3.450,00 BUMBO DE MARCHA 16" 2,0000 974,70 1.949,40 BUMBO DE MARCHA 20" 2,0000 1.145,00 2.290,00 BUMBO DE MARCHA 22" 2,0000 1.212,00 2.424,00 BUMBO DE MARCHA 24" 2,0000 1.235,00 2.470,00 PRATO OPUS CONCERT 13" 3,0000 705,85 2.117,55 PRATO OPUS CONCERT 14" 3,0000 752,00 2.256,00 PRATO OPUS CONCERT 16" 3,0000 931,00 2.793,00 PRATO OPUS CONCERT 18" 2,0000 1.222,65 2.445,30 FLAUTA DOCE GERMÂNICA 20,0000 69,50 1.390,00 FLAUTA DOCE BARROCA 10,0000 69,50 695,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120002 26.873,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120008 26.873,75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120011 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120005 BOMBO DE AFINAÇÃO 18"X14 C/COLETE 3,0000 1.120,00 3.360,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 20"X14 C/COLETE 2,0000 1.145,00 2.290,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 22"X14 C/COLETE 3,0000 1.212,00 3.636,00 SURDO DE AFINAÇÃO 16"X14 C/COLETE 2,0000 1.055,00 2.110,00 CAIXA TENOR DUPLA AFINAÇÃO 14"X06 C/ COLETE 3,0000 1.266,00 3.798,00 CONGA FLAT 11 1/2" PELE SINTÉTICA 1,0000 1.720,00 1.720,00 VIOLÃO ELETRICO COM CORDAS DE NYLON 1,0000 1.675,00 1.675,00 VIOLÃO ELETRICO COM CORDA DE AÇO 1,0000 1.365,00 1.365,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120005 19.954,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120011 19.954,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120013 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0017 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120007 PELE MARCHING BAND 22" 10,0000 125,30 1.253,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120007 1.253,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120013 1.253,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120016 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120009 MULTI TOM DE 5 TAMBORES COM COLETE 1,0000 2.351,25 2.351,25

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120009 2.351,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120016 2.351,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120024 aquisição de gêneros alimentícios,para alimentação escolar,com base na Agricultura familiar,para atender os alunos do PRÉ-ESCOLAR, conforme contrato nº20170014-7/2017-0203001.

08/12/2017 8120012 BOMBO DE AFINAÇÃO 20"X14 C/COLETE 1,0000 1.145,00 1.145,00 BOMBO DE AFINAÇÃO 24"X14 C/COLETE 1,0000 1.235,00 1.235,00 SURDO DE AFINAÇÃO 14"X14 C/COLETE 2,0000 926,00 1.852,00 CAIXA TENOR DUPLA AFINAÇÃO 14"X10 C/ COLETE 2,0000 1.282,00 2.564,00 PANDEIRO 10" ABS PELE LEITOSA 10,0000 66,70 667,00 AFUXÉ TAMPA DE MADEIRA 10,0000 122,00 1.220,00 AGOGO DUPLO MÉDIO CROMADO 4,0000 82,00 328,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120012 9.011,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120024 9.011,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120001 aquisição de bombas d'gua e motor bomba submersa, para atender as escolas da Rede Municipal de ensino.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0018 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2017 6120012 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA LEÃO 4R5PA - 12 -2CV 9,0000 2.050,00 18.450,00 MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 2CV 1,0000 1.584,00 1.584,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120012 20.034,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120001 20.034,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120017 aquisição de Instrumentos musicais e acessórios, para atender a Escola de música "MAESTRO ÉLIO SATIRO",em função da Cantada Estudantil de Natal, dos alunos das Escolas da Rede Munic.de ensino.

08/12/2017 8120010 BATERIA ACÚSTICA 20" 1,0000 3.250,00 3.250,00 GUITARRA ELETRICA PROFISSIONAL 1,0000 2.785,00 2.785,00 SAXOFONE TENOR EM Bb ESTUDANTE 1,0000 3.852,00 3.852,00 TROMPETE EM Bb LEADPIPE REVERSO 1,0000 1.950,00 1.950,00 VIOLINO 4/4 AVANÇADO 2,0000 1.325,00 2.650,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120010 14.487,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120017 14.487,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120022 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Munmicipio de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme Memorando 0987/2017.

13/12/2017 13120024 AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULAR 1,0000 850,00 850,00 APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL 1,0000 5.700,00 5.700,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 L) 2,0000 3.000,00 6.000,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 1,0000 1.500,00 1.500,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS 2,0000 2.000,00 4.000,00 BIOMBO TRIPLO 4,0000 405,00 1.620,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO INOX 2,0000 190,00 380,00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA 1,0000 13.000,00 13.000,00 CADEIRA PARA OBESO DE AÇO 1,0000 400,00 400,00 CARRO MACA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL 2,0000 2.500,00 5.000,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA DE 1,0000 1.100,00 1.100,00 POLIPROPILENO CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 1,0000 1.800,00 1.800,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS DE ALUMÍNIO 2,0000 900,00 1.800,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 1,0000 8.000,00 8.000,00 DESTILADOR DE ÁGUA 2,0000 1.600,00 3.200,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0019 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DETECTOR FETAL PORTÁTIL 4,0000 700,00 2.800,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 8,0000 120,00 960,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL 7,0000 100,00 700,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 4,0000 200,00 800,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO 5,0000 120,00 600,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL 7,0000 90,00 630,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 1,0000 420,00 420,00 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS DE LED COM FIO 1,0000 700,00 700,00 LANTERNA CLÍNICA DE ALUMÍNIO 3,0000 60,00 180,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2,0000 475,00 950,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (DIGITAL) 1,0000 1.000,00 1.000,00 BALDE A PEDAL DE POLIPROPILENO (30 ATÉ 49 7,0000 100,00 700,00 LITROS) CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS 1,0000 70,00 70,00 (ATÉ 9 LIMAS) CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 1,0000 10.800,00 10.800,00 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 1,0000 1.150,00 1.150,00 DE POLIPROPILENO ELETROCARDIÓGRAFO (12 CANAIS) 1,0000 7.500,00 7.500,00 ESTADIÔMETRO DE ALUMÍNIO 3,0000 370,00 1.110,00 EQUIPO CART ODONTOLÓGICO 1,0000 1.900,00 1.900,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO 2,0000 600,00 1.200,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO DE AÇO 2,0000 1.415,00 2.830,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA DE AÇO 2,0000 1.150,00 2.300,00 CARRO DE CURATIVOS DE AÇO 1,0000 1.200,00 1.200,00 CENTRÍFUGA LABORATORIAL (DIGITAL) 1,0000 3.000,00 3.000,00 ESTUFA DE SECAGEM 2,0000 3.200,00 6.400,00 AGLUTINOSCÓPIO 2,0000 750,00 1.500,00 BANHO-MARIA 1,0000 1.500,00 1.500,00 CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS 2,0000 800,00 1.600,00 DEIONIZADOR 2,0000 750,00 1.500,00 BALANÇA PARA LABORATÓRIO 1,0000 2.250,00 2.250,00 FOTÔMETRO 1,0000 4.300,00 4.300,00 AGITADOR DE KLINE 1,0000 1.600,00 1.600,00 CAPELA DE FLUXO LAMINAR 1,0000 14.000,00 14.000,00 ESTUFA DE CULTURA 1,0000 2.700,00 2.700,00 CAMA HOSPITALAR ADULTO 3,0000 1.600,00 4.800,00 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO 1,0000 124.750,00 124.750,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120024 264.750,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120022 264.750,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120002 aquisição de bombas d'água para atender a demanda das escolas da Rede Municipal de ensino.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0020 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06/12/2017 6120013 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 5,0000 884,00 4.420,00 BOMBA CENTRÍFUGA MODELO 100X80X33 ROTOR DE 1,0000 10.970,00 10.970,00 330 MM BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 1,0000 4.720,00 4.720,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120013 20.110,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120002 20.110,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120002 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120010 ESCADA COM 2 DEGRAUS 5,0000 285,50 1.427,50 MESA DE EXAMES DE AÇO 3,0000 691,52 2.074,56 MESA GINECOLÓGICA DE AÇO (LEITO MÓVEL) 1,0000 1.091,52 1.091,52 NEBULIZADOR PORTÁTIL ULTRASSÔNICO 2,0000 295,15 590,30 OFTALMOSCÓPIO 1,0000 782,00 782,00 OTOSCÓPIO 3,0000 375,00 1.125,00 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL 1,0000 2.482,00 2.482,00 POLTRONA HOSPITALAR DE AÇO 2,0000 992,00 1.984,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) DE 2,0000 246,00 492,00 SILICONE SUPORTE DE SORO DE AÇO (ALTURA REGULÁVEL) 2,0000 295,00 590,00 BALDE/LIXEIRA DE AÇO 2,0000 66,00 132,00 MESA AUXILIAR DE AÇO 1,0000 243,77 243,77 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) 2,0000 231,50 463,00 SELADORA MANUAL 1,0000 1.987,00 1.987,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL (BINOCULAR) 1,0000 7.458,50 7.458,50 SUPORTE DE WESTERGREEN 1,0000 196,35 196,35 MICROPIPETA MULTICANAL 1,0000 3.778,00 3.778,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120010 26.897,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120002 26.897,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120003 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120003 GELADEIRA/REFRIGERADOR (250 A 299L) 3,0000 1.089,52 3.268,56

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0021 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120003 3.268,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120003 3.268,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120004 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120004 ARMÁRIO DE AÇO (1800x700MM ATÉ 2100x1100MM0 4,0000 633,00 2.532,00 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 7,0000 499,00 3.493,00 MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA 1,0000 485,00 485,00 MESA DE ESCRITÓRIO 8,0000 292,00 2.336,00 CADEIRA EM AÇO 18,0000 85,50 1.539,00 MESA PARA IMPRESSORA EM AÇO 1,0000 153,88 153,88 LONGARINA COM 3 LUGARES 4,0000 476,00 1.904,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120004 12.442,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120004 12.442,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120005 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120005 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1,0000 1.383,00 1.383,00 NOTEBOOK I3 1,0000 2.490,00 2.490,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) 25,0000 2.980,00 74.500,00 IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA 1,0000 991,00 991,00 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS MANUAL 4,0000 392,00 1.568,00 SWITCH GERENCIÁVEL 1,0000 2.359,00 2.359,00 ROTEADOR WIRELESS 600MBPS 1,0000 341,00 341,00 IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS 1,0000 1.530,00 1.530,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120005 85.162,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005 85.162,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120006 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0022 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120006 NOBREAK 1KVA 24,0000 1.962,00 47.088,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120006 47.088,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120006 47.088,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120007 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120007 BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO 1,0000 752,23 752,23

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120007 752,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120007 752,23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120008 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120008 AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE 1,0000 243,77 243,77 CENTRAL DE AR 12000 BTUS 7,0000 1.784,05 12.488,35 VENTILADOR DE TETO (3 PÁS) 1,0000 145,17 145,17

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120008 12.877,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120008 12.877,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05120009 aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tomé-Açu no mês de Novembro/2017, conforme memorando nº 0988/2017.

06/12/2017 6120009 DATA SHOW 1,0000 3.002,00 3.002,00 TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ 1,0000 674,00 674,00

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0023 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120009 3.676,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120009 3.676,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19120010 aquisição de bombas d'gua e motor bomba submersa, para atender as escolas da Rede Municipal de ensino.

19/12/2017 19120063 BOMBA SUBMERSA 8007 4CV MONOFÁSICA 1,0000 5.025,00 5.025,00 BOMBA D'ÁGUA SAPO 127 WTS 2,0000 884,00 1.768,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA LEÃO 4R5PA - 12 -2CV 1,0000 2.050,00 2.050,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.000 3/4 4,0000 595,00 2.380,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 1.500 1" 4,0000 730,00 2.920,00 MONOFÁSICA BOMBA D'ÁGUA DE 1/2 MONOFÁSICO - 127 V 1,0000 1.660,00 1.660,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1 CV - MONOFÁSICO 220 V 2,0000 1.880,00 3.760,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 0,75 CV - MONOFÁSICO 1,0000 1.786,00 1.786,00 220 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 2 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 2.390,00 2.390,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 3 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 3.585,00 3.585,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 4 CV - MONOFÁSICO 220 V 1,0000 5.025,00 5.025,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/5 CV - MONOFÁSICO 127 1,0000 1.730,00 1.730,00 V BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5 CV - TRIFÁSICO 1,0000 4.180,00 4.180,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 5,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.180,00 8.360,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 6 CV - TRIFÁSICO 1,0000 5.915,00 5.915,00 BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 7,5 CV - TRIFÁSICO 2,0000 4.720,00 9.440,00 BOMBA D'ÁGUA VIBRATÓRIA DE 950 3/4' 1,0000 670,00 670,00 MONOFÁSICA MOTOR BOMBA SUBMERSA 220 - MONOFÁSICO 075CV 2,0000 897,00 1.794,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120063 64.438,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120010 64.438,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31120007 consolidação da câmara municipal de Tomé-açu

31/12/2017 31120591 consolidação da câmara municipal 1,0000 91,00 91,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120591 91,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120007 91,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0024 RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 2.996.451,20-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16010004 medição dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em vias urbanas do município de Tomé-Açu, conforme 5º aditivo ao contrato 20150351.

20/02/2017 20020021 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1,0000 375.410,92 375.410,92

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020021 375.410,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004 375.410,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050084 contratação de empresa especializada para construção da ponte da Comunidade Areal, sobre o rio Acará-Mirím, zona urbana do município de Tomé-Açu.

05/07/2017 5070004 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PONTE DO AREAL, SOBRE O 1,0000 62.383,38 62.383,38 RIO ACARÁ MIRIM

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5070004 62.383,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050084 62.383,38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

05050011 contratação de empresa especializada para construção de muros das Paulino fonteneles, Ana Maria Reis Pimentel, Lauris dos Santos e José Salustiano, na Zona Rural e Urbana de Tomé-Açu.

05/05/2017 5050020 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 60.600,56 60.600,56 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050020 60.600,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05/05/2017 5050021 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 61.224,76 61.224,76 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050021 61.224,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05/05/2017 5050022 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 26.960,99 26.960,99 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050022 26.960,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26/05/2017 26050011 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 19.417,78 19.417,78 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050011 19.417,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050012 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 86.072,69 86.072,69 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050012 86.072,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050013 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 74.615,33 74.615,33 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050013 74.615,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050014 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 59.578,62 59.578,62 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050014 59.578,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060004 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.JOSÉ 1,0000 36.546,32 36.546,32 SALUSTIANO

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060004 36.546,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060005 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.PAULINO 1,0000 24.891,96 24.891,96 FONTENELE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060005 24.891,96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060006 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 38.180,37 38.180,37 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060006 38.180,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23/06/2017 23060007 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 50.340,13 50.340,13 PIMENTEL

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060007 50.340,13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27/07/2017 27070016 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.LAURIS DOS 1,0000 60.414,60 60.414,60 SANTOS

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070016 60.414,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27/07/2017 27070023 OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO E.M.E.F.MARIA REIS 1,0000 28.377,22 28.377,22 PIMENTEL

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070023 28.377,22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050011 627.221,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19050007 reforma das escolas Açaiteua,Estrela do Norte,Sagrado Corção de Jesus e São Joaquim, cfe. TP-Nº2/2017-0405002.

26/05/2017 26050006 REFORMA DA ESCOLA SÃO JOAQUIM 1,0000 9.803,04 9.803,04

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050006 9.803,04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050007 REFORMA DA ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 1,0000 17.192,28 17.192,28

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050007 17.192,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050008 REFORMA DA ESCOLA ESTRELA DO NORTE 1,0000 20.120,90 20.120,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050008 20.120,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26/05/2017 26050009 REFORMA DA ESCOLA AÇAITEUA 1,0000 24.502,80 24.502,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050009 24.502,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050007 71.619,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25050064 5ª Medição da obra de execução de 06(seis) salas de aula POLO DO BREU - ZONA RURAL,PADÃO FNDE, conforme, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 33943/2014.

30/05/2017 30050037 MEDIÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS 1,0000 99.158,59 99.158,59

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050037 99.158,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050064 99.158,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12060028 devolução de saldo em conta

12/06/2017 12060022 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 46.104,98 46.104,98

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060022 46.104,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060028 46.104,98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24070008 serviço prestado relativo a 7ª Medição da obra de construção de Escola de 06(seis)salas,no Bairro Portelinha-Anos Finais,no Mun.de Tomé-Açu/PA,Padrão FNDE, conforme Quinto Aditivo ao Contrato Nº20150268 e Tomada de Preço 2/2015-0308005-TP..

26/07/2017 26070012 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 167.323,16 167.323,16 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070012 167.323,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070008 167.323,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03080026 devolução de recursos ordinários de contrapartida e rendimento de aplicação financeira do convenente.

03/08/2017 3080035 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 26.608,24 26.608,24

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080035 26.608,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080026 26.608,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30080012 Construção de 06(seis) salas de aula do espaço educativo padrão FNDE, relativo a 1ª Medição da obra, cfe.Termo de Compromisso PAR 33942/2014- TP-Nº2/2017-1904002.

04/09/2017 4090022 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 147.377,88 147.377,88 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090022 147.377,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30080012 147.377,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

06090044 5ª Mediçaõ da obra de construção de 06(seis) salas de aula,no Bairro Centro,em frente a Luterana,Padrão FNDE cfe. Termo de Compromisso de Nº 33942/2014 e 5º Termo

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Page 82: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aditivo ao Contrato de Nº20150274 e Tomada de Preço de Nº2/20150308007.

14/09/2017 14090001 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 36.078,89 36.078,89 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090001 36.078,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090044 36.078,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26090014 3ª Medição dos serviços da obra de Construção de 06(seis) salas de aula, na Escola do Bairro Tucano-Padrão FNDE, cfe. PAR33942/2014 e 5º Aditivo ao Contrato Nº 2015/0273-Tomada de Preço 2/2015-0308006-TP.

29/09/2017 29090043 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 43.488,50 43.488,50 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090043 43.488,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090014 43.488,50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26090012 construção da Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro do Alveslândia/Quatro-Bocas, para atender o Fundo Municipal de Saúde.

20/10/2017 20100028 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) 1,0000 80.315,02 80.315,02 NO BAIRRO DE ALVESLÂNDIA

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100028 80.315,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090012 80.315,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25100015 4ª medição dos serviços de recuperação de 39,60km de estradas vicinais do PA Tropicália no município de Tomé-Açu/Pa, conforme convênio de nº831070/2016 entre o INCRA e a PMTA, regido pelo contrato nº20160240 e 2º e 3º Aditivo da concorrência de nº3/2016-1705001

30/10/2017 30100023 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DE 1,0000 700.000,00 700.000,00 ESTRADAS VICINAIS

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100023 700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100015 700.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

03110002 Construção de 06(seis) salas de aula do espaço educativo padrão FNDE, relativo a 2ª Medição da obra, cfe.Termo de Compromisso PAR 33942/2014- TP-Nº2/2017-1904002.

14/11/2017 14110014 CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS NO ESPAÇO 1,0000 45.592,47 45.592,47 EDUCATIVO-FNDE

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110014 45.592,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110002 45.592,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27110014 6ª Medição da obra de execução de 06(seis) salas de aula POLO DO BREU - ZONA RURAL,PADÃO FNDE, conforme, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 33943/2014.

29/11/2017 29110032 MEDIÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS 1,0000 99.221,34 99.221,34

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110032 99.221,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110014 99.221,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04120030 contratação de empresa especializada na reforma da Unidade Básica de Saúde do Breu no Município de Tomé-Açu/PA.

06/12/2017 6120026 REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BREU 1,0000 25.074,79 25.074,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120026 25.074,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120030 25.074,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18120024 devolução de recursos ordinários de contrapartida e rendimento de aplicação financeira do convenente. Convênio 797304/2013.

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/12/2017 18120048 DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO 1,0000 19.958,12 19.958,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120048 19.958,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120024 19.958,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS.. 2.672.936,63-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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Page 85: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0001 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10010011 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010003 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010003 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010011 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10010012 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010004 PARCELAMENTO 1,0000 5.637,70 5.637,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010004 5.637,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010012 5.637,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10010013 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Janeiro/2017.

10/01/2017 10010005 PARCELAMENTO 1,0000 501,16 501,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010005 501,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010013 501,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31010048 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

31/01/2017 31010058 PARCELAMENTO 1,0000 17.000,17 17.000,17

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010058 17.000,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010048 17.000,17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020020 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de fevereiro/2017.

10/02/2017 10020014 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020014 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0002 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020020 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020023 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de Fevereiro/2017.

10/02/2017 10020016 PARCELAMENTO 1,0000 10.565,00 10.565,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016 10.565,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020023 10.565,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10020024 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de fevereiro/2017.

10/02/2017 10020017 PARCELAMENTO 1,0000 837,80 837,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020017 837,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020024 837,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24020012 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

24/02/2017 24020014 PARCELAMENTO 1,0000 17.132,97 17.132,97

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020014 17.132,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020012 17.132,97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10030012 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de março/2017.

10/03/2017 10030021 PARCELAMENTO 1,0000 47.641,55 47.641,55

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030021 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030012 47.641,55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040007 parcelamento de dívida junto ao INSS, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040033 PARCELAMENTO 1,0000 50.128,46 50.128,46

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Page 87: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0003 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040033 50.128,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040007 50.128,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040009 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamnete em conta conforme o extrato, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040035 PARCELAMENTO 1,0000 17.424,03 17.424,03

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040035 17.424,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040009 17.424,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040010 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de abril/2017.

10/04/2017 10040036 PARCELAMENTO 1,0000 4.183,51 4.183,51

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040036 4.183,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040010 4.183,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10040006 ação de pagamento de salário e segunda parte do 13º salário c/c indenização por danos morais/acordo judicial.

10/04/2017 10040021 AÇÃO INDENIZATÓRIA 1,0000 6.000,00 6.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040021 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040006 6.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11040011 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

12/04/2017 12040035 PASEP 1,0000 17.365,84 17.365,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040035 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0004 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040011 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11040012 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

11/04/2017 11040006 PASEP 1,0000 106,31 106,31

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040006 106,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040012 106,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050083 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

02/05/2017 2050065 PARCELAMENTO 1,0000 17.365,84 17.365,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050065 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050083 17.365,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

02050162 ação de pagamento de salário e segunda parte do 13º Salário 2016, indenização por danos morais, conforme acordo judicial - processo nº0007402-63.2015.8.14.0060.

02/05/2017 2050139 AÇÃO INDENIZATÓRIA 1,0000 5.000,00 5.000,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050139 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050162 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10050041 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de maio/2017.

10/05/2017 10050051 PARCELAMENTO 1,0000 73.192,54 73.192,54

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050051 73.192,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050041 73.192,54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22050026 parcelamento de débito fiscal junto a Receita

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0005 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Federal, conforme DARF de cobrança.

22/05/2017 22050015 PARCELAMENTO 1,0000 17.461,66 17.461,66

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050015 17.461,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050026 17.461,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22050027 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

22/05/2017 22050016 PARCELAMENTO 1,0000 95,84 95,84

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050016 95,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050027 95,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09060012 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de junho/17.

09/06/2017 9060027 PARCELAMENTO 1,0000 100.256,89 100.256,89

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060027 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060012 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30060005 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

30/06/2017 30060039 PARCELAMENTO 1,0000 17.574,45 17.574,45

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060039 17.574,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060005 17.574,45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070028 parcelamento de dívida junto ao INSS, conforme DARF de cobrança. (Parcelamento 620187263, resíduo de parcela)

10/07/2017 10070013 PARCELAMENTO INSS 1,0000 51.001,78 51.001,78

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070013 51.001,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0006 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070028 51.001,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070029 parcelamento de dívida junto ao INSS, conforme DARF de cobrança.

10/07/2017 10070014 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.369,70 3.369,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070014 3.369,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070029 3.369,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070074 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070062 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,89 100.256,89

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070062 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070074 100.256,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070075 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070063 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.912,78 6.912,78

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070063 6.912,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070075 6.912,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10070076 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de julho/2017.

10/07/2017 10070064 PARCELAMENTO INSS 1,0000 838,36 838,36

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070064 838,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070076 838,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0007 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25070011 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.5525

25/07/2017 25070027 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070027 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070011 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31070016 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

31/07/2017 31070076 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 17.672,69 17.672,69

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070076 17.672,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070016 17.672,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10080027 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de agosto/2017.

10/08/2017 10080040 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080040 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080027 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22080018 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREM MP 778/17, conforme DARF de cobrança de agosto/2017. 5525

22/08/2017 22080029 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080029 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080018 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31080074 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal PASEP, conforme DARF de cobrança.

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Page 92: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0008 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31/08/2017 31080198 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.951,16 10.951,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080198 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080074 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04090049 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Jul/2017.

04/09/2017 4090086 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090086 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090049 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

04090050 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Ago/2017.

04/09/2017 4090087 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090087 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090050 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090008 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090012 PARCELAMENTO INSS 1,0000 9.208,03 9.208,03

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090012 9.208,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090008 9.208,03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090009 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090013 PARCELAMENTO INSS 1,0000 669,42 669,42

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Page 93: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0009 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090013 669,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090009 669,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08090010 parcelamento de dívida junto ao INSS, descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de setembro/2017.

08/09/2017 8090014 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090014 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090010 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20090024 parcelamento de débito fiscal junto a Receita Federal, conforme DARF de cobrança.

20/09/2017 20090017 PASEP 1,0000 10.951,16 10.951,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090017 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090024 10.951,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21090004 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de setembro/2017.

21/09/2017 21090012 PARCELAMENTO INSS 1,0000 122.679,79 122.679,79

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090012 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090004 122.679,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21090006 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Set/2017.

21/09/2017 21090016 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.009,46 100.009,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090016 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0010 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090006 100.009,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100023 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100040 PARCELAMENTO INSS 1,0000 9.481,81 9.481,81

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100040 9.481,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100023 9.481,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100024 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100041 PARCELAMENTO INSS 1,0000 720,62 720,62

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100041 720,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100024 720,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10100025 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de outubro/2017.

10/10/2017 10100042 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100042 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100025 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19100027 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de agosto/2017.

19/10/2017 19100011 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100011 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100027 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0011 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19100028 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de setembro/2017.

19/10/2017 19100012 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100012 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100028 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19100029 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de outubro/2017.

19/10/2017 19100013 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 10.567,40 10.567,40

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100013 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100029 10.567,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100010 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de outubro/2017.

23/10/2017 23100018 PARCELAMENTO INSS 1,0000 130.382,43 130.382,43

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100018 130.382,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100010 130.382,43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100013 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de setembro/2017(diferença).

23/10/2017 23100021 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.411,74 6.411,74

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100021 6.411,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100013 6.411,74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100014 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de julho/2017(diferença).

Docum

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Page 96: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0012 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/10/2017 23100022 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.868,12 3.868,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100022 3.868,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100014 3.868,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100015 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de agosto/2017(diferença).

23/10/2017 23100023 PARCELAMENTO INSS 1,0000 5.133,60 5.133,60

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100023 5.133,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100015 5.133,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100012 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Out/2017.

23/10/2017 23100019 PARCELAMENTO INSS 1,0000 106.288,70 106.288,70

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100019 106.288,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100012 106.288,70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100017 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Jul/2017.

23/10/2017 23100024 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.153,31 3.153,31

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100024 3.153,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100017 3.153,31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100018 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Ago/2017.

23/10/2017 23100025 PARCELAMENTO INSS 1,0000 4.184,94 4.184,94

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100025 4.184,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 97: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0013 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100018 4.184,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23100019 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Set/2017.

23/10/2017 23100026 PARCELAMENTO INSS 1,0000 5.226,88 5.226,88

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100026 5.226,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100019 5.226,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01110054 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de outubro/2017.

01/11/2017 1110032 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 22.026,16 22.026,16

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110032 22.026,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110054 22.026,16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10110003 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

10/11/2017 10110015 PARCELAMENTO INSS 1,0000 17.013,08 17.013,08

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110015 17.013,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110003 17.013,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10110004 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

10/11/2017 10110016 PARCELAMENTO INSS 1,0000 2.023,82 2.023,82

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016 2.023,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110004 2.023,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 98: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0014 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10110005 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de novembro/2017.

10/11/2017 10110017 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110017 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20110032 parcelamento Pasep PERT, referente ao mês de novembro, conforme DARF de cobrança 5190.

20/11/2017 20110023 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 18.088,49 18.088,49

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110023 18.088,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110032 18.088,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24110001 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de novembro/2017.

24/11/2017 24110002 PARCELAMENTO INSS 1,0000 131.686,26 131.686,26

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110002 131.686,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110001 131.686,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24110003 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, conforme DARF de cobrança 5525, referente ao mês de Nov/2017.

24/11/2017 24110004 PARCELAMENTO INSS 1,0000 107.351,59 107.351,59

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110004 107.351,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110003 107.351,59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120006 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme

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ódigo do documento: 8cae634d-c320-4404-9a2a-48eaa81838a9

Page 99: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0015 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro. RFB-PREV-OB COR.

08/12/2017 8120022 PARCELAMENTO INSS 1,0000 14.622,46 14.622,46

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120022 14.622,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120006 14.622,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120007 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro/2017. RFB-Prev-OB DEV.

08/12/2017 8120023 PARCELAMENTO INSS 1,0000 1.014,80 1.014,80

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120023 1.014,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120007 1.014,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

08120008 parcelamento de dívida junto ao INSS,descontado diretamente em conta conforme extrato bancário BB 12.017-0, referente ao mês de dezembro/2017. RFB-PREV-PARC60.

08/12/2017 8120024 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.256,90 100.256,90

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120024 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120008 100.256,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120029 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-66.

12/12/2017 12120013 PARCELAMENTO 1,0000 696,12 696,12

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120013 696,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120029 696,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120030 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme

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Page 100: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0016 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Processo nº10280-404662/2017-19.

12/12/2017 12120014 PARCELAMENTO 1,0000 11,42 11,42

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120014 11,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120030 11,42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120031 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-55.

12/12/2017 12120015 PARCELAMENTO 1,0000 10,10 10,10

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120015 10,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120031 10,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12120032 parcelamento de dívida não previdenciária junto à Receita Federal do Brasil, conforme Processo nº10280-404662/2017-08.

12/12/2017 12120016 PARCELAMENTO 1,0000 12,00 12,00

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120016 12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120032 12,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14120038 parcelamento de dívida junto ao INSS, PREN MP78/17, Parcela PGFN conforme DARF de cobrança 1734.

14/12/2017 14120039 PARCELAMENTO INSS 1,0000 100.707,14 100.707,14

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120039 100.707,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120038 100.707,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28120003 parcelamento Pasep PERT, conforme DARF de cobrança 5190, referente a dezembro/2017.

28/12/2017 28120009 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 18.186,33 18.186,33

VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120009 18.186,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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Page 101: Pará RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada€¦ · Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPP

  Pará Governo Municipal de Tomé-Açu ASCOPPConsolidado EXERCÍCIO DE 2017 Página : 0017 RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇÃO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120003 18.186,33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 2.641.943,16-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- MARCIA MARIA NASCIMENTO DAHAS GLEIDSON RODRIGUES ALVES AURENICE CORREA RIBEIRO CONTROLADORA INTERNA Contador PREFEITA

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