MUNICIPIO DE NOVA ODESSA 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas...

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 13/08/2014 16:26:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 01 de Julho de 2014 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7977 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.125,84 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 8429 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 57.802,15 57.802,15 0,00 REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014. 31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7983 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 86,88 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 7984 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 58,33 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 7978 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.267,56 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 7980 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.551,01 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 7985 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 453,69 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 7987 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 316,10 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901143 - 13º SALÁRIO 7979 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 72,21 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 7986 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 313,97 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 7988 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 568,96 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014. 31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8430 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 11.792,13 11.792,13 0,00 REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014. 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 18.933,33 0,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.108,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 42.116,68 0,00 (Página: 1 / 195)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

7977 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.125,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8429 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 57.802,15 57.802,15 0,00REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014.

31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

7983 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 86,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

7984 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 58,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

7978 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.267,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7980 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.551,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7985 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 453,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7987 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 316,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

7979 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 72,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7986 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 313,97FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7988 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 568,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

8430 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 11.792,13 11.792,13 0,00REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014.

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 18.933,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.108,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.575,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 42.116,68 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 2.258,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.384,22BIODIESEL S10

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 2.836,89 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

48 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 -80,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.

49 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 -16,00 0,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.

555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 602,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5

8414 213/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 7.000,00 0,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 3.914,04BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class

7845 0/0 054.375.647/0001-27 8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,40AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL -SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6098 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR (MATRIZ)

8416 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 1.886,32 0,00 0,00Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg -MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 -17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394

8417 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 85,80 0,00 0,00ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394

8418 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL

33903011 - MATERIAL QUÍMICO

954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 817,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

5664 0/2014 064.888.811/0001-53 979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.498,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TONFA EM POLÍMERO -58CM, FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI 58 CM COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO, PESO APROXIMADO DE 0,600 KG, CABO DA HASTE TEM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO ENTRE 13 CM E 14 CM DE COMPRIMENTO, COM SULCOS EM TODA A SUA EXTENSÃO, POSSUI UM POMO NA EXTREMIDADE DO CABO LATERAL COM DIÂMETRO DE 4,5 CM E 1 CM COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE A TONFA ESCAPE FACILMENTE DA MÃOCINTOS DE NYLON 100% COM FIVELA DE METAL COM TRAVA, SENDO O CINTO NA COR AZUL MARINHO COM PONTEIRA METÁLICA CROMADA.BORZEGUINS – (MODELO BPM) NA COR PRETOS, EM COURO BRILHANTE, (NÃO OPACO) SEM MANCHAS, FUROS OU DEFORMAÇÕES COM SOLADO DE BORRACHA, ALMOFADA NOS TORNOZELOS E FORRO ANTI -MICROBIAL.COM AMARRILHOS DA MESMA CORBOTINA DE SAEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA KAPRABOX RELAX,SOLADO LABRADORPRETO COM ISOLANTE TERMICO,COM ELASTICO LATERAL,Nº38Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2320/2014

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 751,20OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7482 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.207,50Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

8425 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 3.288,50 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 3.009,86PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4840 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 -2,83 686,69 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8412 0/0 109.953.118-70 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO DISPENSA D /0 100,00 100,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903607 - ESTAGIÁRIOS

7981 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 120,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

7982 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 362,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8413 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE.

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A DISPENSA D /0 0,00 63,64 0,00PAGAMENTO DA ART DO CREA

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

5463 0/0 014.167.562/0001-39 9008 - RODRIGO ALVES EMKE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2075/2014

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.609,90 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS

7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.609,79 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.

7593 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7728 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.080,16REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA USINA HIDROSOLUVEL DE SOJA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8422 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 2.850,00 0,00 0,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

8423 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 1.270,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

8424 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 3.350,00 0,00 0,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8411 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 33,09 33,09 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8419 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 36.063,18 36.063,18 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

8420 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 14.786,13 14.786,13 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

8421 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 14.283,51 14.283,51 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 0,00 5.228,88

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PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 14.625,00 0,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 514,51MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 11.030,80 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.

7908 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 840,54pagamento de conta telefônica

8428 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 278,58 278,58 0,00REFERENTE IP MULTI SERVIÇO

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

5444 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.000,00REQUISIÇÃO Nº 2499/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 1.327,53 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

874 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 0,00 1.397,02 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

3401 0/2014 059.231.555/0001-97 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 17.000,00SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA

4849 0/2014 011.560.763/0001-03 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00CONCERTO DE PIANO

5473 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 959,75 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7724 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 20.510,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

7858 0/2014 050.122.571/0001-77 4337 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA DISPENSA D /0 0,00 0,00 960,00

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TAXA DE INSCRIÇÃO

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

6135 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.761,24CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------159.480,56 266.276,92 118.337,77

Movimentação do dia 02 de Julho de 2014

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

7855 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014

7856 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.403,60TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014

7857 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014

7864 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014

7867 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 460,78 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 5.914,42GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7247 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 1.962,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 17.669,01 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL

317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 13.366,89 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES

1633 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 3.308,52 0,00Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito

2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 1.836,74 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix

5991 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 1.230,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.

5992 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 3.181,80 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014

7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 1.151,32 0,00FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.

7861 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 11.196,00 0,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo

7862 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 9.526,67 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO

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PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

7893 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 0,00 4.985,00 0,00ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS

7949 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 4.968,96 0,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO 230 GRAMAS

8439 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 5.460,60 0,00 0,00SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

8441 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 3.870,00 0,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.

8442 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 1.660,80 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4603 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 379,50 0,00bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO

5431 0/0 014.271.474/0001-82 7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014

5686 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 -2.030,00 11.462,90 0,00ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL -ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML

5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 19,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS

5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 94,00 0,00AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL

5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 11,70 0,00INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS

6007 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 715,00ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE

6079 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.999,96ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 139/13

6100 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.859,19Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA DE SOUZA PINTO CORREIA P. 3002960-0.2013.8.26.0394

6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 6.497,40RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV

7411 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 284,10 0,00METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.

7597 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.125,68 0,00SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML

7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 943,20 0,00FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) -comprimidos

7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 798,92 0,00CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) -ENVELOPE

7886 0/2014 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU DISPENSA D /0 -326,00 326,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% / Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual - 02 FRASCOS COM 08ml CADA.

7890 0/2014 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC DISPENSA D /0 0,00 40,20 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO

7892 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 0,00 80,00 0,00GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE . O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica

7910 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.888,00 0,00MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 18.172,00 0,00CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC

7631 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.950,20 0,00TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO -484-467-409CERCADINHOPASSA FIGURA

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7773 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 46,90 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290

7874 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 8.780,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4466 174/2013 009.116.592/0001-86 6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER PREGÃO 37/2013 0,00 510,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014

7431 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 4.186,00 0,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

5689 235/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 74/2013 0,00 0,00 1.693,20FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P

33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

8446 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 184,73 184,73 0,00PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572 -EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA.

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 -1.976,00 1.916,72 0,00ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 3.778,02 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 5.884,20 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014

6086 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.844,80Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega

7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 0,00 319,80 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d

7899 232/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 72/2013 0,00 8.970,00 0,00AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7821 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 3.340,10 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

7906 0/2014 054.943.444/0001-90 4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 3.825,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL

7630 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 800,00 0,00KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7374 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 0,00 1.076,00 0,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA

7442 1844/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 23/2014 0,00 592,45 0,00FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´

7472 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 2.563,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

7477 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00COPO DE 305ML COM AGUA MINERAL

7871 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 681,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

7872 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 706,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

7990 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7912 0/0 352.220.288-01 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ADIANTAMENTO DE VIAGEM

7944 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8,40COMPLEMENTO DO EMPENHO 5481

7991 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 150,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

81 71/2013 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson CONVITE 11/2013 0,00 0,00 3.404,80CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

8435 0/2014 301.709.088-44 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES DISPENSA D /0 6.480,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

8436 0/2014 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

90 7745/2013 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 0,00 56.100,00LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1106 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 -184,73 0,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

5739 0/2014 005.830.188/0001-19 2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00CONSERTO DE GELADEIRA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7513 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7520 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7521 0/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME DISPENSA D /0 0,00 478,83 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7532 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7535 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7842 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.971,18PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

4931 0/2014 018.136.939/0001-43 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.000,00CURSO DE APRIMORAMENTO AOS GUARDAS MUNICIPAIS

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8434 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.604,11SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 82.597,12PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

7486 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 2.336,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8443 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 6.900,00 0,00 0,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

8444 0/2014 006.224.138/0001-50 4504 - MARCIO BENEDITO DA CUNHA  - ME DISPENSA D /0 430,00 0,00 0,00REPARO EM MATERIAIS DO ZOOLOGICO

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8431 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 197,09 197,09 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/07/2014

8432 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,63 0,63 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14

8433 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 283,41 283,41 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

5650 0/2014 014.365.009/0001-00 8911 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.720,00APARELHO ECA ELETROCARDIOGRAMA

6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 305,40 0,00APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

7696 0/2014 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D 0,00 696,00 0,00MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra (mármore, granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------25.455,83 167.584,17 207.933,72

Movimentação do dia 03 de Julho de 2014

31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

8463 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.800,01 2.800,01 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 -24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE GUARDA MUNICIAPL.

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

7268 0/2014 052.226.073/0025-77 3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.899,79OLEO LUBRIFICANTE

7574 0/2014 012.398.989/0001-12 8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP DISPENSA D /0 0,00 2.970,00 0,00QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS

8408 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 277,84 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

5590 204/2013 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 362,94LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado s individualmente.

5986 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 71,93ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA . NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A, DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA

7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 97,00FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.

7834 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 349,80 0,00Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394

7904 0/0 065.664.492/0001-65 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 220,80

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

AQUISIÇÃO DE LANCHE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5512 (PEDIDO 2062), PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 47,76MEDICAMENTOS DIVERSOS

5696 277/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 376,70BECLOMETASONA 400 MCG

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 656,65MATERIAIS DE ESCRITORIO

538 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 255,20 0,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

5836 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 272,20 0,00CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

7495 0/2014 013.719.263/0001-05 8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.740,00Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c amadas, onde a tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a umentando a durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac

7650 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 61.460,00 0,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

7722 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 4.990,00 0,00PAPEL SULFITE A4 COLORIDO

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

7430 178/2013 011.060.699/0001-00 6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 1.398,75Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP mode lo Designjet 500.Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP m odelo Designjet 500.Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mo delo Designjet 500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP modelo Designjet 500.Cartucho de toner preto HP78A - CE278A, para impressora HP Laserjet PRO M1536dnf.

8448 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 102,17 0,00 0,00Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7330 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.680,00Aquisição de PORTA

7961 0/2014 005.095.185/0002-60 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 111,60 0,00DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 3/8

33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

5785 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.217,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODA

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8452 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 1.000,00 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

8460 11/2013 074.648.593/0001-33 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID PREGÃO 48/2013 1.641,00 0,00 0,00LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

5681 104/2013 002.223.342/0001-04 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.965,00LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- G a. Tamanho “G”. b. Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e.

Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g. Com Textura Uniforme. h. Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k.

Resistente. l. Hipoalergênica. m. Isenta de Qualquer Lubrificação. n.Punho Alto / Longo com Bainha. o. Embalado em Material q

33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

8456 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.679,28ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO

4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.914,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 715,20 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

6006 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 76,00ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2

7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 -2,70 489,50 0,00SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7930 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 977,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

7973 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.700,40 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

7974 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.026,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

8457 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 380,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 837,93 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3623 0/2014 054.102.785/0001-32 45 - EDITORA N D J LTDA DISPENSA D /0 0,00 8.450,00 0,00BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL

7444 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 6.498,00AREIA GROSSA

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 5.300,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7446 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 9.500,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).

7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 2.850,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

8453 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 153,37 0,00 0,00CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7913 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

7946 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 309,21COMPLEMENTO DO EMPENHO 4363

8412 0/0 109.953.118-70 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8464 0/0 301.709.088-44 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES DISPENSA D /0 6.480,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8435 PARA CORREÇÃO DA FILHA)

8465 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 4.500,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

638 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.951,99DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

8454 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA DISPENSA D /0 338,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ASSINATURA JORNAL O LIBERAL

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8435 0/2014 301.709.088-44 7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES DISPENSA D /0 -6.480,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA

8436 0/2014 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 -4.500,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 197,07 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 0,00 2.076,00 0,00MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

1102 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

4837 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 125,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

5608 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 510,50 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

5738 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 210,00REPARO EM CADEIRA DE RODAS

7522 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 225,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

2850 0/2014 018.679.970/0001-20 9211 - L. BERTAZOLLI JUNIOR - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,00MAO DE OBRA EM VEICULO

5734 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 30,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

5828 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 90,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7386 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.070,00SERVIÇO DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E PESADOS

7510 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 140,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7511 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7514 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 250,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7515 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 280,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7516 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 40,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7517 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7518 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 80,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7519 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 35,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8478 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 34.351,69 34.351,69 0,00REFERENTE ÁGUA E ESGOTO.

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

87 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 844,63

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS

263 1097/2009 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 885,53EXAMES DE ANALISES CLINICAS

7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 59.426,20 15.710,87EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 0,00 59.426,19 15.689,16EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

7635 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.615,00Serviços de reforma e instalação de rede para re -estruturação de rack lógico com troca para o modelo de 8Us, instalação de patch panel 24 portas, regua d e tomadas, etc + remover Nobreak da rede elétrica, instalação de 2 novos pontos de rede e indentificação de todas as tomadas ligada ao patch panel.

8447 0/2014 058.694.399/0001-38 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - DISPENSA D /0 570,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 71,31 71,31 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 31.400,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8434 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/07/2014

8449 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 02/07/2014

8450 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 58,50 58,50 0,00TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014

8451 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.106,28SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 0,00 2.973,15 0,00ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 16.318,50SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

7934 0/2014 005.870.469/0001-03 9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME INEXIGÍVEL /0 0,00 45.000,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Projeto: "Fotografe Nova Odessa"

8455 0/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. -Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO -Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório,

8458 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 585,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8468 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8469 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8470 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8471 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8472 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8473 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8474 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8475 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8476 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8431 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 197,09PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/07/2014

8432 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,63PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14

8433 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 283,41

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8459 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 3.471,24 3.471,24 0,00REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0002238 -28.2010.8.26.0394

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

361 350/2012 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONCORRÊNC4/2012 0,00 277.180,66 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

7349 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 6.235,80 0,00ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO

7350 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 2.898,40 0,00ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO

7351 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 6.235,80 0,00ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO

7697 0/2014 047.960.950/0463-85 4392 - MAGAZINE LUIZA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,00CAFETEIRA ELETRICA110 V Cafeteira elétrica com filtro permante, pa r no mínimo 30 xícaras

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

7347 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 6.520,00 0,00FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220 mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV Trifásico - 2P.

7352 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 4.420,00 0,00ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM ´U´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NOMINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE NYLON.(NYLON E CARRETEL)

44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

7344 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 187,00 0,00MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS.

7345 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 714,00 0,00ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO

7346 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 4.685,00 0,00Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix o = 30 mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto rização = 2 CV Trif. 2P.

7348 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 8.100,00 0,00DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------59.129,89 670.946,49 109.264,20

Movimentação do dia 04 de Julho de 2014

31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

8146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 37.770,11

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8282 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.475,02REFERENTE FOLHA 06/2014

31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL

8147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 710,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31900301 - PESSOAL CIVIL

8148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.117,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8000 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 83.770,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8005 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.152,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8010 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 31.190,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8018 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 29.140,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8024 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.781,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8032 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.816,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8038 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 611,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 39.375,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8049 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50.887,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8053 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.867,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8060 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 68.680,07FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8063 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.997,62FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8070 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.148,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8074 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 519,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8081 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 36.467,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8085 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 67,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8091 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 43.249,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8095 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 963,67FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8102 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.067,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8106 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 175,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8113 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 24.003,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8116 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 297,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8120 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.265,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8125 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.817,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8129 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 99,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8135 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 32.970,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8140 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.693,45FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 85.656,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.173,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8161 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23.624,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8165 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 69,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8171 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.724,24

(Página: 24 / 195)

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8173 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.385,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8179 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 48.392,09FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8183 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.069,09FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8184 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.132,95FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8187 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.242,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8191 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 854,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8192 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 51.398,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8201 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.637,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8203 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 167.087,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8210 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 884,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8212 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 308.867,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8218 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 440.711,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8224 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 138.420,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8232 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.391,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8233 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 700.251,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8238 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.753,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8242 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.387,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8248 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 106.987,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.315,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8261 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 112,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8264 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.130,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8267 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.806,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8276 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 57.755,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8309 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.454,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014

8407 0/0 400.246.678-70 9527 - THUANE MAIANA DIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.615,64PAGAMENTO DE SALÁRIO - REF. JUNHO/2014

8502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 611,32 611,32 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

8001 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 289,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8011 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.330,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8019 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.468,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8033 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.011,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8050 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.817,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8061 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.926,09FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8071 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.210,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8082 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.020,33FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8092 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.076,13FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8103 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.433,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8114 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8126 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.496,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8136 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.040,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8141 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.550,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.803,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8162 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.570,56

(Página: 25 / 195)

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8174 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.792,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8193 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.751,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8213 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.975,71FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8225 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.301,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8234 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 42.597,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8249 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.421,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8256 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.325,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8265 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.191,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8268 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.455,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8277 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.033,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8002 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 689,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8012 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.849,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8020 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.674,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8025 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 229,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8034 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.008,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.734,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8051 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.757,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8062 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.129,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8072 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.674,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8083 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.275,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8093 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.707,58FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8104 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 630,44FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8115 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.570,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8121 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.700,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8127 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.367,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8137 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.295,34FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8142 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 437,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8151 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.932,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8163 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.437,41FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8175 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.673,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 505,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8188 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 669,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8194 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.562,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8204 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.756,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8208 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 20.426,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8219 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 30.786,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8226 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.539,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8235 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 71.699,62FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8250 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.225,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8257 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 618,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8266 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.238,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8269 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 804,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8278 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.667,52

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8499 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.686,57 9.686,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8501 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.309,73 10.309,73 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

8003 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.131,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8013 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.298,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8026 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 744,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8035 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.178,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.662,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8052 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.954,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8073 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.477,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8084 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 950,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8094 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 629,96FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8105 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 795,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8128 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.898,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8152 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.120,90FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.396,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8195 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.276,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8205 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.207,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8209 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 15.807,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8220 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.837,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8227 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.523,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8236 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 57.661,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8243 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.299,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8500 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.096,26 3.096,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

8006 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 816,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8027 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.235,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8039 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 110,59FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8054 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 515,85FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8064 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 869,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8075 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 346,27FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8086 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 194,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8096 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 379,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8107 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 316,83FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8130 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 332,40FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8154 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 450,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8166 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 53,75

(Página: 27 / 195)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8239 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.494,49FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8245 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 421,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8262 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 21,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

8007 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 612,64FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8028 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 926,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8040 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 276,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8055 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 689,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8065 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.203,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8076 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 259,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8080 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 145,51FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8097 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 284,37FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8108 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 237,62FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8131 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 249,30FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8155 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 895,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8167 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 40,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8172 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 968,56FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8240 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.053,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8246 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 316,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8263 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16,38FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

8004 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.038,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8211 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.861,88FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8217 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.888,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8237 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 136.038,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8241 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.743,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8244 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.590,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8247 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 157,31FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8258 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 118,98FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901301 - FGTS

8230 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.620,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

8016 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.010,57

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8023 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.980,69FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8047 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 72,23FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8048 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.509,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8058 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 233,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8059 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.512,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8068 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.376,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8069 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 56.848,76FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8079 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.066,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8089 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 23,01FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8100 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 379,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8101 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25.747,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8111 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 134,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8112 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.680,58FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8119 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 791,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8134 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.076,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8158 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 293,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8159 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 17.179,75FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8178 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 231,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8198 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 206,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8199 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.789,92FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8216 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 186,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 143,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8231 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 201,93FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8253 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8274 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 71,84FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8275 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8281 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.750,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8283 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 189,70REFERENTE FOLHA 06/2014

31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL

8463 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,01PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700 -24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O, PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE GUARDA MUNICIAPL.

33504100 - CONTRIBUIÇÕES

801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.218,57REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 1.148,03 0,00

(Página: 29 / 195)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 12.760,75 33.796,87GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

8493 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 15.240,00 0,00 0,00BIODIESEL S10

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.004,31SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

8491 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP PREGÃO 22/2014 1.402,80 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.849,20 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE

205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.227,55 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL

206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 50.278,98 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO

207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 3.500,44 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL

208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 7.637,31 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE

258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 5.004,65 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX.

5488 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 443,45 0,00MARMITEX Nº 8

5491 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 1.049,80 0,00MARMITEX Nº 8

5895 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 418,80FERMENTO FRESCO

7250 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo

8480 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 670,68 0,00 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g.

8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 3.337,10 0,00 0,00GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

6108 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.873,60ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG

7791 233/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 5.910,00Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press ão e afeccções teciduais-frasco200ml tipo CUBITANPREGOMIN PEPTI 400GR

8494 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 620,01 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG

8495 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 314,01 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20

8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 165,02 0,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8482 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 1.656,04 0,00 0,00PORTA DE MADEIRA LISA DE 0,72 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA -0,62 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA - 0,82 cm X 2,10 mt X 33mmDOBRADIÇA 3,5"

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5687 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TUBO 5ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO SEM ANTICOAGULANTE (TUBO SECO)

5730 0/0 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.746,90

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEDIDO DE COMPRA Nº 2195/2014

6103 0/2014 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC DISPENSA D 0,00 0,00 3.080,00Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4 bandagens. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,60FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO

5546 0/2014 000.013.399/0001-45 2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.937,50PEÇAS PARA VEÍCULO

8425 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 3.288,50 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7283 0/2014 045.160.850/0001-95 421 - TORINA MADEIRAS COM. E INDÚSTRIA LTD DISPENSA D 0,00 0,00 591,00TABUA 3 MT X 25 CMTABUA DE 2,5 MT X 25 CMTABUA DE 02 MT X 20 CM

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 4.668,50 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7476 0/2014 013.677.085/0001-99 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME DISPENSA D /0 0,00 1.950,00 0,00TROFEU EM ACRILICO 4 MM

7591 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 96,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7592 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 165,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7950 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 580,00 0,00TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI NZA CHUMBO - (LATA 18 LITROS)

8479 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 979,80 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

8484 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 90,00 0,00 0,00CARTÔES DE VISITA

8486 0/2014 000.759.039/0001-97 2727 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L DISPENSA D /0 756,00 0,00 0,00Kit (cinta,selo, e braquete)

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7943 0/0 715.904.558-00 284 - LUIZ ODAIR SANTORO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 64,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5747.

7989 0/0 715.904.558-00 284 - LUIZ ODAIR SANTORO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903607 - ESTAGIÁRIOS

8017 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.402,80FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8031 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 724,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8090 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.847,74FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8124 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 55.735,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8160 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 25.303,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8200 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.147,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8202 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 14.045,61

(Página: 32 / 195)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8254 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.043,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8503 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 820,53 820,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8504 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 337,86 337,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

7732 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 585,00 0,00ASSINATURA JORNAL O LIBERAL

33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

8485 0/2014 001.252.118/0001-70 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA  LTDA DISPENSA D /0 280,00 0,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7269 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.189,98 0,00Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores, quadrada medindo 2,50x2,50cm, numeradas

7367 0/2014 011.283.842/0001-14 9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS DISPENSA D /0 0,00 7.988,96 0,00INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS

8483 0/0 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,02 0,02 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 7269

8492 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 6.560,00 0,00 0,00RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3502 0/2014 008.299.777/0001-00 7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 1.400,00 0,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

5913 0/2014 045.758.679/0001-10 848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA DISPENSA D /0 0,00 141,20 0,00CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS

7571 0/2014 060.545.704/0001-71 4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA DISPENSA D /0 0,00 621,50 0,00CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

4402 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 3.801,92 0,00MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

33903937 - JUROS

8498 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 5,31 5,31 0,00JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF 72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 5.772,34 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.838,00 0,00AULAS DE NATAÇÃO

4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 7.201,99 0,00AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 1.800,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME PREGÃO 1/2014 0,00 4.810,00 0,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

7358 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 2.135,86 0,00CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro).

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 61.369,20 0,00EXAMES DE RAIO -X

33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

2599 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 24.767,36REFERENTE BOLSA CRECHE.

2600 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 26.281,32REFERENTE BOLSA CRECHE.

2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.448,73REFERENTE BOLSA CRECHE.

2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.482,91REFERENTE BOLSA CRECHE.

2603 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.479,60REFERENTE BOLSA CRECHE.

2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.482,91REFERENTE BOLSA CRECHE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 6.107,49Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 11.763,40Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).

1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 11.449,35Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.961,51

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8293 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 361,71PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.680,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8449 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 02/07/2014

8450 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 58,50TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014

8451 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014

8497 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 31,80 31,80 0,00Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 03/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 3.374,16 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1643 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 573,21 0,00AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 675,00 0,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7797 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 500,56 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

7830 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR

8487 0/2014 015.550.918/0001-81 8986 - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD DISPENSA D /0 4.200,00 0,00 0,00TAXA DE ORGANIZAÇÃO

8488 0/2014 016.814.480/0001-64 9520 - QUALITOLDOS COMÉRCIO DE TOLDOS E DISPENSA D /0 2.350,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE COBERTURA

8489 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 1.327,20 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

8490 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 1.190,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2014 18.000,00 0,00 0,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

7827 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D /0 0,00 693,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um a única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para piso fr

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------84.038,06 235.899,44 4.074.995,54

Movimentação do dia 07 de Julho de 2014

31901301 - FGTS

8008 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.023,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8014 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.342,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8021 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.081,11FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8029 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.174,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8036 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.120,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8045 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.067,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8056 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.349,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8066 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 13.902,20FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8077 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.069,29FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8088 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.873,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8099 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.451,16FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8110 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.897,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8118 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.145,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8123 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 797,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8133 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.081,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8139 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.164,55FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8144 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 721,81FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8157 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.215,66FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8169 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.710,82FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8177 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.133,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8182 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.911,78FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8186 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.616,17FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8190 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 232,99FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8197 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.971,24FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8207 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.495,77FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8215 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 28.517,54FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8222 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 39.646,08FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8229 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 12.718,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8252 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 99.191,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8260 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C -700,42 -700,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8271 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.881,18FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8272 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C -880,99 -880,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8280 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.564,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8536 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 880,99 880,99 880,99

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8272, QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL.

8537 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 700,42 700,42 700,42FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8260, QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL.

31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

8530 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 3.690,28 3.690,28 0,00PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 -53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147 -00, LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

33504100 - CONTRIBUIÇÕES

801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 17.218,57REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.156,60REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 3.674,02 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

5889 126/2013 058.805.466/0001-44 731 - PEFIL COMERCIAL LTDA PREGÃO 9/2013 0,00 0,00 6.930,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB -Approval235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros)

8409 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 731,15 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 52.080,00 0,00 0,00xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

5494 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 2.932,20 0,00MARMITEX Nº 8

5784 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 2.760,00SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML, NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA ) SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULALIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

5989 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 268,00BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g

7249 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 11.600,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

7602 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 30,40 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7610 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 180,50 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7611 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 9,30 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7614 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.216,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

8442 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 1.660,80 0,00FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 151,00AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOLDECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml

4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 3.280,00CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G

5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 2.042,88VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS

5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 89,00INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS

6139 194/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 1.729,00CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID O VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS

7340 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L DISPENSA D /0 0,00 0,00 487,50BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI

7995 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 143,00 0,00DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

830 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,60

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MATERIAIS DE ESCRITORIO

33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

5775 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 57.752,70Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál cool etílico, água, carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr e o produto e fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA. a. Com silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante, coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta mpa protetora, devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO BRANCO - BOBINA 450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu bete não inferior a 5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul ósicas 100% virgens com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO BRANCO, ROLO COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464 -9 a. Papel higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel ulose virgem (não reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS a. Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio, água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas. e. Embalado em galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e informações sobre o produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN VISA, assim como autorização de funci

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

5605 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 1.232,00DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

6921 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 279,60LUMINARIA DE EMERGENCIA

7634 0/2014 010.340.416/0001-02 9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 775,00 0,00POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 2.982,10

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.288,80 0,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014

6871 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 72,24MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS

7329 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 58,40 0,00REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO

7421 0/2014 011.119.750/0001-01 7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.722,50Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado, compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido de etileno, embalados individualmente

7747 104/2013 052.202.744/0001-92 3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 829,35Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacotes de 100 unidades.DRENO DE KERH Nº 08DRENO DE KERH Nº 10DRENO DE KERH Nº 12

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7259 31/2013 048.347.777/0001-53 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PREGÃO 31/2013 0,00 2.548,00 0,00PNEU 205/75/R16

7271 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 255,00ACESSORIOS DIVERSOS

7275 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.529,60PEÇAS PARA VEÍCULO

7463 0/2014 017.882.822/0001-46 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.589,14PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.

7954 0/2014 045.239.423/0001-05 3228 - CAMPMAC COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 55,00 0,00PEÇA PARA BETONEIRA

33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

5332 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 339,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS

33903042 - FERRAMENTAS

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,90ACESSORIOS DIVERSOS

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7952 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 2.366,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

7953 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.820,00 0,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7276 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 481,00PEÇAS PARA EXTINTORES

7443 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 10.550,60FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt sMETALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO

7687 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 26,50

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8531 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

8322 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO DISPENSA D /0 -5.000,00 -5.000,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4574 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 1.649,08 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

5983 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 2.164,60 0,00DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

7948 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 436,15 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8413 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA DENGUE.

8521 0/0 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 100,00 100,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385 PARA CORREÇÃO DA FICHA

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 63,64PAGAMENTO DA ART DO CREA

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 6.475,00 0,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

8511 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 7.200,00 600,00 0,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

650 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.513,70

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 152,00 0,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.

950 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO 92/2013 0,00 36.336,37 0,00LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5981 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 14.247,98 0,00REFORMA GERAL

8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 197,07DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

8527 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL

8529 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 14.450,00 0,00 0,00SERVIÇO DE REFORMA GERAL

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

5948 0/2014 015.322.071/0001-88 7924 - GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR DISPENSA D /0 0,00 0,00 760,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

7967 0/2014 051.476.497/0001-50 577 - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME DISPENSA D /0 0,00 276,00 0,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO

8526 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS

8528 0/2014 009.448.154/0001-15 5833 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S DISPENSA D /0 568,00 0,00 0,00CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

5846 0/2014 003.252.356/0001-00 710 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.460,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

7308 0/2014 060.856.085/0001-36 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.185,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7382 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7521 0/2014 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 478,83MAO DE OBRA EM VEICULO

7826 0/2014 053.775.540/0001-03 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 0,00 2.770,00 0,00Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora

7907 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 2.470,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

8422 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.850,00 0,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7921 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 542,40PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

7922 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 834,97PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

7925 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.996,13PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

7926 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.817,48PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 47.663,94 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER

62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 8.142,24 0,00EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 2.607,04 0,00CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

2250 0/0 001.573.285/0003-84 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG DISPENSA D /0 0,00 330,00 0,00EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO

4609 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 270,00 0,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

6872 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 270,00 0,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8520 258/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 4.857,00 0,00 0,00Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8292 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 79,92PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA

8533 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 13,98 13,98 0,00pagamento de conta telefonica

33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

8518 0/2014 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 2.763,67 2.763,67 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8512 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI SIMÃO DE LIMA

8513 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE HERCULANO LINO DA SILVA

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.200,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8508 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014

8509 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 106,20

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.935,99SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3641 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 145,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG

3664 0/2014 000.535.414/0001-15 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA DISPENSA D /0 0,00 0,00 405,00MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG

6078 0/0 020.087.992/0001-43 9414 - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES DISPENSA D /0 -200,00 -200,00 0,00CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS

7385 0/2014 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 -100,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO

7689 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 1.052,28 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

8294 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 0,00 12.960,00 0,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

8517 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 1.868,30 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

8524 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 285,60 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

8525 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 176,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8510 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 152,67 152,67 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 07/07/20 14

33909301 - INDENIZAÇÕES

326 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 -JULHO/2014

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8514 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.050,00 1.050,00 0,00REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 00045033720098260394 - AUTOR: RENATA DE ALENCAR CARDOSO.

8515 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 19.766,51 19.766,51 0,00PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENI VALOR - PROCESSO 00022813320088260394 - AUTOR : MARCIO JOSÉ DA SILVA

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

361 350/2012 060.332.384/0001-71 4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND CONCORRÊNC4/2012 0,00 0,00 277.180,66REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

8532 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 7.490,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS

44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

8523 1941/2014 059.104.422/0024-46 6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE BEC-BOLSA 3/2014 39.300,00 0,00 0,00VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO

46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS

8516 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.889.760,16 1.889.760,16 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.041.729,57 2.082.385,92 743.762,96

Movimentação do dia 08 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8546 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 802,05 802,05 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014

8547 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 925,42 925,42 0,00PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.933,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 42.116,68REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.258,33REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 602,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5

1633 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.308,52Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito

2811 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.836,74MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix

5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 226,25 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MARMITEX Nº 8

5493 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 99,55 0,00MARMITEX Nº 8

5992 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.181,80MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014

7251 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 550,08MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.

7508 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT PREGÃO 113/2013 0,00 768,00 0,00SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARAPACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.

8441 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 3.870,00 0,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 -0,78 182,00 0,00INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS

6099 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D 0,00 0,00 11.517,12ROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002 .247-0VITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML) -FRASCOS LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / MARIA ELISABETE H. PEREIRA P. 394.01.2012.003930 -4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) -COMPRIMIDOS APARECIDA F. PINTO P. 394.01.2010.000532-9 / JOSÉ R. RODRIGUES Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776-15.2013.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696 -51.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /JOSÉ ALÍRIO DE SOUESCITALOPRAM 10 MG LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO WENDER FÉLIX LUIZ AL VES P. 3003278-86.2013.8.26.0394HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de s ódio) ROSELI AP. MORAES P. 3001221 -95.2013.8.26.0394 /CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217-75.2014.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711 -02.2014.8.26.0394Olmesartana 40mg - comprimido TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394VENLAFAXINA 150 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082 -19.2013.8.26.0394GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) ARI SEVERINO DE ALVAREN GA Processo: 3003282 -26.2013.8.26.0394 /MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697-36.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS P SILVA P. 3002650-97.2013.8.26.0394DOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOS FRANCISCO FRANCINE DOS SANTOS P. 3002650 -97.2013.8.26.0394LYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg) BENÍCIO S MENEZES P. 3001359.62.2013.8.26.0394NIMODIPI NA 30MG COMPRIMIDO. DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3002650.97.2013.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA REGINA B. RO SA P. 3002294.05.2013.8.26.0394TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO DURLEIS P. GO DOI P. 3003002-55.2013.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido TERE SA BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010 / EDNA REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169-72.2013.8.26.0394CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA Processo: 3001783 -07.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134-77.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /Risperidona 2mg comprimido ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288-95.2013.8.26.0394

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

6102 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.156,94TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957 -78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8 50mg) comprimidos JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo 394.01.212.000873 -6 / ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 / CONCEIÇÃO APARECIDA ZANOLLI DOS SANTOS Processo: 3000115 -98.2013.8.26.0394OSTEONUTRI® -COMPRIMIDOS MARIA ELIZABE TE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 -4 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 / APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394ALDACTONE 100 MG (ORIGINAL) LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0

6145 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 93,60CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO - Processo: 0001119-90.2014.8.26.0394

7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 510,00 0,00SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML)

7788 0/0 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,02COMPLEMENTO DO EMPENHO 6099

7890 0/2014 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC DISPENSA D /0 0,00 665,40 0,00GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO

8417 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 85,80 0,00ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOS ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394

8418 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 18.172,00CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7644 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 265,30

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Etiqueta adesiva 100x30mm 1 coluna para impressora Argox (rolos com 1360 etiquetas).

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8448 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 102,17 0,00Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

7643 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 14,35 0,00MANGUEIRA TRANÇADA -3/8

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4605 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 618,31 0,00MATERIAIS DE ELETRICA

7338 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.043,60 0,00MATERIAIS DE ELETRICA

7642 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 397,14 0,00ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX 150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 377,50ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO

4923 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.860,00ATADURA DE CREPE 20 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê nio, flexível anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac iente.MASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 625,80 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7745 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 2.777,50 0,00UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -INFANTIL

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

3213 0/2014 002.216.632/0001-12 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.295,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.

7820 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.081,80PEÇAS PARA ROÇADEIRA

7824 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.891,80PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

7825 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.615,30PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7951 0/2014 010.626.647/0001-87 9272 - R.S.MILAN - ME DISPENSA D /0 0,00 129,60 0,00BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

8453 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 153,37 0,00CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8544 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 850,00 850,00 850,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

8300 0/0 300.610.798-55 9519 - NORTON RIBEIRO FELIX DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,07REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8301 0/0 307.529.558-29 9518 - THAIS DE ABREU CHAVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8302 0/0 319.653.208-99 9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,07REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8304 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.591,78REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8305 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.499,23REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8306 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8307 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.852,08REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8308 0/0 024.968.225-70 9215 - CAMILA CARNEIRO MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014

8312 0/0 344.806.528-50 8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8313 0/0 370.391.378-95 9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8314 0/0 366.189.048-46 9210 - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8315 0/0 569.108.867-04 7206 - ROSELAINE PROTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8316 0/0 123.798.388-60 3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8317 0/0 319.443.918-94 9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8318 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.900,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8319 0/0 350.686.448-38 8897 - TATIANA BONVINO E SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8320 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8321 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8323 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8324 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8325 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.950,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8326 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8327 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8328 0/0 036.664.369-00 5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8329 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.794,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8330 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.196,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8331 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8332 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8333 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8334 0/0 353.498.788-83 9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8335 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8336 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8337 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8338 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.000,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8339 0/0 570.797.491-15 6802 - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8340 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.950,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8341 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8343 0/0 066.804.416-09 9354 - LIVIA MIRANDA FERNANDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8344 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8345 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8346 0/0 337.364.578-63 8898 - LYGIA LUSSIM DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.700,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8347 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.800,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8348 0/0 219.942.538-00 9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8349 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8350 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8351 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8352 0/0 344.541.748-22 9417 - MONIQUE MION BURGER DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8353 0/0 342.825.548-86 9359 - ARON AUGUSTO JORGE DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.150,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8354 0/0 032.514.567-92 9525 - LUCIA MARIA SELETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014

8371 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,28REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8372 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,96REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8373 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8374 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,28REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8375 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 398,88REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8376 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 409,92REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8377 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 332,40REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8378 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8379 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8380 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8381 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8382 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,96REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8383 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,76REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8384 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8385 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 276,96REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8386 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8387 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.235,40REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8388 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8389 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 0,00 0,00 648,00REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8390 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 0,00 0,00 504,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8391 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 536,16REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

8398 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 0,00 0,00 564,96PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014

8399 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014

8400 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNHO/2014

8401 0/0 412.108.358-00 9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014

8402 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,68PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014

8403 0/0 223.756.348-96 6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS DISPENSA D /0 0,00 0,00 960,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 10.747,62 0,00EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS.

1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME DISPENSA D /0 0,00 3.873,33 0,00EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2252 0/2014 012.976.801/0001-76 7256 - RICARDO HEDLUND - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00REFORMA DE TOLDO

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 530,00 0,00LAVAGEM DE VEICULOS

846 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES

1043 0/2014 067.030.718/0001-00 559 - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR

5734 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,00MAO DE OBRA EM VEICULO

5828 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 90,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7510 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7511 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 320,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7514 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7515 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 280,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7516 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7517 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7518 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7519 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

2183 0/2014 018.498.613/0001-66 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 DISPENSA D /0 0,00 1.875,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7923 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 22.330,04PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8411 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 33,09PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 5.772,34POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

67 1067/2009 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 16.705,48 0,00EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

109 2048/2009 000.531.923/0001-70 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA PREGÃO 37/2009 0,00 1.329,00 0,00EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 3.196,07 0,00Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 5.327,66 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).

1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 13.326,26 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 4.243,48 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

7937 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e-Gabinete" Características:

8447 0/2014 058.694.399/0001-38 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 570,00 0,00MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL

33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

827 0/0 006.085.937/0001-93 4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 134,40

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ENCADERNAÇÃO

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 60,65 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 0,00 1.738,82 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

33903972 - VALE-TRANSPORTE

2028 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 110,70 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 109,50 0,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 22.800,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO

33903980 - HOSPEDAGENS

7605 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 576,00 0,00DIARIA EM HOTEL

7619 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL

7623 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.400,00 0,00DIARIA EM HOTEL

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8497 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,80Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 03/07/2014

8508 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014

8509 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 04/07/2014

8542 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 07/07/2014

8543 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 07/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 106,20 106,20PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

1922 0/2014 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00TRANSMISSÃO RADIOFONICA

8545 0/0 001.704.233/0001-38 3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW DISPENSA D /0 800,00 0,00 0,00REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP.

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.560,00 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MONITORAMENTO DE ALARME.

7285 0/2014 011.164.827/0001-57 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.920,00LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.

7724 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 20.510,00LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8510 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,67PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 07/07/20 14

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

7684 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.885,32 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.397,59 116.548,30 442.773,19

Movimentação do dia 10 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8429 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 57.802,15REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014.

8502 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 611,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8499 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.686,57FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8501 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.309,73FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

8500 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.096,26FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

8430 0/0 046.384.111/0001-40 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.792,13REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. MAIO/2014.

31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

8530 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.690,28

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000 -53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147 -00, LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

8587 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 1,90 1,90 0,00TAXA DO CONTRATO 60106-64

8589 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 15.299,25 15.299,25 0,00TAXAS DO CONTRATO 182.247-96

33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 460,78GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 4.381,53GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

8408 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 277,84AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 -3,00 0,00FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE

5554 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 0,00 8.590,00CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL

7509 312/2013 004.106.730/0001-22 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 1.860,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADEPARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.

7602 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 1.318,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7834 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 349,80Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394

7893 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 0,00 130,00 0,00ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS

7894 233/2013 015.182.741/0001-08 8494 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION PREGÃO 73/2013 0,00 1.602,00 0,00SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

745 0/0 003.652.030/0001-70 6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA BEC-BOLSA 34/2012 -20.430,00 0,00 0,00ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M G COMPRIMIDO.

746 0/0 011.141.123/0001-69 6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L BEC-BOLSA 34/2012 -2.950,00 0,00 0,00ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15ML

3337 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 -1.100,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,18MEDICAMENTOS DIVERSOS

5685 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 378,80METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.

5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 2.931,18VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS

5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 13.559,20ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG -LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)

5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 19,88 238,21MEDICAMENTOS MANIPULADOS

6140 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 1.176,00RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV

7339 0/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00CLONAZEPAM 2 MG

7341 0/2014 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00COMPLEXO B - COMPRIMIDO

7412 238/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 735,15ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EV

7420 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 9.118,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.dipirona sódica 500 mg/ml/2ml

7456 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.658,43PEPTAMEN PO LATA 430 GR

7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 697,20 0,00FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) -comprimidos

7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 645,00 0,00CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) -ENVELOPE

7993 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 -0,03 160,64 0,00Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina) - frasco 10ml DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX -Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394

8416 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 916,11 0,00Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg -MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 -17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

7631 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.950,20TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO -484-467-409CERCADINHOPASSA FIGURA

7859 0/2014 050.115.435/0001-50 461 - NEW ESPORTES LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 948,00MEIAS PARA FUTEBOL

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 387,14 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES

5830 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.373,35IMPRESSOS DIVERSOS MODELOS DIVERSOS

6894 0/2014 015.115.563/0001-00 8369 - 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI DISPENSA D /0 0,00 0,00 172,50TESOURA MEDIA

7773 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 46,90ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL - TAMANHO APROX. 330x115x290

7776 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 0,00 1.365,00 0,00PILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´

7777 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 0,00 10.311,17 0,00PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DEPAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPEADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE , FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE -TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV C COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA 1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5982 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.603,06LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/SAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2436/2014

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L PREGÃO 26/2014 0,00 0,00 2.322,48FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M

7282 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -43,84 0,00 0,00ESGUICHO DE LONGA PRESSÃO MS 16

8566 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 43,84 43,84 0,00REFERENTE PEDIDO 2543, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7282 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1101 0/0 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -280,40 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

4453 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -169,02 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

7286 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 549,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CABO FLEXIVEL 6 mm² - PRETO

7313 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -105,44 0,00 0,00CORDA RAYON TRANC.5MM - 3/16BATERIA ALCALINA 9 VLAMPADA FL.COMP. 36 X 127V

7387 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -709,28 0,00 0,00CONECTOR PRESSÃO 16MMCABO FLEXIVEL 16mm² - PRETOCABO FLEXIVEL 16mm² - AZULTERMINAL ILHOS 16 MM AZMUFLA ALUMINIO P/ POSTE (B) 1

8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 709,28 0,00 0,00REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8571 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 105,44 0,00 0,00REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8573 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 169,02 0,00 0,00REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARACORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8575 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 280,40 217,97 0,00EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

7329 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 336,12REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO

7331 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 650,00OXIMETRO DE DEDO.

7332 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.242,16Coletor de urina infantil feminino, pacote com 10 unidades, não es térilEquipo alimentação enteral EQUIPO POR GRAVIDADE

7333 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR. DISPENSA D /0 0,00 0,00 848,35FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 MLSERINGA DESCARTAVEL 1 MLURIPEN Nº05URIPEN Nº 06

7335 0/2014 010.282.941/0001-19 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 444,00LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CX C/ 100 UNIDADES

7744 104/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 257,54IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NACOR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARAELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO)

7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 5.543,80KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1423 0/2014 060.297.884/0001-10 513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 111,62

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ACESSORIOS DIVERSOS

7273 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.699,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

7906 0/2014 054.943.444/0001-90 4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.825,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

33903042 - FERRAMENTAS

7279 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -107,20 0,00 0,00CADEADO 30MM - HASTE CURTA ..

8564 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 107,20 0,00 0,00REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL

7630 0/2014 008.646.748/0001-78 4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7303 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -37,62 0,00 0,00CORRENTE GALVANIZADA - 3.5MM ..CORRENTE GALVANIZADA - 5.0MM ..

7304 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -13,32 0,00 0,00TINTA SPRAY DIVERSAS CORES

7305 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -60,80 0,00 0,00CADEADO 30MM - HASTE CURTACADEADO DE 40 MM, HASTE CURTACADEADO 45 MM - HASTE CURTA

7306 0/2014 024.030.488-87 2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -308,00 0,00 0,00MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2´ - TRAMA DE NYLON.

7372 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 487,80Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2624/2014

7374 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.076,00ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA

7377 0/2014 068.432.764/0001-90 992 - SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM. DISPENSA D /0 0,00 0,00 267,00ACIONADOR DE SENHA

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 2.100,00 5.300,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7447 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 26,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

8565 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 37,62 0,00 0,00REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8567 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 13,32 13,32 0,00REFERENTE PEDIDO 2544, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7304 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8568 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 60,80 60,80 0,00REFERENTE PEDIDO 2545, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7305 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8569 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 308,00 308,00 0,00REFERENTE PEDIDO 2546, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7306 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8582 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

8584 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 1.801,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

8585 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

33903607 - ESTAGIÁRIOS

8503 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 820,53

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8504 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 337,86FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

640 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.500,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

641 0/2014 041.988.508-01 8469 - Julien Jorge Rodrigues DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO

644 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 31.883,61DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

4574 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.649,08DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA

5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA

5983 0/2014 252.134.398-61 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.164,60DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 - PRÉDIO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL

7933 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,74DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

7948 0/2014 122.033.788-91 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 436,15DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR

33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

7749 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO JARI DO MÊS DE JUNHO/14

7799 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI EM JUNHO/2014

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

5477 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin -Nova Odessa - (Zoonose)

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

7732 0/2014 043.256.429/0001-57 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 585,00ASSINATURA JORNAL O LIBERAL

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

654 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.609,90DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS

4499 0/2014 196.027.588-72 9317 - MARIA ILZA GARDINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.000,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil.

7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.609,79

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.

7593 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7647 0/0 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA PREGÃO 103/2013 0,00 56.100,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2754/2014

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8586 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 13/2014 10.051,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3502 0/2014 008.299.777/0001-00 7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

7571 0/2014 060.545.704/0001-71 4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 621,50CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7272 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 780,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).

7366 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 850,00MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO

7813 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.980,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

7814 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS

7819 0/2014 003.252.356/0001-00 710 - MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.520,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

7955 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 240,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8595 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.974,19 2.974,19 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8596 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.086,62 3.086,62 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8597 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 1.122,27 1.122,27 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8598 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 192,52 192,52 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8599 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 6.133,19 6.133,19 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8419 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 36.063,18PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

8420 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.786,13PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

8421 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.283,51PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 12.104,41 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

8581 1927/2014 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV PREGÃO 59/2014 74.090,00 0,00 0,00CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 9.263,70 0,00EXAMES DE TOMOGRAFIA

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

6148 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 278,58PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO

8477 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 71,31PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

8583 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 4.509,84 0,00 0,00Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1

Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1

Sistema de gravação redundante via canoplus - PCEdição de vídeo Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software licenciado para efeitos, títulos e animações em 2d

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 17.864,00 0,00MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

7262 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 441,48PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO

7263 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 244,13PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO - PROCESSO 0003532 -18.2010.8.26.0394

8512 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI SIMÃO DE LIMA

8513 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE HERCULANO LINO DA SILVA

8576 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 15,00 15,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA RUIZ

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 61,45 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903972 - VALE-TRANSPORTE

349 0/0 046.341.038/0001-29 2421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA INEXIGÍVEL /0 -808,30 0,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 1.097,91 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 1.060,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 420,00 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 432,60 0,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

8555 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 808,30 123,90 0,00VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.200,00MONITORAMENTO DE ALARME.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8542 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 07/07/2014

8543 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 07/07/2014

8549 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 21,20 21,20 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 08/07/2014

8550 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 0,00TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 09/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 265,50 88,50PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.037,92SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.440,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MONITORAMENTO DE ALARME.

2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.021,12DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 16.899,00 0,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

5473 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 959,75DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO

5771 32/2014 013.603.553/0001-80 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 4.537,84SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS

7326 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 1.501,70 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

7460 1920/2014 013.575.260/0001-37 9336 - EOS TELECOM LTDA CONVITE 15/2014 0,00 91.690,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2662/2014

7524 0/2014 010.868.303/0001-84 9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 108,00TROCA DE VIDROS

7594 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.900,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

7727 0/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT DISPENSA D /0 0,00 7.837,50 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

8443 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 6.900,00 0,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 38/2014 29.880,00 0,00 0,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

8468 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8469 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8470 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8471 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8472 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8473 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8474 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8475 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

8476 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23DE 01/10/2013.

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8551 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 2,12 2,12 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 09/07/20 14

8552 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 9.161,88 9.161,88 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014

8591 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 35.288,98 35.288,98 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP

8592 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 12.148,66 12.148,66 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP

8593 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 10.413,15 10.413,15 0,00RECOLHIMENTO DE PASEP

44704100 - CONTRIBUIÇÕES

5791 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.035,00CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014

44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

8553 1846/2014 005.820.500/0005-17 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ PREGÃO 25/2014 189.000,00 0,00 0,00Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p

46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

8588 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 1.150,46 1.150,46 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64

8590 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 59.032,05 59.032,05 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------440.959,35 401.648,78 387.793,69

Movimentação do dia 11 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8546 0/0 059.222.148-29 4742 - SHIROMA BENKERT DISPENSA D /0 0,00 0,00 802,05PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014

8547 0/0 552.494.778-87 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO DISPENSA D /0 0,00 0,00 925,42PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

8658 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014

8659 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 1.403,60 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 1.148,03

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

8409 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 731,15AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 3.737,56 0,00xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PREGÃO 11/2014 0,00 2.218,20 0,00CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 2.957,23 2.018,83SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

7938 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 143,40 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO )

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

38 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 348,90 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM

42 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 1.682,80 0,00FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM

110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 17.669,01REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL

205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 2.227,55REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL

206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 50.278,98REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO

207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 3.500,44REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL

208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 7.637,31REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE

317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 13.366,89REFEIÇÃO DE PACIENTES

2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 199,45 0,00GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

5990 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 0,00 1.357,20 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.

5991 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.230,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.

7475 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.151,32FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA L - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG O INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DELEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.

7725 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 726,24 0,00LEITE NESTOGENO I

7862 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 9.526,67ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras

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e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 323,40SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML)

7886 0/2014 000.662.956/0001-59 5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU DISPENSA D /0 0,00 0,00 326,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% / Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual - 02 FRASCOS COM 08ml CADA.

7895 232/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 7.630,00INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 03MLINSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03MLINSULINA NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%)

8601 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 4.320,00 0,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio)

8602 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 500,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CIMETIDINA 200MG

8603 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 2.160,00 0,00 0,00NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML

8604 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 7.680,00 0,00 0,00CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/500UN)

8605 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 2.124,00 0,00 0,00COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.

8606 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 3.920,00 0,00 0,00AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO

8607 304/2014 042.799.163/0001-26 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA PREGÃO 110/2013 13.000,00 0,00 0,00LOSARTAN POTASSIO 50MG

8608 304/2014 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 110/2013 6.360,00 0,00 0,00NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOS

8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 1.355,00 0,00 0,00NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV

8610 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 262,50 0,00 0,00DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.

8611 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 1.435,50 0,00 0,00LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.

8612 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 1.856,00 0,00 0,00BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO

8613 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 1.406,80 0,00 0,00AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML

8614 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 2.351,20 0,00 0,00CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg + prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML

8615 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 880,60 0,00 0,00Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG

8616 360/2014 094.894.169/0001-86 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC PREGÃO 135/2013 118,00 0,00 0,00CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.

8619 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 2/2014 21.682,40 0,00 0,00SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera ção prolongada

8620 969/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 2/2014 3.120,00 0,00 0,00NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão

8622 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PREGÃO 2/2014 15.280,00 0,00 0,00Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO

8623 969/2014 005.782.733/0001-49 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT PREGÃO 2/2014 3.100,00 0,00 0,00Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido

8624 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO 136/2013 28.769,00 0,00 0,00BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG -SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG

8625 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 136/2013 19.292,00 0,00 0,00HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG

8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 55.646,50 0,00 0,00ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG -COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI

8627 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 8.917,00 0,00 0,00FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG

8628 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. PREGÃO 136/2013 7.260,00 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.

8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 22.616,50 0,00 0,00INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG

8630 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 136/2013 10.290,00 0,00 0,00ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS

8648 0/2014 065.462.905/0001-29 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP DISPENSA D /0 296,58 0,00 0,00CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394

8650 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 1.132,99 0,00 0,00Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada -ampola

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 28.719,99 0,00CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 167,45 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MATERIAIS DE ESCRITORIO

992 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 81,76 0,00CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4

7637 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 0,00 520,00 0,00ADESIVO DIGITALIZADO

7936 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 101,65 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8644 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 132,95 0,00 0,00Fralda infantil à prova de água para mar e piscina - Tamanho G Marca exigida: Little Swimmers - Huggies - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394

8649 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 70,65 0,00 0,00ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5906 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 175,89 0,00PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 709,28 0,00REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4780 278/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 0,00 2.097,00 0,00REPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.

7525 0/2014 000.268.211/0001-00 3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

7530 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.373,15MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS

8617 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 12.500,00 0,00 0,00Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr ata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá lica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam anho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação

8646 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 298,80 0,00 0,00SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR A RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7365 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 0,00 2.489,26 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm

7392 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 0,00 4.550,61 0,00Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P ente Escova Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di sco Escova Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio

33903042 - FERRAMENTAS

8564 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 107,20 0,00REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 682,14PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3228 0/2014 013.076.225/0001-73 9049 - REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.320,00COLCHAO DENSIDADE 28 1,88 X 0,78 X 14

3623 0/2014 054.102.785/0001-32 45 - EDITORA N D J LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.450,00BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL

7476 0/2014 013.677.085/0001-99 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.950,00TROFEU EM ACRILICO 4 MM

7478 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 251,00 0,00CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM - 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X 380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM

7651 226/2013 005.870.979/0002-53 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME PREGÃO 66/2013 0,00 1.283,80 0,00SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS )

7931 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 0,00 25,20 0,00BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON Nº 8

8565 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 37,62 0,00REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8657 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 546,30 546,30 0,00caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr imento.TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4934 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 -144,50 -144,50 -144,50ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8653 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8656 0/0 054.093.638-33 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 6.023,38 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.

316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 14.054,55 0,00MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA

5981 0/2014 011.106.157/0001-12 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.247,98REFORMA GERAL

8618 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2004 2.000,00 2.000,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

7739 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.090,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE LIGAÇÕES

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

4402 183/2013 055.368.534/0001-67 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME PREGÃO 18/2013 0,00 0,00 3.801,92MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )

7533 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 755,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7534 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 290,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7816 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.820,00SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.

33903937 - JUROS

8498 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,31JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF 72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014

8632 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 171,96 171,96 0,00REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF 3977, DE 29/05/2014

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8634 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.801,60 3.801,60 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8635 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 2.864,27 2.864,27 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8636 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 10.893,50 10.893,50 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

7358 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.135,86CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro).

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

5662 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8533 0/0 033.000.118/0238-96 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,98

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

pagamento de conta telefonica

8637 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 919,25 919,25 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8638 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 192,64 192,64 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8639 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 930,68 930,68 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8640 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 682,56 682,56 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8641 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 233,89 233,89 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8642 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 8.473,88 8.473,88 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8643 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.633,98 2.633,98 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8645 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2.411,50 2.411,50 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8647 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15.049,96 15.049,96 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8655 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 174,79 174,79 0,00REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8654 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 243,40 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 573,33 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES

69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 15.700,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM

895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 8.600,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 8.600,00 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

4798 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 23.420,00 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 5.733,33 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

7794 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 11.466,66 0,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

364 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 23.200,92 0,00LIMPEZA HOSPITALAR

365 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 54.135,49 0,00LIMPEZA HOSPITALAR

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8549 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,20TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 08/07/2014

8550 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10,60TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 09/07/2014

8631 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 26,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 10/07/2014

8633 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A DISPENSA D /0 13.079,73 13.079,73 13.079,73

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DEDÉBITO DE 09/07/2014

33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 515,90 0,00SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

532 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 631,50 0,00SERVIÇOS DE CHAVEIRO

537 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 113,77 0,00SERVIÇOS CARTORIAIS

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

5558 0/2014 011.491.394/0001-44 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00EXAMES BERA

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8551 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,12PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 09/07/20 14

8552 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.161,88PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

696 165/2013 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI PREGÃO 118/2013 0,00 5.433,00 0,00GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura , acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n ão riscam pisos frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co rrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza mento suave permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m m AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura com acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix o com base repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”, com calha vertical para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2014 -2.000,00 16.000,00 0,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

7344 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 268,00 0,00MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS.

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

5861 0/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PREGÃO 12/2014 0,00 29.620,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO -MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,10 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------326.894,47 347.422,82 188.690,92

Movimentação do dia 14 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8680 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 572,00 572,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8681 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 289,22 289,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8682 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 160,25 160,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8683 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 534,28 534,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8684 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 469,36 469,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8685 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 467,65 467,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8686 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 584,12 584,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8687 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 684,71 684,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8688 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.449,19 2.449,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33504100 - CONTRIBUIÇÕES

801 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO OUTROS/NÃO /0 0,00 17.218,57 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

3 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 9.108,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

5 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 0,00 1.156,60 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

8659 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 1.403,60 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014

8660 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

8661 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

8662 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

33704100 - CONTRIBUIÇÕES

2728 0/0 007.019.105/0001-31 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS DISPENSA D /0 0,00 4.652,65 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3454 0/0 011.480.200/0001-05 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP DISPENSA D /0 0,00 1.761,66 0,00PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

8708 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP PREGÃO 22/2014 1.874,20 0,00 0,00RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES -NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

51 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 900,00 0,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.

7494 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 698,00FERMENTO FRESCO

7608 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -88,00 744,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7609 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 789,30 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7633 0/2014 002.786.436/0003-45 6370 - HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME DISPENSA D /0 0,00 408,00 0,00Aquisição de SUSTAGEM

8672 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D 146,49 0,00 0,00PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GR

8673 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 42,84 0,00 0,00MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS.

8674 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 205,06 0,00 0,00SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h ot dog , congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val idade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03 kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL -PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS

8679 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 1.224,00 1.224,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

8709 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 14.651,92 0,00 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O

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GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 66,06 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MEDICAMENTOS DIVERSOS

5648 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.637,28ENOXAPARINA SÓDICA 40MG KAREN C CARDOSO 30 + JOSÉ I ALMEIDA 15 + NIVALDO DATRINO 15 + GUILHERME S MARINHO 15 SER

5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 787,30BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class

33903011 - MATERIAL QUÍMICO

954 0/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.315,93OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8675 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 13,74 0,00 0,00PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M

8676 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 7,00 0,00 0,00SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8663 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 2.280,00 0,00 0,00PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

5824 0/2014 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.690,00PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO

7337 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 -174,81 0,00 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

8571 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 105,44 0,00REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8671 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 85,50 0,00 0,00CABO PP 3 X 006,0MM 750V

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4569 0/2014 072.731.128/0001-36 813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 1.580,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA

33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

8456 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 790,37OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5521 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 97,48 0,00MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS

5883 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 196,00CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA

7531 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 211,52MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7821 0/2014 000.790.255/0001-03 8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.340,10PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

7823 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.322,70PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

7930 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 977,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

7957 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 606,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

7958 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 156,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

7973 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,40PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

7974 0/2014 068.184.795/0001-79 339 - FREIOS GALPÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.026,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

8664 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 19,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

8665 0/2014 048.831.911/0001-97 820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 60,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

33903042 - FERRAMENTAS

8296 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 0,00 85,00 0,00PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7379 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 1.310,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7965 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 330,00 0,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7966 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.288,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

7971 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.260,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

3150 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 251,62 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO

4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 0,00 1.014,00 0,00MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEUMELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 55.860,06 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 18.390,50 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 5.300,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7472 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 2.563,50BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

7591 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 96,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7592 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

7871 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 681,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

7872 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 0,00 706,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

8298 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 0,00 1.982,35 0,00TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR OS X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA

8677 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 17,91 0,00 0,00SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE (PCT COM 100 UN)

8690 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 174,81 174,81 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150

8697 0/0 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 21,05 21,05 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 8298

8714 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8717 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 49,57 49,57 0,00COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406

33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8669 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 600,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

8670 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 600,00 600,00 0,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7573 0/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson DISPENSA D /0 0,00 6.650,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

8668 0/2014 017.246.806/0001-67 9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L DISPENSA D /0 13.400,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO

8706 0/2014 066.130.980/0001-55 8853 - Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre DISPENSA D /0 13.800,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL

33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO 94/2013 0,00 58.500,00 0,00FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

731 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 5.990,00 5.990,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014

2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 121/2013 0,00 12.850,00 0,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

4422 147/2013 014.009.370/0001-02 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda PREGÃO 105/2013 0,00 6.580,00 6.580,00LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8529 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 7.000,00 0,00SERVIÇO DE REFORMA GERAL

8711 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 6.934,62 0,00 0,00REFORMA GERAL

8713 0/2014 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 2.000,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO EM FECHADURAS

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 630,00 0,00ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

8712 0/2014 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 360,00 0,00 0,00CONSERTO EM AR CONDICIONADO

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7817 0/2014 063.959.845/0001-29 8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.690,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA

8423 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 1.270,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

8424 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 3.350,00 0,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

8666 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8696 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 6.090,50 6.090,50 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

60 3572/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 123/2011 0,00 0,00 47.663,94

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER

62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 0,00 0,00 8.142,24EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA

63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 26.777,22 0,00EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

64 3819/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 124/2011 0,00 0,00 61.369,20EXAMES DE RAIO -X

266 31/2010 011.390.171/0001-90 5788 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PREGÃO 8/2010 0,00 0,00 2.607,04CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS

2250 0/0 001.573.285/0003-84 5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO

4445 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 0,00 883,91 0,00EXAMES PATOLOGICOS

4609 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

6872 0/2014 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,00EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO

7880 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 0,00 8.000,73 0,00SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA ECITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 -27,00 0,00Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

7464 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L DISPENSA D /0 0,00 3.895,00 0,00Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic a e de telefonia, com ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config uração de AP Wireless.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 0,00 11.030,80SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.

8695 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 109,80 109,80 0,00REFERENTE INTERNET MÓVEL

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

8707 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 9.910,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8576 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA RUIZ

8693 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA.

33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

8667 0/2014 053.467.999/0002-20 1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00SERVIÇO FUNERAL

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 121,30 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903972 - VALE-TRANSPORTE

350 0/2014 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.097,91PASSE (FUNCIONÁRIOS)

367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 1.060,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

371 0/2014 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 420,00PASSE (FUNCIONÁRIOS)

372 0/2014 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 432,60PASSE (FUNCIONÁRIOS)

2028 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 110,70PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,50PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 2.402,40 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)

8555 0/0 019.565.573/0001-90 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 0,00 123,90VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.

33903980 - HOSPEDAGENS

7604 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.976,00 0,00DIARIA EM HOTEL

7606 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -0,10 1.505,00 0,00DIARIA EM HOTEL

7607 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -0,10 1.505,00 0,00DIARIA EM HOTEL

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 141,80 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

1922 0/2014 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI DISPENSA D /0 0,00 350,00 0,00TRANSMISSÃO RADIOFONICA

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.710,39 940,34SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 0,00 24.666,32 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..

844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 917,54 0,00SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI DISPENSA D /0 0,00 19.021,12 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA

3161 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 0,00 990,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.

3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 65.709,70 0,00CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

5552 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 690,00 0,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA RETRÓGRADA MICCIONAL

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7688 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 1.201,95 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

8287 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 14.000,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

8289 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 6.150,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

8689 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 264,56 264,56 0,00Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju nto ao cartório de Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd. das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta Prefeitura.

8698 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 230,00 0,00 0,00Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1

Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado

8699 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 230,00 0,00 0,00Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1

Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado

8700 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 2.250,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

8701 0/0 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME DISPENSA D /0 17.211,60 0,00 0,00Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1

Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1

Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de Imagens - Eventos Externos Grandes Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1

Controladora digital 1 Player digital plataforma Windows 100mCabo de dados 100m Cabo de energia Equipe de

profissionais para montagem e operação

8702 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 44.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5

8703 0/0 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER DISPENSA D /0 5.640,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA -

8704 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 5.651,80 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8705 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 36.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

8710 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 13.446,20 0,00 0,00SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8692 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 293,99 293,99 0,00REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 6/2013 0,00 18.065,79 0,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

4275 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.092,00MESA 1800 X 700 X 25MM, PÉ PAINELMESA 1400 X 600 X 25MM, PÉ PAINELGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASARMARIO BAIXO EM MDF 750 X 900 X 410, TODO EM 18MMSUPORTE PASTEIRO – confeccionado em c hapa de aço dobrada, com deslocamento por corrediças, com função de armaze namento e pesquisa frontal/lateral para pastas suspensas.POLTRONA PRESIDENTE – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mí nima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm . Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas in jetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para pisoCADEIRA DIRETOR DE ESPERA . Com assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado de espessura m inima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada minima de 50mm , encosto sem articulação (fixo). Assento e encosto estofados, encosto sem artic ulação.Com estrutura fixa.Padrão de cor com aprovação do requisitante.PRATELEIRA FECHA DA EM MDP 90 X 30 X 30 X 25MM

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS

8516 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 -1.889.760,16 -1.889.760,16 0,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------1.679.147,10 -1.434.862,91 180.249,27

Movimentação do dia 15 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8739 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 618,94 618,94 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8743 0/0 329.047.118-72 9537 - ONDINA PICONI DISPENSA D /0 4.720,73 4.720,73 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ MORGATTO

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8740 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.500,48 1.500,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8742 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.688,03 1.688,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

8741 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 844,02 844,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8736 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D 4.418,70 0,00 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

47 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.846,20FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE

258 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 5.004,65FORNECIMENTO DE MARMITEX.

5488 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 443,45MARMITEX Nº 8

5489 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 226,25MARMITEX Nº 8

5491 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 1.049,80MARMITEX Nº 8

5493 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 99,55MARMITEX Nº 8

5494 0/0 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 0,00 0,00 2.932,20

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MARMITEX Nº 8

5554 0/0 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 34/2013 0,00 8.590,00 0,00CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL

7997 0/2014 056.794.852/0001-52 4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 286,56 0,00LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

738 115/2013 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H BEC-BOLSA 33/2013 0,00 450,00 0,00AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOLDECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml

4615 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 2.220,00 0,00CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.178,80 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5674 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PREGÃO 135/2013 0,00 819,00 0,00ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.

5682 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 1.435,78 0,00SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5

5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 19,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS

7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 24,90 0,00ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO

7529 327/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 646,51 0,00CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML

7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 192,15 0,00CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) -ENVELOPE

8494 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 -0,01 620,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG

8495 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 -0,01 314,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20

8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 -0,02 165,00 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G

33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

8359 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 355,42 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)Sistema ade sivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelgel de ácido fosfórico a 37% ( embalagem c/ 3 ser igas de 2,5 ml cd)Cimento de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (e mbal. 13gr)POTE DAPPEN

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

538 0/0 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 255,20CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

5836 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 272,20CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

8726 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 1.560,00 0,00 0,00CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA

33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4466 174/2013 009.116.592/0001-86 6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER PREGÃO 37/2013 0,00 0,00 510,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014

7431 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 4.186,00Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A -CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8566 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 43,84REFERENTE PEDIDO 2543, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7282 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8452 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 200,13 0,00MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA

8460 11/2013 074.648.593/0001-33 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID PREGÃO 48/2013 0,00 1.641,00 0,00LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W -S 84.1 2800 LM - 4100K DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.

8570 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 709,28REFERENTE PEDIDO 2641, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7387 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8573 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 169,02 0,00REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARACORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8575 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 217,97EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

4878 0/2014 072.731.128/0001-36 813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 790,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L DISPENSA D /0 0,00 124,00 0,00MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE -REEMPENHO 10870

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 894,60 961,29OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7795 339/2013 013.437.018/0001-05 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. PREGÃO 91/2013 0,00 863,35 0,00ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação

8358 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 210,00 0,00ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS

33903042 - FERRAMENTAS

8564 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 107,20REFERENTE PEDIDO 2549, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7279 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 2.355,81 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7378 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 440,00 0,00APARELHO HEADSET COM APLICADOR

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 4.668,50TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7478 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 0,00 251,00CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM - 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X 380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM

8565 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 37,62REFERENTE PEDIDO 2550, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7303 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8567 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,32REFERENTE PEDIDO 2544, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7304 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8568 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,80REFERENTE PEDIDO 2545, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7305 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

8569 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 0,00 308,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE PEDIDO 2546, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7306 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7720 0/0 026.825.948-83 697 - MÁRCIO BELTRAMI OUTROS/NÃO /0 -179,88 -179,88 -179,88ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8653 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

199 74/2013 017.612.051/0001-77 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO CONVITE 13/2013 0,00 0,00 6.475,00CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA

1641 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.747,62EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS MUNICIPAIS.

7929 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.430,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 7.932,58 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

950 126/2013 006.936.357/0001-62 6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO PREGÃO 92/2013 0,00 0,00 36.336,37LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8728 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 19.428,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3086/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

8737 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP DISPENSA D /0 51.000,00 0,00 0,00Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8295 0/2014 056.978.315/0001-62 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA DISPENSA D /0 0,00 2.710,86 0,00DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO

8732 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 7.600,00 0,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

800 180/2013 059.216.564/0001-09 104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME PREGÃO 129/2013 0,00 0,00 2.076,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

5608 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 510,50SERVIÇOS DE CHAVEIRO

5913 0/2014 045.758.679/0001-10 848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 141,20CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS

8733 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.430,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7907 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.470,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

8734 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 2.520,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

8735 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 1.955,00 0,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8598 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 192,52PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8634 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.801,60PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8635 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.864,27PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8478 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 34.351,69REFERENTE ÁGUA E ESGOTO.

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 12.630,08 0,00POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

4395 637/2014 007.928.320/0001-55 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 7.838,00AULAS DE NATAÇÃO

4396 637/2014 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 7.201,99AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO

4397 637/2014 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 1.800,00AULAS DE CAPOEIRA

4398 637/2014 010.703.382/0001-73 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 14.625,00AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DEDAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU

4399 637/2014 018.373.806/0001-90 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 4.810,00AULAS DE MUSCULAÇÃO

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 59.426,20EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 59.426,19

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8727 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 9.521,43 0,00 0,00SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8637 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 919,25PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8638 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 192,64PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8639 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 930,68PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8640 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 682,56PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8641 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 233,89PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8642 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.473,88PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8643 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.633,98PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8645 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.411,50PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

8647 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.049,96PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 2.718,00 0,00MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

8707 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 9.910,00 0,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8744 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,65SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

68 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 573,33VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES

69 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 15.700,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM

71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 15.700,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE

895 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

971 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.680,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MONITORAMENTO DE ALARME.

1052 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 22.800,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO

1053 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 8.600,00CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 5.733,33CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

7794 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 11.466,66CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8720 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 13,10 13,10 0,00Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co nforme aviso de 14/07/2014

8721 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 47,70 47,70 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/07/2014

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

366 844/2011 008.428.051/0001-20 6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI PREGÃO 8/2011 0,00 0,00 2.973,15ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.

556 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.560,00MONITORAMENTO DE ALARME.

557 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.440,00MONITORAMENTO DE ALARME.

1643 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 573,21AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)

5956 0/0 046.410.866/0001-71 9412 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº R00 0008220, PLACA DVT8058

6078 0/0 020.087.992/0001-43 9414 - FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS

7689 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 1.052,28TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

7797 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 500,56LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8722 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO

8738 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 13.657,36 0,00 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

8729 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 14.574,08 0,00 0,00Construção de Calçada

8730 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 14.872,00 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

8553 1846/2014 005.820.500/0005-17 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ PREGÃO 25/2014 0,00 189.000,00 0,00Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p

46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS

8723 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.896.301,77 1.896.301,77 1.896.301,77

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5º PRCELA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.051.315,42 2.156.666,44 2.308.378,98

Movimentação do dia 16 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8680 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 572,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8681 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 289,22FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8682 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 160,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8683 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 534,28FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8684 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 469,36FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8685 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 467,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8686 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 584,12FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8687 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 684,71FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8688 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.449,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8753 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8754 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8755 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8756 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 850,00 850,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8757 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8758 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8759 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8760 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8761 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.050,00 1.050,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8762 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8763 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 150,00 150,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8764 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 250,00 250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8765 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.000,00 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8766 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 100,00 100,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8767 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 800,00 800,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8768 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 750,00 750,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8769 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.150,00 2.150,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8770 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 500,00 500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8771 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.250,00 1.250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8772 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.450,00 2.450,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8773 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8774 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 50,00 50,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8775 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 200,00 200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8776 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 350,00 350,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 3.748,11 3.674,02

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 12.760,75GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

7949 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.968,96ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO 230 GRAMAS

8480 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 0,00 150,48 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g.

8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 376,80 0,00GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

7414 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 1.450,00HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG

7456 0/2014 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.169,97PEPTAMEN PO LATA 430 GR

7598 0/2014 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.435,00Hialuronato de sódio 10mg/ml - solução injetável - seringa preenchida 2,5ml (ampola) Marca exigida: SUPRAHYAL

7963 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 -1.550,00 0,00 0,00BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

2945 0/2014 005.279.149/0001-75 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 387,14IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES

5812 0/2014 013.455.016/0001-30 7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Amarela medindo 48 mm x 30 m.Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Zebrada medindo 48 mm x 30 m.

8286 0/2014 062.205.398/0001-50 9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 402,50 0,00URNA DE PAPELÃO

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7972 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 0,00 730,00 0,00PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM

8663 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 0,00 2.280,00 0,00PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

7479 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 55,84 0,00BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 576,87 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

8425 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.288,50PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

5331 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.250,00 0,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS

33903042 - FERRAMENTAS

7480 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 41,84 0,00DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7970 0/2014 011.090.855/0001-77 9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS DISPENSA D /0 0,00 1.220,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 7.834,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

8584 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

8749 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 2.580,00 0,00 0,00FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

8750 0/2014 068.292.887/0001-72 1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 1.750,00 0,00 0,00BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8531 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8778 0/0 057.440.208-02 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

1534 0/2014 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 4.033,70 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

1642 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.873,33EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS

33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

8485 0/2014 001.252.118/0001-70 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA  LTDA DISPENSA D /0 0,00 280,00 0,00ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

8511 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8492 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 6.560,00 0,00RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS

8527 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 550,00 0,00SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL

8586 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 13/2014 0,00 10.051,00 0,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

843 0/2014 006.289.929/0001-69 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 530,00LAVAGEM DE VEICULOS

5665 0/2014 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 0,00 3.106,00 0,00REVISAO DE BOMBA E BICOS

8422 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.850,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 3.276,60 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

55 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 5.245,30 0,00SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

8518 0/2014 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.763,67PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8780 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO PIRES DE PAULA

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 242,60 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903972 - VALE-TRANSPORTE

7323 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 142,20 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

7649 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 16.784,33 0,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8720 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,10Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co nforme aviso de 14/07/2014

8721 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 47,70TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 14/07/2014

8748 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 47,70 47,70 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.493,48SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

874 0/0 004.196.645/0001-00 6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.397,02PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

7754 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 250,28 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8455 0/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 7.000,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. -Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO -Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório,

8689 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 264,56

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju nto ao cartório de Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd. das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta Prefeitura.

8777 0/0 015.191.817/0001-61 9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP DISPENSA D /0 799,00 799,00 0,00PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ"

44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

8751 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 1.544.123,87 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

8752 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 171.569,33 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.734.649,40 92.591,15 54.917,98

Movimentação do dia 17 de Julho de 2014

31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

8790 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.988,51 3.988,51 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8791 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.530,50 1.530,50 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8792 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.053,71 7.053,71 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8793 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 533,82 533,82 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8796 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.880,74 5.880,74 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8797 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 6.767,77 6.767,77 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8798 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.605,04 3.605,04 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8799 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 634,34 634,34 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8800 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.751,96 2.751,96 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8801 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.314,42 5.314,42 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8802 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 5.612,35 5.612,35 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8803 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D 24.044,53 24.044,53 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8804 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.810,06 9.810,06 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8805 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 2.807,26 2.807,26 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8806 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 996,20 996,20 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8807 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.021,76 3.021,76 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8808 0/0 017.375.688-37 2512 - NIVALDO LUIS RODRIGUES DISPENSA D /0 14.949,00 14.949,00 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8809 0/0 128.343.878-00 300 - EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ DISPENSA D /0 2.942,49 2.942,49 0,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 905,48 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 24.359,27 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

8821 0/2014 002.737.052/0001-70 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP DISPENSA D /0 7.796,56 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS -NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 17.586,60 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL

317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 14.544,82 0,00REFEIÇÃO DE PACIENTES

5994 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 13.708,80 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na

7860 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 2.460,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.

7863 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 1.146,00 0,00MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.

7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 1.758,96 0,00Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito

7868 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 685,44 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na

7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 6.578,28 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014

7947 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 0,00 4.100,00 0,00FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.

8480 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 115/2013 0,00 520,20 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g.

8481 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 0,00 2.081,10 0,00GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA

8709 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 14.651,92 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.

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DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

8827 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 18.675,93 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA

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SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

8828 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 4.283,00 0,00 0,00ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).

8829 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 1.396,00 0,00 0,00FERMENTO FRESCO

8830 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 2.358,00 0,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses.

Embalagem, PET, contendo 900 ml.

8831 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 11.600,00 0,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

8833 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 63,90 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

8835 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 2.065,02 0,00 0,00MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR

8836 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 1.357,20 0,00 0,00FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 20,04 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5688 277/2013 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES PREGÃO 99/2013 0,00 115,20 0,00LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG -COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG

5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 592,00 0,00AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL

7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 390,00 0,00ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO

7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 2.722,80Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO

7527 327/2013 021.561.931/0003-09 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 3.074,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA5% 250ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)

7963 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 1.375,00 0,00BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI

7993 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,64Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina) - frasco 10ml DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX -Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394

7994 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 65,00 0,00DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X -Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 0002325-42.2014.8.26.0394

8601 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 0,00 2.640,00 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio)

8603 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 2.160,00 0,00NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML

8604 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 3.672,71 0,00CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/500UN)

8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 875,00 0,00NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV

8611 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA PREGÃO 139/2013 0,00 1.435,50 0,00LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.

8613 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 976,80 0,00AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML

8615 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 0,00 110,60 0,00Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG

8620 969/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 2/2014 0,00 2.340,00 0,00NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão

8625 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 18.798,12 0,00HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG

8628 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 7.260,00 0,00AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.

8650 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.132,99 0,00Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml - suspensão injetável de liberação prolongada -ampola

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7368 0/2014 002.547.786/0001-97 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 150,00AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)

8357 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 0,00 10,20 0,00PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO

8820 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 2.310,00 0,00 0,00ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X 25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor.

33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

5680 104/2013 048.939.276/0001-66 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.584,00LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

7634 0/2014 010.340.416/0001-02 9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 775,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 924,00PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014

7695 0/0 061.177.861/0001-34 5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 183,81MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS

7897 232/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 72/2013 0,00 14.850,00 0,00TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1042 0/2014 055.764.260/0001-25 404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD DISPENSA D /0 0,00 131,10 0,00FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO

33903042 - FERRAMENTAS

1173 0/2014 050.111.673/0001-97 9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 0,00 151,93 0,00ACESSORIOS DIVERSOS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 2.100,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7645 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D /0 0,00 91,20 0,00TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB

8290 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 0,00 110,80 0,00QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M

8582 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

8585 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 26,50 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

8826 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 2.110,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

8841 0/2014 064.845.662/0001-45 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DISPENSA D /0 1.681,00 0,00 0,00AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE, COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5746 0/0 123.488.328-79 8332 - VALTER INACIO OUTROS/NÃO /0 -50,44 -50,44 -50,44ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8544 0/0 145.725.818-86 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA OUTROS/NÃO /0 -850,00 -850,00 -850,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 122.626,98 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8521 0/0 115.198.228-80 6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 100,00SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385 PARA CORREÇÃO DA FICHA

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

8842 0/0 048.032.700/0001-94 2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P DISPENSA D /0 6.900,00 0,00 0,00ASSINATURA CEPAM

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

7593 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 -15.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7367 0/2014 011.283.842/0001-14 9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.988,96INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8733 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.430,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA

8823 0/2014 020.323.155/0001-76 9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.550,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA.

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7826 0/2014 053.775.540/0001-03 8910 - JOÃO MATEUZZO - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.770,00Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora

7956 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 160,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7959 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

8734 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.520,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8814 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 110.011,67 110.011,67 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8815 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 304,61 304,61 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8816 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.854,59 4.854,59 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA

33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

4899 0/0 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME PREGÃO 86/2012 -248,36 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso s para o CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012.

5478 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 -1.887,50 0,00 0,00CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL

7358 0/2014 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 -4.914,14 0,00 0,00CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo; Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som (distribuição de potencia no sitema sonoro).

8784 0/0 011.218.249/0001-94 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 7.050,00 0,00 0,00CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1

8837 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 14.400,00 0,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

8838 0/0 005.569.722/0001-85 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PREGÃO 63/2014 88.560,00 0,00 0,00AULAS DE CAPOEIRA

8839 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME PREGÃO 63/2014 187.572,00 0,00 0,00AULAS DE CARATÊ

8840 0/0 056.978.521/0001-72 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME DISPENSA D /0 16.464,00 0,00 0,00AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 514,51 0,00MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

8822 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 7.637,71 0,00 0,00Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 17 pontos para terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8655 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 174,79REFERENTE CONTA TELEFÔNICA

8817 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 308,33 308,33 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8693 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA.

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 183,55SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 1.200,00 0,00MONITORAMENTO DE ALARME.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8748 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 47,70

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/07/2014

8810 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 75,00 75,00 75,00TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORM AVISO DE 15/07/2014

8811 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 15,90TARIFAS SOBRE MANUTENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO AVISO DE 16/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 53,10 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

8545 0/0 001.704.233/0001-38 3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW DISPENSA D /0 -800,00 0,00 0,00REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP.

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.867,11 608,45SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7390 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 480,00 0,00INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA

7550 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 0,00 0,00 68,11REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C995992-3 - PLACA DXY0418

7934 0/2014 005.870.469/0001-03 9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 45.000,00Projeto: "Fotografe Nova Odessa"

8288 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 2.560,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

8294 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP PREGÃO 24/2014 0,00 0,00 12.960,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.

8701 0/0 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME DISPENSA D /0 -17.211,60 0,00 0,00Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1

Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1

Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de Imagens - Eventos Externos Grandes Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1

Controladora digital 1 Player digital plataforma Windows 100mCabo de dados 100m Cabo de energia Equipe de

profissionais para montagem e operação

8702 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 -44.000,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5

8703 0/0 010.532.296/0001-45 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER DISPENSA D /0 -5.640,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA -

8704 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 -5.651,80 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8812 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 7.803,86 7.803,86 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR -

8824 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água.

8825 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 2.892,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede.

8832 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 1.666,00 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

5802 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 0,00 1.139.901,05 0,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256

5804 0/0 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 117.049,50 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257

8751 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 0,00 404.222,82 0,00CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

8752 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 54.519,83 0,00CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

7742 0/2014 008.702.249/0001-50 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO DISPENSA D /0 0,00 2.800,00 0,00CADEIRA DE RODAS

44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5984 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. PREGÃO 36/2013 0,00 8.820,00 0,00Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

7696 0/2014 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D 0,00 0,00 696,00MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra (mármore, granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi.

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

7945 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 0,00 920,00 0,00PERSIANA VERTICAL

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------644.879,88 2.131.539,96 82.186,27

Movimentação do dia 18 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8739 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 618,94FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8753 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 150,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8754 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8755 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8756 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 850,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8757 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8758 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8759 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8760 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8761 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.050,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8762 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8763 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 150,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8764 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8765 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.000,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8766 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 100,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8767 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 800,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8768 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 750,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8769 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.150,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8770 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 500,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8771 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.250,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8772 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.450,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8773 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8774 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 50,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8775 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO -200,00 -200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8776 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 350,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8862 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 200,00 200,00 200,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8775

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8740 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.500,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

8742 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.688,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

8741 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 844,02FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

8790 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.988,51REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8791 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.530,50REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8792 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.053,71REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8793 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 533,82REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8796 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.880,74REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8797 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.767,77REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8798 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.605,04REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8799 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 634,34REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8800 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.751,96REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8801 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.314,42REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8802 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.612,35REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8803 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D 0,00 0,00 24.044,53REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8804 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.810,06REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8805 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.807,26REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8806 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 996,20REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8807 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.021,76

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8808 0/0 017.375.688-37 2512 - NIVALDO LUIS RODRIGUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 14.949,00REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

8809 0/0 128.343.878-00 300 - EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.942,49REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

8009 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 27.989,65FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8015 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.300,46FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8022 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 10.067,52FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8030 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 3.241,87FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8037 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.285,21FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8046 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.104,25FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8057 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 24.855,47FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8067 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 40.173,32FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8078 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 8.580,39FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8087 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.040,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8098 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 26.393,15FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8109 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.637,19FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8117 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.236,63FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8122 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.318,10FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8132 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 5.377,72FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8138 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 9.200,91FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8143 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 2.098,68FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8156 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 30.835,35FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8168 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 7.324,18FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8176 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.201,70FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8181 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 11.373,48FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8185 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 4.699,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8189 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 677,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8196 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 19.496,50FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8206 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 45.819,74FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8214 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 80.485,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8221 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 111.354,43FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8228 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 34.694,60FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8251 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 331.040,42FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8259 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C -2.447,06 -2.447,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8270 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 6.732,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8273 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C -2.667,61 -2.667,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8279 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 16.690,53FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.

8392 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 50.355,83REFERENTE FOLHA 06/2014

8847 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 2.447,06 2.447,06 2.447,06FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8259.

8848 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 2.667,61 2.667,61 2.667,61FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8273

32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

8587 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1,90

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

TAXA DO CONTRATO 60106-64

8589 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.299,25TAXAS DO CONTRATO 182.247-96

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

8658 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,41TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014

8659 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.403,60TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014

8660 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

8661 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.506,29TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

8662 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 889,42TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JUNHO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8843 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 3.436,00 0,00 0,00Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint)

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

8491 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP PREGÃO 22/2014 0,00 1.402,80 0,00RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃO

8708 1842/2014 009.483.617/0001-80 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP PREGÃO 22/2014 0,00 1.874,20 0,00RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES -NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

51 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 900,00FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.

205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 2.068,10 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL

206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 46.679,95 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO

207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 3.249,87 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL

208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 7.090,62 0,00REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE

8679 516/2010 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 14/2010 0,00 0,00 1.224,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5700 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 19,88

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MEDICAMENTOS MANIPULADOS

8610 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 252,20 0,00DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7936 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 356,20 0,00MATERIAIS DE ESCRITORIO

8868 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 51,90 0,00 0,00PAPEL SULFITE 40 215 X 315

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

156 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 88/2013 -7.798,20 0,00 0,00PRODUTOS DE LIMPEZA - REEMPENHO 11461 E 11641/2013

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8671 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 85,50 0,00CABO PP 3 X 006,0MM 750V

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

6086 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 75/2013 -1.615,00 115,20 0,00Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7954 0/2014 045.239.423/0001-05 3228 - CAMPMAC COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 55,00PEÇA PARA BETONEIRA

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7966 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.288,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

7971 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.260,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

451 17/2013 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 13/2013 0,00 17.000,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 3.756,59 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

8453 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 153,37CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 500L

8749 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 2.580,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

8865 0/2014 002.214.689/0001-82 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA DISPENSA D /0 322,60 0,00 0,00Aquisição de BANNERS

8866 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 1.065,60 0,00 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

8867 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 108,00 0,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

8870 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 320,00 0,00 0,00CARTÔES DE VISITA

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8653 0/0 413.049.798-73 9343 - SUELLEN DE FREITAS OUTROS/NÃO /0 -399,00 -399,00 -399,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8778 0/0 057.440.208-02 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8859 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8880 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 100,00 100,00 0,00REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM.

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DISPENSA D /0 0,00 20.437,83 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 -ESCOLA TECNICA

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8861 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA DISPENSA D /0 600,00 600,00 0,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.932,58DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8735 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 1.955,00 0,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO

8869 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 370,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

2183 0/2014 018.498.613/0001-66 8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.875,00ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

33903937 - JUROS

8632 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 171,96

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF 3977, DE 29/05/2014

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

8872 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 116.523,00 116.523,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8873 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 111.066,00 111.066,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8874 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 110.103,00 110.103,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8875 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 128.721,00 128.721,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

7653 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 199,49PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

7924 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.347,06PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8595 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.974,19PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8596 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.086,62PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8597 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.122,27PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8599 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.133,19REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8636 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.893,50PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8857 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.054,15 3.054,15 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8871 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 16.889,66 16.889,66 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

67 1067/2009 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 16.705,48EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

7883 0/0 060.722.758/0001-65 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 9.263,70EXAMES DE TOMOGRAFIA

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 96/2010 0,00 6.268,60 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8744 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42

8780 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO PIRES DE PAULA

33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

1886 0/2014 060.037.611/0001-36 6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP DISPENSA D /0 -800,00 0,00 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO FUNERAL

8876 0/0 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 800,00 800,00 0,00REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 121,30SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8845 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 17/07/2014

8846 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 17/07/2014

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

532 0/0 007.469.637/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 631,50SERVIÇOS DE CHAVEIRO

7326 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 1.501,70LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 675,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

7775 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 32.990,03TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO

8367 1888/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS PREGÃO 48/2014 0,00 18.000,00 0,00ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 16

8368 1930/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS PREGÃO 48/2014 0,00 53.466,56 0,00ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE

8722 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO

8738 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PREGÃO 127/2013 0,00 13.657,36 0,00TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL

8777 0/0 015.191.817/0001-61 9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 799,00PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ"

8856 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 154,70 0,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)

8858 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 42,56 42,56 0,00PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1081455877, PLACA EHE6210

8860 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 309,60 309,60 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014

8879 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 6.090,11 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8844 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 1.904,32 1.904,32 1.904,32

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 18/07/2014

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

8692 0/0 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 293,99REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

360 349/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONCORRÊNC3/2012 0,00 260.606,72 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 838,60APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

7373 0/2014 007.105.884/0001-98 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT DISPENSA D /0 0,00 520,00 0,00PERSIANA VERTICAL

46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

8588 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.150,46AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64

8590 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 59.032,05AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------491.427,80 951.145,39 1.285.276,95

Movimentação do dia 21 de Julho de 2014

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

4 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D /0 0,00 14.575,00 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

559 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 -18.000,00 0,00 0,00BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 903,18 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

561 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 378,95 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL

1617 0/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM DISPENSA D /0 -40.000,00 0,00 0,00BIODIESEL S10

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 2.221,74 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

7574 0/2014 012.398.989/0001-12 8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.970,00QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 8.432,67 0,00xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

8736 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D 0,00 4.418,70 0,00ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)

8843 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES DISPENSA D /0 0,00 3.436,00 0,00Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint)

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.397,90SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

8673 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 0,00 42,84 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

3557 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 1.905,12GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE)

8416 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 916,11Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg, comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200 mg -MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO - Processo: 0002068 -17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml Marca exigida: GARDENAL 4% - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg - comprimido revestido ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394

8494 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG

8495 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 314,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG + FOSFATO DE CÁLCIO 20

8496 0/2014 051.743.227/0001-68 7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G

33903011 - MATERIAL QUÍMICO

1051 0/2014 074.450.842/0001-81 7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR DISPENSA D /0 -2.000,00 0,00 0,00OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7769 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 5.268,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8676 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 0,00 7,00 0,00SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

5906 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 175,89PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA

33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

8446 0/0 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 184,73

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572 -EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA.

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

4605 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 618,31MATERIAIS DE ELETRICA

7338 0/0 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.043,60MATERIAIS DE ELETRICA

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 2.673,75OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7748 104/2013 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.348,20SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

8891 0/2014 008.757.276/0001-20 9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 -23.614,41 0,00 1.713,72PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

733 4/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 1/2013 -3.891,26 0,00 0,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

3150 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 251,62MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO

4840 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 686,69PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 19.072,22CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

8677 0/2014 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 0,00 17,91 0,00SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE (PCT COM 100 UN)

8690 0/0 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 174,81COMPLEMENTO DO EMPENHO 3150

8900 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 893,90 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA

8906 0/0 046.969.887/0001-21 972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA DISPENSA D /0 0,01 0,01 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 8677

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4767 0/0 139.543.068-32 8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA OUTROS/NÃO /0 -285,80 -285,80 -285,80ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8880 0/0 298.235.718-64 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM.

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

643 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 0,00 0,00 768,05DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA

7933 0/2014 035.237.418-74 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA DISPENSA D /0 0,00 34.384,35 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.418,09DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

639 0/2014 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.148,84DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL

8901 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

315 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 0,00 6.023,38MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.

316 1265/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 31/2009 0,00 0,00 14.054,55MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA

8529 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.000,00SERVIÇO DE REFORMA GERAL

8618 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2004 -2.000,00 -2.000,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER -SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA

8902 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2014 2.000,00 2.000,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1102 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

4837 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 125,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

7522 0/2014 003.071.109/0001-08 3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,00MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8857 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.054,15PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

109 2048/2009 000.531.923/0001-70 189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA PREGÃO 37/2009 0,00 0,00 1.329,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8447 0/2014 058.694.399/0001-38 4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 570,00MANUTENÇÃO EM NO -BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8817 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 308,33PAGAMENTO DE ENERGIA

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1057 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 -52.945,96 95.019,30 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 54.845,86 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

5762 156/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 0,00 20.582,00MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

8707 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 27/2013 0,00 0,00 9.910,00CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

8890 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 57.518,16 57.518,16 0,00TRANSPORTE DE ALUNOS

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8887 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO.

33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

8667 0/2014 053.467.999/0002-20 1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00SERVIÇO FUNERAL

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 181,95SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903972 - VALE-TRANSPORTE

2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 1.707,28 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 1.865,74 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 565,00 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2032 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 258,30 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 432,60 0,00PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 1.578,91 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 1.469,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 129,15 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 9.938,50 0,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

4798 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 23.420,00SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

364 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 0,00 23.200,92LIMPEZA HOSPITALAR

365 1266/2009 071.832.828/0001-54 3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT PREGÃO 20/2009 0,00 0,00 54.135,49LIMPEZA HOSPITALAR

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8888 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 15,90 15,90 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 53,10 70,80PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

8892 0/2014 010.655.055/0001-93 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00PUBLICAÇAO DE ANUNCIO

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 14.132,72 885,02SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 0,00 917,54SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

877 154/2013 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONVITE 31/2013 -12.458,33 0,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA. - Os serviços devem ser executados mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável.- Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada.-A contratante indicará os

3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA CONCORRÊNC7/2011 0,00 0,00 65.709,70CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.

3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 700,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 13.738,50

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

7545 0/0 311.029.318-88 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR OUTROS/NÃO /0 -6,91 -6,91 -6,91ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.

7648 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 1.001,14 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

7727 0/2014 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.837,50CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.

7920 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 204,29PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4406097983, PLACA EHE6221

7992 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 0,00 0,00 136,19PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406098588, PLACA EHE6214

8812 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.803,86PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR -

8895 0/2014 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00AULA DE CANTO (CRAS)

8896 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 570,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

8897 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 570,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5

8898 0/2014 007.090.975/0001-05 9532 - PATRICIA COHEN - ME DISPENSA D /0 4.400,00 0,00 0,00INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF

8905 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 153,23 153,23 0,00REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1 -367447-37, PLACA EHE6211

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

8893 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 500.000,00 0,00 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

8894 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 13.157,23 0,00 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

8899 0/2014 030.092.431/0001-96 7992 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA DISPENSA D /0 3.833,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3135/2014MKS 106Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados - 6 m - Características: O

cartucho de lançamento de dardos energizados com alcance mínimo de 6 m e de dimensões compatíveis com a arma, produzido em polímero rígido, po ssui internamente dois dardos unidos a eletrodos conectados ao cartucho, gás Nitrogê nio, mecanismo de propelimento e protegendo todo conjunto, uma "capa" acrílica remov ível. CadaDK 200

Data Kit + Pen Drive - Equipamento GPS (Global Position System) destinado à coleta de dados dos últimos 1000 disparos provenientes do dispositivo elétrico incapacitante, que são armazenados em pen drive para serem acessad os em qualquer terminal de computador. Além de sua função de atualizar data e hor a da SPARK em situações de troca de horário de verão ou fuso horário. Alimentação: 2 BATERI

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------452.582,76 311.033,53 308.265,11

Movimentação do dia 22 de Julho de 2014

33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

8921 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 39.890,75 39.890,75 0,00PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 1.384,96 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2269 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 -180,80 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D E MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXADE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO.

7602 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.348,40DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7608 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 744,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7609 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 789,30DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7610 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,50DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7611 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9,30DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7614 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.216,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

7641 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20

7928 0/0 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 -0,29 -0,29 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 7641

8927 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 583,95 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

8928 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 176,33 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5682 104/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.435,78SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 5,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 6,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,0CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 8,5

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

8868 0/2014 043.618.099/0002-83 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO DISPENSA D /0 0,00 51,90 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAPEL SULFITE 40 215 X 315

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8916 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 35.474,00 0,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRODE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

3610 0/2014 072.948.037/0001-57 9263 - BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg.

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 18,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7745 104/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 2.777,50UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO -INFANTIL

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 0,00 21.322,59CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

8920 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 6.654,85 0,00 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7721 0/0 052.240.778-18 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL OUTROS/NÃO /0 -10.020,65 -10.020,65 -10.020,65ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8717 0/0 086.652.118-61 9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 49,57COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406

33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

37 130/2013 000.626.646/0001-89 8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn PREGÃO 94/2013 0,00 0,00 58.500,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8529 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 7.450,00 0,00SERVIÇO DE REFORMA GERAL

8711 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 6.934,62 0,00REFORMA GERAL

8732 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 7.600,00 0,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7577 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 3.206,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7579 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 5.905,30 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7580 0/2014 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 2.055,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE

33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

8923 0/2014 006.184.968/0001-00 9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME DISPENSA D /0 5.800,00 0,00 0,00DECORAÇÃO DE CENÁRIO

33903937 - JUROS

8930 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 24,93 24,93 0,00REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF 4067, DE 20/06/2014

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8696 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.090,50PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

102 2211/2011 065.982.282/0001-15 198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME PREGÃO 86/2011 0,00 0,00 12.104,41PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

7849 1853/2014 005.333.874/0001-84 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME CONVITE 11/2014 0,00 15.050,00 0,00CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E FEMEA)

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8926 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 31.570,50 0,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 60,68 181,95SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

33903980 - HOSPEDAGENS

7604 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.976,00DIARIA EM HOTEL

7605 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00DIARIA EM HOTEL

7619 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL

7623 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.400,00DIARIA EM HOTEL

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8888 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,90TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/07/2014

8915 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/07/2014

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 0,00 43.493,38 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..

4347 0/2014 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 -43.054,35 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014

4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 71.724,38 0,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

8443 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.900,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

8525 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 176,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO

8700 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 2.250,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE

8710 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 13.446,20 0,00SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE

8824 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água.

8922 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 866,36 0,00 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8924 0/2014 002.653.714/0001-24 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI DISPENSA D /0 7.900,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE PINTURA

8925 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 59,50 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

5802 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 1.139.901,05COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256

5804 0/0 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 117.049,50

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 257

8751 0/0 006.927.919/0001-01 5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 404.222,82CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

8752 436/2012 005.039.642/0001-18 5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA. CONCORRÊNC09/2012 0,00 0,00 54.519,83CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

7646 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 7.987,20 0,00REDE COLETORA DE ESGOTO

8729 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 -0,08 14.574,00 0,00Construção de Calçada

8730 0/2014 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL DISPENSA D /0 0,00 14.872,00 0,00CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

7684 0/2014 013.837.078/0001-07 8845 - AVISA COMERCIO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.885,32Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2756/2014

44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

8291 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME DISPENSA D /0 0,00 4.000,00 0,00CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------75.755,60 256.726,96 1.835.604,17

Movimentação do dia 23 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8743 0/0 329.047.118-72 9537 - ONDINA PICONI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.720,73RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ MORGATTO

8943 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 7.147,33 7.147,33 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8944 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 285,72 285,72 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8946 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 475,30 475,30 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901143 - 13º SALÁRIO

8945 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.951,67 1.951,67 0,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

8947 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.134,23 1.134,23 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901301 - FGTS

8950 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 503,63 503,63 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

8952 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 173,70 173,70 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

8951 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 1.464,34 1.464,34 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

8953 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 505,03 505,03 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 24.740,86 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 1.381,96 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a

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manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

906 0/2014 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 176,35 0,00MEDICAMENTOS MANIPULADOS

1440 0/0 007.322.744/0001-71 3673 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT DISPENSA D /0 0,00 933,99 0,00INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 430,89 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5690 235/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD PREGÃO 74/2013 0,00 864,00 0,00FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML

7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 3.064,32 0,00FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) -comprimidos

8601 368/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 136/2013 0,00 624,96 0,00CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio)

8604 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 4.007,29 0,00CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/500UN)

8606 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 0,00 3.920,00 0,00AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO

8624 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA PREGÃO 136/2013 0,00 26.159,00 0,00BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG -SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG

8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 0,00 42.838,50 0,00ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG -COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI

8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 0,00 22.218,18 0,00INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

7873 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 0,00 4.390,00 0,00FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.

d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadePANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural . b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o u amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

7389 0/2014 056.728.017/0001-14 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT DISPENSA D /0 0,00 0,00 220,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SUPORTE PARA APOIO DE PÉS

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 3.133,77 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

8646 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 298,80 0,00SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR A RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7376 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 340,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

7632 0/2014 007.540.423/0001-43 3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 535,50PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

8457 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 0,00 380,00 0,00PLACAS/ADESIVO//FAIXAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA BEC-BOLSA 2/2014 0,00 3.451,35 15.465,25CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

8934 0/0 109.953.118-70 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

8954 0/0 869.553.308-53 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014

8955 0/0 313.914.898-45 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8902 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2014 0,00 0,00 2.000,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7955 0/2014 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00MAO DE OBRA EM VEICULO

8869 0/0 019.878.188/0001-01 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME DISPENSA D /0 0,00 370,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MAO DE OBRA EM VEICULO

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8937 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 190,23 190,23 0,00REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

8939 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 347,47 347,47 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES.

8942 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 124.687,76 124.687,76 0,00REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8948 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D 34,00 34,00 0,00REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES.

8949 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D 28,67 28,67 0,00REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES.

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8938 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 34,00 34,00 0,00REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

583 0/2014 034.028.316/0001-03 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 12.630,08POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

8941 0/0 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 21.679,80 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3172/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio Porte Impressora com tecnologia laser, monocromática, com as se guintes características mínimas: 1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4); 2:Primeira impressão ( Mono):7 segundos; 3:Resolução:1200 x 1200 dpi; 4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e PostScrip t 3; 5:Impressão Duplex automático:Padrão; 6:Capacidade de entraAquisição de Mater iais/Serviços -Conforme pedido de compra nº 3172/2014Folha Impressa ou Cópia Tama nho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8654 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44

33903969 - SEGUROS EM GERAL

1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.738,82SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

903 135/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 98/2013 0,00 0,00 1.200,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MONITORAMENTO DE ALARME.

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8933 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 26,50 26,50 26,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 70,80 0,00PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3401 0/2014 059.231.555/0001-97 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 17.000,00 0,00SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA

4347 0/2014 050.400.407/0001-84 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 61.849,65 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014

4628 389/2012 003.147.393/0002-30 4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 68.854,52PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.

4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 8822 - AMBITEC S/A PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 16.899,00SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE.

7460 1920/2014 013.575.260/0001-37 9336 - EOS TELECOM LTDA CONVITE 15/2014 0,00 0,00 91.690,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2662/2014

7754 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 250,28LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8940 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 172,06 172,06 0,00INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

360 349/2012 062.122.593/0001-16 7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONCORRÊNC3/2012 0,00 0,00 260.606,72REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR

3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 6/2013 0,00 59.221,33 0,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

8505 1871/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 42/2014 0,00 0,00 16.000,00SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE CALOR, COM INSTALAÇÃO.

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

8936 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME DISPENSA D /0 3.800,00 0,00 0,00DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------166.389,44 422.775,64 494.101,40

Movimentação do dia 24 de Julho de 2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 4.341,98 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

555 82/2013 011.886.898/0001-63 7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME PREGÃO 57/2013 0,00 784,00 0,00Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 -Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5

7866 206/2013 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 54/2013 0,00 2.807,00 0,00Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria

7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 3.957,60 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014

7968 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D /0 0,00 357,00 0,00SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DEMOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB - ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/ EMBALAGEM.

8672 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME DISPENSA D 0,00 146,49 0,00PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GR

8827 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 18.675,93 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a

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mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

8831 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A PREGÃO 54/2013 0,00 11.600,00 0,00LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g.

8965 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 979,80 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

8968 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 11.200,00 0,00 0,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo

8974 1925/2014 013.095.824/0001-34 8440 - Almir de Souza Eventos ME CONVITE 23/2014 52.000,00 0,00 0,00REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES, BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR:ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01 TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER

8975 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 4.764,00 0,00 0,00CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)

8976 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 67.399,20 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

5695 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 23,10VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS

5698 277/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 8.135,51ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL 100MGINSULINA APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG -LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)

5965 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 11,70INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USOADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG -COMPRIMIDOS

7526 327/2013 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 6.270,00Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares (galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7650 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 61.460,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

7722 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 4.990,00PAPEL SULFITE A4 COLORIDO

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L PREGÃO 26/2014 0,00 2.322,48 0,00FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M

8644 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 132,95 0,00Fralda infantil à prova de água para mar e piscina - Tamanho G Marca exigida: Little Swimmers - Huggies - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394

8967 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 79/2013 9.355,90 0,00 0,00SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8964 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 2.149,20 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS E COLOCAÇÃO DOS NOVOS

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

921 124/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD PREGÃO 90/2013 0,00 41.400,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 433/2014

2225 237/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 1.916,72ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO

5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.792,42PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

7442 1844/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 592,45FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO 1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´

8750 0/2014 068.292.887/0001-72 1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 1.750,00 0,00BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM

8826 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 2.110,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

8963 0/2014 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 170,00 0,00 0,00FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST

8972 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 2.110,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

8969 329/2013 002.119.775/0001-06 2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. PREGÃO 125/2013 589.950,00 0,00 0,00Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS -CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELOFSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA

8970 329/2013 012.545.523/0002-83 9055 - OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT PREGÃO 125/2013 194.177,50 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3187/2014

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6886 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 -155,70 -155,70 -155,70ADIANTAMENTO DE VIAGEM

8980 0/0 326.588.298-50 8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO DISPENSA D /0 45,42 45,42 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5941.

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

8966 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

8861 0/0 033.161.788-99 133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8973 0/2014 012.768.536/0001-30 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 DISPENSA D /0 19.500,00 0,00 0,00PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 12.850,00LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8586 665/2014 017.762.779/0001-85 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME PREGÃO 13/2014 0,00 0,00 10.051,00SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

5665 0/2014 013.912.620/0001-49 7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.106,00REVISAO DE BOMBA E BICOS

8423 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.270,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

8424 0/2014 008.020.472/0001-18 4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.350,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

33903937 - JUROS

8977 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 22,18 22,18 0,00REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014

8978 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 485,88 485,88 0,00REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E 1244, DE 02/06/2014

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8814 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 110.011,67PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8981 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 7.942,17 7.942,17 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8982 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 4.760,83 4.760,83 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

8985 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 15.041,13 15.041,13 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA

8987 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 603,82 603,82 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

8988 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 881,98 881,98 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8983 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 7.675,14 7.675,14 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

8984 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 4.309,16 4.309,16 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

8986 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 33.591,30 33.591,30 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

1057 4134/2009 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 95.019,30TRANSPORTE DE ALUNOS

1668 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 54.845,86TRANSPORTE DE ALUNOS

8890 4134/2009 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 61/2009 0,00 0,00 57.518,16TRANSPORTE DE ALUNOS

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8887 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO.

8979 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

33903972 - VALE-TRANSPORTE

2029 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.707,28PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.865,74PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 565,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2032 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 258,30PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2034 0/0 061.084.018/0001-03 6367 - VIAÇÃO COMETA S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 432,60PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA -

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 589,50 1.578,91PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.469,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2039 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,15PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.938,50PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8958 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 31,80 31,80 0,00tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014

8959 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 442,51SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8956 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S DISPENSA D /0 153,23 153,23 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-478536-34, PLACA EHE6211

8957 0/0 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL DISPENSA D /0 272,38 272,38 0,00PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406179566, PLACA EHE6211

44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

8971 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 1.850,00 0,00 0,00APARELHO DE PABX

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

8962 0/2014 056.642.960/0087-80 37 - LOJAS CEM S/A DISPENSA D 442,00 0,00 0,00PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

7347 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 6.520,00FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220 mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV Trifásico - 2P.

44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

7346 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 4.685,00Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix o = 30 mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto rização = 2 CV Trif. 2P.

7348 1896/2014 046.050.464/0001-03 5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 8.100,00DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.043.047,97 166.651,74 472.074,18

Movimentação do dia 25 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

8943 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.147,33RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9015 0/0 027.662.208-10 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA DISPENSA D /0 18.756,19 18.756,19 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA

31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

8944 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 285,72RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

8946 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 475,30

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

31901143 - 13º SALÁRIO

8945 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.951,67RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

8947 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.134,23RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 434,93 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PREGÃO 11/2014 0,00 0,00 2.218,20CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.438,99SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE

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E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

38 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 348,90FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM

7641 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 157,70MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20

7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 1.507,68 0,00Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito

7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 5.464,00 0,00MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014

8997 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 1.229,73 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

8998 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 1.964,82 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9000 1900/2014 048.831.598/0001-97 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP PREGÃO 53/2014 2.061,00 0,00 0,00LEITE PASTEURIZADO TIPO B

9001 239/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 4.161,60 0,00 0,00AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refin ado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg.CAFÉ TO RRADO EM PÓCAFÉ EXPRESSO GRÃO

9002 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 1.932,00 0,00 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,06MEDICAMENTOS DIVERSOS

5686 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 11.462,90ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL -ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML

7411 238/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 284,10METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.

33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

576 90/2013 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 63/2013 0,00 0,00 28.719,99

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDEBANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C. BRANCA.ACABAMENTO VIVO VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS, COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO- TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARESDE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS. 03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

8286 0/2014 062.205.398/0001-50 9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 402,50URNA DE PAPELÃO

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

959 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 -1.993,14 0,00 0,00FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidade.

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

960 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 88/2013 -1.993,14 0,00 0,00FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul ose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech amento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc a; fornecido em caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza em látex natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de borracha natural.d. Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas cores: verde ou amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60 mm.i. Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç ões sobre o produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano de algodão flanelado.b. Na cor laranja.c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.d. Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido; composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co nmetro n. 02 de 06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão; felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de felpa dupla 2x2; medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo; aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar; etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur eza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado .c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Produto de ótima qualidade.

5781 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 91/2013 0,00 75,00 0,00CREME DENTAL C/90 GR

7629 0/2014 053.603.064/0001-43 2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA DISPENSA D /0 0,00 1.060,00 0,00SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA

8649 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 70,65 0,00ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8916 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 2.100,00 0,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRODE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

7479 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 0,00 55,84BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 8.640,79 1.689,32

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 0,00 573,20 0,00KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d

33903042 - FERRAMENTAS

7480 0/2014 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI DISPENSA D 0,00 0,00 41,84DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7379 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.310,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

9006 1945/2014 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL PREGÃO 30/2014 3.930,60 0,00 0,00PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 x 1,50; 2 x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utili za-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de p oliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipa

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

6048 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO PREGÃO 10/2014 0,00 10.913,30 0,00TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.

7651 226/2013 005.870.979/0002-53 8534 - Cleiton Vieira Castelo ME PREGÃO 66/2013 0,00 0,00 1.283,80

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS )

8865 0/2014 002.214.689/0001-82 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA DISPENSA D /0 -322,60 0,00 0,00Aquisição de BANNERS

8920 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 23/2014 0,00 6.654,85 0,00FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

7927 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 -72,70 -72,70 -72,70ADIANTAMENTO DE VIAGEM

9011 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 500,00 500,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

9014 0/0 190.305.868-69 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON OUTROS/NÃO /0 100,00 100,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA

5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 - APTO 142 - COND. VILA RICA - CENTRO - NOVA ODESSA

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

9010 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC).

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

7935 0/2014 001.514.486/0001-49 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI DISPENSA D /0 0,00 460,00 0,00ASSINATURA JORNAL TODO DIA

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8991 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.

8992 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.

8993 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.

8996 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PREGÃO 93/2013 1.260,00 0,00 0,00CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP.

33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

8485 0/2014 001.252.118/0001-70 1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA  LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 280,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

3315 0/2014 008.388.247/0001-39 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI DISPENSA D /0 0,00 6.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA

4499 0/2014 196.027.588-72 9317 - MARIA ILZA GARDINI DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais Médicos para o Brasil.

9009 0/2014 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 11.323,56 0,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 152,00Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8528 0/2014 009.448.154/0001-15 5833 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S DISPENSA D /0 0,00 568,00 0,00CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA

8712 0/2014 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00CONSERTO EM AR CONDICIONADO

8823 0/2014 020.323.155/0001-76 9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 1.550,00 0,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA.

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7533 0/2014 067.448.480/0001-29 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- DISPENSA D /0 0,00 0,00 755,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7534 0/2014 013.163.253/0001-28 6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,00MAO DE OBRA EM VEICULO

7822 0/2014 003.039.768/0001-67 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.090,00SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).

33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

9003 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 7.600,00 0,00 0,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

33903937 - JUROS

8930 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 24,93REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF 4067, DE 20/06/2014

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

8695 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 109,80

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE INTERNET MÓVEL

33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

5444 0/0 003.677.800/0001-30 8957 - INSTITUTO PHALA DISPENSA D /0 0,00 10.000,00 0,00REQUISIÇÃO Nº 2499/2014

33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

8876 0/0 016.733.331/0001-70 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F DISPENSA D /0 0,00 0,00 800,00REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844

33903972 - VALE-TRANSPORTE

5370 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 2.402,40TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

7649 148/2013 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 16.784,33SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

9005 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 90.202,00 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3124/2014

33903980 - HOSPEDAGENS

7606 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.505,00DIARIA EM HOTEL

7607 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.505,00DIARIA EM HOTEL

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8989 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 21,20 21,20 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/07/2014

33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

1925 0/0 000.938.162/0001-75 2183 - SALES COPIAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 515,90SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 371,70

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

1922 0/2014 002.665.731/0001-81 4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI DISPENSA D /0 0,00 0,00 350,00TRANSMISSÃO RADIOFONICA

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.452,25 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7688 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 1.201,95TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

7689 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 8.058,00 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)

8455 0/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.000,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. -Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO -Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç ão natural, mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária. - Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório,

8825 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 0,00 2.892,00 0,00INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede.

8860 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C DISPENSA D /0 0,00 0,00 309,60REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014

8879 262/2013 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 89/2013 0,00 6.090,11 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8922 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PREGÃO 20/2014 0,00 866,36 0,00LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

8940 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 172,06INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS

8999 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 156,42 0,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

8591 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 35.288,98RECOLHIMENTO DE PASEP

8592 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.148,66RECOLHIMENTO DE PASEP

8593 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.413,15RECOLHIMENTO DE PASEP

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

8990 0/0 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TOMADA DE 4/2013 33.857,52 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

6088 104/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 305,40

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO

44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

9007 1945/2014 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL PREGÃO 30/2014 14.444,60 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3218/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3218/2014

9008 1945/2014 008.374.053/0001-84 5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL PREGÃO 30/2014 39.624,80 0,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e des envolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado c om tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Cha pas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm pa ra chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58Aquisi ção de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

696 165/2013 014.026.750/0001-47 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI PREGÃO 118/2013 0,00 0,00 5.433,00GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura , acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav etas com corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n ão riscam pisos frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co rrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza mento suave permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m m AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura com acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix o com base repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”, com calha vertical para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade

44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

7352 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 4.420,00ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM ´U´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NOMINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE NYLON.(NYLON E CARRETEL)

44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

7344 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 187,00MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS.

7345 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 714,00ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------237.024,46 106.395,81 164.931,55

Movimentação do dia 28 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

9041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.294,16 1.294,16 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

9042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.688,04 1.688,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.688,03 1.688,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

9043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 140,66 140,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

7831 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 -80,00 0,00 0,00PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. MAIO/2014

8921 0/0 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 39.890,75PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

8519 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM PREGÃO 40/2014 0,00 0,00 3.737,56xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

7938 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 143,40LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO )

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

42 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC PREGÃO 77/2013 0,00 0,00 1.682,80FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM

110 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 17.586,60REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL

205 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 2.068,10REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL

206 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 46.679,95REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO

207 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 3.249,87REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL

208 4099/2008 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 43/2008 0,00 0,00 7.090,62REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE

317 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 40/2009 0,00 0,00 14.544,82REFEIÇÃO DE PACIENTES

1632 75/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 8.568,00 0,00CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na

1684 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 62,29GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,82GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

7861 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo

7869 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP PREGÃO 54/2013 0,00 10.761,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu

9036 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.280,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

9037 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 1.280,00 0,00 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

7892 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 80,00GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE . O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica

7896 232/2013 043.940.618/0001-44 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 2.195,00INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML

7910 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.888,00MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML

7911 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.814,80Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

534 0/0 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 167,45MATERIAIS DE ESCRITORIO

992 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 81,76CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4

5773 178/2013 012.214.754/0001-23 8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA PREGÃO 39/2013 0,00 0,00 3.120,00Etiqueta 105x36x1 coluna, para Impressora Argox OS -214_TT e OS -214 PLUS - (Rolos com aproximadamente 1000 etiquetas)

7637 0/2014 008.580.443/0001-00 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 520,00ADESIVO DIGITALIZADO

7874 301/2013 051.920.700/0001-35 1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 8.780,00PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORMATO A4 -210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI

7936 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 101,65MATERIAIS DE ESCRITORIO

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

9027 0/2014 000.620.709/0001-90 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME DISPENSA D /0 400,00 0,00 0,00CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8964 0/2014 064.837.560/0001-88 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DISPENSA D /0 0,00 2.149,20 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS E COLOCAÇÃO DOS NOVOS

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

9025 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 3.635,02 0,00 0,00PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm² - AZULCABO FLEX 35mm² -PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´

9026 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 649,58 0,00 0,00DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V

33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

9023 0/2014 000.402.480/0001-17 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L DISPENSA D /0 100,00 0,00 0,00MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA .

9024 0/2014 000.450.175/0001-09 9549 - VALDEIR BOCAIUVA MENDES DA SILVA - DISPENSA D /0 300,00 0,00 0,00MUDA TREPADEIRA AMOR AGARRADINHO .

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

286 0/0 002.080.179/0001-60 3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,00MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE -REEMPENHO 10870

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 536,40OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

5726 0/0 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.884,20PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014

7897 232/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 14.850,00TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON

7899 232/2013 048.791.685/0001-68 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE PREGÃO 72/2013 0,00 0,00 8.970,00AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7965 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 763,00 0,00PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 5.300,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7446 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 9.500,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).

7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 2.850,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

8866 0/2014 055.827.471/0001-60 9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 1.065,60 0,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

9018 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 2.110,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

9020 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 34,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GAS - 2KG

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

9030 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 49/2014 4.895,71 0,00 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

9028 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 300,00 300,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

33903607 - ESTAGIÁRIOS

9045 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.110,13 1.110,13 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9046 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.448,00 1.448,00 0,00R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9047 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.423,87 1.423,87 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

8966 0/2014 867.255.568-68 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

7462 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.609,79 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.

9009 0/2014 007.868.882/0001-50 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT DISPENSA D /0 0,00 1.887,26 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - PRÉDIO DA BANDA MUNICIPAL

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7269 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.189,98Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores, quadrada medindo 2,50x2,50cm, numeradas

8483 0/0 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,02COMPLEMENTO DO EMPENHO 7269

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

540 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 630,00

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8937 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,23REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

8939 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 347,47PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES.

8948 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D 0,00 0,00 34,00REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES.

33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

8938 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 0,00 0,00 34,00REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

9029 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O DISPENSA D /0 36.286,58 36.286,58 0,00PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

9038 0/2014 010.344.671/0001-23 8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ DISPENSA D /0 9.000,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

9039 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 5.700,00 5.700,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 -3.482,91 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 3.169,07Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014

715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 5.327,66Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).

1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 13.326,26Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.243,48Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida.

7464 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.895,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic a e de telefonia, com ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config uração de AP Wireless.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

9032 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 29,50 29,50 0,00PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA JOANA DOS SANTOS FERREIRA.

33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

71 28/2013 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PREGÃO 22/2013 0,00 -15.700,00 0,00VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE

33903980 - HOSPEDAGENS

9034 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.880,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL

9035 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 2.880,00 0,00 0,00DIARIA EM HOTEL

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

8958 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 31,80tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014

8959 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 23/07/2014

8989 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 21,20TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 24/07/2014

9021 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/07/2014

33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 194,90PUBLICAÇÕES EM JORNAIS

8892 0/2014 010.655.055/0001-93 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00PUBLICAÇAO DE ANUNCIO

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.046,62SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda PREGÃO 53/2013 0,00 0,00 24.666,32CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..

537 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,77SERVIÇOS CARTORIAIS

844 0/2014 010.205.198/0001-01 5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC DISPENSA D /0 0,00 917,54 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS

3161 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 0,00 0,00 990,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.

3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

5552 0/2014 051.413.185/0001-05 206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 690,00RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA RETRÓGRADA MICCIONAL

7594 0/2014 003.585.678/0001-71 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO DISPENSA D /0 0,00 1.900,00 0,00SERVIÇO DE INTERNAÇÃO

8287 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 14.000,00LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE

8289 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 6.150,00SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE

9016 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A930627-2, PLACA DXY0418.

9017 0/0 046.410.866/0001-71 9412 - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA DISPENSA D /0 68,11 68,11 0,00REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO ROO 0008220, PLACA DVT 8058.

9022 0/2014 001.539.677/0002-46 818 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME DISPENSA D /0 180,00 0,00 0,00SERVIÇOS DE GUINCHO

9031 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 13,59 13,59 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

9040 0/0 001.600.715/0001-48 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN DISPENSA D /0 1.484,00 1.484,00 0,00REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS PRA OS SERVIDORES VICENTE DE PAULA AGOSTINHO E FRANCISCO DE ARAUJO.

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

9019 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP DISPENSA D /0 14.705,40 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO - LEV - LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. .

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

7349 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 6.235,80ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO

7350 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 2.898,40ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7 DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO

7351 1896/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 6.235,80ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

5861 0/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PREGÃO 12/2014 0,00 0,00 29.620,00PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO -MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 1,10 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------97.003,09 69.899,12 348.434,72

Movimentação do dia 29 de Julho de 2014

31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

9061 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 9.920,19 9.920,19 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 000990 -11/2012.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ, PORTADOR DO CPF 378.603.088-00.

9067 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 19.375,75 19.375,75 0,00DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001100 -59/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IRENE GOMES, CPF 101.875.278-14

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

9072 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 9.812,35 9.812,35 0,00PAGAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014

9073 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.658,84 1.658,84 0,00PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014

9074 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. DISPENSA D /0 1.605,00 1.605,00 0,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

560 181/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,05 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

7725 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 726,24LEITE NESTOGENO I

7868 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 685,44CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na

8830 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 0,00 2.358,00 0,00ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses.

Embalagem, PET, contendo 900 ml.

9048 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 34.349,43 0,00 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE

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LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a m

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 24,90ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8967 109/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 79/2013 0,00 9.355,90 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

9049 0/2014 005.238.727/0001-25 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME DISPENSA D /0 1.050,00 0,00 0,00CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P

33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

7961 0/2014 005.095.185/0002-60 7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 111,60DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 3/8

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

566 65/2013 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA PREGÃO 47/2013 0,00 487,43 0,00REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

7572 0/2014 014.383.980/0001-63 7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 -4.261,70 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

7746 104/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 75/2013 0,00 -144,00 0,00KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelopecontendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24

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envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d

33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

5331 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.250,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

9051 0/2014 012.842.557/0001-59 7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME DISPENSA D /0 250,00 0,00 0,00CONFECÇÃO DE OUTDOOR

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP PREGÃO 96/2013 0,00 0,00 1.014,00MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEUMELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN

7378 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 440,00APARELHO HEADSET COM APLICADOR

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 3.949,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PREGÃO 19/2014 0,00 5.310,00 0,00CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

7950 0/2014 005.114.596/0001-74 1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 580,00TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI NZA CHUMBO - (LATA 18 LITROS)

8972 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 2.110,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

9018 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 0,00 2.110,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

9020 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 0,00 34,00 0,00BOTIJÃO DE GAS - 2KG

9050 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00BOLSA CARTEIRO

9064 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

9065 176/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 26,50 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

9011 0/0 084.936.318-76 7965 - JOACIR FLORENCIO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

9028 0/0 965.354.668-68 232 - SHIRLEY BARBOSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 300,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

8669 0/2014 115.447.568-95 5283 - PAULO CESAR GUERRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

8670 0/2014 056.695.478-88 4433 - LUIS OSVALDO TEGON DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 4.600,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DISPENSA D /0 0,00 2.300,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA -NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

2079 0/2014 060.985.017/0001-77 9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A DISPENSA D /0 0,00 63,64 0,00PAGAMENTO DA ART DO CREA

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

7573 0/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.650,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8711 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.934,62REFORMA GERAL

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

9069 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 3.091,50 3.091,50 0,00REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA.

33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

63 757/2009 004.046.244/0001-66 3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD PREGÃO 14/2009 0,00 0,00 26.777,22EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA

4445 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 883,91EXAMES PATOLOGICOS

7880 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 8.000,73SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA ECITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.

33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

2599 0/0 014.655.335/0001-52 7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 24.767,36 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2601 0/0 011.796.106/0001-60 6881 - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S DISPENSA D /0 0,00 10.835,72 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2602 0/0 001.550.192/0001-72 7672 - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO DISPENSA D /0 0,00 3.869,90 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2603 0/0 002.825.979/0001-62 7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR DISPENSA D /0 0,00 16.640,60 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

2604 0/0 054.692.710/0001-59 6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA DISPENSA D /0 0,00 3.482,91 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

54 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 3.276,60

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

55 3165/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 5.245,30SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.

8822 0/2014 007.155.469/0001-49 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 7.637,71 0,00Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 17 pontos para terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9054 0/0 033.530.486/0001-29 94 - EMPRESA BRASILEIRA  DE TELECOMUNIC DISPENSA D /0 113,59 113,59 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

9055 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 278,58 278,58 0,00REFERENTE IP MULTI SERVIÇO

9056 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 1.017,96 1.017,96 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

8979 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,59PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

9068 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011259 -56.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOÃO APARECIDO DE BRITO, CPF 100.114.848-70.

33903972 - VALE-TRANSPORTE

7323 809/2014 009.094.952/0001-96 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 142,20TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

9052 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 28/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.774,92 0,00SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 -540,00 -270,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

5771 32/2014 013.603.553/0001-80 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME PREGÃO 5/2014 0,00 4.043,56 0,00SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS

7484 0/2014 055.357.453/0001-61 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS

8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME PREGÃO 38/2014 -14.940,00 2.490,00 0,00LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)

9063 0/0 001.460.084/0001-09 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - DISPENSA D /0 4.500,00 4.500,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR

9066 0/0 001.491.692/0001-80 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME DISPENSA D /0 6.104,34 6.104,34 0,00REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BEIJAMEIN BILL VIEIRA DE SOUZA (PREFEITO) , ANEGLO ROBERTO RÉSTIO((SECRETARIO DE ESPORTES) E TIAG O LOBO (DIRETOR DE HABITAÇÃO) PARA BRASÍLIA

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

9059 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 416,76 416,76 0,00DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001076 -16/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JAMIL ROBERTO BRESSAN, PORTADOR DO CPF 024.633.138-03, QUE LABOROU JUNTO AO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO.

9060 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 12.806,38 12.806,38 0,00DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000284 -43/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE VANDERLEI TOLEZANO LOPES, PORTADOR DO CPF 073.250.648 -45, QUE LABOROU JUNTO À EMPRESA D&L RECURSOS HUMANOS LTDA, SOB REGIME DE TERCEIRIZAÇÃO.

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 6/2013 0,00 0,00 18.065,79REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

8962 0/2014 056.642.960/0087-80 37 - LOJAS CEM S/A DISPENSA D -442,00 0,00 0,00PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS

9070 0/0 056.642.960/0001-00 4473 - LOJAS CEM SA DISPENSA D /0 442,00 442,00 0,00PURIFICADOR DE AGUA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8962 PARA CORREÇÃO DA FICHA E DO FORNECEDOR.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------92.642,97 172.558,54 86.906,44

Movimentação do dia 30 de Julho de 2014

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

9015 0/0 027.662.208-10 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA DISPENSA D /0 -18.756,19 -18.756,19 0,00REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA

9087 0/0 027.662.208-10 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA DISPENSA D /0 18.756,19 18.756,19 18.756,19REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA.

33704100 - CONTRIBUIÇÕES

2728 0/0 007.019.105/0001-31 4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.652,65REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS.

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9079 0/2014 012.003.993/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD DISPENSA D /0 1.040,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

GRAXA PARA VEICULO

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

5990 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.357,20FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.

8709 229/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 14.651,92ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau

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maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p

8828 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 3.455,00 0,00ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).

8974 1925/2014 013.095.824/0001-34 8440 - Almir de Souza Eventos ME CONVITE 23/2014 0,00 52.000,00 0,00REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES, BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR:ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01 TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER

8975 1926/2014 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 52/2014 0,00 794,00 0,00CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)

9036 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -83,20 1.196,80 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

9037 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 -22,80 1.257,20 0,00DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL

9048 193/2013 010.362.443/0001-86 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME PREGÃO 69/2013 0,00 34.349,43 0,00ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTODE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTARDANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de

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fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DEDANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DERESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO OGRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a m

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4603 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 379,50bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.178,80MEDICAMENTOS DIVERSOS

7415 238/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 390,00ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO, CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA 5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA, CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO

7597 0/2014 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.125,68

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML

7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PREGÃO 71/2013 0,00 0,00 943,20FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) -comprimidos

7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 798,92CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) -ENVELOPE

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7776 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 1.365,00PILHA ALCALINA PEQUENA ´AA´

7777 301/2013 002.704.712/0001-17 8542 - R.C. ASTOLPHO EPP PREGÃO 40/2013 0,00 0,00 10.311,17PILHA ALCALINA PALITO ´AAA´APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DEPAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPEADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE , FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO - 3,5CM DE ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE -TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV C COM ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA 1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

8671 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,50CABO PP 3 X 006,0MM 750V

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PREGÃO 4/2014 0,00 3.155,54 0,00OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

7259 31/2013 048.347.777/0001-53 8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA PREGÃO 31/2013 0,00 0,00 2.548,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PNEU 205/75/R16

7365 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.489,26Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm

7392 0/2014 073.305.864/0001-95 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.550,61Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P ente Escova Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di sco Escova Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio

9081 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.202,70 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

9082 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 635,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

9083 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 5.995,60 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

9113 0/0 062.636.824/0001-00 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS  VEICULOS L DISPENSA D /0 295,00 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

9114 0/0 062.636.824/0001-00 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS  VEICULOS L DISPENSA D /0 731,29 0,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7952 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.366,00CONFECÇÃO DE FOLDERS

7953 0/2014 012.378.165/0001-80 7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.820,00CONFECÇÃO DE PANFLETOS

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

993 0/2014 001.291.412/0001-90 226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 997,50 0,00MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA

7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 3.885,00TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCODE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 -BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)

7931 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,20BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON Nº 8

8657 0/2014 003.209.367/0001-08 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 546,30caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr imento.TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746

8749 0/2014 001.860.942/0001-02 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.580,00FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)

33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

9094 0/0 184.504.584-04 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9095 0/0 264.690.868-70 7295 - ANDRE OLIVATTO DISPENSA D /0 2.750,00 2.750,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9096 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9097 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI DISPENSA D /0 4.000,00 4.000,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9098 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9099 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9100 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9101 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES DISPENSA D /0 3.100,00 3.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9102 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9104 0/0 370.391.378-95 9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9105 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA DISPENSA D /0 2.750,00 2.750,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9106 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9107 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 3.897,00 3.897,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9108 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9109 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9110 0/0 032.514.567-92 9525 - LUCIA MARIA SELETO DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9112 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI DISPENSA D /0 6.600,00 6.600,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9115 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

1534 0/2014 009.486.392/0001-15 5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.033,70RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

8492 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.560,00RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS

8527 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 0,00 0,00 550,00SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL

33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8733 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.430,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

8666 0/2014 012.828.403/0001-02 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME DISPENSA D /0 0,00 210,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

8734 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.520,00RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO

9085 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 850,00 0,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).

9086 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 4.230,00 0,00 0,00RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO

9103 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D 3.120,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

33903937 - JUROS

8977 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 22,18REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014

8978 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 0,00 0,00 485,88REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E 1244, DE 02/06/2014

33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS

9084 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 1.219,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

8872 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 116.523,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8873 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 111.066,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8874 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 110.103,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

8875 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI DISPENSA D /0 0,00 0,00 128.721,00PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

8816 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.854,59PAGAMENTO DE ENERGIA

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

2778 1494/2009 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREGÃO 29/2009 0,00 11.683,40 0,00SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

9032 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 29,50PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA JOANA DOS SANTOS FERREIRA.

33903972 - VALE-TRANSPORTE

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 589,50

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

7564 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 1.749,30 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

9005 285/2013 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PREGÃO 102/2013 0,00 90.202,00 0,00Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3124/2014

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

9075 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 0,00TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/07/2014

9076 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 0,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 29/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 497,83SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3065 0/0 014.163.998/0001-50 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -

3161 157/2013 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO PREGÃO 112/2013 0,00 990,00 0,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.

4475 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 429,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

4476 176/2013 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 23/2013 0,00 429,00 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)

7688 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 12.383,75 0,00TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )

8517 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 1.868,30 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

8524 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME PREGÃO 14/2014 0,00 214,20 0,00TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)

9031 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 13,59REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

9080 0/2014 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás

9090 0/0 051.055.408/0001-00 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS  DOC.CV PJ.TAB PROT DISPENSA D /0 240,40 240,40 0,00REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTROS DE AMERICANA.

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

9077 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 4.072,00 4.072,00 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/07/2014

9078 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,27 0,27 0,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014

33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

9091 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 1.493,55 1.493,55 0,00REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002069 -40/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE APARECIDA HELE NA DA SILVA CÂNDIDO, PORTADORA DO CPF 255.855.358 -54, QUE LABOROU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE NOVA ODESSA.

44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

1670 141/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONCORRÊNC1/2013 0,00 209.338,62 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ

7395 220/2013 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA PREGÃO 61/2013 0,00 389.224,80 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

5474 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2014 0,00 125.397,50 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

5495 0/0 009.422.727/0001-31 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA TOMADA DE 2/2014 0,00 17.796,21 0,00RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO

44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

7457 1868/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP PREGÃO 39/2014 0,00 16.030,00 0,00TENDA 10 X 10 METROS Material: " armação estruturada em ferro, com colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c alhas de amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e ferro redondo 5/16, em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte da cobertura em forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro 5/

44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

9111 0/2014 004.617.659/0001-42 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP DISPENSA D /0 448,02 0,00 0,00CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP .

44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

7344 1896/2014 007.097.898/0001-07 4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC PREGÃO 36/2014 0,00 0,00 268,00MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------109.198,36 1.062.239,30 571.273,87

Movimentação do dia 31 de Julho de 2014

31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

9285 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 37.770,11 37.770,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9424 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 9.117,02 9.117,02 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

31900301 - PESSOAL CIVIL

9491 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

9041 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.294,16

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9143 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 81.497,65 81.497,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9148 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.380,53 4.380,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9157 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 27.622,56 27.622,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9164 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.781,12 12.781,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9168 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.816,12 6.816,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9173 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 36.913,64 36.913,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9177 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.320,18 1.320,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9181 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 55.724,40 55.724,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9185 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.812,10 2.812,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9190 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 70.704,18 70.704,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9194 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.183,08 1.183,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9199 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 21.558,30 21.558,30 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9202 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.047,23 1.047,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9207 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 42.742,64 42.742,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9211 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 936,63 936,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9218 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.775,52 12.775,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9219 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 381,69 381,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9222 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 31.697,29 31.697,29 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9233 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 37.039,49 37.039,49 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9236 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.510,01 1.510,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9240 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 913,61 913,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9247 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.087,14 16.087,14 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9250 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 687,53 687,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9257 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.350,92 6.350,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9262 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.757,20 16.757,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9265 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.309,39 2.309,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9271 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 33,57 33,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9274 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 32.376,85 32.376,85 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9279 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.877,92 3.877,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9286 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 90.995,63 90.995,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9290 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.667,64 1.667,64 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9297 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 22.548,40 22.548,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9301 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 748,89 748,89 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9307 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 119,11 119,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9308 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 20.563,11 20.563,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9314 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.530,50 1.530,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9316 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 45.331,09 45.331,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9320 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 428,23 428,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9323 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 18.663,61 18.663,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9326 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.242,84 2.242,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9333 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 743,06 743,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9335 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 53.189,50 53.189,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9345 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 162.884,04 162.884,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9352 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 428.537,21 428.537,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9359 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.391,33 1.391,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9360 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 643.297,79 643.297,79 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9366 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 31.223,04 31.223,04 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9369 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 17.795,25 17.795,25 0,00

(Página: 177 / 195)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9373 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 85.649,12 85.649,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9380 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 5.820,22 5.820,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9386 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 15.530,18 15.530,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9390 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 798,03 798,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9391 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 5.779,21 5.779,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9394 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 58.293,52 58.293,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9404 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 309.303,25 309.303,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9409 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 144.068,89 144.068,89 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9431 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 997,14 997,14 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9463 0/0 177.672.158-65 375 - GLADYS LIONE BASSO DISPENSA D /0 14,18 14,18 14,18REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EMPENHO 6965/2013 DESCONTADO DA SERVIDORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.

9505 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9543 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 3.555,00 3.555,00 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9557 0/0 084.679.168-42 9567 - CELIA MARIA SIMONETO SPHERA DISPENSA D /0 303,60 303,60 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE 8 DIAS DE JULHO/2014.

9583 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.728,58 1.728,58 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

9144 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 412,68 412,68 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9158 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.289,75 2.289,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9169 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9174 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.682,23 8.682,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9182 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 13.725,75 13.725,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9191 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 21.401,24 21.401,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9200 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.249,88 5.249,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9208 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.177,50 11.177,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9223 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.600,55 2.600,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9234 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.020,33 1.020,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9238 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.356,30 1.356,30 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9248 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 724,00 724,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9263 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.530,50 1.530,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9275 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.292,42 1.292,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9280 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.550,83 2.550,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9287 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.971,36 11.971,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9298 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.700,55 1.700,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9309 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14.469,71 14.469,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9330 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.250,25 8.250,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9361 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 40.208,45 40.208,45 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9374 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 4.585,33 4.585,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9381 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 2.373,70 2.373,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9387 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 5.691,52 5.691,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9395 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.932,58 1.932,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9403 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.686,11 3.686,11 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9408 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.523,30 2.523,30 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9410 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 2.475,06 2.475,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

9145 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 689,06 689,06 0,00

(Página: 178 / 195)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9159 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.482,41 3.482,41 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9165 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 229,59 229,59 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9170 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.008,48 3.008,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9175 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 6.564,93 6.564,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9183 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.112,70 7.112,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9192 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 10.636,10 10.636,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9201 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.827,72 1.827,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9209 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.016,16 7.016,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9224 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.927,22 4.927,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9235 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.289,78 8.289,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9239 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 676,90 676,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9249 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.777,01 1.777,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9258 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.678,14 2.678,14 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9264 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.403,97 2.403,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9281 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 464,62 464,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9288 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.282,14 11.282,14 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9299 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.466,81 3.466,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9310 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.790,72 1.790,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9317 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 550,98 550,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9327 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 669,55 669,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9331 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.583,24 4.583,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9346 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 26.400,12 26.400,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9353 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 30.610,06 30.610,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9363 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 72.224,76 72.224,76 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9375 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 9.765,86 9.765,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9382 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 720,55 720,55 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9388 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.280,83 1.280,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9396 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.498,34 4.498,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9401 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.114,09 4.114,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9402 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 20.126,80 20.126,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9407 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 15.047,38 15.047,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9411 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 812,68 812,68 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9497 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 89,21 89,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS

9042 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.688,04FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9044 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 1.688,03FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9495 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.296,27 1.296,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9498 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.471,97 1.471,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9500 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 204,34 204,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901143 - 13º SALÁRIO

9043 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 140,66

(Página: 179 / 195)

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9146 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.969,57 8.969,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9160 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.631,99 2.631,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9176 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.427,77 2.427,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9184 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.597,62 1.597,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9193 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.332,48 9.332,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9210 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.813,10 1.813,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9259 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.663,00 3.663,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9289 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.126,33 4.126,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9300 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.558,40 1.558,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9311 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.687,60 1.687,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9332 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 685,72 685,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9347 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.928,56 3.928,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9354 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 17.102,75 17.102,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9364 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16.229,36 16.229,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9376 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 4.722,01 4.722,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9389 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.804,66 1.804,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9397 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.105,08 4.105,08 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9405 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 12.169,69 12.169,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9406 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 7.141,78 7.141,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9496 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 972,20 972,20 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9499 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.276,58 1.276,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

9149 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.455,92 1.455,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9186 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 777,35 777,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9195 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.697,56 1.697,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9203 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 420,44 420,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9212 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 565,36 565,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9220 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 287,53 287,53 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9241 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 224,12 224,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9251 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 282,41 282,41 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9266 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.177,71 1.177,71 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9272 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 186,75 186,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9291 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 638,34 638,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9302 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 16,52 16,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9321 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 634,40 634,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9367 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 8.315,35 8.315,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9370 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 1.681,62 1.681,62 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

9150 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.091,94 1.091,94 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9187 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 583,02 583,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9196 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.273,17 1.273,17 0,00

(Página: 180 / 195)

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9204 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 827,37 827,37 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9213 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 424,02 424,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9221 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 215,65 215,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9237 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 425,26 425,26 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9242 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 168,09 168,09 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9252 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 211,81 211,81 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9267 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 883,28 883,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9273 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 140,06 140,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9292 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 478,75 478,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9303 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 483,88 483,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9315 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.530,50 1.530,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9322 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 475,80 475,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9334 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 516,27 516,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9368 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9.666,84 9.666,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9371 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 6.867,72 6.867,72 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

9147 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 11.286,18 11.286,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9340 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.861,88 1.861,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9351 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.888,78 3.888,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9362 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.102,92 3.102,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9365 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 119.113,06 119.113,06 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9372 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 9,21 9,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9377 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO 4.348,33 4.348,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9494 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.944,39 1.944,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901301 - FGTS

9152 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 8.560,44 8.560,44 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9154 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.315,58 3.315,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9161 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.092,98 3.092,98 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9166 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.040,86 1.040,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9171 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 785,97 785,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9178 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 4.865,19 4.865,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9188 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 7.242,28 7.242,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9197 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 13.957,39 13.957,39 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9206 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.929,54 3.929,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9215 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 7.158,74 7.158,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9229 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.227,35 3.227,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9243 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.655,09 1.655,09 0,00

(Página: 181 / 195)

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9253 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.612,58 1.612,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9260 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.015,36 1.015,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9268 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.229,03 2.229,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9277 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 3.216,70 3.216,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9282 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 759,67 759,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9293 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 11.074,96 11.074,96 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9304 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.637,21 2.637,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9312 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 2.442,18 2.442,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9318 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 4.160,34 4.160,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9325 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 1.752,92 1.752,92 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9329 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 232,99 232,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9336 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 5.896,68 5.896,68 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9341 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 28.091,88 28.091,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9343 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 13.266,61 13.266,61 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9348 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 15.974,99 15.974,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9355 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 39.450,00 39.450,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9379 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 92.585,57 92.585,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9383 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 822,77 822,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9392 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO 2.745,78 2.745,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9399 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO OUTROS/NÃO IS-C 6.832,75 6.832,75 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9507 0/0 0 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO DISPENSA D /0 233,32 233,32 0,00RECOLHIMENTO DE FGTS

31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

9151 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 25.344,10 25.344,10 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9155 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.841,50 9.841,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9162 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.242,05 9.242,05 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9167 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 3.026,28 3.026,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9172 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.285,21 2.285,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9179 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 15.540,69 15.540,69 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9189 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 25.543,45 25.543,45 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9198 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 38.219,16 38.219,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9205 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 11.425,14 11.425,14 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9214 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 25.099,95 25.099,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9230 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.383,52 9.383,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9244 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 5.985,07 5.985,07 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9254 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 4.688,63 4.688,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9261 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.100,16 2.100,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9269 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.480,90 6.480,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9276 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 9.352,57 9.352,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9283 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.208,74 2.208,74 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9294 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 31.940,38 31.940,38 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9305 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 7.380,19 7.380,19 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9313 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 6.708,13 6.708,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9319 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 12.096,16 12.096,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9324 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 5.096,60 5.096,60 0,00

(Página: 182 / 195)

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9328 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 677,42 677,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9337 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 19.971,51 19.971,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9342 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 80.078,54 80.078,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9344 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 35.615,52 35.615,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9349 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 45.533,36 45.533,36 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9356 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 110.722,43 110.722,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9378 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 319.552,54 319.552,54 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9384 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 2.602,84 2.602,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9393 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO 9.366,34 9.366,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9398 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S OUTROS/NÃO IS-C 19.566,28 19.566,28 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9487 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 29.474,37 29.474,37 0,00REFERENTE INSS DA FOLHA DE JULHO/2014

31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9358 0/0 009.041.213/0001-36 8752 - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV OUTROS/NÃO IS-C 1.620,21 1.620,21 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

9153 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 14,66 14,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9156 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 735,00 735,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9163 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.385,63 2.385,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9180 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4.056,57 4.056,57 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9216 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 305,22 305,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9217 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 22.123,01 22.123,01 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9225 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.541,18 5.541,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9226 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 610,63 610,63 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9227 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 1.002,89 1.002,89 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9228 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 46.643,22 46.643,22 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9231 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 389,12 389,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9232 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.544,97 5.544,97 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9245 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 194,27 194,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9246 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 5.834,51 5.834,51 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9255 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 9,03 9,03 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9256 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 271,43 271,43 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9270 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 216,50 216,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9278 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 18,93 18,93 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9284 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 828,02 828,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9295 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 574,83 574,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9296 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 15.719,02 15.719,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9306 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 13,68 13,68 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9338 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 4,48 4,48 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9339 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.994,50 3.994,50 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9350 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 335,12 335,12 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9357 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 2.692,78 2.692,78 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9385 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 3.597,28 3.597,28 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9400 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL OUTROS/NÃO IS-C 15.350,27 15.350,27 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9419 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 13,14 13,14 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9503 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9504 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9506 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 1.908,92 1.908,92 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

9569 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 0,95 0,95 0,00TAXAS DO CONTRATO 60106-64

9571 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 15.259,00 15.259,00 0,00TAXAS DO CONTRATO 182247-96

33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 18.933,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

6 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 42.116,68 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

8 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 0,00 2.258,33 0,00REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013

33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

7253 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 11.618,69 0,00GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO

9454 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 220,72 220,72 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

9455 0/0 043.248.020/0001-99 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA DISPENSA D /0 731,15 731,15 0,00AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PREGÃO 21/2014 0,00 1.518,97 0,00SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES EUMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,

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AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIEE VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.

33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

2946 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,63GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

7893 233/2013 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC PREGÃO 73/2013 0,00 0,00 4.985,00ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS

8441 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 3.870,00FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.

8674 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 205,06 0,00SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h ot dog , congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val idade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03 kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL -PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS

8968 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP PREGÃO 104/2013 0,00 11.200,00 0,00Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo

9561 314/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 67/2013 2.268,00 0,00 0,00FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.

9562 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 104/2013 804,00 0,00 0,00BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g

9563 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 6.098,00 0,00 0,00SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml.

9564 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 4.809,00 0,00 0,00GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.

9565 314/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 54/2013 7.651,00 0,00 0,00ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.

Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.

9566 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME PREGÃO 54/2013 6.119,60 0,00 0,00ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.

9567 314/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 115/2013 6.498,00 0,00 0,00Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses

33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

4743 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 28,69 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MEDICAMENTOS DIVERSOS

4744 0/0 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 89,90 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 94,00AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL

7890 0/2014 054.361.381/0001-63 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC DISPENSA D /0 0,00 0,00 40,20GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO

7960 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 2.147,97 0,00bromoprida 5 mg/ml/2ml

8615 360/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 135/2013 0,00 770,00 0,00Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG

8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 136/2013 0,00 563,00 0,00ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG -COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI

8648 0/2014 065.462.905/0001-29 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP DISPENSA D /0 0,00 296,53 0,00CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394

33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9471 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME DISPENSA D /0 149,00 0,00 0,00ETIQUETAS AUTO ADESIVAS

33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

9575 1902/2014 011.513.296/0001-60 6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M PREGÃO 55/2014 11.489,50 0,00 0,00CANECÃO DE ALUMINIO DE 1,5 LITROGARRAFA TERMICA 2 LITROSGARRAFA TERMICA 01 LITROJARRA EM ACRILICO PARA SUCO COM TAMPA - 02 LITROSTABUA PLASTICA PARA CARNE DE ALTILENO COR BRANCA TAM - GRANDE

33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

8675 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DISPENSA D /0 0,00 13,74 0,00PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M

33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

9049 0/2014 005.238.727/0001-25 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME DISPENSA D /0 0,00 1.050,00 0,00CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P

33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

9026 0/2014 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA DISPENSA D /0 0,00 649,58 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V

9458 0/2014 008.935.426/0001-49 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 520,48 0,00 0,00CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.

33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

9470 0/2014 003.395.424/0001-90 1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA DISPENSA D /0 550,00 0,00 0,00BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO , SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .

33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

8617 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PREGÃO 101/2013 0,00 12.500,00 0,00Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr ata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá lica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam anho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação

33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

9081 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 3.202,70 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

9082 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 0,00 635,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

9083 0/2014 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS DISPENSA D /0 0,00 5.995,60 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

9113 0/0 062.636.824/0001-00 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS  VEICULOS L DISPENSA D /0 0,00 295,00 0,00PEÇAS PARA VEÍCULO

9119 0/2014 044.629.004/0001-09 635 - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA DISPENSA D /0 715,00 0,00 0,00BROCA TATU 30CM PARA TRATOR .

9465 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 1.219,00 0,00 0,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO - REF. PEDIDO 3263/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA.

9478 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 3.680,20 0,00 0,00PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS

9479 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 2.873,30 0,00 0,00PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS

33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

7951 0/2014 010.626.647/0001-87 9272 - R.S.MILAN - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,60

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Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL

8891 0/2014 008.757.276/0001-20 9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m

9472 0/2014 002.214.689/0001-82 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA DISPENSA D /0 216,87 0,00 0,00Aquisição de BANNERS

9473 0/2014 018.817.453/0001-70 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DISPENSA D /0 1.800,00 0,00 0,00ADESIVAÇÃO DE VEICULOS

9474 0/2014 002.214.689/0001-82 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA DISPENSA D /0 609,95 0,00 0,00CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ 270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE

33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

447 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PREGÃO 13/2013 0,00 9.644,53 837,93PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX

8963 0/2014 046.329.322/0001-80 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA DISPENSA D /0 0,00 170,00 0,00FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST

9477 638/2014 065.723.520/0001-78 966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE PREGÃO 19/2014 12.466,50 0,00 0,00AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA

9556 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA PREGÃO 45/2014 426,00 0,00 0,00LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente.

9558 193/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 3.447,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG

9559 272/2013 004.511.014/0001-20 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME PREGÃO 24/2013 32,00 0,00 0,00BOTIJÃO DE GÁS 13 KG

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

9030 0/0 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME PREGÃO 49/2014 0,00 4.895,71 0,00MEDICAMENTOS DIVERSOS

33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

9459 0/0 057.440.208-02 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME OUTROS/NÃO /0 8,20 8,20 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 5540

9475 0/0 282.110.708-04 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI OUTROS/NÃO /0 150,00 150,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM.

9486 0/0 160.752.658-13 7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO OUTROS/NÃO /0 1.000,00 1.000,00 0,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM

33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

9115 0/0 351.808.318-06 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE DISPENSA D /0 0,00 -9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9116 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE DISPENSA D /0 2.200,00 2.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9117 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9118 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES DISPENSA D /0 6.050,00 6.050,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9120 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO DISPENSA D /0 5.500,00 5.500,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9121 0/0 300.610.798-55 9519 - NORTON RIBEIRO FELIX DISPENSA D /0 1.660,84 1.660,84 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9122 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK DISPENSA D /0 1.948,50 1.948,50 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9123 0/0 412.108.358-00 9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS DISPENSA D /0 880,00 880,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9124 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE DISPENSA D /0 6.200,00 6.200,00 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9125 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO DISPENSA D /0 3.300,00 3.300,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9126 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO DISPENSA D /0 2.500,00 2.500,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9127 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 1.100,00 1.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9128 0/0 319.653.208-99 9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES DISPENSA D /0 1.660,84 1.660,84 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9129 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9130 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9131 0/0 223.756.348-96 6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS DISPENSA D /0 1.200,00 1.200,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9132 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR DISPENSA D /0 9.900,00 9.900,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9133 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 4.400,00 4.400,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9134 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA DISPENSA D /0 3.100,00 3.100,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9135 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9136 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE DISPENSA D /0 2.068,93 2.068,93 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9137 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES DISPENSA D /0 2.006,80 2.006,80 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9138 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE DISPENSA D /0 2.006,80 2.006,80 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9412 0/0 307.251.288-44 9559 - ANDREA LAUREANO DISPENSA D /0 1.434,72 1.434,72 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9413 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9414 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA DISPENSA D /0 465,36 465,36 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9416 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS DISPENSA D /0 322,40 322,40 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9418 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS DISPENSA D /0 10,00 10,00 0,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 9416

9420 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9422 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO DISPENSA D /0 664,80 664,80 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9425 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS DISPENSA D /0 1.529,04 1.529,04 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9426 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA DISPENSA D /0 1.398,18 1.398,18 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9428 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA DISPENSA D /0 1.927,92 1.927,92 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9430 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9432 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA DISPENSA D /0 797,76 797,76 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9433 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DISPENSA D /0 1.728,48 1.728,48 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9434 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI DISPENSA D /0 360,00 360,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9435 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO DISPENSA D /0 1.656,24 1.656,24 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9436 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI DISPENSA D /0 465,36 465,36 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9437 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9438 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA DISPENSA D /0 1.728,48 1.728,48 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9439 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA DISPENSA D /0 1.601,04 1.601,04 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9440 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR DISPENSA D /0 997,20 997,20 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9441 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL DISPENSA D /0 1.262,88 1.262,88 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9442 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE DISPENSA D /0 1.008,00 1.008,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9443 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 753,36 753,36 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9444 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA DISPENSA D /0 288,00 288,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9445 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI DISPENSA D /0 1.368,00 1.368,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9446 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD DISPENSA D /0 792,00 792,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9447 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO DISPENSA D /0 1.445,76 1.445,76 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9448 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 343,44 343,44 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9449 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 360,00 360,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9450 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA DISPENSA D /0 936,00 936,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9451 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA DISPENSA D /0 354,48 354,48 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9452 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO DISPENSA D /0 675,84 675,84 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

9453 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI DISPENSA D /0 576,00 576,00 0,00PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014

33903607 - ESTAGIÁRIOS

9045 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.110,13RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9046 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.448,00R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9047 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.423,87RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9415 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 3.620,00 3.620,00 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9417 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9421 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 2.147,87 2.147,87 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9423 0/0 0 41 - MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL DISPENSA D /0 56.082,10 56.082,10 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9427 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 30.142,54 30.142,54 0,00PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9429 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 12.259,75 12.259,75 0,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DO MÊS 07/2014

9488 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9489 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9490 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9492 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9493 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.

9501 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9502 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

9510 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS DISPENSA D /0 941,20 941,20 0,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

643 0/2014 190.385.438-59 2565 - VERA LUCIA C. MORAES DISPENSA D /0 0,00 768,05 0,00DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA

33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

9010 0/0 139.484.198-17 2445 - PAULA FACIULLI DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.500,00PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC).

33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

9468 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME DISPENSA D /0 4.420,00 0,00 0,00Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d

9560 0/2014 017.246.806/0001-67 9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00ELABORAÇÃO DE PROJETO

33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

637 0/2014 055.350.862/0001-36 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA DISPENSA D /0 0,00 6.836,18 0,00DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM

8901 0/2014 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA

33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

9467 0/2014 003.952.213/0001-01 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L DISPENSA D /0 1.599,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR

9568 0/2014 003.952.213/0001-01 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L DISPENSA D /0 390,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR

33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

9570 0/2014 017.438.291/0001-05 8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND DISPENSA D /0 5.180,00 0,00 0,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.

33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

7956 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 0,00 160,00

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

MAO DE OBRA EM VEICULO

7959 0/2014 015.362.235/0001-09 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00MAO DE OBRA EM VEICULO

8735 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.955,00RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO

9480 0/0 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 2.250,00 0,00 0,00SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)

9481 0/2014 001.004.931/0001-20 857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00MAO DE OBRA EM VEICULO

9482 0/2014 004.400.272/0001-30 306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE DISPENSA D /0 5.560,00 0,00 0,00MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO

9483 0/2014 096.373.766/0001-90 4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA DISPENSA D /0 2.845,00 0,00 0,00* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)

33903937 - JUROS

9484 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DISPENSA D /0 8,24 8,24 0,00REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES LTDA, NF 314 A 317 E 1224 A 1227, DE 30/06/2014

33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS

9084 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DISPENSA D /0 -1.219,00 0,00 0,00Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).

33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

9462 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ DISPENSA D /0 113,73 113,73 0,00PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

2600 0/0 014.856.849/0001-76 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME DISPENSA D /0 0,00 28.600,26 0,00REFERENTE BOLSA CRECHE.

33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

4394 0/2014 069.112.514/0001-35 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 514,51MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL

9576 1914/2014 004.734.272/0001-76 814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA PREGÃO 61/2014 41.976,00 0,00 0,00Contrtatação de empresa para licenciamento de Software Aplicativo a ser disponibilizado em ambiente WEB, para preenchimento da Declaração Cadastral Munici pal (DECA) e paa o Recadastramento dos contribuintes inscritos no Cadastro Municipa l Mobiliário no Municipio, abrangendo os serviços de customização, implantação, tr einamento de servidores e manutenção pelo período de 12 (doze) meses.

33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

9545 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 65,89 65,89 0,00PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.

33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

9460 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DE SÃO PAULO DISPENSA D /0 118,00 118,00 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS: 0001867-25.2014.8.26.0394, 0005699520148260394, 00019799120148260394 E 00013849220148260394.

9461 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00107207520145150007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ILDA FERREIRA REIS, PORTADOR DO CPF 058.729.718-26

33903969 - SEGUROS EM GERAL

876 0/0 061.198.164/0001-60 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI DISPENSA D /0 0,00 119,53 0,00SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -

1038 0/0 033.623.893/0001-80 1126 - FENASEG DISPENSA D /0 0,00 1.813,68 0,00SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

33903972 - VALE-TRANSPORTE

2028 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 -1.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)

2030 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 -50.000,00 0,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2031 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 -4.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2032 0/0 057.494.130/0001-45 388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. DISPENSA D /0 -1.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -

2033 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 -5.000,00 0,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2035 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 -66.000,00 0,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2036 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 -6.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2037 0/0 012.988.406/0001-03 6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U DISPENSA D /0 -3.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -

2038 0/0 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -

2040 0/0 043.257.658/0004-39 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA DISPENSA D /0 -27.000,00 0,00 0,00PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -

33903980 - HOSPEDAGENS

9034 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.880,00 0,00DIARIA EM HOTEL

9035 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 2.880,00 0,00DIARIA EM HOTEL

33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

9075 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/07/2014

9076 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10,60TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 29/07/2014

9139 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.

9140 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE JULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 30/07/2014

9456 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 31/07/2014

9457 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 31/07/2014

33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

584 0/2014 048.066.047/0001-84 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 2.690,84 829,71

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3619 0/2014 051.308.849/0001-68 3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL DISPENSA D /0 0,00 -320,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM

7284 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 7.250,00 0,00SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND

7390 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 480,00INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA

7391 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 14.599,00 0,00SERVIÇO DE PINTURA

8288 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 2.560,00LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10

9464 0/0 043.052.497/0001-02 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG DISPENSA D /0 102,16 102,16 0,00REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1F546666-2, PLACA CPV1312.

9485 0/0 004.088.208/0001-65 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN DISPENSA D /0 8.317,16 8.317,16 0,00PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR.

9509 0/0 002.310.921/0001-86 3406 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 2.295,00 2.295,00 0,00REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS.

9578 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 10.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADO -

9579 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME DISPENSA D /0 15.000,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇOFECHADO -

9581 0/0 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME DISPENSA D /0 6.800,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - .

33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

9547 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9548 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9549 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9550 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9551 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9552 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9553 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9554 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

9555 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014

33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

9077 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.072,00PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 30/07/2014

9078 0/0 0 183 - P A S E P DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,27PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014

44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

3044 124/2013 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TOMADA DE 6/2013 0,00 37.599,88 0,00

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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA

Data: 13/08/2014 16:26:12Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE

9469 0/2014 019.201.964/0001-26 9538 - TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS M DISPENSA D /0 6.800,00 0,00 0,00ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM MÓDULO CONTÊINER .

9572 0/0 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC7/2012 137.277,26 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE

9574 0/0 005.924.068/0001-80 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA CONCORRÊNC7/2012 55.451,64 0,00 0,00CONSTRUÇÃO DE CRECHE

44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

8971 0/2014 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME DISPENSA D /0 0,00 1.850,00 0,00APARELHO DE PABX

44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS

8532 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME DISPENSA D /0 0,00 7.490,00 0,00TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS

46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

9573 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 59.094,27 59.094,27 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96

9577 0/0 000.360.305/0001-04 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DISPENSA D /0 1.151,67 1.151,67 0,00AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.390.188,46 5.422.242,59 34.322,42

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------14.048.043,83 16.176.316,10 14.500.475,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

NOVA ODESSA, 31 de Julho de 2014

JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRACRC: 1SP193468/0-1

CONTADOR

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