FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 14.06.12

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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO) De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina JACOBINA, BAHIA QUINTA-FEIRA 14 DE JUNHO DE 2012 1 Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30 Emp. Dotação Orçamentária Listagem de Empenhos Data Período de 12/06/2012 até 12/06/2012 Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS JUNHO/2012 Credor Nota Valor R$ Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas Licitação 12/06/2012 301 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.39.00 29 MASTER COM. E CONTRUÇÃO LTDA Global 7.702,83 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA COZINHA DO PETI EM LAGES DO BATATA 060/2012 12/06/2012 302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. 12/06/2012 304 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 496,20 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA ORIENTADORES E DOORDENADORES DO PRO JOVEM Total Geral R$ 9.699,03 3 Registro(s) TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

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Empenhos, Liquidações, Pagamentos

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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA14 DE JUNHO DE 20121Despesas: Empenhos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 12/06/2012 até 12/06/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2012

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação12/06/2012 301 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.39.00 29 MASTER COM. E CONTRUÇÃO LTDA Global 7.702,83IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE REFORMA DA COZINHA DO PETI EM LAGES DO BATATA

060/2012

12/06/2012 302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.12/06/2012 304 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.33.00 29 HILA TRANSPORTES LTDA Normal 496,20IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PASSAGENS PARA ORIENTADORES E DOORDENADORES DO PRO JOVEM

Total Geral R$ 9.699,033 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA

14 DE JUNHO DE 2012 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Liquidações

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 12/06/2012 até 12/06/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2012

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

12/06/2012302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA 12/06/2012Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.

Total Geral R$ 1.500,001 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1

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JACOBINA, BAHIAQUINTA-FEIRA14 DE JUNHO DE 20123

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Despesas: Pagamentos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASRUA SENADOR PEDRO LAGO, 40CENTROC.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 12/06/2012 até 12/06/2012

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

JUNHO/2012

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/04/2012227 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 553 LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS - 020.756.265- 06/06/2012 12/06/2012 Global 622,00

IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI, MAIO/201231,10 590,90

02/04/2012228 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 552 ROMILSON DE SANTANA OLIVEIRA - 022.042. 06/06/2012 12/06/2012 Global 622,00IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, MAIO/2012

31,10 590,90

06/06/2012300 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 554 L M VEICULOS LTDA - 05.963.732/0001-09 06/06/2012 12/06/2012 Global 3.200,00COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 92 DE 02/01/2012, REFERENTE A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE DE VEICULOS PARA ATENDER AS ACOES DO PROJOVEM.,MAIO/2012

0,00 3.200,00

12/06/2012302 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 555 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOB 12/06/2012 12/06/2012 Normal 1.500,00DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 5ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS ÁCRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012.

0,00 1.500,00

5.944,00 62,20 5.881,80Total R$

Total Geral R$4 Registro(s) 5.881,8062,205.944,00

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINSGESTORA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHASECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENACoord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1