DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO -...

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO Página : 29/10/2013 Emissão : Exercício : 2014 76 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis 26.550.930.648,00 14.037.033.643,00 14.037.033.643,00 407.646.918,00 407.646.918,00 12.099.277.035,00 1.217.136.396,00 10.882.140.639,00 6.973.052,00 6.973.052,00 6.879.885.225,00 6.879.885.225,00 6.244.422.725,00 635.462.500,00 79,42% 41,99% 41,99% 1,22% 1,22% 36,19% 3,64% 32,55% 0,02% 0,02% 20,58% 20,58% 18,68% 1,90% Natureza % 01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 33.430.815.873,00 31.435.341.330,00 1.995.474.543,00 100,00% 94,03% 5,97% Função % Actividade Permanente 33.430.815.873,00 100,00% % Programa Valor Valor Valor DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA 3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 26.550.930.648,00 14.037.033.643,00 407.646.918,00 12.099.277.035,00 6.973.052,00 6.879.885.225,00 6.879.885.225,00 Assembleia Nacional DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL % Valor Unidade Orçamental / Natureza 79,42% 41,99% 1,22% 36,19% 0,02% 20,58% 20,58% 33.430.815.873,00 100,00% 33.430.815.873,00 100,00% Total Geral: 33.430.815.873,00 100,00% Total Geral: 33.430.815.873,00 Total Geral: 100,00% DESPESAS POR FUNÇÃO DESPESAS POR PROGRAMA Assembleia Nacional Órgão: Acções De Assistência E Patrocinio Judiciario Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 1.995.474.543,00 31.435.341.330,00 5,97% 94,03% % Projecto / Actividade Valor 33.430.815.873,00 100,00% Total Geral: DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

26.550.930.648,00 14.037.033.643,00 14.037.033.643,00

407.646.918,00 407.646.918,00

12.099.277.035,00 1.217.136.396,00 10.882.140.639,00

6.973.052,00 6.973.052,00

6.879.885.225,00 6.879.885.225,00 6.244.422.725,00 635.462.500,00

79,42% 41,99% 41,99%

1,22% 1,22%

36,19% 3,64%

32,55% 0,02% 0,02%

20,58% 20,58% 18,68%

1,90%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos

33.430.815.873,00 31.435.341.330,00 1.995.474.543,00

100,00% 94,03% 5,97%

Função %

Actividade Permanente 33.430.815.873,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

26.550.930.648,00 14.037.033.643,00

407.646.918,00 12.099.277.035,00

6.973.052,00 6.879.885.225,00 6.879.885.225,00

Assembleia Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

79,42% 41,99%

1,22% 36,19%

0,02% 20,58% 20,58%

33.430.815.873,00 100,00%

33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:

33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:

33.430.815.873,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Assembleia NacionalÓrgão:

Acções De Assistência E Patrocinio JudiciarioDesenvolvimento Da Actividade Legislativa

1.995.474.543,00 31.435.341.330,00

5,97% 94,03%

%Projecto / Actividade Valor 33.430.815.873,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

17.878.867.969,00 2.945.728.637,00 2.945.728.637,00 361.002.097,00 361.002.097,00

14.394.010.118,00 3.330.439.975,00 11.063.570.143,00

178.127.117,00 178.127.117,00

6.169.442.531,00 6.169.442.531,00 6.169.442.531,00

74,35% 12,25% 12,25%

1,50% 1,50%

59,85% 13,85% 46,01%

0,74% 0,74%

25,65% 25,65% 25,65%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais

21.521.329.309,00 21.521.329.309,00

454.000.920,00 454.000.920,00 454.000.920,00

2.072.980.271,00 2.072.980.271,00

89,49% 89,49%

1,89% 1,89% 1,89%

8,62% 8,62%

Função %

Actividade Permanente 24.048.310.500,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

453.453.920,00 5.052.419,00

448.401.501,00 547.000,00 547.000,00

Gabinete Para Política E Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,88% 1,11%

98,77% 0,12% 0,12%

454.000.920,00 100,00%

24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:

24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:

24.048.310.500,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Presidência Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoEncargos Com A Expo Yeosu-Coreia 2012Espólio Do Dr. António Agostinho NetoManutenção E Conservação Do Memorial Agostinho Neto

21.551.752.957,00 601.288.636,00 5.193.212,00

1.890.075.695,00

89,62% 2,50% 0,02% 7,86%

%Projecto / Actividade Valor 24.048.310.500,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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Exercício : 2014

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.895.268.907,00 114.168.384,00 11.774.170,00

1.769.215.512,00 110.841,00

15.530.145.142,00 2.826.507.834,00 349.227.927,00

12.176.393.105,00 178.016.276,00

6.168.895.531,00 6.168.895.531,00

Memorial Dr. António Agostinho Neto

Secretaria Geral Da Presidência Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 6,02% 0,62%

93,35% 0,01%

71,57% 13,03%

1,61% 56,11%

0,82% 28,43% 28,43%

1.895.268.907,00

21.699.040.673,00

100,00%

100,00%

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

4.659.502.393,00 1.715.482.995,00 1.715.482.995,00

84.000.000,00 84.000.000,00

2.830.067.398,00 264.234.500,00

2.565.832.898,00 29.952.000,00 29.952.000,00 753.800.899,00 753.800.899,00 741.800.899,00 12.000.000,00

86,08% 31,69% 31,69%

1,55% 1,55%

52,28% 4,88%

47,40% 0,55% 0,55%

13,92% 13,92% 13,70%

0,22%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

5.413.303.292,00 5.413.303.292,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 5.413.303.292,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.659.502.393,00 1.715.482.995,00

84.000.000,00 2.830.067.398,00

29.952.000,00 753.800.899,00 753.800.899,00

Tribunal Constitucional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

86,08% 31,69%

1,55% 52,28%

0,55% 13,92% 13,92%

5.413.303.292,00 100,00%

5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:

5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:

5.413.303.292,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal ConstitucionalÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialServiços Integrados De Operação E Manuten.Do Palácio Da Justiça

3.574.955.409,00 1.838.347.883,00

66,04% 33,96%

%Projecto / Actividade Valor 5.413.303.292,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.891.737.924,00 654.220.419,00 654.220.419,00 46.439.819,00 46.439.819,00

1.190.987.686,00 202.844.862,00 988.142.824,00

90.000,00 90.000,00

750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00

71,61% 24,76% 24,76%

1,76% 1,76%

45,08% 7,68%

37,41% 0,00% 0,00%

28,39% 28,39% 28,39%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

2.641.737.924,00 2.641.737.924,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 2.641.737.924,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.891.737.924,00 654.220.419,00 46.439.819,00

1.190.987.686,00 90.000,00

750.000.000,00 750.000.000,00

Tribunal Supremo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

71,61% 24,76%

1,76% 45,08%

0,00% 28,39% 28,39%

2.641.737.924,00 100,00%

2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:

2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:

2.641.737.924,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal SupremoÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

2.626.037.924,00 15.700.000,00

99,41% 0,59%

%Projecto / Actividade Valor 2.641.737.924,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

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3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.870.974.119,00 1.004.446.008,00 1.004.446.008,00

53.355.800,00 53.355.800,00

2.813.172.311,00 186.683.288,00

2.626.489.023,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00

64,28% 16,68% 16,68%

0,89% 0,89%

46,72% 3,10%

43,62% 35,72% 35,72% 35,72%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

6.021.942.360,00 6.021.942.360,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Capacitação InstitucionalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.351.065.819,00 1.641.061.540,00 1.029.815.001,00

55,65% 27,25% 17,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.870.974.119,00 1.004.446.008,00

53.355.800,00 2.813.172.311,00 2.150.968.241,00 2.150.968.241,00

Tribunal De Contas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

64,28% 16,68%

0,89% 46,72% 35,72% 35,72%

6.021.942.360,00 100,00%

6.021.942.360,00 100,00%Total Geral:

6.021.942.360,00 100,00%Total Geral:

6.021.942.360,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunal De ContasÓrgão:

Controlo Externo Das Finanças PúblicasDesenvolvimento Do Sistema Integrado De Gestão Do Tribunal De Contas

3.351.065.819,00 1.641.061.540,00

67,13% 32,87%

%Projecto / Actividade Valor 4.992.127.359,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.029.815.001,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

22.160.626,00 1.007.654.375,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Luanda 1.029.815.001,00 22.160.626,00 1.007.654.375,00

Construção Do Edificio Sede Do Tribunal De Contas Em Luanda. 1.029.815.001,00 22.160.626,00 1.007.654.375,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

82

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.522.977.805,00 2.297.077.649,00 2.297.077.649,00 163.318.256,00 163.318.256,00

2.062.581.900,00 390.333.540,00

1.672.248.360,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00

52,75% 26,79% 26,79%

1,90% 1,90%

24,05% 4,55%

19,50% 47,25% 47,25% 47,25%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

8.575.076.749,00 8.575.076.749,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.546.589.701,00 148.220.000,00 650.000.000,00

3.230.267.048,00

53,02% 1,73% 7,58%

37,67%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

8.575.076.749,00 100,00%Total Geral:

8.575.076.749,00 100,00%Total Geral:

8.575.076.749,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Supremo Tribunal MilitarÓrgão:

Acções De FormaçãoDesenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

148.220.000,00 5.163.837.701,00

32.752.000,00

2,77% 96,61% 0,61%

%Projecto / Actividade Valor 5.344.809.701,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

3.230.267.048,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 3.230.267.048,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Huambo

Soio

Uíge

21.140.600,00

3.144.796.604,00

6.291.000,00

17.550.000,00

17.121.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.140.600,00

3.144.796.604,00

6.291.000,00

17.550.000,00

17.121.000,00

Estudo Const. Residência Dos Magistrados Do Stm Luanda

Construção Edificio Sede Orgãos Justiça Militar -Luanda

Estudo Reab. Do Edificio Sede Da Justiça Militar Huambo

Outros Projectos

Outros Projectos

21.140.600,00

3.144.796.604,00

6.291.000,00

17.550.000,00

17.121.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.140.600,00

3.144.796.604,00

6.291.000,00

17.550.000,00

17.121.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

83

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.522.977.805,00 2.297.077.649,00 163.318.256,00

2.062.581.900,00 4.052.098.944,00 4.052.098.944,00

Supremo Tribunal Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

52,75% 26,79%

1,90% 24,05% 47,25% 47,25%

8.575.076.749,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Viana

Vários Municípios-Lunda Norte

17.530.656,00

5.837.188,00

0,00

0,00

17.530.656,00

5.837.188,00

Estudo Const. Do Tribunal Militar Região Luanda-Grafanil

Estudo Reab. Edificio Dos Órgãos De Justiça Militar-Dundo

17.530.656,00

5.837.188,00

0,00

0,00

17.530.656,00

5.837.188,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

84

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

3.646.476.157,00 334.608.811,00 334.608.811,00 21.289.074,00 21.289.074,00

3.288.952.428,00 866.417.470,00

2.422.534.958,00 1.625.844,00 1.625.844,00

675.044.035,00 675.044.035,00 631.981.535,00 43.062.500,00

84,38% 7,74% 7,74% 0,49% 0,49%

76,11% 20,05% 56,06%

0,04% 0,04%

15,62% 15,62% 14,62%

1,00%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

4.321.520.192,00 4.321.520.192,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 4.321.520.192,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.646.476.157,00 334.608.811,00 21.289.074,00

3.288.952.428,00 1.625.844,00

675.044.035,00 675.044.035,00

Gabinete Do Vice-Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,38% 7,74% 0,49%

76,11% 0,04%

15,62% 15,62%

4.321.520.192,00 100,00%

4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:

4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:

4.321.520.192,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Do Vice-Presidente Da RepúblicaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisEncargos C/A Comissão Nac. Estudo Revital. Educ. Física E Desporto Escolar

4.141.928.912,00 179.591.280,00

95,84% 4,16%

%Projecto / Actividade Valor 4.321.520.192,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

85

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

688.949.000,00 688.949.000,00 78.350.000,00 610.599.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00

73,22% 73,22%

8,33% 64,89% 26,78% 26,78% 26,78%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

940.949.000,00 940.949.000,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 940.949.000,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

688.949.000,00 688.949.000,00 252.000.000,00 252.000.000,00

Conselho Superior Da Magistratura Judicial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

73,22% 73,22% 26,78% 26,78%

940.949.000,00 100,00%

940.949.000,00 100,00%Total Geral:

940.949.000,00 100,00%Total Geral:

940.949.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura JudicialÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade Judicial 940.949.000,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 940.949.000,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

86

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

155.204.000,00 111.523.183,00 111.523.183,00 3.676.817,00 3.676.817,00

40.004.000,00 8.500.000,00 31.504.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00

34,72% 24,95% 24,95%

0,82% 0,82%

8,95% 1,90% 7,05%

65,28% 65,28% 65,28%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

446.954.000,00 446.954.000,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 446.954.000,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

155.204.000,00 111.523.183,00 3.676.817,00 40.004.000,00 291.750.000,00 291.750.000,00

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério Público

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

34,72% 24,95%

0,82% 8,95%

65,28% 65,28%

446.954.000,00 100,00%

446.954.000,00 100,00%Total Geral:

446.954.000,00 100,00%Total Geral:

446.954.000,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Conselho Superior Da Magistratura Do Ministério PúblicoÓrgão:

Aquisição De Viatura Para Magistrados Do Ministério PúblicoDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em Juizo

279.750.000,00 167.204.000,00

62,59% 37,41%

%Projecto / Actividade Valor 446.954.000,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

87

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior 49 - Outras Despesas De Capital

482.299.984.692,00 247.213.509.982,00 20.709.185.176,00 226.496.866.047,00

7.458.759,00 13.331.073.088,00 13.331.073.088,00

152.588.592.636,00 118.531.837.909,00 34.056.754.727,00 69.166.808.986,00 69.166.808.986,00 82.115.419.822,00 78.908.575.264,00 78.908.575.264,00

194.806,00 194.806,00

3.206.649.752,00

85,45% 43,80%

3,67% 40,13%

0,00% 2,36% 2,36%

27,03% 21,00%

6,03% 12,25% 12,25% 14,55% 13,98% 13,98%

0,00% 0,00% 0,57%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.04.00 - Prisões 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

1.405.085.509,00 1.026.163.547,00 378.921.962,00

493.981.573.815,00 490.527.561.437,00 3.454.012.378,00

1.209.462.204,00 256.588.704,00 952.873.500,00

543.147.377,00 523.147.377,00 523.147.377,00 20.000.000,00

1.195.430.496,00 804.499.851,00 130.280.320,00 260.650.325,00

65.517.058.903,00 65.517.058.903,00

563.646.210,00 551.420.210,00 12.226.000,00

0,25% 0,18% 0,07%

87,52% 86,91% 0,61%

0,21% 0,05% 0,17%

0,10% 0,09% 0,09% 0,00%

0,21% 0,14% 0,02% 0,05%

11,61% 11,61%

0,10% 0,10% 0,00%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

564.415.404.514,00 100,00%Total Geral:

564.415.404.514,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Defesa NacionalÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

88

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Melhoria Das Capacid.Logísticas Das Forcas ArmadasProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

542.589.991.859,00 103.771.658,00

4.042.600.627,00 15.811.941.447,00

711.172.163,00 363.624.000,00 792.302.760,00

96,13% 0,02% 0,72% 2,80% 0,13% 0,06% 0,14%

%Programa Valor

564.415.404.514,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalApetrechamento Da BibliotecaApetrechamento Das Novas Instalações CentraisApetrechamento De Salas De AulasAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaAssistêcnica TécnicaCompra De AeronavesEncargos C/A Delim.Demarc.Dos Espaços Marít.De AngolaEvacuações MédicasExercício Militar ConjuntoFormação E Superação Técnica ProfissionalFornec Rádio Comunic Tácticas Para As Faa Em Cabinda - Proj Tetrai (Parte 1- Thales) Fornec Rádio Comunic Tácticas Para As Faa- Proj Palanca Ii (Parte 1- Thales) Fornecimento E Manutenção De Meios Tecnicos De ApoioInformatização De Serviços E Criação De RedesLaboratório De Línguas Da Esg/IstmManutenção Das Infraestruturas OperativasMudança De InstalaçõesPacote Logistico-AlimentaçãoPacote Logistico-Equipamentos Meios MédicosPacote Logistico-Meios De Aquartelamento E Equipamento De CozinhaPacote Logistico-Vestuário E CalçadosPacote Logisticos- MédicamentosPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)Prestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Coeção MilitarRastreio Médico Dos Militares

370.275.366.988,00 15.400.000,00

1.500.547.000,00 2.782.819.636,00 258.729.914,00 455.870.000,00

3.167.815.258,00 3.746.273.480,00 260.650.325,00

1.345.122.455,00 146.633.481,00 19.156.094,00 19.678.400,00

2.203.798.809,00 1.994.000.000,00 556.810.000,00

1.542.914.543,00 11.448.210,00

35.949.476.945,00 2.240.000.000,00 3.340.000.000,00 5.697.000.000,00 4.000.103.842,00 130.280.320,00

102.081.372.896,00 453.293.299,00 636.544.158,00 965.535.558,00

67,84% 0,00% 0,27% 0,51% 0,05% 0,08% 0,58% 0,69% 0,05% 0,25% 0,03% 0,00% 0,00% 0,40% 0,37% 0,10% 0,28% 0,00% 6,59% 0,41% 0,61% 1,04% 0,73% 0,02%

18,70% 0,08% 0,12% 0,18%

%Projecto / Actividade Valor 545.796.641.611,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

18.618.762.903,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 18.618.762.903,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambriz 1.547.401.183,00 0,00 1.547.401.183,00

Const. Do Instituto Superior Da Marinha De Guerra - BengoConst.Apetrechamento Da Academia Da Marinha De Guerra - BengoOutros Projectos

176.556.732,00 238.675.502,00

1.132.168.949,00

0,00 0,00 0,00

176.556.732,00 238.675.502,00

1.132.168.949,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

89

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Benguela

Cabinda

Cahama

Cambambe

Catumbela

Estrutura Central

Huambo

Icolo E Bengo

Ingombota

Luanda

Lubango

Luena

Malange

Mbanza Congo

474.922.163,00

498.450.921,00

504.329.704,00

140.995.708,00

150.224.579,00

444.317.595,00

989.553.047,00

954.139.977,00

1.200.537.987,00

236.250.000,00

2.119.057.286,00

335.300.000,00

719.676.601,00

351.580.837,00

456.155.449,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

474.922.163,00

498.450.921,00

504.329.704,00

140.995.708,00

150.224.579,00

444.317.595,00

989.553.047,00

954.139.977,00

1.200.537.987,00

236.250.000,00

2.119.057.286,00

335.300.000,00

719.676.601,00

351.580.837,00

456.155.449,00

Estudo Para Const. Do Hospital Militar Principal De Luanda

Reabilitação Apetrechamento Escola Administração Militar - BenguelaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const.Apetrechamento Da Academia Da Força Aérea BenguelaOutros Projectos

Delimitação E Demarcação Dos Espaços Marítimos De AngolaOutros Projectos

Estudo Para A Construção Do Sanatório Do HuamboConst. E Apetrechamento Da Penitenciaria Do HuamboConst. E Apetrechamento Do Instituto Superior Do Exército HuamboOutros Projectos

Outros Projectos

Construção Da Clinica Da Marinha De Guerra De Angola Luanda

Construção Condomínio Oficiais Luanda Sul, 2ª Fase (+) Área LazerConst. E Apetrechamento De Canil Da Policia Militar LuandaEstudo Do Instituto De Defesa Nacional E Serviços Do Minden-LuandaConst.Apetrechamento 220 Residencia Função Serviços - LuandaConstrução E Apetrechamento Do Novo Edificio Hospital Militar Luanda/MindenOutros Projectos

Outros Projectos

Const.Apetrechamento Poligno Preparação Defesa MoxicoOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

474.922.163,00

114.108.800,00 384.342.121,00

504.329.704,00

140.995.708,00

150.224.579,00

228.153.999,00 216.163.596,00

103.771.658,00 885.781.389,00

20.000.000,00 173.544.520,00 347.457.379,00 413.138.078,00

1.200.537.987,00

236.250.000,00

363.624.000,00 166.442.133,00 20.000.000,00

160.415.582,00 552.570.000,00

856.005.571,00

335.300.000,00

351.750.000,00 367.926.601,00

351.580.837,00

456.155.449,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

474.922.163,00

114.108.800,00 384.342.121,00

504.329.704,00

140.995.708,00

150.224.579,00

228.153.999,00 216.163.596,00

103.771.658,00 885.781.389,00

20.000.000,00 173.544.520,00 347.457.379,00 413.138.078,00

1.200.537.987,00

236.250.000,00

363.624.000,00 166.442.133,00 20.000.000,00

160.415.582,00 552.570.000,00

856.005.571,00

335.300.000,00

351.750.000,00 367.926.601,00

351.580.837,00

456.155.449,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

90

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

152.295.260.549,00 140.132.896.804,00 8.813.860.720,00 3.347.562.768,00

940.257,00 562.577.341,00 562.577.341,00

Estado Maior Do Exército

Estado Maior General

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,63% 91,68%

5,77% 2,19% 0,00% 0,37% 0,37%

152.857.837.890,00

178.294.935.801,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Namibe

Porto Amboim

Quiçama

Soio

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

372.483.542,00

55.385.078,00

595.224.624,00

842.373.311,00

713.502.626,00

465.967.333,00

1.345.828.326,00

369.800.000,00

575.332.923,00

625.134.224,00

527.777.206,00

1.007.060.673,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372.483.542,00

55.385.078,00

595.224.624,00

842.373.311,00

713.502.626,00

465.967.333,00

1.345.828.326,00

369.800.000,00

575.332.923,00

625.134.224,00

527.777.206,00

1.007.060.673,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Reabilitação Ampliação Escola Formação Forças Especiais LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Estudo Para A Construção Da Cadeia Ligística Médica MilitarOutros Projectos

Fiscalização Const. Das Residências Dos Professores Do IstmConstrução Das Residências Dos Professores Do IstmEstudo Do Laboratorio Militar E Produção Farmaceuticos - LuandaConst. E Apetrechamento Da Unidade Penitenciário Do TomboConst.Edificio Serviços E Ensino Escola Superior Guerra LuandaOutros Projectos

Estudo Da Servidão Militar De Kinkakala-Bengo

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

372.483.542,00

55.385.078,00

149.748.024,00 445.476.600,00

842.373.311,00

713.502.626,00

147.670.000,00 318.297.333,00

10.000.000,00 240.882.550,00 12.226.000,00 127.441.000,00 197.973.720,00 757.305.056,00

369.800.000,00

575.332.923,00

625.134.224,00

527.777.206,00

1.007.060.673,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372.483.542,00

55.385.078,00

149.748.024,00 445.476.600,00

842.373.311,00

713.502.626,00

147.670.000,00 318.297.333,00

10.000.000,00 240.882.550,00 12.226.000,00 127.441.000,00 197.973.720,00 757.305.056,00

369.800.000,00

575.332.923,00

625.134.224,00

527.777.206,00

1.007.060.673,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

91

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital 49 - Outras Despesas De Capital

163.642.491.422,00 75.278.589.465,00 2.881.017.260,00 81.834.521.835,00 3.648.362.862,00 14.652.444.379,00 14.652.444.379,00

18.781.034.173,00 16.242.096.761,00

784.014.130,00 1.754.850.608,00

72.674,00 416.577.755,00 416.577.755,00

10.950.908.764,00 8.979.324.494,00 630.680.559,00

1.340.548.743,00 354.968,00

296.349.818,00 296.349.818,00

136.630.289.784,00 6.580.602.458,00 221.500.419,00

64.311.108.682,00 65.517.078.225,00 66.187.470.529,00 62.980.625.971,00

194.806,00 3.206.649.752,00

Força Aérea Nacional

Marinha De Guerra Angolana

Ministério Da Defesa Nacional

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,78% 42,22%

1,62% 45,90%

2,05% 8,22% 8,22%

97,83% 84,60%

4,08% 9,14% 0,00% 2,17% 2,17%

97,37% 79,84%

5,61% 11,92%

0,00% 2,63% 2,63%

67,37% 3,24% 0,11%

31,71% 32,30% 32,63% 31,05%

0,00% 1,58%

19.197.611.928,00

11.247.258.582,00

202.817.760.313,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

92

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

354.734.696.380,00 262.859.897.909,00 10.444.530.894,00 252.415.367.015,00 16.097.756.292,00 14.310.851.179,00 1.786.905.113,00

60.129.312.743,00 37.859.234.683,00 22.270.078.060,00 15.647.729.436,00 15.647.729.436,00 42.850.598.428,00 42.714.272.368,00 42.714.272.368,00

136.326.060,00

89,22% 66,11%

2,63% 63,49%

4,05% 3,60% 0,45%

15,12% 9,52% 5,60% 3,94% 3,94%

10,78% 10,74% 10,74%

0,03%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.02.00 - Serviços De Bombeiros 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

05 - Saúde 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

6.545.597.353,00 6.545.597.353,00

4.447.342.774,00 4.447.342.774,00

384.024.417.195,00 2.468.598.728,00 4.584.900.504,00 4.845.347.349,00 2.078.908.730,00

370.046.661.884,00

150.573.952,00 150.573.952,00

2.417.362.636,00 760.699.281,00

1.656.663.355,00

898,00 898,00

1,65% 1,65%

1,12% 1,12%

96,59% 0,62% 1,15% 1,22% 0,52%

93,07%

0,04% 0,04%

0,61% 0,19% 0,42%

0,00% 0,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

374.043.281.813,00 96.979.500,00 98.998.928,00

6.994.342.004,00 37.643.488,00

16.314.049.075,00

94,08% 0,02% 0,02% 1,76% 0,01% 4,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

397.585.294.808,00 100,00%Total Geral:

397.585.294.808,00 100,00%Total Geral:

397.585.294.808,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do InteriorÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

93

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAbastecimento Logístico-Pacote AlimentarAdministração E Gestão Dos Serv.De Migração E Controlo FronteiriçoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção CivilAdministração E Gestão Dos Serviços De Protecção Contra IncêndiosAdministração E Gestão Dos Serviços De Segurança E Ordem PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços PrisionaisApoio Em Situações De Calamidades NaturaisCompra De AeronavesControlo E Identificação De Viaturas(Idv)Criação E Instalação Do Sist.Da Caixa De Prot.Social/MinintImplementação De Laboratório ForenseInstalação Do Sistema Da Dnvt Central, Fase IManutenção Dos Meios AéreosPacote Logístico-Aquisição De Vestuário E CalçadoPotenciação Tecnico-PolicialPrograma De Desarmamento Da População CivilRepatriamento Dos Imigrantes Ilegais

949.709.500,00 20.622.356.470,00 1.336.804.365,00

54.107.776,00 261.146.335,00

1.235.957.539,00 327.205.399.724,00 1.170.945.314,00 1.691.368.355,00 2.881.770.000,00 941.604.044,00 416.334.992,00 136.326.060,00

1.984.330.000,00 4.517.361.952,00 4.319.717.600,00 5.938.311.210,00 534.254.868,00 863.571.769,00

0,25% 5,47% 0,35% 0,01% 0,07% 0,33%

86,78% 0,31% 0,45% 0,76% 0,25% 0,11% 0,04% 0,53% 1,20% 1,15% 1,57% 0,14% 0,23%

%Projecto / Actividade Valor 377.061.377.873,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

20.523.916.935,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.945.772.198,00 18.578.144.737,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Amboim

Ambriz

Baía Farta

Belas

Benguela

Bocoio

Buco Zau

Cabinda

Caculama

250.000.000,00

24.244.875,00

162.800.000,00

226.287.000,00

186.839.937,00

134.412.000,00

248.625.000,00

172.670.864,00

24.244.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000.000,00

24.244.875,00

162.800.000,00

226.287.000,00

186.839.937,00

134.412.000,00

248.625.000,00

172.670.864,00

24.244.875,00

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteiriço Do Ambriz/ Bengo

Construção Da Escola Nacional De Bombeiros Da Baía Farta 2.ª Fase

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Benguela

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Buco-Zau

Construção Apetrechamento Do Centro Médico De CabindaConstrução E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal De CabindaConstrução E Apetrechamento Da Base De Helicópteros De Cabinda

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Tembo Alongo Malanje

250.000.000,00

24.244.875,00

162.800.000,00

226.287.000,00

186.839.937,00

134.412.000,00

248.625.000,00

37.643.488,00 70.264.876,00 64.762.500,00

24.244.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

250.000.000,00

24.244.875,00

162.800.000,00

226.287.000,00

186.839.937,00

134.412.000,00

248.625.000,00

37.643.488,00 70.264.876,00 64.762.500,00

24.244.875,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

94

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cambambe

Caungula

Cazenga

Cazengo

Cuito

Damba

Dande

Huambo

Ingombota

Lobito

Luanda

Lubango

Lucapa

Luena

295.728.000,00

24.244.875,00

175.679.939,00

185.663.957,00

714.007.916,00

72.620.188,00

252.350.000,00

856.112.855,00

262.663.956,00

282.286.928,00

3.253.566.427,00

548.307.960,00

846.431.304,00

651.049.258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

295.728.000,00

24.244.875,00

175.679.939,00

185.663.957,00

714.007.916,00

72.620.188,00

252.350.000,00

856.112.855,00

262.663.956,00

282.286.928,00

3.253.566.427,00

548.307.960,00

846.431.304,00

651.049.258,00

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Posto Fronteriço Kansari Da Lunda Norte

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial Investigação Criminal Do Cuanza- Norte

Construção E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Do BiéConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do BiéOutros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Destacamento Na Provincia Do BengoConstrução E Apetrechamento Da Direcção Provincial Do Sme Bengo

Construção E Apetrechamento Do Comando P.Huambo/MinintConstrução E Apetrechamento De Destacamento Na Provincia Do HuamboConst. Do Centro De Socialização De Menores No HuamboOutros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Const. E Apet. Do Centro De Socialização De Menores De LuandaOutros Projectos

Reabilitação E Apetrechamento Da Delegação Provincial Do Minint/HuílaOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do LucapaConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda NorteConstrução Do Centro De Detenção De Emigrantes Ilegais Lunda NorteOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Provincial Do Moxico

295.728.000,00

24.244.875,00

175.679.939,00

185.663.957,00

125.229.000,00 37.643.488,00 551.135.428,00

72.620.188,00

127.120.000,00

125.230.000,00

304.439.000,00 174.000.000,00

253.566.427,00 124.107.428,00

262.663.956,00

282.286.928,00

253.566.427,00 3.000.000.000,00

183.062.385,00

365.245.575,00

70.080.000,00 173.334.112,00

212.422.502,00

390.594.690,00

239.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

295.728.000,00

24.244.875,00

175.679.939,00

185.663.957,00

125.229.000,00 37.643.488,00 551.135.428,00

72.620.188,00

127.120.000,00

125.230.000,00

304.439.000,00 174.000.000,00

253.566.427,00 124.107.428,00

262.663.956,00

282.286.928,00

253.566.427,00 3.000.000.000,00

183.062.385,00

365.245.575,00

70.080.000,00 173.334.112,00

212.422.502,00

390.594.690,00

239.400.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

95

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Malange

Mbanza Congo

Menongue

Muconda

Namibe

Ombadja

Porto Amboim

Quiçama

Saurimo

Soio

Sumbe

Tômbua

Uíge

804.049.677,00

407.930.011,00

284.161.874,00

24.244.875,00

631.642.486,00

810.412.000,00

130.592.000,00

147.700.000,00

697.302.859,00

70.044.000,00

360.516.152,00

70.540.000,00

342.219.343,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804.049.677,00

407.930.011,00

284.161.874,00

24.244.875,00

631.642.486,00

810.412.000,00

130.592.000,00

147.700.000,00

697.302.859,00

70.044.000,00

360.516.152,00

70.540.000,00

342.219.343,00

Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiro Do MoxicoConstrução Da Direcção Provincial De Investigação Criminal No MoxicoConstrução E Apetrechamento Do Centro Médico Do Moxico

Construção E Apetrechamento De Destacamento Na Província De MalanjeConst.Do Centro De Socialização De Menores Em MalanjeOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Comando De Bombeiros No ZaireOutros Projectos

Outros Projectos

Construção E Apetrechamento Posto Fronteiriço Do Chiluange-Muconda/L. Sul

Construção E Apetrechamento De Comandos De Bombeiros Do NamibeOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal De OndjivaOutros Projectos

Construção E Apet. Da Direcção Provincial Sme Cuanza-Sul

Construção De Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Da QuissamaOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Centro Médico Da Lunda SulConstrução Direcção Provincial De Investigação Criminal Lunda SulConstrução E Apetrechamento Da Cadeia Muangueji/L.SulOutros Projectos

Outros Projectos

Construção Da Direcção Provincial De Investigação Criminal Cuanza SulOutros Projectos

Construção E Apetrechamento Do Bombeiro Municipal Do Tômbwa

Const. Apet. Direcção De Investigação Criminal Do UígeOutros Projectos

145.793.422,00 228.212.348,00

37.643.488,00

118.000.000,00

253.566.427,00 432.483.250,00

191.642.288,00 216.287.723,00

284.161.874,00

24.244.875,00

231.642.486,00

400.000.000,00

248.625.000,00 561.787.000,00

130.592.000,00

32.900.000,00 114.800.000,00

37.643.488,00 228.312.448,00 105.028.541,00 326.318.382,00

70.044.000,00

147.043.278,00

213.472.874,00

70.540.000,00

144.306.412,00 197.912.931,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

145.793.422,00 228.212.348,00

37.643.488,00

118.000.000,00

253.566.427,00 432.483.250,00

191.642.288,00 216.287.723,00

284.161.874,00

24.244.875,00

231.642.486,00

400.000.000,00

248.625.000,00 561.787.000,00

130.592.000,00

32.900.000,00 114.800.000,00

37.643.488,00 228.312.448,00 105.028.541,00 326.318.382,00

70.044.000,00

147.043.278,00

213.472.874,00

70.540.000,00

144.306.412,00 197.912.931,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

96

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes

17.880.581.779,00 17.880.581.779,00 6.408.844.115,00 6.408.844.115,00

132.965.436,00 132.965.436,00

70.227.001,00 70.227.001,00

68.968.160,00 68.968.160,00

138.074.239,00 138.074.239,00

64.734.357,00

Comando Geral Da Polícia Nacional

Delegação Provincial Do Interior Da Huila

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Norte

Delegação Provincial Do Interior Da Lunda-Sul

Delegação Provincial Do Interior De Benguela

Delegação Provincial Do Interior De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,61% 73,61% 26,39% 26,39%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,46%

24.289.425.894,00

132.965.436,00

70.227.001,00

68.968.160,00

138.074.239,00

65.083.357,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios-Bengo

Wako-Kungo

4.501.134.777,00

792.863.923,00

226.287.357,00

107.812.487,00

263.625.000,00

1.945.772.198,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.555.362.579,00

792.863.923,00

226.287.357,00

107.812.487,00

263.625.000,00

Meios De Combate A Sinistralidade Rodoviária/MinintConstrução E Instalação De Centros De Produção Nas CadeiasFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios/MinintFornecimento De Viaturas De Combate A Incêndios Fase Iv /MinintOutros Projectos

Construção Apetrechamento Da Divisão De VianaConstrução E Apetrechamento Da Oficina Geral Do Minint Em LuandaOutros Projectos

Outros Projectos

Const. Apet. Direcção Investigação Criminal Bengo

Construção E Apetrechamento Da Cadeia Municipal Do Waco-Kungo

879.838.349,00 506.792.773,00

1.125.231.952,00 1.139.131.878,00 850.139.825,00

184.171.923,00 143.127.000,00 465.565.000,00

226.287.357,00

107.812.487,00

263.625.000,00

602.398.783,00 0,00

667.701.976,00 675.671.439,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

277.439.566,00 506.792.773,00 457.529.976,00 463.460.439,00 850.139.825,00

184.171.923,00 143.127.000,00 465.565.000,00

226.287.357,00

107.812.487,00

263.625.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

97

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

567.203.296,00 567.203.296,00

58.566.168,00 58.566.168,00

59.787.269,00 59.787.269,00

108.656.141,00 108.656.141,00 3.126.552,00 3.126.552,00

69.218.472,00 69.218.472,00

116.784.140,00 116.784.140,00

99.992.223,00 99.992.223,00 1.246.750,00 1.246.750,00

66.046.635,00 66.046.635,00

146.563.988,00 146.563.988,00 2.423.793,00 2.423.793,00

Delegação Provincial Do Interior De Luanda

Delegação Provincial Do Interior De Malanje

Delegação Provincial Do Interior Do Bengo

Delegação Provincial Do Interior Do Bié

Delegação Provincial Do Interior Do C.Cubango

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Do Interior Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Do Interior Do Cunene

Delegação Provincial Do Interior Do Huambo

Delegação Provincial Do Interior Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

97,20% 97,20%

2,80% 2,80%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

98,77% 98,77%

1,23% 1,23%

100,00% 100,00%

98,37% 98,37%

1,63% 1,63%

567.203.296,00

58.566.168,00

59.787.269,00

111.782.693,00

69.218.472,00

116.784.140,00

101.238.973,00

66.046.635,00

148.987.781,00

128.762.601,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

98

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

106.847.218,00 106.847.218,00

72.662.257,00 72.662.257,00

69.676.019,00 69.676.019,00

944.279.655,00 944.279.655,00 147.791.158,00 147.791.158,00

330.725.399.376,00 262.859.897.909,00 16.097.756.292,00 36.120.015.739,00 15.647.729.436,00 36.286.817.060,00 36.150.491.000,00

136.326.060,00

1.252.696.066,00 1.252.696.066,00

985.163.125,00 985.163.125,00

800.840.759,00 800.840.759,00

Delegação Provincial Do Interior Do Namibe

Delegação Provincial Do Interior Do Uige

Delegação Provincial Do Interior Do Zaire

Direcção Nacional De Investigação Criminal

Ministério Do Interior

Serviços De Bombeiros

Serviços De Migração E Estrangeiros

Serviços Prisionais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

86,47% 86,47% 13,53% 13,53%

90,11% 71,62%

4,39% 9,84% 4,26% 9,89% 9,85% 0,04%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

106.847.218,00

72.662.257,00

69.676.019,00

1.092.070.813,00

367.012.216.436,00

1.252.696.066,00

985.163.125,00

800.840.759,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

99

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 219 - Alienação De Bens Diversos

4.552.330.155,00 4.552.330.155,00 1.082.834.494,00 3.459.746.105,00

9.749.556,00 774.525,00 774.525,00 774.525,00

99,98% 99,98% 23,78% 75,99%

0,21% 0,02% 0,02% 0,02%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

34.075.394.791,00 12.596.655.833,00 12.596.265.104,00

390.729,00 1.059.204.281,00 1.056.690.078,00

2.514.203,00

20.285.052.006,00 2.639.657.435,00 17.645.394.571,00

134.482.671,00 134.482.671,00

5.778.729.729,00 5.778.729.729,00 5.778.729.729,00

85,50% 31,61% 31,61%

0,00% 2,66% 2,65% 0,01%

50,90% 6,62%

44,27% 0,34% 0,34%

14,50% 14,50% 14,50%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.04.00 - Relações Exteriores

04 - Educação 04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

36.690.138.092,00 146.235.805,00

36.543.902.287,00

147.160.168,00 147.160.168,00 147.160.168,00

1.811.371.873,00 175.234.460,00

1.636.137.413,00

1.205.454.387,00 173.156.038,00 79.906.206,00 93.249.832,00

1.032.298.349,00 1.032.298.349,00

92,06% 0,37%

91,69%

0,37% 0,37% 0,37%

4,55% 0,44% 4,11%

3,02% 0,43% 0,20% 0,23%

2,59% 2,59%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

39.854.124.520,00 100,00%Total Geral:

39.854.124.520,00Total Geral: 100,00%

4.553.104.680,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Das Relações ExterioresÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

100

Actividade PermanentePrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

39.801.995.900,00 52.128.620,00

99,87% 0,13%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

142.160.168,00 109.955.593,00 2.378.417,00 22.889.519,00 6.936.639,00 5.000.000,00 5.000.000,00

6.753.617.862,00 1.697.972.335,00 272.359.045,00

4.783.076.601,00 209.881,00

1.133.652.392,00

Instituto Superior De Relações Internacionais

Ministério Das Relações Exteriores

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,60% 74,72%

1,62% 15,55%

4,71% 3,40% 3,40%

85,63% 21,53%

3,45% 60,64%

0,00% 14,37%

147.160.168,00

7.887.270.254,00

100,00%

100,00%

39.854.124.520,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialDesenvolvimento Da Actividade Diplomática NacionalEncarg. C/Comissão Nac.P/A Mat.Prog.Da O.N.U.S/Armas Lig.Peq. PorteEncargos C/ O Secret. Sub-Com.Minist. Nac.P/ Coop.Polít. Def.Seg./SadcEncargos Com A Escola ConsularFuncionamento Da Adpa.Funcionamento Do Secretariado Executivo Do Golfo Da GuinéObras De Construção E Reab.De InstalaçõesObras De Construção E Reabilitação Das InstalaçõesPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRealização De Workshops E ConferênciasRegulação Da Actividade Agro-Pecuária E FlorestasRegulação Da Actividade ComercialReuniões Das Comissões Bilaterais E Missões Técnicas

29.041,00 94.107.185,00

33.436.484.988,00 5.741.773,00 17.806.600,00 20.703.599,00 14.400.000,00 865.250.326,00

2.836.150.000,00 230.000.000,00

1.000.000.000,00 92.739.929,00 52.000.000,00

583.151,00 1.032.269.308,00 103.730.000,00

0,00% 0,24%

84,01% 0,01% 0,04% 0,05% 0,04% 2,17% 7,13% 0,58% 2,51% 0,23% 0,13% 0,00% 2,59% 0,26%

%Projecto / Actividade Valor 39.801.995.900,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

52.128.620,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 52.128.620,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central 52.128.620,00 0,00 52.128.620,00

Reabilitação Do Edifício Do Mirex 52.128.620,00 0,00 52.128.620,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

101

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

27.179.616.761,00 10.788.727.905,00

784.466.819,00 15.479.085.886,00

127.336.151,00 4.640.077.337,00 4.640.077.337,00

Missões Diplomáticas,Consulares E Rep.Comerciais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

85,42% 33,91%

2,47% 48,65%

0,40% 14,58% 14,58%

31.819.694.098,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

102

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

7.238.338.502,00 508.205.080,00 508.205.080,00 37.101.409,00 37.101.409,00

6.691.928.901,00 520.120.673,00

6.171.808.228,00 1.103.112,00 1.103.112,00

12.495.956.497,00 12.495.956.497,00 12.495.956.497,00

36,68% 2,58% 2,58% 0,19% 0,19%

33,91% 2,64%

31,27% 0,01% 0,01%

63,32% 63,32% 63,32%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

3.721.544.131,00 3.721.544.131,00

1.236.864.583,00 1.236.864.583,00

24.509.700,00 24.509.700,00

14.751.376.585,00 2.171.562.490,00 2.171.562.490,00

25.025.440,00 25.025.440,00

5.995.612.891,00 5.995.612.891,00 6.559.175.764,00

18,86% 18,86%

6,27% 6,27%

0,12% 0,12%

74,75% 11,00% 11,00%

0,13% 0,13%

30,38% 30,38% 33,24%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma Angola InvestePrograma Das Micro, Pequenas E Medias EmpresasPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Deslocação Industrial

4.774.975.727,00 132.859.563,00

4.516.818.577,00 582.870.000,00 2.450.970,00

2.171.562.490,00 1.219.707.793,00 2.363.401.022,00 513.529.172,00 25.025.440,00 170.000.000,00 28.500.582,00

24,20% 0,67%

22,89% 2,95% 0,01%

11,00% 6,18%

11,98% 2,60% 0,13% 0,86% 0,14%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

19.734.294.999,00 100,00%Total Geral:

19.734.294.999,00 100,00%Total Geral:

19.734.294.999,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EconomiaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

103

Programa De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reconversão Da Economia InformalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

242.254.950,00 85.501.746,00 24.509.700,00 823.264.260,00

2.057.063.007,00

1,23% 0,43% 0,12% 4,17%

10,42%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.152.315.559,00 92.162.578,00 10.240.287,00

1.049.912.694,00

Instituto Do Fomento Empresarial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,96% 6,80% 0,76%

77,41%

1.356.291.159,00 100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Fortal.E Modernização .Das Pequenas E Med.EmpresasAdmin. E Fiscalização Da Actividade Do Sector Empresarial PúblicoAdministração E Gestao Da Politica E Do Desenvolvimento IndustrialAdministração E Gestão Da Politica EconómicaAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApoio Ao EmpreendedorismoFinanciam. Do Fom. Pecuária E AgriculturaFiscalização Do 1º Quadrante - Infraestruturas Da ZeeInfraestruturas Do 2º Quadrante - Infraestruturas Da ZeePlano Director Da Reserva Agrícola Da Barra Do DandePlano Director Da Reserva Agrícola Do Rio LogePrograma De Apoio Ás Grandes Empresas E Grupos Empresariais AngolanosPrograma De Desenvolvim.Das Micro, Pequenas E Médias EmpresasPrograma De Deslocalização Industrial

513.529.172,00 451.368.778,00 28.500.582,00

4.323.606.949,00 582.870.000,00

1.193.771.826,00 85.501.746,00 40.054.244,00

1.179.653.549,00 70.000.000,00 100.000.000,00 132.859.563,00

1.992.893.456,00 242.254.950,00

4,70% 4,13% 0,26%

39,53% 5,33%

10,92% 0,78% 0,37%

10,79% 0,64% 0,91% 1,21%

18,22% 2,22%

%Projecto / Actividade Valor 10.936.864.815,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.797.430.184,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 8.797.430.184,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Viana 8.797.430.184,00 0,00 8.797.430.184,00

Concl. Via Acesso Polo Comercial E 2ª Via Pista Da Radial A1Const. Infra-Estrut. 3º E 4º Quadrante Da Reserva Indust. VianaConstrução Do Edificio Da Policia Da Zee - VianaConclusão De 5 Edificios Sede Da Reserva Industrial De VianaConst. De 8 Naves Modulares Da Reserva Industrial De VianaConst. De Incubadora De Empresas Da Reserva Indust. De VianaConclusão Da Vedação Da Reserva Industrial De VianaConclusão Da Nave De Apoio Aos Serviços De ManutençãoConstrução De 2 Edificios Modulares De Apoio EmpresarialConstrução Do Posto Médico Da Zee - VianaCriação Do Gabinete De Apoio À Actividade EmpresarialElaboração Do Plano Director Da Reserva Industrial De Viana

2.171.562.490,00 3.241.281.640,00

17.156.790,00 1.836.475.707,00 942.792.000,00 110.293.650,00 240.171.225,00 75.416.922,00 110.293.650,00 24.509.700,00 2.450.970,00 25.025.440,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.171.562.490,00 3.241.281.640,00

17.156.790,00 1.836.475.707,00 942.792.000,00 110.293.650,00 240.171.225,00 75.416.922,00 110.293.650,00 24.509.700,00 2.450.970,00 25.025.440,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

104

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.885.622.419,00 85.631.197,00 6.063.068,00

1.793.903.674,00 24.480,00

620.800.209,00 620.800.209,00

440.539.152,00 99.446.151,00 5.588.406,00

335.265.963,00 238.632,00

10.829.626,00 10.829.626,00

3.759.861.372,00 230.965.154,00 15.209.648,00

3.512.846.570,00 840.000,00

11.660.351.062,00 11.660.351.062,00

Instituto Nacional De Apoio Às Pequenas E Médias Empresas

Instituto Para O Sector Empresarial Público

Ministério Da Economia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,23% 3,42% 0,24%

71,57% 0,00%

24,77% 24,77%

97,60% 22,03%

1,24% 74,28%

0,05% 2,40% 2,40%

24,38% 1,50% 0,10%

22,78% 0,01%

75,62% 75,62%

2.506.422.628,00

451.368.778,00

15.420.212.434,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

105

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

65.003.678.516,00 20.900.697.668,00 20.895.070.279,00

5.627.389,00 413.108.865,00 413.108.865,00

43.678.483.359,00 3.184.396.828,00 40.494.086.531,00

11.388.624,00 11.388.624,00

27.772.546.928,00 27.428.563.680,00 27.428.563.680,00

343.983.248,00

70,07% 22,53% 22,52%

0,01% 0,45% 0,45%

47,08% 3,43%

43,65% 0,01% 0,01%

29,93% 29,56% 29,56%

0,37%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.01.00 - Órgãos Legislativos 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

90.637.473.539,00 37.419.675,00

6.856.843.531,00 80.443.416.938,00 3.299.793.395,00

1.458.460.792,00 1.458.460.792,00

680.291.113,00 680.291.113,00 680.291.113,00

97,69% 0,04% 7,39%

86,71% 3,56%

1,57% 1,57%

0,73% 0,73% 0,73%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

65.829.292.631,00 7.285.038.597,00 1.898.471.429,00 2.963.701.587,00 212.066.600,00

14.587.654.600,00

70,95% 7,85% 2,05% 3,19% 0,23%

15,72%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

92.776.225.444,00 100,00%Total Geral:

92.776.225.444,00 100,00%Total Geral:

92.776.225.444,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das FinançasÓrgão:

Administração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAquisição De Instalações Administrativas - Condomínio Rei KatiavalaAquisição De Meios De Transporte

38.938.296.772,00 6.835.138,00

343.983.248,00 53.929.999,00

51,18% 0,01% 0,45% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 76.078.032.815,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

106

Aquisição De ViaturasDni - Gastos AdministrativosFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão E Manutenção Das Infraestruturas/Cuando - CubangoGestão E Manutenção Das Infraestruturas/UigeManutenção E Conservação De Infra-Estruturas MinfinModernizacão Das Alfândegas De AngolaParc. C/Órgãos De Inform. E Acções DivulgaçãoProjecto De Reforma Fiscal AngolanaRegulação Da Actividade De Contabilidade E AuditoriaRegulação Da Actividade De JogosRegulação Da Actividade Financeira Não Bancária

1.333.666.662,00 12.665.626.403,00 1.729.474.344,00

22.050.000,00 35.500.000,00

2.847.474.945,00 2.551.242.070,00

15.000.000,00 8.761.442.087,00 3.431.137.505,00

37.979.470,00 3.304.394.172,00

1,75% 16,65% 2,27% 0,03% 0,05% 3,74% 3,35% 0,02%

11,52% 4,51% 0,05% 4,34%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

16.698.192.629,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

982.291.180,00 15.715.901.449,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambriz

Baía Farta

Cabinda

Cacongo

Calai

Catumbela

Cazengo

Caála

Chinguar

Chitato

Cuanhama

Cuito

Dande

171.447.515,00

187.527.060,00

1.907.344.000,00

70.926.779,00

828.055.000,00

159.008.165,00

174.696.909,00

173.087.959,00

130.427.578,00

360.127.414,00

20.297.622,00

289.255.158,00

111.394.339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171.447.515,00

187.527.060,00

1.907.344.000,00

70.926.779,00

828.055.000,00

159.008.165,00

174.696.909,00

173.087.959,00

130.427.578,00

360.127.414,00

20.297.622,00

289.255.158,00

111.394.339,00

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Ambriz

Construção Do Posto Aduaneiro Da Baia Farta

Construção Edifício Direcção Regional Alfãndegas Cabinda

Construção E Apetrechamento De Canis Da Delegação Aduaneira De Massabi

Construção Posto Aduaneiro Calai

Construção Da Delegação Aduaneira Do Aeroporto De Catumbela

Reabilitação Edifício Delegação Provincial Finanças Cuanza -NorteReabilitação Da Repartição Fiscal Do Dondo/Cuanza-Norte

Reabilitação Repartição Fiscal Caála

Reabilitação Repartição Fiscal Chinguar

Construção Edificio Delegação Provincial Finanças Lunda Norte

Construção Posto Aduaneiro Calueque

Repartição Fiscal Do Cuito BiéConstrução E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Kunje

Construção Delegação Provincial Finanças Bengo

171.447.515,00

187.527.060,00

1.907.344.000,00

70.926.779,00

828.055.000,00

159.008.165,00

69.907.065,00 104.789.844,00

173.087.959,00

130.427.578,00

360.127.414,00

20.297.622,00

83.187.500,00 206.067.658,00

111.394.339,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

171.447.515,00

187.527.060,00

1.907.344.000,00

70.926.779,00

828.055.000,00

159.008.165,00

69.907.065,00 104.789.844,00

173.087.959,00

130.427.578,00

360.127.414,00

20.297.622,00

83.187.500,00 206.067.658,00

111.394.339,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

107

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Dirico

Estrutura Central

Huambo

Lobito

Luanda

Luau

Lubango

Luena

Malange

Matala

Mbanza Congo

Menongue

Namacunde

Saurimo

Viana

Vários Municípios-Cuando Cubango

321.000.515,00

3.225.168.525,00

225.940.673,00

237.566.890,00

1.108.219.112,00

545.920.657,00

1.458.460.792,00

261.550.273,00

99.800.503,00

173.082.868,00

77.774.357,00

163.571.507,00

783.127.100,00

497.745.882,00

453.834.783,00

2.389.352.694,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

982.291.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.000.515,00

3.225.168.525,00

225.940.673,00

237.566.890,00

1.108.219.112,00

545.920.657,00

476.169.612,00

261.550.273,00

99.800.503,00

173.082.868,00

77.774.357,00

163.571.507,00

783.127.100,00

497.745.882,00

453.834.783,00

2.389.352.694,00

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Mucusso

Aquisição Instalações No Edifício Muxima PlazaEstudos Projectos E FiscalizaçãoReabilitação Do Edifício Para Futura Autoridade Tributária, Em LuandaReabilitação E Construção De Anexos Da Casa Passagem De Ondjiva

Construção E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira Do Huambo

Construção Do Armazém, Escritórios E Parque De Verificação Do Lobito

Reabilitação Edifício Marginal MinfinConstrução Da Delegação Aduaneira Da Grupagem Em Luanda

Construção Posto Aduaneiro Luau

Construção Inst. Gestão, Formação E Gestão Económica Palop Huila

Construção E Apetrechamento Do Posto Aduaneiro Do Luena

Reabilitação Delegação Provincial Finanças Malanje

Reabilitação Repartição Fiscal Matala

Reabilitação Delegação Repartição Fiscal Zaire Mbanza Congo

Construção Da Delegação Aduaneira De Menongue

Pavimentação Dos Parques E Vias P/Pedestres E Viat. P.A. Santa ClaraConstrução De Canis Para A Delegação Aduaneira De Santa ClaraConstrução De Casas De Função Para Os Funcionários De Santa Clara

Construção Repartição Fiscal SaurimoConstrução E Apetrechamento Da Delegação Aduaneira De Saurimo

Construção Nave Centro De Documentação Do Sna Em VianaConstrução Três Naves Armazéns De Mercadorias Em Viana

Construção Posto Aduaneiro CatuituiConstrução Do Edifício De Inspecção Da Delegação De KatwitwiConstrução Do Edifício Do Scanner E Parques Na Delegação De

321.000.515,00

1.898.471.429,00 718.521.290,00 515.672.300,00

92.503.506,00

225.940.673,00

237.566.890,00

950.000.000,00 158.219.112,00

545.920.657,00

1.458.460.792,00

261.550.273,00

99.800.503,00

173.082.868,00

77.774.357,00

163.571.507,00

500.000.000,00 71.060.500,00 212.066.600,00

247.692.678,00 250.053.204,00

175.400.000,00 278.434.783,00

1.600.000.000,00 434.051.347,00 355.301.347,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

982.291.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

321.000.515,00

1.898.471.429,00 718.521.290,00 515.672.300,00

92.503.506,00

225.940.673,00

237.566.890,00

950.000.000,00 158.219.112,00

545.920.657,00

476.169.612,00

261.550.273,00

99.800.503,00

173.082.868,00

77.774.357,00

163.571.507,00

500.000.000,00 71.060.500,00 212.066.600,00

247.692.678,00 250.053.204,00

175.400.000,00 278.434.783,00

1.600.000.000,00 434.051.347,00 355.301.347,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

108

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

2.534.123.495,00 980.508.758,00 57.539.251,00

1.495.226.486,00 849.000,00

452.112.482,00 452.112.482,00

168.877.896,00 110.215.318,00 7.472.572,00 51.170.243,00

19.763,00 4.450.000,00 4.450.000,00

86.435.826,00 51.978.913,00 3.317.330,00 30.983.103,00

156.480,00

89.989.357,00 44.158.050,00 2.950.370,00 42.559.923,00

321.014,00 3.196.760,00 3.196.760,00

295.402.217,00

Comissão Do Mercado De Capitais

Delegação Provincial De Finanças Da Huila

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Norte

Delegação Provincial De Finanças Da Lunda-Sul

Delegação Provincial De Finanças De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,86% 32,83%

1,93% 50,07%

0,03% 15,14% 15,14%

97,43% 63,59%

4,31% 29,52%

0,01% 2,57% 2,57%

100,00% 60,14%

3,84% 35,85%

0,18%

96,57% 47,39%

3,17% 45,67%

0,34% 3,43% 3,43%

100,00%

2.986.235.977,00

173.327.896,00

86.435.826,00

93.186.117,00

295.402.217,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Xangongo 92.480.000,00 0,00 92.480.000,00

Katwitwi

Construção Do Posto Aduaneiro Do Xangongo 92.480.000,00 0,00 92.480.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

109

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

232.448.586,00 181.685.280,00 12.210.114,00 38.294.916,00

258.276,00 10.190.479,00 10.190.479,00

86.567.420,00 56.870.922,00 3.632.948,00 25.984.499,00

79.051,00

88.182.685,00 60.119.048,00 3.924.012,00 23.686.315,00

453.310,00

147.318.834,00 69.623.473,00 4.119.889,00 73.049.522,00

525.950,00 5.060.000,00 5.060.000,00

148.959.438,00 88.975.061,00 6.037.694,00 53.701.972,00

244.711,00 2.918.200,00 2.918.200,00

123.452.648,00 55.690.365,00

Delegação Provincial De Finanças De Cabinda

Delegação Provincial De Finanças De Luanda

Delegação Provincial De Finanças De Malanje

Delegação Provincial De Finanças Do Bengo

Delegação Provincial De Finanças Do Bié

Delegação Provincial De Finanças Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,80% 74,88%

5,03% 15,78%

0,11% 4,20% 4,20%

100,00% 65,70%

4,20% 30,02%

0,09%

100,00% 68,18%

4,45% 26,86%

0,51%

96,68% 45,69%

2,70% 47,94%

0,35% 3,32% 3,32%

98,08% 58,58%

3,98% 35,36%

0,16% 1,92% 1,92%

97,99% 44,20%

242.639.065,00

86.567.420,00

88.182.685,00

152.378.834,00

151.877.638,00

125.984.680,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

110

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

73.368.239,00 43.589.466,00 2.776.564,00 26.745.787,00

256.422,00 453.901,00 453.901,00

176.918.446,00 113.767.113,00 7.845.107,00 55.049.308,00

256.918,00 8.000.000,00 8.000.000,00

103.641.084,00 60.847.595,00

565.017,00 41.958.788,00

269.684,00 1.000.000,00 1.000.000,00

196.710.096,00 122.502.627,00 7.971.002,00 66.012.076,00

224.391,00 3.529.824,00 3.529.824,00

84.094.818,00 44.270.289,00 2.959.017,00 36.772.980,00

92.532,00 1.907.866,00 1.907.866,00

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial De Finanças Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial De Finanças Do Cunene

Delegação Provincial De Finanças Do Huambo

Delegação Provincial De Finanças Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,39% 59,05%

3,76% 36,23%

0,35% 0,61% 0,61%

95,67% 61,52%

4,24% 29,77%

0,14% 4,33% 4,33%

99,04% 58,15%

0,54% 40,10%

0,26% 0,96% 0,96%

98,24% 61,18%

3,98% 32,97%

0,11% 1,76% 1,76%

97,78% 51,48%

3,44% 42,76%

0,11% 2,22% 2,22%

73.822.140,00

184.918.446,00

104.641.084,00

200.239.920,00

86.002.684,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

111

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

276.633.310,00 189.187.436,00 13.765.059,00 73.246.662,00

434.153,00

122.697.190,00 53.603.287,00 2.507.049,00 66.510.626,00

76.228,00

72.192.717,00 32.301.678,00 2.288.233,00 37.420.000,00

182.806,00 2.000.000,00 2.000.000,00

8.564.938.850,00 1.313.063.953,00

90.039.645,00 7.159.581.256,00

2.253.996,00 4.100.687.553,00 4.100.687.553,00

582.934.243,00 62.450.977,00 4.318.490,00

516.164.776,00 53.929.999,00 53.929.999,00

468.305.671,00 147.454.166,00 2.766.248,00

Delegação Provincial De Finanças Do Namibe

Delegação Provincial De Finanças Do Uige

Delegação Provincial De Finanças Do Zaire

Direcção Nacional De Impostos

Gabinete De Contratação Pública

Inspecção Geral De Finanças

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 68,39%

4,98% 26,48%

0,16%

100,00% 43,69%

2,04% 54,21%

0,06%

97,30% 43,54%

3,08% 50,44%

0,25% 2,70% 2,70%

67,62% 10,37%

0,71% 56,53%

0,02% 32,38% 32,38%

91,53% 9,81% 0,68%

81,05% 8,47% 8,47%

85,16% 26,81%

0,50%

276.633.310,00

122.697.190,00

74.192.717,00

12.665.626.403,00

636.864.242,00

549.929.666,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

112

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

477.744.344,00 23.264.741,00 1.271.703,00

450.267.000,00 2.940.900,00

1.251.730.000,00 1.251.730.000,00

311.096.965,00 161.005.745,00 6.372.051,00

143.703.641,00 15.528,00

7.061.230,00 7.061.230,00

20.326.491.148,00 2.918.395.551,00

75.935.087,00 17.332.100.087,00

60.423,00 10.021.623.562,00 9.677.640.314,00 343.983.248,00

8.612.442.087,00 2.277.846.983,00 6.334.595.104,00 149.000.000,00 149.000.000,00

20.047.496.845,00 11.360.891.227,00

68.146.400,00 8.618.125.162,00

334.056,00 11.609.539.045,00 11.609.539.045,00

Instituto De Formação De Finanças Públicas

Instituto De Supervisão De Seguros

Ministério Das Finanças

Projecto Executivo Para Reforma Tributária

Serviço Nacional Das Alfândegas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

27,62% 1,35% 0,07%

26,03% 0,17%

72,38% 72,38%

97,78% 50,61%

2,00% 45,17%

0,00% 2,22% 2,22%

66,98% 9,62% 0,25%

57,11% 0,00%

33,02% 31,89%

1,13%

98,30% 26,00% 72,30%

1,70% 1,70%

63,33% 35,89%

0,22% 27,22%

0,00% 36,67% 36,67%

1.729.474.344,00

318.158.195,00

30.348.114.710,00

8.761.442.087,00

31.657.035.890,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

113

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

504.214.061,00 61.773.316,00 4.142.277,00

438.298.468,00

Unidade De Gestão Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 12,25%

0,82% 86,93%

504.214.061,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

114

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.262.317.364,00 578.353.122,00 578.353.122,00 54.742.720,00 54.742.720,00

27.626.444.585,00 5.143.740.929,00 22.482.703.656,00

2.776.937,00 2.776.937,00

12.173.719.273,00 12.173.719.273,00 12.173.719.273,00

69,89% 1,43% 1,43% 0,14% 0,14%

68,32% 12,72% 55,60%

0,01% 0,01%

30,11% 30,11% 30,11%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.02.00 - Abastecimento De Água

39.602.386.335,00 33.012.629.366,00 6.589.756.969,00

709.538.752,00 701.867.536,00 7.671.216,00

45.506.297,00 45.506.297,00

42.735.427,00 4.780.427,00 37.955.000,00

35.869.826,00 34.805.454,00 1.064.372,00

97,94% 81,64% 16,30%

1,75% 1,74% 0,02%

0,11% 0,11%

0,11% 0,01% 0,09%

0,09% 0,09% 0,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Consolidação Do Sistema Nac.De PlaneamentoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Modernização Do Sistema Estatísticos NacionalPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao Social

15.122.283.649,00 167.513.053,00 39.040.137,00 4.780.427,00

246.191.312,00 1.582.801.934,00 8.133.527.499,00 540.820.643,00 1.064.372,00 7.671.216,00

2.788.497.955,00 34.805.454,00

37,40% 0,41% 0,10% 0,01% 0,61% 3,91%

20,11% 1,34% 0,00% 0,02% 6,90% 0,09%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

40.436.036.637,00 100,00%Total Geral:

40.436.036.637,00 100,00%Total Geral:

40.436.036.637,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. TerritorialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

115

Programa De Recenseamento Geral Da População E HabitaçãoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

9.860.308.654,00 1.906.730.332,00

24,38% 4,72%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Capacitação InstitucionalFinanciam. De Projectos De Âmbito SocialPlaneamento Do Desenvolvimento NacionalPlano E Desenvolvimento Dos Sistemas E Tecnolog. De Informação/IneRecenseamento Geral Da População E HabitaçãoReforço Da Capacidade De Estatísticas CensitáriasReforço Da Capacidade Do Sistema Estatístico Nacional

4.351.323,00 528.876.578,00

10.582.119.682,00 865.057.839,00

13.060.308.654,00 152.140.408,00 17.274.000,00

0,02% 2,10%

41,98% 3,43%

51,81% 0,60% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 25.210.128.484,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

15.225.908.153,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.429.247.649,00 12.796.660.504,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Balombo

Belize

Bibala

Bocoio

Cabinda

Cacuaco

Caimbambo

Catabola

Cazengo

Chibia

Chicala Cholohanga

12.164.394,00

4.780.427,00

10.729.290,00

14.204.707,00

35.311.311,00

22.616.116,00

14.205.707,00

48.825.000,00

47.997.600,00

1.503.440,00

33.547.500,00

7.917.514,00

2.780.427,00

7.172.490,00

8.991.131,00

21.601.379,00

14.382.836,00

8.992.131,00

36.402.600,00

17.999.100,00

1.503.440,00

16.555.500,00

4.246.880,00

2.000.000,00

3.556.800,00

5.213.576,00

13.709.932,00

8.233.280,00

5.213.576,00

12.422.400,00

29.998.500,00

0,00

16.992.000,00

Const. Apet. Residencia Enfermeiro Lometi Em Benguela-FasConst.Apet.Residência Professores Elongo Em Benguela

Const. Centro De Aconselhamento Familiar Em Cabinda/Fas

Const. Apet. Escola 6 Salas Na Bibala No Namibe-Fas

Const. Apet. Escola 6 Salas No Saraiva Em Benguela-Fas

Const. Apet. De Uma Escola De 6 Salas Em CabindaConst. E Apetrechamento Posto De Saúde Na Cunha Em CabindaConst. E Apet. Centro De Formação Integrado Simindele Cabinda

Const Apet Escola 6 Salas No Paraiso Em CacuacoConst. Apet. Escola 6 Salas Na Pedreira Em Cacuaco

Const. Apet. Escola 6 Salas No Mahumbulo Em Benguela-Fas

Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Chicumbi No Bié - FasConst. Apet. Escola 6 Salas Aulas Em Sessaca No Bié - Fas

Construção Do Escritório Do Fas No Cuanza Norte

Const. Apet. De Posto De Saúde Na Chibia Na HuílaConstrução Residência Geminada T2 Na Chibia Na Huila

Const. Apet. Escola 4 Salas Aulas Na Canata No Huambo Const. Apet. Escola 4 Salas De Aulas No Huambo

6.405.127,00 5.759.267,00

4.780.427,00

10.729.290,00

14.204.707,00

21.110.058,00 6.530.037,00 7.671.216,00

9.186.558,00 13.429.558,00

14.205.707,00

18.240.360,00 30.584.640,00

47.997.600,00

682.440,00 821.000,00

21.953.280,00 11.594.220,00

3.958.757,00 3.958.757,00

2.780.427,00

7.172.490,00

8.991.131,00

12.599.543,00 3.400.284,00 5.601.552,00

5.854.238,00 8.528.598,00

8.992.131,00

12.029.160,00 24.373.440,00

17.999.100,00

682.440,00 821.000,00

10.932.480,00 5.623.020,00

2.446.370,00 1.800.510,00

2.000.000,00

3.556.800,00

5.213.576,00

8.510.515,00 3.129.753,00 2.069.664,00

3.332.320,00 4.900.960,00

5.213.576,00

6.211.200,00 6.211.200,00

29.998.500,00

0,00 0,00

11.020.800,00 5.971.200,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

116

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Conda

Cuimba

Cuito

Curoca

Cuvelai

Dande

Dembos

Ebo

Estrutura Central

Golungo Alto

Luanda

Lubango

Malange

2.990.520,00

10.845.520,00

34.667.640,00

16.244.043,00

2.541.045,00

22.885.106,00

34.665.281,00

24.119.782,00

2.510.246.185,00

35.144.400,00

1.447.642.426,00

30.951.950,00

43.699.176,00

2.990.520,00

6.867.120,00

22.322.040,00

8.863.011,00

2.541.045,00

15.435.052,00

24.611.047,00

13.400.966,00

2.016.730.332,00

19.640.400,00

0,00

14.847.950,00

26.983.412,00

0,00

3.978.400,00

12.345.600,00

7.381.032,00

0,00

7.450.054,00

10.054.234,00

10.718.816,00

493.515.853,00

15.504.000,00

1.447.642.426,00

16.104.000,00

16.715.764,00

Const. E Apet. Do Posto De Saúde Do Icucu Cuanza-Sul

Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Terra Nova 2 No Zaire/Fas

Const. E Apet. Escola 6 Salas De Aulas No Cunje No BiéConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas De Aulas Em Chinjoya No Bié

Const. Apet. Escola De 4 Salas Tchicolo No Cunene-FasConst Apet Escola 4 Salas No Ondambo No Cunene

Const Apet Posto De Saude No Oshikondo No Cunene

Const. Apet. Centro De Fisioterapia No Dande BengoConst. E Apet. Escola 6 Salas Boa Esperança No Bengo

Construção E Apetrechamento De Centro De Saúde Nos Dembos-FasConst. Apet. Escola 4 Salas Nos Dembos No Bengo - FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Nos Dembos No Bengo

Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas No Ebo Cuanza-Sul

Construção Novo Edifício IneEstudos Fiscalização Construção Serviços Provinciais IneApetrechamento Reprografia Cartografia IneAquisição De Equipamentos E Materiais/FasMobiliário E Equipamento Novo Edifício Ine

Const. Apet. Escola 6 Salas I No Golungo Alto C. Norte Const. Apet. Escola 6 Salas Ii No Golungo Alto C. NorteConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Ii No Gulungo Alto K-Norte

Construção Do Escritório Do Fas Em LuandaAquisição Equip. Informático E Aquisição Mont. IntranetProjecto Assistência Técnica Gestão Económica/MinplanElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/MinplanProjecto Capacitação Institucional Para Redução Da Pobreza

Const.Apet.Escola 6 Salas Mutundo No Lubango Na Huíla-FasConst Apet Escola 6 Salas No Lubango Banda Huíla

Const.Apet.Escola 6 Salas No Bº Cafucofuco Em MalanjeConst. E Apet. Escola 6 Salas No Quessua Em Malanje

2.990.520,00

10.845.520,00

16.290.360,00 18.377.280,00

7.370.050,00 8.873.993,00

2.541.045,00

9.819.379,00 13.065.727,00

16.476.716,00 5.745.960,00 12.442.605,00

24.119.782,00

1.906.730.332,00 23.502.800,00 95.000.000,00 167.513.053,00 317.500.000,00

17.098.800,00 11.170.800,00 6.874.800,00

23.670.000,00 940.913.000,00 23.706.673,00 45.000.000,00 414.352.753,00

19.068.750,00 11.883.200,00

13.844.600,00 13.844.600,00

2.990.520,00

6.867.120,00

10.079.160,00 12.242.880,00

5.058.402,00 3.804.609,00

2.541.045,00

6.733.905,00 8.701.147,00

13.301.542,00 3.231.480,00 8.078.025,00

13.400.966,00

1.906.730.332,00 0,00 0,00

110.000.000,00 0,00

10.498.800,00 4.570.800,00 4.570.800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.068.750,00 7.779.200,00

8.918.936,00 8.918.936,00

0,00

3.978.400,00

6.211.200,00 6.134.400,00

2.311.648,00 5.069.384,00

0,00

3.085.474,00 4.364.580,00

3.175.174,00 2.514.480,00 4.364.580,00

10.718.816,00

0,00 23.502.800,00 95.000.000,00 57.513.053,00 317.500.000,00

6.600.000,00 6.600.000,00 2.304.000,00

23.670.000,00 940.913.000,00 23.706.673,00 45.000.000,00 414.352.753,00

12.000.000,00 4.104.000,00

4.925.664,00 4.925.664,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

117

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

132.498.655,00 41.500.086,00 3.370.858,00 87.526.875,00

Comité Nacional Da S.A.D.C

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 31,32%

2,54% 66,06%

132.498.655,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Matala

Mbanza Congo

Namibe

Nzeto

Pango Aluquém

Quilenda

Samba Cajú

Ucuma

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

5.732.800,00

28.173.760,00

47.641.640,00

10.845.520,00

9.210.324,00

32.282.810,00

17.098.800,00

20.554.240,00

10.253.484.533,00

338.355.160,00

3.124.800,00

18.078.560,00

30.834.960,00

6.867.120,00

6.995.844,00

19.238.682,00

10.498.800,00

14.077.440,00

0,00

0,00

2.608.000,00

10.095.200,00

16.806.680,00

3.978.400,00

2.214.480,00

13.044.128,00

6.600.000,00

6.476.800,00

10.253.484.533,00

338.355.160,00

Const.Apet.Escola 4 Salas No Gio Em Malanje-FasConst.Apet.Residencial Professores No Gio Em MalanjeConst.Apet.Escola 4 Salas No Bumba Em Malanje

Const.Resid.Geminada Matala P/ Enfermeiros E Professores/Huíla

Const. E Apet. Escola 4 Salas Na Magina 2 No ZaireConst. E Apet. Centro De Saúde No Kinzau No ZaireConst Apet Escola 4 Salas Na Muanda No Zaire

Const. E Apet. Escola 4 Salas No Caraculo No NamibeConst. Apet. Escola 8 Salas No Bº Forte Sta Rita Namibe - FasConst. Apet. Escola 6 Salas No Tchipaty No Namibe - FasConstrução E Apetrechamento Escola 6 Salas Na Kapunda No Namibe

Const. E Apet. Escola 4 Salas Em Mambu Mampaiii No Zaire

Const. Apet. Escola 4 Salas No Pango Aluquem No Bengo -FasConst. De Lavandaria No Pango Aluquem No Bengo

Const. Apet. Escola 6 Salas Aulas Na Quilenda Cuanza SulConst. E Apet. Escola 4 Salas De Aula No Ipapa Cuanza-Sul

Const Apet Escola 6 Salas Em Samba Caju No Cuanza Norte

Const Apet De Residencia Enfermeiros No HuamboConst. E Apet. Escola De 4 Salas Catali Ucuma No Huambo

Projecto Multisectorial Emergência Reabilitação-Pmer-Fases 1 E 2Fiscalização Da Construção Serviçso Provinciais IneCoordenação/Gestão Projec. Novo Edifício Sede & Serv. Prov. IneConstrução Apetrechamento 6 Serviços Provinciais Ine Estudos Proj.Fiscalização P/Gestão E Acompanhamento/MiplanAcompanhamento Da Implementação Programa Investimento Publico Nacional

Apetrechamento Dos 6 Serviços Provinciais Do Ine Nacional

4.248.788,00 2.859.000,00 8.902.188,00

5.732.800,00

10.842.080,00 6.466.160,00 10.865.520,00

9.595.560,00 16.664.640,00 10.642.150,00 10.739.290,00

10.845.520,00

8.145.952,00 1.064.372,00

23.696.384,00 8.586.426,00

17.098.800,00

13.228.260,00 7.325.980,00

5.473.270.663,00 103.107.041,00 47.913.871,00

2.037.642.795,00 177.322.036,00

2.414.228.127,00

338.355.160,00

2.552.570,00 819.000,00

5.773.970,00

3.124.800,00

7.063.680,00 4.127.760,00 6.887.120,00

6.298.760,00 10.766.080,00 6.587.630,00 7.182.490,00

6.867.120,00

5.931.472,00 1.064.372,00

13.177.824,00 6.060.858,00

10.498.800,00

8.538.660,00 5.538.780,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.696.218,00 2.040.000,00 3.128.218,00

2.608.000,00

3.778.400,00 2.338.400,00 3.978.400,00

3.296.800,00 5.898.560,00 4.054.520,00 3.556.800,00

3.978.400,00

2.214.480,00 0,00

10.518.560,00 2.525.568,00

6.600.000,00

4.689.600,00 1.787.200,00

5.473.270.663,00 103.107.041,00 47.913.871,00

2.037.642.795,00 177.322.036,00

2.414.228.127,00

338.355.160,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

118

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

545.788.256,00 545.788.256,00 850.451.224,00 850.451.224,00

20.047.131.644,00 151.973.574,00 6.786.919,00

19.885.871.151,00 2.500.000,00

7.536.898.809,00 384.879.462,00 44.584.943,00

7.107.258.303,00 176.101,00

11.323.268.049,00 11.323.268.049,00

Fundo De Apoio Social

Instituto Nacional De Estatística

Ministério Do Planeamento E Do Desenv. Territorial

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

39,09% 39,09% 60,91% 60,91%

100,00% 0,76% 0,03%

99,20% 0,01%

39,96% 2,04% 0,24%

37,68% 0,00%

60,04% 60,04%

1.396.239.480,00

20.047.131.644,00

18.860.166.858,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

119

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.758.843.042,00 990.691.115,00 990.691.115,00 60.719.048,00 60.719.048,00

18.707.240.959,00 1.439.408.751,00 17.267.832.208,00

191.920,00 191.920,00

8.049.054.537,00 8.049.054.537,00 8.049.054.537,00

71,05% 3,56% 3,56% 0,22% 0,22%

67,27% 5,18%

62,10% 0,00% 0,00%

28,95% 28,95% 28,95%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

27.607.897.579,00 27.607.897.579,00

200.000.000,00 200.000.000,00

99,28% 99,28%

0,72% 0,72%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

19.320.190.427,00 43.663.052,00

1.151.634.200,00 3.727.409.900,00 200.000.000,00

3.365.000.000,00

69,48% 0,16% 4,14%

13,40% 0,72%

12,10%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

27.807.897.579,00 100,00%Total Geral:

27.807.897.579,00 100,00%Total Geral:

27.807.897.579,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Administração Do TerritórioÓrgão:

Apoio Ao Poder TradicionalAquisição De Meios De TransporteCadastramento Dos Imóveis Da Adm. Local Do EstadoComem. Do 10 De Agosto - Dia Da Descentraliz./Feira Dos Munic. E CidadComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroGestão E Manutenção Das Novas CentralidadesOrganiz.Admin.Gestão E Coord.Dos Serv.Das Admin.Locais E Do TerritórioPidat - Portal De Indicadores E Dados Da Administração Do TerritórioPnad - Programa Nacional De Descentralização

200.000.000,00 518.357.143,00 200.000.000,00 80.000.000,00 195.000.000,00 91.000.000,00 98.000.000,00 105.000.000,00 100.000.000,00

6.398.249.816,00 50.000.000,00 100.000.000,00

0,97% 2,51% 0,97% 0,39% 0,94% 0,44% 0,47% 0,51% 0,48%

30,95% 0,24% 0,48%

%Projecto / Actividade Valor 20.675.487.679,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

120

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

1.628.643.580,00 132.189.652,00 8.635.729,00

1.487.818.199,00 123.816.001,00 123.816.001,00

18.130.199.462,00 858.501.463,00

Instituto De Formação De Administração Local-Ifal

Ministério Da Administração Do Território

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,93% 7,54% 0,49%

84,90% 7,07% 7,07%

69,58% 3,29%

1.752.459.581,00

26.055.437.998,00

100,00%

100,00%

Pregol- Programa De Reforma Da Administrção Local Do EstadoPremiat- Programa De Capacitação Institucional Do MatPrmsgp- Prog De Reoganização E Mordenização Das Secretar Do Gov ProvinciaisProd De Coletâneas Do Diario Da República Para Os Org Da Adm. Local Do EstadoPrograma De Capacitação Dos Quadros Da Adm. Local E AutarquiaPrograma De Dessiminação Dos Símbolos Da RepúblicaPrograma De Extensão E Mordenização Do IfalPrograma De Intercâmbio E Germinação De Cidades E MunicípaisPrograma De Orientação Para Reforma ProfissionalPrograma De Produção De Manual De Apoio A FormaçãoPrograma De Renovação Da Frota Aérea Do EstadoPrograma Ifal OnlinePrograma Nacional De Insercção ProfissionalProgramas De Apoio A Criação De Novas CentralidadesServiço Aéreo InstitucionalSicapal - Sist. De Informação, Cont. E Acompanhamento Projectos Da Admin. LocalSiigat- Sistema Integrado De Inform E Gestão Da Administração Do Território

62.750.000,00 11.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 640.695.000,00 75.747.726,00 250.596.001,00 50.000.000,00 53.500.000,00 21.250.000,00

2.700.000.000,00 63.263.999,00 135.829.200,00 50.000.000,00

5.846.085.742,00 43.663.052,00

2.335.000.000,00

0,30% 0,06% 0,48% 0,48% 3,10% 0,37% 1,21% 0,24% 0,26% 0,10%

13,06% 0,31% 0,66% 0,24%

28,28% 0,21%

11,29%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.132.409.900,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 7.132.409.900,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Bailundo

Estrutura Central

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Huíla

1.875.000.000,00

990.000.000,00

40.000.000,00

3.727.409.900,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.875.000.000,00

990.000.000,00

40.000.000,00

3.727.409.900,00

500.000.000,00

Construção Infra-Estrutura Da Ombala Bailundo

Construção E Apetrechamento Da Base Logística Do Uíge

Capacitação Órgãos Administração Local Estado

Estudos E Projectos De Infraestruturas Autárquicas Ii

Construção E Apetrechamento Da Base Logística Da Huíla

1.875.000.000,00

990.000.000,00

40.000.000,00

3.727.409.900,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.875.000.000,00

990.000.000,00

40.000.000,00

3.727.409.900,00

500.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

121

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 113 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 129 - Outras Receitas Patrimoniais

19 - Receitas Correntes Diversas 199 - Outras Receitas Correntes

2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 213 - Alienação De Empresas

212.794.420.185,00 207.342.740.185,00 25.367.259.312,00 181.975.480.873,00

43.380.000,00 42.210.000,00 1.170.000,00

5.408.300.000,00 5.408.300.000,00

9.830.000,00 9.830.000,00 9.830.000,00

100,00% 97,43% 11,92% 85,51%

0,02% 0,02% 0,00%

2,54% 2,54%

0,00% 0,00% 0,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

38.249.090.121,00 1.636.848.661,00 1.636.848.661,00 103.352.565,00 103.352.565,00

16.096.087.386,00 3.342.673.230,00 12.753.414.156,00 20.412.801.509,00 20.412.801.509,00 124.806.722.876,00 28.192.467.464,00 28.192.467.464,00 95.572.248.316,00 95.572.248.316,00 1.042.007.096,00

23,46% 1,00% 1,00% 0,06% 0,06%

9,87% 2,05% 7,82%

12,52% 12,52% 76,54% 17,29% 17,29% 58,61% 58,61%

0,64%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

06 - Protecção Social

5.666.909.134,00 1.008.784.004,00 4.658.125.130,00

4.116.022.483,00 1.291.391.209,00

45.666.202,00 138.658.640,00

2.640.306.432,00 2.640.306.432,00

124.196.587.852,00

3,48% 0,62% 2,86%

2,52% 0,79% 0,03% 0,09%

1,62% 1,62%

76,17%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

163.055.812.997,00 100,00%Total Geral:

163.055.812.997,00Total Geral: 100,00%

212.804.250.185,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança SocialÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

122

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Incentivo Ao EmpreendedorismoPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Reforma Da Governação LocalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

128.118.936.727,00 757.729.382,00 260.019.592,00

2.363.232.577,00 317.691.497,00 240.390.579,00

28.815.727.008,00 55.566.000,00

1.161.200.000,00 405.491.635,00 120.000.000,00 439.828.000,00

78,57% 0,46% 0,16% 1,45% 0,19% 0,15%

17,67% 0,03% 0,71% 0,25% 0,07% 0,27%

%Programa Valor

163.055.812.997,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acompanhamento Da Implementação Da Politica Remun.Da Função PúblicaAcções De FormaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaApoio Ao EmpreendedorismoApoio Técnico Mat. Grupo Téc.Estudo Evol. Salário Mínimo NacionalAquisição De Equipamentos Centro De Seg.E Saúde No TrabalhoComissão Dos Centros Locais De Empreendedorismo (Cleses´S)Comissão Nacional P/ A OitDesenv.Dos Centros Locais De Empreend. E Serviços De EmpregoDesenvolvimento De Pequenas E Médias Empresas E Centros De EmpreendedorismoDinam.E Marketing Prog.Form.Prof.E InstitucionalDinamização De Estatística Do MercadoDinamização Ocupacional Laboral E Emp.Nas ComunidadesEsta É A Tua VezEstamos ContigoFinanciamento De PensõesForm. E Serv.Complementares Cidadelas Jovens De Sucesso/BengoFormação De Quadros Da Administração PúblicaFormação E Capacitação Prof.Jovens De Sucesso De KalakalaFormação E Capacitação Rede Dom BoscoFormação E Superação Técnica ProfissionalFormação E Superação Técnica ProfissionalGest.Escola Rural De Capac.E Ofício Da Prov.Do MoxicoGestão Docum. Base De Dados Da Rede Da IgtIntermediação De Mão De ObraPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De Qualidade E Sustentabilidade Da Segurança SocialPrograma De Reconversão ProfissionalReforço Da Capacidade Do Sistema De Formação Profissional

59.833.270,00 2.200.000.000,00 440.306.432,00

1.537.146.185,00 108.650.000,00 86.311.793,00 156.800.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 55.566.000,00

1.042.007.096,00 40.200.780,00 75.964.705,00 45.888.000,00 107.460.925,00 104.324.738,00

122.550.721.457,00 178.500.000,00 55.485.952,00 216.000.000,00 106.000.000,00 520.699.673,00 877.735.120,00 139.866.497,00 75.190.000,00 13.559.767,00 821.716.500,00 170.117.178,00

26.458.927.008,00 119.250.000,00 125.474.400,00

0,04% 1,38% 0,28% 0,97% 0,07% 0,05% 0,10% 0,03% 0,03% 0,03% 0,66% 0,03% 0,05% 0,03% 0,07% 0,07%

77,07% 0,11% 0,03% 0,14% 0,07% 0,33% 0,55% 0,09% 0,05% 0,01% 0,52% 0,11%

16,64% 0,07% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 159.012.361.841,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

123

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

76.587.506,00 76.587.506,00

124.450.976,00 84.045.976,00 4.800.000,00 35.555.000,00

50.000,00

146.795.976,00 53.438.500,00 2.517.476,00 90.300.000,00

540.000,00

83.025.551,00 83.025.551,00

Centro De Formação De Construção Civil

Centro De Formação Profissional Do Cazenga

Centro Integrado De Formação Tecnológica

Centro Polivalente De Formação Profissional

Instituto Nacional De Segurança Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 67,53%

3,86% 28,57%

0,04%

100,00% 36,40%

1,71% 61,51%

0,37%

100,00% 100,00%

76.587.506,00

124.450.976,00

146.795.976,00

83.025.551,00

149.009.648.465,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Revitalização Do Programa De Reforma AdministrativaRevitalização Do Programa Mais Simples Mais FácilServiços Municipais De Emprego E EmpreendedorismoSistema Nac.Gestão Rec.Humanos Da F. PúblicaValorização Da Mão De Obra Nacional

135.108.365,00 48.500.000,00 52.550.000,00 65.875.000,00 129.325.000,00

0,08% 0,03% 0,03% 0,04% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.043.451.156,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.969.035.125,00 1.074.416.031,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Ombadja

Saurimo

240.390.579,00

1.000.000.000,00

2.516.832.577,00

286.228.000,00

0,00

955.000.000,00

2.014.035.125,00

0,00

240.390.579,00

45.000.000,00

502.797.452,00

286.228.000,00

Const. E Apet.Da Escola Nacional De Admin.-Enad(2ª Fase)

Desenv.De Peq.E Médias Empresas E Centros De Empreendedorismo/Mapess

Construção E Apetrechamento Do Siac No Cunene/MapessFormação, Trabalho E Desenvolvimento/Mapess

Construção E Apetrechamento Do Siac Na Lunda Sul/Mapess

240.390.579,00

1.000.000.000,00

153.600.000,00 2.363.232.577,00

286.228.000,00

0,00

955.000.000,00

0,00 2.014.035.125,00

0,00

240.390.579,00

45.000.000,00

153.600.000,00 349.197.452,00

286.228.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

124

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços

8.231.212.916,00 1.211.089.384,00

80.498.169,00 6.937.349.401,00

2.275.962,00 2.743.785.175,00 1.701.778.079,00 1.042.007.096,00

2.640.306.432,00 58.598.730,00

2.581.707.702,00

Ministério Da Adm.Pública, Trabalho E Segurança Social

Unidade Técnica De Gestão Do Plano Nacional De Formação De Quadros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,00% 11,03%

0,73% 63,21%

0,02% 25,00% 15,51%

9,49%

100,00% 2,22%

97,78%

10.974.998.091,00

2.640.306.432,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

125

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

56.237.681.041,00 16.033.968.087,00 16.033.968.087,00 1.363.259.241,00 1.363.259.241,00

38.788.113.162,00 2.947.818.191,00 35.840.294.971,00

52.340.551,00 52.340.551,00

10.385.735.449,00 10.385.735.449,00 10.385.735.449,00

84,41% 24,07% 24,07%

2,05% 2,05%

58,22% 4,42%

53,80% 0,08% 0,08%

15,59% 15,59% 15,59%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

66.425.799.996,00 66.425.799.996,00

185.115.365,00 185.115.365,00

12.501.129,00 12.501.129,00

99,70% 99,70%

0,28% 0,28%

0,02% 0,02%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Ref.Quan.E Qual.E Fun.Do C.Hum.Ao S.Da A.Da JustiçaProg.Estrat.De Interv.Na Moder.Dos Reg.E Do Notar.De AngolaPrograma Angola InvestePrograma De Apoio SocialPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Promoção Do Acesso Ao Direito E A JustiçaPrograma De Universalização Do Reg.Civil De NascimentoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

30.817.760.818,00 392.366.979,00

1.187.160.765,00 7.275.156.049,00

12.501.129,00 20.849.744.818,00

150.457.948,00 1.369.132.100,00 4.569.135.884,00

46,26% 0,59% 1,78%

10,92% 0,02%

31,29% 0,23% 2,06% 6,86%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

66.623.416.490,00 100,00%Total Geral:

66.623.416.490,00 100,00%Total Geral:

66.623.416.490,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Justiça E Dos Direitos HumanosÓrgão:

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdministração Dos Serviços De JustiçaAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Dos B.U.EApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApoio Técnico Mat.Grupo Técnico Apoio Comissão P.C.MinistrosAssistência E Patrocínio Judiciário

12.501.129,00 18.626.557.719,00

180.608.565,00 16.887.382.041,00

12.501.129,00 53.982.146,00 42.617.483,00

0,02% 30,11% 0,29%

27,30% 0,02% 0,09% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 61.855.060.082,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

126

Comissao De Reforma Da Justiça E Do DireitoDesenvolvimento Da Actividade JudicialEncargos Comissão Intersectorial Nac. P/ Elab.Relatórios S/Dieritos HumanosFormaçao Profissional Gestão E Manutenção Das Novas CentralidadesGuichet`´Unico Para Registo De Imóvel HabitacionalInformatização Dos Serviços De Registo Civil, Comercial E NotariadoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosModerniz.Do Bilhete De Identidade E Informatiz. Do Registo CriminalModernização Das Conservatórias De Registo AutomóvelPrest.De Serv.De Consultoria E Fornecim.De Aplic.P/Os Reg.Notar.E G.ÚnicoPrograma De Recuperação Dos Registos Em Suporte Digital InformatizadoProjecto De Massificação Do Registo CivilProjecto De Pequenas Intervençoes Em 123 Imoveis Do SectorUnidades De Registos De Empresas

3.000.000.000,00 37.841.400,00 44.142.576,00 374.680.594,00 163.082.903,00 114.976.818,00 246.160.547,00 98.167.907,00

8.323.827.873,00 548.387.352,00 346.622.199,00

1.300.145.949,00 10.631.901.502,00

564.043.544,00 244.928.706,00

4,85% 0,06% 0,07% 0,61% 0,26% 0,19% 0,40% 0,16%

13,46% 0,89% 0,56% 2,10%

17,19% 0,91% 0,40%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

4.768.356.408,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 4.768.356.408,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Cacuaco

Cuito

Dande

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Sumbe

Uíge

Varios Municipios-Nacional

378.324.615,00

1.373.760.002,00

250.000.000,00

200.000.001,00

199.220.524,00

200.000.000,00

1.105.000.000,00

78.591.018,00

271.706.112,00

200.000.001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378.324.615,00

1.373.760.002,00

250.000.000,00

200.000.001,00

199.220.524,00

200.000.000,00

1.105.000.000,00

78.591.018,00

271.706.112,00

200.000.001,00

Construção Do Palácio De Justiça BenguelaReabilitação Dos Serviços De Justiça De Benguela

Construção Apetrech. Serv. Just. E Tribunal Na Nova Centralidade Cacuaco

Reabilitação Dos Serviços De Justiça Do Bié

Reabilitação Serviços Justiça Bengo

Legis Palops MinjusEstudos, Projectos Fiscalização/Minjus

Reabilitação Serviços Justiça Huambo

Construção Centro Tóxico Dependentes/MinjusConstrução Palácio Justiça Sambizanga

Reabilitação Serviços Justiça Cuanza Sul

Reabilitação Do Palácio Provincial Da Justiça Do UígeReabilitação Serviços Justiça Uíge

Reabilitação Dos Juízes Cíveis

310.324.615,00 68.000.000,00

1.373.760.002,00

250.000.000,00

200.000.001,00

150.457.948,00 48.762.576,00

200.000.000,00

905.000.000,00 200.000.000,00

78.591.018,00

121.706.112,00 150.000.000,00

200.000.001,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

310.324.615,00 68.000.000,00

1.373.760.002,00

250.000.000,00

200.000.001,00

150.457.948,00 48.762.576,00

200.000.000,00

905.000.000,00 200.000.000,00

78.591.018,00

121.706.112,00 150.000.000,00

200.000.001,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

127

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.158.610.434,00 763.269.612,00 56.166.719,00 336.840.859,00 2.333.244,00 29.411.765,00 29.411.765,00

856.331.241,00 482.955.810,00 34.963.129,00 336.158.006,00 2.254.296,00 29.411.765,00 29.411.765,00

400.321.401,00 216.114.610,00 15.477.327,00 167.577.419,00 1.152.045,00 13.071.895,00 13.071.895,00

1.172.639.150,00 906.465.846,00 63.363.983,00 200.902.682,00 1.906.639,00 16.339.869,00 16.339.869,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Huila

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Da Lunda Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,52% 64,25%

4,73% 28,35%

0,20% 2,48% 2,48%

96,68% 54,53%

3,95% 37,95%

0,25% 3,32% 3,32%

96,84% 52,28%

3,74% 40,54%

0,28% 3,16% 3,16%

98,63% 76,24%

5,33% 16,90%

0,16% 1,37% 1,37%

1.188.022.199,00

885.743.006,00

413.393.296,00

1.188.979.019,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios.Lunda Sul

500.000.001,00

11.754.134,00

0,00

0,00

500.000.001,00

11.754.134,00

Reabilitação 6 Conservatórias 1 Cartório Luanda

Reabilitação Serviços Justiça Lunda Sul

500.000.001,00

11.754.134,00

0,00

0,00

500.000.001,00

11.754.134,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

128

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes

567.822.377,00 424.122.629,00 29.472.787,00 112.971.866,00 1.255.095,00 55.071.895,00 55.071.895,00

824.933.492,00 27.758.272,00 19.441.930,00 777.733.290,00 58.823.529,00 58.823.529,00

568.490.313,00 281.631.409,00 21.160.788,00 263.832.728,00 1.865.388,00 22.875.817,00 22.875.817,00

513.938.772,00 291.821.783,00 14.540.056,00 205.732.720,00 1.844.213,00 40.221.775,00 40.221.775,00

830.385.355,00 751.318.526,00 54.999.228,00 21.317.749,00 2.749.852,00

627.880.131,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Cabinda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Luanda

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos De Malanje

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bengo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Bié

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,16% 68,09%

4,73% 18,14%

0,20% 8,84% 8,84%

93,34% 3,14% 2,20%

88,00% 6,66% 6,66%

96,13% 47,62%

3,58% 44,61%

0,32% 3,87% 3,87%

92,74% 52,66%

2,62% 37,13%

0,33% 7,26% 7,26%

100,00% 90,48%

6,62% 2,57% 0,33%

96,00%

622.894.272,00

883.757.021,00

591.366.130,00

554.160.547,00

830.385.355,00

654.023.922,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

129

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

823.103.711,00 414.357.925,00 30.766.405,00 374.454.328,00 3.525.053,00 32.679.739,00 32.679.739,00

860.869.531,00 512.999.701,00 37.928.422,00 307.089.833,00 2.851.575,00

142.647.712,00 142.647.712,00

856.716.917,00 618.903.628,00 39.935.913,00 196.264.041,00 1.613.335,00 16.339.869,00 16.339.869,00

1.024.193.203,00 677.896.902,00 38.990.246,00 303.433.156,00 3.872.899,00

143.534.212,00 143.534.212,00

863.591.807,00 549.195.688,00 40.917.102,00 270.516.322,00 2.962.695,00

129.837.180,00 129.837.180,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Norte

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cuanza-Sul

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Cunene

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Huambo

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,18% 48,42%

3,60% 43,76%

0,41% 3,82% 3,82%

85,79% 51,12%

3,78% 30,60%

0,28% 14,21% 14,21%

98,13% 70,89%

4,57% 22,48%

0,18% 1,87% 1,87%

87,71% 58,05%

3,34% 25,98%

0,33% 12,29% 12,29%

86,93% 55,28%

4,12% 27,23%

0,30% 13,07% 13,07%

855.783.450,00

1.003.517.243,00

873.056.786,00

1.167.727.415,00

993.428.987,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

130

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

526.182.392,00 352.208.073,00 26.198.838,00 146.121.524,00 1.653.957,00

102.607.843,00 102.607.843,00

1.033.104.964,00 571.172.211,00 42.897.417,00 415.132.656,00 3.902.680,00

189.019.608,00 189.019.608,00

469.159.920,00 251.004.417,00 18.784.375,00 198.117.759,00 1.253.369,00 16.339.869,00 16.339.869,00

185.115.365,00 66.898.235,00 3.500.000,00

114.708.660,00 8.470,00

42.074.290.565,00 7.575.233.313,00 751.194.561,00

33.734.639.054,00 13.223.637,00

9.321.357.316,00 9.321.357.316,00

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Namibe

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Uige

Delegação Provincial Da Justiça E Dos Direitos Humanos Do Zaire

Instituto Nacional De Estudos Judiciários

Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,68% 56,01%

4,17% 23,24%

0,26% 16,32% 16,32%

84,53% 46,74%

3,51% 33,97%

0,32% 15,47% 15,47%

96,63% 51,70%

3,87% 40,81%

0,26% 3,37% 3,37%

100,00% 36,14%

1,89% 61,97%

0,00%

81,86% 14,74%

1,46% 65,64%

0,03% 18,14% 18,14%

628.790.235,00

1.222.124.572,00

485.499.789,00

185.115.365,00

51.395.647.881,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

131

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.260.823.661,00 90.505.811,00 90.505.811,00 4.937.200,00 4.937.200,00

1.129.934.589,00 314.344.352,00 815.590.237,00 35.446.061,00 35.446.061,00

3.074.298.871,00 3.074.298.871,00 3.074.298.871,00

29,08% 2,09% 2,09% 0,11% 0,11%

26,06% 7,25%

18,81% 0,82% 0,82%

70,92% 70,92% 70,92%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

795.236.586,00 795.236.586,00

3.539.885.946,00 4.500.000,00

3.535.385.946,00

18,34% 18,34%

81,66% 0,10%

81,55%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Investigação E Desenvolvimento TecnológicoPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

704.764.444,00 928.697.468,00 869.017.170,00 80.248.010,00 91.100.000,00

1.661.295.440,00

16,26% 21,42% 20,05% 1,85% 2,10%

38,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

4.335.122.532,00 100,00%Total Geral:

4.335.122.532,00 100,00%Total Geral:

4.335.122.532,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da PátriaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAssistência Social Aos Antigos Combatentes Deficientes De GuerraComunicação E Marketing InstitucionalDesenvolvimento De Infraestrutura Tecnológica Do GepeEducação Patriótica E Preservação Do Legado Histórico Do Antigo CombatenteModernização Do Sistema Nac.De Recenseamento Dos Antigos CombatentesReintegração Dos Antigos Combatentes Deficientes De Guerra

289.959.404,00 35.434.871,00 303.910.169,00 75.460.000,00 91.100.000,00 127.540.000,00 389.709.461,00 351.767.709,00

17,42% 2,13%

18,25% 4,53% 5,47% 7,66%

23,41% 21,13%

%Projecto / Actividade Valor 1.664.881.614,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.670.240.918,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.670.240.918,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

132

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.260.823.661,00 90.505.811,00 4.937.200,00

1.129.934.589,00 35.446.061,00

3.074.298.871,00 3.074.298.871,00

Ministério Dos Antigos Comb.E Veteranos Da Pátria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

29,08% 2,09% 0,11%

26,06% 0,82%

70,92% 70,92%

4.335.122.532,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Luena

Quibala

Varios Municipios-Nacional

727.043.450,00

1.010.000.000,00

4.500.000,00

928.697.468,00

0,00

0,00

0,00

0,00

727.043.450,00

1.010.000.000,00

4.500.000,00

928.697.468,00

Estudo Projecto E Reabilitação Do Edíficio Sede Do MacvpConstrução De 32 Residências Para Antigos Combatentes-MacvpElaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Macvp

Const.Apet.Centro De Acolh.Orient.Mutilados De Guerra - Macvp

Estudo Para Reabilitação Da Fazenda América Na Quibala/Macvp

Reabilitação De Residências Dos Antigos Combatentes

548.428.576,00 98.366.864,00 80.248.010,00

1.010.000.000,00

4.500.000,00

928.697.468,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

548.428.576,00 98.366.864,00 80.248.010,00

1.010.000.000,00

4.500.000,00

928.697.468,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

133

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

29.427.642.217,00 7.772.174.945,00 7.772.174.945,00 455.138.565,00 455.138.565,00

20.776.550.627,00 8.512.046.813,00 12.264.503.814,00

423.778.080,00 423.778.080,00

13.484.169.475,00 9.610.537.030,00 9.610.537.030,00 3.873.632.445,00

68,58% 18,11% 18,11%

1,06% 1,06%

48,42% 19,84% 28,58%

0,99% 0,99%

31,42% 22,40% 22,40%

9,03%

Natureza %

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura 09.01.03 - Pesca E Caça

10 - Protecção Ambiental 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem

42.423.958.101,00 42.423.958.101,00 42.027.690.860,00

396.267.241,00

487.853.591,00 487.853.591,00

98,86% 98,86% 97,94% 0,92%

1,14% 1,14%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisProg.De Melh.Da Oper.E Da Cap.De Man.E Rep.Da F.PesqueiraPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Da Fileira Das Carnes E LeitePrograma De Diversificação Da Economia NacionalPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Estrut.Económica E Produtiva Das Comunid.RuraisPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Saúde Publica Veterinária

12.897.748.111,00 487.853.591,00

4.797.749.981,00 396.267.241,00 706.840.021,00

1.141.592.647,00 125.000.800,00

1.715.355.929,00 707.293.300,00 42.428.776,00 976.000.002,00

2.494.843.096,00 625.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

2.550.000.000,00 12.481.277.276,00

516.561.721,00 99.999.200,00

30,06% 1,14%

11,18% 0,92% 1,65% 2,66% 0,29% 4,00% 1,65% 0,10% 2,27% 5,81% 1,46% 0,17% 0,17% 5,94%

29,09% 1,20% 0,23%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

42.911.811.692,00 100,00%Total Geral:

42.911.811.692,00 100,00%Total Geral:

42.911.811.692,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da AgriculturaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

134

Admin.Geral E Gestão Dos Serviços Da Agricultura,Pecuaria E SilviculturaApoio A Produção De Fazendas De Média E Larga EscalaApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos De Captação De ÁguaCampanha De Vacinação AnimalConservação Das FlorestasConst 2 Laborat Cont Agro-Alimentar - Namibe E Lobito - Fornec Equip Do Laborat - Luanda- Ila 106Const/Apet Linha De Tratamento De Tomate Até Embalagem Industrial - Namibe - Ila 103Const/Apet Linha Automática Para A Fabrica Latas De 1/2 E 1 Litro - Benguela - Ila 105Const/Apet Linha De Tratamento De Tomate Até Embalagem Industrial - Benguela - Ila 107Const/Apet Linha Embalagem Comercial De Tomate Em Lata - Benguela - Ila 108Const/Apet Linha Embalagem Comercial De Tomate Em Lata - Namibe - Ila 104Consultoría- Fase Ii Projecto De Modernização Agrícola Da Cultura Do Algodão No Sumbe (Ang-5)Desenvolvimento ComunitárioExtensão E Desenvolvimento RuralFinanciamento Do Fomento Da Produção Do CaféFomento De Pequenos Ruminantes, Aves De Capoeira E SuinosFornec Silos/Const Labor Cont Alimentar E 2 Labor Cont Veterin/Proj Avia Agrária - Ila 82aFornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Da Humpata (Ila 51)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado De Caxito (Ila 49)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Do Luxia (Ila 53)Fornec/Instal Equipamentos Para A Reabilitação Do Perímetro Irrigado Do Manquete (Ila 54)Fornecimento De 100.000 Árvores De Sombra P/Combate A DesertificaçãoFornecimento De 150.000 Pintos RústicosFornecimento De 25.000 Plantas FruteirasFortal. Capac. Pesquisa E Inov. Da Iiª E Iv/Coop.Minagri/Fao/EmbrapaImplementação Do Polo Agro-Industrial Do Quizenga, Provincia De Malange (Ila111a/BImplementação Do Pólo Agro-Industrial Do Cubal, Provincia De Benguela (Ila113a/B)Instalação De Bancos De Germoplasma Do PalmarInventário Florestal NacionalManutenção De Armazens E SilosManutenção E Conservação Do Edifício Central Do MinagriModernização Da Biblioteca Central Do SectorPlano Nacional De Contigência E Emergência Contra RaivaPovoamento E Repoamento FlorestalPreparação De 50.000 Hectares De TerraPreparação Mecanizada De TerrasPrograma De Produção De SementesPrograma Melhoramento Genético Do Gado BovinoProjecto De Caracterização Do Gado Bovino AutóctoneProjecto De Desenvolvimento De Avicultura Familiar Em Cacuso, Província De Malange (Ang-4)Projecto De Investigação E Experimentação AgronómicaProjecto De Modernização Agrícola Da Cultura Do Algodão No Sumbe -Empreitada, Fase Ii (Ang-5)Projecto Regional P/Erradicação Da Mosca Tsé-Tsé

12.497.748.111,00 1.022.047.951,00 400.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 33.378.428,00 46.121.019,00

44.894.281,00 46.054.239,00 44.894.281,00 36.274.707,00 36.274.707,00 6.180.046,00

50.000.000,00 2.550.000.000,00 300.000.000,00 260.000.000,00 196.972.736,00 7.616.268,00 11.052.195,00 72.921.226,00 77.379.071,00 55.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00

1.221.722.005,00 1.790.170.225,00

50.000.000,00 150.000.000,00 32.392.123,00 50.000.000,00 25.000.000,00 99.999.200,00 254.238.306,00 150.000.000,00

1.811.085.281,00 200.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 62.073.861,00

500.000.000,00 173.031.578,00

125.000.800,00

38,91% 3,18% 1,25% 0,31% 1,56% 0,10% 0,14%

0,14% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,02%

0,16% 7,94% 0,93% 0,81% 0,61% 0,02% 0,03% 0,23% 0,24% 0,17% 0,23% 0,06% 0,31% 3,80% 5,57% 0,16% 0,47% 0,10% 0,16% 0,08% 0,31% 0,79% 0,47% 5,64% 0,62% 0,08% 0,16% 0,19%

1,56% 0,54%

0,39%

%Projecto / Actividade Valor 32.119.559.298,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

135

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

358.801.067,00 5.680.213,00 400.618,00

352.720.236,00

Fundo De Desenvolvimento Agrário

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 1,58% 0,11%

98,31%

358.801.067,00 100,00%

Promoção De Campanhas AgrícolasRecuperação E Desenvolvimento Do Sector Do Café E PalmarReforço Da Fiscalização Florestal E FaunísticaReforço Das Estatísticas AgrícolasSistema De Controlo De Preços E Mercados

6.400.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 10.036.653,00

19,93% 0,16% 0,47% 0,47% 0,03%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.792.252.394,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

6.463.918.126,00 4.328.334.268,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambaca

Cacuso

Estrutura Central

Icolo E Bengo

Menongue

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

Wako-Kungo

159.138.000,00

706.840.021,00

2.879.042.994,00

2.494.843.096,00

450.000.000,00

3.364.534.692,00

487.853.591,00

250.000.000,00

109.138.000,00

676.840.021,00

1.813.612.323,00

2.200.378.296,00

0,00

1.326.095.895,00

337.853.591,00

0,00

50.000.000,00

30.000.000,00

1.065.430.671,00

294.464.800,00

450.000.000,00

2.038.438.797,00

150.000.000,00

250.000.000,00

Construção Do Matadouro Industrial De Camabatela/Cuanza Norte

Estudos P/ Implantação Do Polo Agro-Industrial De Capanda

Plano De Apoio Às Comunidades Rurais/Min. AgriculturaAgricultura Familiar Orientada P/Mercado-MosapAvicultura Familiar Orientada P/ O Mercado/MinagriPlano De Desenvolvimento Da Camabatela/MinagriConst.Moderniz.Estações Investig.Agrária Pesqueira

Desenvolvimento Agrícola Da Quiminha/Manaderp

Reabilitação Do Canal De Irrigação Do Missombo

Estudos, Projectos E Fiscalização-Agricultura/MinaderpS.A.G.A - Const. E Reabilitação De Armazéns E Silos/MinaConstrução De 8 Entrepostos Frigoríficos/MinaAcções Complementares C/ Vista A Modernização De Perímetros IrrigadosIrrigação Des.P.Ag.Camponesa B. J. E CalengaProjecto De Relançamento Do Algodão - 2ª FaseEstudos Agro-Pecuários E Florestais-NacionalEstudos Do Plano Nacional Director De Irrigação Em Angola-Nacional

Projecto De Combate A Desertificação

Fiscalização E Estudos Para Projectos Aldeia Nova

159.138.000,00

706.840.021,00

501.000.000,00 976.000.002,00 407.293.300,00 598.482.451,00 396.267.241,00

2.494.843.096,00

450.000.000,00

475.000.000,00 306.592.647,00 625.000.000,00 762.976.572,00

516.561.721,00 623.661.593,00 22.853.294,00 31.888.865,00

487.853.591,00

250.000.000,00

109.138.000,00

676.840.021,00

251.000.000,00 800.000.000,00 287.293.300,00 278.097.750,00 197.221.273,00

2.200.378.296,00

0,00

0,00 0,00

50.000.000,00 652.652.781,00

349.781.521,00 273.661.593,00

0,00 0,00

337.853.591,00

0,00

50.000.000,00

30.000.000,00

250.000.000,00 176.000.002,00 120.000.000,00 320.384.701,00 199.045.968,00

294.464.800,00

450.000.000,00

475.000.000,00 306.592.647,00 575.000.000,00 110.323.791,00

166.780.200,00 350.000.000,00 22.853.294,00 31.888.865,00

150.000.000,00

250.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

136

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

390.222.641,00 26.599.650,00 1.718.894,00

361.902.685,00 1.412,00

28.678.618.509,00 7.739.895.082,00 453.019.053,00

20.061.927.706,00 423.776.668,00

13.484.169.475,00 9.610.537.030,00 3.873.632.445,00

Fundo De Desenvolvimento Do Café De Angola

Ministério Da Agricultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 6,82% 0,44%

92,74% 0,00%

68,02% 18,36%

1,07% 47,58%

1,01% 31,98% 22,79%

9,19%

390.222.641,00

42.162.787.984,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

137

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

2.820.383.808,00 1.024.413.275,00 1.024.413.275,00

53.629.799,00 53.629.799,00

1.741.950.738,00 508.342.683,00

1.233.608.055,00 389.996,00 389.996,00

8.862.389.530,00 7.247.079.791,00 7.247.079.791,00 1.615.309.739,00

24,14% 8,77% 8,77% 0,46% 0,46%

14,91% 4,35%

10,56% 0,00% 0,00%

75,86% 62,03% 62,03% 13,83%

Natureza %

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.03 - Pesca E Caça

114.931.889,00 114.931.889,00

11.567.841.449,00 11.567.841.449,00 11.567.841.449,00

0,98% 0,98%

99,02% 99,02% 99,02%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melh.Do Proc.Dist.E Comer.Da Pesca E Do Sal IodizadoProg.De Melhoria Da Oper.Da Exp.Dos Recurs.PesqueirosProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.639.274.940,00 150.000.000,00 338.555.762,00

5.367.219.962,00 3.187.722.674,00

22,59% 1,28% 2,90%

45,94% 27,29%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

11.682.773.338,00 100,00%Total Geral:

11.682.773.338,00 100,00%Total Geral:

11.682.773.338,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Das PescasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Das PescasAssistência Técnica A Frota InstitucionalContrato Empreitada/Fornecimento Para Reab E Aproveitamento Hidro-Agrícola Da QuiminhaFormação E Superação Técnica ProfissionalPrograma De Investigação PesqueiraRegulação Da Actividade Pesqueira

2.478.793.051,00 100.000.000,00

1.615.309.739,00 114.931.889,00 50.000.000,00 45.550.000,00

56,28% 2,27%

36,67% 2,61% 1,14% 1,03%

%Projecto / Actividade Valor 4.404.584.679,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.278.188.659,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

5.746.055.196,00 1.532.133.463,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

138

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

114.931.889,00 88.290.974,00 6.012.510,00 20.555.000,00

73.405,00

264.495.498,00 48.443.145,00 2.984.000,00

212.980.513,00 87.840,00

2.440.956.421,00 887.679.156,00 44.633.289,00

1.508.415.225,00 228.751,00

8.862.389.530,00 7.247.079.791,00 1.615.309.739,00

Centro De Formação Profissional De Pescas

Fundo De Apoio Ao Desenvolv.Da Indústria Pesqueira

Ministério Das Pescas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 76,82%

5,23% 17,88%

0,06%

100,00% 18,32%

1,13% 80,52%

0,03%

21,59% 7,85% 0,39%

13,34% 0,00%

78,41% 64,11% 14,29%

114.931.889,00

264.495.498,00

11.303.345.951,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Luanda

Namibe

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

4.083.118.127,00

459.375.358,00

2.480.559.200,00

50.000.000,00

205.135.974,00

3.468.043.486,00

459.375.358,00

1.633.500.380,00

50.000.000,00

135.135.972,00

615.074.641,00

0,00

847.058.820,00

0,00

70.000.002,00

Construção Navio Investigação Baía Farta LuandaApoio Ao Sector Das Pescas (Comunidades Piscatórias)Implementação Do Monicap Segunda Fase/Minpes

Construção E Apetrechamento Centro Apoio À Pesca Artesanal De LuandaReabilitação Do Porto Pesqueiro Da Boavista - Luanda

Construção Academia Pesca Namibe (2ª Fase)/MinpesConstrução E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Namibe

Construção E Apetrechamento Do Entreposto Frigorífico Tômbwa

Const.Centros De Apio A Pesca Art.Lda.Bgo.K.Sul.Bla E Namibe

3.342.534.865,00 338.555.762,00 402.027.500,00

50.000.000,00

409.375.358,00

2.470.559.200,00 10.000.000,00

50.000.000,00

205.135.974,00

3.070.943.486,00 0,00

397.100.000,00

50.000.000,00

409.375.358,00

1.623.500.380,00 10.000.000,00

50.000.000,00

135.135.972,00

271.591.379,00 338.555.762,00 4.927.500,00

0,00

0,00

847.058.820,00 0,00

0,00

70.000.002,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

139

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

28.836.426.567,00 908.066.004,00 908.066.004,00 40.249.026,00 40.249.026,00

27.720.171.990,00 19.795.637.571,00 7.924.534.419,00 167.939.547,00 167.939.547,00

24.185.795.228,00 24.185.795.228,00 24.185.795.228,00

54,39% 1,71% 1,71% 0,08% 0,08%

52,28% 37,33% 14,95%

0,32% 0,32%

45,61% 45,61% 45,61%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis 09.04.02 - Indústria Transformadora

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral

552.835.561,00 257.035.406,00 295.800.155,00

52.469.386.234,00 52.314.399.088,00

317.138.506,00 51.997.260.582,00

154.987.146,00 154.987.146,00

1,04% 0,48% 0,56%

98,96% 98,67%

0,60% 98,07%

0,29% 0,29%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.De Reforço E Alarg.Das Relações Bil.E MultilateraisPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Diversificação Da Produção NacionalPrograma De Parcerias Publico-PrivadasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

20.567.799.148,00 165.208.831,00 155.000.000,00 103.000.000,00 300.000.000,00 110.928.166,00

3.103.528.295,00 17.179.549,00

21.409.167.273,00 870.470.774,00

4.729.654.354,00 617.219.259,00 873.066.146,00

38,79% 0,31% 0,29% 0,19% 0,57% 0,21% 5,85% 0,03%

40,38% 1,64% 8,92% 1,16% 1,65%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

53.022.221.795,00 100,00%Total Geral:

53.022.221.795,00 100,00%Total Geral:

53.022.221.795,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da IndústriaÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor 46.808.829.612,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

140

Actividade De Educação E Consciencialização Propriedade IndustrialAdministração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento IndustrialApetrechamento Das Novas Instalações CentraisApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaComunicação Imagem InstituicionalConselho Nacional De OnudiConselho Nacional De QualidadeDivulgação Nova Lei Da Prop. Industrial Obtenção Subs. P/ RegulamentaçãoEncargos De Exercícios FindosEquipamento Para O Centro De Formação Técnico De MetalurgiaEquipamentos Para O Centro De Formação Fadário MutekaEstrategia De Formação Recursos Humanos Para O Sector Da IndustriaExpo IndustriaFabricação E Distribuição De Livros EscolaresFinanciamento De Projectos Económ. Sociais E Micro-CréditoFormação E Superação Técnica ProfissionalGrupo Técnico Multisectorial Neg.Protoc.Comércio Da S.A.D.CImplementação De Estratégia De Reindustrialização De AngolaInformat Do Mind-Acompanhamento Do Pnd Dos Projectos E Respectivos ContratosInformat Do Ministério Da Indústria Sistema De Informação Integrada Do MindInterligação Da Base De Dados Do Cad Indus E Direcções Provinciais Da IndusLimpeza E Reg. Arruamento Do Polo De Desenvolvimento Industrial De LucalaLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo De Desenvolvimento De NegageLimpeza E Regularização De Arruamento Do Polo Desenv Indústrial SaurimoLimpeza E Regularização De Arruamentos Polo Desenv. Indústria De CaalaLimpeza Regular De Arruamentos Do Polo De Desen Indústrial De Viana E Bom JesusManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosNovas Instalações Centrais - ArrendamentoProfir-Programa De Fomento De Pequena Industria RuralProg. Encargos De Desalfandegamento Do Projecto Africa Textil E Projecto SatecPrograma De Industrialização De AngolaProjecto De Informatização Dos ServiçosSistematização E Digitalização Arquivo Documental Indústria

2.500.000,00 2.527.152.536,00

15.237.729,00 167.747.697,00 103.000.000,00 55.464.083,00 55.464.083,00 5.000.000,00

17.792.267.330,00 31.619.060,00 66.639.098,00 100.000.000,00 155.000.000,00

21.409.167.273,00 154.987.146,00 200.000.000,00 66.285.951,00 678.064.082,00 60.000.000,00 303.000.000,00 178.512.046,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.207.000,00 73.498.249,00 384.016.249,00

1.500.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 303.000.000,00

0,01% 5,40% 0,03% 0,36% 0,22% 0,12% 0,12% 0,01%

38,01% 0,07% 0,14% 0,21% 0,33%

45,74% 0,33% 0,43% 0,14% 1,45% 0,13% 0,65% 0,38% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,00% 0,16% 0,82% 3,20% 0,04% 0,05% 0,65%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

6.213.392.183,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

680.000.000,00 5.533.392.183,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cabinda

Estrutura Central

Huambo

Luanda

2.764.654.354,00

525.408.419,00

1.950.673,00

156.810.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.764.654.354,00

525.408.419,00

1.950.673,00

156.810.840,00

Construção Do Polo De Desenvolvimento Industrial Do Fútila

Estrategia Desenvolvimento Agro-Industria Elaboração De Estudos, Projectos E Fiscalização/Minind

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Fadário Muteka

Reestruturação E Reformulação Do Sistema De Estatística Industrial

2.764.654.354,00

30.000.000,00 495.408.419,00

1.950.673,00

91.810.840,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.764.654.354,00

30.000.000,00 495.408.419,00

1.950.673,00

91.810.840,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

141

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

154.987.146,00 154.987.146,00

146.119.388,00 44.171.913,00 4.821.881,00 97.111.192,00

14.402,00 110.916.018,00 110.916.018,00

185.064.177,00 73.427.924,00 7.650.000,00

103.946.249,00 40.004,00

110.735.978,00 110.735.978,00

282.198.267,00 85.170.986,00 5.297.804,00

191.684.477,00 45.000,00

34.940.239,00 34.940.239,00

Fundo Do Projecto Coca-Cola

Instituto Angolano De Normatização E Qualidade

Instituto Angolano De Propriedade Industrial

Instituto De Desenvolvimento Industrial De Angola

Ministério Da Indústria

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

56,85% 17,19%

1,88% 37,78%

0,01% 43,15% 43,15%

62,56% 24,82%

2,59% 35,14%

0,01% 37,44% 37,44%

88,98% 26,86%

1,67% 60,44%

0,01% 11,02% 11,02%

154.987.146,00

257.035.406,00

295.800.155,00

317.138.506,00

51.997.260.582,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Lucala

Malange

Viana

980.000.000,00

799.567.897,00

985.000.000,00

680.000.000,00

0,00

0,00

300.000.000,00

799.567.897,00

985.000.000,00

Reabilitação Apetrechamento Centro Formação Técnica Metalurgia

Construção Do Pólo De Desenvolvimento Industrial De Lucala/Mgmi

Construção Da Fábrica De Descaroçamento Fiação Do Algodão/Mgmi

Construção Do Pólo Desenvolvimento Industrial De Viana

65.000.000,00

980.000.000,00

799.567.897,00

985.000.000,00

0,00

680.000.000,00

0,00

0,00

65.000.000,00

300.000.000,00

799.567.897,00

985.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

142

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

3.360.595.346,00 693.497.773,00 693.497.773,00 27.004.394,00 27.004.394,00

2.636.793.179,00 409.793.032,00

2.227.000.147,00 3.300.000,00 3.300.000,00

185.458.609.026,00 185.458.609.026,00 185.458.609.026,00

1,78% 0,37% 0,37% 0,01% 0,01%

1,40% 0,22% 1,18% 0,00% 0,00%

98,22% 98,22% 98,22%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.02 - Petróleo E Gás Natural

2.781.618.963,00 2.781.618.963,00

185.075.706.550,00 185.075.706.550,00

961.878.859,00 961.878.859,00 961.878.859,00

1,47% 1,47%

98,02% 98,02%

0,51% 0,51% 0,51%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Sustentabilidade Da Produção PetrolíferaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

3.194.209.724,00 281.517.438,00 208.305.128,00

21.757.952.000,00 787.659.000,00

1.323.202.569,00 128.700.707.217,00

549.288.098,00 32.016.363.198,00

1,69% 0,15% 0,11%

11,52% 0,42% 0,70%

68,16% 0,29%

16,96%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

188.819.204.372,00 100,00%Total Geral:

188.819.204.372,00 100,00%Total Geral:

188.819.204.372,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos PetróleosÓrgão:

Administração E Gestão Da Politica De HidrocarbonetosConselho Consultivo Do Ministério Dos PetróleosEstrategia De Desenvolvimento Dos BiocombustiveisImplementação Da Legislação Amb. E De Segurança Operac.Informatização Dos ServiçosInspeção Às Empresas Do Sector Petrolífero

2.730.206.613,00 48.773.100,00 158.998.305,00 18.080.000,00 412.590.761,00 55.215.656,00

72,93% 1,30% 4,25% 0,48%

11,02% 1,47%

%Projecto / Actividade Valor 3.743.497.822,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

143

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

Legislação De Indústria PetrolíferaLiberalização Do Merc. De Combustíveis E Deriv.Do Pet.BrutoManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosPlano Nacional De Contigência Contra Derrames De Petróleo

117.374.787,00 118.409.250,00 2.639.250,00 81.210.100,00

3,14% 3,16% 0,07% 2,17%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

185.075.706.550,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 185.075.706.550,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Benguela

Cabinda

Cacuaco

Chitato

Dande

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Lobito

Lubango

Namibe

Viana

4.772.829.124,00

21.804.221.400,00

487.463.743,00

6.054.538.819,00

9.247.840.300,00

4.646.104.183,00

2.646.934.335,00

8.923.415.850,00

27.832.490.000,00

39.719.284.800,00

12.785.321.245,00

46.155.262.751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.772.829.124,00

21.804.221.400,00

487.463.743,00

6.054.538.819,00

9.247.840.300,00

4.646.104.183,00

2.646.934.335,00

8.923.415.850,00

27.832.490.000,00

39.719.284.800,00

12.785.321.245,00

46.155.262.751,00

Construção Infraestruturas Da Centralidade Kilamba Fase 1/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Benguela/Sonip

Fornecimento De Energia Eléctrica Chibodo Cabinda/SnlConstrução Infraestruturas Da Centralidade Cabinda/SonipFornecimento Energia Elétrica À Estação De Bombagem Cabinda/Snl

Construção Infraestruturas Da Centralidade Cacuaco/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Dundo/Sonip

Const. Da Captação E Estação Bombagem De Água De Capari/Snl/MineaConstrução Infraestruturas Da Centralidade Capari/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Km 44/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Do Kilamba Kk 5000/Sonip

Construção Da Estrata Desvio Lobito Hanha/SnlConst. Estrada Carga Terminal Maritimo Refinaria Lobito/SnlConstrução Do Terminal Marit. Da Refinaria Do Lobito/Snl-RefConstrução Da E. T. A. Refinaria Do Lobito/Snl-Ref

Construção Infraestruturas Da Centralidade Lubango/Sonip

Construção Infraestruturas Da Centralidade Namibe/Sonip

Construção Da Estação De Bombagem De Águas Km 44/Snl/MineaConst. Da Conduta Cd Piv Dn 500 Mm Zango/Snl/MineaConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Ctce/SonipConstrução Infraestruturas Da Centralidade Zango Red/Sonip

4.772.829.124,00

21.804.221.400,00

201.742.234,00 279.158.615,00 6.562.894,00

6.054.538.819,00

9.247.840.300,00

712.915.723,00

3.933.188.460,00

2.646.934.335,00

8.923.415.850,00

787.659.000,00 12.494.337.000,00 9.263.615.000,00 5.286.879.000,00

39.719.284.800,00

12.785.321.245,00

1.323.202.569,00 281.517.438,00

4.763.251.470,00 39.787.291.274,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.772.829.124,00

21.804.221.400,00

201.742.234,00 279.158.615,00 6.562.894,00

6.054.538.819,00

9.247.840.300,00

712.915.723,00

3.933.188.460,00

2.646.934.335,00

8.923.415.850,00

787.659.000,00 12.494.337.000,00 9.263.615.000,00 5.286.879.000,00

39.719.284.800,00

12.785.321.245,00

1.323.202.569,00 281.517.438,00

4.763.251.470,00 39.787.291.274,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

144

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3.360.595.346,00 693.497.773,00 27.004.394,00

2.636.793.179,00 3.300.000,00

185.458.609.026,00 185.458.609.026,00

Ministério Dos Petróleos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

1,78% 0,37% 0,01% 1,40% 0,00%

98,22% 98,22%

188.819.204.372,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

145

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros

19.652.855.376,00 653.959.376,00 653.959.376,00 42.143.453,00 42.143.453,00

18.956.607.675,00 35.297.891,00

18.921.309.784,00 144.872,00 144.872,00

275.000.556,00 250.351.355,00 250.351.355,00 24.649.201,00 24.649.201,00

98,62% 3,28% 3,28% 0,21% 0,21%

95,13% 0,18%

94,95% 0,00% 0,00% 1,38% 1,26% 1,26% 0,12% 0,12%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água

09 - Assuntos Económicos 09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

350.000.000,00 350.000.000,00

19.577.855.932,00 19.577.855.932,00 19.577.855.932,00

1,76% 1,76%

98,24% 98,24% 98,24%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Elaboração Do Plano Nacional De GeologiaPrograma De Recuperação Das Infraestruturas Geológicas

2.062.716.795,00 227.468.184,00 234.170.953,00

16.813.000.000,00 590.500.000,00

10,35% 1,14% 1,18%

84,37% 2,96%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

19.927.855.932,00 100,00%Total Geral:

19.927.855.932,00 100,00%Total Geral:

19.927.855.932,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Geologia E MinasÓrgão:

Adequ.Empres.Conces.Minerais Estratég.Regras Cód Mine.Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos MineraisBrigadas Multisec.P/ Inspecçãoe Fiscalização De InertesComissão De Acompan. Impleme.Do Plano Nacional De GeologiaComissão De Acompan.Projecto De Ferro De KassingaComissão De Acompan.Projecto De Ouro De CabindaComissão De Revital. Sub-Sector De Rochas OrnamentaisConstituição De Agência Reguladora Do Mercado De OuroCriação De Cent.Tratam. De Imagem Satelit. Alta ResoluçãoEncargos De Exercícios Findos

10.000.000,00 1.106.316.795,00

50.000.000,00 43.000.000,00 10.500.000,00 13.500.000,00 8.000.000,00

160.170.953,00 100.000.000,00 955.550.000,00

0,31% 34,33% 1,55% 1,33% 0,33% 0,42% 0,25% 4,97% 3,10%

29,65%

%Projecto / Actividade Valor 3.222.855.932,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

146

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro

737.664.065,00 185.841.770,00 12.494.015,00 539.222.408,00

105.872,00

18.915.191.311,00 468.117.606,00 29.649.438,00

18.417.385.267,00 39.000,00

275.000.556,00 250.351.355,00 24.649.201,00

Instituto Geológico De Angola

Ministério Da Geologia E Minas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 25,19%

1,69% 73,10%

0,01%

98,57% 2,44% 0,15%

95,97% 0,00% 1,43% 1,30% 0,13%

737.664.065,00

19.190.191.867,00

100,00%

100,00%

Estrutura De Modernização Do Instituto Geológico De AngolaEstudo Geológicos E Mineralógicos Da Orla MarítimaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão DucomentalImplem.Base De Dados De Explor. Direcção Nacional De MinasManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosParticipação Na Feira Internacional De Minas FimaProgr. Candid.Angola A Vice Presid. Processo KimberlyProj.Recup.Áreas De Minas Inactivas Valo. Roc. Ornamen.Laborató.Projecto De Investigação GeologicaSistema Integrado De Gestão Do Cadastro Mineiro

100.000.000,00 150.000.000,00 227.468.184,00 15.000.000,00 10.000.000,00

850.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00

150.000.000,00 8.500.000,00

3,10% 4,65% 7,06% 0,47% 0,31% 0,03% 1,55% 1,55% 0,12% 4,65% 0,26%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

16.705.000.000,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 16.705.000.000,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Luanda

16.355.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

16.355.000.000,00

350.000.000,00

Implementação Do Plano Nacional De Geologia/MgmiModernização Do Cadastro Mineiro

Pesquisa Captação Águas Subterrâneas

16.100.000.000,00 255.000.000,00

350.000.000,00

0,00 0,00

0,00

16.100.000.000,00 255.000.000,00

350.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

147

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.359.404.399,00 990.054.801,00 990.054.801,00 63.473.363,00 63.473.363,00

4.225.336.239,00 171.598.112,00

4.053.738.127,00 80.539.996,00 80.539.996,00

12.993.740.905,00 12.993.740.905,00 12.993.740.905,00

29,20% 5,39% 5,39% 0,35% 0,35%

23,02% 0,93%

22,09% 0,44% 0,44%

70,80% 70,80% 70,80%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.09.00 - Outras Actividades Económicas

2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

15.953.145.304,00 11.796.148.310,00 11.796.148.310,00 4.156.996.994,00

13,08% 13,08%

86,92% 64,27% 64,27% 22,65%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio As Exportações Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.476.541.545,00 940.455.449,00 200.000.000,00 50.000.000,00 748.684.160,00 180.000.000,00 815.750.000,00

2.400.000.000,00 10.541.714.150,00

13,49% 5,12% 1,09% 0,27% 4,08% 0,98% 4,44%

13,08% 57,44%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

18.353.145.304,00 100,00%Total Geral:

18.353.145.304,00 100,00%Total Geral:

18.353.145.304,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do ComércioÓrgão:

Admin. E Gestão Da Política Comercial E Desenvolvimento Do ComércioAmpliação Da Rede Informatica Do MincoApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaEncargos C/Comissão Nacional De Luta Contra À PobrezaFormação E Superação Técnica ProfissionalGestão E Optimização Infraest. Logistica Recolha, Transf. Distrib De ProdutosImplementação E Consolidação Sistemas De Inform. No Âmbito Do Siminco

1.224.130.045,00 130.000.000,00 80.000.000,00 667.242.976,00 102.449.285,00 160.000.000,00 180.000.000,00

18,67% 1,98% 1,22%

10,18% 1,56% 2,44% 2,75%

%Projecto / Actividade Valor 6.556.996.994,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

148

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

5.359.404.399,00 990.054.801,00 63.473.363,00

Ministério Do Comércio

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

29,20% 5,39% 0,35%

18.353.145.304,00 100,00%

Melhoria Da Gestão Do Comercio Rural E EmpreendedoresOperacionalização Do Cartão Social - Kikula/CuneneOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BengoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/BiéOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/CabindaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Cuanza NorteOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/HuílaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/LuandaOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda Norte Operacionalização Do Cartão Social - Kikuia/Lunda SulOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MalanjeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/MoxicoOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/NamibeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/UigeOperacionalização Do Cartão Social - Kikuia/ZaireOperacionalização Do Cartão Social -Kikuia/HuamboOperacionalização Do Cartão Social Kikuia / Cuando CubangoOperacionalização Do Cartão Social-Kikuia/Cuanza SulOperacionalização Do Cartão Social-Kukui/BenguelaProg De Apoio À Requalificação De Espaços Comerciais E Urbanismo ComercialPrograma De Apoio A Redução Das ImportaçõesPrograma De Dinamização Das ExportaçõesPrograma De Organização E Modernização Administrativa Do MincoPrograma De Promoçao Do Comercio RuralPrograma De Rendimento Minimo P/ Pessoas Em Situação De RiscoRegulação Da Actividade Comercial

150.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 120.000.000,00 90.000.000,00 180.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 430.455.449,00 200.000.000,00 402.719.239,00

2,29% 2,75% 1,37% 2,29% 1,37% 1,83% 2,29% 0,92% 1,83% 1,37% 2,75% 2,29% 1,37% 3,66% 1,83% 2,29% 2,29% 2,29% 1,83% 2,29% 0,76% 0,76% 2,75% 6,56% 3,05% 6,14%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.796.148.310,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.596.639.216,00 9.199.509.094,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caála

Estrutura Central

Varios Municipios-Nacional

Viana

4.855.501.170,00

815.750.000,00

438.684.160,00

5.686.212.980,00

0,00

0,00

0,00

2.596.639.216,00

4.855.501.170,00

815.750.000,00

438.684.160,00

3.089.573.764,00

Construção Centro Logístico Caála

Construção Apetrechamento Laboratório Controlo Qualidade No Belas

Fiscalização Centros Distribuição Logistica ClodsFiscalização Entrepostos Logisticos

Construção Entreposto Logístico (Elp) VianaCentro Logístico E De Distribuição (Clod) Luanda

4.855.501.170,00

815.750.000,00

191.749.934,00 246.934.226,00

2.451.436.264,00 3.234.776.716,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 2.596.639.216,00

4.855.501.170,00

815.750.000,00

191.749.934,00 246.934.226,00

2.451.436.264,00 638.137.500,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

149

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.591.792.740,00 749.920.581,00 749.920.581,00 49.679.616,00 49.679.616,00

1.791.466.639,00 206.046.683,00

1.585.419.956,00 725.904,00 725.904,00

888.414.550,00 888.414.550,00 888.414.550,00

74,47% 21,55% 21,55%

1,43% 1,43%

51,48% 5,92%

45,56% 0,02% 0,02%

25,53% 25,53% 25,53%

Natureza %

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.03 - Turismo

68.031.500,00 15.000.000,00 53.031.500,00

3.412.175.790,00 8.918.000,00 8.918.000,00

30.556.000,00 30.556.000,00

3.372.701.790,00 3.372.701.790,00

1,95% 0,43% 1,52%

98,05% 0,26% 0,26%

0,88% 0,88%

96,91% 96,91%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

1.820.625.568,00 62.500.000,00 710.979.062,00 109.905.500,00 380.253.000,00 77.019.160,00 38.925.000,00 280.000.000,00

52,31% 1,80%

20,43% 3,16%

10,93% 2,21% 1,12% 8,05%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.480.207.290,00 100,00%Total Geral:

3.480.207.290,00 100,00%Total Geral:

3.480.207.290,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Hotelaria E TurismoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações CentraisRegulação Da Actividade De Hotelaria E Turismo

1.639.606.741,00 470.401.562,00 181.018.827,00

71,57% 20,53% 7,90%

%Projecto / Actividade Valor 2.291.027.130,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

150

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

357.842.148,00 78.312.193,00 4.700.689,00

274.829.266,00 12.932.507,00 12.932.507,00

362.773.514,00 65.794.801,00 5.000.000,00

291.978.713,00 74.424.747,00 74.424.747,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Cabo Ledo

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Kalandula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,51% 21,12%

1,27% 74,12%

3,49% 3,49%

82,98% 15,05%

1,14% 66,78% 17,02% 17,02%

370.774.655,00

437.198.261,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

1.189.180.160,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.189.180.160,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Calandula

Dirico

Estrutura Central

Luanda

Quiçama

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Cuando Cubango

24.412.500,00

123.065.000,00

92.505.500,00

149.888.000,00

250.000.000,00

100.944.160,00

323.365.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.412.500,00

123.065.000,00

92.505.500,00

149.888.000,00

250.000.000,00

100.944.160,00

323.365.000,00

125.000.000,00

Estudo Da Construção Do Guiché Único Do Turismo

Plano De Infra-Estrutura No Pólo Turístico De KalandulaEstudo Construção Estrutura De Apoio Para O Pólo De KalandulaEstudos Aproveitamento Hidroelétrico Pólo Turístico De KalandulaAbertura Furos De Água Pólo Turístico De Kalandula

Estudo Para Construção De Infraestrutura Portuária No DiricoEstudo Para Construção De Infraestruturas Rodoviárias No DiricoEstudo Para O Projecto De Abastecimento De Água No DiricoEstudo Projecto Da Rede De Distribuição De Electricidade No Dirico

Estudo De Construção Dos Postos De Informação TurísticaEstudo E Gestão Do Programa (P.M.O)Estudo Promoção Desenvolvimento Turismo (Reestruturação Infotur)

Elaboração Do Plano Director Do Turismo

Estudos Para Elab.Do Plano De Infraestruturas No Pólo Cabo LedoEstudo De Furos Artesianos De Cabo Ledo

Estudos Da Construção De 3 Hotéis-Escola No Huambo, Uige E MoxicoConclusão Hoteis Escola (Luanda Benguela E Lubango)

Estudo Para O Projecto Turístico Okavango Zambeze Kaza-Teca

24.412.500,00

28.165.000,00 17.400.000,00 62.500.000,00 15.000.000,00

8.918.000,00 22.417.500,00 30.614.000,00 30.556.000,00

13.388.000,00 73.500.000,00 63.000.000,00

250.000.000,00

77.019.160,00 23.925.000,00

43.365.000,00

280.000.000,00

125.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

24.412.500,00

28.165.000,00 17.400.000,00 62.500.000,00 15.000.000,00

8.918.000,00 22.417.500,00 30.614.000,00 30.556.000,00

13.388.000,00 73.500.000,00 63.000.000,00

250.000.000,00

77.019.160,00 23.925.000,00

43.365.000,00

280.000.000,00

125.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

151

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

361.163.104,00 52.963.077,00 3.501.234,00

304.698.793,00 38.086.172,00 38.086.172,00

168.449.265,00 66.236.630,00 3.035.722,00 98.894.273,00

282.640,00 12.569.562,00 12.569.562,00

1.341.564.709,00 486.613.880,00 33.441.971,00 821.065.594,00

443.264,00 750.401.562,00 750.401.562,00

Gabinete De Gestão Do Polo Desenv.Tur/Okavango

Instituto De Fomento Turístico

Ministério Da Hotelaria E Turismo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,46% 13,27%

0,88% 76,32%

9,54% 9,54%

93,06% 36,59%

1,68% 54,63%

0,16% 6,94% 6,94%

64,13% 23,26%

1,60% 39,25%

0,02% 35,87% 35,87%

399.249.276,00

181.018.827,00

2.091.966.271,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

152

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior 49 - Outras Despesas De Capital

15.434.523.324,00 1.678.901.810,00 1.678.901.810,00 123.212.860,00 123.212.860,00

13.561.983.094,00 454.244.948,00

13.107.738.146,00 70.425.560,00 70.425.560,00

560.065.190.418,00 552.248.262.145,00 552.248.262.145,00

18.629.915,00 18.629.915,00

7.798.298.358,00

2,68% 0,29% 0,29% 0,02% 0,02%

2,36% 0,08% 2,28% 0,01% 0,01%

97,32% 95,96% 95,96%

0,00% 0,00% 1,36%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.05.00 - Saneamento Básico 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade

281.081.077.036,00 5.079.249.519,00 300.823.778,00

275.701.003.739,00

3.717.095.116,00 241.710.451,00

3.475.384.665,00

4.074.244.708,00 197.237.530,00 638.195.175,00 289.966.946,00 300.000.100,00

2.509.085.883,00 2.509.085.883,00 139.759.074,00

404.016.121,00 404.016.121,00

108.943.879.883,00 12.739.831.160,00

81.228.192,00 29.905.827.617,00 66.216.992.914,00

2.230.345.350,00 1.458.744.934,00 143.690.408,00 627.910.008,00

48,84% 0,88% 0,05%

47,91%

0,65% 0,04% 0,60%

0,71% 0,03% 0,11% 0,05% 0,05%

0,44% 0,44% 0,02%

0,07% 0,07%

18,93% 2,21% 0,01% 5,20%

11,51%

0,39% 0,25% 0,02% 0,11%

Função %Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

575.499.713.742,00 100,00%Total Geral:

575.499.713.742,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Ministério Da ConstruçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

153

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

5.079.278.884,00 300.000.100,00 197.237.530,00

3.579.291.880,00 111.236.492,00

155.131.110.714,00 4.500.000.000,00 2.367.405.754,00 963.952.821,00 736.470.000,00

275.448.220.725,00 4.348.267.142,00 691.500.000,00 777.954.249,00 143.690.408,00 800.000.000,00 404.016.121,00 225.028.112,00

14.670.931.205,00 18.485.377.169,00 63.415.377.093,00 8.746.207.881,00 14.377.159.462,00

0,88% 0,05% 0,03% 0,62% 0,02%

26,96% 0,78% 0,41% 0,17% 0,13%

47,86% 0,76% 0,12% 0,14% 0,02% 0,14% 0,07% 0,04% 2,55% 3,21%

11,02% 1,52% 2,50%

%Programa Valor

575.499.713.742,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De FormaçãoAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Obras PúblicasAquisição De Diversos Materiais Para Manutenção E ConservaçãoAquisição De Equipamento Destinado À Segurança RodoviáriaAquisição De Equipamentos De VirtualizaçãoAqusição De 500 Unidades Habitacionais Na Cidade Do Kilamba Kiaxi E Cacuaco-Dande (Âmbito Ffh)Const Infraestruturas E Casas Económicas No Âmbito Do Programa Nacional De Moradias (Kora)Const Pavilhão Multi-Uso Em Luanda - Campeonato De Mundo De Hóquei - 2013Const Ramal De 900 M De 30 Kv E Posto Transf 160 Kva Cabinda - Bombagens De ÁguaConstrução Da Nova Centralidade De CacuacoConstrução Da Nova Centralidade De Dundo Construção Da Nova Centralidade De Kilamba Kiaxi Construção De 100 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De 150 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De 250 Casas De Baixa Renda No Zango IvConstrução De Infra-Estrutura Para O 1º Quadrante Do Centro Industrial De VianaConstrução E Reabilitação De Pontes No Eixo Rodoviário Tômbua/ Namibe/ Bentiaba/ LuciraCustos De Infra-Estruturas Para A Zona Economica Especial

103.146.350,00 1.859.740,00

8.996.766.575,00 181.044.077,00 21.686.243,00 21.686.243,00

62.926.611.623,00

2.962.367.372,00

55.762.736,00 1.676.757,00

12.042.509.015,00 7.077.393.294,00 15.245.019.217,00

14.810.972,00 147.725.597,00 13.033.333,00 173.804.850,00

2.360.513.192,00 2.382.138.574,00

0,03% 0,00% 2,62% 0,05% 0,01% 0,01%

18,30%

0,86%

0,02% 0,00% 3,50% 2,06% 4,43% 0,00% 0,04% 0,00% 0,05% 0,69% 0,69%

%Projecto / Actividade Valor 343.853.388.851,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

154

Empreitada Do Fornecimento De Energia Electrica Para A Centralidade De CabindaEmpreitada Do Fornecimento De Energia Electrica Para A Centralidade De Chimbondo - Cabinda Encargos De Exercícios FindosEstudo E Avaliação Da Rede Viária E Ciclo De VidaFiscalização - Construção Da Zona Económica EspecialFiscalização Do 2º Quadrante - Infra-Estrutura Da ZeeFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFornecimento E Transporte De Grupos De Geradores, Supervisão De Montagem E OperaçãoGestão De Brigadas De Reparação De Estradas E PontesInfra-Estrutura Social - Construção Da Nova Centralidade Do CacuacoInfra-Estruturas Do 1º Quadrante - Infraestructuras ZeeInfra-Estruturas Social No Âmbito Das Contribuiçoes Públicas Das CentralidadesInfra-Estruturase - Equipamentos Sociais - Centralidade De CacuacoInfraestructuras - Construção Da Centralidade Do Zango Infraestruturas - Construção Da Centralidade De Benguela Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do Kilamba Kiaxi Infraestruturas - Construção Da Centralidade Do LubangoInfraestruturas - Construção Da Centralidade Do NamibeInfraestruturas Do 2º Quadrante - Infraestruturas Da ZeeManutenção De Vias RodoviáriasPrestação De Serviços De EducaçãoReabilitação Da Estrada Do Golfe:Ligação Gamek/Antigo Controlo, Fase Iii

13.941.646,00 13.848.782,00

42.748.333,00 103.146.350,00

10.538.874.824,00 19.114.246,00 12.149.500,00 19.395.304,00 393.829.646,00

8.227.402.023,00 669.854.069,00

5.737.799.568,00 15.797.514.481,00 31.928.732.542,00 24.112.603.669,00 52.611.231.124,00 60.982.745.377,00 13.019.431.439,00 2.037.280.499,00

3.037.036,00 419.497.575,00

2.419.655.058,00

0,00% 0,00%

0,01% 0,03% 3,06% 0,01% 0,00% 0,01% 0,11% 2,39% 0,19% 1,67% 4,59% 9,29% 7,01%

15,30% 17,74% 3,79% 0,59% 0,00% 0,12% 0,70%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

231.646.324.891,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

68.824.705.239,00 162.821.619.652,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Bailundo

Belas

Cabinda

Cacuaco

4.225.000.000,00

5.372.362.692,00

4.252.637.688,00

1.803.338.227,00

0,00

1.449.817.120,00

2.367.624.000,00

0,00

4.225.000.000,00

3.922.545.572,00

1.885.013.688,00

1.803.338.227,00

Reabilitação De Pontes No Itinerário Bailundo Cruzamento CassongueReab.Da Estr.Bailundo/S.Miguel Cruzamento Do Cassongue/Mincons

Requalificação Da Infraestruturas Da Praia Da NichaConst. Da Via Marginal Sudoeste 2ª Etapa/MinconsEstudos Para Construção De Escolas Do 2º Nível Da Área Da CamamaEstudo Alargamento Das Vias Estruturantes Área De CamamaConstrução E Apetrechamento De Uma Creche Infantário Em CamamaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária Em Camama

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De CabindaReab.Da Estrada Buco Zau/Belize/Miconge/Acesso Ao Luali-11kmReabilitação Da Estrada Desvio Do Pove/Socoto/Dinge/NecutoConstrução Do Campus Universitário De CabindaConstrução Do Centro Político Administrativo Da Província De Cabinda

Construção De Infra-Estruturas Do Panguila/Cacuaco/LuandaConstrução Das Casas Do Panguila/Cacuaco/Luanda

1.200.000.000,00 3.025.000.000,00

2.000.000.000,00 2.207.661.737,00 139.759.074,00 299.880.000,00 197.237.530,00 527.824.351,00

2.959.530.000,00 299.250.000,00 200.000.000,00 736.335.194,00 57.522.494,00

1.103.338.227,00 700.000.000,00

0,00 0,00

0,00 1.449.817.120,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.367.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.200.000.000,00 3.025.000.000,00

2.000.000.000,00 757.844.617,00 139.759.074,00 299.880.000,00 197.237.530,00 527.824.351,00

591.906.000,00 299.250.000,00 200.000.000,00 736.335.194,00 57.522.494,00

1.103.338.227,00 700.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

155

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caluquembe

Cazenga

Cazengo

Chipindo

Chitato

Cuanhama

Cuito

Cuito Cuanavale

Dande

Dembos

Estrutura Central

203.878.279,00

2.217.646.459,00

42.527.079,00

80.000.000,00

623.640.692,00

243.652.500,00

341.172.021,00

600.000.000,00

1.942.315.000,00

800.000.000,00

26.265.359.200,00

0,00

577.140.699,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.037.560.000,00

0,00

0,00

203.878.279,00

1.640.505.760,00

42.527.079,00

80.000.000,00

623.640.692,00

243.652.500,00

341.172.021,00

600.000.000,00

904.755.000,00

800.000.000,00

26.265.359.200,00

Estudo Reab. Ampliação Hospital Missão Caluquembe

Construção Das Infra-Estrututas Para Requalificação Do Cazenga/MinconsConstrução Do Sistema De Drenagem Da Lagoa São Pedro Luanda/Mincons

Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Ndalatando

Revitalização Da Missão Católica De Sangueve No Chipindo/MinconsRevitalização Da Missão Evangélica Do Bunjei/Huambo

Contenção Das Ravinas Do Dundo - Fase 2

Reconstrução Da Pista E Aerog. Ondjiva(Estr.Apoio,Amp.Placa,T.Car,T.Contr)

Programa Especial Mínimo De Recuperação Do Cuito-3ª Fase

Reabilitação Da Estrada Rio Longa/Cuito Cuanavale

Estudo E Construção Das Infraestruturas Integ.Caxito/Mincons

Reabilitação Infra-Estruturas Rodoviárias Região Dembos+Reab.300mDe Ponte

Instalação E Gestão De Balanças Rodoviárias/MinconsInstalação De Centrais De Britagem/MinconsMonitoramento De Estrads E Pontes/MinconsPlano Recup.Conser.Rede Ter.Reab.Estr.Ext.17500km Const.P.AqPrograma Especial De Reabilitação De PontesConstrução De Cinco Centros De Formação Profissional Do MinconsCombate Às Ravinas/MinconsReabilitação Ruas B.Da Coreia E Envolvente Igreja N.S.Do Cabo/MinconsReabilitação Do Edifício Sede Do MinconConstrução De 20 Edíficios De 16 Apt.Cada P/Reab.Dos Edif.DegradadosConstrução Do Quartel De Bombeiros Na Zona Economica Especial / Mincons Construção 19.160 Habitações Sociais/MinconsMontagem De Pontes Metalicas/MinconsEstudos Campus Universitários(Kat,K.Vita,Jes,Mand,Leste)/MinconsConstrução Via De Ligação Alameda Manuel Vanduném A Unidade AfricanaProjecto De Aquisição De Auto-Batoneiras E Equip.Adicionais

203.878.279,00

2.000.348.916,00

217.297.543,00

42.527.079,00

40.000.000,00 40.000.000,00

623.640.692,00

243.652.500,00

341.172.021,00

600.000.000,00

1.942.315.000,00

800.000.000,00

500.000.000,00 367.500.000,00 300.000.000,00

9.429.636.119,00 862.500.000,00 300.000.100,00

1.908.535.355,00 353.635.750,00

362.500.000,00 850.778.090,00

339.977.895,00

959.700.051,00 347.235.952,00 93.000.000,00

3.362.169.600,00

289.066.291,00

0,00

577.140.699,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.037.560.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

203.878.279,00

1.423.208.217,00

217.297.543,00

42.527.079,00

40.000.000,00 40.000.000,00

623.640.692,00

243.652.500,00

341.172.021,00

600.000.000,00

904.755.000,00

800.000.000,00

500.000.000,00 367.500.000,00 300.000.000,00

9.429.636.119,00 862.500.000,00 300.000.100,00

1.908.535.355,00 353.635.750,00

362.500.000,00 850.778.090,00

339.977.895,00

959.700.051,00 347.235.952,00 93.000.000,00

3.362.169.600,00

289.066.291,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

156

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Huambo

Libolo

Lobito

Luanda

Lubango

Luena

Malange

1.285.289.522,00

500.000.000,00

272.409.236,00

46.968.710.705,00

2.030.004.430,00

169.724.342,00

3.107.272.755,00

0,00

0,00

0,00

6.270.995.145,00

0,00

0,00

334.400.000,00

1.285.289.522,00

500.000.000,00

272.409.236,00

40.697.715.560,00

2.030.004.430,00

169.724.342,00

2.772.872.755,00

Reabilitação Da Estrada Colui/Jamba-Em CursoReabilitação Da Estrada Uku Seles/Atome-Kuanza Sul-Em CursoReabilitação Das Pontes Do Troço Gabela/Quibala-Em CursoReabilitação Estrada Balombo, Ebanga, Ganda + Acesso Babaera-Em CursoRequalificação Da Cidade Do Dondo 2ª Fase-Kuanza Norte-Em Curso

Reabilitação Do Campo De Futebol Do Mambrôa No Huambo/MinconReab.E Ampliação Da Escola Comandante Bula No Huambo/MinconsConstrução Da Biblioteca Do HuamboRequalificação Da Cidade Do Huambo-Em Curso

Reab. Est. Quibala/Luati/Calulo/Cabuta/S.P. Quilemba + R. Lussusso

Construção Do Edifício Para Divisão De Polícia Do LobitoConstrução Do Templo Da Igreja Baptista Do Liro No Lobito

Proteção Costeira Da ChicalaConstrução De Infra-Estruturas Do CamamaPrograma Complementar Luanda - Ligação Estrada Do Futungo/Av. 21 JaneiroConstrução Da Estrada Talatona/Lar Do Patriota/MinconsAquisição E Construção De Imóveis/GtigpdarcConstrução Do Campus Universitário A. NetoReabilitação Da Avenida Hoji-Ya-Henda (Av.Dos Massacres)Reabilitação Da Estrada Do Golf , 21 De Janeiro, Cassequel, Tourada/MinconsConstrução Infra-Estruturas Do Camama-Eixos Estruturantes/MinconsReabilitação Do Hospital Américo Boavida - 2ª FaseReabilitação Da Estrada Do Golf Viana Rua Sanatório 2ª FaseReabilitação Da Avenida N' Gola Kiluange - Pacote 2, 2 ª Fase Fase/MinconsConstrução De 3000 Casas Sociais Raloj.Enc.Boavista E Sambizanga/MinconsManutenção De Valas De Drenagem De Luanda - Minc (Reabilitação)Construção Da Biblioteca Do Campus Universitário-2ª FaseRuas Secundárias E Terceárias De Luanda/Mincons

Reabilitação Da Estrada Chicolongilo/Bibala/Lubango-Em Curso

Combate As Ravinas Do Luena

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De MalanjeReabilitação Da Igreja Metodista Do Quéssua Em MalanjeEstudos Para Construção Do Centro Político Administrativo De Malanje/MinconsReabilitação Obras De Arte Troço Kalandula/Massango-Malanje-Em Curso

1.046.912.933,00 1.805.558.889,00

42.142.161,00 1.859.248.800,00

885.261.214,00

23.636.250,00 110.370.824,00 225.028.112,00 926.254.336,00

500.000.000,00

81.146.000,00 191.263.236,00

443.885.110,00 969.989.098,00 592.384.343,00

107.500.000,00 488.765.470,00

1.017.333.089,00 1.450.000.000,00 2.915.374.130,00

1.235.000.000,00 200.137.842,00 14.993.398,00 950.000.000,00

4.307.501.508,00

81.228.192,00 520.737.471,00

31.673.881.054,00

2.030.004.430,00

169.724.342,00

1.665.859.493,00 62.125.000,00 42.000.000,00

403.573.072,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.883.582.753,00

800.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.587.412.392,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

334.400.000,00 0,00 0,00

0,00

1.046.912.933,00 1.805.558.889,00

42.142.161,00 1.859.248.800,00

885.261.214,00

23.636.250,00 110.370.824,00 225.028.112,00 926.254.336,00

500.000.000,00

81.146.000,00 191.263.236,00

443.885.110,00 969.989.098,00 592.384.343,00

107.500.000,00 488.765.470,00

1.017.333.089,00 1.450.000.000,00 1.031.791.377,00

435.000.000,00 200.137.842,00 14.993.398,00 950.000.000,00

720.089.116,00

81.228.192,00 520.737.471,00

31.673.881.054,00

2.030.004.430,00

169.724.342,00

1.331.459.493,00 62.125.000,00 42.000.000,00

403.573.072,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

157

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Mavinga

Mbanza Congo

Menongue

Namibe

Nzeto

Ombadja

Sambizanga

Saurimo

Soio

Sumbe

Uíge

92.559.880,00

2.166.418.329,00

500.000.000,00

2.433.769.674,00

2.430.961.772,00

851.520.996,00

11.492.537.148,00

360.517.500,00

2.339.284.750,00

35.000.000,00

25.000.000,00

0,00

1.003.200.000,00

0,00

1.692.006.966,00

1.029.440.000,00

0,00

7.021.116.112,00

0,00

1.337.600.000,00

0,00

0,00

92.559.880,00

1.163.218.329,00

500.000.000,00

741.762.708,00

1.401.521.772,00

851.520.996,00

4.471.421.036,00

360.517.500,00

1.001.684.750,00

35.000.000,00

25.000.000,00

Requalificação Urbana Da Cidade De Malange-Em Curso

Construção Do Edifício P/ Esquadra Da Polícia De Mavinga/MinconsConstrução Do Edifício P/O Posto Policial Do Luengue/MinconsConstrução Do Edifício P/A Divisão De Polícia De MavingaConstrução Do Edificio P/ O Posto Policial Do Cunjamba

Construção Do Complexo Gimnodesportivo De Mbanza CongoConstrução Das Infraestruturas Integradas Da Cidade De Mbanza Congo

Construção Da Ponte Sobre O Rio Cuito Na Comuna De Riabela

Obras De Controlo Das Cheias Do Rio Giraul/MinconsObras De Controlo Das Cheias Do Rio Curoca/Mincons

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do NzetoReabilitação Da Igreja Kimbanguista Do Nzeto

Construção Do Edifício Da Direcção Provincial Das Obras Públicas DoCuneneConstrução Praça Central Rei Mandume Ndemufayo Em Ondjiva/Mincons

Construção Colector De Águas Residuais Avenida N'Gola Kiluange-Luanda/MinconsConstrução Do Colector De Águas Residuais Da Quarta Avenida-Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infrastruras Zona 2a Pacote C-Luanda/MinconsProteção Estabilização Encostas Da Boavista Sambizanga Fase 1 Luanda/MinconsRequalificação Sambizanga Infraestruturas Zonas 2a-Pacote A+B Luanda/Mincons Construção De 3 Edificios No Distrito Urbano Do Sambizanga

Reconstrução Da Pista Do Aeródromo De Saurimo(Aerog,Drenag,B.Lum.E Vedação)

Construção Das Infraestruturas Integradas Da Cidade Do Soyo

Estudos Para Construção Do Complexo Gimnodesportivo Do Sumbe/Mincons

Estudos P/Reabilitação Do Edifício Do Bna Na Cidade Do Uíge/Mincons

933.715.190,00

34.398.772,00 11.789.844,00 30.084.000,00 16.287.264,00

42.527.079,00 2.123.891.250,00

500.000.000,00

1.512.409.674,00 921.360.000,00

2.136.440.000,00 294.521.772,00

21.377.246,00

830.143.750,00

339.463.969,00

543.260.660,00

1.506.098.476,00

3.610.537.818,00

3.096.323.377,00

2.396.852.848,00

360.517.500,00

2.339.284.750,00

35.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.003.200.000,00

0,00

1.088.934.966,00 603.072.000,00

1.029.440.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.236.881.798,00

3.304.733.555,00

2.479.500.759,00

0,00

0,00

1.337.600.000,00

0,00

0,00

933.715.190,00

34.398.772,00 11.789.844,00 30.084.000,00 16.287.264,00

42.527.079,00 1.120.691.250,00

500.000.000,00

423.474.708,00 318.288.000,00

1.107.000.000,00 294.521.772,00

21.377.246,00

830.143.750,00

339.463.969,00

543.260.660,00

269.216.678,00

305.804.263,00

616.822.618,00

2.396.852.848,00

360.517.500,00

1.001.684.750,00

35.000.000,00

25.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

158

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municipios-Cuanza Norte

Vários Municípios -Bié

58.416.032.896,00

2.304.805.559,00

2.320.207.241,00

167.300.000,00

36.899.302.261,00

1.710.179.028,00

0,00

0,00

21.516.730.635,00

594.626.531,00

2.320.207.241,00

167.300.000,00

Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 5 (Km 8+ 800 Ao Km 104+800)Construção Da Auto Estrada Luanda/Soyo-Pacote 6 (Km 104+800 Ao Km 149+300)Construção E Reabilitação Dos Palácios Dos GovernadoresConstrução Auto Estrada Luanda/Soyo-Pac. 7 (Ob.Arte Integ.Troço Nzeto/Soyo)Reabilitação Da Estrada Lombe/Cota/Kalandula/Luinga/Senda(Aces. Camabatela)Assistência Técnica Para Reforço Da Capacidade Institucional/MinconsReab.Estr.Namibe (Sacomar)/Desvio Do Lub.+Aces.Baia PipasReab.De 11 Pontes Rodov. Nas Prov.Do K.Kub.Huila E Bié/MinconsReabilitação Da Estrada Malanje, Saurimo, Dundo E Luena/MinconsReab. Estr. Nac. En 225 Desvio Xá-Muteba, Cuango, Lôvua, Dundo/MinconsEstudos E Projectos De Estradas E PontesConstrução E Reabilitação Edifícios Das Admin.Mun.E Resid. AdministradoresAquisição De Pontes Metálicas Rodoviárias (Centurion)Reabilitação Da Estrada Luena-Lucusse-Lumb.-Nguimbo-Chiume/NeriquinhaReabilitação Da Estrada Cuito/Andulo/Calus./Mussende/Kangandala/MalanjeReabilitação Da Estrada Úcua/Pango Aluquém/Quibaxe/Bula AtumbaConst.Auto-Estrada Luanda/Soyo Pacote 4 Ponte/Rio MbridgeConstrução Nova P.S/Rio Longa,Iten.Cab.Ledo-P.Am.Estr.En 100/MinconsConstrução Nova P.S/Rio Cuanza B.K.Iten.Luanda-Lob.Est.En 100/MinconsConstrução E Reabilitação Dos Edifícios Dos Governos ProvinciaisReforço Ponte Rio Cuanza Barra Do Cuanza 2 FaseFiscalização Dos Projectos Da Linha De Crédito Da China/MinconsConstrução De Edifícios No Âmbito Do Protocolo De LusakaReabilitação Da Estrada Matala-Dongo-Cuvango-Cuchi/MenongueReabilitação Da Estrada Capanda/A.Dondo-Lote 2 S.Pedro Quil/A.DondoConst.Auto E.Lda/Soyo-P.3(E.C.Nzeto 8km)+T.C.I.En100(31km)

Construção Infraestruturas De VianaReabilitação Da Estrada Viana Calumbo 2ª Fase/Mincons

Reabilitação Estrada Samba Cajú/Banga/Quicul/Bol/Terreiro,Lote 1 E LigaçõesAlargamento En 230 Alto Dondo/Morro Binda, N`Dalatando-Lucala-Em Curso

Reconstrução Da Pista Do Cuito(B.Lum.Estr.Ap.N.B,Pol.P.Emb.)E Nova AerogareReabilitação Da Estrada Cuito/Camacupa/Bié

891.943.574,00

1.108.567.779,00

1.208.364.793,00 830.028.539,00

615.260.750,00

191.500.000,00 2.000.000.000,00 800.000.000,00

3.873.521.407,00 33.498.424.249,00

1.000.000.000,00 691.173.394,00

875.000.000,00 835.000.000,00

375.000.000,00

928.634.994,00 886.749.372,00 150.000.000,00

1.980.000.000,00

728.728.000,00 456.650.725,00 500.000.000,00

1.065.267.573,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

926.217.747,00

1.007.513.460,00 1.297.292.099,00

250.000.000,00

2.070.207.241,00

132.300.000,00

35.000.000,00

594.267.395,00

739.045.186,00

0,00 553.352.359,00

0,00

0,00 0,00 0,00

3.012.738.872,00 31.691.159.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308.739.249,00

721.766.000,00 988.413.028,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297.676.179,00

369.522.593,00

1.208.364.793,00 276.676.180,00

615.260.750,00

191.500.000,00 2.000.000.000,00 800.000.000,00 860.782.535,00

1.807.265.049,00

1.000.000.000,00 691.173.394,00

875.000.000,00 835.000.000,00

375.000.000,00

928.634.994,00 886.749.372,00 150.000.000,00

1.980.000.000,00

728.728.000,00 456.650.725,00 500.000.000,00

1.065.267.573,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

617.478.498,00

285.747.460,00 308.879.071,00

250.000.000,00

2.070.207.241,00

132.300.000,00

35.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

159

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios -Moxico

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cabinda

Vários Municípios-Cuando Cubango

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

9.884.008.304,00

500.000.000,00

5.886.462.429,00

2.968.134.277,00

507.801.974,00

1.085.117.546,00

4.706.558.486,00

4.577.936.395,00

1.439.660.000,00

0,00

2.042.063.726,00

0,00

0,00

0,00

875.718.384,00

0,00

8.444.348.304,00

500.000.000,00

3.844.398.703,00

2.968.134.277,00

507.801.974,00

1.085.117.546,00

3.830.840.102,00

4.577.936.395,00

Construção Equipamentos Sociais Requalificação Cazenga/SambizangaConst.Das Vias De Serviços Luanda Kifangondo Troço Bv RefinariaConstrução De Passagem De Peões Na Cidade De Luanda/MinconsReab.Estrada Golf Fase 3 Ligação Gamek/Futungo/MinconsAmpliação Da Estrada Camama/Viana/MinconsSistema De Transporte B.R.T. Corredor Infraestrutura/Mincons

Reabilitação Estrada Cazombo/Umbala Caquengue/Lucusse/Moxico

Proj. P/Regular.E Contr. Rios Cat.,Cavaco,Coporolo-Et. 2/Reab.Esp.Do LobitoReab. Da Estrada Dombe Grande/Rio Equimina/Lucira/BenguelaProjecto De Infra-Estruturas Integr. Benguela, Lobito, Catumbela E B.Farta

Aproveitamento Hidroagrícola Da Quiminha/MinconsReabilitação Da Estrada Caxito/Onzo/MuxaluandoReabilitação Da Estrada Desvio Do Ambriz/B.Vista/Namb./Inter./E.N.120

Reab.Estr.Cacongo/Dinge/B.Zau/Sang.Mongo + Acesso Necuto/Mincons

Reabilitação Da Estrada Menongue-Caiundo/CatuituiRecuperação E Manut.Dos Troços Calai/Dirico 117 Km/MinconsConstrução De 7 Postos De Fronteira/C.CubangoConstrução Do Edifício P/ O Posto Policial De CatuituiRecuperação E Manutenção Dos Troços Mavinga Rivungo/Mincons

Reabilitação Da Estrada Intersecção Em 120/Cassongue/C.Sul Reabilitação Da Estrada Conde/Ebo/C.SulProjecto De Infra-Estruturas Integradas Do Sumbe, Porto Amboim E GabelaReabilitação Da Estrada Gabela/Quilenda/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Uku Seles/Amboiva/Cassongue/Cuanza-SulReabilitação Da Estrada Conda/Cunjo/Kiemba/MinconsReabilitação Da Estrada Quibala/Cariango/Mussende/C.SulReabilitação De Pontes No Itinerário Km 27 Conda/Uku Seles/Sumbe

Construção De 2500 Casas Sociais No Cunene / MinconsReabilitação Estr.Lubango/Sta.Clara-Troço Ondj/Sta.Clara Lote 5+Cir.OndjivaReabilitação Da Estrada Ondjiva/Evale/Mupa/Cuvelai/CuneneReabilitação Da Estrada Lubango/Santa Clara-Troço Humbe/Cahama-Lote 2

707.368.304,00 98.000.000,00

1.358.640.000,00 1.200.000.000,00 2.020.000.000,00 4.500.000.000,00

500.000.000,00

3.135.406.770,00

458.393.621,00 2.292.662.038,00

800.000.000,00 1.500.000.000,00 668.134.277,00

507.801.974,00

500.000.000,00 210.552.640,00 46.809.855,00 21.194.716,00 306.560.335,00

500.000.000,00 125.000.000,00

1.334.839.924,00

947.620.432,00 375.000.000,00 400.000.000,00 524.098.130,00 500.000.000,00

898.595.235,00 1.300.000.000,00

1.429.341.160,00 950.000.000,00

0,00 0,00

339.660.000,00 0,00

600.000.000,00 500.000.000,00

0,00

1.949.401.688,00

0,00 92.662.038,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 125.000.000,00 92.622.038,00

658.096.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

707.368.304,00 98.000.000,00

1.018.980.000,00 1.200.000.000,00 1.420.000.000,00 4.000.000.000,00

500.000.000,00

1.186.005.082,00

458.393.621,00 2.200.000.000,00

800.000.000,00 1.500.000.000,00 668.134.277,00

507.801.974,00

500.000.000,00 210.552.640,00 46.809.855,00 21.194.716,00 306.560.335,00

500.000.000,00 0,00

1.242.217.886,00

289.524.086,00 375.000.000,00 400.000.000,00 524.098.130,00 500.000.000,00

898.595.235,00 1.300.000.000,00

1.429.341.160,00 950.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

160

4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

62.926.611.623,00 62.926.611.623,00

458.650.448,00 53.294.241,00 3.283.299,00

402.072.908,00 21.686.243,00 21.686.243,00

2.088.628.459,00

Fundo De Fomento Habitacional

Fundo Rodoviário

Instituto De Estradas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

95,49% 11,10%

0,68% 83,71%

4,51% 4,51%

90,51%

62.926.611.623,00

480.336.691,00

2.307.636.810,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municípios-Huambo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

Vários Municípios-Uíge

Vários Municípios-Zaire

1.970.523.404,00

832.511.199,00

1.667.237.544,00

3.069.598.611,00

2.056.889.061,00

2.650.689.089,00

0,00

0,00

0,00

1.736.881.798,00

0,00

0,00

1.970.523.404,00

832.511.199,00

1.667.237.544,00

1.332.716.813,00

2.056.889.061,00

2.650.689.089,00

Reabilitação Da Estrada Alto Hama/Bailundo/Cathiungo+Acesso A CalacingaConstrução De 500 Casas No Huambo / MinconsReabilitação Da Estrada Bailundo/Bimbe/Mincons

Reabilitação Da Estrada Caconda/Chipindo-Huíla/Mincons

Reabilitação Da Estrada Malanje/Marimba/MangandoReabilitação Da Estrada Malanje-Culam.-Dum.-Cabango/Luq./Quirima/SautarReabilitação Da Estrada Talamungongo/Kambundi Katembo/MalanjeReab. Da Estrada Kalandula/Kuale/Massango/MalanjeReabilitação Da Estrada Caculama/Quela/Kunda Dia Baze/Malanje

Reabilitação Das Pontes No Itinerário Namibe/Bentiaba/LReabilitação Da Estrada Namibe/Bentiaba/Lucira

Reabilitação Da Estrada Negage/Puri/Sanza Pombo/Macoc./Quimbele/UígeReabilitação Estrada Uíge/Quinzala/Damba/Quibo/Maq. Do Zombo/Quimbata Reabilitação Da Estrada Cuilo Futa/Béu Comunal/Sacandica-Uíge/Mincons

Reab. Est. Mbanza Congo/Noqui/Incluindo O Aces. Post. Front. Luvo/ZaireReabilitação Da Estrada Cuimba/Mbanza Congo+Aces. Posto Front. Buela/MinconsConstrução De Infra-Estruturas Para 5000 Casas-Zaire/Mincons

754.517.726,00

744.187.500,00 471.818.178,00

832.511.199,00

827.000.000,00 275.000.000,00

91.000.000,00 74.237.544,00 400.000.000,00

2.236.881.798,00 832.716.813,00

1.374.417.242,00

365.213.542,00

317.258.277,00

1.000.000.000,00

976.837.954,00

673.851.135,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.736.881.798,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754.517.726,00

744.187.500,00 471.818.178,00

832.511.199,00

827.000.000,00 275.000.000,00

91.000.000,00 74.237.544,00 400.000.000,00

500.000.000,00 832.716.813,00

1.374.417.242,00

365.213.542,00

317.258.277,00

1.000.000.000,00

976.837.954,00

673.851.135,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

161

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital 49 - Outras Despesas De Capital

282.032.566,00 140.150.567,00 10.876.140,00 130.887.099,00

118.760,00 18.791.212,00 18.791.212,00

12.605.211.851,00 619.566.590,00 39.633.409,00

11.879.424.532,00 66.587.320,00

496.879.092.989,00 489.062.164.716,00

18.629.915,00 7.798.298.358,00

Laboratório De Engenharia De Angola

Ministério Da Construção

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

93,75% 46,59%

3,62% 43,51%

0,04% 6,25% 6,25%

2,47% 0,12% 0,01% 2,33% 0,01%

97,53% 95,99%

0,00% 1,53%

300.823.778,00

509.484.304.840,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

162

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

27.331.924.814,00 1.605.321.448,00 1.605.321.448,00 102.783.807,00 102.783.807,00

25.622.486.391,00 164.165.504,00

25.458.320.887,00 1.333.168,00 1.333.168,00

21.452.332.756,00 21.452.332.756,00 21.430.547.635,00

21.785.121,00

56,03% 3,29% 3,29% 0,21% 0,21%

52,52% 0,34%

52,19% 0,00% 0,00%

43,97% 43,97% 43,93%

0,04%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00

46.084.257.570,00 4.145.817.829,00 32.580.989.633,00 9.357.450.108,00

5,53% 5,53%

94,47% 8,50%

66,79% 19,18%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Geodesia E CartografiaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao Social

3.287.737.595,00 717.179.825,00 140.693.302,00 50.000.000,00 110.000.000,00 759.080.000,00

8.638.863.340,00 57.174.323,00

31.258.800.001,00 2.405.318.996,00 1.359.410.188,00

6,74% 1,47% 0,29% 0,10% 0,23% 1,56%

17,71% 0,12%

64,08% 4,93% 2,79%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

48.784.257.570,00 100,00%Total Geral:

48.784.257.570,00 100,00%Total Geral:

48.784.257.570,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Urbanismo E HabitaçãoÓrgão:

Actualização Da Cartografia Do País 1:100 000Administração E Gestão Dos Serviços De Urbanismo E HabitaçãoAlienação Do Património Habitacional Do EstadoApetrechamento Das Delegações Provinc.E Sede Do Igca

15.066.606,00 3.287.737.595,00

57.174.323,00 233.411.987,00

0,11% 22,98% 0,40% 1,63%

%Projecto / Actividade Valor 14.304.617.829,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

163

Avaliação Técnica Proj.Ordenamento Territ.Escala Provincial E MunicipalComunicação Imagem InstituicionalDigitalização Do Arquivo Dos Processos De Confisco De ImóveisElaboração De Estudos UrbanísticosFormação E Capacitação De QuadrosInfraestruturas E Equip.Sociais-Centralidades E OutrosInstalação Dos Serviços Centrais Do MinuhaMonitoria E Avaliação Da Execução Do PipProd. De Legisl. Complementar À Lei Do Ord.Territ.E De TerrasProdução De Cartografia TemáticaProdução De Legislação Cartográfica E CadastralReforço Da Capacidade Institucional Do Gepe

12.820.750,00 161.394.058,00 83.081.050,00 13.196.250,00 64.988.133,00

10.158.800.000,00 95.259.948,00 59.724.330,00 6.280.200,00 20.000.000,00 16.000.000,00 19.682.599,00

0,09% 1,13% 0,58% 0,09% 0,45%

71,02% 0,67% 0,42% 0,04% 0,14% 0,11% 0,14%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

34.479.639.741,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

7.722.941.471,00 26.756.698.270,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caála

Cuito

Estrutura Central

Luanda

Menongue

Saurimo

Varios Municipios-Nacional

6.155.217.943,00

5.844.782.058,00

4.885.152.447,00

1.668.410.188,00

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

10.476.077.105,00

3.969.884.149,00

3.753.057.322,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.185.333.794,00

2.091.724.736,00

4.885.152.447,00

1.668.410.188,00

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

10.476.077.105,00

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Da Caála/Kora

Construção De Infraestruturas Internas Centralidade Do Kuito/Kora

Estratégia Nacional De Desenvolvimento Urbano/MinurbOperação E Manutenção Das Infra-Estruturas E Equip.Da Urbaniz.Nova VidaElab. Dos Planos Prov.De Ordenamento Do Território/MinuhaSistema Nacional De Informação TerritorialLimpeza Desmatação E Loteamento De Auto Const.Dirigida/MinuhaProj. Implem. Prog. Estudos E Capacit. Desenv. Sustentável/MinuhaComissão Nac.P/Imple.Prog.Nac.Do Urban.E Habitação/MinuhaProjecto De Modernização De Rede Geodésica Nacional/MinuhaEstudos Para Infraestrutura Do Programa Nacional De Habitação/MinuhaEstudos E Execução Infraestruturas Integradas Uíge E Negage - Uíge

Programa Indicativo Melhoria Assentamentos Urbanos PrecáriosExecução Do Cadastro Nacional De Terras/MinuhaProjecto Nova Vida (2ª Fase)

Estudos Infraestruturas Integradas Menongue C.Cubango/Minuha

Estudos Construção Infraestruturas Integradas Saurimo - L. Sul/Minuha

Execução De Cadastro Nacional Do Património Habitacional/MinuhaImplementação Centro Nac. Gestão De Informação Geográfica / MinuhaGestão Do Parque Habitacional/Novas Urbanizações/Minuha

6.155.217.943,00

5.844.782.058,00

35.000.000,00 140.693.302,00

28.126.317,00 200.000.001,00 267.060.000,00 65.000.000,00 39.930.427,00 32.752.400,00 376.590.000,00

3.700.000.000,00

254.000.000,00 55.000.000,00

1.359.410.188,00

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

398.452.630,00 28.179.717,00

179.050.000,00

3.969.884.149,00

3.753.057.322,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.185.333.794,00

2.091.724.736,00

35.000.000,00 140.693.302,00

28.126.317,00 200.000.001,00 267.060.000,00 65.000.000,00 39.930.427,00 32.752.400,00 376.590.000,00

3.700.000.000,00

254.000.000,00 55.000.000,00

1.359.410.188,00

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

398.452.630,00 28.179.717,00

179.050.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

164

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

618.644.192,00 170.894.750,00 10.205.718,00 437.543.724,00 257.248.146,00 257.248.146,00

143.532.046,00 84.122.287,00 5.725.159,00 53.592.326,00

92.274,00 183.763.584,00 183.763.584,00

26.569.748.576,00 1.350.304.411,00

86.852.930,00 25.131.350.341,00

1.240.894,00 21.011.321.026,00 21.011.321.026,00

Comissão Nac. P/Implem. Do Programa Nac. Do Urb. E Habitação

Instituto Nacional De Habitação

Ministério Do Urbanismo E Habitação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

70,63% 19,51%

1,17% 49,95% 29,37% 29,37%

43,85% 25,70%

1,75% 16,37%

0,03% 56,15% 56,15%

55,84% 2,84% 0,18%

52,82% 0,00%

44,16% 44,16%

875.892.338,00

327.295.630,00

47.581.069.602,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Viana 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Elaboração Dos Planos De Ordenamento Rural/MinuhaActualização E Execução De Cart.Sedes Vilas E Prov.Escalas 1.200 E 1.1.1000Prog. De Capacit. E Diagnóst. E Gest. Integ. Do Território / MinuhaPrograma Nacional De Urbanização De Reservas Fundiárias / MinuhaImplementação Da Lotu / MinuhaElaboração Dos Planos Directores Municipais/NacionalEstudos Urbanização 200 Hectares De Reserva Fundiária-Nacional/MinuhaAdensamento Das Estações De Referência Nacional/Minuha

Plano De Desenvolvimento Municipal-Viana

619.080.000,00 212.000.000,00

11.112.904,00 7.800.000.000,00 261.022.029,00 140.000.000,00 717.179.825,00

110.000.000,00

50.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

619.080.000,00 212.000.000,00

11.112.904,00 7.800.000.000,00 261.022.029,00 140.000.000,00 717.179.825,00

110.000.000,00

50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

165

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

19.947.271.163,00 1.517.838.258,00 1.517.838.258,00

81.604.784,00 81.604.784,00

18.347.209.859,00 207.505.084,00

18.139.704.775,00 618.262,00 618.262,00

294.419.651.497,00 269.818.142.070,00 269.818.142.070,00 24.601.509.427,00

6,35% 0,48% 0,48% 0,03% 0,03%

5,84% 0,07% 5,77% 0,00% 0,00%

93,65% 85,83% 85,83%

7,83%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.02.00 - Abastecimento De Água 07.05.00 - Saneamento Básico 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade 09.03.06 - Energia Não Eléctrica

83.169.771,00 83.169.771,00

104.910.647.460,00 100.623.659.348,00

930.657.110,00 3.356.331.002,00

209.373.105.429,00 209.373.105.429,00 204.264.784.126,00 5.108.321.303,00

0,03% 0,03%

33,37% 32,01% 0,30% 1,07%

66,60% 66,60% 64,98% 1,62%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Criação De Inf.Nec.Imp.Do S.N.De C.Tec.E InovaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa Água Para Todos

3.803.808.417,00 182.372.000,00

1.030.000.000,00 114.611.875,00

122.927.576.944,00 78.663.238.958,00 82.324.395.186,00 6.652.036.154,00

15.000.000,00 18.653.883.126,00

1,21% 0,06% 0,33% 0,04%

39,10% 25,02% 26,19% 2,12% 0,00% 5,93%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

314.366.922.660,00 100,00%Total Geral:

314.366.922.660,00 100,00%Total Geral:

314.366.922.660,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Energia E Das ÁguasÓrgão:

Aceleração Da Execução Do Plano De Electrificação Rural 165.000.000,00 0,41%

%Projecto / Actividade Valor 39.795.853.972,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

166

Administração E Gestão Da Política E Dos Recursos EnergéticosAdministração E Gestão Da Política E Dos Recursos HídricosApoio A Carteira De Projecto Do SectorApoio InstitucionalAquis/Instal Duas Turbinas A Gás De 35mw Cada, Na Região De Fútila (Cabinda) Adenda Nº1Aquisição De Um Transformador Trifasico De Energia ElectricaAsseguramento Da Barragem De CapandaAssistência Técnica/Consultoria Desenvolvimento Do SectorCapacitação Dos Professores Do Ensino Especial/HuamboCapacitação E Formação Para A Sustentabilidade De Novos Sistemas De Águas (Pat)Compra De Transformador Trifásico De Energia EletricaCompra Transformador Trifasico Conmstrução De Linha De Mt 30kvConst Da Linha Mt 30kv (Porto Quipiri- Musseque Capari) - Projecto De Energia E AguasConst Linha Transm 220 Kv Uíge-Maquela, Sub-Est De Maquela E Rede De Mt/Bt- AdendaConst Linha Transm. 220 Kv Lucala-Pambos, Ampl. E Const. Sub-Est - Uíge, Pambos E Negage-AdendaConstrução Da Conduta Cd Piv Com Dn 500mm Construção Da Segunda Central Hidroeléctrica De Cambambe - Aprov Hidro. De CambambeConstrução De Linha De Mt 30kvConstrução Sistema Distribuição De Agua Da Eta Da Nova Centralidade Do Dande (Capari)Consultoria Para As Bacias Hidrográficas InternacionaisContrução Do Sistema De Transporte De 220 Kv Viana - Filda (Luanda)Coordenação E Gestão De ProjectosDesenvolvimento De Programa De Informatização De Controlo E Gestão De ProjectosDespesas No Âmbito Do Projecto De Energia E Água Despesas No Âmbito Do Projecto Do Ciclo Combinado Elaboração Implem. Planos Conttrolo Operacional Mon. Qualidade ÁguasEtapa Ii/Iii Plano Director Abastec Água E Saneam. - Ondjiva A Partir De Xangongo Ila 78a/B/CEtapas Ii/Iii Plano Dir Abastec Água E Sanea - Ondjiva A Partir Xangongo - Ila 78a/B/CFiscaliz/Montagem Transformador 120 Mva Camama E Transporte De 60kv Cacuaco-SequeleFiscalização Empreitadas De Fornecimento De Energia Electrica Fiscalização Trabalhos Da Lt 60kv Se Cacuaco Sequele Formação De Quadros / Novos Capacidades Técnica Especializadas Para O SectorFormação De Quadros Da Administração PúblicaFornec/Montagem Central Térmica - Kuíto, Com 4 Gp Geradores - Abc De 2,5 Mw E 750 Rpm Pcc 55Montagem De Um Transformador De 120 Mva Na Se Camama Montagem De Um Transformador De 120mva Na Se Camama Montagem Transformador 120 Mva Camama E Transporte De 60kv Cacuaco -SequeleOperação E Manutenção De Centrais TérmicasPrograma De Transformação Do Sector EléctricoPrograma Piloto Para Instalação De Gerador De CloroPublicidade E Divulgação Do Sector (Magazine Energias)Reabilitação Do Sistema De Abastecimento De Agua, Saneamento E Tratamento Residuais - LubangoReabilitação E Expansão Das Redes Mt/Bt Do Dundo (Lunda-Norte) E De Saurimo (Lunda-Sul)Reabilitação E Expansão Das Redes Mt/Bt Do Huambo

1.086.720.140,00 1.872.674.362,00

22.500.000,00 182.372.000,00 805.827.285,00 144.066.000,00 87.000.000,00 186.197.425,00 114.611.875,00 10.000.000,00 15.958.232,00 114.099.928,00

277.073,00 24.317.371,00

5.143.168.348,00 691.305.749,00

140.116.819,00 9.387.754.245,00

24.317.371,00 290.037.652,00 93.994.221,00 868.086.462,00 361.235.692,00 380.000.000,00 83.187.807,00

2.446.469.987,00 116.422.872,00

1.410.467.059,00 1.206.685.683,00

11.429.492,00 3.741.874,00 49.821.565,00 85.500.000,00 35.902.218,00 31.822.498,00

48.744.728,00 6.151.554,00

539.731.304,00 150.000.000,00

4.806.000.000,00 251.750.001,00 12.500.000,00

3.933.917.684,00

595.180.636,00 413.193.850,00

2,73% 4,71% 0,06% 0,46% 2,02% 0,36% 0,22% 0,47% 0,29% 0,03% 0,04% 0,29% 0,00% 0,06%

12,92% 1,74%

0,35% 23,59% 0,06% 0,73% 0,24% 2,18% 0,91% 0,95% 0,21% 6,15% 0,29% 3,54% 3,03% 0,03% 0,01% 0,13% 0,21% 0,09% 0,08%

0,12% 0,02% 1,36% 0,38%

12,08% 0,63% 0,03% 9,89%

1,50% 1,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

167

Reestruturação Do Sector Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRegulação Das Actividades No Domínio Da EnergiaRegulação E Acompanhamento Da Rede Informática Do SectorSeminário De CapacitaçãoSistema De Transporte De 60kv Cacuaco-Sequele

153.750.000,00 65.000.000,00 228.277.639,00 650.000.000,00 213.500.000,00 35.067.271,00

0,39% 0,16% 0,57% 1,63% 0,54% 0,09%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

274.571.068.688,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

131.211.169.977,00 143.359.898.711,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Cacuaco

Cambambe

Cazenga

Cuito

Cuito Cuanavale

Dala

Estrutura Central

284.456.459,00

2.778.133.210,00

74.836.421.478,00

1.952.945.582,00

2.083.600.000,00

1.070.000.000,00

4.976.147.466,00

40.997.126.046,00

0,00

0,00

42.536.941.645,00

0,00

0,00

0,00

4.226.147.466,00

8.966.762.085,00

284.456.459,00

2.778.133.210,00

32.299.479.833,00

1.952.945.582,00

2.083.600.000,00

1.070.000.000,00

750.000.000,00

32.030.363.961,00

Ampliação Da S.E. De Belas/Luanda

Ampliação Do Sist. De Reserva De Água Do C.D Da Mulemba/LuandaSe 60/15kv Musseque Kapari Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco-Sequele - Edel/MineaSe 60/15 Kv Cacuaco Vila - Edel/MineaAmpliação Se Cacuaco/Minea

Const.Segunda Central Hidroeléct.De Cambambe (4x130 Mw)/MineaConstrução Do Aproveitamento Hidroeléctrico De Laúca

Se 60/15 Kv Cazenga 6ª Avenida - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Cazenga/Minea

Reab. Ampl. Rede Electrica Do Cuito Projecto Intercalar / MineReab. E Reforço Sistema Abast. De Água Do Cuito-2ª Fase/Minea

Ampliação Rede De Mt, Bt E Ip E Execução Novas Ligações-Cuito Cuanavale

Aproveitamento Hidroeléctrico Chiumbe Dala E L.T. 60 Kv Dala - Luena

Reabilitação Dos Postos De Seccionamento/MineaConst.Sist.Adução Dist.Eta Quilonga Grand.Sist.Dist.Associado/MineaLigação Se Chicala-Kinaxixi-Edel / MineaEstudos, Assistência Técnica Do Pat/MineaReabilitação Do Centro De Distribuíção Do Marçal/MineaImplementação De Sistemas De Energia Solar/Min. EnergiaAssitência Técnica Operação E Gestão De Sistema Abast.ÁguaFiscalização Empreitadas De Abast.Água E Sanemento/MineaElaboração Est.Proj.Expansão Capacidade Transp.Energia/MineaMonotorização Da Qualidade Da Água/MineaProjecto De Desenv. Institucional Do Sector De Águas(Bm/Pdisa)Se 60/15 Kv Victória É Certa - Edel/MineaPrograma De Assistência Técnica Para Dna (Cooperação Cubana)

284.456.459,00

888.100.000,00 436.000.000,00 199.700.000,00 788.000.000,00 466.333.210,00

29.846.975.378,00 44.989.446.100,00

1.036.612.756,00 916.332.826,00

113.600.000,00 1.970.000.000,00

1.070.000.000,00

4.976.147.466,00

191.370.000,00 212.666.670,00 585.000.000,00 226.600.000,00

4.146.290.274,00 702.333.000,00 149.600.000,00 930.000.000,00

1.538.890.651,00 76.000.000,00

4.960.000.000,00 714.686.156,00 220.000.001,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.969.959.745,00 14.566.981.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

4.226.147.466,00

0,00 110.766.670,00

0,00 0,00

3.598.196.733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.480.000.000,00 0,00 0,00

284.456.459,00

888.100.000,00 436.000.000,00 199.700.000,00 788.000.000,00 466.333.210,00

1.877.015.633,00 30.422.464.200,00

1.036.612.756,00 916.332.826,00

113.600.000,00 1.970.000.000,00

1.070.000.000,00

750.000.000,00

191.370.000,00 101.900.000,00 585.000.000,00 226.600.000,00 548.093.541,00 702.333.000,00 149.600.000,00 930.000.000,00

1.538.890.651,00 76.000.000,00

2.480.000.000,00 714.686.156,00 220.000.001,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

168

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Huambo

Icolo E Bengo

Kilamba Kiaxi

Luanda

Lubango

Malange

Matala

Mbanza Congo

Menongue

Namibe

2.321.000.000,00

2.272.228.185,00

8.410.298.024,00

3.373.019.776,00

896.000.001,00

1.737.120.000,00

5.314.273.600,00

2.897.984.659,00

500.000.001,00

79.806.048,00

0,00

0,00

35.298.024,00

1,00

690.000.001,00

0,00

5.158.336.000,00

1.170.610.617,00

0,00

0,00

2.321.000.000,00

2.272.228.185,00

8.375.000.000,00

3.373.019.775,00

206.000.000,00

1.737.120.000,00

155.937.600,00

1.727.374.042,00

500.000.001,00

79.806.048,00

Se 60/15 Kv Samba - Edel/MineaSe 60/15 Kv Angola Cuba - Edel/MineaNovos Sist.Sedes Municip.Abast.Melhoria Dist.Água / MineaConstrução De Novos Centros De Distribuição/MineaConstrução Se Chicala (Fase 1) / MineaRef.E Ampliação Da Rede Novas Centralidades/MineaEstudo P/Mapeamento Ventos-Aval.Poten.Eólico De Angola/MineEstudos De Planos Gerais De Bacias Hidrográficas/MineaReabilitação De Estações Hidrométricas/MineaAssist.Técnica E Consult.Manutenção Do Sist.Electrico/MineaA.H.Lauca Desvio Do Rio E Projecto Básico Est.Geot/MineaElaboração De Estudos Projecto E Fiscalização/MineaSistema Transporte Associado A. Hidroeléctrico Cambambe - 2ª CentralMontagem Da Central Térmica De Malanje (20 Mw)

Reforço Do Sistema De Abastecimento De Água Do Huambo (2ª Fase)

Reabilitação Do Centro De Pesquisa De Onga-ZangaLt 60 Kv Se Mabubas Capari-Ene/MineaSe 60/15 Kv Km 44 Luanda - Ene/Minea

Construção Sistema 4 (Eta Bita) Sistema De Distribuição Água- Luanda

Reab.Ampl.Rede Mt/Bt Ilha De LuandaSe 60/15 Kv Golfe 28 De Agosto - Edel/MineaSe 60/15 Kv Sapú (Estudos) Edel/MineaSe 60/15 Kv Lar Do Patriota - Edel/MineaSe 60/15 Kv Encibe Camama - Edel/MineaSe Av.Comandante Gika E Cabo 60 Kv Alvalade Edel/Minea

Reab. Reforço Sistema Abast. Água Do Lubango-1ª Fase/Minea

Reforço Da Capacidade De Transformação Da Cidade De Malange

Reabilitação E Modernização Da Central Hidroeléctrica Matala

Reab. E Reforço Sistema Abastecimento Água Cidade M'Banza Congo/MineaReabilitação Das Redes Mt E Bt De Mbanza Congo/Zaire

Plano De Acção Imediata P/Luena, Menongue E Mbaza Congo

Nova Central Termica -Namibe(80mw)Minea

978.331.799,00 809.000.000,00

7.603.000.000,00 1.500.000.000,00 650.000.000,00

2.704.350.537,00 243.000.000,00 251.300.000,00 110.610.000,00 496.485.281,00

4.785.136.331,00 266.666.664,00

3.744.798.681,00

2.201.010.001,00

2.321.000.000,00

460.000.001,00 1.003.644.755,00 808.583.429,00

8.410.298.024,00

620.000.000,00 900.000.000,00 95.468.618,00 869.851.156,00 560.000.000,00 327.700.002,00

896.000.001,00

1.737.120.000,00

5.314.273.600,00

1.200.000.001,00

1.697.984.658,00

500.000.001,00

79.806.048,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

2.777.798.681,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

35.298.024,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

690.000.001,00

0,00

5.158.336.000,00

0,00

1.170.610.617,00

0,00

0,00

978.331.799,00 809.000.000,00

7.603.000.000,00 1.500.000.000,00 650.000.000,00

2.704.350.537,00 243.000.000,00 251.300.000,00 110.610.000,00 496.485.281,00

4.785.136.330,00 266.666.664,00 967.000.000,00

2.201.010.001,00

2.321.000.000,00

460.000.001,00 1.003.644.755,00 808.583.429,00

8.375.000.000,00

620.000.000,00 900.000.000,00 95.468.618,00 869.851.156,00 560.000.000,00 327.700.001,00

206.000.000,00

1.737.120.000,00

155.937.600,00

1.200.000.001,00

527.374.041,00

500.000.001,00

79.806.048,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

169

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ombadja

Soio

Sumbe

Tômbua

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios -Bié

Vários Municípios -Luanda

3.749.000.000,00

33.446.376.614,00

1.620.000.002,00

510.000.000,00

444.421.000,00

23.691.706.541,00

3.096.864.457,00

660.060.543,00

20.376.688.880,00

975.000.000,00

30.446.376.614,00

810.000.002,00

0,00

0,00

5.690.861.025,00

405.525.505,00

0,00

10.288.996.650,00

2.774.000.000,00

3.000.000.000,00

810.000.000,00

510.000.000,00

444.421.000,00

18.000.845.516,00

2.691.338.952,00

660.060.543,00

10.087.692.230,00

Reforço Do Sistema De Abast.De Água De Ondjiva(Fase2)/CuneneReforço Sist.Abastecimento De Água A Ondjiva

Instalação Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte Associado

Reabilitação E Reforço Do Sist. Abast. De Água Do Sumbe/Minea

Reab.E Reforço Do Sist.De Abast.De Água Do Tômbua 2ª Fase

Reabilitação Parcial Do A.H. Luquixe E Central 2/Uíge

Estudos E Projectos De Mini-HidrícasElaboração De Planos Directores Do Sistema De Abastecimento De ÁguaPrograma De Emergência De Abast.Rural De Água Prov.K.Sul E BengoElaboração Estudos Proj.P/Expansão Capacidade Prod. Energia EléctricaElaboração De Estudos E Proj. S/Gestão E Aprov. Bacias HidrográficasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Electricidade)Programa De Águas SubterrâneasPrograma Nacional De Água E Electricidade (Pronae/Águas)Electrificação Da Província De Cabinda/MineaReabilitação Ref. Do Sist. De Abast.De Água Lundas Norte E Sul Parte1Const. Nov. Cent. Térm. Prov. Mox.Cun.Nam.Hui.Bié,Cab.L.Nort.E Luanda/MineaGestão, Implementação E Fiscalização De ProjectosConst. L.T.220 Kv Gab/Sumbe E Gab/W.Kungo E Respect. S.E'S (Fase1)Reab.Exp.Redes Mt/Bt-Benguela Huambo Bié(Parte1-Huambo Caala)Aquis. E Mont.Equip.Csr No Sist.Control Tensão Lt´S400e220kv/Minea Revisão Capital Das Centrais Térmicas - Nível NacionalReabilitação Das Redes Transporte Sistema Norte, Centro E SulReab.Reforço Sist. Abast. Água De Catete E Uíge-2ª Fase/Minea

Ampliação Da Estação De Tratamento De Água De Kikuxi(Fase 2)Lt 60 Kv Se Zee Zango Ene/MineaSe 60/15 Kv Zango Edifícios - Edel/MineaReabilitação E Modernização Da Se Viana/Minea

Reconstrução A.H. Cunje I.L.T. Cunje-Cuito E Rede Camacupa/Minea

Ampliação Da Capacidade De Armazenamento De Água Dos C.D/Luanda

1.059.000.000,00 2.690.000.000,00

33.446.376.614,00

1.620.000.002,00

510.000.000,00

444.421.000,00

202.450.000,00 243.011.000,00

310.000.000,00

674.399.837,00

276.890.000,00 556.356.905,00 231.200.000,00

1.382.783.328,00 3.094.570.495,00 995.545.000,00

266.400.400,00

984.095.870,00 6.768.573.014,00

400.000.000,00 347.759.065,00

2.646.250.000,00 3.411.421.627,00 900.000.000,00

1.688.284.650,00 412.266.000,00 590.000.002,00 406.313.805,00

660.060.543,00

1.826.000.000,00

975.000.000,00 0,00

30.446.376.614,00

810.000.002,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 5.690.861.025,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

405.525.505,00

0,00

0,00

84.000.000,00 2.690.000.000,00

3.000.000.000,00

810.000.000,00

510.000.000,00

444.421.000,00

202.450.000,00 243.011.000,00

310.000.000,00

674.399.837,00

276.890.000,00 556.356.905,00 231.200.000,00

1.382.783.328,00 3.094.570.495,00 995.545.000,00

266.400.400,00

984.095.870,00 1.077.711.989,00

400.000.000,00 347.759.065,00

2.646.250.000,00 3.411.421.627,00 900.000.000,00

1.688.284.650,00 412.266.000,00 590.000.002,00

788.300,00

660.060.543,00

1.826.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

170

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

19.947.271.163,00 1.517.838.258,00

81.604.784,00 18.347.209.859,00

618.262,00 294.419.651.497,00 269.818.142.070,00 24.601.509.427,00

Ministério Da Energia E Das Águas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

6,35% 0,48% 0,03% 5,84% 0,00%

93,65% 85,83%

7,83%

314.366.922.660,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municípios- Benguela

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Cuanza Sul

Vários Municípios-Cunene

Vários Municípios-Lunda Norte

Vários Municípios-Malanje

Vários Municípios-Namibe

2.698.984.537,00

19.153.883.126,00

1.041.818.722,00

1.035.300.001,00

325.403.730,00

1.350.000.000,00

4.590.000.000,00

2.051.225.221,00

12.301.349.392,00

944.335.999,00

0,00

13.403.730,00

0,00

4.500.000.000,00

647.759.316,00

6.852.533.734,00

97.482.723,00

1.035.300.001,00

312.000.000,00

1.350.000.000,00

90.000.000,00

Ampliação Da Capac. Reser.Águas Maianga Viana Benfica 1/MineaReforço Rede Luanda-Se Boavista Lt220 Kv Cacuaco Boavista/MineaInst. De Medidores De Caudais Nas E.T.A E C.D Sist.De Abast.Água/LdaEstudos, Assistência Técnica E Consultoria Sistema Abast.ÁguaConstrução De Estações De Tratamento De Águas Residuais (Etar)/LuandaInst. Contadores Gerais E Sector. Rede Dist. Água De Luanda/MineaReforço Rede At Lt 220 Kv Camama Morro Bento Se M.Bento EneRef.Cap.Transf.Se Luanda Sul (Camama Viana Cazenga) / MineaImplantação De Redes Terc.Lig.Domiciliares Redes Existentes/MineaConstrução De C.D.S Novas Centralidades/MineaImplantação De Redes De Dist.Lig.Domiciliares-Novas Redes/Minea

Const.Sistema De Abast. Água Beng.Lob.Catumb.E B.Farta(Fase 3)L.T. 200kv Lomaum-Biop-Bgla Sul 220kv Sub Bgla Sul 60/30kv-120mva

Reab.E Reforço Dos Sist.De Abast.Água De Caxito/MineaPrograma Água Para Todos

Construção Da Linha De Transmissão De 220 Kv Gabela-Quileva

Reparação Barragem Do Calueque E Const. De Estação Elevatória/Minea

Reab. Reforço Potência Aproveitamento Hidroeléctrico Luachimo

Reab.E Ampliação Do Sistema Abast.De Água /Malanje-Fase 2

Reab. E Reforço Dos Sistemas De Abast. De Água Do Namibe - 1ª Fase

2.039.502.072,00 1.129.884.397,00 499.100.001,00

412.320.000,00 930.657.110,00

617.500.000,00 936.614.510,00 617.993.986,00

6.048.688.671,00 623.300.000,00

4.695.128.133,00

525.057.556,00 2.173.926.981,00

500.000.000,00 18.653.883.126,00

1.041.818.722,00

1.035.300.001,00

325.403.730,00

1.350.000.000,00

4.590.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

552.052.366,00 5.473.885.371,00

0,00 4.263.058.913,00

82.298.240,00 1.968.926.981,00

0,00 12.301.349.392,00

944.335.999,00

0,00

13.403.730,00

0,00

4.500.000.000,00

2.039.502.072,00 1.129.884.397,00 499.100.001,00

412.320.000,00 930.657.110,00

617.500.000,00 936.614.510,00 65.941.620,00 574.803.300,00 623.300.000,00 432.069.220,00

442.759.316,00 205.000.000,00

500.000.000,00 6.352.533.734,00

97.482.723,00

1.035.300.001,00

312.000.000,00

1.350.000.000,00

90.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

171

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 112 - Taxas Custas E Emolumentos 13 - Receita De Serviços 139 - Receita De Serviços Diversos

9.618.044.989,00 2.493.044.989,00 2.493.044.989,00 7.125.000.000,00 7.125.000.000,00

100,00% 25,92% 25,92% 74,08% 74,08%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior

14.988.187.008,00 1.274.515.390,00 1.274.515.390,00

86.049.461,00 86.049.461,00

13.623.939.522,00 639.266.069,00

12.984.673.453,00 3.682.635,00 3.682.635,00

54.621.832.959,00 54.579.366.934,00 54.079.366.934,00

500.000.000,00

42.466.025,00 42.466.025,00

21,53% 1,83% 1,83% 0,12% 0,12%

19,57% 0,92%

18,65% 0,01% 0,01%

78,47% 78,41% 77,69%

0,72%

0,06% 0,06%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.02 - Transportes 09.02.01 - Transporte Rodoviário 09.02.02 - Transporte Fluvial 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

9.487.794.699,00 1.058.627.725,00 8.429.166.974,00

60.122.225.268,00 60.122.225.268,00 7.515.837.265,00 18.618.075.472,00 16.594.115.908,00 17.394.196.623,00

13,63% 1,52%

12,11%

86,37% 86,37% 10,80% 26,75% 23,84% 24,99%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Construção De Infraestrut. Ferroviárias

5.521.092.866,00 1.768.616.779,00 11.556.118.025,00 1.588.501.000,00 15.994.376.853,00

7,93% 2,54%

16,60% 2,28%

22,98%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

69.610.019.967,00 100,00%Total Geral:

69.610.019.967,00 100,00%Total Geral:

69.610.019.967,00Total Geral: 100,00%

9.618.044.989,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos TransportesÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

172

Prog.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Programa De Capacitação InstitucionalPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Qualidade AmbientalPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

700.000.000,00 14.488.710.894,00 7.929.518.213,00 3.322.465.363,00 325.887.680,00

6.414.732.294,00

1,01% 20,81% 11,39% 4,77% 0,47% 9,22%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Acessoria Tecnologica Ao InavicAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesApoio Técnico E Material Na Concretização Da Parceria Mar. Na SecilAquisição Da Rede De Sistemas De Ajuda A Navegação Mar.E FluvialAquisição De Autocarros Para O Transporte Rodoviário De PassageirosAquisição De Equipam. De Sistema Telecomunicações E Sinal.FerroviáriaAquisição De Equipam. Sinalização Marítima E Sistemas De BalizagemAquisição De Marég. E Outros Equipam. De Estudo MaregráficosAquisição De Peças E Acessorios Da TculAquisição De Sistema De Comunicação Terra/Ar P/ Apoio Naveg-AéreaAquisição De Sistema De Vigilância Do Espaço Aéreo NacionalAquisição De Sistemas De Balizagem P/Os AeroportosAquisição De Software De Gestão (Projectos, Helpdesks E Fornecedores)Aquisição De Viaturas Bombeiros P/Os AeroportosAquisição Do Sistema De Auxílio A Navegação AéreaAssistêcnica TécnicaAssistência Para Actualização De Bancos Das Infraestruturas AeronauticasBiometria Do Drh No MintransCabotagem Marítima E Fluvial No Norte De AngolaCapacitação InstitucionalConclusão Do Programa De Apoio Ás Actividades EconómicasConcretização Parceria Estartégica Transporte Marítimo Secil LuandaConcretização Parceria Estratégica Transporte Marítimo Secil LuandaConstrução E Fiscalização Da Ampliação Da Placa Tvd Do Aeroporto Internacional De LuandaEstudo Para A Criação Das Delegações Regionais Norte, Centro E SulEstudo Para Elaboração Do Plano Nacional De Sinalização MarítimaEstudo Para Elaboração Do Plano Nacional HidrograficoEstudo Sobre A Exp. Dos Serviços Do Ihsma Em Todo O Territ. Aquático NacionalFormação De Controladores Do Trafego AereoFormação De Tecnicos De Titas, Opas, Avsecs, Acta E Gestão AeroportuariaFormação Em Normas RodoviáriasFormação Especifica FerroviáriaFornecimento Do Sistema De Sinalização Do Canal De Navegação Do ZaireFuncionamento Do Observátorio Nacional Dos Transp.Púb. Col. De PassageirosGestão De Informação AeronáuticaImplementação Do Sistema AimImplementação Do Sistema D Eunificação De Cominicações Do Inavic

100.401.000,00 5.468.153.451,00 300.000.000,00 60.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 330.000.000,00 88.000.000,00 150.000.000,00 496.000.000,00 428.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 400.000.000,00 173.047.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 30.792.998,00

6.142.634.408,00 7.500.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 100.000.000,00 345.000.000,00 47.060.390,00 94.754.600,00 349.247.101,00 300.000.000,00 58.615.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00

0,47% 25,40% 1,39% 0,28% 2,32% 0,70% 0,42% 0,19% 0,70% 0,70% 0,70% 1,53% 0,41% 0,70% 2,30% 1,99% 0,23% 0,35% 1,86% 0,80% 2,32% 1,39% 0,14%

28,54% 0,03% 0,20% 0,20% 0,20% 0,46% 1,60% 0,22% 0,44% 1,62% 1,39% 0,27% 0,23% 0,70%

%Projecto / Actividade Valor 21.525.926.468,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

173

Implementação Do Sistema De Vigilância Do MintransInformatização E Aquisição De SoftwereInventário Patrimonio FerroviárioIsgest- Instituto Superior De Gestão, Logistica E TransportesManutenção Do Aeroporto De CabindaManutenção Do Aeroporto De CariangaManutenção Do Aeroporto De CatumbelaManutenção Do Aeroporto De LuandaManutenção Do Aeroporto De MalanjeManutenção Do Aeroporto De MenongueManutenção Do Aeroporto De SaurimoManutenção Do Aeroporto Do Cuito CuanaveleManutenção Do Aeroporto Do DundoManutenção Do Aeroporto Do HuamboManutenção Do Aeroporto Do LubangoManutenção Do Aeroporto Do LuenaManutenção Do Aeroporto Do NamibeManutenção Do Aeroporto Do SoyoManutenção Do Aeroporto Do UígeModernização De Equip. E Ser. De Tecnologias De Informação Dos AeroportosModernização Do Smigep - StModernização Tecnologicas Das Direcções Provínciais Do MinstransPlataformas LogísticasPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalPrograma Nacional De Segurança Operacional Da Aviação CivilReestruturação Da Enana (Aena)Reestruturação Da TaagReestruturação Do InavicRegulamentação FerroviáriaRemoção De Sucatas E Embarcações Naufragadas Na Baía De LuandaSegurança Do Sistema De InformaçãoSistema De Bilhetetica No Caminho De Ferro De AngolaSistema Informatizado Do Porto Do Namibe

100.000.000,00 70.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 72.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 57.927.400,00 100.000.000,00 100.000.000,00 20.000.000,00 302.405.440,00 37.500.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 325.887.680,00 45.000.000,00 58.000.000,00 95.000.000,00

0,46% 0,33% 0,46% 0,70% 0,56% 0,23% 0,70% 0,93% 0,33% 0,42% 0,23% 0,17% 0,23% 0,46% 0,70% 0,42% 0,46% 0,46% 0,23% 0,27% 0,46% 0,46% 0,09% 1,40% 0,17% 0,70% 0,93% 0,93% 0,23% 1,51% 0,21% 0,27% 0,44%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

48.084.093.499,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

31.342.083.268,00 16.742.010.231,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Cabinda

Chitato

Estrutura Central

3.937.000.000,00

1.850.000.000,00

610.318.697,00

10.414.111.082,00

3.000.000.000,00

0,00

610.318.697,00

4.697.615.363,00

937.000.000,00

1.850.000.000,00

0,00

5.716.495.719,00

Reabilitação Do Aeroporto De Catumbela

Construção Do Novo Porto Caio Em Cabinda/Mintrans

Reabilitação Do Aeroporto Do Dundo

Reabilitação De Infraestrutura Ministério Dos TransportesRegisto Nacional Aeronaútico/Mintrans

3.937.000.000,00

1.850.000.000,00

610.318.697,00

272.097.886,00 8.378.620,00

3.000.000.000,00

0,00

610.318.697,00

0,00 0,00

937.000.000,00

1.850.000.000,00

0,00

272.097.886,00 8.378.620,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

174

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Lobito

Luanda

Luena

Namibe

Saurimo

Soio

Varios Municipios-Nacional

6.800.000.000,00

710.998.040,00

600.000.000,00

5.390.000.000,00

600.000.000,00

1.500.000.000,00

11.621.405.867,00

4.800.000.000,00

0,00

600.000.000,00

4.000.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00

8.969.027.572,00

2.000.000.000,00

710.998.040,00

0,00

1.390.000.000,00

0,00

900.000.000,00

2.652.378.295,00

Modernização Sistema Meteog.Ajuda Navegação Aérea/MintransAquisição De Peças Acessórios Sobressalente Abamat/MintransEstudos Projectos Fiscalização Planos Directores/MintransConstrução E Apet.Do Inst.Superior De Log.E Transp./MintransFornecimento Equipamentos Oficinas-Abamat/MintransAquisição De 4 Catamarãs/MintransAquisição De 3 Rebocadores Multifuncionais/MintransSistema De Gestão Informatizada Do MintransConst.Centros Formação Prof. Dos Caminhos De Ferro De Angola/MintransConstrução De Terminais Rodoviários/MintransAquisição De Equipamentos Oficinais Para O C.F.A./MintransFiscalização C.F.M/MintransConstrução Das Passagens Inferiores Na Boa Vista/Bungo/MintransFiscalização Do Caminho De Ferro De Benguela/MintransFormação De Especialistas Em Busca E Salv.Marítimo/MintransReestruturação Do Inavic, Sistema Rádios E Formação/MintransConstrução De Bases Operacionais E Moderniz.Da Tcul/MintransReab.Farois Farolins Ao Longo Da Costa Angolana / MintranspSistema Inteligente Bilhetica Tcul /MintransAquisição De 1000 Mini Autocarros/Mintrans

Terminal Minerio Do Porto Do Lobito/MintransTerminal De Contentores Do Porto Do Lobito/Mintrans Fiscalização Do Porto Do Lobito/Mintrans

Fornecimento E Montagem De Um Sistema A.T.C./Radar P/EnanaCapacitação Institucional Do Ministério Dos TransportesEstudo Para Construção Do Caminho De Ferro Do Norte De AngolaAquisição De 3 Lanchas Hidrográficas De Peq. E Médio Porte

Reabilitação Do Aeroporto Do Luena

Reabilitação Do Porto Do Namibe Ii Fase / MintranspReabilitação Do Aeroporto Do NamibeConstrução De Passeios E 6 Zonas Verdes No Namibe

Construção Do Aerogare Aeroporto Saurimo/Mintrans

Reabilitação Do Aeroporto Do SoyoConstrução Do Porto Seco Do Soyo / Mintransp

Reabilitação Do C.F.M/MintransConstrução Centros Manutenção Regionais(Bgla,Mal,Hua,Huila/MintransReabilitação Do C.F.B/Mintrans

500.000.000,00 450.000.000,00 499.723.191,00 700.000.000,00 146.000.000,00

1.500.000.000,00 800.000.000,00 362.381.126,00

1.000.000.000,00

300.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 8.325.000,00

235.164.896,00 200.000.000,00 62.600.000,00 864.155.000,00 50.000.000,00 707.670.000,00 697.615.363,00

3.500.000.000,00 1.300.000.000,00 2.000.000.000,00

10.000.000,00 310.886.197,00 65.261.843,00 324.850.000,00

600.000.000,00

400.000.000,00 4.000.000.000,00 990.000.000,00

600.000.000,00

600.000.000,00 900.000.000,00

6.870.503.478,00 74.346.000,00

4.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.500.000.000,00 800.000.000,00

0,00 1.000.000.000,00

0,00 700.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

697.615.363,00

3.500.000.000,00 1.300.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

600.000.000,00

0,00 4.000.000.000,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00 0,00

4.469.027.572,00 0,00

4.500.000.000,00

500.000.000,00 450.000.000,00 499.723.191,00 700.000.000,00 146.000.000,00

0,00 0,00

362.381.126,00 0,00

300.000.000,00 0,00

350.000.000,00 8.325.000,00

235.164.896,00 200.000.000,00 62.600.000,00 864.155.000,00 50.000.000,00 707.670.000,00

0,00

0,00 0,00

2.000.000.000,00

10.000.000,00 310.886.197,00 65.261.843,00 324.850.000,00

0,00

400.000.000,00 0,00

990.000.000,00

0,00

0,00 900.000.000,00

2.401.475.906,00 74.346.000,00

0,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

175

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

1.655.768.076,00 428.939.253,00 25.000.000,00

1.200.000.000,00 1.828.823,00

192.466.025,00 150.000.000,00 42.466.025,00

633.449.447,00 148.513.232,00 8.766.215,00

476.000.000,00 170.000,00

94.411.130,00 94.411.130,00

1.637.413.340,00 310.535.402,00 22.971.970,00

1.302.405.440,00 1.500.528,00

110.000.000,00 110.000.000,00

11.061.556.145,00 386.527.503,00 29.311.276,00

Conselho Nacional De Carregadores

Instituto Marítimo E Portuário De Angola

Instituto Nacional Da Aviação Civil

Ministério Dos Transportes

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,59% 23,21%

1,35% 64,93%

0,10% 10,41%

8,12% 2,30%

87,03% 20,40%

1,20% 65,40%

0,02% 12,97% 12,97%

93,70% 17,77%

1,31% 74,53%

0,09% 6,30% 6,30%

16,94% 0,59% 0,04%

1.848.234.101,00

727.860.577,00

1.747.413.340,00

65.286.511.949,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Viana

Vários Municípios -Luanda

Vários Municípios-Cuando Cubango

268.486.177,00

3.465.121.636,00

316.652.000,00

0,00

3.465.121.636,00

0,00

268.486.177,00

0,00

316.652.000,00

Formação De Quadros AeronáuticaInformatização Sistema De Testes Pessoal Aeronáutico/Mintrans

Construção Do Novo Aeroporto De Luanda-Bom Jesus/Mintrans

Sistema De Transporte B.R.T. Meios RolantesConstrução Da 2ª Linha Do Ramal Ferroviário Bungo Baía

Construção Do Canal Fluvial Nas Localidades Rivungo/Shangobo

25.987.229,00 150.569.160,00

268.486.177,00

2.643.282.721,00 821.838.915,00

316.652.000,00

0,00 0,00

0,00

2.643.282.721,00 821.838.915,00

0,00

25.987.229,00 150.569.160,00

268.486.177,00

0,00 0,00

316.652.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

176

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

6.467.273.831,00 952.802.617,00 935.773.434,00 17.029.183,00 68.059.102,00 68.059.102,00

5.446.136.216,00 244.995.157,00

5.201.141.059,00 275.896,00 275.896,00

1.494.412.867,00 1.494.412.867,00 1.494.412.867,00

81,23% 11,97% 11,75%

0,21% 0,85% 0,85%

68,40% 3,08%

65,33% 0,00% 0,00%

18,77% 18,77% 18,77%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

10 - Protecção Ambiental 10.03.00 - Redução Da Poluição 10.04.00 - Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 10.05.00 - Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

80.000.000,00 80.000.000,00

7.881.686.698,00 145.000.000,00

3.408.295.614,00 2.296.866.975,00 2.031.524.109,00

1,00% 1,00%

99,00% 1,82%

42,81% 28,85% 25,52%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Gestão Sustentável Dos Rec. NaturaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Promoção De Produção Sustentável Programa De Qualidade AmbientalPrograma Participativo De Gestao Ambiental

2.094.806.077,00 1.282.660.000,00

73.000.000,00 95.438.856,00 215.000.000,00 219.812.000,00

2.305.211.600,00 1.675.758.165,00

26,31% 16,11% 0,92% 1,20% 2,70% 2,76%

28,95% 21,05%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

7.961.686.698,00 100,00%Total Geral:

7.961.686.698,00 100,00%Total Geral:

7.961.686.698,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do AmbienteÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Promoção Da Protecção AmbientalApetrechamento De Residên. Dos Quadros Técnicos E Investi. Do CetacCapacitação De PeritosComissão Multi-Sectorial Para O AmbienteComissão Multisectorial Contra Derrame De Petroleo.Controlo Da Contaminação Das Águas Nacionais/Minamb

2.094.806.077,00 16.000.000,00 83.022.836,00 1.000.000,00

115.200.000,00 40.000.000,00

36,89% 0,28% 1,46% 0,02% 2,03% 0,70%

%Projecto / Actividade Valor 5.677.962.589,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

177

Criação Da Identidade Do CetacDinâmica Das Populações De Insectos Na Provincia DohuamboEducação E Capacitação Para Gestão AmbientalEstrategia De Luta Integrada Contra Queimadas FlorestaisEstudo De CatologaçãoEstudo De Gestão Das BaciasEstudo De Identificação Das Especies De Cetáceos E Focas Nacosta .-Estudo De Indetificação Catalogação Especíes Invasoras Em AngolaEstudo De Mapeamento Das Espécies Selvagens.-Estudo De Protecção Das Nascentes Do PlanaltoEstudo De Protecção Das Nascentes Do Planalto CentralEstudo De Reflorestamento E Recuperação Das Áreasprotegidas.-Estudo Do Sistema De Informação Geografico (S.G).-Estudo Do Sistema De Informação Geográfico Do CetacEstudo E Elaboração Da Estratégia De Proteção Dos Grandesprimatas.-Estudo E Investigação Do Uso De Terra, Águas E Alterações ClimáticasEstudo Para A Constr. Do Jardim Botânico Einfraest. De Apoio - AngolaEstudo Para Gest. Susten. De Terras, Água Face Asaltera.Climáticas-CetacEstudo Para Levantamento Novas Aréas De ConservaçãoEstudo Sócio Economicos Nas Áreas Conservação TransfroteiricasEstudos De Impactes AmbientalEstudos De Implementação Do Proj. De Estratégias Detec. Ambientais.Estudos De Infraestruturas E Recuperação De Áreas DegradadasEstudos De Viabilidade Da Reflorestação Da Região Centro De AngolaEstudos E Investigação Do Estado Geral Do Ambiente.-Estudos E Levan. Dos Nascentes, Afluentes,Estuarios E Lagoas De Angola.-Estudos, Projectos E Fiscalização De Empreendimentos DocetacFeira Internacional Do AmbienteImplementação Do Plano Estrat. P/Gestão Residuos UrbanosMaiombe EcologiaPlaneamento Estratégico Do Programa De Acção E Dedesen. Do CetacPlanos Directores Gerais De Bacias HidrograficasPreservação Da Palanca Negra GigantePrograma Da Iniciativa Transfron. De Conser. Da Floresta Do MayombePrograma De Conservação Da Biodiversidade Áreas ConservaçãoPrograma De Desenvolvimento Do Sector ElectricoPrograma De Educação E Sensibilização Ambiental A NivelnacionalPrograma De Gestão Ambiental CompartilhadaPrograma De Luta Contra O Conflito Homem-Animal.-Programa De Monitorização Ambiental.Programa De Produção SustentávelPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saneamento Liderado Pelas ComunidadesPrograma De Suporte Economico A Gestão AmbientalProjecto De Criação De Base De Dados De Indica. Ambientais.Promoção De Eventos Internacionais Sobre Ecologia E ClimaReforço Da Capacidade Institucional Do Cetac

26.500.000,00 12.375.701,00 35.000.000,00 12.567.500,00 25.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 37.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 22.575.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 14.000.000,00 24.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 12.000.000,00 50.000.000,00 214.000.000,00 95.500.000,00 25.000.000,00 95.000.000,00 764.000.000,00 188.160.000,00 392.128.000,00 67.662.000,00 112.800.000,00 50.200.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 57.150.000,00 95.200.000,00 105.000.000,00 51.000.000,00 99.486.964,00 43.451.305,00 95.438.856,00

0,47% 0,22% 0,62% 0,22% 0,44% 0,70% 0,44% 0,44% 0,44% 0,21% 0,65% 0,44% 0,44% 0,40% 0,44% 0,44% 0,26% 0,32% 0,44% 0,44% 0,44% 0,44% 0,25% 0,42% 0,44% 0,44% 0,21% 0,88% 3,77% 1,68% 0,44% 1,67%

13,46% 3,31% 6,91% 1,19% 1,99% 0,88% 0,88% 0,53% 1,01% 1,68% 1,85% 0,90% 1,75% 0,77% 1,68%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

178

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

600.804.321,00 58.811.937,00 5.040.000,00

536.952.384,00 52.717.164,00 52.717.164,00

280.933.490,00 45.767.440,00 235.166.050,00 40.000.000,00 40.000.000,00

5.585.536.020,00 848.223.240,00 63.019.102,00

4.674.017.782,00

Centro De Ecologia Tropical E Alterações Climáticas

Fundo Nacional Do Ambiente

Ministério Do Ambiente

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,93% 9,00% 0,77%

82,16% 8,07% 8,07%

87,54% 14,26% 73,28% 12,46% 12,46%

79,94% 12,14%

0,90% 66,89%

653.521.485,00

320.933.490,00

6.987.231.723,00

100,00%

100,00%

100,00%

Valorização De Solos Ácidos Na Provincia Do Huambo 15.738.350,00 0,28%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.283.724.109,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

625.911.695,00 1.657.812.414,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cazenga

Estrutura Central

Huambo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

185.000.000,00

626.380.663,00

540.000.000,00

200.976.409,00

731.367.037,00

0,00

236.180.663,00

0,00

0,00

389.731.032,00

185.000.000,00

390.200.000,00

540.000.000,00

200.976.409,00

341.636.005,00

Construção Apet. Instituto Nacional Biodiversidade - Luanda/Minamb

Estrategia E Programa Nacional De Gestão De ResiduosApoio Sector Do Ambiente (Bad)Elaboração De Estudos, Projectos E Ficalização/MinambConstrução E Apetrechamento Do Instituto Nacional Do Ambiente

Construção Apetrechamento Centro Ecologia Tropical No Huambo

Programa Nacional De Alterações Climáticas / MinambPlano Nacional De Implementação Da Convenção De EstocolmoProjecto De Zoneamento E Ordenamento Dos Parques/Minamb

Eliminação De Substanciais Da Camada De OzonoProjecto De Combate A DesertificaçãoProjecto De Apoio Aos Parques E Reservas

185.000.000,00

100.600.000,00 295.780.663,00 50.000.000,00 180.000.000,00

540.000.000,00

27.992.784,00 22.983.625,00 150.000.000,00

44.500.000,00 116.348.973,00 570.518.064,00

0,00

0,00 236.180.663,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

389.731.032,00

185.000.000,00

100.600.000,00 59.600.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00

540.000.000,00

27.992.784,00 22.983.625,00 150.000.000,00

44.500.000,00 116.348.973,00 180.787.032,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

179

1 - Receitas Correntes 19 - Receitas Correntes Diversas 199 - Outras Receitas Correntes

699.347.168,00 699.347.168,00 699.347.168,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis 49 - Outras Despesas De Capital

13.452.251.305,00 1.999.724.498,00 1.999.724.498,00 144.404.350,00 144.404.350,00

11.291.146.456,00 791.583.128,00

10.499.563.328,00 16.976.001,00 16.976.001,00

18.283.542.100,00 18.126.703.635,00 18.051.703.635,00

75.000.000,00 156.838.465,00

42,39% 6,30% 6,30% 0,46% 0,46%

35,58% 2,49%

33,08% 0,05% 0,05%

57,61% 57,12% 56,88%

0,24% 0,49%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.03.00 - Ensino Secundário

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações 09.06.02 - Tecnologias Da Informação

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

1.067.243.960,00 488.597.708,00

578.646.252,00 578.646.252,00

29.668.549.445,00 29.668.549.445,00 2.929.451.700,00 26.739.097.745,00

3,15% 3,15%

3,36% 1,54%

1,82% 1,82%

93,49% 93,49%

9,23% 84,26%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Melhor.Do Sist.De Form.Téc.E Profis.E Do EmpregoPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Governação ElectrónicaPrograma De Investigação E Desenvolvimento Tecnológico

6.742.869.023,00 355.003.881,00 31.028.000,00 189.400.000,00 299.321.292,00 77.570.000,00

2.257.602.590,00

21,25% 1,12% 0,10% 0,60% 0,94% 0,24% 7,11%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

31.735.793.405,00 100,00%Total Geral:

31.735.793.405,00 100,00%Total Geral:

31.735.793.405,00Total Geral: 100,00%

699.347.168,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Minist. Das Telecomunicações E Tecnologias De InformaçãoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

180

Programa De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Plano Estratégico De Sistemas De Informação

1.000.000.000,00 19.984.976.077,00

798.022.542,00

3,15% 62,97% 2,51%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAcções De Sensibilização E Divulgação Das Mediatecas.Acções Divulg. Prog. Nacional Massificaçãoo E Inclusao Digital.Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Da Polít.E Dos Serviços De Correios E Telecomunicações Administração E Gestão Da Rede De Mediatecas De AngolaApoio À Investigação CientíficaAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Equipamentos DiversosAssistêcnica TécnicaAssistência Técnica Ao Plano Director De Desenvolv. Dos Serviços PostaisAssistência Técnica As Redes E Plataforma - Angola TelecomAssistência Técnica Na Area De Biblioteconomia E Gestão De Redes.Biblioteca Virtual Científica E TecnológicaCampanha Senc.S/ Proc. Migração Sist. Televisão Analógico P/ DigitalConcep. E Manut.Portal Corporativo Inacom Multilingue(Port.Ing.Francês)Encargos Com O Protocolo De Cooperação Conj.Entre A Microsoft E AngolaEst.Portal Agrometeorologia On-Line Apoio Act. Agricola Em AngolaEstruturação Do Sistema De Previsão Do Tempo Para Tv AngolanaForm. Intensiva Bibliteconomia Gestâo De Sistemas Informáticos.Formação De PessoalFormação E Capacitação Aos Quadros Em Tecnologias De InformaçãoFormação E Capacitação De Quadros Em TiFormação E Capacitação ProfissionalGestão E Manutenção Dos Sistemas Técnicos E Tecnológicos Do InacomMediatécas Móveis E De ProximidadeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Prestação De Serviços De EducaçãoProg. Modernização Tecnológica Do Inacom(Sistemasde Informação)Programa De Intervenção No Domínio Dos Recursos Humannos Do InacomProjecto Next Generation NetworkPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaReforço Da Capacid. Instituc. Do Inacom Contexto Da Soc. InformaçãoRegulação Da Actividade De Correios E TelecomunicaçõesRema Nas EscolasRemanet, DigiremaSegmento Especial Rede VsatSens. S/Direitos E Deveres Util. Serviços Soc. Infor. Recursos EscassosSist.Gestão Rede Mediat. Hosp Cont.,Seg Espac. Auguer Fibra Óptica.Sistema Integrado Da Comunicação Social

100.000.000,00 8.880.000,00 19.086.385,00 344.641.650,00

3.613.921.647,00 991.388.177,00 68.924.000,00 74.000.000,00 266.517.378,00 359.990.490,00 2.500.000,00

364.305.164,00 124.324.000,00 35.923.125,00 23.200.000,00 8.700.000,00

200.000.000,00 23.818.625,00 84.721.500,00 44.400.000,00 38.000.000,00 174.000.820,00 90.000.000,00 145.000.000,00 34.800.000,00

1.000.000.000,00 205.956.058,00 360.330.647,00 130.500.000,00 29.000.000,00 156.838.465,00 561.073.115,00 34.800.000,00 869.013.787,00 85.836.000,00 32.560.000,00 471.700.000,00 29.000.000,00 104.000.000,00 110.000.000,00

0,87% 0,08% 0,17% 2,98%

31,26% 8,58% 0,60% 0,64% 2,31% 3,11% 0,02% 3,15% 1,08% 0,31% 0,20% 0,08% 1,73% 0,21% 0,73% 0,38% 0,33% 1,51% 0,78% 1,25% 0,30% 8,65% 1,78% 3,12% 1,13% 0,25% 1,36% 4,85% 0,30% 7,52% 0,74% 0,28% 4,08% 0,25% 0,90% 0,95%

%Projecto / Actividade Valor 11.559.651.033,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

181

Suporte Em Telecomunicações E Tecnologia De Informação.Visita De Trabalho Aos Projectos Da Rede Básica

48.000.000,00 90.000.000,00

0,42% 0,78%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

20.176.142.372,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

9.592.354.043,00 10.583.788.329,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Luanda

50.000.000,00

12.917.295.058,00

2.410.512.483,00

505.302.088,00

4.293.032.743,00

0,00

9.592.354.043,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

3.324.941.015,00

2.410.512.483,00

505.302.088,00

4.293.032.743,00

Const. Do Centro Reg. Formação Prof. Em Meteor.Dos Palop'S Fase 2

Estudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Meteor.E GeofisicaImplementação Da Restruturação Da Angola TelecomFiscaliz.E Gestão Dos Proj.Referentes A Sociedade Da InformaçãoFiscalização Dos Projectos Referentes Aos Serviços PostaisElab.De Estudos P/A Migração De Transmissão Ana.P/Tramis. Digital/MinttiProj.Angosat-Const. E Lançamento De Um Sat.Doméstico/Minctl Partic.Angola Sist.Cabos Submar.Interligação NacionalEstudo E Projecto P/Desenvolvimento Sociedade De InformaçãoEstudos E Projectos P/Desenv.Dos Serviços Das ComunicaçõesImplementação De Uma Rede Multi Serviços Fase 2Elab. Estudos Proj. P/Implementação Do Plano Director/MinttiFormação E Capacitação Dos Trabalhadores Do Mintti Expa. Mod. Cent. Fisc. Radiol. Lda Inclu.Cons. Novo. Edef. Inf -Est. Apoio Modernização Da Rede Vsat-Inatel/MinttiEstudos S/Estab. Do Ponto De Interlig. Nac.Ipc(Pin-Ip)/MinttiProjecto Angola Forum 2Conc.Forn.Entr.Inst.Ens.Entr.Func.Man.Proj.1r.L.(Lda/K.Sul/Uige/Zaire)Con.Form.Entr.Inst.Enc.Entr.Func.Man.Proj.3 R.Leste(L.N.L.S.Mal E Mox)

Construção Do Instituto Superior Tecnologias De Informação (Isutic)Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Da EnctaEstudos Construção E Apet.Do Parque Tecnologico CamamaApetrechamento Do Itel E Capacitação De ProfessoresConstrução Reab. Apetrechamento Centros Provinciais Inatel/Lda

Fiscalização De Projectos C/Financiamento ExternoApoio Institucional Do MttiReabilitação, Construção E Apetrechamento Das Estações PostaisConc.Form.Entr.Inst..Enc.Entr.Func.E Man.Pr.2 R.L./Bié/K.K./Cun/Hui/NamImplementação Das Tic S Nos Serviços PostaisMassificação Da T.I P/ Todo O Território NacionalGovernação Electrónica Modernização Tecnológica Administ. Pública

Aquisição E Instal. De Equipamentos P/Protec. Das Tt/Inatel

50.000.000,00

35.855.948,00 1.360.959.035,00

28.157.910,00 94.523.940,00 31.028.000,00

8.239.000.000,00 1.100.003.245,00

31.028.000,00 31.028.000,00

1.538.354.043,00 3.836.470,00 10.084.100,00 30.389.053,00

193.500.000,00 30.813.000,00 53.565.216,00 46.542.000,00

58.627.098,00

218.315.605,00 13.918.961,00

2.034.963.424,00 43.835.615,00 99.478.878,00

54.299.000,00 58.565.234,00 200.000.000,00 51.025.984,00

10.383.870,00 100.000.000,00 31.028.000,00

44.505.443,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.054.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.538.354.043,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

50.000.000,00

35.855.948,00 1.360.959.035,00

28.157.910,00 94.523.940,00 31.028.000,00

185.000.000,00 1.100.003.245,00

31.028.000,00 31.028.000,00

0,00 3.836.470,00 10.084.100,00 30.389.053,00

193.500.000,00 30.813.000,00 53.565.216,00 46.542.000,00

58.627.098,00

218.315.605,00 13.918.961,00

2.034.963.424,00 43.835.615,00 99.478.878,00

54.299.000,00 58.565.234,00 200.000.000,00 51.025.984,00

10.383.870,00 100.000.000,00 31.028.000,00

44.505.443,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

182

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.145.131.927,00 102.500.000,00 6.500.000,00

1.035.131.927,00 1.000.000,00

110.941.188,00 110.941.188,00

1.149.560.787,00 118.850.006,00 6.257.721,00

1.024.447.300,00 5.760,00

9.453.000,00 9.453.000,00

440.325.263,00 237.553.781,00 20.656.849,00 182.112.281,00

2.352,00 48.272.445,00 48.272.445,00

411.599.647,00 243.119.212,00 16.054.884,00 152.229.020,00

196.531,00 17.655.000,00 17.655.000,00

Centro Nacional De Tecnologias Da Informação

Instituto Angolano Das Comunicações

Instituto Nacional De Telecomunicações

Instituto Superior De Tecnologias De Informação E Comunicação

Ministério Das Telecomunicações E Tecnol.De Informação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,17% 8,16% 0,52%

82,41% 0,08% 8,83% 8,83%

99,18% 10,25%

0,54% 88,39%

0,00% 0,82% 0,82%

90,12% 48,62%

4,23% 37,27%

0,00% 9,88% 9,88%

95,89% 56,64%

3,74% 35,46%

0,05% 4,11% 4,11%

1.256.073.115,00

1.159.013.787,00

488.597.708,00

429.254.647,00

26.889.465.971,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Rema Redes Mediatecas De Angola Sistema De Gestão Da Base De Dados Do InatelGovernação Electrónica - Portal Do Governo De AngolaInstalação Rede Estruturada Voz E Dados P/Prov. E Mun.Inatel

4.135.499.070,00 16.486.230,00 46.542.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.135.499.070,00 16.486.230,00 46.542.000,00 50.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

183

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.350.427.366,00 197.157.644,00 13.000.000,00

1.129.190.900,00 11.078.822,00 162.960.811,00 162.960.811,00

Unidade Técnica De Gestão De Mediatecas De Angola

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

89,23% 13,03%

0,86% 74,61%

0,73% 10,77% 10,77%

1.513.388.177,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

184

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

5.028.301.686,00 119.963.902,00 119.963.902,00 17.583.978,00 17.583.978,00

4.890.649.806,00 871.050.727,00

4.019.599.079,00 104.000,00 104.000,00

2.743.816.394,00 2.646.083.409,00 2.646.083.409,00

97.732.985,00

64,70% 1,54% 1,54% 0,23% 0,23%

62,93% 11,21% 51,72%

0,00% 0,00%

35,30% 34,05% 34,05%

1,26%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.09.00 - Investigação Básica

7.772.118.080,00 7.772.118.080,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E Inovação

3.568.394.305,00 434.717.400,00

3.769.006.375,00

45,91% 5,59%

48,49%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

7.772.118.080,00 100,00%Total Geral:

7.772.118.080,00 100,00%Total Geral:

7.772.118.080,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Ciência E TecnologiaÓrgão:

Apoio A Compilacao De Literatura Cientifica - LivrosApoio A Participacao Em CongressosApoio Ao Jovem InvestigadoresApoio Ao Reequipamento CientificoApoio Criação Instalação Renovação Unidades I&DAssistência Técnica Em Cti Com A ArgentinaAssistência Técnica Em Cti Com A África Do Sul.Assistência Técnica Em Cti Com PortugalConstrução Do Centro Nacional De Dados- Rede Arnet / Rede Unimet (Ang-3)Contribuição Ao Estudo Científico Da Schistosomiase.Curso De Gestao De Projectos De Investigacao CientificaDesenv. Das Estrut. E De Recursos Humanos Em Seg. Nuclear Em AngolaEst. Da Bioacum. De Minerais Rad. Nos Alim. Águas, Atm Sup.Subterran.Estudo Fitoq. De Plantas Aut. De Angola Usadas Na Terapia De InfecçõesEstudo Preliminar De Plantas Usadas Na Profilaxia Do PaludismoEstudos Est. P/ Prom. Do Intercâmbio E Da Coop. Int. Nac.Inv. Des.Tecnol.

6.264.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 275.938.320,00 45.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 93.195.637,00 45.000.000,00 75.000.000,00 150.000.000,00 36.000.000,00 37.482.500,00 49.261.714,00 40.000.000,00

0,11% 0,92% 1,10% 0,46% 5,06% 0,83% 1,19% 1,19% 1,71% 0,83% 1,38% 2,75% 0,66% 0,69% 0,90% 0,73%

%Projecto / Actividade Valor 5.452.832.048,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

185

Formação De Recursos Humanos Para Ciência E TecnologiaFormação, Classificação E Avaliação De Inv. E Técnicos De Apoio Á InvestGestao Costeira E Controlo Da Desertificacao Em Angola Com Apoio De Img De SatelMonitoramento Do Desmatamento Em Angola , Com Uso De Imagens De SateliteProm Da Divulg Cien E Apre De Resul De Indic De Investig Cientifi E Desen TecnolPromoção E Regulação Do Desenvolvimento Da Ciência E Da TecnologiaProtecção Dos Conhecimentos TradicionaisReforco Da Capacitacao Institucional Do MinctServiços De Consultoría Do Projecto De Rede Governamental De Telecomunicações (Ang-3)Uso De Imagem De Satelite Para Apoio Ao Controlo E Combate As Ravinas

185.717.400,00 63.000.000,00 44.806.000,00 44.000.000,00 150.330.824,00

3.568.394.305,00 40.000.000,00 190.000.000,00 4.537.348,00 43.904.000,00

3,41% 1,16% 0,82% 0,81% 2,76%

65,44% 0,73% 3,48% 0,08% 0,81%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.319.286.032,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.319.286.032,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Cabinda

Estrutura Central

Huambo

44.299.800,00

44.953.612,00

882.641.076,00

337.461.799,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.299.800,00

44.953.612,00

882.641.076,00

337.461.799,00

Estudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica Benguela

Estudo Construção Laboratório Investigação Microbiológia Cabinda

Apoio Criação Inst. E Renovação De Unid. I&D/MincitConstrução Apetrechamento Parque Tecnologico Incubadora Empresa LuandaEstudo Construção De Laboratório De Parasitologia LuandaEstudo Construção Apetrechamento Laboratório Patologia LuandaEstudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica K. KubangoEstudo Construção Central Sistema Posicionamento Global (Gps) BengoEstudo Construção Fundo Nacional Desenvolvimento Ciência TecnologiaEstudo Construção Infraestrutura Interferometria (Rádio Telescópio)Estudo Construção Laboratório Investigação Microbiologia AlimentosEstudo Construção Laboratório Investigação Produção ImunobiológicosEstudo Construção Laboratório Mitigação Impacto Climatico UígeEstudo Para Construção De Um Centro Regional De Metereologia No CuneneEstudo Para Construção Do Centro De Bioprodução De Plantas LuandaEstudo Para Construção Laboratório De Reprodução Assistida De AnimalEstudo Para Construção Laboratório Investigação Microbiologia AlimentoReabilitação Apetrechamento Biblioteca Investigação Cientifica Luanda

Construção E Apetrechamento Do Centro Investigação Agricola HuamboEstudo Construção Central Descarga Eléctrica Atmosférica HuamboEstudo Para Construção Laboratório Microbiologia Alimentos Huambo

44.299.800,00

44.953.612,00

25.938.320,00 171.727.805,00

44.912.932,00 41.132.335,00 44.299.800,00

43.903.778,00

44.088.898,00

43.970.605,00 44.299.800,00 44.687.988,00

40.999.998,00 44.121.132,00

43.843.512,00 40.512.995,00

41.354.778,00

122.846.400,00

252.000.000,00

44.299.800,00 41.161.999,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

44.299.800,00

44.953.612,00

25.938.320,00 171.727.805,00

44.912.932,00 41.132.335,00 44.299.800,00

43.903.778,00

44.088.898,00

43.970.605,00 44.299.800,00 44.687.988,00

40.999.998,00 44.121.132,00

43.843.512,00 40.512.995,00

41.354.778,00

122.846.400,00

252.000.000,00

44.299.800,00 41.161.999,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

186

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

5.028.301.686,00 119.963.902,00 17.583.978,00

4.890.649.806,00 104.000,00

2.743.816.394,00 2.646.083.409,00

97.732.985,00

Ministério Da Ciência E Tecnologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

64,70% 1,54% 0,23%

62,93% 0,00%

35,30% 34,05%

1,26%

7.772.118.080,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Luanda

Vários Municípios-Bengo

Vários Municípios-Huíla

Vários Municípios.Lunda Sul

519.738.991,00

260.657.021,00

44.299.800,00

185.233.933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

519.738.991,00

260.657.021,00

44.299.800,00

185.233.933,00

Construção E Apetrechamento Centro Captação Imagens Satélite LuandaConstrução Laboratório Geoespaciais E Georeferências Em Belas Luanda

Construção Apetrechamento 1 Edificio Monitorização De Queimadas Bengo

Estudo Construção Central Descarga Elétrica Atmosférica Huila

Construção E Apetrechamento Central Termovalorização Lunda Sul.

256.259.419,00

263.479.572,00

260.657.021,00

44.299.800,00

185.233.933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256.259.419,00

263.479.572,00

260.657.021,00

44.299.800,00

185.233.933,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

187

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

8.182.717.081,00 508.305.045,00 508.305.045,00 29.892.400,00 29.892.400,00

7.644.408.450,00 155.337.643,00

7.489.070.807,00 111.186,00 111.186,00

1.494.396.358,00 1.494.396.358,00 1.494.396.358,00

84,56% 5,25% 5,25% 0,31% 0,31%

78,99% 1,61%

77,39% 0,00% 0,00%

15,44% 15,44% 15,44%

Natureza %

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

121.092.593,00 121.092.593,00

1.215.641.325,00 1.215.641.325,00

8.340.379.521,00 8.340.379.521,00 8.340.379.521,00

1,25% 1,25%

12,56% 12,56%

86,19% 86,19% 86,19%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialPrograma De Capacitação Institucional

4.765.086.144,00 4.782.775.295,00 129.252.000,00

49,24% 49,42% 1,34%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

9.677.113.439,00 100,00%Total Geral:

9.677.113.439,00 100,00%Total Geral:

9.677.113.439,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Comunicação SocialÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAssessoria E Consultoria Em Programas TelevisivosConsultoria Para Trabalhos Específicos Da Comunicação SocialEncargos Com A T.P.A InternacionalFormação E Superação Técnica ProfissionalMarketing Institucional Modernização Da Central Técnica De Programas Da Telev. Púb.De AngolaPrémio Nacional De JornalismoRegulação Da Actividade De Comunicação SocialSistema Integrado Da Comunicação Social

682.028.603,00 247.500.000,00 129.252.000,00 500.000.000,00 121.092.593,00

1.390.275.040,00 1.062.100.000,00

44.592.925,00 2.013.512.983,00

13.584.000,00

10,99% 3,99% 2,08% 8,06% 1,95%

22,41% 17,12% 0,72%

32,46% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor 6.203.938.144,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

188

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

180.629.792,00 141.912.356,00 8.000.000,00 30.628.836,00

88.600,00 10.950.000,00 10.950.000,00

8.002.087.289,00 366.392.689,00 21.892.400,00

7.613.779.614,00 22.586,00

1.483.446.358,00 1.483.446.358,00

Conselho Nacional De Comunicação Social

Ministério Da Comunicação Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

94,28% 74,07%

4,18% 15,99%

0,05% 5,72% 5,72%

84,36% 3,86% 0,23%

80,27% 0,00%

15,64% 15,64%

191.579.792,00

9.485.533.647,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

3.473.175.295,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 3.473.175.295,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Huambo

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Viana

63.339.519,00

2.140.657.903,00

900.126.237,00

39.360.202,00

82.620.000,00

247.071.434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.339.519,00

2.140.657.903,00

900.126.237,00

39.360.202,00

82.620.000,00

247.071.434,00

Fiscalização Do Centro De Informação Das Nações Unidas P/Os Palops

Estudos E Projectos Para A Criação De Parques GráficosAquisição De Equipamentos Diversos Para A TpaEstudos, Projectos E Ficalização/McsAquisição De Equipamentos De Rede Difusão Para A TpaEstudos Para Criação Do Instituto Superior Ciên. Comun. SocialAquisição E Instalação De 164 Rádios Comunitários / McsConstrução Do Centro De Informação Das Nações Unidas/ CmsAquisição De Equipamentos Diversos P/O Ministério Da C. Social

Construção Do Centro De Formação De Jornalistas No HuamboFiscalização Do Centro De Formação De Jornalista (Cefojor)

Fiscaliz.Const.Apet.Cent.Prod.Tpa Em Luanda-Camama 2ª Fase

Estudos Para Construção Centros Produção Tpa Em 17 ProvínciasEstudos P/ Construção E Reab.Infra-Estruturas Comunicação Social

Construção Do Novo Edifício Sede Da Rádio Viana

63.339.519,00

48.645.750,00 86.715.135,00 24.352.349,00 88.443.488,00 26.251.449,00 682.416.467,00

1.085.820.323,00 98.012.942,00

869.087.401,00 31.038.836,00

39.360.202,00

25.920.000,00 56.700.000,00

247.071.434,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

63.339.519,00

48.645.750,00 86.715.135,00 24.352.349,00 88.443.488,00 26.251.449,00 682.416.467,00

1.085.820.323,00 98.012.942,00

869.087.401,00 31.038.836,00

39.360.202,00

25.920.000,00 56.700.000,00

247.071.434,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

189

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros 49 - Outras Despesas De Capital

88.761.101.953,00 13.099.117.092,00 13.099.117.092,00

854.203.381,00 854.203.381,00

74.485.559.133,00 35.152.144.650,00 39.333.414.483,00

322.222.347,00 322.222.347,00

29.924.938.076,00 29.254.384.400,00 29.254.384.400,00

586.299.768,00 586.299.768,00 84.253.908,00

74,79% 11,04% 11,04%

0,72% 0,72%

62,76% 29,62% 33,14%

0,27% 0,27%

25,21% 24,65% 24,65%

0,49% 0,49% 0,07%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.06.00 - Doença E Incapacidade

2.236.950.843,00 1.732.449.280,00 504.501.563,00

196.048.001,00 196.048.001,00

113.798.425.090,00 46.815.025.007,00 7.935.155.249,00 14.153.922.426,00 34.546.488.461,00 5.149.855.943,00 5.197.978.004,00

2.454.616.095,00 2.454.616.095,00

1,88% 1,46% 0,43%

0,17% 0,17%

95,88% 39,44% 6,69%

11,93% 29,11% 4,34% 4,38%

2,07% 2,07%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Des.Do Sect.Farmacêutico E De Gest.De Disp.MédicosProg.De Gest.E Des.Do Aprovis.E Logística Do Sec.Da SaúdeProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Prom.Do Emp.Cap.E Valoriz.Dos Rec. Humanos NacionaisPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária

54.766.742.553,00 196.048.001,00

11.926.109.092,00 3.500.810.223,00 7.469.799.512,00 114.744.000,00 702.329.801,00

11.067.921.764,00 23.098.037.241,00

46,14% 0,17%

10,05% 2,95% 6,29% 0,10% 0,59% 9,33%

19,46%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

118.686.040.029,00 100,00%Total Geral:

118.686.040.029,00 100,00%Total Geral:

118.686.040.029,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da SaúdeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

190

Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-Infantil

968.996.043,00 4.874.501.799,00

0,82% 4,11%

%Programa Valor

DESPESAS POR PROGRAMA

Administração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaAuditoria E Certificação Das Unidades SanitáriasCampanha De Redução Acelerada Da Mortalidade Materna-CarmaCirurgia Cardíaca Toráxica Pediátrica Hospital Josina MachelCompras Agrupadas De Medicamentos Para A Rede TerciáriaContrato De Parceria Aquisição Medicam. Vacinas-Parceria Cecoma-AntexCoordenação Dos Programas De Saúde PúblicaDesenvolvimento Da Central De Compras E Aprovis.De Medicam. E Meios MédicosDesenvolvimento Da Dermatologia Nas Unid. Hospital. Do Serv. Nacional Da SaúdeDesenvolvimento Da Escola Nacional De Saúde PúblicaElaboração E Implement. Plano Nac. Desenv. Sanitário Angola 2012-2021Encargos De Exercícios FindosEvacuações MédicasFormação De Quadros De SaúdeFundos De Contrapartida No Âmbito Conv. Parceria Bad,Cisa/Ipad E F.GlobalGestão Gerencial Dos Laboratórios Dos Hospitais CentraisGestão Terciarizada De Compras Agrupadas De Medicam.E Mat.GastávelHamset-Combate Ao Sida, Tuberculose E Malaria/Banco MundialHumanização HospitalarImplementação De Biossegurança Nas Unidades SanitariasImplementação Do Plano Nacional Gestão Dist.MedicamentosImplementação Do Regulamento Sanit. InternacionalPagam.Contratos De Coop. Estrangeira Do Sec.SaúdePrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Combate As Grandes EndemiasProg. Hemodialises Hosp. Regionais Bgla, Mje, Hla,Cba, Hbo E Munc LobitoPrograma Da Oncocercose, Schistosomíase E Outras ParasitosesPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdePrograma Da Saúde Reprodutiva E Espaçamento Das GravidezesPrograma De Combate A CóleraPrograma De Controlo Dos Factores De Risco CardiovascularPrograma De NutriçãoPrograma De Reabilit. Da Pessoa Portadora De Sensora MotoraPrograma De Reforço Do Sistema Nac. De Vigilância EpidemiológicaPrograma De VacinaçãoPrograma De Vacinação HpvPrograma Dos Centros De Excelência Para Diagnóstico ClínicoPrograma Estratégico De Desenv. Do Capital Humano Da Saúde

1.877.945.093,00 316.491.339,00 345.234.823,00

1.639.100.000,00 69.471.276,00 63.896.605,00 213.821.620,00

8.763.487.161,00 255.107.524,00 126.479.441,00 175.626.135,00 62.235.392,00 361.696.169,00 400.000.000,00 84.590.870,00

2.835.159.784,00 114.744.000,00 9.913.712,00

225.000.000,00 179.012.696,00 51.528.140,00 72.458.554,00 574.936.992,00 51.528.140,00 171.348.000,00

6.398.349.347,00 38.813.026.460,00

553.474.314,00 300.000.000,00 326.503.346,00 367.244.790,00 610.198.627,00 752.558.326,00 142.254.492,00 185.497.554,00 124.672.688,00 247.528.950,00

4.873.501.799,00 26.000.000,00 83.075.700,00 724.320.215,00

2,07% 0,35% 0,38% 1,81% 0,08% 0,07% 0,24% 9,67% 0,28% 0,14% 0,19% 0,07% 0,40% 0,44% 0,09% 3,13% 0,13% 0,01% 0,25% 0,20% 0,06% 0,08% 0,63% 0,06% 0,19% 7,06%

42,85% 0,61% 0,33% 0,36% 0,41% 0,67% 0,83% 0,16% 0,20% 0,14% 0,27% 5,38% 0,03% 0,09% 0,80%

%Projecto / Actividade Valor 90.582.694.451,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

191

Programa Nacional De Doenças Mentais E ToxicodependênciaProj.Tratamento De Doentes De Junta Medica Na Clinica Girassol ( J.N.S)Projecto De Cirurgia Plástica ReconstrutivaProjecto De Combate A LepraProjecto De Combate A MaláriaProjecto De Combate A TuberculoseProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto De Gestão Orçamental Dos Hospitais NacionaisProjecto De Modernização Gerencial E Informática Do Ministério Da SaúdeProjecto De Reprodução Assistida - Maternidade Lucrécia PaímReforço Capac. Orgãos De Adm. E Gestão Serviço Nacional SaúdeReforço Da Capacidade Assist. Da Maternidade Lucrécia PaimRegisto De Luta Contra O CancroRegulação Da Actividade Da SaúdeRelançamento Das Equipas Móveis Para O Combate Da TripanossomíaseRevitalização Dos Serviços Municipais De SaúdeServiço De Cirurgia CardiacaServiços De HemodiáliseServiços De Oncologia E CâncerServiços De Pediat.E Patolog.NeonatalServiços De Reabilitação Física

138.900.000,00 200.000.000,00 693.488.300,00 182.659.200,00

3.775.015.355,00 904.317.313,00 130.141.000,00 330.992.511,00 371.337.290,00 24.000.000,00 100.000.000,00 184.906.741,00 145.495.813,00 97.483.348,00 82.793.192,00 111.840.994,00

1.167.900.000,00 900.060.000,00

2.775.538.432,00 2.242.188.793,00 2.454.616.095,00

0,15% 0,22% 0,77% 0,20% 4,17% 1,00% 0,14% 0,37% 0,41% 0,03% 0,11% 0,20% 0,16% 0,11% 0,09% 0,12% 1,29% 0,99% 3,06% 2,48% 2,71%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

28.103.345.578,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.223.898.586,00 26.879.446.992,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Cazengo

Chitato

Cuemba

Cuito

Cuito Cuanavale

Cuvelai

Estrutura Central

212.459.065,00

500.000.000,00

359.162.919,00

445.222.800,00

100.000.000,00

262.878.984,00

581.268.291,00

3.823.585.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

494.472.664,00

212.459.065,00

500.000.000,00

359.162.919,00

445.222.800,00

100.000.000,00

262.878.984,00

581.268.291,00

3.329.112.506,00

Construção Do Armazém Central De Benguela

Reab.E Apetrechamento Do Hospital Prov.Do Cuanza Norte/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Da Lunda Norte

Construção De Um Hospital Municipal No Cuemba/Bié

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Bié/Minsa

Const. De 1 Hospital Municipal No Cuito Cuanavale(Cuando Cubango)/Minsa

Construção De Um Hospital Municipal No Cuvelai/Cunene

Construção E Instalação Da Direcção Nacional Do Pav/MinsaForn. Equip. Mat. Log. Assistência Hosp. Ambul. E Banco De UrgênciaAquisição De Equip. P/ Instalação De Gases Medicinais/MinsaAquisição De Equipamentos E Material Ortopédico/Minsa

212.459.065,00

500.000.000,00

359.162.919,00

445.222.800,00

100.000.000,00

262.878.984,00

581.268.291,00

504.501.563,00 261.724.250,00

291.468.722,00 90.368.782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 261.724.250,00

232.748.414,00 0,00

212.459.065,00

500.000.000,00

359.162.919,00

445.222.800,00

100.000.000,00

262.878.984,00

581.268.291,00

504.501.563,00 0,00

58.720.308,00 90.368.782,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

192

3 - Despesas Correntes 2.758.100.232,00

Centro Nacional De Oncologia

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,37%

2.775.538.432,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Luanda

Lubango

Luchazes

Menongue

Saurimo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios-Cuanza Sul

6.028.570.146,00

377.301.000,00

414.089.297,00

500.000.000,00

335.300.000,00

500.000.000,00

12.117.567.842,00

1.544.940.064,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

227.425.922,00

0,00

1.000.000,00

6.028.570.146,00

376.301.000,00

414.089.297,00

0,00

335.300.000,00

500.000.000,00

11.890.141.920,00

1.544.940.064,00

0,00

Aquisição De Material De Hidrocefalia/MinsaEstudos E Fiscalização De Projectos/MinsaAquis.E Instalação De Equip.Na Rede Nac.De Laboratórios/MinsaAquisição De Equip.E Mobiliario P/Os Hospitais Regionais/MinsaAquisição De Equip. P/ Cinco Centros Prov. De Hemodiálises

Reab.Complementar Da Escola Técnica De Professores De Saúde/LuandaFornecimento De Equipamentos P/A Maternidade Lucrécia PaimFornecimento De Equipamentos P/O Hospital Josina MachelReabilitação Do Hospital Sanatório De LuandaMelhoria Da Infra-Estrutura Do Hospital Américo Boa Vida/MinsaReab. Da Mat. Lucrécia Paim (Ext. Novos Serv. E Área De Formação)Obras Complementares Do Hospital Pediátrico De LuandaReab.Do Centro De Medic.Física E De Reabilitação(Cmfr)/LuandaReabilitação Do Hospital Psiquiátrico De Luanda(Ex.Novos Serviços)

Reabilitação Do Hospital Psiquiátrico Da Huíla/MinsaConclusão Da Construção Apetrechamento Maternidade Lubango (Em Curso)

Construção De Um Hospital Municipal No Luchazes/Cangamba(Moxico)

Reab. E Apetrechamento Do Hospital Prov. Do Cuando Cubango/Minsa

Reabilitação Do Hospital Provincial Da Lunda-Sul/Minsa

Reabilitação E Apetrechamento Do Hospital Provincial Do Uige/Minsa

Melhoria Das Infra-Estrut.Dos Hosp.Reg.De Cab.Bga.Hla.Huambo E MalanjeAquisição De Clínicas Móveis E MotorizadasEquipamento Médico/Técnico Para As Províncias E Hospitais Municipais

Construção Do Armazém Central De Luanda/MinsaReabilitação Do Centro Ortopédico De Viana/MinsaReabilitação E Ampliação Do I.C.C.T (Área De Tratamento)/Minsa

Construção Apetrechamento Hospital Provincial Kwanza Sul (Em Curso)

101.023.002,00 823.500.230,00 233.905.815,00

1.165.417.642,00 351.675.164,00

196.048.001,00

165.789.074,00 112.971.264,00 350.000.000,00

3.649.194.187,00 648.023.464,00 270.236.216,00 500.000.000,00 136.307.940,00

376.301.000,00 1.000.000,00

414.089.297,00

500.000.000,00

335.300.000,00

500.000.000,00

11.570.934.824,00

391.089.320,00 155.543.698,00

535.915.178,00 398.729.737,00 610.295.149,00

1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

227.425.922,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.000.000,00

101.023.002,00 823.500.230,00 233.905.815,00

1.165.417.642,00 351.675.164,00

196.048.001,00

165.789.074,00 112.971.264,00 350.000.000,00

3.649.194.187,00 648.023.464,00 270.236.216,00 500.000.000,00 136.307.940,00

376.301.000,00 0,00

414.089.297,00

0,00

335.300.000,00

500.000.000,00

11.570.934.824,00

163.663.398,00 155.543.698,00

535.915.178,00 398.729.737,00 610.295.149,00

0,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

193

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.066.731.217,00 203.897.542,00 13.964.198,00 848.791.837,00

77.640,00 30.500.000,00 30.500.000,00

765.194.019,00 289.574.933,00 20.140.732,00 455.202.772,00

275.582,00 13.968.805,00 13.968.805,00

4.693.203.379,00 1.925.000.963,00 135.795.291,00

2.631.990.047,00 417.078,00

1.633.847.187,00 392.890.189,00 24.172.084,00

1.216.384.011,00 400.903,00

41.606.084,00 41.606.084,00

2.382.281.370,00 1.043.756.704,00

67.546.511,00 1.270.774.880,00

203.275,00 619.628,00 619.628,00

Centro Nacional De Sangue

Centro Ortopedico De Viana

Hospital Americo Boavida

Hospital De Medicina E Reabilitação Física

Hospital Do Prenda

Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,22% 18,58%

1,27% 77,36%

0,01% 2,78% 2,78%

98,21% 37,16%

2,58% 58,42%

0,04% 1,79% 1,79%

100,00% 41,02%

2,89% 56,08%

0,01%

97,52% 23,45%

1,44% 72,60%

0,02% 2,48% 2,48%

99,97% 43,80%

2,83% 53,33%

0,01% 0,03% 0,03%

1.097.231.217,00

779.162.824,00

4.693.203.379,00

1.675.453.271,00

2.382.900.998,00

2.066.974.457,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

194

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

9.087.359.270,00 2.101.917.069,00 144.323.135,00

6.841.103.538,00 15.528,00

795.726.913,00 209.427.145,00 586.299.768,00

1.490.857.741,00 616.188.556,00 39.172.980,00 835.257.639,00

238.566,00

2.242.188.793,00 1.212.761.492,00

85.462.907,00 943.646.777,00

317.617,00

1.373.948.031,00 477.967.012,00 33.494.561,00 862.439.874,00

46.584,00 8.234.100,00 8.234.100,00

1.779.880.456,00 690.092.211,00 48.307.063,00

1.039.256.215,00 2.224.967,00

137.018.750,00 137.018.750,00

553.474.314,00

Hospital Josina Machel

Hospital Neves Bendinha

Hospital Pediátrico De Luanda-David Bernardino

Hospital Psiquiatrico

Hospital Sanatório De Luanda

Instituto Nacional De Combate E Controlo Das Tripanossomíases

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

91,95% 21,27%

1,46% 69,22%

0,00% 8,05% 2,12% 5,93%

100,00% 41,33%

2,63% 56,03%

0,02%

100,00% 54,09%

3,81% 42,09%

0,01%

99,40% 34,58%

2,42% 62,40%

0,00% 0,60% 0,60%

92,85% 36,00%

2,52% 54,22%

0,12% 7,15% 7,15%

100,00%

9.883.086.183,00

1.490.857.741,00

2.242.188.793,00

1.382.182.131,00

1.916.899.206,00

553.474.314,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

195

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

5.370.578.378,00 159.880.971,00 10.764.713,00

5.199.646.839,00 285.855,00

2.006.714.726,00 64.913.877,00 4.841.600,00

1.936.556.169,00 403.080,00

20.994.372,00 20.994.372,00

3.395.908.813,00 1.421.657.673,00

62.679.346,00 1.911.522.387,00

49.407,00 24.521.051,00 24.521.051,00

46.101.885.870,00 1.084.169.529,00

72.424.612,00 44.628.513.829,00

316.777.900,00 28.826.283.873,00 28.742.029.965,00

84.253.908,00

Instituto Nacional De Combate E Luta Contra A Sida

Instituto Nacional De Emergências Médicas De Angola

Maternidade Lucrecia Paim

Ministério Da Saúde

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 2,98% 0,20%

96,82% 0,01%

98,96% 3,20% 0,24%

95,50% 0,02% 1,04% 1,04%

99,28% 41,56%

1,83% 55,89%

0,00% 0,72% 0,72%

61,53% 1,45% 0,10%

59,56% 0,42%

38,47% 38,36%

0,11%

5.370.578.378,00

2.027.709.098,00

3.420.429.864,00

74.928.169.743,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

196

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

29.987.530.627,00 3.719.298.338,00 3.719.298.338,00 266.315.796,00 266.315.796,00

25.879.430.871,00 5.166.284.799,00 20.713.146.072,00

122.485.622,00 122.485.622,00

12.141.985.462,00 11.856.747.559,00 11.856.747.559,00

285.237.903,00

71,18% 8,83% 8,83% 0,63% 0,63%

61,43% 12,26% 49,17%

0,29% 0,29%

28,82% 28,14% 28,14%

0,68%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

2.009.396.487,00 2.009.396.487,00

40.120.119.602,00 13.041.490.950,00 12.093.580.389,00 13.353.377.881,00

541.034.682,00 1.090.635.700,00

4,77% 4,77%

95,23% 30,96% 28,71% 31,70% 1,28% 2,59%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Reforma Educativa

14.651.487.052,00 2.959.466.807,00 499.999.980,00 300.000.000,00

4.228.193.969,00 16.137.522.281,00

150.000.000,00 3.202.846.000,00

34,78% 7,02% 1,19% 0,71%

10,04% 38,30% 0,36% 7,60%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

42.129.516.089,00 100,00%Total Geral:

42.129.516.089,00 100,00%Total Geral:

42.129.516.089,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da EducaçãoÓrgão:

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAcções De Combate Ao Vih-Sida Nas EscolasAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAquisiçao De Material Didáctico Para O Ensino SecundárioAquisição De Bibliografia Técnica Para Os Institutos Médios Técnicos

120.000.000,00 95.735.500,00

4.788.726.961,00 753.988.428,00 539.940.000,00

0,40% 0,32%

15,86% 2,50% 1,79%

%Projecto / Actividade Valor 30.184.681.343,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

197

Aquisição De Manuais Escolares Para O 1.º Ciclo Do Ensino SecundárioAquisição De Manuais Para Línguas NacionaisAquisição Duas Escolas Ensino Secundário Na Centralidade Do ZangoAquisição Material Didáctico Especializado/Ensino EspecialAssistência Técnica Ao Projecto BadAssistência Técnica Do Projecto Linha De Crédito ChinaElaboração Da Carta Escolar 1ª Fase De GeneralizaçãoEmpreendorismo No Curriculo Do Ensino Secundário Encargos C/Alfabetizadores Do Programa De Recuperação Do Atraso EscolarEncargos Com A Cooperação Para Os Novos Institutos MédiosFormação De Professores Do FuturoFormação E Superação Técnica ProfissionalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Escolas Nacionais E EdíficioPagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPrestação De Serviços De EducaçãoPrograma De AlfabetizaçãoPrograma De Cooperação Estratégica P/ Aplicação E Desen Novas Tec EducativaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema Nacional De Avaliação EducacionalPrograma De Empreendedorismo No Ensino SecundárioPrograma De Estratégia De Inserção Das Línguas Nacionais No Ensino PrimárioProj De Elab Edição E Impr Manuais Escolares Do 1º Ciclo Do Ensino Secun.Projecto De Monitoria De Funcionamento Do Sige Nas 18 ProvinciasProjecto De Reestruturação Curricular Do Subsistema Ensino Geral De AngolaRealização De Jogos Desportivos EscolaresRef Ens Téc Prof: Formação De Prof E Elaboração Materiais Pedagógicos Em 22 Institutos MédiosRegulação Da Actividade Do Ensino

371.807.883,00 466.868.140,00 700.000.000,00 150.000.000,00 120.000.000,00

2.201.710.000,00 306.698.000,00 934.800.050,00

3.244.123.289,00 2.771.219.988,00 951.770.320,00

1.722.458.584,00 1.700.000,00

1.226.139.602,00 506.700.000,00

3.229.151.675,00 984.070.680,00 300.000.000,00 364.702.500,00 44.000.000,00 33.131.840,00

1.000.000.000,00 300.000.000,00 980.000.000,00 190.000.000,00 285.237.903,00

500.000.000,00

1,23% 1,55% 2,32% 0,50% 0,40% 7,29% 1,02% 3,10%

10,75% 9,18% 3,15% 5,71% 0,01% 4,06% 1,68%

10,70% 3,26% 0,99% 1,21% 0,15% 0,11% 3,31% 0,99% 3,25% 0,63% 0,94%

1,66%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.944.834.746,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.096.500.000,00 10.848.334.746,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Cuito

Estrutura Central

Icolo E Bengo

300.000.000,00

228.180.401,00

2.082.791.989,00

228.180.441,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

228.180.401,00

2.082.791.989,00

228.180.441,00

Drenagem De Esgotos E Reab.Centro De Formação Pedagógica/Bgl

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bié/Med

Projecto Educação Ii- Acções Complementares Estudos Para Aquisição De LaboratóriosInformatização De 70 Escolas Secundárias / MedConstrução E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Cíclo/ZaireReabilitação Da Escola Secundária Mutu Ya Kevela/MedApet. Do Instituto Médio Politécnico Da Nova Centralidade/MedConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Norte/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Bengo/Med

300.000.000,00

228.180.401,00

163.096.888,00 200.000.000,00 200.000.000,00 681.514.700,00 430.000.000,00 180.000.000,00 228.180.401,00

228.180.441,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

300.000.000,00

228.180.401,00

163.096.888,00 200.000.000,00 200.000.000,00 681.514.700,00 430.000.000,00 180.000.000,00 228.180.401,00

228.180.441,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

198

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

169.805.563,00 169.805.563,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Comissão Nacional Para A Unesco

Instituto Médio Comercial De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,12% 99,12%

0,88% 0,88%

171.305.563,00

503.243.352,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Lobito

Lucapa

Luena

Malange

Mbanza Congo

Menongue

Ombadja

Saurimo

Sumbe

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Huíla

300.000.000,00

865.642.700,00

885.642.700,00

1.078.375.277,00

200.000.000,00

228.180.401,00

885.642.700,00

1.298.067.767,00

228.180.401,00

885.642.700,00

444.307.269,00

1.806.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.096.500.000,00

300.000.000,00

865.642.700,00

885.642.700,00

1.078.375.277,00

200.000.000,00

228.180.401,00

885.642.700,00

1.298.067.767,00

228.180.401,00

885.642.700,00

444.307.269,00

709.500.000,00

Est. Reabilitação Da Escola Secundária I E Ii Ciclo / Lobito

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Norte/MedConstrução E Apet. Da Escola Do I E Ii Ciclos/Lunda - Norte

Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/MoxicoConst. E Apet. De Uma Escola Secundária No Moxico/Med

Construção E Apet.Da Escola Do I E Ii Ciclo/MalanjeConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Em Malanje/MedReabilitação Da Escola Amilcar Cabral - Fase Ii Malanje

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Zaire/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Cubango/Med

Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/Cunene Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No Cunene/Med

Construção E Apet. Da Escola Do I E Ii Cíclo/Lunda-SulReabilitação E Ampliação Do Magistério Primário / Lunda-SulConst. E Apet. De Uma Escola Secundária Na L.Sul/Med

Const. E Apet. De Uma Escola Secundária No C.Sul/Med

Construção E Apetrechamento Da Escola Do I E Ii Ciclo/UígeConst. E Apet.De Uma Escola Secundária No Uíge/Med

Elaboração De Estudos De Projectos E Fiscalização/MedAquisição De Mobiliário Escolar/NacionalAquisição De Equipamento De Informática/Med

Reabilitação, Ampliação E Reapetrechamento Do Ima Tchivinguiro Huila

300.000.000,00

200.000.000,00 665.642.700,00

685.642.700,00 200.000.000,00

578.375.300,00 200.000.000,00 299.999.977,00

200.000.000,00

228.180.401,00

685.642.700,00 200.000.000,00

798.067.767,00 300.000.000,00 200.000.000,00

228.180.401,00

685.642.700,00 200.000.000,00

226.135.700,00 84.685.425,00 133.486.144,00

1.806.000.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.096.500.000,00

300.000.000,00

200.000.000,00 665.642.700,00

685.642.700,00 200.000.000,00

578.375.300,00 200.000.000,00 299.999.977,00

200.000.000,00

228.180.401,00

685.642.700,00 200.000.000,00

798.067.767,00 300.000.000,00 200.000.000,00

228.180.401,00

685.642.700,00 200.000.000,00

226.135.700,00 84.685.425,00 133.486.144,00

709.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

199

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

1.375.679.624,00 1.064.896.176,00

60.287.853,00 249.661.319,00

834.276,00 2.143.176,00 2.143.176,00

1.327.890.299,00 1.111.089.353,00

80.181.157,00 135.715.332,00

904.457,00 20.195.224,00 20.195.224,00

26.614.968.789,00 1.134.359.123,00

92.034.020,00 25.267.848.526,00

120.727.120,00 12.114.090.062,00 11.828.852.159,00

285.237.903,00

Instituto Médio De Economia De Luanda

Instituto Médio Industrial De Luanda

Ministério Da Educação

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,84% 77,29%

4,38% 18,12%

0,06% 0,16% 0,16%

98,50% 82,42%

5,95% 10,07%

0,07% 1,50% 1,50%

68,72% 2,93% 0,24%

65,24% 0,31%

31,28% 30,54%

0,74%

1.377.822.800,00

1.348.085.523,00

38.729.058.851,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

200

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior

72.438.917.371,00 15.357.677.109,00 15.357.677.109,00

964.509.197,00 964.509.197,00

29.628.257.510,00 5.268.579.323,00 24.359.678.187,00 26.488.473.555,00 26.488.473.555,00 18.585.637.240,00 18.582.314.453,00 18.253.472.637,00

328.841.816,00

3.322.787,00 3.322.787,00

79,58% 16,87% 16,87%

1,06% 1,06%

32,55% 5,79%

26,76% 29,10% 29,10% 20,42% 20,41% 20,05%

0,36%

0,00% 0,00%

Natureza %

04 - Educação 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.07.02 - Ensino Superior De Pós-Graduação

91.024.554.611,00 160.409.467,00

90.864.145.144,00 90.849.786.679,00

14.358.465,00

100,00% 0,18%

99,82% 99,81% 0,02%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Atribuição De Bolsas De Estudo Internas E ExternasProg.De Melhor.Dos Rec.Hum.Mat.E Fin.Do Subs.Do Ens.SuperiorProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Melhoria Da Qualidade Do Ensino Superior

37.647.516.121,00 26.145.409.467,00 1.461.726.329,00 10.689.372.075,00

228.576.719,00 14.851.953.900,00

41,36% 28,72% 1,61%

11,74% 0,25%

16,32%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

91.024.554.611,00 100,00%Total Geral:

91.024.554.611,00 100,00%Total Geral:

91.024.554.611,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Do Ensino SuperiorÓrgão:

Acções De Inspencção Das Instituições Do Ensino SuperiorAdmin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin. E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional Do Ensino SuperiorApet Oficina Para Reparação E Manutenção De Meios Rolantes E Equip.Apetrechamento Das Novas Instituições De Ensino SuperiorApoio À Estruturação E Desenv. Das Associações De Estudantes Do E.S.Aquis. Softwere Gestão Dos Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorAquis.De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das Instit.Do Ensino Superior

193.226.633,00 576.552.289,00

4.301.965.684,00 17.500.000,00 403.833.227,00 15.500.000,00 13.437.500,00 225.531.679,00

0,24% 0,72% 5,39% 0,02% 0,51% 0,02% 0,02% 0,28%

%Projecto / Actividade Valor 79.823.683.627,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

201

Aquis.E Instal.Dos Equip.Da Escola Sup.Tec.Agro-Alimentar De MalanjeAquisição De BibliografiaAquisição De Equipamentos EssenciaisAquisição De Kits Estudantis Para Promoção Do Ensino Sup.PúblicoBolsas De Estudo ExternasBolsas De Estudo InternasCatálogo De Uso Popular De Plantas Medicinais No UígeCriação Do Sistema De Gestão Da Cidade Universitária Em CamamaCriação Unidades Prod Prestação Serviços À Comum.Instituições De E.S.Curso Agreg. Pedagógica: Metodologia De Inv.Cient.,Didáctica Do E.S.Cursos De Agregação Pedagogica Em Todas Instit.Do Ensino SuperiorDesenvolvimento Do Campo Experimental Agrícola Do IspksDiag. Neonatal Drep. Aconselh. Genético À Casais De Riscos No H.G BenguelaEncargos Com Os Sectores De Apoio Aos Estudantes No ExteriorEncargos Com Os Seviços De Avaliação E Acreditação No E.S.Espaço Acad Cultural, Desp E Patríotico, Campo Férias Estudantes Do E.S.Estruturação E Implementação Dos Centros De Investig Científica Nas IesEstudo S/Fontes De Energias Renováveis Região Sul Da Rep.Ang. Costa NamibeFormação De Gestores Do Subsistema Do Ensino SuperiorFormação De Técnicos Para Institutições Do Ensino SuperiorFormação Do Pessoal P/ A Instalação Do Datacenter E Serviços Durante 1 AnoFormação E Aumento De Quadros Docentes DiferenciadosFormação E Capacitação De QuadrosFormação E Capacitação Do PessoalFuncionamento De Novos Cursos De Ensino SuperiorImplementação Do Sistema Informatico Da Cidade Universitária Em CamamaIncidência E Prev. Poliparasitismo E Doenças Infecciosas Tropicais No UígeInformatização De Dados De Todas Instituições Do Ensino SuperiorInformatização Do Sistema De Entrada Gestao E Saida De CorrespondênciaLaboratório De AnatomiaLaboratórios Para Todas As Instituições De Ensino SuperiorOperacion.Contratos Coop. Estrang. Sector E.S.(Transp.,Seg.,Saúde E Aloj.)Pagamento Cont. Cooper. Estrang. Sector EducaçãoPlano Acção Implem. L.Mestras M.Gest. Subsistema Do Ensino SuperiorPrestação De Serviços De EducaçãoProg. Apoio Estudantes Com Deficiência E Vulneráveis Nas Ies Em AngolaProgramas De Apoio A Criação De Novas CentralidadesProjecto Borboleta(Investigação De Deformidades Osseas No Cunene)Projecto De Apetrechamento Das BibliotecasProjecto De Criação Da Rede Integral De Bliblioteca DigitalProjecto De Formação Em Cursos De Agregação Pedagógica.Projecto De Formação Em Cursos De Elaboração De Projectos De I&D(Cepid)Projecto De Formação Em Cursos De Gestão AcadémicaProjecto De Organização Do Mestrado Em ContabilidadeProjecto ¿Borboleta¿ (Investig Deformidades Ósseas Em 2 Comunidad.Do Cunene)Promoção, Concurso Académico E Cientifico No Subsistema Do E.S.Realização De Actividades De Caracter Cientifico E Outros Eventos

261.350.000,00 300.033.667,00 20.045.788,00 45.000.000,00

14.117.849.467,00 14.527.560.000,00

12.318.476,00 382.094.943,00 54.893.000,00 181.149.968,00 181.149.968,00 119.663.927,00 5.337.775,00

161.999.001,00 256.643.697,00 35.500.000,00 121.961.755,00 14.424.000,00 181.149.967,00 169.930.875,00 12.000.000,00 134.749.923,00 45.224.000,00 8.000.000,00

233.542.000,00 64.499.532,00 15.150.500,00 289.839.949,00 10.000.000,00 5.800.000,00

683.045.711,00 526.981.225,00

7.258.163.654,00 392.974.664,00

32.597.272.643,00 15.540.000,00 1.600.000,00 11.088.917,00 33.593.170,00 95.500.452,00 4.776.855,00 3.821.000,00 3.061.246,00 13.207.961,00 161.538.437,00 45.600.000,00 200.032.000,00

0,33% 0,38% 0,03% 0,06%

17,69% 18,20% 0,02% 0,48% 0,07% 0,23% 0,23% 0,15% 0,01% 0,20% 0,32% 0,04% 0,15% 0,02% 0,23% 0,21% 0,02% 0,17% 0,06% 0,01% 0,29% 0,08% 0,02% 0,36% 0,01% 0,01% 0,86% 0,66% 9,09% 0,49%

40,84% 0,02% 0,00% 0,01% 0,04% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,02% 0,20% 0,06% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

202

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

262.364.873,00 166.917.803,00 4.948.763,00 90.443.542,00

54.765,00 22.240.731,00 22.240.731,00

Escola Superior Pedagógica Da Lunda-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,19% 58,65%

1,74% 31,78%

0,02% 7,81% 7,81%

284.605.604,00

457.928.496,00

100,00%

100,00%

Realização De Eventos E Jornadas CientíficasRecrut. Formação Pessoal Técnico (32) P Manutenção Dos Equip.Dos Labs.Serviço De Ensino E Formação Para O Pessoal Docente E Não Docente

8.576.000,00 45.279.752,00 5.620.750,00

0,01% 0,06% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.200.870.984,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.456.494.951,00 6.744.376.033,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Benguela

Dande

Estrutura Central

Huambo

Lubango

Malange

Menongue

Sumbe

Varios Municipios-Nacional

850.433.839,00

550.008.337,00

6.522.616.999,00

551.523.832,00

352.235.483,00

477.000.004,00

596.727.980,00

853.442.831,00

446.881.679,00

0,00

0,00

4.456.494.951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.433.839,00

550.008.337,00

2.066.122.048,00

551.523.832,00

352.235.483,00

477.000.004,00

596.727.980,00

853.442.831,00

446.881.679,00

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Benguela

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Bengo

Elaboração De Projectos, Estudos E Fiscalização/MinesProjecto De Apoio À Investigação CientíficaFuncionamento Das Novas Instituições Do Ensino SuperiorConstrução Da Academia De Estudos Avançados E Form. Pós-Graduada

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior No Huambo/Mines

Construção E Apetrechamento Do Centro De Ensino Superior Na Huila/Mesct

Construção Escola Superior Agro-Alimentar De Malanje/Mines

Const. Polo Universitário De Menongue (Estudos E Construção 1ª Fase)

Construção De Infra-Estruturas Académicas Para O Ensino Superior/Cuanza-Sul

Aquisição De Bibliografia P/Todas Bibliotecas Das I E S

850.433.839,00

550.008.337,00

215.139.219,00 38.273.407,00 72.554.604,00

6.196.649.769,00

551.523.832,00

352.235.483,00

477.000.004,00

596.727.980,00

853.442.831,00

446.881.679,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

4.456.494.951,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850.433.839,00

550.008.337,00

215.139.219,00 38.273.407,00 72.554.604,00

1.740.154.818,00

551.523.832,00

352.235.483,00

477.000.004,00

596.727.980,00

853.442.831,00

446.881.679,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

203

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

411.920.652,00 204.798.849,00 13.755.128,00 193.366.675,00 42.702.204,00 42.702.204,00

400.089.521,00 199.500.000,00 9.000.000,00

188.940.802,00 2.648.719,00

112.538.101,00 112.538.101,00

202.425.647,00 46.573.046,00 3.570.372,00

151.236.975,00 1.045.254,00 42.702.204,00 42.702.204,00

293.601.262,00 171.399.210,00 12.890.090,00 93.411.072,00 15.900.890,00 42.702.204,00 42.702.204,00

308.273.443,00 139.872.365,00 10.290.788,00 156.910.290,00 1.200.000,00 12.165.680,00 12.165.680,00

Escola Superior Pedagógica Do Bié

Escola Superior Pedagógica Do Kwanza-Norte

Escola Superior Pedagógica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Da Lunda Norte

Escola Superior Politécnica Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,61% 45,05%

3,03% 42,53%

9,39% 9,39%

78,05% 38,92%

1,76% 36,86%

0,52% 21,95% 21,95%

82,58% 19,00%

1,46% 61,70%

0,43% 17,42% 17,42%

87,30% 50,97%

3,83% 27,78%

4,73% 12,70% 12,70%

96,20% 43,65%

3,21% 48,97%

0,37% 3,80% 3,80%

454.622.856,00

512.627.622,00

245.127.851,00

336.303.466,00

320.439.123,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

204

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

246.576.680,00 84.050.864,00 4.825.825,00

157.199.991,00 500.000,00

42.702.204,00 42.702.204,00

382.407.210,00 176.939.470,00 12.850.983,00 181.610.593,00 11.006.164,00 98.386.619,00 98.386.619,00

270.890.474,00 87.556.610,00 2.644.644,00

165.471.043,00 15.218.177,00 42.702.204,00 42.702.204,00

457.694.128,00 208.217.554,00 12.083.905,00 236.743.691,00

648.978,00 90.630.856,00 90.630.856,00

413.115.300,00 91.422.996,00 3.979.450,00

317.712.854,00 55.132.903,00 54.936.471,00

196.432,00

Escola Superior Politécnica De Malanje

Escola Superior Politécnica Do Bié

Escola Superior Politécnica Do Kuando Kubango

Escola Superior Politécnica Do Kuanza Norte

Escola Superior Politécnica Do Kunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

85,24% 29,06%

1,67% 54,34%

0,17% 14,76% 14,76%

79,54% 36,80%

2,67% 37,77%

2,29% 20,46% 20,46%

86,38% 27,92%

0,84% 52,77%

4,85% 13,62% 13,62%

83,47% 37,97%

2,20% 43,18%

0,12% 16,53% 16,53%

88,23% 19,52%

0,85% 67,85% 11,77% 11,73%

0,04%

289.278.884,00

480.793.829,00

313.592.678,00

548.324.984,00

468.248.203,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

205

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

337.898.545,00 142.851.808,00 9.217.174,00

181.329.563,00 4.500.000,00 60.967.655,00 58.036.128,00 2.931.527,00

451.172.317,00 243.532.358,00 20.509.091,00 186.815.535,00

315.333,00 91.279.295,00 91.279.295,00

441.791.245,00 201.306.494,00 10.259.172,00 206.664.454,00 23.561.125,00 37.951.585,00 37.951.585,00

413.564.476,00 187.044.401,00 12.234.140,00 182.402.728,00 31.883.207,00 98.496.199,00 98.496.199,00

361.122.613,00 89.995.939,00 2.000.000,00

269.038.252,00 88.422,00

71.170.359,00

Escola Superior Politécnica Do Moxico

Escola Superior Politécnica Do Namibe

Escola Superior Politécnica Do Uíge

Escola Superior Politécnica Do Zaire

Faculdade De Medicina De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,71% 35,81%

2,31% 45,46%

1,13% 15,29% 14,55%

0,73%

83,17% 44,89%

3,78% 34,44%

0,06% 16,83% 16,83%

92,09% 41,96%

2,14% 43,08%

4,91% 7,91% 7,91%

80,76% 36,53%

2,39% 35,62%

6,23% 19,24% 19,24%

83,54% 20,82%

0,46% 62,24%

0,02% 16,46%

398.866.200,00

542.451.612,00

479.742.830,00

512.060.675,00

432.292.972,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

206

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

70.700.000,00 22.400.000,00 2.450.000,00 45.650.000,00

200.000,00

847.516.019,00 522.857.313,00 40.870.642,00 273.246.575,00 10.541.489,00 78.732.189,00 78.732.189,00

817.387.194,00 576.105.691,00 45.118.250,00 196.163.253,00 80.066.633,00 80.066.633,00

712.196.778,00 482.458.308,00 33.825.205,00 195.718.437,00

194.828,00 11.359.675,00 11.164.847,00

194.828,00

585.860.987,00 345.668.983,00 21.912.768,00 196.198.959,00 22.080.277,00 10.200.804,00 10.200.804,00

Instituto Superior De Artes De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Da Huíla

Instituto Superior De Ciências De Educação De Luanda

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Huambo

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Sumbe

Instituto Superior De Ciências De Educação Do Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 31,68%

3,47% 64,57%

0,28%

91,50% 56,45%

4,41% 29,50%

1,14% 8,50% 8,50%

91,08% 64,19%

5,03% 21,86%

8,92% 8,92%

98,43% 66,68%

4,67% 27,05%

0,03% 1,57% 1,54% 0,03%

98,29% 57,99%

3,68% 32,92%

3,70% 1,71% 1,71%

70.700.000,00

926.248.208,00

897.453.827,00

723.556.453,00

596.061.791,00

738.390.677,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

207

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

575.624.459,00 242.275.174,00 17.188.935,00 312.473.950,00 3.686.400,00 49.819.238,00 49.819.238,00

80.650.686,00 32.600.686,00 2.500.000,00 45.350.000,00

200.000,00

447.594.152,00 212.250.877,00 15.263.887,00 220.019.388,00

60.000,00 46.525.684,00 46.525.684,00

236.285.617,00 89.376.689,00 146.908.928,00 44.904.621,00 44.904.621,00

308.568.849,00 108.503.692,00 5.839.275,00

178.975.882,00 15.250.000,00 45.728.149,00 45.728.149,00

636.116.686,00 306.079.251,00

Instituto Superior De Ciências De Saúde

Instituto Superior De Educação Física E Desportos De Luanda

Instituto Superior De Serviço Social De Luanda

Instituto Superior Politécnico De Malanje

Instituto Superior Politécnico Do Huambo

Instituto Superior Politécnico Do Kwanza Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

92,03% 38,74%

2,75% 49,96%

0,59% 7,97% 7,97%

100,00% 40,42%

3,10% 56,23%

0,25%

90,58% 42,96%

3,09% 44,53%

0,01% 9,42% 9,42%

84,03% 31,79% 52,25% 15,97% 15,97%

87,09% 30,63%

1,65% 50,52%

4,30% 12,91% 12,91%

88,93% 42,79%

625.443.697,00

80.650.686,00

494.119.836,00

281.190.238,00

354.296.998,00

715.276.236,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

208

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

41.838.299.657,00 928.696.197,00 44.969.598,00

14.716.658.647,00 26.147.975.215,00 14.778.119.703,00 14.778.119.703,00

1.936.085.188,00 672.352.229,00 49.065.745,00

1.203.942.276,00 10.724.938,00 295.847.109,00 295.847.109,00

8.734.014.641,00 4.369.259.779,00 268.602.374,00

4.025.984.937,00 70.167.551,00 482.408.349,00 482.408.349,00

2.234.723.869,00 882.221.276,00 81.191.684,00

1.245.854.050,00 25.456.859,00 356.643.476,00 356.643.476,00

2.329.410.251,00 1.027.501.108,00

74.715.707,00 1.215.893.257,00

11.300.179,00 244.682.918,00 244.682.918,00

Ministério Do Ensino Superior

Universidade 11 De Novembro

Universidade Agostinho Neto

Universidade José Eduardo Dos Santos

Universidade Katyavala Buila

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,90% 1,64% 0,08%

25,99% 46,18% 26,10% 26,10%

86,74% 30,12%

2,20% 53,94%

0,48% 13,26% 13,26%

94,77% 47,41%

2,91% 43,68%

0,76% 5,23% 5,23%

86,24% 34,04%

3,13% 48,08%

0,98% 13,76% 13,76%

90,49% 39,92%

2,90% 47,24%

0,44% 9,51% 9,51%

56.616.419.360,00

2.231.932.297,00

9.216.422.990,00

2.591.367.345,00

2.574.093.169,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

209

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.100.798.415,00 531.676.764,00 19.170.606,00 531.951.045,00 18.000.000,00 175.766.055,00 175.766.055,00

624.071.679,00 205.899.428,00 11.330.282,00 404.530.195,00 2.311.774,00

231.665.131,00 231.665.131,00

1.629.941.178,00 733.760.025,00 34.658.538,00 838.157.604,00 23.365.011,00 451.380.460,00 451.380.460,00

Universidade Kimpa Vita

Universidade Lueji A'Nkonde

Universidade Mandume Ya Ndemofayo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,23% 41,65%

1,50% 41,67%

1,41% 13,77% 13,77%

72,93% 24,06%

1,32% 47,27%

0,27% 27,07% 27,07%

78,31% 35,25%

1,67% 40,27%

1,12% 21,69% 21,69%

1.276.564.470,00

855.736.810,00

2.081.321.638,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

210

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

4.264.946.885,00 1.087.413.430,00 1.087.413.430,00

77.121.659,00 77.121.659,00

2.756.071.892,00 225.400.695,00

2.530.671.197,00 344.339.904,00 344.339.904,00

6.780.514.246,00 6.780.514.246,00 6.780.514.246,00

38,61% 9,84% 9,84% 0,70% 0,70%

24,95% 2,04%

22,91% 3,12% 3,12%

61,39% 61,39% 61,39%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

11.045.461.131,00 10.550.617.493,00

115.673.561,00 379.170.077,00

100,00% 95,52% 1,05% 3,43%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Prom.Do Acesso Ao Ens.E Uso Das Líng.NacionaisProg.De Prom.Do Artesan. Como Font.De Rend.P/As ComunidadesProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Implantação Do Sistema Nac.De ArquivosPrograma De Implantação Do Sistema Nacional De Museus

3.431.472.153,00 11.000.000,00 200.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 602.607.526,00

4.639.863.354,00 537.719.524,00

1.601.798.574,00

31,07% 0,10% 1,81% 0,10% 0,09% 5,46%

42,01% 4,87%

14,50%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

11.045.461.131,00 100,00%Total Geral:

11.045.461.131,00 100,00%Total Geral:

11.045.461.131,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da CulturaÓrgão:

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin. E Gestão Da Politica E Do Desenvolvimento Cultural NacionalApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaBolsa De Criação Artística E CulturalComemoração Do Dia Da Cultura NacionalEncargos C/Depósito Provisório Do Acervo Filmico NacionalEncargos Com A Contratação De Professores Estrang.P/Escolas De ArteFeira Internacional Do Livro E Da Língua PortuguesaFeira Nacional Do Artesanato

260.000.000,00 1.878.334.730,00 344.170.077,00 30.000.000,00 10.589.640,00 24.147.519,00 117.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

6,51% 47,02% 8,62% 0,75% 0,27% 0,60% 2,93% 0,25% 0,25%

%Projecto / Actividade Valor 3.994.819.672,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

211

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

Fenacult - Abertura E Encerramento/MincultFenacult - Acção Cultural/MincultFenacult - Atlas Sócio-Cultural De Angola/MincultFenacult - Cancioneiro Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre A Cultura Nacional/MincultFenacult - Colóquio Sobre O Presidente José Eduardo Dos Santos/MincultFenacult - Conferência Sobre Agostinho Neto/MincultFenacult - Edições Em Líguas Nacionais E Outras/MincultFenacult - Feira Nacional Das Indústrias Culturais/MincultFenacult - Manifestações Artísticas/MincultFenacult - Promoção Do Livro E Da Leitura/MincultFenómenos ReligiososFestival Internacional De Cinema De LuandaFestival Nacional De Música Popular Angolana VarianteFormação E Capacitação De QuadrosMapeamento Dos Sítios E Estações ArqueológicasMapeamento LinguísticoProjecto De Divulgação E Valorização De Figuras HistóricasProjecto Mbanza CongoProjecto Rota Da Luta Para Independência NacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisPromoção E Valorização Da Literatura TradicionalPrémio Nacional Da Cultura E ArtesRealização Do Jardim Do Livro InfantilRecup. Acervo Bibliográfico E Doc. S/Angola Nos Arquivos EstrangeirosRota Dos Escravos

150.000.000,00 181.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 36.000.000,00 25.000.000,00 58.750.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 30.196.267,00 32.425.782,00 11.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 125.100.000,00 25.000.000,00 125.100.000,00 160.835.431,00 5.000.000,00 38.866.921,00 41.293.305,00 10.000.000,00 8.010.000,00

3,75% 4,54% 0,05% 0,09% 1,38% 1,25% 1,25% 0,90% 0,63% 1,47% 0,38% 1,25% 0,76% 0,81% 0,28% 0,25% 0,28% 3,13% 0,63% 3,13% 4,03% 0,13% 0,97% 1,03% 0,25% 0,20%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

7.050.641.459,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

3.814.663.707,00 3.235.977.752,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Luanda

Saurimo

2.867.236.744,00

4.116.049.875,00

67.354.840,00

0,00

3.814.663.707,00

0,00

2.867.236.744,00

301.386.168,00

67.354.840,00

Programa De Investigação CientíficaFormação De Técnicos Para Museus E Animadores CulturaisRequalificação Do Museu Do Dundo Construção E Apet. Depósito Do Museu Nacional De Antropologia Arquivo Nacional (Estantes Móveis)

Fiscalização Da Construção E Apet.Do Instituto Médio De Artes (2ª Fase)Reabilitação Do Museu Nacional De História Natural / MincultConstrução E Apet. Do Instituto Médio De Artes ( Ima ) - 2ª FaseEstudo Para Requalificação Da Ex-Tourada Em Luanda

Renovação Da Exposição Do Museu Regional Do Dundo

81.260.007,00 200.000.000,00

1.411.007.213,00 647.250.000,00 527.719.524,00

142.949.647,00

123.436.521,00 3.814.663.707,00

35.000.000,00

67.354.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 3.814.663.707,00

0,00

0,00

81.260.007,00 200.000.000,00

1.411.007.213,00 647.250.000,00 527.719.524,00

142.949.647,00

123.436.521,00 0,00

35.000.000,00

67.354.840,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

212

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.264.946.885,00 1.087.413.430,00

77.121.659,00 2.756.071.892,00 344.339.904,00

6.780.514.246,00 6.780.514.246,00

Ministério Da Cultura

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

38,61% 9,84% 0,70%

24,95% 3,12%

61,39% 61,39%

11.045.461.131,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

213

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 43 - Despesas De Capital Financeiro 432 - Amortização De Passivos Financeiros

23.154.271.201,00 3.365.373.469,00 3.365.373.469,00 190.739.525,00 190.739.525,00

18.967.882.626,00 8.578.124.632,00 10.389.757.994,00

630.275.581,00 630.275.581,00

7.217.053.765,00 6.925.940.309,00 6.925.940.309,00 291.113.456,00 291.113.456,00

76,24% 11,08% 11,08%

0,63% 0,63%

62,45% 28,24% 34,21%

2,08% 2,08%

23,76% 22,80% 22,80%

0,96% 0,96%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

199.550.141,00 199.550.141,00

30.171.774.825,00 2.400.957.442,00

58.000.000,00 851.702.245,00

26.861.115.138,00

0,66% 0,66%

99,34% 7,91% 0,19% 2,80%

88,44%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasPrograma De Apoio SocialPrograma Nacional De Desminagem

6.352.925.680,00 39.210.301,00 250.111.744,00

11.836.670.146,00 11.892.407.095,00

20,92% 0,13% 0,82%

38,97% 39,16%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

30.371.324.966,00 100,00%Total Geral:

30.371.324.966,00 100,00%Total Geral:

30.371.324.966,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Assistência E Reinserção SocialÓrgão:

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Activ. Operacional Equipas (Prov.) Interv. RápidaApoio A Reintegração Dos Antigos CombatentesApoio Const.Micro Cooperativas P/Pessoas Deficientes Apoio Específico Proj.Nacional Localização/Lev.Vítimas MinasApoio À Educação S/Risco De Minas E Redução Do Risco Nas PopulaçõesApoio À Garantia De Qualidade De Acção De Minas

627.600.850,00 2.537.847.263,00

54.558.100,00 999.142.608,00 79.120.509,00 268.878.576,00 55.730.201,00 41.896.804,00

2,16% 8,75% 0,19% 3,45% 0,27% 0,93% 0,19% 0,14%

%Projecto / Actividade Valor 28.999.638.581,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

214

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Aquisição De Meios, Equip. E Form.P/Apoio Às Instit.Nac. De Acção De Minas Assistência Alimentar As Pessoas Carênciadas E Em Situações De VulnAssistência As Pessoas Afectadas Por Sinistros E Calamidades NaturaisAssistência Técnica/CedAtribuição Dos Meios De Locomoção E Ajudas TécnicasCoordenação Nacional De Acção De MinasCoordenação Provincial De Acção De Minas/Salas OperacionaisDesminagem De Áreas De Impacto Económico E Social/CedDivulgação Dos 11 Compromissos Da CriançaEdições Public.Manut.De Web Site Da C.N.I.D.A.H.Mark.E Relações PúblicasElaboração Do Mapeamento E Identificação Das Instituições E ParceirosFuncionamento Da Comissão Nac.Reint.Soc.E Prod. Dos Desmob.E DeslocadosInstalação Do Sistema Sos Alerta CriançaMelhoria Das Condições Habitacionais Das FamiliasPagamento De Incentivos/CedPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De Assistência SocialProdução De Desenhos Animados Do GégéPrograma De Formação E Capacitação Dos Trabalhadores Socias E TécnicosPrograma De Reabilitação Baseado Na ComunidadePrograma De Reassentamento PopulacionalPrograma De Reintegração Dos Ex-MilitaresPrograma De RepatriamentoProj. De Sensibilização, Acons. E Referência Dos Ex-MilitaresProj.Actualiz.E Complem.Do Levan.Do Impacto Das Minas N/ComunidadesProjecto Mãe TutelarProjecto Nacional De Redução De Área Suspeita De Contaminação De MinasProtec. Assist. Pessoa Idosa Em Sit. VulnerávelReforço Da Capacidade Institucional Do I R S E MRemoção De Obstáculo E Engenhos ExplosivosRemoção Obst. Engenhos Explosivos Redes Energia ElectricaRemoção Obstáculos E Engenhos Explosivos

22.179.233,00 376.057.840,00

1.065.504.200,00 408.617.981,00 315.010.325,00 120.500.550,00 326.922.000,00

1.862.669.073,00 48.340.000,00 4.452.000,00 5.819.722,00 43.500.000,00 19.305.976,00 183.941.398,00

1.642.600.900,00 241.258.331,00 58.000.000,00 126.094.918,00 19.484.808,00 25.620.100,00 246.599.693,00

6.661.481.177,00 1.443.002.760,00

60.200.000,00 129.272.459,00 39.210.301,00 71.861.664,00 33.750.250,00 150.100.720,00 49.724.255,00

1.374.105.745,00 7.159.675.291,00

0,08% 1,30% 3,67% 1,41% 1,09% 0,42% 1,13% 6,42% 0,17% 0,02% 0,02% 0,15% 0,07% 0,63% 5,66% 0,83% 0,20% 0,43% 0,07% 0,09% 0,85%

22,97% 4,98% 0,21% 0,45% 0,14% 0,25% 0,12% 0,52% 0,17% 4,74%

24,69%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.371.686.385,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.371.686.385,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Varios Municipios-Nacional

876.937.521,00

45.086.979,00

449.661.885,00

0,00

0,00

0,00

876.937.521,00

45.086.979,00

449.661.885,00

Construção E Apet. Do Centro Triagem - Passagem Em Luanda/MinarsConstrução E Apet. Do Centro De Julgado De Menores De Luanda/Minars

Estudos, Projectos E Fiscalização/Minars

Const.1 Oficina De Manut.Rep.E Conserv.Maq.De Desminagem (Ced)Reabilitação Da Casa Pia

601.590.501,00

275.347.020,00

45.086.979,00

199.550.141,00 250.111.744,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

601.590.501,00

275.347.020,00

45.086.979,00

199.550.141,00 250.111.744,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

215

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 43 - Despesas De Capital Financeiro

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

6.454.687.701,00 6.454.687.701,00 3.446.258.256,00 3.446.258.256,00

1.659.530.088,00 444.716.369,00 22.151.699,00

1.192.601.492,00 60.528,00

132.380.909,00 132.380.909,00

267.199.707,00 267.199.707,00

6.074.881.803,00 422.436.004,00 30.195.482,00

5.622.147.987,00 102.330,00

1.796.042.702,00 1.504.929.246,00 291.113.456,00

8.697.971.902,00 2.498.221.096,00 138.392.344,00

5.431.245.739,00 630.112.723,00

1.842.371.898,00 1.842.371.898,00

Comissão Executiva De Desminagem

Comissão Nac.Inter-Sec.De Desminag. E Assist.Humanitária

Conselho Nacional Da Criança

Instituto De Reintegração Sócio-Profissional Dos Ex-Militares

Ministério Da Assistência E Reinserção Social

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

65,19% 65,19% 34,81% 34,81%

92,61% 24,82%

1,24% 66,55%

0,00% 7,39% 7,39%

100,00% 100,00%

77,18% 5,37% 0,38%

71,43% 0,00%

22,82% 19,12%

3,70%

82,52% 23,70%

1,31% 51,53%

5,98% 17,48% 17,48%

9.900.945.957,00

1.791.910.997,00

267.199.707,00

7.870.924.505,00

10.540.343.800,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

216

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior

2.881.633.532,00 234.096.010,00 234.096.010,00 17.408.979,00 17.408.979,00

2.629.778.543,00 481.901.470,00

2.147.877.073,00 350.000,00 350.000,00

671.811.737,00 667.235.345,00 657.235.345,00 10.000.000,00

4.576.392,00 4.576.392,00

81,09% 6,59% 6,59% 0,49% 0,49%

74,01% 13,56% 60,44%

0,01% 0,01%

18,91% 18,78% 18,50%

0,28%

0,13% 0,13%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

475.256.856,00 475.256.856,00

2.160.180.177,00 2.160.180.177,00

918.008.236,00 918.008.236,00 918.008.236,00

13,37% 13,37%

60,79% 60,79%

25,83% 25,83% 25,83%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Apoio As Questões Do Género E Prom.Da Mulher Prog.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vitimas Da ViolênciaPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma De Requalificação Das Aldeias Rurais

449.932.237,00 193.207.395,00 71.454.476,00 352.320.000,00

1.014.214.436,00 512.000.200,00 759.634.101,00 200.682.424,00

12,66% 5,44% 2,01% 9,91%

28,54% 14,41% 21,38% 5,65%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3.553.445.269,00 100,00%Total Geral:

3.553.445.269,00 100,00%Total Geral:

3.553.445.269,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Família E Prom. Da MulherÓrgão:

Apoio Às Questões De Género E Promoção Da MulherCriação Da Base De Dados Sobre O GéneroDesenvolvimento ComunitárioMudança De Instalações

83.711.700,00 40.699.038,00 352.320.000,00 25.324.619,00

3,46% 1,68%

14,58% 1,05%

%Projecto / Actividade Valor 2.415.984.995,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

217

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

2.881.633.532,00 234.096.010,00 17.408.979,00

2.629.778.543,00 350.000,00

671.811.737,00 667.235.345,00 4.576.392,00

Ministério Da Família E Promoção Da Mulher

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

81,09% 6,59% 0,49%

74,01% 0,01%

18,91% 18,78%

0,13%

3.553.445.269,00 100,00%

Prog. De Estruturação Económica E Produtiva Das Comunidades RuraisPrograma Da Promoção Da Mulher RuralPrograma De Apoio As Vítimas Da ViolênciaProjecto Cent.Integrado Formação ProfissionalPromoção Da Mulher E Do Desenvolvimento Harmonioso Da FamíliaRequalificação Das Aldeias RuraisValorização Da Familia E Aumento Das Competências Familiares

96.206.200,00 759.634.101,00 350.000.200,00 26.020.000,00 449.932.237,00 200.682.424,00 31.454.476,00

3,98% 31,44% 14,49% 1,08%

18,62% 8,31% 1,30%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.137.460.274,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.137.460.274,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Golungo Alto

Icolo E Bengo

Luanda

179.452.038,00

382.963.250,00

535.044.986,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.452.038,00

382.963.250,00

535.044.986,00

40.000.000,00

Criação Da Base De Dados Estatísticos Sobre O Género/MinfpmEstudos, Projectos E Fiscalização/Minfamu Construção E Apetrechamento Da Casa Abrigo Das Vítimas De Violência/Minfamu

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Canaúlo

Projecto De Desenvolvimento Integrado De Caxicane/ Minaderp

Apet. Do Centro De Aconselhamento Familiar De Referência/Minfamu

3.952.038,00 13.500.000,00 162.000.000,00

382.963.250,00

535.044.986,00

40.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

3.952.038,00 13.500.000,00 162.000.000,00

382.963.250,00

535.044.986,00

40.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

218

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

15.857.300.559,00 447.763.620,00 447.763.620,00 30.006.540,00 30.006.540,00

13.804.437.584,00 779.278.865,00

13.025.158.719,00 1.575.092.815,00 1.575.092.815,00 6.244.775.563,00 6.244.775.563,00 6.244.775.563,00

71,75% 2,03% 2,03% 0,14% 0,14%

62,46% 3,53%

58,93% 7,13% 7,13%

28,25% 28,25% 28,25%

Natureza %

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.02.00 - Serviços Recreativos E Desportivos

22.102.076.122,00 22.102.076.122,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da Juventude

3.566.726.902,00 75.850.000,00

16.382.342.624,00 2.077.156.596,00

16,14% 0,34%

74,12% 9,40%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

22.102.076.122,00 100,00%Total Geral:

22.102.076.122,00 100,00%Total Geral:

22.102.076.122,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Da Juventude E DesportosÓrgão:

Amostra Dos Jovens Criadores Da CplpApoio Ao Associativismo Juvenil E EstudantilApoio Ao Conselho Nac.Da JuventudeApoio E Particip. Dos Jovens Em Eventos InternacionaisApoio Financeiro Ao Comité Olímpico AngolanoApoio Financeiro Aos Clubes DesportivosApoio Financeiro Aos Clubes Participantes No Afro TaçasApoio Financeiro As Associações De Utilidade PúblicaApuramento Aos Jogos Olímpicos - FutebolCampeonato Africano Senior Masc.E Feminino De AndebolCampeonato Do Mundo De Basquetebol Em Sénior MasculinoCampeonato Do Mundo Em Portadores De DeficiênciasCampo Nacional De Ferias Dos Estudantes Universitarios-CanfeuComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do Dia Nacional Dos DesportosCorrida São Silvetre

40.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 6.000.000,00 84.250.000,00 45.000.000,00 120.000.000,00 95.000.000,00 122.770.000,00 105.000.000,00 335.000.000,00 59.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 125.000.000,00

0,41% 0,82% 0,92% 0,92% 0,06% 0,86% 0,46% 1,23% 0,97% 1,25% 1,07% 3,42% 0,60% 0,56% 0,51% 1,28%

%Projecto / Actividade Valor 9.782.699.225,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

219

Despontar Generalização E Massifi. DesportivaFestival Nacional Da JuventudeFormação E Superação Técnica ProfissionalGala Nacional Dos DesportosJogos Desportivos Da S.A.D.CManutenção Do Estádio De Futebol 11 De NovembroManutenção Do Estádio De Futebol Da TundavalaManutenção Do Estádio De Futebol De OmbakaManutenção Do Estádio De Futebol De TchiazeManutenção Dos Quatro Pavilhões Multi-UsosManutenção Três Pavilhões Multi-Usos P/HóqueiMassificaçao E Desenvolvimento De Pescas DespotivasMassificação Desenvolvim Desporto P/DeficientesMassificação E Desenv. Do AndebolMassificação E Desenv. Do BasquetebolMassificação E Desenv. Do Karaté-DoMassificação E Desenv. Lutas DesportivasMassificação E Desenv.Do TaekwandoMassificação E Desenv.Do VoleibolMassificação E Desenvol. De Desporto FemininoMassificação E Desenvol. De Desportos MotorizadosMassificação E Desenvolv. Da NataçãoMassificação E Desenvolv. Do FutebolMassificação E Desenvolv. Do Tenis De CampoMassificação E Desenvolv. Futebol SalãoMassificação E Desenvolv. Hóquei PatinsMassificação E Desenvolv. Tenis De MesaMassificação E Desenvolvim. Do AtletismoMassificação E Desenvolvimento Da GinásticaMassificação E Desenvolvimento De CiclismoMassificação E Desenvolvimento Do BoxeMassificação E Desenvolvimento Do Desporto UniversitárioMassificação E Desenvolvimento Do Jiu-JitsuMassificação E Desenvolvimento Do JudoMassificação E Desenvolvimento Do XadrexMassificação E Desenvolvimento Dos Desportos NauticosMassificação E Desenvolvimneto Do TiroMassificação E Desenvovimento Dos Desportos EquestresParticipação Das Seleções Nacionais Em Competições InternacionaisParticipação Nas Eliminatórias Do Can Sub 20 E 17Participação No Jogos Olímpicos Da JuventudeParticipação Nos Jogos Africanos Da JuventudePlano Executivo De Apoio A JuventudePremiação Pelos Resultados Alcançados Em Competições InternacionaisPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRealização Da Reunião Dos Ministros Da Juventude E Desportos De ÁfricaRealização Dos Jogos Desportivos Da Cplp

426.730.727,00 50.000.000,00 75.850.000,00 116.478.750,00 95.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 111.000.000,00 111.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00

130.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

510.000.000,00 130.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 903.047.846,00 95.000.000,00

1.921.522.902,00 134.073.750,00 650.000.000,00

4,36% 0,51% 0,78% 1,19% 0,97% 2,56% 1,53% 1,53% 1,53% 4,60% 3,07% 0,10% 1,02% 1,13% 1,13% 0,08% 0,06% 0,10% 0,10% 0,20% 0,08% 0,06% 1,33% 0,08% 0,10% 0,20% 0,10% 0,15% 0,10% 0,10% 0,10% 0,06% 0,08% 0,15% 0,10% 0,31% 0,08% 0,08% 5,21% 1,33% 0,97% 0,97% 9,23% 0,97%

19,64% 1,37% 6,64%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

220

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

327.062.504,00 11.332.230,00

733.906,00 314.970.390,00

25.978,00

15.530.238.055,00 436.431.390,00 29.272.634,00

13.489.467.194,00

Fundo De Apoio A Juventude E Ao Desporto

Ministério Da Juventude E Desportos

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 3,46% 0,22%

96,30% 0,01%

71,32% 2,00% 0,13%

61,95%

327.062.504,00

21.775.013.618,00

100,00%

100,00%

Regulação Das Actividades DesportivasTaça José SayovoTorneio Internacional Zé Du Em AutomobilismoTorneio Internacional Zé Du Em Hóquei Em Patíns

150.000.000,00 54.725.250,00 75.000.000,00 545.250.000,00

1,53% 0,56% 0,77% 5,57%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

12.319.376.897,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 12.319.376.897,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caála

Estrutura Central

Luanda

Varios Municipios-Nacional

Viana

Vários Municípios -Luanda

96.597.000,00

6.980.001.676,00

2.136.890.431,00

2.474.887.790,00

156.000.000,00

475.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96.597.000,00

6.980.001.676,00

2.136.890.431,00

2.474.887.790,00

156.000.000,00

475.000.000,00

Estudo Do Centro De Treinamento E Alto Rendimento - Huambo

Construção Reabilitação Campos FutebolReabilitação Centro Medicina DesportivaEstudos Construção Centro Recuperação Física Alta CompetiçãoEstudo E Construção Centros Comunitários P/JuventudeEstudos Construção Parque Campismo Juventude/MinjudEstudo Construção Apetrechamento Pavilhões Multi Usos/MinjdEstudos, Projectos E Fiscalização/Minjud

Construção E Apetrechamento Da Galeria Do Desporto/MinjudReabilitação E Modernização Da Piscina Do Alvalade - Luanda/Minjud

Construção De Quadras Polidesportivas Cobertas A Nível NacionalReabilitação De Estádios No C.Norte,C.Cubango,L.Sul,Moxico E UígeMassificação De Ginásios Comunitários Ao Ar Livre - Minjud

Estudo Da Vila Olímpica-Luanda

Reab Quadras Jogos (Sporting,Cdua,V.Clotilde,Fer,1ºagosto,Nocal,Cuca)

96.597.000,00

1.066.767.467,00 181.550.000,00 821.799.635,00

1.000.035.000,00 2.000.752.000,00 1.579.255.444,00 329.842.130,00

344.366.050,00 1.792.524.381,00

1.867.173.652,00 417.990.000,00 189.724.138,00

156.000.000,00

475.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

96.597.000,00

1.066.767.467,00 181.550.000,00 821.799.635,00

1.000.035.000,00 2.000.752.000,00 1.579.255.444,00 329.842.130,00

344.366.050,00 1.792.524.381,00

1.867.173.652,00 417.990.000,00 189.724.138,00

156.000.000,00

475.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

221

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

559.829.868,00 82.641.573,00 82.641.573,00 5.426.010,00 5.426.010,00

470.852.518,00 54.000.000,00 416.852.518,00

909.767,00 909.767,00

102.341.967,00 102.341.967,00 102.341.967,00

84,54% 12,48% 12,48%

0,82% 0,82%

71,11% 8,15%

62,95% 0,14% 0,14%

15,46% 15,46% 15,46%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

662.171.835,00 662.171.835,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 662.171.835,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

559.829.868,00 82.641.573,00 5.426.010,00

470.852.518,00 909.767,00

102.341.967,00 102.341.967,00

Ministério Dos Assuntos Parlamentares

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

84,54% 12,48%

0,82% 71,11%

0,14% 15,46% 15,46%

662.171.835,00 100,00%

662.171.835,00 100,00%Total Geral:

662.171.835,00 100,00%Total Geral:

662.171.835,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Ministério Dos Assuntos ParlamentaresÓrgão:

Desenvolvimento Da Actividade Legislativa 662.171.835,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 662.171.835,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

222

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

1.446.602.482,00 378.363.470,00 378.363.470,00 27.729.547,00 27.729.547,00

1.025.638.160,00 243.940.908,00 781.697.252,00 14.871.305,00 14.871.305,00

2.371.280.210,00 2.371.280.210,00 2.371.280.210,00

37,89% 9,91% 9,91% 0,73% 0,73%

26,86% 6,39%

20,47% 0,39% 0,39%

62,11% 62,11% 62,11%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

3.817.882.692,00 3.817.882.692,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

1.769.342.316,00 2.048.540.376,00

46,34% 53,66%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.446.602.482,00 378.363.470,00 27.729.547,00

1.025.638.160,00 14.871.305,00

Secretariado Do Conselho De Ministros

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

37,89% 9,91% 0,73%

26,86% 0,39%

3.817.882.692,00 100,00%

3.817.882.692,00 100,00%Total Geral:

3.817.882.692,00 100,00%Total Geral:

3.817.882.692,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Secretariado Do Conselho De MinistrosÓrgão:

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Financeiro Às Familias Dos Herois NacionaisExéquias Fúnebres

268.842.430,00 1.416.728.581,00

13.051.305,00 70.720.000,00

15,19% 80,07% 0,74% 4,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.769.342.316,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.048.540.376,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 2.048.540.376,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Luanda 2.048.540.376,00 0,00 2.048.540.376,00

Reabilitação Remodelação Instalações Fábrica Livros Escolares 2.048.540.376,00 0,00 2.048.540.376,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

223

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

16.437.169.348,00 12.971.086.529,00 12.971.086.529,00 3.466.082.819,00 495.810.560,00

2.970.272.259,00 2.396.451.711,00 2.396.451.711,00 2.109.650.715,00 286.800.996,00

87,28% 68,87% 68,87% 18,40%

2,63% 15,77% 12,72% 12,72% 11,20%

1,52%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

18.833.621.059,00 18.833.621.059,00

100,00% 100,00%

Função %

Programa De Apoio A Processos Eleitorais 18.833.621.059,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

16.437.169.348,00 12.971.086.529,00 3.466.082.819,00 2.396.451.711,00 2.396.451.711,00

Comissão Nacional Eleitoral

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

87,28% 68,87% 18,40% 12,72% 12,72%

18.833.621.059,00 100,00%

18.833.621.059,00 100,00%Total Geral:

18.833.621.059,00 100,00%Total Geral:

18.833.621.059,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Comissão Nacional EleitoralÓrgão:

Preparação E Realização De EleiçõesSolução Tecnológica

16.884.591.517,00 212.800.996,00

98,76% 1,24%

%Projecto / Actividade Valor 17.097.392.513,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.736.228.546,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.736.228.546,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central 1.736.228.546,00 0,00 1.736.228.546,00

Est. Proj. Constr. Edif. Sede Da Cne Em Luanda/CneReabilitação E Modernização De 142 Gme'S /CneReab. Modernização De 2 Sedes Das Cpe'S /CneEst. Proj. Construção De 16 Sedes Das Cpe'S /CneEstudos E Proj. Construção De 19 Gme'S /Cne

611.406.434,00 110.032.696,00 44.069.444,00 669.737.333,00 300.982.639,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611.406.434,00 110.032.696,00 44.069.444,00 669.737.333,00 300.982.639,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

224

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

14.252.872.537,00 9.669.725.139,00 8.234.725.139,00 1.435.000.000,00 607.980.049,00 607.980.049,00

3.971.311.861,00 764.123.121,00

3.207.188.740,00 3.855.488,00 3.855.488,00

3.950.788.220,00 3.950.788.220,00 3.950.788.220,00

78,30% 53,12% 45,24%

7,88% 3,34% 3,34%

21,82% 4,20%

17,62% 0,02% 0,02%

21,70% 21,70% 21,70%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

18.203.660.757,00 18.203.660.757,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Reforma AdministrativaPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

15.458.307.690,00 200.000.000,00

2.545.353.067,00

84,92% 1,10%

13,98%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

Delegação Prov. Da Huila Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

283.685.486,00 100,00%

18.203.660.757,00 100,00%Total Geral:

18.203.660.757,00 100,00%Total Geral:

18.203.660.757,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Procuradoria Geral Da RepúblicaÓrgão:

Acções De FormaçãoAquisição De Equipamentos DiversosDefesa Da Legalidade E Dos Interesses Do Estado Em JuizoEncargos De Exercícios FindosEstudo Construção Do Edificio Procuradoria Geral Cuanza SulInformatização Da Procuradoria Geral Da República A Nivel NacionalManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

30.000.000,00 200.000.000,00

13.831.838.014,00 1.700.000,00

200.000.000,00 1.090.688.300,00 304.081.376,00

0,19% 1,28%

88,34% 0,01% 1,28% 6,97% 1,94%

%Projecto / Actividade Valor 15.658.307.690,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

2.545.353.067,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.502.444.187,00 1.042.908.880,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Luanda 2.545.353.067,00 1.502.444.187,00 1.042.908.880,00

Const.Do Edificio Sede Procuradoria Geral República Luanda 2.545.353.067,00 1.502.444.187,00 1.042.908.880,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

225

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

176.358.446,00 119.316.269,00 8.417.637,00 48.120.176,00

504.364,00 38.623.689,00 38.623.689,00

476.798.437,00 331.986.510,00 42.575.982,00 101.987.630,00

248.315,00 26.771.675,00 26.771.675,00

249.462.930,00 198.653.147,00 15.839.258,00 34.957.225,00

13.300,00 2.600.000,00 2.600.000,00

201.907.619,00 201.907.619,00 31.399.000,00 31.399.000,00

217.160.793,00 177.115.165,00 12.440.408,00 27.557.225,00

47.995,00 10.000.000,00 10.000.000,00

213.127.564,00

Delegação Prov. Da Lunda-Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Benguela Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Cabinda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Luanda Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. De Malanje Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Bengo Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

82,03% 55,50%

3,92% 22,38%

0,23% 17,97% 17,97%

94,68% 65,93%

8,45% 20,25%

0,05% 5,32% 5,32%

98,97% 78,81%

6,28% 13,87%

0,01% 1,03% 1,03%

86,54% 86,54% 13,46% 13,46%

95,60% 77,97%

5,48% 12,13%

0,02% 4,40% 4,40%

97,01%

214.982.135,00

503.570.112,00

252.062.930,00

233.306.619,00

227.160.793,00

219.702.564,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

226

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

196.508.445,00 158.216.001,00

900.000,00 37.311.981,00

80.463,00 6.488.750,00 6.488.750,00

222.715.433,00 176.752.858,00 12.523.675,00 32.788.785,00

650.115,00 4.425.000,00 4.425.000,00

373.874.790,00 313.530.948,00 22.118.081,00 37.645.639,00

580.122,00 1.977.500,00 1.977.500,00

209.981.216,00 146.749.012,00 6.074.631,00 57.142.751,00

14.822,00 12.288.750,00 12.288.750,00

303.628.996,00 246.135.629,00 20.611.525,00 36.795.732,00

86.110,00 6.111.780,00 6.111.780,00

Delegação Prov. Do Bié Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Norte Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do C.Sul Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Cunene Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Huambo Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,80% 77,94%

0,44% 18,38%

0,04% 3,20% 3,20%

98,05% 77,82%

5,51% 14,44%

0,29% 1,95% 1,95%

99,47% 83,42%

5,88% 10,02%

0,15% 0,53% 0,53%

94,47% 66,02%

2,73% 25,71%

0,01% 5,53% 5,53%

98,03% 79,47%

6,65% 11,88%

0,03% 1,97% 1,97%

202.997.195,00

227.140.433,00

375.852.290,00

222.269.966,00

309.740.776,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

227

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

135.198.993,00 96.974.340,00 9.180.032,00 29.037.563,00

7.058,00 3.500.000,00 3.500.000,00

265.685.332,00 214.178.638,00 14.958.615,00 36.526.905,00

21.174,00 3.000.000,00 3.000.000,00

375.232.255,00 312.232.367,00 22.061.956,00 40.871.585,00

66.347,00 2.500.000,00 2.500.000,00

197.696.432,00 134.219.862,00 9.368.754,00 54.096.428,00

11.388,00 1.300.000,00 1.300.000,00

208.405.424,00 158.063.413,00 14.266.326,00 35.938.785,00

136.900,00 1.300.000,00 1.300.000,00

Delegação Prov. Do Moxico Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Namibe Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Uíge Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov. Do Zaire Da Proc.Geral Da República

Delegação Prov.Da Lunda-Norte Da Proc.Geral Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

97,48% 69,92%

6,62% 20,94%

0,01% 2,52% 2,52%

98,88% 79,71%

5,57% 13,59%

0,01% 1,12% 1,12%

99,34% 82,66%

5,84% 10,82%

0,02% 0,66% 0,66%

99,35% 67,45%

4,71% 27,18%

0,01% 0,65% 0,65%

99,38% 75,37%

6,80% 17,14%

0,07% 0,62% 0,62%

138.698.993,00

268.685.332,00

377.732.255,00

198.996.432,00

209.705.424,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

228

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

228.840.822,00 161.773.220,00 15.888.600,00 51.089.002,00

90.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

7.371.314.705,00 4.634.689.845,00 350.000.000,00

2.385.952.100,00 672.760,00

3.651.041.367,00 3.651.041.367,00

2.347.088.419,00 1.688.472.663,00

8.671.246,00 649.454.360,00

490.150,00 135.485.709,00 135.485.709,00

Delegação Prov.Do C.Cubango Da Proc.Geral Da República

Procuradoria Geral Da República

Procuradoria Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,45% 69,60%

6,84% 21,98%

0,04% 1,55% 1,55%

66,88% 42,05%

3,18% 21,65%

0,01% 33,12% 33,12%

94,54% 68,01%

0,35% 26,16%

0,02% 5,46% 5,46%

232.440.822,00

11.022.356.072,00

2.482.574.128,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

229

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

45.904.654.149,00 29.273.247.674,00 29.273.247.674,00 2.638.208.005,00 2.638.208.005,00

13.682.872.520,00 9.557.942.497,00 4.124.930.023,00 310.325.950,00 310.325.950,00

16.819.113.924,00 16.819.113.924,00 16.819.113.924,00

73,19% 46,67% 46,67%

4,21% 4,21%

21,81% 15,24%

6,58% 0,49% 0,49%

26,81% 26,81% 26,81%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

10 - Protecção Ambiental 10.06.00 - Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados

453.294.216,00 453.294.216,00

62.262.460.422,00 178.622.707,00

62.083.837.715,00

2.857.467,00 2.857.467,00

5.155.968,00 5.155.968,00

0,72% 0,72%

99,26% 0,28%

98,98%

0,00% 0,00%

0,01% 0,01%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Prestação De Cuidados De Saúde Programa Plano Estratégico De Sistemas De Informação Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

45.602.387.757,00 898.643.194,00 84.000.000,00

1.072.192.294,00 42.700.000,00 71.219.222,00

14.952.625.606,00

72,70% 1,43% 0,13% 1,71% 0,07% 0,11%

23,84%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

62.723.768.073,00 100,00%Total Geral:

62.723.768.073,00 100,00%Total Geral:

62.723.768.073,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança Do EstadoÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesFuncionamento Da C.I.P.R.E.D-Com.Interm.P/Protecção Rec.Diamantíferos

45.643.911.716,00 29.695.263,00

99,93% 0,07%

%Projecto / Actividade Valor 45.673.606.979,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

17.050.161.094,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 17.050.161.094,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

230

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Huila

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

71.219.222,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Benguela

Cabinda

Cazengo

Chitato

Cuito

Estrutura Central

Huambo

Ingombota

Luanda

Lubango

Lucapa

Luena

Mbanza Congo

Namibe

Ombadja

Sumbe

Uíge

Viana

344.028.378,00

107.500.000,00

15.575.000,00

95.045.572,00

42.700.000,00

417.662.232,00

5.111.280.196,00

136.800.000,00

146.000.000,00

1.126.512.294,00

1.754.800.000,00

480.072.795,00

480.696.648,00

422.291.030,00

613.619.751,00

47.250.000,00

2.319.404.000,00

1.508.000.002,00

1.880.923.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344.028.378,00

107.500.000,00

15.575.000,00

95.045.572,00

42.700.000,00

417.662.232,00

5.111.280.196,00

136.800.000,00

146.000.000,00

1.126.512.294,00

1.754.800.000,00

480.072.795,00

480.696.648,00

422.291.030,00

613.619.751,00

47.250.000,00

2.319.404.000,00

1.508.000.002,00

1.880.923.196,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

344.028.378,00

107.500.000,00

15.575.000,00

95.045.572,00

42.700.000,00

417.662.232,00

5.111.280.196,00

136.800.000,00

146.000.000,00

1.126.512.294,00

1.754.800.000,00

480.072.795,00

480.696.648,00

422.291.030,00

613.619.751,00

47.250.000,00

2.319.404.000,00

1.508.000.002,00

1.880.923.196,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344.028.378,00

107.500.000,00

15.575.000,00

95.045.572,00

42.700.000,00

417.662.232,00

5.111.280.196,00

136.800.000,00

146.000.000,00

1.126.512.294,00

1.754.800.000,00

480.072.795,00

480.696.648,00

422.291.030,00

613.619.751,00

47.250.000,00

2.319.404.000,00

1.508.000.002,00

1.880.923.196,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

231

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

57.975.200,00 57.975.200,00

44.456.562,00 44.456.562,00

67.031.440,00 67.031.440,00

90.621.684,00 90.621.684,00

73.703.789,00 73.703.789,00

60.071.098,00 60.071.098,00

40.001.788,00 40.001.788,00

64.102.568,00 64.102.568,00

74.827.882,00 74.827.882,00

46.185.650,00 46.185.650,00

52.118.964,00 52.118.964,00

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Norte

Delegação Prov.Serv.De Informações Da Lunda-Sul

Delegação Prov.Serv.De Informações De Benguela

Delegação Prov.Serv.De Informações De Cabinda

Delegação Prov.Serv.De Informações De Luanda

Delegação Prov.Serv.De Informações De Malanje

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bengo

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Bie

Delegação Prov.Serv.De Informações Do C.Cubango

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Norte

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

57.975.200,00

44.456.562,00

67.031.440,00

90.621.684,00

73.703.789,00

60.071.098,00

40.001.788,00

64.102.568,00

74.827.882,00

46.185.650,00

52.118.964,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

232

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

50.446.805,00 50.446.805,00

82.675.143,00 82.675.143,00

60.311.323,00 60.311.323,00

41.400.022,00 41.400.022,00

102.675.720,00 102.675.720,00

52.635.852,00 52.635.852,00

44.772.193.437,00 29.273.247.674,00 2.638.208.005,00 12.550.411.808,00

310.325.950,00 16.819.113.924,00 16.819.113.924,00

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Cunene

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Huambo

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Moxico

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Namibe

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Uige

Delegação Prov.Serv.De Informações Do Zaire

Serviço De Inteligência E Segurança Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

72,69% 47,53%

4,28% 20,38%

0,50% 27,31% 27,31%

50.446.805,00

82.675.143,00

60.311.323,00

41.400.022,00

102.675.720,00

52.635.852,00

61.591.307.361,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

233

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.615.997.504,00 654.697.906,00 223.764.515,00 430.933.391,00 31.954.230,00 31.954.230,00

1.928.825.368,00 1.042.660.869,00 886.164.499,00

520.000,00 520.000,00

2.636.120.000,00 2.636.120.000,00 2.636.120.000,00

49,81% 12,47%

4,26% 8,20% 0,61% 0,61%

36,72% 19,85% 16,87%

0,01% 0,01%

50,19% 50,19% 50,19%

Natureza %

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

5.252.117.504,00 5.252.117.504,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

2.252.497.882,00 1.880.014.306,00 1.110.405.316,00

9.200.000,00

42,89% 35,80% 21,14% 0,18%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

5.252.117.504,00 100,00%Total Geral:

5.252.117.504,00 100,00%Total Geral:

5.252.117.504,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência E Segurança MilitarÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De Defesa NacionalPotenciação E Apetrechamento Técnico-Militar (Despesas De Capital)

2.252.497.882,00 1.110.405.316,00

66,98% 33,02%

%Projecto / Actividade Valor 3.362.903.198,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

1.889.214.306,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 1.889.214.306,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Lubango

Varios Municipios-Nacional

4.600.000,00

1.880.014.306,00

4.600.000,00

0,00

0,00

0,00

4.600.000,00

1.880.014.306,00

4.600.000,00

Outros Projectos

Outros Projectos

Outros Projectos

4.600.000,00

1.880.014.306,00

4.600.000,00

0,00

0,00

0,00

4.600.000,00

1.880.014.306,00

4.600.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

234

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.615.997.504,00 654.697.906,00 31.954.230,00

1.928.825.368,00 520.000,00

2.636.120.000,00 2.636.120.000,00

Serviço De Inteligência E Segurança Militar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

49,81% 12,47%

0,61% 36,72%

0,01% 50,19% 50,19%

5.252.117.504,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

235

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social 329 - Outras Contribuições Do Empregador

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.335.718.490,00 6.391.623.195,00 2.180.110.499,00 4.211.512.696,00 759.914.094,00 39.914.863,00 719.999.231,00

10.283.756.228,00 2.710.181.852,00 7.573.574.376,00 1.900.424.973,00 1.900.424.973,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00

62,19% 20,56%

7,01% 13,55%

2,44% 0,13% 2,32%

33,08% 8,72%

24,36% 6,11% 6,11%

37,81% 37,81% 37,81%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

31.090.323.559,00 750.572.214,00

30.339.751.345,00

100,00% 2,41%

97,59%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.Armadas

17.776.503.489,00 11.085.500.429,00 2.228.319.641,00

57,18% 35,66% 7,17%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

31.090.323.559,00 100,00%Total Geral:

31.090.323.559,00 100,00%Total Geral:

31.090.323.559,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Serviços De Inteligência ExternaÓrgão:

Administração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesInformatização Dos ServiçosPotenciação E Apetrechamento Técnico-MaterialPrestação De Serviços De EducaçãoPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalServiços No ExteriorSuperação E Especialização De Quadros

9.999.695.419,00 76.687.446,00

2.228.319.641,00 750.572.214,00 201.213.410,00

6.705.135.000,00 43.200.000,00

49,99% 0,38%

11,14% 3,75% 1,01%

33,52% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor 20.004.823.130,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.085.500.429,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

7.789.123.735,00 3.296.376.694,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central 11.085.500.429,00 7.789.123.735,00 3.296.376.694,00

Outros Projectos 11.085.500.429,00 7.789.123.735,00 3.296.376.694,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

236

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

19.335.718.490,00 6.391.623.195,00 759.914.094,00

10.283.756.228,00 1.900.424.973,00 11.754.605.069,00 11.754.605.069,00

Serviço De Inteligência Externa

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

62,19% 20,56%

2,44% 33,08%

6,11% 37,81% 37,81%

31.090.323.559,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

237

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 42 - Transferencias De Capital 422 - Transferencias De Capital Para O Exterior

1.152.109.050,00 249.614.749,00 249.614.749,00 17.140.434,00 17.140.434,00

885.003.867,00 223.464.000,00 661.539.867,00

350.000,00 350.000,00

665.154.995,00 665.027.100,00 665.027.100,00

127.895,00 127.895,00

63,40% 13,74% 13,74%

0,94% 0,94%

48,70% 12,30% 36,40%

0,02% 0,02%

36,60% 36,59% 36,59%

0,01% 0,01%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

1.817.264.045,00 1.817.264.045,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 1.817.264.045,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 42 - Transferencias De Capital

1.152.109.050,00 249.614.749,00 17.140.434,00 885.003.867,00

350.000,00 665.154.995,00 665.027.100,00

127.895,00

Inspecção Geral Da Administração Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

63,40% 13,74%

0,94% 48,70%

0,02% 36,60% 36,59%

0,01%

1.817.264.045,00 100,00%

1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:

1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:

1.817.264.045,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Inspecção Geral Da Administ. Do EstadoÓrgão:

Acções InspectivasControlo E Fiscaliz.Geral Da Actividade Dos Órgãos Da Admin.Do EstadoCriação De Base Dados E Estatísticas E Desenvolvimento Web SiteFormação De Quadros Da Administração PúblicaPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação Internacional

85.000.000,00 1.319.788.150,00 220.608.000,00 105.000.000,00 86.867.895,00

4,68% 72,63% 12,14% 5,78% 4,78%

%Projecto / Actividade Valor 1.817.264.045,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

238

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

184.382.597.284,00 184.115.981.423,00 183.045.423.777,00

894.076.959,00 176.480.687,00 266.615.861,00 266.615.861,00

100,00% 99,86% 99,27%

0,48% 0,10% 0,14% 0,14%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

148.814.654.394,00 72.580.568.553,00 72.580.568.553,00 4.820.792.672,00 4.820.792.672,00

61.917.813.915,00 14.268.946.824,00 47.648.867.091,00 9.495.479.254,00 9.495.479.254,00 53.656.685.179,00 53.656.685.179,00 53.656.685.179,00

73,50% 35,85% 35,85%

2,38% 2,38%

30,58% 7,05%

23,53% 4,69% 4,69%

26,50% 26,50% 26,50%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.09.00 - Educação De Adultos 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

49.348.550.953,00 46.606.977.984,00 2.741.572.969,00

989.962.055,00 716.059.665,00 273.902.390,00

45.213.448.599,00 90.000.001,00

32.052.285.941,00 9.419.441.090,00 1.008.000.000,00 2.364.468.567,00 104.253.000,00 175.000.000,00

28.117.940.622,00 8.834.155.215,00 6.912.139.153,00 11.897.795.610,00

24,37% 23,02% 1,35%

0,49% 0,35% 0,14%

22,33% 0,04%

15,83% 4,65% 0,50% 1,17% 0,05% 0,09%

13,89% 4,36% 3,41% 5,88%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

202.471.339.573,00 100,00%Total Geral:

202.471.339.573,00Total Geral: 100,00%

184.382.597.284,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De LuandaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

239

Actividade PermanenteProg. De Reforma Da Administração E Do Sistema TributárioProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Qualif.Téc.E Prof.Dos.Rec.Hum.Das F.De SegurançaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

111.798.112.451,00 89.082.503,00 90.000.001,00

1.708.768.028,00 57.799.923,00 5.051.877,00

2.768.875.322,00 173.502.880,00 273.902.390,00 732.490.757,00 15.000.000,00

10.474.395.823,00 9.795.218.071,00 2.660.526.288,00 227.266.719,00

1.295.250.541,00 20.378.023,00

4.163.669.059,00 3.157.124.620,00

6.410.300,00 431.168.500,00 282.788.000,00 106.946.924,00 165.391.353,00 62.305.645,00

4.103.191.850,00 359.186.819,00

8.147.307.961,00 18.836.000,00

4.810.468.623,00 1.406.907.664,00

19.286.000,00 6.988.820.560,00 25.815.908.098,00

240.000.000,00

55,22% 0,04% 0,04% 0,84% 0,03% 0,00% 1,37% 0,09% 0,14% 0,36% 0,01% 5,17% 4,84% 1,31% 0,11% 0,64% 0,01% 2,06% 1,56% 0,00% 0,21% 0,14% 0,05% 0,08% 0,03% 2,03% 0,18% 4,02% 0,01% 2,38% 0,69% 0,01% 3,45%

12,75% 0,12%

%Programa Valor

202.471.339.573,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Desenvolvimento Das Tarefas Da Com. De Desenv.Urbano De LuandaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdmin.E Gestão Dos Serv.De Assistência Social Aos Ant.Comb. E Vet.De GuerraAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Da Polít.E Promoção Do Desen.Dos TransportesAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAdministração E Gestão Dos Assuntos Governamentais

104.596.781,00 44.268.391.702,00 9.254.026.673,00

5.800.545,00 92.238.978,00 52.780.957,00 258.157.257,00 161.329.977,00

0,07% 29,68% 6,20% 0,00% 0,06% 0,04% 0,17% 0,11%

%Projecto / Actividade Valor 149.165.817.492,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

240

Administração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De 10 Centros Educativos Cic Cec/LuandaAquis.De Equipamentos E Meios De Transp.Hospitalares/LuandaAquisição De Diversos Materiais Para Manutenção E ConservaçãoAquisição De Torres De Iluminação Comunitária/LuandaAquisição E Montagem De 6 Grupos Geradores/LuandaCampanha De Vacinação AnimalCombate Ao Vih/SidaControlo Da Epidemia Da CóleraCuidados Primários De SaúdeDesassoriamento E Manutenção Valas De Drenagem/LuandaEducação Ambiental Das ComunidadesElaboração Do Plano De Ordenamento Dos Bairros De Cacuaco/LuandaEstudo Para Requalificação Da Quiçama Em LuandaEstudo Para Requalificação Da Vila Da MuximaFormação E Capacitação De QuadrosIluminação Das Passadeiras Áereas C/Recurso A Energia Solar/LuandaImplementação Plano De Cadastro De Direito De Superfície/LuandaInfraestruturas Sociais E Vias De Comunicação/LuandaInserção Social De Pessoas Socialmente MarginalizadasInstalação De 38 Sistemas De Capt.Trat.Distrib.Água Nas Zonas Rurais/Luanda Limpeza Pública De LuandaManutenção De 50 Km Vias Secundárias E Terceárias/LuandaManutenção E Conservação De Cemitérios/LdaManutenção E Conservação De Infraestruturas De Saúde/LuandaManutenção E Desobstrução De ColetoresMerenda Escolar/LuandaMobilização Social - Cidades Limpas/LuandaMontagem De Pt'S Iluminação Pública Com Painéis Solares/LuandaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/LuandaOperacionalização Microfomento/LuandaOrganização Produtiva Das Comunidades/LuandaPlano Estratégico Limpeza Pública, Gestão De Resíduos Sólidos/Luanda Plano Geral Metropolitano De LuandaPreserv. E Prom. Do Acervo Bibliograf. NacionalPrestação De Assistência SocialPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Da Mortalidade Materno-InfantilPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Acções Com Crianças De E Na RuaPrograma De Localização FamiliarPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reestruturação E Reforço Da Capacidade InstitucionalProjecto De Apoio Leite E Papas

74.675.000,00 18.782.280,00 101.324.948,00 462.665.143,00 478.870.879,00 158.782.134,00 158.971.800,00 19.286.000,00 5.093.123,00 15.284.900,00

2.824.920.000,00 73.109.655,00 28.878.228,00 5.051.877,00 5.051.877,00 5.051.877,00 55.103.224,00 98.214.842,00 89.082.503,00 475.781.142,00 4.615.081,00

106.089.420,00 25.793.000.000,00

312.421.925,00 219.500.000,00 112.965.139,00 155.919.922,00

1.008.000.000,00 883.931.997,00 225.521.981,00 158.919.998,00 19.200.000,00 66.919.760,00 2.521.391,00

275.165.684,00 26.843.481,00 7.675.433,00

38.662.540.140,00 6.533.748.714,00 11.925.678.080,00

10.000.000,00 239.333.648,00 6.400.254,00 29.080.076,00 282.788.000,00 956.352.281,00 15.982.142,00

0,05% 0,01% 0,07% 0,31% 0,32% 0,11% 0,11% 0,01% 0,00% 0,01% 1,89% 0,05% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,07% 0,06% 0,32% 0,00% 0,07%

17,29% 0,21% 0,15% 0,08% 0,10% 0,68% 0,59% 0,15% 0,11% 0,01% 0,04% 0,00% 0,18% 0,02% 0,01%

25,92% 4,38% 7,99% 0,01% 0,16% 0,00% 0,02% 0,19% 0,64% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

241

Projecto De Apoio Mães TitularesProjecto De Conservação E Segurança De Estabelecimentos PúblicosProjecto Água Para TodosPromoção De Acções De Intercâmbio E Cooperação InternacionalPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRealização De Campanhas De DesinfestaçãoRecolha De Sucatas Na Cidade De LuandaReforço Institucional/LuandaRequalificação Urbana E Concessão De Direito De Superfície/LuandaRequalificação Urbana Em 80 Ruas De LuandaServicos De Saúde PúblicaUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

9.407.828,00 120.282.563,00 240.000.000,00 25.295.036,00 98.879.280,00 119.284.112,00 459.988.176,00 100.000.000,00 418.008.168,00 157.987.152,00 5.172.579,00 19.093.749,00

0,01% 0,08% 0,16% 0,02% 0,07% 0,08% 0,31% 0,07% 0,28% 0,11% 0,00% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

53.305.522.081,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

8.402.819.306,00 44.902.702.775,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Cacuaco

Cazenga

Icolo E Bengo

Luanda

1.679.139.284,00

210.332.331,00

12.604.499.122,00

154.412.000,00

27.202.457.113,00

0,00

0,00

5.502.819.306,00

0,00

2.900.000.000,00

1.679.139.284,00

210.332.331,00

7.101.679.816,00

154.412.000,00

24.302.457.113,00

Construção Apet.Centro De Saúde Da Barra Cuanza/Samba / LuandaConst.Apet.Esc.Primária T 12 Lar Patriota Benfica/Samba/LuandaConstrução Do Cemitério Do Bairro Benfica/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Belas Pcp

Reabilitação E Apetrechamento Da Escola 8007/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cacuaco Pcp

Const.Vala Dren.Cazenga Cariango Reab.Arruam.Redes Técn.Cazenga/LuandaElaboração Est.Proj.Ii Fase Rec.Cazenga E Sambizanga/LuandaFiscalização Da Const.Habit.Sociais Infraest.P/Realoj./LuandaElaboração Est.Proj.Nov.Áreas Interv.Const.Infraest.Equip.Soc./LuandaConst.Habit.Sociais E Infraest.P/Realojam.Cont.Populações/LuandaConst.Infra.P/Área Adjac.(Sul) Primeira Fase Reconversão/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Cazenga/LuandaIndeminização E Transf.Estrut.Fabrís Obstác.Local Fase I /LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Cazenga/LuandaElaboração Est.Proj.P/Área Adjac.(Sul) Terreno I Fase/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazenga Pcp

Construçao Infraestrutauras Sociais - Icolo E Bengo Pcp

Construção E Apetrechamento Do Mercado Bº Rocha Pinto / LuandaConstrução Da Zona Verde Do Alvalade/Maianga/LuandaConstrução Apet.Fiscaliz.Edif.Sede Do Gtrucs/Sambizanga/LuandaConstrução De Um Parque Urbano/Sambizanga/LuandaConstrução Do Jardim Zoológico De LuandaConstrução Da Escola De Música Clássica De LuandaRevitalização Avenida Mutala Mohamed/Ingombota/Luanda

265.000.000,00 183.679.172,00

1.076.048.112,00 154.412.000,00

55.920.331,00 154.412.000,00

5.502.819.306,00

237.500.000,00 47.499.999,00 300.000.000,00

4.658.371.843,00 513.000.000,00 239.896.695,00 474.966.709,00 138.172.944,00 353.057.962,00 139.213.664,00

154.412.000,00

15.578.000,00 423.890.285,00 47.979.750,00 135.907.325,00 321.344.970,00 66.512.073,00

4.246.184.854,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

5.502.819.306,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

265.000.000,00 183.679.172,00

1.076.048.112,00 154.412.000,00

55.920.331,00 154.412.000,00

0,00

237.500.000,00 47.499.999,00 300.000.000,00

4.658.371.843,00 513.000.000,00 239.896.695,00 474.966.709,00 138.172.944,00 353.057.962,00 139.213.664,00

154.412.000,00

15.578.000,00 423.890.285,00 47.979.750,00 135.907.325,00 321.344.970,00 66.512.073,00

4.246.184.854,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

242

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Fornecimento De Água No Bairro Comandante Danjereux K.Kiaxi / LuandaConstrução E Apet.Administração Comunal Do Bº Estoril / LuandaFornecimento Agua Potavel Bairro Sapu/ Kilamba Kiaxi / LuandaConst.Vala Drenagem Suroca Reab.Arruam.Redes Técn.Precol/LuandaConstrução E Apetrechamento Do Velório Provincial/LuandaReab.Ampliação Apetrechamento Hospital Kilamba-Kiaxi/LuandaConstrução E Apetrechamento 1 Centro Materno-Infantil No Bairro Uíge Construção E Apetrechamento De 1 Centro De Saúde No Havemos De VoltarConstrução E Apetrechamento 1 Escola Primária T12 No Bairro Kilombo Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba KiaxiConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 No SambizangaConstrução E Apetrechamento Da Escola Primária T12 No Bairro BaquitaDemolição, Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 No BairroUígeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 Ilha De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Esola Primária T12 No Ngola KiluanjeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 Ensino Especial NaSambaRedes Separativas/LuandaConstrução Da Administração Comunal Do Marçal No RangelConstrução Da Casa E Bibilioteca Da Juventude No Kilamba KiaxiConstrução Da Direcção De Repartição Municipal Da Saude No SambizangaConstrução De Paragens E Cabines De AutocarrosConstrução De 1 Campo Polidesportivo Comunitário Havemos De VoltarConstrução De 8 Salas De Aula Para Alfabetização No Kilamba KiaxiConstrução Do Comando Municipal Da Fiscalização De LuandaConstrução E Apetrechamento Da Administração Havemos De VoltarConstrução E Apetrechamento Administração Patrício Lumumba IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Direcção Municipal De Educação.Construção E Apetrechamento Da Escola Primaria T12 Na IngombotaConstrução E Apetrechamento Da Maternidade Distrital Da SambaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Formação SambizangaConstrução E Apetrechamento De Um Centro De Saúde Do GolfeConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Artes E Oficíos SambaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola Na Maianga T16Construção E Apetrechamento De Uma Escola Primária T12 Bairro OperárioConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Kilamba Kiaxi

68.927.676,00

100.000.000,00 69.508.382,00

2.900.000.000,00 1.476.646.005,00 755.517.691,00 59.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

65.000.000,00 45.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

5.107.189.856,00 80.690.330,00 166.502.880,00 233.561.300,00

356.868.388,00 62.305.645,00

104.253.000,00 171.360.000,00 80.690.330,00 80.690.330,00

205.382.100,00 112.918.000,00 250.014.240,00 139.822.400,00

222.128.088,00 492.660.000,00 243.600.000,00 238.940.100,00

75.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

68.927.676,00

100.000.000,00 69.508.382,00

0,00 1.476.646.005,00 755.517.691,00 59.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

65.000.000,00 45.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

5.107.189.856,00 80.690.330,00 166.502.880,00 233.561.300,00

356.868.388,00 62.305.645,00

104.253.000,00 171.360.000,00 80.690.330,00 80.690.330,00

205.382.100,00 112.918.000,00 250.014.240,00 139.822.400,00

222.128.088,00 492.660.000,00 243.600.000,00 238.940.100,00

75.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

243

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 No Distrito RangelConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12 Samba Nº1005Construção E Apetrechamento De Uma Esquadra Policial No Kilamba KiaxiConstrução E Apretrechamento Da Administração Da Terra NovaConstrução E Reparação De Passeios E Lancis Em LuandaConstrução Infraestruturas Sociais Luanda PcpEstudo Para Construção Um Centro Socio Educacional Kilamba KiaxiEstudo Para Construção De Infraestruturas Urbanas LuandaEstudo Para Construção De Mercados DistritaisEstudo Para Construção De Paragens De Autocarro Em LuandaEstudo Para Construção De Um Porto Cais Para Os Pescadores SambaEstudo Para Construção De Urinóis Públicos Na Cidade De LuandaEstudo Para Construção E Apetrechamento Da Administração Kilamba KiaxiEstudo Para Construção E Apetrechamento De Bibliotecas DistritaisEstudo Para Construção E Apetrechamento Do Museu E Centro CulturalEstudo Para Infraestruturas Rodoviárias IngombotaEstudo Para Reabilitação Centro De Saúde Dr. Agostinho Neto SambizangaEstudo Para Reabilitação De Um Centro De Saúde Distrito Do SambizangaEstudos Para Construção De 1 Complexo Escolar Com Internato LuandaReabilitação Do Centro De Saúde Ngola Kiluange No SambizangaReabilitação, Ampliação E Apetrechamento Da Escola T6 Maianga Nº1046Reabilitação, Ampliação E Apetrechamento Escola T7 Na Ingombota Nº1111Reabilitação E Apetrechamento Centro De Saúde Malangino Kilamba KiaxiReabilitação E Apetrechamento Centro De Saúde Wegi Maka Kilamba KiaxiReabilitação E Apetrechamento Da Escola Nº3019 IngombotaReabilitação E Apetrechamento Da Escola T11 Na Maianga Nº1030Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T13 Na Samba Nº1002Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T14 No Rangel Nº 1166Reabilitação E Apetrechamento Da Escola T20 Nº 1125 Do SambizangaReabilitação E Apetrechamento Do Centro De Saúde SambizangaEstudo Para Construção De Mercados Distritais (Dup)Construção De 1 Centro De Saúde - Alto Kifangondo Em LuandaConstrução De Um Centro Pediátrico No Icolo BengoConstrução De Um Centro Pediátrico No Município De BelasConstrução De Uma Escola Do 1º Ciclo T12 Na QuiçamaConstrução De Uma Escola Primária T12- No Bairro Paraíso-LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referência Boa Fé- LuandaConstrução De 1 Centro De Saúde De Referencia No Km 30 Em Luanda

100.000.000,00 223.600.000,00 77.050.152,00

71.215.788,00 196.923.750,00 631.931.999,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

7.000.000,00 9.940.300,00

10.000.000,00 5.000.000,00

7.000.000,00

10.000.000,00

177.581.599,00 153.670.000,00

99.846.000,00

87.340.000,00

99.846.000,00

95.499.998,00 75.500.024,00 89.000.008,00 129.999.999,00 149.999.998,00

180.000.000,00 7.000.000,00

500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 426.500.000,00 424.462.500,00 475.500.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 223.600.000,00 77.050.152,00

71.215.788,00 196.923.750,00 631.931.999,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

7.000.000,00 9.940.300,00

10.000.000,00 5.000.000,00

7.000.000,00

10.000.000,00

177.581.599,00 153.670.000,00

99.846.000,00

87.340.000,00

99.846.000,00

95.499.998,00 75.500.024,00 89.000.008,00 129.999.999,00 149.999.998,00

180.000.000,00 7.000.000,00

500.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 426.500.000,00 424.462.500,00 475.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

244

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Quiçama

Sambizanga

Viana

Vários Municípios -Luanda

162.354.000,00

35.000.000,00

509.712.000,00

10.747.616.231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162.354.000,00

35.000.000,00

509.712.000,00

10.747.616.231,00

Construção E Apetrechamento De Uma Escola T12 LuandaConstrução E Apetrechamento De Uma Escola T12- Monte Belo-LuandaConstrução E Apetrechamento De 1 Hospital De Referencia Icolo E BengoVala De Drenagem Cidade Kilamba

Construçao Infraestruturas Sociais - Quiçama Pcp

Construção E Apetrechamento Centro Materno Infantil Luanda

Construção Da Igreja Nossa Senhora Das Águas/LuandaConstrução Apet.Centro De Saúde De Referência Zango 3/LuandaConstruçao Infraestruturas Sociais - Viana Pcp

Aquisição De Meios De Transportes Hospitalares/LuandaRevitalização De Eixos Viários De LuandaExtensão Da Rede De Água Às Infra-Estruturas De Saúde/LuandaExtensão Da Rede De Energia As Infra-Estruturas De Saúde/LuandaCapacitação Operacional Da Polícia/LuandaSaneamento Nas Vias Em Todos Municípios/LuandaReabilitação E Pintura Das Fachadas Dos Edifícios De LuandaCapacitação Operacional Da Encib/LuandaReab. Manutenção Das Vias Do Casco Urbano Da Cidade De LuandaPlano Director Geral De LuandaConstrução Apet.Do Hospital Pediátrico/LuandaSinalização HorizontalExtensão De Rede De Água Infra-Estrutura Social De EducaçãoConstrução De 1 Deposito De Medicamentos C/ Cadeia De Frio/ LuandaConstrução De Infra-Estruturas Da Policia Nacional/LuandaReabilitação Rede Iluminação Pública Casco Urbano De LuandaConstrução De Bibliotecas Municipais/LuandaApetrechamento Dos Centros Educativos Cic Cec/LuandaPreparação Terrenos Infraestrut.P/Fins Auto Const.Dirigida/LuandaSistema Integrado De Bilhetica De Transportes Públicos/LuandaToponimia Da Cidade/LuandaOperação Tapa-Buracos Em Todos Os Municípios/Luanda Aquisição De Equipamento Hospitalar/LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraestruturas Educação /LuandaTerraplanag.Pav.Saneam.Vias Acesso Infraest. Saude / LuandaInstalação Utegesal/LuandaConstrução E Reparação De Passeios E Lancis/LuandaManutenção Vias Principais Secundárias E Terceárias/LuandaConstrução De Campos Polidesportivos/LuandaExtenção Dos Serviços De Saúde As Zonas Sem Cobertura/Luanda

150.000.000,00 429.975.000,00

500.000.000,00

925.500.000,00

162.354.000,00

35.000.000,00

162.800.000,00 192.500.000,00 154.412.000,00

11.589.594,00 3.650.000.000,00

93.915.910,00 57.799.923,00 273.902.390,00 48.482.627,00 472.255.813,00 258.500.000,00

1.650.000.000,00 750.000.000,00 895.931.438,00 9.844.387,00 457.377,00

18.836.000,00

639.009.513,00 91.000.000,00 80.103.443,00 90.000.001,00 25.000.000,00 58.094.052,00 33.106.312,00 23.688.756,00 462.261.050,00 103.747.496,00

14.684.864,00 128.000.000,00 4.034.994,00 222.861,00

268.368.500,00 534.778.930,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150.000.000,00 429.975.000,00

500.000.000,00

925.500.000,00

162.354.000,00

35.000.000,00

162.800.000,00 192.500.000,00 154.412.000,00

11.589.594,00 3.650.000.000,00

93.915.910,00 57.799.923,00 273.902.390,00 48.482.627,00 472.255.813,00 258.500.000,00

1.650.000.000,00 750.000.000,00 895.931.438,00 9.844.387,00 457.377,00

18.836.000,00

639.009.513,00 91.000.000,00 80.103.443,00 90.000.001,00 25.000.000,00 58.094.052,00 33.106.312,00 23.688.756,00 462.261.050,00 103.747.496,00

14.684.864,00 128.000.000,00 4.034.994,00 222.861,00

268.368.500,00 534.778.930,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

245

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

330.211.366,00 330.211.366,00 51.000.000,00 51.000.000,00

980.983.696,00 284.900.468,00 20.953.919,00 674.931.179,00

198.130,00 210.609.220,00 210.609.220,00

6.447.188.007,00 4.741.643.713,00 403.238.250,00

1.232.706.044,00 69.600.000,00 199.897.424,00 199.897.424,00

891.046.866,00 891.046.866,00 200.897.421,00 200.897.421,00

1.153.017.573,00 439.961.526,00 29.315.000,00 682.995.547,00

745.500,00 200.627.880,00 200.627.880,00

25.497.348.158,00 16.606.455.248,00

226.331.105,00 8.664.420.648,00

Administração Da Cidade Do Kilamba

Administração Municipal Da Quiçama

Administração Municipal De Belas

Administração Municipal De Cacuaco

Administração Municipal De Icolo E Bengo

Administração Municipal De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,62% 86,62% 13,38% 13,38%

82,33% 23,91%

1,76% 56,64%

0,02% 17,67% 17,67%

96,99% 71,33%

6,07% 18,55%

1,05% 3,01% 3,01%

81,60% 81,60% 18,40% 18,40%

85,18% 32,50%

2,17% 50,46%

0,06% 14,82% 14,82%

75,77% 49,35%

0,67% 25,75%

381.211.366,00

1.191.592.916,00

6.647.085.431,00

1.091.944.287,00

1.353.645.453,00

33.652.975.768,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

246

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.385.846.353,00 1.385.846.353,00 200.897.420,00 200.897.420,00

1.110.405.530,00 1.110.405.530,00 183.492.468,00 183.492.468,00

515.794.855,00 362.083.564,00 25.329.427,00 128.363.513,00

18.351,00 14.982.481,00 14.982.481,00

36.850.893,00 36.850.893,00

36.850.893,00 36.850.893,00

34.381.267.077,00 27.831.711.751,00 1.435.675.398,00 5.109.306.228,00

4.573.700,00 312.891.484,00 312.891.484,00

12.668.533.521,00 9.234.793.906,00 1.698.161.125,00 1.669.405.503,00

66.172.987,00

Administração Municipal De Viana

Administração Municipal Do Cazenga

Centro Dos Cursos Pré-Universitários Da Ingombota

Centro Urbano De Sequele

Comissão Administrativa De Urbanização Do Talatona

Direcção Provincial De Educação De Luanda

Direcção Provincial De Saúde De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

87,34% 87,34% 12,66% 12,66%

85,82% 85,82% 14,18% 14,18%

97,18% 68,22%

4,77% 24,18%

0,00% 2,82% 2,82%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,10% 80,22%

4,14% 14,73%

0,01% 0,90% 0,90%

99,96% 72,86% 13,40% 13,17%

0,52%

1.586.743.773,00

1.293.897.998,00

530.777.336,00

36.850.893,00

36.850.893,00

34.694.158.561,00

12.673.986.523,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

247

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

618.613.923,00 383.844.968,00 26.291.479,00 208.471.829,00

5.647,00 26.690.589,00 26.690.589,00

2.017.549.999,00 209.574.942,00 21.432.588,00

1.786.542.469,00 5.740.238.558,00 5.740.238.558,00

55.815.047.271,00 9.155.325.297,00 691.977.586,00

36.615.286.803,00 9.352.457.585,00 23.341.903.702,00 23.341.903.702,00

1.375.721.165,00 898.280.302,00 54.855.129,00 422.517.799,00

67.935,00

1.604.153.815,00 1.090.103.574,00

92.172.474,00 421.517.801,00

359.966,00

1.299.284.012,00 893.661.697,00 55.519.266,00

Escola De Formação De Professores Garcia Neto

Gabinete Tec. De Recon. Urb. Do Cazenga E Sambizanga

Governo Provincial De Luanda

Hospital Do Kilamba Kiaxi

Hospital Dos Cajueiros Do Cazenga

Hospital Geral De Luanda-Camama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,86% 59,48%

4,07% 32,31%

0,00% 4,14% 4,14%

26,01% 2,70% 0,28%

23,03% 73,99% 73,99%

70,51% 11,57%

0,87% 46,26% 11,82% 29,49% 29,49%

100,00% 65,30%

3,99% 30,71%

0,00%

100,00% 67,96%

5,75% 26,28%

0,02%

100,00% 68,78%

4,27%

645.304.512,00

7.757.788.557,00

79.156.950.973,00

1.375.721.165,00

1.604.153.815,00

1.299.284.012,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

248

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

476.233.180,00 319.475.953,00 22.114.929,00 134.636.651,00

5.647,00 15.309.501,00 15.309.501,00

172.706.241,00 128.751.644,00 17.424.997,00 25.500.000,00 1.029.600,00

14.796.166.419,00 14.796.166.419,00

Instituto Médio Normal De Educação 28 De Agosto

Unidade Técnica De Gestão Do Saneamento De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,89% 64,99%

4,50% 27,39%

0,00% 3,11% 3,11%

1,15% 0,86% 0,12% 0,17% 0,01%

98,85% 98,85%

491.542.681,00

14.968.872.660,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

249

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

8.913.664.029,00 8.878.449.284,00 8.863.624.947,00

9.412.012,00 5.412.325,00 35.214.745,00 35.214.745,00

100,00% 99,60% 99,44%

0,11% 0,06% 0,40% 0,40%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

31.306.473.412,00 12.726.113.324,00 12.726.113.324,00

864.404.547,00 864.404.547,00

16.668.151.634,00 7.025.460.981,00 9.642.690.653,00 1.047.803.907,00 1.047.803.907,00 16.969.602.011,00 16.969.602.011,00 16.969.602.011,00

64,85% 26,36% 26,36%

1,79% 1,79%

34,53% 14,55% 19,97%

2,17% 2,17%

35,15% 35,15% 35,15%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.03.00 - Habitação 06.04.00 - Sobrevivência

7.244.818.638,00 7.082.318.638,00 162.500.000,00

12.960.736.699,00 7.996.943.033,00 4.589.746.112,00 333.000.000,00 41.047.554,00

9.612.957.538,00 5.898.550.775,00

97.551.297,00 772.080.000,00

2.017.911.811,00 826.863.655,00

4.359.761.447,00 95.881.861,00

3.746.372.927,00 512.506.659,00

15,01% 14,67% 0,34%

26,85% 16,57% 9,51% 0,69% 0,09%

19,91% 12,22% 0,20% 1,60% 4,18% 1,71%

9,03% 0,20% 7,76% 1,06%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

48.276.075.423,00 100,00%Total Geral:

48.276.075.423,00Total Geral: 100,00%

8.913.664.029,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De CabindaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

250

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Fomento Da Activ.Produtiva Da Industr.TransformadoraProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

26.500.261.720,00 11.976.447,00 207.900.000,00 40.000.000,00 11.712.938,00 486.863.655,00

4.737.970.838,00 4.105.961.360,00

35.000.000,00 50.058.544,00 45.000.000,00 137.035.603,00 382.062.041,00 32.700.000,00 351.797.667,00

2.139.100.000,00 538.131.891,00 185.955.748,00 58.225.628,00

1.228.897.361,00 4.459.066.195,00 1.852.897.758,00

5.000.000,00 510.000.029,00 162.500.000,00

54,89% 0,02% 0,43% 0,08% 0,02% 1,01% 9,81% 8,51% 0,07% 0,10% 0,09% 0,28% 0,79% 0,07% 0,73% 4,43% 1,11% 0,39% 0,12% 2,55% 9,24% 3,84% 0,01% 1,06% 0,34%

%Programa Valor

48.276.075.423,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApoio A Reintegração Dos Militares DesmobilizadosAquisicao De Medicamentos EssenciaisAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaAquisição E Distribuição De Kits Á Parteiras Tradicionais/CabindaCapacitação Das Parteiras Tradicionais No Meio Rural/CabindaCapacitação InstitucionalComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalCooperação Estrangeira Do Sector Da Educação/Cabinda Coordenação Dos Programas De Saúde PúblicaCuidados Primários De SaúdeDrenagem E Sist.Captação Fomento Da Prod. Agrícola/CabindaGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosLimpeza E Saneamento

94.999.088,00 15.681.289.793,00

54.059.069,00 705.000,00

25.153.742,00 230.000.000,00 400.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 85.577.347,00 15.000.000,00 15.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 766.080.000,00 15.000.000,00 289.060.000,00

1.530.000.000,00

0,30% 49,06% 0,17% 0,00% 0,08% 0,72% 1,25% 0,03% 0,02% 0,27% 0,05% 0,05% 0,17% 0,16% 2,40% 0,05% 0,90% 4,79%

%Projecto / Actividade Valor 31.965.326.778,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

251

Manutenção De Infra-Estruturas Artístico, Cult. DespotivasManutenção Dos Edifícios Públicos/CabindaMerenda Escolar/CabindaMobilização Social - Cidades Limpas/CabindaOperacionalização Das Insfraestruturas Institucionais/CabindaOperacionalização Microfomento/CabindaOrganização Produtiva Das Comunidades/CabindaPolíticas Activas De Emprego, Fomento E Auto-EmpregoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Identificação Da População Escolar-Bata EscolarPrograma Nova Aldeia Imagem Aquisição De Chapas De Zinco/CabindaProjecto De Combate As Doenças Crónicas Não TransmissíveisProjecto Água Para TodosPromoção De Saúde PúblicaPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E DesportosPromoção E Fomento De Actividades Artisticas E CulturaisRegulação Das Actividades No Domínio Das ÁguasRemoção Obstáculos E Engenhos ExplosivosServicos De Saúde PúblicaServiço De CardiovascularServiços De Assistência Social A Famílias E VulneráveisServiços De Pediat.E Patolog.Neonatal

200.000.000,00 162.500.000,00 228.000.000,00 250.000.000,00 56.640.000,00 2.400.000,00 29.686.901,00 11.976.447,00

4.590.746.112,00 2.907.423.962,00

50.000.000,00 8.000.000,00 32.700.000,00 160.000.000,00 223.897.360,00 150.000.000,00 105.500.000,00 738.571.400,00 5.000.000,00

2.463.986.468,00 126.000.000,00 41.822.792,00 97.551.297,00

0,63% 0,51% 0,71% 0,78% 0,18% 0,01% 0,09% 0,04%

14,36% 9,10% 0,16% 0,03% 0,10% 0,50% 0,70% 0,47% 0,33% 2,31% 0,02% 7,71% 0,39% 0,13% 0,31%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

16.310.748.645,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 16.310.748.645,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belize

Buco Zau

Cabinda

2.171.812.000,00

564.377.936,00

8.737.758.698,00

0,00

0,00

0,00

2.171.812.000,00

564.377.936,00

8.737.758.698,00

Programa Const.De Infra-Estruturas Sociais E Rural Alto Sundi Construção De Infrasestruturas Sociais Belize Pcp

Construção Sist. Abastecimento De Àgua Do Necuto/Buco ZauForn.E Inst. 1 Semi/Indúst.Prod.Sabão Caseiro/Sab.M.Chave MãoFiscaliz.E.De Fornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma/CabindaFornec.Uma Unidade Trat.Óleo Palma E De Amendoim/Cabinda** Construção Das Infra-Estruturas 60 Casas De Buco ZauConstrução De Infraestruturas Sociais Buco Zau Pcp

Reabilitação Dos Passeios Da Cidade De CabindaTroço Caio Guembo Sanda Massala Bulo (Alto Suni)/CabindaConstrução De Um Centro Estagio Desportivo Em Mabaca/CabindaAquis. De Ambulâncias E Viaturas P\ Apoio Serv. Hospitalar\CabindaAquisição De Alfaias Agrícolas\CabindaConstrução De 90 Casas Sociais No Chibodo\CabindaFornec. Mobil. E Equip. P\ Estruturas Construídas\CabindaAquisição De Artefactos De Pesca\CabindaSaneamento Básico Da Orla Marítma\Cabinda

2.073.100.000,00 98.712.000,00

100.000.000,00 50.058.544,00 9.520.164,00 61.435.584,00 244.651.644,00 98.712.000,00

30.751.308,00 504.734.459,00 188.131.891,00 150.000.000,00 75.000.000,00 493.263.126,00 200.000.000,00 35.000.000,00 212.500.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.073.100.000,00 98.712.000,00

100.000.000,00 50.058.544,00 9.520.164,00 61.435.584,00 244.651.644,00 98.712.000,00

30.751.308,00 504.734.459,00 188.131.891,00 150.000.000,00 75.000.000,00 493.263.126,00 200.000.000,00 35.000.000,00 212.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

252

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cacongo

Varios Municipios-Nacional

2.909.845.581,00

1.084.866.201,00

0,00

0,00

2.909.845.581,00

1.084.866.201,00

Const. Linha Média Tensão E Baixa Chibolo/Subantando/CabindaAquis. Instalação E Equip. Médico E Mob. Hospitalar\CabindaConstrução Do Troço Estrada Entre Zongolo-Tchizazi-Ntó/CabindaAquis. Instal. Kits Tratamento P\ Sistemas De Abast. Água Dinge\CabindaEst.Const.Sistema Trat.Depósito Lixo Aterro Sanitário/CabindaAquis.Carteiras Material Didático Pedagógico Mun.De CabindaAquisição Equip.Materiais P/Sist.Abast.Água Município CabindaFiscaliz.E Fornec.Inst.Semi-Industrial Prod.S.C.Sabonete** Abertura De Vias Terciárias Troço Subantando Mbanda Sala Cabinda** Construção Da Via Hospital Amílcar Rua Forças Armadas Cabinda** Construção De Vala De Drenagem No Morro Do Tchizo** Construção De Vias Valas Drenagem No Bairro 4 De Fevereiro Cabinda** Construção Do Mercado Do Bairro Gika Cabinda** Construção Escola Primária No Chibodo Cabinda** Construção Infra Estruturas 90 Casas Sociais Do Chibodo Cabinda** Construção 500 Casas Realojamento No Bairro Zôngolo Cabinda** Execução De Terraplanagem E Drenagens Madombolo Tchipindi Cabinda** Execução Terraplanagem E Drenagens Simulambuco E Cabassango Cabinda** Reabilitação Da Via Mpuela-Planície De Mandarim** Reabilitação Via Matembo Nsaca Bitima Bamba Kibuene MassangaConstruçao Infraestruturas Sociais - Cabinda Pcp**Reabilitação Das Vias De Acessos Ao Bairro Amílcar Cabral Cabinda** Estudo Para Ampliação Da Avenida Das Forças Armadas Cabinda** Execução De Terraplanagem E Drenagens Na Chiweca E Luvassa Cabinda** Requalificação Do Parque Defronte Ao Palácio Do Governo** Terraplanagem, Drenagem Da Via Tchizo E Povo Grande Cabinda**Construção Infraestruturas Apoio Auto Construção Dirigida 2000 Casas

Fornecimento Mobil. Equipamento P/O Novo Hospital De CacongoConst.Infra-Est.Instalações Especiais Apo.140c.Soc.LândanaConstrução De Novo Hospital De Cacongo\Cabinda** Abertura Da Via Terciária Andarim-Tchississi Em Cacongo** Abertura De Vias Terciárias - Cacongo Troço Tchiela Tungo** Execução De Via Terciária Dinge A Chivovo CacongoConstrução Apetrechamento 1 Centro Cultural Multidisciplinar CacongoConstrução De Infraestruturas Socias Cacongo Pcp** Reabilitação Da Via Tchiela-Loango Pequeno-Tchimbeta-Mpuela Cacongo

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas

40.000.000,00 250.000.000,00 288.364.401,00 100.000.000,00

311.143.826,00 75.048.977,00 40.000.000,00 11.712.938,00 196.256.225,00

269.235.771,00 423.746.134,00 683.372.559,00

66.000.000,00 226.748.690,00 142.988.450,00 385.000.000,00 121.130.792,00

159.720.000,00

100.188.000,00 137.500.000,00 184.254.857,00 245.723.345,00

58.171.900,00 230.856.615,00

207.900.000,00 573.314.434,00

1.320.000.000,00

336.863.655,00 712.693.268,00 525.000.001,00 136.620.000,00 421.630.507,00 498.428.522,00 58.225.628,00

138.412.000,00 81.972.000,00

350.000.029,00 734.866.172,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

40.000.000,00 250.000.000,00 288.364.401,00 100.000.000,00

311.143.826,00 75.048.977,00 40.000.000,00 11.712.938,00 196.256.225,00

269.235.771,00 423.746.134,00 683.372.559,00

66.000.000,00 226.748.690,00 142.988.450,00 385.000.000,00 121.130.792,00

159.720.000,00

100.188.000,00 137.500.000,00 184.254.857,00 245.723.345,00

58.171.900,00 230.856.615,00

207.900.000,00 573.314.434,00

1.320.000.000,00

336.863.655,00 712.693.268,00 525.000.001,00 136.620.000,00 421.630.507,00 498.428.522,00 58.225.628,00

138.412.000,00 81.972.000,00

350.000.029,00 734.866.172,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

253

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

1.103.235.655,00 344.577.245,00 21.503.121,00 736.939.310,00

215.979,00 201.288.546,00 201.288.546,00

1.780.884.589,00 454.071.403,00 29.018.024,00

1.297.451.884,00 343.278,00

182.125.536,00 182.125.536,00

1.451.653.605,00 585.512.969,00 35.594.874,00 830.033.340,00

512.422,00 564.345.146,00 564.345.146,00

789.680.334,00 312.191.979,00 19.132.694,00 458.225.791,00

Administração Municipal De Belize

Administração Municipal De Buco-Zau

Administração Municipal De Cabinda

Administração Municipal De Cacongo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,57% 26,41%

1,65% 56,49%

0,02% 15,43% 15,43%

90,72% 23,13%

1,48% 66,10%

0,02% 9,28% 9,28%

72,01% 29,04%

1,77% 41,17%

0,03% 27,99% 27,99%

76,12% 30,09%

1,84% 44,17%

1.304.524.201,00

1.963.010.125,00

2.015.998.751,00

1.037.456.837,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municípios-Cabinda 842.088.229,00 0,00 842.088.229,00

Lot.Cont.200 Fogos

Capacitação Administrativa/CabindaFiscaliz.Emp.Const.250c.Soc.Mun.Interior Prov.Cidade (140 P/C 60)Apoio Camp. Agrícolas ( Inc. Sem. Adub. Inst. Agrícolas ) CabindaFomento Da Produção Pecuária CabindaEmp.Exec.61 Furos Água Várias Localidades Província CabindaConstrução De 250 Casas Sociais Mun.Interior Prov.Cabinda

96.484.694,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 250.000.000,00 400.603.535,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.484.694,00 25.000.000,00 25.000.000,00 45.000.000,00 250.000.000,00 400.603.535,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

254

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

14.763.466.564,00 3.184.376.055,00 217.008.582,00

10.315.976.758,00 1.046.105.169,00 15.598.032.316,00 15.598.032.316,00

2.457.113.336,00 863.364.014,00 48.597.436,00

1.545.017.781,00 134.105,00

6.873.132,00 6.873.132,00

7.526.964.843,00 5.822.945.513,00 414.282.356,00

1.289.712.682,00 24.292,00

167.180.523,00 167.180.523,00

1.433.474.486,00 1.159.074.146,00

79.267.460,00 194.794.088,00

338.792,00 1.980.309,00 1.980.309,00

Governo Provincial De Cabinda

Hospital Provincial De Cabinda

Secretaria Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cabinda

Secretaria Provincial Da Saúde De Cabinda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

48,63% 10,49%

0,71% 33,98%

3,45% 51,37% 51,37%

99,72% 35,04%

1,97% 62,70%

0,01% 0,28% 0,28%

97,83% 75,68%

5,38% 16,76%

0,00% 2,17% 2,17%

99,86% 80,75%

5,52% 13,57%

0,02% 0,14% 0,14%

30.361.498.880,00

2.463.986.468,00

7.694.145.366,00

1.435.454.795,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

255

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

1.333.925.203,00 1.328.711.178,00 1.310.353.641,00

12.032.412,00 6.325.125,00 5.214.025,00 5.214.025,00

100,00% 99,61% 98,23%

0,90% 0,47% 0,39% 0,39%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

23.031.732.868,00 9.605.124.901,00 9.605.124.901,00 719.946.275,00 719.946.275,00

10.904.185.808,00 5.215.468.211,00 5.688.717.597,00 1.802.475.884,00 1.802.475.884,00 11.211.816.518,00 11.211.816.518,00 11.211.816.518,00

67,26% 28,05% 28,05%

2,10% 2,10%

31,84% 15,23% 16,61%

5,26% 5,26%

32,74% 32,74% 32,74%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

10.851.526.515,00 10.181.526.515,00

140.000.000,00 530.000.000,00

113.165.040,00 113.165.040,00

10.063.683.364,00 6.503.837.774,00 3.006.274.578,00 324.000.000,00 51.571.012,00

178.000.000,00 178.000.000,00

5.816.830.212,00 3.856.364.593,00 1.485.721.200,00 371.744.419,00 103.000.000,00

31,69% 29,73% 0,41% 1,55%

0,33% 0,33%

29,39% 18,99% 8,78% 0,95% 0,15%

0,52% 0,52%

16,99% 11,26% 4,34% 1,09% 0,30%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

34.243.549.386,00 100,00%Total Geral:

34.243.549.386,00Total Geral: 100,00%

1.333.925.203,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do ZaireÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

256

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Valoriz.Da Família E Melhor.Das Suas Cond.De VidaProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Estrut.Económica E Produtiva Das Comunid.RuraisPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nova Rede ComercialPrograma Água Para Todos

21.919.302.031,00 50.000.000,00 50.000.000,00 154.999.999,00 138.165.040,00

1.417.115.160,00 844.999.996,00 178.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 530.000.000,00 873.686.189,00 35.000.000,00 30.000.000,00 112.000.000,00 90.000.000,00 42.895.615,00

1.548.676.410,00 424.000.000,00 80.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 103.000.000,00 50.350.000,00 470.000.203,00 10.000.000,00

1.133.924.893,00 60.000.000,00 40.000.000,00

2.584.396.134,00 150.000.000,00 918.037.716,00

64,01% 0,15% 0,15% 0,45% 0,40% 4,14% 2,47% 0,52% 0,29% 0,09% 1,55% 2,55% 0,10% 0,09% 0,33% 0,26% 0,13% 4,52% 1,24% 0,23% 0,07% 0,12% 0,03% 0,30% 0,15% 1,37% 0,03% 3,31% 0,18% 0,12% 7,55% 0,44% 2,68%

%Programa Valor

34.243.549.386,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAcções De Luta Contra A MaláriaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisApetrechamento De Novas Unidades De Ensino\ZaireApetrechamento De Novas Unidades De Saúde\ZaireApetrechamento Do Palácio Do Governador\ZaireApoio A Mulher Rural /ZaireApoio A Reintegração Dos Refugiados Provenientes Da R.D.CApoio Ao Poder Tradicional

30.000.000,00 42.895.615,00

16.935.955.807,00 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00

0,12% 0,17%

68,22% 0,20% 0,16% 0,16% 0,60% 0,14% 0,14% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor 24.827.076.617,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

257

Apoio As Calamidades E Catástrofes NaturaisApoio Às Familias Mais CarentesAquisição De Artefactos E Embarcações Pescas\ZaireAquisição De Equipamento De Laboratório Escolar/ZaireAquisição De Equipamento E Material Veterinário/ZaireAquisição De Materiais De Combate A Doenças Do SonoComemoraçoes De 14 De Abril Dia Da Juventude AngolanaComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeFomento Cultura Feijão, Mandioca, Batata Rena, Milho E Soja\ZaireFomento A Actividades Recreativas Culturais Religiosas\ZaireManutenção De Infra-Estruturas Escolares Da ProvínciaMerenda Escolar/ZaireMobilização Social - Cidades Limpas/ZaireOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/ZaireOperacionalização Microfomento/ZaireOrganização Produtiva Das Comunidades/ZairePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para TodosServiços De Assistência Social A Famílias E Vulneráveis

60.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

1.189.120.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 25.276.411,00 324.000.000,00 249.999.997,00 77.460.000,00 3.600.000,00 38.422.563,00

2.227.845.591,00 2.685.500.633,00 240.000.000,00 32.000.000,00

0,24% 0,12% 0,12% 0,32% 0,16% 0,16% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 4,79% 0,16% 0,04% 0,10% 1,31% 1,01% 0,31% 0,01% 0,15% 8,97%

10,82% 0,97% 0,13%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.416.472.769,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

475.115.160,00 8.941.357.609,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cuimba

Mbanza Congo

281.638.557,00

4.250.527.155,00

0,00

475.115.160,00

281.638.557,00

3.775.411.995,00

Construção De 120 Casas Para Técnicos Cuimba/ZaireConstrução Pavilhão Gimno Desportivo Municipal Cuimba/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Kuimba Pcp

Infraetruturação Das Reservas Fundiárias/Mbanza Congo/ZaireConstrução Expansão Linhas Médias Baixa Tensão Mbanza Congo/Zaire Construção De Estação Rodoviária Mbanza Congo/Zaire Construção Das Casas De Funções Mbanza CongoConstrução De Mercado Municipal (Cr.Adic)/Mbanza Congo/ZaireConst. 2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Hospital Da Cidade De Mbanza Congo/ZaireConstrução Do Mercado Do Luvo/ZaireMelhoram. Expansão Intalação Escola Superior Politécnica/ZaireRemodelação Const.Edif.Administrativo Gpz/Mbanza Congo/ZaireConstrução De 250 Casas Para Técnicos Mbanza Congo/ZaireConstrução 1 Hospital Municipal Mbanza Congo/ZaireAquisição Equip. Expansão Capacidade Produtiva Energia/Zaire

70.924.893,00 74.000.000,00 136.713.664,00

200.000.000,00 64.999.999,00

40.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00

1.182.115.160,00 50.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

475.115.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.924.893,00 74.000.000,00 136.713.664,00

200.000.000,00 64.999.999,00

40.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 35.000.000,00 707.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 70.000.000,00 90.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

258

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Nzeto

Nóqui

Soio

Tomboco

522.063.867,00

262.912.000,00

1.394.213.664,00

840.528.581,00

0,00

0,00

0,00

0,00

522.063.867,00

262.912.000,00

1.394.213.664,00

840.528.581,00

Construção De Centro De Saúde 50 Camas Mbanza Congo/ZaireConstrução Escola Média Enfermagem (Cr.Adic.)/ZaireConstrução Da Via Urbana Do Kimbango Bairro Alvaro Buta Mbanza CongoConstrução De Um Edifício Para Técnicos Sagrada Esperança Mbanza CongoConstrução De Vias Urbanas Bairro Uige Em Mbanza CongoConstrução Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza CongoConstrução Infraestruturas Sociais - Mbaza Congo PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Nº 1em M´Banza CongoConstrução De Vias Urbanas No Bairro Sagrada Esperança Em Mbanza Congo

Construção De Centro De Saúde De 50 Camas Nzeto/ZaireConstrução De 1 Campo De Futebol E Arrelvamento/Nzeto/ZaireRequalificação Paisagistica De Mbanza Congo/ZaireConstrução Da Maternidade Do Nzeto/ZaireConstrução De 120 Casas Para Técnicos Nzeto/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nzeto Pcp

Construção De 150 Casas Para Técnicos Noqui/ZaireConstrução Do Campo De Futebol/Noqui/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Nóqui Pcp

Construção De Centro De Saúde 50 Camas Soyo/ZaireConstrução Do Pavilhão Gimnodesportivo Soyo (Cr.Adic) ZaireConst. 2 Escolas De 16 Salas De Aulas Soyo/ZaireConstrução De Mercado Municipal( Cr.Adic)/Soyo/ZaireConstrução Do Instituto Superior Politécnico Soyo/Zaire Construção Apetrechamento 2 Escolas De 12 Salas Soyo/ZaireConstrução De 110 Casas Para Técnicos Soyo/ZaireConstrução De Estádio De Futebol Soyo/ZaireConstrução De Um Edifício Para Técnicos No SoyoConstrução Infraestruturas Sociais Soyo PcpReabilitação E Ampliação Da Escola Do Garra Pungo SoyoReabilitação E Ampliação Da Escola Do Ii Do Ciclo Soyo

Construção De Centro De Saúde De 25 Camas Tomboco/ZaireConstrução Da Maternidade Do Tomboco/ZaireReabilitação E Ampliação Do Comando Municipal/Tomboco/ZaireConst.2 Escolas De 12 Salas De Aulas/Tomboco/ZaireConstrução De 150 Casas Para Técnicos Tomboco/ZaireConstrução Infraestruturas Sociais Tomboco PcpConstrução Das Instalações Do Sinse TombocoConstrução De 1 Instituto Médio Agrário No Tomboco

50.000.000,00 60.000.000,00 299.999.998,00

259.000.000,00

292.999.998,00 430.000.000,00

154.412.000,00 200.000.000,00 212.000.000,00

20.000.000,00 50.000.000,00 220.000.203,00 25.350.000,00 70.000.000,00 136.713.664,00

85.000.000,00 80.000.000,00 97.912.000,00

25.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 168.000.000,00 80.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 194.000.000,00 136.713.664,00 300.000.000,00 150.000.000,00

30.000.000,00 25.000.000,00 58.300.000,00 37.900.000,00 85.000.000,00 79.328.582,00 25.000.000,00 499.999.999,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 60.000.000,00 299.999.998,00

259.000.000,00

292.999.998,00 430.000.000,00

154.412.000,00 200.000.000,00 212.000.000,00

20.000.000,00 50.000.000,00 220.000.203,00 25.350.000,00 70.000.000,00 136.713.664,00

85.000.000,00 80.000.000,00 97.912.000,00

25.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 168.000.000,00 80.500.000,00 70.000.000,00 120.000.000,00 194.000.000,00 136.713.664,00 300.000.000,00 150.000.000,00

30.000.000,00 25.000.000,00 58.300.000,00 37.900.000,00 85.000.000,00 79.328.582,00 25.000.000,00 499.999.999,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

259

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

545.993.583,00 55.195.000,00 4.800.000,00

485.993.583,00 5.000,00

257.626.921,00 257.626.921,00

422.036.878,00 32.000.000,00 390.036.878,00 241.167.469,00 241.167.469,00

622.403.533,00 32.000.000,00 590.403.533,00 209.512.375,00 209.512.375,00

558.679.087,00 174.256.679,00 9.091.700,00

375.313.288,00 17.420,00

241.167.468,00

Administração Municipal De Mbanza Congo

Administração Municipal Do Cuimba

Administração Municipal Do Noqui

Administração Municipal Do Nzeto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

67,94% 6,87% 0,60%

60,48% 0,00%

32,06% 32,06%

63,64% 4,83%

58,81% 36,36% 36,36%

74,82% 3,85%

70,97% 25,18% 25,18%

69,85% 21,79%

1,14% 46,92%

0,00% 30,15%

803.620.504,00

663.204.347,00

831.915.908,00

799.846.555,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Zaire

1.401.723.905,00

462.865.040,00

0,00

0,00

1.401.723.905,00

462.865.040,00

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Const.3 Centros De Acolhimento Retenção Estrangeiros/ZaireConstrução De Laboratório Cont. Qualidade Nos Municípios/ZaireAquisição De Medicamentos Para Província/ZaireReaproveitamento Sítios Turísticos/ZaireAssistência Téc. Consul.Estudos Proj.Mun.Sect.Fiscalização/ZaireElab.Planos Directores Dos Munic.E Comunas/ZaireFomento Ao Comércio Rural/Zaire

678.037.716,00 723.686.189,00

54.865.040,00 100.000.000,00 63.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

678.037.716,00 723.686.189,00

54.865.040,00 100.000.000,00 63.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

260

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

896.869.982,00 525.659.069,00 30.781.871,00 340.313.288,00

115.754,00 241.167.468,00 241.167.468,00

408.296.336,00 32.000.000,00 376.296.336,00 187.799.342,00 187.799.342,00

5.377.213.976,00 4.044.827.244,00 283.291.338,00

1.049.089.218,00 6.176,00

407.947.387,00 407.947.387,00

326.868.494,00 124.706.725,00 8.500.940,00

193.545.075,00 115.754,00

1.980.310,00 1.980.310,00

12.530.114.725,00 3.917.864.301,00 339.317.155,00

6.470.727.370,00 1.802.205.899,00 9.420.632.112,00 9.420.632.112,00

Administração Municipal Do Soyo

Administração Municipal Do Tomboco

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Zaire

Direcção Provincial De Saúde Do Zaire

Governo Provincial Do Zaire

Hospital Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,81% 46,19%

2,70% 29,90%

0,01% 21,19% 21,19%

68,50% 5,37%

63,13% 31,50% 31,50%

92,95% 69,92%

4,90% 18,13%

0,00% 7,05% 7,05%

99,40% 37,92%

2,59% 58,86%

0,04% 0,60% 0,60%

57,08% 17,85%

1,55% 29,48%

8,21% 42,92% 42,92%

1.138.037.450,00

596.095.678,00

5.785.161.363,00

328.848.804,00

21.950.746.837,00

1.346.071.940,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

261

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

150.930.255,00 145.785.019,00 132.989.569,00 10.254.125,00 2.541.325,00 5.145.236,00 5.145.236,00

100,00% 96,59% 88,11%

6,79% 1,68% 3,41% 3,41%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

39.556.651.545,00 22.603.116.358,00 22.603.116.358,00 1.533.595.850,00 1.533.595.850,00

11.908.847.325,00 6.036.500.071,00 5.872.347.254,00 3.511.092.012,00 3.511.092.012,00 14.337.587.194,00 14.337.587.194,00 14.337.587.194,00

73,40% 41,94% 41,94%

2,85% 2,85%

22,10% 11,20% 10,90%

6,51% 6,51%

26,60% 26,60% 26,60%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.04.00 - Ensino Pós-Secundário Não Superior 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade

28.701.738.119,00 28.368.738.119,00

333.000.000,00

39.955.000,00 39.955.000,00

6.494.418.815,00 857.187.756,00

2.245.421.656,00 351.296.830,00 804.000.000,00

1.879.591.154,00

331.588.625,00 331.588.625,00 25.332.794,00

8.208.165.722,00 2.919.949.745,00 452.102.161,00

3.175.026.657,00

53,26% 52,64% 0,62%

0,07% 0,07%

12,05% 1,59% 4,17% 0,65% 1,49% 3,49%

0,62% 0,62% 0,05%

15,23% 5,42% 0,84% 5,89%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

53.894.238.739,00 100,00%Total Geral:

53.894.238.739,00Total Geral: 100,00%

150.930.255,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do UigeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

262

Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Do Sistema Nac.De Comunicação SocialProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Maximização Dos Serviços De JustiçaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

37.544.009.453,00 132.741.157,00 40.000.000,00

1.594.319.322,00 1.194.367.383,00 331.588.625,00 52.064.203,00 258.785.559,00 280.000.000,00

4.082.657.188,00 20.442.490,00 862.244.700,00 2.849.029,00

110.594.661,00 53.000.000,00 16.048.805,00 34.205.000,00

6.404.321.164,00 880.000.000,00

69,66% 0,25% 0,07% 2,96% 2,22% 0,62% 0,10% 0,48% 0,52% 7,58% 0,04% 1,60% 0,01% 0,21% 0,10% 0,03% 0,06%

11,88% 1,63%

%Programa Valor

53.894.238.739,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCampanha De Vacinação Do GadoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/UigeMobilização Social - Cidades Limpas/UigeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/UigeOperacionalização Microfomento/UigeOrganização Produtiva Das Comunidades/UigePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Fornecimento De Kits EscolaresPrograma De Produção De SementesProjecto Água Para TodosRegulação Da Actividade Da SaúdeServicos De Saúde Pública

25.110.088,00 30.831.028.873,00

44.478.093,00 40.107.962,00 8.877.207,00 20.442.490,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

3.064.320.000,00 804.000.000,00 250.000.000,00 206.560.000,00 11.600.000,00 102.460.172,00

4.509.026.260,00 2.041.826.081,00

3.000.291,00 2.849.029,00 20.547.700,00 640.000.000,00 6.491.861,00 23.968.486,00

0,06% 72,22% 0,10% 0,09% 0,02% 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 7,18% 1,88% 0,59% 0,48% 0,03% 0,24%

10,56% 4,78% 0,01% 0,01% 0,05% 1,50% 0,02% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor 42.687.894.593,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

263

Município / Projecto / Actividade Total

11.206.344.146,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

428.548.750,00 10.777.795.396,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambuíla

Bembe

Buengas

Bungo

Cangola

Damba

Maquela Do Zombo

Milunga

Mucaba

Negage

Puri

Quimbele

403.175.096,00

242.912.000,00

97.912.000,00

97.912.000,00

290.412.000,00

97.912.000,00

841.408.705,00

247.912.000,00

100.854.000,00

1.781.409.024,00

97.912.000,00

546.460.818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428.548.750,00

403.175.096,00

242.912.000,00

97.912.000,00

97.912.000,00

290.412.000,00

97.912.000,00

841.408.705,00

247.912.000,00

100.854.000,00

1.781.409.024,00

97.912.000,00

117.912.068,00

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Ambuila/UígeTroço De Estrada Macocola - Milunga/ UígeTroço De Estrada Quipedro - Aldeia Kizambi / UígeConstrução De Infraestruturas Socias Ambuila Pcp

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Bembe/UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Bembe Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Buengas Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Bungo Pcp

Construção Do Hospital Municipal De Cangola// UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Kangola Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Damba Pcp

Reabilitação Das Estradas Do Nsosso - Cuilo Futa/UigeConstrução E Apetrechamento Hospital Municipal Maquela / UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Maquela Do Zombo PcpConstrução E Apetrechamento De Uma Escola De 24 Salas Maquela Do Zombo

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal Do Milunga/UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Milunga Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Mucaba Pcp

Asfaltagem Da Rua Dos CandeerosAsfaltagem Do Troço De Estrada Do Bairro PedreiraConstrução Da Delegação Do Sinse No PuriConstrução De Edificio 20 Salas De Aulas Universidade K. Vita UigeConstrução De Estudio De Gravação Para A Juventude UigeConstrução De Infraestruturas Sociais Negage PcpConstrução E Apetrechamento Da Biblioteca Municipal Do UígeReabilitação Da Estrada Do Bairro Popular Do UígeReabilitação Da Rua Do Aeroporto Do Uíge

Construção De Infraestruturas Sociais Puri Pcp

Construção E Apetrechamento Hospital Municipal Kimbele/ UígeConstrução De Infraestruturas Sociais Quimbele Pcp

165.000.000,00

96.461.432,00 5.000.000,00

136.713.664,00

145.000.000,00 97.912.000,00

97.912.000,00

97.912.000,00

192.500.000,00 97.912.000,00

97.912.000,00

1.280.932,00 428.548.818,00 140.854.000,00 270.724.955,00

150.000.000,00

97.912.000,00

100.854.000,00

476.213.673,00 245.194.790,00 39.955.000,00 331.588.625,00 58.785.559,00 136.713.664,00 132.741.157,00 101.053.382,00 259.163.174,00

97.912.000,00

428.548.818,00 117.912.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

428.548.750,00 0,00

165.000.000,00

96.461.432,00 5.000.000,00

136.713.664,00

145.000.000,00 97.912.000,00

97.912.000,00

97.912.000,00

192.500.000,00 97.912.000,00

97.912.000,00

1.280.932,00 428.548.818,00 140.854.000,00 270.724.955,00

150.000.000,00

97.912.000,00

100.854.000,00

476.213.673,00 245.194.790,00 39.955.000,00 331.588.625,00 58.785.559,00 136.713.664,00 132.741.157,00 101.053.382,00 259.163.174,00

97.912.000,00

68,00 117.912.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

264

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

445.001.660,00 112.473.427,00 6.525.000,00

325.893.852,00 109.381,00

168.446.536,00 168.446.536,00

415.297.016,00 122.328.672,00 2.687.944,00

290.035.627,00

Administração Municipal Da Cangola

Administração Municipal Da Damba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

72,54% 18,33%

1,06% 53,12%

0,02% 27,46% 27,46%

74,11% 21,83%

0,48% 51,76%

613.448.196,00

560.378.937,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Quitexe

Sanza Pombo

Songo

Uíge

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Uíge

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

1.003.107.037,00

4.476.907.188,00

547.600.614,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

1.003.107.037,00

4.476.907.188,00

547.600.614,00

Construção De Infraestruturas Sociais Dange(Quitexe) Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Sanza Pombo Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Songo Pcp

Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude(Gt)/UijeConstrução De 24 Salas Anexas A Escola 323/ UígeConstrução Apetrechamento Òrgão De Justiça Militar / UígeReabilitação Da Escola Pré Universitária (Puniv)/UigeElaboração De Um Plano Director De Fornecimento De Energia /UígeConstrução De 8 Estações De Tratamento De Água/UígeConstrução De Uma Escola De 30 Salas De Aulas Uige/NguenguéConstruçao Infraestruturas Sociais - Uige Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Reabilitação De 14 Administrações Municipais / UigeTroço De Estrada Damba - Mpetekusso/ UígeAquisição De 20 Tractores E Suas Alfaias/ UígeEstudos Projectos E Fiscalização Das Obras Gt /UígeConstrução De Sistemas De Abastecimento De Agua 8 Municipios Ampliação Das Redes De Distribuição De Água 11 Municipios/UígeConclusão Das Infraestruturas Escolares Gt /UígeConclusão Das Infraestruturas Hospitalares Do Gt

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

200.000.000,00 103.777.776,00 53.000.000,00 117.000.000,00 40.000.000,00 32.732.236,00 302.185.025,00 154.412.000,00

400.000.000,00 4.076.907.188,00

100.000.000,00 10.000.000,00 90.046.961,00 180.000.000,00 5.890.066,00 13.441.901,00 63.500.000,00 84.721.686,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

200.000.000,00 103.777.776,00 53.000.000,00 117.000.000,00 40.000.000,00 32.732.236,00 302.185.025,00 154.412.000,00

400.000.000,00 4.076.907.188,00

100.000.000,00 10.000.000,00 90.046.961,00 180.000.000,00 5.890.066,00 13.441.901,00 63.500.000,00 84.721.686,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

265

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

507.876.517,00 87.450.194,00 10.210.198,00 409.216.125,00 1.000.000,00

145.081.921,00 145.081.921,00

432.460.240,00 126.138.192,00 7.890.134,00

298.431.914,00 185.017.981,00 185.017.981,00

378.413.031,00 82.723.073,00 3.377.045,00

292.271.976,00 40.937,00

147.817.980,00 147.817.980,00

395.485.281,00 92.605.480,00 7.063.009,00

292.025.974,00 3.790.818,00

163.681.920,00 163.681.920,00

402.180.814,00 105.176.147,00 7.979.852,00

288.573.016,00 451.799,00

181.167.469,00 181.167.469,00

Administração Municipal De Buengas

Administração Municipal De Maquela Do Zombo

Administração Municipal De Mucaba

Administração Municipal De Quimbele

Administração Municipal De Sanza Pombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,78% 13,39%

1,56% 62,67%

0,15% 22,22% 22,22%

70,04% 20,43%

1,28% 48,33% 29,96% 29,96%

71,91% 15,72%

0,64% 55,54%

0,01% 28,09% 28,09%

70,73% 16,56%

1,26% 52,23%

0,68% 29,27% 29,27%

68,94% 18,03%

1,37% 49,47%

0,08% 31,06% 31,06%

652.958.438,00

617.478.221,00

526.231.011,00

559.167.201,00

583.348.283,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

266

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

365.650.168,00 77.785.528,00 5.986.238,00

281.842.090,00 36.312,00

181.167.469,00 181.167.469,00

385.237.078,00 88.914.714,00 4.774.962,00

290.625.974,00 921.428,00

145.081.921,00 145.081.921,00

384.667.453,00 84.308.653,00 8.479.234,00

290.875.974,00 1.003.592,00

145.081.921,00 145.081.921,00

425.107.167,00 126.631.696,00 7.128.129,00

291.125.974,00 221.368,00

145.081.920,00 145.081.920,00

673.608.580,00 307.824.502,00 9.528.134,00

355.377.534,00 878.410,00

239.887.601,00 239.887.601,00

Administração Municipal Do Ambuila

Administração Municipal Do Bembe

Administração Municipal Do Bungo

Administração Municipal Do Milunga

Administração Municipal Do Negage

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

66,87% 14,23%

1,09% 51,54%

0,01% 33,13% 33,13%

72,64% 16,77%

0,90% 54,80%

0,17% 27,36% 27,36%

72,61% 15,91%

1,60% 54,91%

0,19% 27,39% 27,39%

74,56% 22,21%

1,25% 51,06%

0,04% 25,44% 25,44%

73,74% 33,70%

1,04% 38,90%

0,10% 26,26% 26,26%

546.817.637,00

530.318.999,00

529.749.374,00

570.189.087,00

913.496.181,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

267

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

392.438.975,00 88.226.961,00 13.254.040,00 290.625.974,00

332.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00

394.754.656,00 109.061.093,00 5.200.555,00

280.447.974,00 45.034,00

145.081.921,00 145.081.921,00

401.979.614,00 103.379.021,00 11.075.770,00 286.325.416,00 1.199.407,00

147.521.921,00 147.521.921,00

504.584.921,00 138.452.903,00 23.475.216,00 342.321.802,00

335.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00

17.481.742.600,00 15.885.548.711,00 1.094.622.553,00 498.993.696,00 2.577.640,00

1.978.538.119,00 1.978.538.119,00

Administração Municipal Do Puri

Administração Municipal Do Quitexe

Administração Municipal Do Songo

Administração Municipal Do Uige

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Uíge

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,01% 16,41%

2,47% 54,07%

0,06% 26,99% 26,99%

73,12% 20,20%

0,96% 51,95%

0,01% 26,88% 26,88%

73,15% 18,81%

2,02% 52,11%

0,22% 26,85% 26,85%

71,86% 19,72%

3,34% 48,75%

0,05% 28,14% 28,14%

89,83% 81,63%

5,62% 2,56% 0,01%

10,17% 10,17%

537.520.896,00

539.836.577,00

549.501.535,00

702.211.842,00

19.460.280.719,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

268

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.688.198.004,00 1.329.334.473,00

81.383.281,00 277.236.038,00

244.212,00

12.121.829.551,00 2.853.288.528,00 176.904.650,00

5.594.133.163,00 3.497.503.210,00 9.728.324.166,00 9.728.324.166,00

1.360.138.219,00 681.464.390,00 46.049.906,00 632.467.232,00

156.691,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Direcção Provincial Da Saúde Do Uíge

Governo Provincial Do Uige

Hospital Provincial Do Uige

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 78,74%

4,82% 16,42%

0,01%

55,48% 13,06%

0,81% 25,60% 16,01% 44,52% 44,52%

99,79% 50,00%

3,38% 46,40%

0,01% 0,21% 0,21%

1.688.198.004,00

21.850.153.717,00

1.362.953.884,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

269

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal

504.445.290,00 504.445.290,00 493.362.821,00 7.541.215,00 3.541.254,00

100,00% 100,00% 97,80%

1,49% 0,70%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

22.178.711.355,00 10.705.936.242,00 10.705.936.242,00

740.476.896,00 740.476.896,00

7.450.623.073,00 3.659.778.277,00 3.790.844.796,00 3.281.675.144,00 3.281.675.144,00 11.202.286.138,00 11.202.286.138,00 11.202.286.138,00

66,44% 32,07% 32,07%

2,22% 2,22%

22,32% 10,96% 11,36%

9,83% 9,83%

33,56% 33,56% 33,56%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social

9.089.896.017,00 8.282.385.299,00 807.510.718,00

311.678.411,00 255.000.000,00 56.678.411,00

8.646.691.108,00 5.362.340.182,00 1.906.390.503,00 433.889.411,00 224.071.012,00

720.000.000,00 720.000.000,00

6.116.764.071,00 3.257.210.116,00

30.000.000,00 1.864.936.000,00 916.415.119,00 48.202.836,00

3.138.364.273,00

27,23% 24,81% 2,42%

0,93% 0,76% 0,17%

25,90% 16,06% 5,71% 1,30% 0,67%

2,16% 2,16%

18,32% 9,76% 0,09% 5,59% 2,75% 0,14%

9,40%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

33.380.997.493,00 100,00%Total Geral:

33.380.997.493,00Total Geral: 100,00%

504.445.290,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BengoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

270

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gar.Da Seg.Pub.E Da Integ.E Cont.Das Front.NacionaisProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Nacional De DesminagemPrograma Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

20.387.736.076,00 704.819.235,00 255.000.000,00 33.600.000,00

1.325.701.237,00 1.343.640.590,00 720.000.000,00 797.187.073,00

1.167.406.467,00 18.073.627,00 48.165.656,00 14.000.000,00

1.010.760.309,00 18.000.000,00 55.590.078,00 33.600.000,00 48.202.836,00 184.744.451,00 409.078.091,00

1.422.737.170,00 42.200.010,00

2.571.276.186,00 37.478.401,00 700.000.000,00 32.000.000,00

61,08% 2,11% 0,76% 0,10% 3,97% 4,03% 2,16% 2,39% 3,50% 0,05% 0,14% 0,04% 3,03% 0,05% 0,17% 0,10% 0,14% 0,55% 1,23% 4,26% 0,13% 7,70% 0,11% 2,10% 0,10%

%Programa Valor

33.380.997.493,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De Novas Unidades Escolares/BengoApetrechamento De Novas Unidades Hospitalares/BengoAquisição De Meios De Ensino P/Escolas PrimáriasCampanha De DesinfestaçãoComemorações Do 11 De Novembro-Dia Da Independência NacionalComemorações Do 17 De Setembro-Dia Do Heroi NacionalComemorações Do 4 De AbrilComemorações Do 4 De FevereiroCuidados Primários De SaúdeDesporto Lazer RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/BengoMobilização Social - Cidades Limpas/BengoOperacionalização Das Infraestruturas Instituicionais/Bengo

5.000.000,00 15.208.136.448,00

12.000.000,00 5.000.000,00 5.691.027,00 86.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

1.149.120.000,00 45.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 316.000.000,00 250.000.002,00 77.460.000,00

0,02% 67,68% 0,05% 0,02% 0,03% 0,38% 0,10% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 5,11% 0,20% 0,02% 0,09% 1,41% 1,11% 0,34%

%Projecto / Actividade Valor 22.471.814.262,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

271

Operacionalização Microfomento/BengoOrganização Produtiva Das Comunidades/BengoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma De Divulgação Do Potencial TuristicoProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto Água Para TodosPromoção De Campanhas Agrícolas

3.600.000,00 38.898.184,00

2.183.350.926,00 2.659.557.675,00

14.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00

0,02% 0,17% 9,72%

11,84% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,89% 0,22%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.909.183.231,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

650.000.000,00 10.259.183.231,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambriz

Bula Atumba

Cuimba

Dande

Dembos

354.414.000,00

448.712.000,00

32.000.000,00

3.319.353.029,00

1.373.156.451,00

0,00

0,00

0,00

650.000.000,00

0,00

354.414.000,00

448.712.000,00

32.000.000,00

2.669.353.029,00

1.373.156.451,00

Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Ambriz/BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ Ambriz/ BengoConstrução De Infraestruturas Sociais Ambriz Pcp

Construção E Apet. Hospital Municipal Do Bula Atumba/BengoConstrução Apet. 10 Resid. T 3 P/ Funcionários De Bula Atumba/ BengoConstrução De Infraestrutura Sociais Bula - Atumba Pcp

Construção Palácio Justiça E Tribunal Municipal/Cuimba/Zaire

Elaboração E Estudos E Projectos Pelo Gepe/BengoReabilitação Apetrechamento Da Sede Do Governo (Chalé)Bengo.Construção E Apetrechamento Do Laboratório De Criminalidade Do Bengo Projecto De Drenagem De CaxitoConstrução Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários No Dande/ BengoConstrução Apet. Instalações Dir. Provincias E Órgãos/Dande/BengoConstrução De Furos De Capt.Água Subterrânea / Provincia/BengoReabilitação Do Hospital Provincial/Bengo Reab.E Apet.Escola De Professores Do Futuro (Epf) Dande/BengoPrograma De Form.Actv.Cultural(Festibengo E Centro Cultural)BengoConstrução E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 6 Salas/Dande / BengoConstruçao Infraestruturas Sociais - Dande PcpPrograma-Água Para Todos - Sectorial

Construção E Apetrechamento Da Maternidade De Quibaxi/BengoConstrução Apetrechamento 25 Resid. T 3 P/ Funcionários Nos Dembos/ BengoConstrução E Apet. Duas (2) Escolas Do I Ciclo C/ 9 Salas/

40.000.000,00

212.760.000,00

101.654.000,00

310.000.000,00 40.000.000,00

98.712.000,00

32.000.000,00

154.920.251,00 120.000.000,00 255.000.000,00

747.343.100,00 40.000.000,00

518.590.468,00 49.843.973,00 814.701.237,00 108.000.000,00 33.600.000,00 120.000.000,00

157.354.000,00 200.000.000,00

184.744.451,00 80.000.000,00

180.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

650.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

40.000.000,00

212.760.000,00

101.654.000,00

310.000.000,00 40.000.000,00

98.712.000,00

32.000.000,00

154.920.251,00 120.000.000,00 255.000.000,00

97.343.100,00 40.000.000,00

518.590.468,00 49.843.973,00 814.701.237,00 108.000.000,00 33.600.000,00 120.000.000,00

157.354.000,00 200.000.000,00

184.744.451,00 80.000.000,00

180.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

272

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

525.268.297,00 106.000.000,00 7.000.000,00

410.719.440,00

Administração Municipal De Bula Atumba

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

76,98% 15,53%

1,03% 60,19%

682.364.218,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Mbanza Congo

Nambuangongo

Pango Aluquém

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Bengo

13.999.999,00

559.155.151,00

178.412.000,00

1.033.236.328,00

3.596.744.273,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.999.999,00

559.155.151,00

178.412.000,00

1.033.236.328,00

3.596.744.273,00

Dembos/BengoConst.Apet.Escola C/9 Salas De Aulas Do 2º Ciclo No Piri/BengoConstrução Da Escola Superior Pedagógica Dos Dembos/ BengoConstrução De Infraestruturas Sociais Dembos Pcp

Construção Do Edifício Administrativo Nº 3 Do Governo Mbanza Congo

Construção E Apet. Três (3) Escolas Do I Ciclo C/ 12 Salas/ NambuangongoConstrução Apetrechamento 20 Resid. T 3 P/ Funcionários Em Nambuango/ BengoConstrução Infraestruturas Sociais Nambuangongo Pcp

Construção Apetrechamento 10 Resid. T 3 P/ Funcionários Do Pango AluquemConstrução De Infraestruturas Sociais Pango Aluquém Pcp

Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Desenvolvimento Da Capricultura Na Provincía Do BengoProjecto De Infraestrutura Das Reservas Fundiárias/BengoPrograma De Assistência Social/Bengo Programa De Divulgação Do Turismo/BengoPlaneamento De Zonas Para Diversos Fins/BengoManutenção Infraestr. Administrativas ( Hospitais, Escolas, Adm.)/ BengoConstrução De Rede De Bt, Mt Ilum.Pública A Todos Municipios/Bengo Programa De Calamidades Naturais/BengoProg.De Recreação E Desporto Fuga Para A Residência/BengoCampanha Agrícola 2010(Incluindo Actividade Da Unaca) BengoTerraplanagem Troço De Estradas (Terciária) Da Provincia/Bengo Aquisição De Meios E Equip.Hospitalares Todos Municipios/BengoPrograma De Assistêcia A Pessoa Em Estado Vulnerabilidade/BengoPrograma Água Para TodosPrevenção Sobre O Perigo De Minas/BengoConstrução E Apetrechamento De Centros De Saúde/BengoPrograma Apoio Activ.Peregri.N.Srª Conceição Muxima Stª Ana Sameiro

70.000.000,00 720.000.000,00 138.412.000,00

13.999.999,00

320.000.309,00

137.500.842,00

101.654.000,00

40.000.000,00

138.412.000,00

1.033.236.328,00

18.073.627,00 130.107.840,00 24.165.655,00 18.000.000,00 124.050.000,00 514.816.000,00

704.819.235,00

19.200.010,00 21.600.000,00 55.590.078,00

1.343.640.590,00 48.202.836,00 24.000.001,00 300.000.000,00 37.478.401,00 201.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000.000,00 720.000.000,00 138.412.000,00

13.999.999,00

320.000.309,00

137.500.842,00

101.654.000,00

40.000.000,00

138.412.000,00

1.033.236.328,00

18.073.627,00 130.107.840,00 24.165.655,00 18.000.000,00 124.050.000,00 514.816.000,00

704.819.235,00

19.200.010,00 21.600.000,00 55.590.078,00

1.343.640.590,00 48.202.836,00 24.000.001,00 300.000.000,00 37.478.401,00 201.000.000,00 12.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

273

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

612.713.918,00 191.440.090,00 14.600.000,00 406.425.380,00

248.448,00 116.331.981,00 116.331.981,00

575.351.712,00 150.957.300,00 7.403.757,00

416.925.380,00 65.275,00

153.831.981,00 153.831.981,00

1.002.357.116,00 457.000.000,00 20.000.000,00 524.323.383,00 1.033.733,00

208.133.981,00 208.133.981,00

519.989.925,00 101.500.000,00 4.000.000,00

413.498.440,00 991.485,00

194.316.921,00 194.316.921,00

794.422.875,00 174.814.718,00 12.565.945,00 606.736.565,00

305.647,00 195.652.811,00 195.652.811,00

Administração Municipal De Nambuangongo

Administração Municipal Do Ambriz

Administração Municipal Do Dande

Administração Municipal Do Pango Aluquem

Administração Municipal Dos Dembos-Quibaxi

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,04% 26,26%

2,00% 55,75%

0,03% 15,96% 15,96%

78,90% 20,70%

1,02% 57,18%

0,01% 21,10% 21,10%

82,81% 37,75%

1,65% 43,31%

0,09% 17,19% 17,19%

72,80% 14,21%

0,56% 57,89%

0,14% 27,20% 27,20%

80,24% 17,66%

1,27% 61,28%

0,03% 19,76% 19,76%

729.045.899,00

729.183.693,00

1.210.491.097,00

714.306.846,00

990.075.686,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

274

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

4.503.281.355,00 4.003.459.930,00 415.120.508,00 83.701.482,00

999.435,00 34.187.929,00 34.187.929,00

855.255.671,00 593.232.103,00 42.111.920,00 219.745.075,00

166.573,00 3.960.649,00 3.960.649,00

11.655.972.414,00 4.452.658.697,00 191.024.614,00

3.736.080.696,00 3.276.208.407,00 10.135.958.299,00 10.135.958.299,00

1.134.098.072,00 474.873.404,00 26.650.152,00 632.467.232,00

107.284,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bengo

Direcção Provincial Da Saúde Do Bengo

Governo Provincial Do Bengo

Hospital Provincial Do Bengo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,25% 88,23%

9,15% 1,84% 0,02% 0,75% 0,75%

99,54% 69,04%

4,90% 25,58%

0,02% 0,46% 0,46%

53,49% 20,43%

0,88% 17,14% 15,03% 46,51% 46,51%

99,75% 41,77%

2,34% 55,63%

0,01% 0,25% 0,25%

4.537.469.284,00

859.216.320,00

21.791.930.713,00

1.136.913.737,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

275

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

712.183.093,00 705.308.968,00 698.178.026,00 3.589.741,00 3.541.201,00 6.874.125,00 6.874.125,00

100,00% 99,03% 98,03%

0,50% 0,50% 0,97% 0,97%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.004.848.170,00 9.892.889.182,00 9.892.889.182,00 634.048.336,00 634.048.336,00

9.601.195.123,00 5.256.071.234,00 4.345.123.889,00 876.715.529,00 876.715.529,00

8.058.983.818,00 8.058.983.818,00 8.058.983.818,00

72,27% 34,04% 34,04%

2,18% 2,18%

33,03% 18,08% 14,95%

3,02% 3,02%

27,73% 27,73% 27,73%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

4.158.486.057,00 4.158.486.057,00

10.981.148.320,00 6.815.761.433,00 2.554.941.458,00 1.330.537.496,00

84.197.133,00

195.710.800,00 195.710.800,00

5.823.235.105,00 3.116.021.836,00 1.915.200.000,00 792.013.269,00

858.289.258,00 287.597.640,00 570.691.618,00

5.384.024.844,00 1.662.468.833,00

14,31% 14,31%

37,78% 23,45% 8,79% 4,58% 0,29%

0,67% 0,67%

20,04% 10,72% 6,59% 2,73%

2,95% 0,99% 1,96%

18,52% 5,72%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

29.063.831.988,00 100,00%Total Geral:

29.063.831.988,00Total Geral: 100,00%

712.183.093,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

276

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

17.495.731.383,00 10.320.000,00 248.500.000,00 184.970.000,00 667.462.500,00 450.904.300,00 195.710.800,00 628.497.455,00 6.424.409,00

1.388.604.778,00 638.830.801,00 12.994.320,00 54.801.000,00 296.639.149,00 287.597.640,00 9.280.000,00

262.450.000,00 1.679.605.086,00

10.417.000,00 4.134.091.367,00 400.000.000,00

60,20% 0,04% 0,86% 0,64% 2,30% 1,55% 0,67% 2,16% 0,02% 4,78% 2,20% 0,04% 0,19% 1,02% 0,99% 0,03% 0,90% 5,78% 0,04%

14,22% 1,38%

%Programa Valor

29.063.831.988,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAquisição De Equipamentos EssenciaisCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoEfemérides E Datas Comemorativas/Cuanza NorteFormação E Capacitação Do Corpo Docente/Cuanza NorteLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Cuanza NorteMobilização Social - Cidades Limpas/Cuanza NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuanza NorteOperacionalização Microfomento/Cuanza NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza NortePlano Executivo De Apoio A Juventude / Cuanza NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Melhoria Dos Serviços De Ensino/Cuanza NortePrograma De Saneamento Básico/Golungo Alto/ Cuanza NortePrograma Integrado Comun. Rural E Empreendedorismo/Golungo Alto/C. NorteProjecto Água Para TodosUrbanismo E Desenvolvimento Comunitário

10.515.311.200,00 75.497.640,00 2.000.000,00 12.931.560,00

1.915.200.000,00 43.498.655,00 82.971.585,00 35.300.441,00 525.481.982,00 514.625.437,00 250.000.000,00 129.100.000,00 6.000.000,00 64.037.610,00 351.440.149,00

3.414.408.974,00 2.931.051.836,00

47.946.087,00 222.388.078,00 10.320.000,00 400.000.000,00 17.136.253,00

48,76% 0,35% 0,01% 0,06% 8,88% 0,20% 0,38% 0,16% 2,44% 2,39% 1,16% 0,60% 0,03% 0,30% 1,63%

15,83% 13,59% 0,22% 1,03% 0,05% 1,85% 0,08%

%Projecto / Actividade Valor 21.566.647.487,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

277

Município / Projecto / Actividade Total

7.497.184.501,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

1.893.933.570,00 5.603.250.931,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Ambaca

Banga

Bolongongo

Cambambe

Cazengo

Golungo Alto

Gonguembo

Lucala

Quiculungo

Samba Cajú

Varios Municipios-Nacional

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

307.912.001,00

2.054.612.370,00

136.713.664,00

136.713.664,00

1.560.590.764,00

97.912.000,00

282.882.000,00

648.383.833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517.683.570,00

0,00

0,00

188.500.000,00

0,00

109.650.000,00

0,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

307.912.001,00

1.536.928.800,00

136.713.664,00

136.713.664,00

1.372.090.764,00

97.912.000,00

173.232.000,00

648.383.833,00

Construção De Infraestruturas Sociais, Ambaca Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais,Banga Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais,Bolongongo Pcp

Reabilitação Hospital Municipal Do Dondo/Cambambe/Cuanza NorteConstrução De Infraestruturas Sociais,Kambambe Pcp

Estudos P/Recup.Horto Botânico Quilombo Cazengo/Cuanza NorteConstruçao Infraestruturas Sociais - Cazengo PcpEstudos Para Requalificação Dos Bairros Periféricos De NdalatandoConstrução De 1 Escola Com 30 Salas De Aulas Em NdalatandoConstrução Do Cemitério Municipal Do CazengoConstrução Do Centro Infantil De NdalatandoConstrução Do Largo Das Escolas No Municipio Do CazengoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 22 Salas Em NdalatandoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 22 Salas No CazengoReabilitação Da Escola Da Kipata CazengoReabilitação Da Escola Nº 20 Em NdalatandoReabilitação E Modernização Do Mercado Da Cidade De Ndalatando

Construção De Infraestruturas Sociais, Golungo Alto Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais, Gonguembo Pcp

Construção Infraestruturas Sociais Lucala PcpConstrução De 10 Residências Protocolares No Quiangombe.Construção De 50 Casas Do Tipo T3 No Bairro CamundayContrução Da Linha De Fornecimento De Energia Eléctrica No KikulungoReabilitação Do Troço Km 13 Á Sede De MassanganoReabilitação Do Troço Km 14 A Lagoa Do NgolomeReabilitação Do Troço Ngonguembo À Comuna De CavungaReabilitação E Ampliação Da Escola Superior Politécnica

Construção De Infraestruturas Sociais, Quiculungo Pcp (Dup)

Construção Infraestruturas Sociais Samba Cajú PcpConstrução Do Hospital Municipal Do Samba Cajú

Programa Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

210.000.001,00 97.912.000,00

10.417.000,00 154.412.000,00 10.032.000,00 110.183.570,00 144.420.000,00 212.100.000,00 274.378.800,00 242.000.000,00

263.000.000,00 183.270.000,00 187.949.000,00 262.450.000,00

136.713.664,00

136.713.664,00

136.713.664,00 132.100.000,00 497.500.000,00 248.500.000,00

110.000.000,00 121.988.100,00 118.078.200,00 195.710.800,00

97.912.000,00

97.912.000,00 184.970.000,00

648.383.833,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

110.183.570,00 0,00 0,00 0,00

199.000.000,00

208.500.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

188.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 109.650.000,00

0,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

210.000.001,00 97.912.000,00

10.417.000,00 154.412.000,00 10.032.000,00

0,00 144.420.000,00 212.100.000,00 274.378.800,00 43.000.000,00

54.500.000,00 183.270.000,00 187.949.000,00 262.450.000,00

136.713.664,00

136.713.664,00

136.713.664,00 132.100.000,00 497.500.000,00 60.000.000,00

110.000.000,00 121.988.100,00 118.078.200,00 195.710.800,00

97.912.000,00

97.912.000,00 75.320.000,00

648.383.833,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

278

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

664.230.759,00 173.522.170,00 10.610.000,00 480.088.589,00

10.000,00 181.167.469,00 181.167.469,00

369.932.182,00 81.068.342,00 4.000.000,00

284.863.840,00 145.081.921,00 145.081.921,00

353.100.765,00 62.800.809,00 1.320.000,00

287.979.956,00 1.000.000,00

181.167.469,00 181.167.469,00

722.216.302,00 321.283.202,00 20.606.511,00

Administração Municipal De Ambaca

Administração Municipal De Banga

Administração Municipal De Bolongongo

Administração Municipal De Cambambe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,57% 20,53%

1,26% 56,79%

0,00% 21,43% 21,43%

71,83% 15,74%

0,78% 55,31% 28,17% 28,17%

66,09% 11,75%

0,25% 53,90%

0,19% 33,91% 33,91%

83,27% 37,04%

2,38%

845.398.228,00

515.014.103,00

534.268.234,00

867.298.223,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Vários Municipios-Cuanza Norte 1.900.124.877,00 1.078.100.000,00 822.024.877,00

Construção Rede Distribuição Energia Munic. Dondo/Ndalatando/Cuanza-NorteConst. Rede Capt. Trat. Distrib. Água/Z.Ito.Ngbo.S..L.C.B.D.Menha/Cuanza-NorteConstrução De Residências P/Quadros/Cuanza-NorteEstudos Requalificação Localidades Longo Estrada Nacional Kwanza NorteConstrução De Um Edificio Com 14 Apartamentos No DondoConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Com 18 Salas Em CamabatelaConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 12 Salas No DondoReabilitação Do Troço Cassualala Ao Novo Oeiras.

667.462.500,00

406.109.377,00

90.000.000,00 9.280.000,00

294.485.000,00 230.950.000,00

101.000.000,00 100.838.000,00

600.000.000,00

278.350.000,00

0,00 0,00

0,00 199.750.000,00

0,00 0,00

67.462.500,00

127.759.377,00

90.000.000,00 9.280.000,00

294.485.000,00 31.200.000,00

101.000.000,00 100.838.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

279

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

751.092.050,00 263.990.100,00 14.247.468,00 472.330.482,00

524.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00

468.231.882,00 105.951.926,00 12.000.000,00 348.279.956,00 2.000.000,00

181.167.469,00 181.167.469,00

502.857.135,00 132.735.048,00 13.912.722,00 356.099.956,00

109.409,00 181.167.469,00 181.167.469,00

547.823.033,00 133.311.167,00 12.243.428,00 401.473.420,00

795.018,00 145.598.126,00 145.598.126,00

342.098.132,00 53.134.292,00 1.500.000,00

287.263.840,00 200.000,00

145.081.921,00 145.081.921,00

Administração Municipal De Cazengo

Administração Municipal De Gonguembo

Administração Municipal De Lucala

Administração Municipal De Quiculungo

Administração Municipal De Samba Cajú

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,17% 27,83%

1,50% 49,79%

0,06% 20,83% 20,83%

72,10% 16,32%

1,85% 53,63%

0,31% 27,90% 27,90%

73,51% 19,41%

2,03% 52,06%

0,02% 26,49% 26,49%

79,00% 19,23%

1,77% 57,90%

0,11% 21,00% 21,00%

70,22% 10,91%

0,31% 58,96%

0,04% 29,78% 29,78%

948.718.971,00

649.399.351,00

684.024.604,00

693.421.159,00

487.180.053,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

280

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

507.761.558,00 140.413.185,00 10.123.417,00 357.209.956,00

15.000,00 181.167.469,00 181.167.469,00

6.169.870.039,00 5.126.261.321,00 317.340.420,00 725.386.028,00

882.270,00 82.510.476,00 82.510.476,00

790.032.960,00 558.286.883,00 37.990.669,00 193.545.075,00

210.333,00 1.980.309,00 1.980.309,00

7.428.275.286,00 2.148.355.867,00 144.136.718,00

4.264.918.370,00 870.864.331,00

6.272.699.221,00 6.272.699.221,00

1.180.715.725,00 519.193.118,00 29.027.142,00 632.467.232,00

28.233,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Administração Municipal Do Golungo Alto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Norte

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Norte

Governo Provincial Do Cuanza-Norte

Hospital Provincial Do Cuanza-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

73,70% 20,38%

1,47% 51,85%

0,00% 26,30% 26,30%

98,68% 81,99%

5,08% 11,60%

0,01% 1,32% 1,32%

99,75% 70,49%

4,80% 24,44%

0,03% 0,25% 0,25%

54,22% 15,68%

1,05% 31,13%

6,36% 45,78% 45,78%

99,76% 43,87%

2,45% 53,44%

0,00% 0,24% 0,24%

688.929.027,00

6.252.380.515,00

792.013.269,00

13.700.974.507,00

1.183.531.390,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

281

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

206.610.362,00 72.581.752,00 4.989.841,00

129.012.583,00 26.186,00

14.669.992,00 14.669.992,00

Instituto Médio Agrário Do Cuanza Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

93,37% 32,80%

2,25% 58,30%

0,01% 6,63% 6,63%

221.280.354,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

282

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

403.765.441,00 343.891.316,00 332.096.166,00 8.541.025,00 3.254.125,00 59.874.125,00 59.874.125,00

100,00% 85,17% 82,25%

2,12% 0,81%

14,83% 14,83%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

32.731.704.693,00 13.419.851.078,00 13.419.851.078,00

911.992.234,00 911.992.234,00

15.971.351.292,00 7.366.832.173,00 8.604.519.119,00 2.428.510.089,00 2.428.510.089,00 15.445.076.317,00 15.140.051.351,00 15.140.051.351,00

305.024.966,00

67,94% 27,86% 27,86%

1,89% 1,89%

33,15% 15,29% 17,86%

5,04% 5,04%

32,06% 31,43% 31,43%

0,63%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.10.00 - Educação Especial 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

9.251.665.088,00 8.190.434.158,00 1.061.230.930,00

40.000.000,00 40.000.000,00

49.672.297,00 41.704.162,00 7.968.135,00

14.526.432.741,00 9.681.756.400,00 2.317.175.966,00 1.887.169.626,00 201.546.207,00

90.000.000,00 90.000.000,00 198.278.460,00 150.506.082,00

19,20% 17,00% 2,20%

0,08% 0,08%

0,10% 0,09% 0,02%

30,15% 20,10% 4,81% 3,92% 0,42%

0,19% 0,19% 0,41% 0,31%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

48.176.781.010,00 100,00%Total Geral:

48.176.781.010,00Total Geral: 100,00%

403.765.441,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De MalanjeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

283

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio Ao Desenvolvim.Da Industria TransformadoraPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma EducativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

26.081.732.476,00 149.975.195,00 490.772.906,00 1.241.058,00 2.000.000,00

3.378.977.593,00 75.200.000,00 2.279.985,00

747.458.196,00 90.000.000,00 575.968.400,00 40.000.000,00

1.697.790.815,00 163.911.135,00 30.000.000,00 270.528.843,00 92.456.495,00 57.000.000,00 254.722.313,00

1.086.993.919,00 95.000.000,00 198.278.460,00

1.162.951.711,00 13.078.953,00 35.214.671,00 321.092.542,00 163.700.000,00 362.604.146,00 25.737.286,00

2.029.015.935,00 960.006.296,00 164.202.020,00

5.559.585.220,00 1.219.328.540,00 577.975.901,00

54,14% 0,31% 1,02% 0,00% 0,00% 7,01% 0,16% 0,00% 1,55% 0,19% 1,20% 0,08% 3,52% 0,34% 0,06% 0,56% 0,19% 0,12% 0,53% 2,26% 0,20% 0,41% 2,41% 0,03% 0,07% 0,67% 0,34% 0,75% 0,05% 4,21% 1,99% 0,34%

11,54% 2,53% 1,20%

%Programa Valor

48.176.781.010,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Bens DiversosAcções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisAdministração E Gestão Dos Serviços De InformaçõesAdministração E Gestão Dos Serviços Do Sistema Nacional De SaúdeApetrechamento Do Hospital Geral De Malanje

150.000.000,00 85.989.966,00

17.320.667.243,00 92.456.495,00 11.994.953,00

25.000,00 1.000.000,00

231.168.290,00

0,45% 0,26%

51,84% 0,28% 0,04% 0,00% 0,00% 0,69%

%Projecto / Actividade Valor 33.410.839.578,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

284

Apetrechamento Do Hospital Municipal De CacusoApetrechamento Do Palácio Provincial /MalanjeApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasAquisição De Meios De Ensino PrimárioAquisição De Acervo Bibliográfico.Aquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCampanha De Vacinação AnimalCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoElaboração E Execução De Diversos Projectos Na Provincia De MalangeLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/MalanjeMobilização Social - Cidades Limpas/MalanjeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MalanjeOperacionalização Microfomento/MalanjeOrganização Produtiva Das Comunidades/MalanjePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma De Qualidade AmbientalProjecto De Combate A MaláriaProjecto Água Para TodosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRepovoamento Animal Bovino E Caprino/ MalanjeServicos De Saúde PúblicaServiços ComunitáriosServiços De Assistência SocialSinalizão Horizontal, Vertical, Sinalética E Toponímia Da Cidade/Malanje

89.924.252,00 409.152.885,00

98.520,00 164.202.020,00 35.214.671,00 168.725.312,00 22.020.000,00

2.681.279.999,00 108.722.214,00 305.024.966,00 950.000.000,00 708.000.000,00 250.018.001,00 180.740.000,00 8.400.000,00 89.652.654,00

3.545.416.604,00 3.182.363.231,00

33.006.296,00 254.722.313,00 560.000.000,00 374.127.763,00 243.294.545,00 4.000.000,00

771.674.988,00 2.503.911,00

375.252.486,00

0,27% 1,22% 0,00% 0,49% 0,11% 0,51% 0,07% 8,03% 0,33% 0,91% 2,84% 2,12% 0,75% 0,54% 0,03% 0,27%

10,61% 9,52% 0,10% 0,76% 1,68% 1,12% 0,73% 0,01% 2,31% 0,01% 1,12%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.765.941.432,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

5.072.067.111,00 9.693.874.321,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caculama

Cacuso

Cahombo

Calandula

Cambundi Catembo

84.542.880,00

152.901.799,00

97.912.000,00

137.393.649,00

97.912.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.542.880,00

152.901.799,00

97.912.000,00

137.393.649,00

97.912.000,00

Construção Apet. 1 Canil Gatil Em Caculama / MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Caculama Pcp

Construção De Um Quartel De Bombeiros Em Cacuso/ MalanjeReabilitação Do Lar De Acolhimento Lar Lombe/ Cacuso/ MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Cacuso Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Caombo Pcp

Aquisição Inst. 100 Postos De Ilumin. Fotovoltaica / MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Calandula Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Cambundi-Catembo Pcp

5.214.298,00 79.328.582,00

7.968.135,00 8.220.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

679.985,00 136.713.664,00

97.912.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.214.298,00 79.328.582,00

7.968.135,00 8.220.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

679.985,00 136.713.664,00

97.912.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

285

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cangandala

Cunda Dia Baze

Luquembo

Malange

137.954.722,00

136.713.664,00

97.912.000,00

6.263.667.715,00

0,00

0,00

0,00

1.509.297.018,00

137.954.722,00

136.713.664,00

97.912.000,00

4.754.370.697,00

Const. 12 Pontes C/ 20m Troço Kangandala - Bembo/MalanjeConstrução De Infraestruturas Sociais Cangandala Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Cunda Dia Baze Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Luquembo Pcp

Construção De 20 Residências/P Quadros Na Catepa/MalanjeConst. Inter-Modal E Parque Estacionam. Veíc. Pesados/ MalanjeReabilitação De Infra- Estruturas De Igrejas /MalanjeReabilitação Apetrechamento 3ª Residência Protocolar / MalanjeReabilitação Ampliação Da Escola Esquadra BombocoAquisição De Maquinaria Agrícola /MalanjeAquisição Tecn. P/ Centro Cirurgia De Min. Acesso/MalanjeEstudo Projectos P/ Circulares Norte E Sul Da Cidade De MalanjeElab.Plano Director Urbanístico Mun.Cidade Sedes/MalanjeConstrução Do Centro De Informação E Turismo De MalanjeReabilitação E Apet. Edifício Do Governo Provincial/MalanjeConstruçao Do Salão Nobre Do Governo Provincial De MalanjeConstrução Do Palácio Da Justiça Militar / MalanjeConstrução De 3 Residências Protocolares / MalanjeConstrução Unid. Prot. Individualidades ProtocolaresConstruçao Infraestruturas Sociais - Malanje PcpConstrução Apetrechamento Casa Da Juventude De MalanjeConstrução Casa Apoio A Crianças Sem Cuidados Parentais MalanjeConstrução De Casa Para Padres Lombe Em MalanjeConstrução De Casa Para Proferssores No Lombe MalanjeConstrução De Um Cic Cec Em Kalandula - MalanjeConstrução De Um Refeitório No Lombe / MalanjeConstrução De Uma Escola De Ensino Especial Em MalanjeConstrução De Uma Igreja No Lombe Em MalanjeConstrução De 1 Centro De Formação No Lombe MalanjeConstrução De 1 Internato No Lombe Em MalanjeConstrução Do Largo Rainha Nginga MbandiConstrução E Apetrechamento Centro Materno Infantil/ LuquemboDesassoreamento Do Rio MalanjeElaboração Estudo Técnico Executivo Para Construção Museu De MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Terra Nova Campo De Aviação MalanjeEstudo Para A Construção De Uma Escola Do Magistério Primário MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Branca Ruida Campo De Aviação MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Calemba Canâmbua MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Campo Da Vitoria Carreira De Tiro

1.241.058,00 136.713.664,00

136.713.664,00

97.912.000,00

182.460.468,00 59.818.439,00 6.153.000,00 44.400.000,00 41.704.162,00 95.000.000,00 40.000.000,00 126.000.000,00 6.043.207,00 13.078.953,00 57.709.798,00 180.000.000,00 40.000.000,00 192.345.564,00 183.007.000,00 154.412.000,00

1.213.514.859,00 63.284.000,00 51.155.625,00 48.018.319,00 45.500.000,00 163.927.301,00 198.278.460,00 44.562.776,00 145.404.695,00 112.851.639,00 170.742.500,00 163.700.000,00 927.000.000,00 30.000.000,00

4.505.000,00

24.500.000,00

4.505.000,00

4.505.000,00 4.505.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

95.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.845.564,00 0,00 0,00

680.101.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98.175.000,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1.241.058,00 136.713.664,00

136.713.664,00

97.912.000,00

87.060.468,00 59.818.439,00 6.153.000,00 44.400.000,00 41.704.162,00 95.000.000,00 40.000.000,00 126.000.000,00 6.043.207,00 13.078.953,00 57.709.798,00 180.000.000,00 40.000.000,00 58.500.000,00 183.007.000,00 154.412.000,00 533.413.125,00 63.284.000,00 51.155.625,00 48.018.319,00 45.500.000,00 163.927.301,00 198.278.460,00 44.562.776,00 145.404.695,00 112.851.639,00 170.742.500,00 65.525.000,00 927.000.000,00 30.000.000,00

4.505.000,00

24.500.000,00

4.505.000,00

4.505.000,00 4.505.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

286

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Marimba

Massango

Quela

Quirima

Quiuaba Ngozi

97.912.000,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.912.000,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

Estudo Para Reabilitação Escola Havemos De Voltar MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Major Kanhangulu MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Nº 87 Campo De Aviação Em MalanjeEstudo Para Reabilitação Escola Samora Machel MalanjeEstudo Projecto Executivo Reabilitação Da Escola Primária 108 MalanjeEstudo Reabilitação Escola Pioneiro Zeca Canâmbua MalanjeEstudo Técnico Executivo Construção 1 Pavilhão Artes Ofícios MalanjeEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Da Vila De KalandulaEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila CacusoEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila De CaculamaEstudo Técnico Executivo Infraestruturas Urbanas Vila De KangandalaEstudo Técnico Para Reabilitação Do Edifício Da Angop MalanjeEstudos Executivo Construção Centro Reabilitação Física MalanjeEstudos Memorial Rei Ngola Kiluanje Rainha Nzinga Mbande -MarimbaEstudos E Projecto Construção Direcção Provincial Minars MalanjeEstudos Para Reabilitação Escola Kilamba Kiaxi Maxinde MalanjeEstudos Técnicos Para Construção Lar Terceira Idade MalanjeEstudos Técnicos Reabilitação Escola Primária Nº 25 MalanjeEstudos Técnicos Construção Escola Provincial Educação Física MalanjeEstudos Técnicos Criação Polo Desenvolvimento Económico RegionalEstudos Técnicos Executivo Reabilitação Escola Cabuabuata MalanjeEstudos Técnicos Para Reabilitação Da Escola 11 De Novembro MalanjeEstudos Técnicos Para Ampliação Hospital Municipal CacusoEstudos Técnicos Para Construção Complexo Escolar Da Catepa MalanjeEstudos Técnicos Para Construção Do Aterro Sanitário Em MalanjeEstudos Técnicos Reabilitação Escola Deolinda Rodrigues MalanjeInstalação Unidade Processamento Merenda Escolar - Leite E Pão De SojaProjecto Água Rural Kambo Kamana - KahomboReabilitação Ampliação Apetrechamento Do Palacio Municipal De Malanje

Construção De Infraestruturas Sociais Marimba Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Massango Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Quela Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Quirima Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Quiwaba Nzoji Pcp

4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 6.000.000,00

4.505.000,00 4.570.500,00

30.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00

5.780.000,00 4.505.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00

30.000.000,00 3.500.000,00 4.505.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

29.790.000,00 8.000.000,00

179.405.750,00

495.968.400,00 360.025.300,00

97.912.000,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

27.000.000,00

25.500.000,00 25.500.000,00 27.000.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

396.774.720,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 4.505.000,00 6.000.000,00

4.505.000,00 4.570.500,00

3.000.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 27.000.000,00 30.000.000,00

5.780.000,00 4.505.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00

30.000.000,00 3.500.000,00 4.505.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

29.790.000,00 8.000.000,00

179.405.750,00

99.193.680,00 360.025.300,00

97.912.000,00

97.912.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

136.713.664,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

287

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital

373.524.239,00 78.205.914,00 11.949.281,00 283.330.662,00

38.382,00 153.536.629,00 153.536.629,00

382.915.400,00 86.647.666,00 6.491.242,00

289.776.492,00 181.167.469,00 181.167.469,00

332.432.466,00 44.747.765,00 3.981.594,00

283.615.209,00 87.898,00

145.081.921,00

Administração Municipal De Caculama

Administração Municipal De Cacuso

Administração Municipal De Cahombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

70,87% 14,84%

2,27% 53,76%

0,01% 29,13% 29,13%

67,88% 15,36%

1,15% 51,37% 32,12% 32,12%

69,62% 9,37% 0,83%

59,39% 0,02%

30,38%

527.060.868,00

564.082.869,00

477.514.387,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Malanje

2.214.364.499,00

4.777.503.176,00

0,00

3.562.770.093,00

2.214.364.499,00

1.214.733.083,00

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Instalação De Serviços Espec. Maternos Infantis Unidade Saúde/MalanjeFiscalização E Acompanhamento Proj. Invest. Públicos/ MalanjeReabilitação De Vias Terciárias Da Província\MalanjeConstrução E Apetrechamento De 10 Escolas\MalanjeApetrechamento De Escolas Em Todos Municipios/MalanjeApetrechamento Da Escola Superior De Medicina/MalanjeAquisição De Kits 2 P/ Manutenção De Estradas / MalanjeAquisição De Bibliotecas Itenerantes / MalanjeConst. Apet. 1 Hosp.Municp.C.Nzoji. C.Med.Mun. Max.Cah. Canâ\MalanjeReabilitação De Vias Secundárias Da Província\MalanjeAquisição De Kits P/ Manutençaõ Do Saneamento Básico/ MalanjeAquisição Inst. 100 Postos De Ilumin.Fotovoltaica Kota/ Malanje

659.328.540,00 1.555.035.959,00

20.406.507,00

152.690.866,00 155.600.000,00 649.406.007,00 78.423.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.200.000,00

3.317.571.086,00

156.605.710,00 80.000.000,00 1.600.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 131.600.000,00 348.027.271,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.950.537.112,00

132.605.710,00 0,00 0,00

659.328.540,00 1.555.035.959,00

20.406.507,00

152.690.866,00 24.000.000,00 301.378.736,00 78.423.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.200.000,00 367.033.974,00

24.000.000,00 80.000.000,00 1.600.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

288

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

350.030.298,00 61.916.966,00 5.705.214,00

282.258.015,00 150.103,00

181.167.469,00 181.167.469,00

345.952.494,00 55.733.846,00 4.390.410,00

285.547.324,00 280.914,00

145.081.921,00 145.081.921,00

320.323.454,00 38.223.995,00 282.099.459,00 181.167.469,00 181.167.469,00

396.350.762,00 396.350.762,00 181.167.469,00 181.167.469,00

311.359.787,00 23.594.098,00 1.810.105,00

285.938.268,00 17.316,00

181.167.469,00 181.167.469,00

316.585.653,00 28.482.875,00 3.422.077,00

Administração Municipal De Calandula

Administração Municipal De Cambundi Catembo

Administração Municipal De Cangandala

Administração Municipal De Cunda Dia Base

Administração Municipal De Kiwaba Nzoji

Administração Municipal De Luquembo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

65,89% 11,66%

1,07% 53,14%

0,03% 34,11% 34,11%

70,45% 11,35%

0,89% 58,15%

0,06% 29,55% 29,55%

63,87% 7,62%

56,25% 36,13% 36,13%

68,63% 68,63% 31,37% 31,37%

63,22% 4,79% 0,37%

58,06% 0,00%

36,78% 36,78%

68,57% 6,17% 0,74%

531.197.767,00

491.034.415,00

501.490.923,00

577.518.231,00

492.527.256,00

461.667.574,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

289

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

726.724.310,00 332.816.199,00 5.840.388,00

387.559.535,00 508.188,00

197.626.921,00 197.626.921,00

304.776.893,00 24.749.725,00 1.454.875,00

278.554.977,00 17.316,00

145.081.921,00 145.081.921,00

314.924.937,00 31.292.515,00 3.122.319,00

280.090.995,00 419.108,00

145.081.921,00 145.081.921,00

339.665.599,00 47.649.278,00 2.198.645,00

289.779.971,00 37.705,00

181.167.469,00 181.167.469,00

314.338.803,00 32.429.331,00 2.142.522,00

279.742.952,00 23.998,00

145.081.921,00 145.081.921,00

Administração Municipal De Malanje

Administração Municipal De Marimba

Administração Municipal De Massango

Administração Municipal De Quela

Administração Municipal De Quirima

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,62% 36,01%

0,63% 41,93%

0,05% 21,38% 21,38%

67,75% 5,50% 0,32%

61,92% 0,00%

32,25% 32,25%

68,46% 6,80% 0,68%

60,89% 0,09%

31,54% 31,54%

65,22% 9,15% 0,42%

55,64% 0,01%

34,78% 34,78%

68,42% 7,06% 0,47%

60,89% 0,01%

31,58% 31,58%

924.351.231,00

449.858.814,00

460.006.858,00

520.833.068,00

459.420.724,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

290

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

9.817.901.782,00 8.186.829.802,00 569.801.217,00

1.058.776.409,00 2.494.354,00

120.393.217,00 120.393.217,00

931.155.224,00 612.677.809,00 42.232.727,00 275.739.375,00

505.313,00

14.424.172.888,00 2.887.652.109,00 199.131.668,00

8.915.796.597,00 2.421.592.514,00 12.994.121.255,00 12.689.096.289,00

305.024.966,00

2.149.873.555,00 733.593.597,00 40.539.753,00

1.373.469.948,00 2.270.257,00 6.114.518,00 6.114.518,00

278.696.149,00 112.607.588,00 7.778.197,00

158.310.364,00 15.787.437,00 15.787.437,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Malanje

Direcção Provincial Da Saúde De Malanje

Governo Provincial De Malanje

Hospital Provincial De Malanje

Instituto Médio Agrário De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,79% 82,38%

5,73% 10,65%

0,03% 1,21% 1,21%

100,00% 65,80%

4,54% 29,61%

0,05%

52,61% 10,53%

0,73% 32,52%

8,83% 47,39% 46,28%

1,11%

99,72% 34,03%

1,88% 63,70%

0,11% 0,28% 0,28%

94,64% 38,24%

2,64% 53,76%

5,36% 5,36%

9.938.294.999,00

931.155.224,00

27.418.294.143,00

2.155.988.073,00

294.483.586,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

291

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal

219.216.406,00 219.216.406,00 214.047.192,00 4.214.562,00 954.652,00

100,00% 100,00% 97,64%

1,92% 0,44%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

25.172.190.165,00 9.080.988.516,00 9.080.988.516,00 607.560.318,00 607.560.318,00

10.793.519.461,00 6.165.076.747,00 4.628.442.714,00 4.690.121.870,00 4.690.121.870,00 9.582.247.783,00 9.582.247.783,00 9.582.247.783,00

72,43% 26,13% 26,13%

1,75% 1,75%

31,06% 17,74% 13,32% 13,50% 13,50% 27,57% 27,57% 27,57%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.05.00 - Controlo Interno 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação 04.10.00 - Educação Especial

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice

10.584.093.189,00 10.095.259.805,00

398.833.384,00 90.000.000,00

4.652.749.959,00 745.000.000,00

2.842.245.323,00 985.584.636,00

46.000.000,00 46.000.000,00 33.920.000,00

9.542.452.987,00 4.612.184.125,00 1.184.043.976,00 2.585.280.000,00 783.185.261,00 377.759.625,00

4.262.037.485,00 63.036.564,00 324.359.237,00

30,45% 29,05% 1,15% 0,26%

13,39% 2,14% 8,18% 2,84%

0,13% 0,13% 0,10%

27,46% 13,27% 3,41% 7,44% 2,25% 1,09%

12,26% 0,18% 0,93%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

34.754.437.948,00 100,00%Total Geral:

34.754.437.948,00Total Geral: 100,00%

219.216.406,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-NorteÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

292

Actividade PermanenteProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Actividade Economica Da Mulher RuralPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Fomento Do EmpreendedorismoPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Valorização E Protecção Social Do IdosoPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

22.217.862.009,00 20.000.000,00

1.164.437.636,00 100.000.000,00 42.463.092,00

1.747.664.847,00 46.000.000,00 303.157.869,00 10.000.000,00 398.833.384,00 15.000.000,00 10.000.000,00 173.036.564,00 45.000.000,00 985.060.766,00 42.000.000,00 15.850.000,00 33.920.000,00 166.219.600,00 9.000.000,00 80.000.000,00

1.003.878.343,00 460.277.330,00 150.000.000,00 30.000.000,00 816.202.092,00 324.359.237,00

3.914.215.179,00 430.000.000,00

63,93% 0,06% 3,35% 0,29% 0,12% 5,03% 0,13% 0,87% 0,03% 1,15% 0,04% 0,03% 0,50% 0,13% 2,83% 0,12% 0,05% 0,10% 0,48% 0,03% 0,23% 2,89% 1,32% 0,43% 0,09% 2,35% 0,93%

11,26% 1,24%

%Programa Valor

34.754.437.948,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Sensibilização E DivulgaçãoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoApetrechamento De Novas Undades Hospitalares/Lunda NorteCriação Do Portal Do Governo Da Província/Lunda NorteCuidados Primários De SaúdeEfemérides E Datas Comemorativas/Lunda NorteElaboração Do Plano Estratégico Para O Empreendedorismo/Lunda NorteElaboração Dos Planos De Desenvolvimento Municipais/L.NorteFeira Agro Pecuaria Do Cacanda - Expo Cacanda/ Lunda NorteFeira Industrial E Comercial Da Lunda NorteForm. Capacitação Dos Funcionários Das Adm. Mun. Da L. NorteGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios

45.000.000,00 13.336.085.794,00

63.036.564,00 10.908.000,00 377.759.625,00 3.500.000,00

1.723.680.000,00 97.450.000,00 80.000.000,00 260.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 42.463.092,00

0,17% 50,48% 0,24% 0,04% 1,43% 0,01% 6,52% 0,37% 0,30% 0,98% 0,16% 0,11% 0,04% 0,16%

%Projecto / Actividade Valor 26.419.268.614,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

293

Implementação Do Desporto Escolar/Lunda NorteInformatização Dos Serviços Das Direcções Provinciais/LnLimpeza E SaneamentoMerenda Escolar/Lunda-NorteMobilização Social - Cidades Limpas/Lunda-NorteOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Lunda-NorteOperacionalização Microfomento/Lunda-NorteOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-NortePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrevenção E Apoio A Situações De CalamidadePrograma De Produção SustentávelPrograma De Promoção Da Saúde Pública/Lunda NorteProjecto Água Para TodosPromoção Da Mulher Rural Da Lunda Norte

12.500.000,00 45.000.000,00 149.692.014,00 468.000.000,00 250.000.002,00 116.190.000,00 5.400.000,00 57.633.849,00

3.119.769.193,00 5.500.457.008,00

65.000.000,00 15.850.000,00 116.893.473,00 360.000.000,00 15.000.000,00

0,05% 0,17% 0,57% 1,77% 0,95% 0,44% 0,02% 0,22%

11,81% 20,82% 0,25% 0,06% 0,44% 1,36% 0,06%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

8.335.169.334,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

957.447.032,00 7.377.722.302,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cambulo

Capenda Camulemba

Caungula

Chitato

Cuango

Cuilo

Lubalo

Lucapa

658.113.664,00

97.912.000,00

95.912.000,00

1.288.248.665,00

97.912.000,00

97.912.000,00

126.615.920,00

2.074.397.801,00

0,00

0,00

0,00

400.589.756,00

0,00

0,00

0,00

56.059.200,00

658.113.664,00

97.912.000,00

95.912.000,00

887.658.909,00

97.912.000,00

97.912.000,00

126.615.920,00

2.018.338.601,00

Asfaltagem Das Ruas Do Nzagi/Cambulo/Lunda NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas(Luia) Cambulo/Lunda NorteEst. P/ Implementação Da Cultura De Arroz No Cambulo/Lunda NorteConstrução De Infraestruturas Sociais Cambulo Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Capenda-Camulemba Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Caungula Pcp

Construção Do Hospital Materno Infantil Do Dundo\Lunda NorteReab.Do Hospital Sanatorio Do Sacavulo/Chitato/Lunda NorteAsfaltagem Das Vias Do Dundo/Chitato/Lunda NorteConstrução De 1 Laboratório Provincial/Chitato/Lunda NorteEstudos Do Campus Universitário No Dundo/Chitato/Lunda NorteEst. P/ Criação Do Perim. Flor Sirigueiras Em Lucapa/Lunda NorteConstrução De Infraestruturas Sociais Chitato Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Cuango Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Cuilo Pcp

Construção De Campo Multiuso - LubaloConstrução De Infraestruturas Sociais Lubalo Pcp

Asfaltagem Das Ruas Do Lucapa/Lunda NorteConstrução Escola Com 5 Salas De Aulas (Capaia)/Lucapa/L.Norte

318.400.000,00 200.000.000,00 3.000.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

95.912.000,00

400.324.909,00 187.778.573,00 400.264.847,00 97.166.672,00 46.000.000,00 20.000.000,00 136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

28.703.920,00 97.912.000,00

252.000.000,00 510.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

200.324.909,00 0,00

200.264.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

318.400.000,00 200.000.000,00 3.000.000,00

136.713.664,00

97.912.000,00

95.912.000,00

200.000.000,00 187.778.573,00 200.000.000,00 97.166.672,00 46.000.000,00 20.000.000,00 136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

28.703.920,00 97.912.000,00

252.000.000,00 510.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

294

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Lunda Norte

Xá Muteba

1.166.202.092,00

2.534.031.192,00

97.912.000,00

0,00

500.798.076,00

0,00

1.166.202.092,00

2.033.233.116,00

97.912.000,00

Reabilitação E Apet. Do Hospital Do Lucapa/Lunda-NorteAsfaltagem Da Estrada Lucapa 22 Km/Lunda NorteConstrução De Posto De Saúde - CambuloConstrução De Campo Multiuso - CambuloConstrução De Campos Multiuso - CuangoConstrução De Laboratório De Analise Clinica Municipal - CaungulaConstrução De Laboratório De Analises Clinica - CuiloConstrução De Lar Dos Idosos - ChitatoConstrução De Posto De Saúde - CaungulaConstrução De Posto De Saúde - CuangoConstrução De Posto De Saúde - CuiloConstrução De Posto De Saúde - LucapaConstrução De Um Campo Multiuso No ChitatoConstrução De Uma Escola Para DeficientesConstrução De 1 Campo Multiuso - LucapaConstrução Do Instituto Médio De Saúde-DundoConstrução Do Instituto Médio Politécnico Do LucapaConstrução Do Laboratório De Analises Clinica Municipal - LubaloConstrução Do Laboratório Municipal De Analises Clinica - ChitatoConstruçao Infraestruturas Sociais - Lucapa PcpEstudos Para Costrução Instituto Médio Agrário Capenda CamulembaEstudos Para Costrução Instituto Médio Saúde Chitato

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Const.Centros Saúde, Lucapa, Cuilo Cuang.Cap-Cam\L NorteReparação Precária 300 Km Estradas Sec. Terc. E 20 Pontões/ Lunda NorteAquisição De 9 Kits De Equipamento P/Estradas/Lunda NorteConstrução De 3 Bibliotecas Comunitárias Municipais/L. NorteAquiisição De Carteiras Escolares/Lunda- NorteConstrução 3 Centros De Saúde Fuc.Mux.Xamuteba/Lunda NorteConst.Sistema Abast.Água Mun. Nzagi E Lucapa\L NorteEstudos E Projectos/Lunda NorteEstudos P/ Implementação Da Cultura Do Ananás Na Lunda NorteConstrução De 9 Delegações Municipais Do Sinse/Lunda NorteEstudos P/Implem. De 2 Fazendas Agro - Pec´. No Cambulo E Lucapa/L. NorteEstudos Const. Do Instituto Medio Politecnico No Lucapa/Lunda NorteEstudo Const. Casa Dos Desportistas C/Centro Do Estágio/Chitato/L. Norte

Construção De Infraestruturas Sociais Xá-Muteba Pcp

150.000.000,00 17.000.000,00 12.994.896,00 28.753.920,00 28.753.920,00 56.073.600,00 56.059.200,00 324.359.237,00 12.994.896,00 12.994.896,00 12.994.896,00 11.370.534,00 28.753.920,00 33.920.000,00 28.753.920,00 140.641.200,00 69.419.566,00 56.073.600,00 56.073.600,00 154.412.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

350.000.000,00 816.202.092,00

500.762.609,00 560.000.000,00

200.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 303.157.869,00 200.277.330,00 6.000.000,00

398.833.384,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

97.912.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

300.762.609,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

200.035.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

150.000.000,00 17.000.000,00 12.994.896,00 28.753.920,00 28.753.920,00 56.073.600,00

0,00 324.359.237,00 12.994.896,00 12.994.896,00 12.994.896,00 11.370.534,00 28.753.920,00 33.920.000,00 28.753.920,00 140.641.200,00 69.419.566,00 56.073.600,00 56.073.600,00 154.412.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

350.000.000,00 816.202.092,00

200.000.000,00 560.000.000,00

200.000.000,00 100.000.000,00 35.000.000,00 200.000.000,00 103.122.402,00 200.277.330,00 6.000.000,00

398.833.384,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

97.912.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

295

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

585.363.161,00 585.363.161,00 182.457.912,00 182.457.912,00

718.828.241,00 211.075.010,00 14.374.126,00 493.280.291,00

98.814,00 196.500.681,00 196.500.681,00

312.047.121,00 312.047.121,00 146.581.921,00 146.581.921,00

299.416.445,00 299.416.445,00 176.118.291,00 176.118.291,00

300.468.470,00 300.468.470,00 194.678.300,00 194.678.300,00

324.302.573,00 324.302.573,00 146.581.921,00 146.581.921,00

303.053.926,00 303.053.926,00 150.531.921,00 150.531.921,00

Administração Municipal De Cambulo

Administração Municipal De Chitato

Administração Municipal Do Capenda-Camulemba

Administração Municipal Do Caungula

Administração Municipal Do Cuango

Administração Municipal Do Cuilo

Administração Municipal Do Lubalo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,24% 76,24% 23,76% 23,76%

78,53% 23,06%

1,57% 53,89%

0,01% 21,47% 21,47%

68,04% 68,04% 31,96% 31,96%

62,96% 62,96% 37,04% 37,04%

60,68% 60,68% 39,32% 39,32%

68,87% 68,87% 31,13% 31,13%

66,81% 66,81% 33,19% 33,19%

767.821.073,00

915.328.922,00

458.629.042,00

475.534.736,00

495.146.770,00

470.884.494,00

453.585.847,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

296

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

679.270.162,00 141.859.718,00 8.275.897,00

529.007.500,00 127.047,00

197.626.921,00 197.626.921,00

512.966.649,00 30.351.326,00 2.079.298,00

480.493.676,00 42.349,00

151.381.921,00 151.381.921,00

5.596.236.757,00 4.751.994.585,00 378.971.942,00 464.739.245,00

530.985,00 52.845.391,00 52.845.391,00

666.291.788,00 368.925.756,00 20.435.167,00 276.665.478,00

265.387,00

13.665.320.924,00 3.029.472.116,00 154.685.876,00

5.792.214.340,00 4.688.948.592,00 7.984.126.938,00 7.984.126.938,00

Administração Municipal Do Lucapa

Administração Municipal Do Xa-Muteba

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Norte

Direcção Provincial Da Saúde Da Lunda Norte

Governo Provincial Da Lunda-Norte

Hospital Provincial Da Lunda-Norte

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,46% 16,18%

0,94% 60,33%

0,01% 22,54% 22,54%

77,21% 4,57% 0,31%

72,33% 0,01%

22,79% 22,79%

99,06% 84,12%

6,71% 8,23% 0,01% 0,94% 0,94%

100,00% 55,37%

3,07% 41,52%

0,04%

63,12% 13,99%

0,71% 26,75% 21,66% 36,88% 36,88%

876.897.083,00

664.348.570,00

5.649.082.148,00

666.291.788,00

21.649.447.862,00

1.211.439.613,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

297

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

1.029.565.324,00 1.022.024.088,00 1.012.151.153,00

7.214.523,00 2.658.412,00 7.541.236,00 7.541.236,00

100,00% 99,27% 98,31%

0,70% 0,26% 0,73% 0,73%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

19.975.431.145,00 6.751.612.492,00 6.751.612.492,00 511.534.784,00 511.534.784,00

8.255.537.162,00 4.449.658.453,00 3.805.878.709,00 4.456.746.707,00 4.456.746.707,00 13.369.551.718,00 13.369.551.718,00 13.369.551.718,00

59,91% 20,25% 20,25%

1,53% 1,53%

24,76% 13,34% 11,41% 13,37% 13,37% 40,09% 40,09% 40,09%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.09.00 - Educação De Adultos

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

7.113.834.141,00 7.033.593.890,00

80.240.251,00

26.330.510,00 8.330.510,00 18.000.000,00

5.908.241.502,00 1.000.464,00

3.039.218.765,00 2.614.081.123,00 228.000.000,00 20.441.150,00 5.500.000,00

9.230.460.599,00 4.661.427.466,00 238.067.501,00

3.929.667.646,00 391.422.986,00

21,33% 21,09% 0,24%

0,08% 0,02% 0,05%

17,72% 0,00% 9,11% 7,84% 0,68% 0,06% 0,02%

27,68% 13,98% 0,71%

11,78% 1,17%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

33.344.982.863,00 100,00%Total Geral:

33.344.982.863,00Total Geral: 100,00%

1.029.565.324,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da Lunda-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

298

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Melh.Do Niv.Técnico Da Mão-De-Obra Lig.A Const.CivilProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Expansão Do Ensino Pre-EscolarPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Alienação De Imóveis Programa De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reab.E Cont.De Infraest.De TelecomunicaçõesPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

19.299.659.413,00 20.441.150,00 19.000.000,00

2.284.897.891,00 35.497.910,00

2.855.530.190,00 1.077.710.184,00

17.269.844,00 23.170.906,00 10.229.954,00 9.300.000,00 58.862.282,00 613.733.078,00 53.791.665,00 340.064.869,00 15.848.725,00 1.000.464,00 2.950.000,00 56.575.047,00 346.300.000,00 215.929.096,00 18.000.000,00 13.593.600,00

2.802.867.740,00 347.473.582,00 10.500.000,00

1.924.606.519,00 868.718.847,00 1.459.907,00

57,88% 0,06% 0,06% 6,85% 0,11% 8,56% 3,23% 0,05% 0,07% 0,03% 0,03% 0,18% 1,84% 0,16% 1,02% 0,05% 0,00% 0,01% 0,17% 1,04% 0,65% 0,05% 0,04% 8,41% 1,04% 0,03% 5,77% 2,61% 0,00%

%Programa Valor

33.344.982.863,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoAquisição De MedicamentosAquisição De Produtos Quimicos P/Tratamento De Água Na ProvinciaCuidados Primários De SaúdeInformatização Dos ServiçosMerenda Escolar/Lunda-SulMobilização Social - Cidades Limpas/Lunda-SulOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais Operacionalização Microfomento/Lunda-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Lunda-SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde Pública

13.422.416.642,00 55.538.282,00 2.760.896,00 50.000.000,00 50.000.000,00 766.080.000,00 567.833.078,00 228.000.000,00 250.000.000,00 51.640.000,00 2.400.000,00 25.615.040,00

2.614.081.123,00 2.916.975.799,00

62,44% 0,26% 0,01% 0,23% 0,23% 3,56% 2,64% 1,06% 1,16% 0,24% 0,01% 0,12%

12,16% 13,57%

%Projecto / Actividade Valor 21.495.519.011,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

299

Programa De Protecção E Assistência Pessoas Vulneráveis/L-SulPrograma Integrado De Desenvolvimento Rural E Combate A PobrezaProjecto Água Para Todos

300.000.000,00 32.178.151,00 160.000.000,00

1,40% 0,15% 0,74%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

11.849.463.852,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

5.528.217.349,00 6.321.246.503,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cacolo

Dala

Muconda

Saurimo

157.226.373,00

2.926.882.584,00

171.263.664,00

6.497.581.442,00

0,00

2.013.056.000,00

0,00

3.515.161.349,00

157.226.373,00

913.826.584,00

171.263.664,00

2.982.420.093,00

Construção De 1 Centro Materno Infantil/Cacolo/Lunda-SulApet. 1 Bloco Operatório No Hosp. Municipal Do Cacolo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Saúde Cacolo/Lunda SulConstrução E Tratamento Da Sala De Rx Hospital Cacolo/Lunda SulConstrução De Infraestruturas Sociais- Cacolo Pcp

Construção De 1 Centro Materno Infantil/Dala/Lunda-SulConstrução De Uma Maternidade Infantil/Dala/Lunda -SulConstrução Infraestruturas Sociais - Dala Pcp

Const.De 1 Centro Materno Infantil/Muconda ( 2ª Fase)Construção De 1 Centro Materno Infantil/Muconda/(2ª Fase)Lunda-SulConstrução Infraestruturas Sociais - Muconda Pcp

Reabilitação Da Piscina Tchicumina/Lunda SulConstrução De Lar 3ª Idade/Saurimo/Lunda SulPavimentação De Passeios Urbanos/Saurimo/Lunda SulPrograma De Gestão Melhorada/Lunda SulConstrução De 1 Mercado Municipal Com 3 Naves/Saurimo/L.SulConstrução Da Biblioteca Provincial/Saurimo/Lunda SulConclusão Da Reabilitação Edif.Das Repart.Púb.Do Governo/Saurimo/Lunda SulAquis.De Kits Escolares (Bata, Pasta, Lapis, Regua, Sandalia / Lunda-SulConstrução De 2 Cantinas Escolares / Saurimo / Lunda SulConst.Base Log.Apoio Ao Equip.Tec.Logístico/Saurimo/Lunda SulConcl.Expas.2ª Fase Sist.Ilum.Públic.Saurimo/Lunda SulConstrução De 10 Casas Germinadas P/Téc.Sede Saurimo/Lunda SulApet.Edif.Das Repartições Públicas/Saurimo/Lunda SulReabilitação Clube 17 De Setembro (2ª Fase)/Saurimo/Lunda SulConstrução De 2 Centro De Saúde (Saurimo)/Lunda SulConstrução De 1 Edificio P/ Funcionáros Do Gep/Lunda SulConstrução Do Parque Empresarial Em Saurimo/Lunda SulConstrução De 1 Centro De Aconselhamento E Abrigo/Lunda SulReabilitação De Vias Secundarias E Terciarias/Lunda SulPrograma De Reunificação De 20 Aldeias/Lunda SulConst. 1 Industria Tratamento Reciclagem De Residuos/Lunda SulTerrap. Colocação Asfalto Algumas Ruas Suburbanas Cidade/Lunda SulPrograma De Arruamento Terrap. Remarcação De Terrenos/Lunda Sul

1.908.609,00 11.493.600,00 3.000.000,00 4.110.500,00

136.713.664,00

10.872.584,00 2.775.156.000,00 140.854.000,00

6.000.000,00 28.550.000,00 136.713.664,00

215.929.096,00 3.324.000,00

327.511.123,00 45.900.000,00 7.053.746,00

346.300.000,00 4.000.000,00

13.150.000,00

25.803.131,00 7.110.500,00 1.434.290,00 1.200.000,00 1.394.591,00 10.218.904,00

271.254,00 4.500.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00

74.190,00 144.710.657,00 22.425.028,00

2.851.456.000,00

1.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.013.056.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.051.206.000,00

0,00

1.908.609,00 11.493.600,00 3.000.000,00 4.110.500,00

136.713.664,00

10.872.584,00 762.100.000,00 140.854.000,00

6.000.000,00 28.550.000,00 136.713.664,00

215.929.096,00 3.324.000,00

327.511.123,00 45.900.000,00 7.053.746,00

346.300.000,00 4.000.000,00

13.150.000,00

25.803.131,00 7.110.500,00 1.434.290,00 1.200.000,00 1.394.591,00 10.218.904,00

271.254,00 4.500.000,00 19.000.000,00 3.000.000,00

74.190,00 144.710.657,00 22.425.028,00 800.250.000,00

1.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

300

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios.Lunda Sul

1.760.004.003,00

336.505.786,00

0,00

0,00

1.760.004.003,00

336.505.786,00

Construção De 1 Centro De Saúde/(2ª Fase)Saurimo/Lunda SulConstrução 1 Centro Acolhimento Menores\Saurimo\L. SulConstrução Do Edificio Da Direcção Prov. Educação/Lunda SulConstrução De Um Hospital Municipal/Saurimo/Lunda SulEstudos Técnicos, Fiscal. E Implementação De Projectos (2010 - 2012)Apetrechamento De 2 Creches/Saurimo/Lunda SulAquisição De Carteiras Saurimo/Lunda SulConst. 2 Esc.1º Ciclo C/ 24 Salas C/Campos Polival.Saurimo/L.SulConst.1 Esc.1º Ciclo C/12 Salas C/Campos Polival./Saurimo/L.SulConstrução De 2 Naves Gimnodesportivo/Saurimo/Lunda Sul Construção De 1 Centro Infecto Contagioso Da Saúde /Lunda SulAmpliação E Vedação Do Cemiterio Do 14/Saurimo / Lunda SulConstrução De 1 Casa De Velorio Municipal De Saurimo/Lunda SulConstruçao Infraestruturas Sociais - Saurimo Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Esquadras Municipais (Saurimo, Dala, Muconda E Cacolo/Lunda SulApetrechamento De 2 Centros De Saúde/Lunda SulConstrução De Lar De Estudantes ( Dala Muconda)/Lunda SulRepovoamento De Gado Na Província/Lunda SulReab.Apet.De 4 Residências Protocolares/Lunda SulPrograma De Manutenção Conservação Edifício Público/Lunda SulAquisição De Repetidores Para Emissores Municipais/Lunda SulConstrução Administrações Comunais Cucumbi Alto Ch.C.S./Lunda SulAquisição Mobiliário Escolar Cart.Sec.Quad.Preto Arm/Lunda SulConst.4 Parques Infantis Saurimo Dala Muc.Cacolo/Lunda SulApoio Á Campanha Agrícola 2010/Lunda SulPrograma Urbanização 600 Hectares Reserva Fundiaria/Lunda SulAquis. 3 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Municipais/ Lunda SulConstrução 7 Salas De Alfabetização Junto Às Igrejas/Lunda SulConst. 15 Residências P/ Autoridades Tradicionais/Lunda SulAquisição Sistemas Fotovoltaicos P/ Escolas Meios Rural/Lunda SulConstrução E Reabilitação De Valas De Drenagem/Lunda SulAquis. Sist. Fotovoltaicos P/ Postos De Saúde Rural/Lunda SulAquis.Medicam.Equip.Hospitalares E Material Gastável/Lunda SulAquisição De Sinalética E Sinalização De Transito/Lunda SulConstrução E Apetrechamento De 1 Estação Agrícola/Lunda SulAquisição De 60 Sistemas De Pàra Raios/ Lunda SulConstrução De 3 Aldeias Piloto/Lunda SulReabilitação De 6 Campos Municipais/Lunda-SulAquisição De Viaturas De Apoio E Ambulancias/Lunda-SulFormação Superaç. Cap. Funcion.Agentes Admin. Gov. Local L - SulConstrução De 9 Postos Policiais P/ Todas As Comunas/Lunda Sul

1.050.000,00 119.454,00

2.800.000,00 2.189.330.349,00

17.269.844,00 1.000.464,00 38.000.000,00

600.000,00 1.600.000,00 3.632.821,00 21.500.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00

154.412.000,00

708.718.847,00 1.051.285.156,00

1.715.400,00 5.438.204,00 1.500.000,00 9.300.000,00 18.304.000,00

65.316,00 10.500.000,00 3.540.396,00

441.665,00 100.000,00

1.200.000,00 1.648.081,00 2.400.000,00 5.500.000,00 12.780.356,00 8.081.810,00 4.000.000,00 10.081.810,00 2.100.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 18.000.000,00 165.230.488,00 1.997.000,00 7.775.000,00 20.441.150,00 6.615.110,00

0,00 0,00 0,00

1.463.955.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.050.000,00 119.454,00

2.800.000,00 725.375.000,00 17.269.844,00 1.000.464,00 38.000.000,00

600.000,00 1.600.000,00 3.632.821,00 21.500.000,00 7.000.000,00 2.000.000,00

154.412.000,00

708.718.847,00 1.051.285.156,00

1.715.400,00 5.438.204,00 1.500.000,00 9.300.000,00 18.304.000,00

65.316,00 10.500.000,00 3.540.396,00

441.665,00 100.000,00

1.200.000,00 1.648.081,00 2.400.000,00 5.500.000,00 12.780.356,00 8.081.810,00 4.000.000,00 10.081.810,00 2.100.000,00 2.500.000,00 1.750.000,00 18.000.000,00 165.230.488,00 1.997.000,00 7.775.000,00 20.441.150,00 6.615.110,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

301

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

939.851.728,00 181.828.307,00 12.510.264,00 744.513.157,00 1.000.000,00

213.345.619,00 213.345.619,00

762.785.969,00 201.513.554,00 13.557.357,00 547.582.364,00

132.694,00 181.167.468,00 181.167.468,00

1.347.158.672,00 420.993.619,00 27.880.462,00 897.793.343,00

491.248,00 197.626.920,00 197.626.920,00

965.257.145,00 225.179.108,00 10.260.371,00 729.642.624,00

175.042,00 185.017.980,00 185.017.980,00

2.903.121.624,00 2.213.499.889,00

Administração Municipal De Cacolo

Administração Municipal De Muconda

Administração Municipal De Saurimo

Administração Municipal Do Dala

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Lunda Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,50% 15,77%

1,08% 64,56%

0,09% 18,50% 18,50%

80,81% 21,35%

1,44% 58,01%

0,01% 19,19% 19,19%

87,21% 27,25%

1,80% 58,12%

0,03% 12,79% 12,79%

83,92% 19,58%

0,89% 63,43%

0,02% 16,08% 16,08%

98,14% 74,83%

1.153.197.347,00

943.953.437,00

1.544.785.592,00

1.150.275.125,00

2.958.123.969,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Aquis. 9 Grupos Geradores 350kva P/ Sedes Comunais/Lunda Sul Aquis. 100 Postes Iluminação Solar Por Municipio/Lunda Sul

11.000.000,00 2.500.000,00

0,00 0,00

11.000.000,00 2.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

302

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

474.888.082,00 264.442.050,00 16.536.754,00 193.545.076,00

364.202,00 3.960.618,00 3.960.618,00

11.204.428.019,00 2.534.546.250,00 189.043.138,00

4.026.285.166,00 4.454.553.465,00 12.527.799.436,00 12.527.799.436,00

1.377.939.906,00 709.609.715,00 35.844.424,00 632.467.239,00

18.528,00 5.631.332,00 5.631.332,00

Direcção Pronvincial Da Saúde Da Lunda Sul

Governo Provincial Da Lunda-Sul

Hospital Provincial Da Lunda-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,17% 55,22%

3,45% 40,42%

0,08% 0,83% 0,83%

47,21% 10,68%

0,80% 16,97% 18,77% 52,79% 52,79%

99,59% 51,29%

2,59% 45,71%

0,00% 0,41% 0,41%

478.848.700,00

23.732.227.455,00

1.383.571.238,00

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

303

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

127.347.488,00 97.472.947,00 94.342.675,00 2.145.125,00 985.147,00

29.874.541,00 29.874.541,00

100,00% 76,54% 74,08%

1,68% 0,77%

23,46% 23,46%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

31.313.746.284,00 12.732.637.303,00 12.732.637.303,00

955.452.732,00 955.452.732,00

10.620.314.739,00 5.416.756.248,00 5.203.558.491,00 7.005.341.510,00 7.005.341.510,00 24.289.004.310,00 24.289.004.310,00 24.289.004.310,00

56,32% 22,90% 22,90%

1,72% 1,72%

19,10% 9,74% 9,36%

12,60% 12,60% 43,68% 43,68% 43,68%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

9.145.013.425,00 9.145.013.425,00

20.828.565.436,00 17.073.160.280,00 2.980.694.265,00 468.000.000,00 306.710.891,00

10.131.836.160,00 4.576.424.438,00 492.910.246,00

4.173.262.652,00 889.238.824,00

6.955.483.301,00 222.397.820,00 501.010.000,00

6.232.075.481,00

7.186.639.050,00 2.982.104.650,00

16,45% 16,45%

37,46% 30,71% 5,36% 0,84% 0,55%

18,22% 8,23% 0,89% 7,51% 1,60%

12,51% 0,40% 0,90%

11,21%

12,92% 5,36%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

55.602.750.594,00 100,00%Total Geral:

55.602.750.594,00Total Geral: 100,00%

127.347.488,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do MoxicoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

304

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Fomento Do Empreendedorismo No Ensino SecundárioProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reforço Da Cap.Inst.Sist.De Emp.E Form.ProfissionalProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

28.465.607.203,00 75.734.133,00 777.894.336,00

2.021.729.612,00 3.544.534.400,00 306.710.891,00 100.000.000,00 146.663.687,00

10.893.808.369,00 245.445.784,00

1.743.250.000,00 2.982.104.650,00 3.639.267.529,00 660.000.000,00

51,19% 0,14% 1,40% 3,64% 6,37% 0,55% 0,18% 0,26%

19,59% 0,44% 3,14% 5,36% 6,55% 1,19%

%Programa Valor

55.602.750.594,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin. E Gestão Dos Serv. Do Sistema Nac.De Educação E EnsinoAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialCuidados Primários De SaúdeGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos MunicípiosManutençao De Edifícios Públicos/MoxicoMerenda EscolarMerenda Escolar/MoxicoMobilização Social - Cidades Limpas/MoxicoOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/MoxicoOperacionalização Microfomento/MoxicoOrganização Produtiva Das Comunidades/MoxicoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para Todos

15.000.000,00 20.544.868.238,00

52.383.282,00 501.010.000,00

1.723.680.001,00 86.430.903,00 803.666.074,00 84.000.000,00 384.000.000,00 250.000.002,00 121.190.000,00 5.400.000,00 61.230.088,00

2.760.694.265,00 3.753.937.723,00 360.000.000,00

0,05% 65,21% 0,17% 1,59% 5,47% 0,27% 2,55% 0,27% 1,22% 0,79% 0,38% 0,02% 0,19% 8,76%

11,91% 1,14%

%Projecto / Actividade Valor 31.507.490.576,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

24.095.260.018,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

3.704.500.000,00 20.390.760.018,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Alto Zambeze

Bundas

1.336.230.320,00

1.104.016.483,00

0,00

0,00

1.336.230.320,00

1.104.016.483,00

Construção 2 Escolas T14 Caianda E Macondo Municipio Do Alto Zambeze/MoxicoConstrução Apet. De 1 Escola Il Ciclo Ensino Secundário Cazombo/MoxicoConstrução De 3 Escolas Em Cazombo No Municipio Do Alto ZambezeConstrução De Infraestruturas Sociais Alto Zambeze Pcp

Construção 3 Escolas T14 Lumbala Nguimbo E Chiume Municipio DasBundas/Moxico

460.423.984,00

220.000.000,00

557.894.336,00

97.912.000,00

573.799.898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460.423.984,00

220.000.000,00

557.894.336,00

97.912.000,00

573.799.898,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

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Exercício : 2014

305

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Camanongue

Cameia

Luacano

Luau

Luchazes

Luena

425.990.080,00

740.434.752,00

830.826.818,00

1.459.152.270,00

663.473.789,00

13.469.654.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.704.500.000,00

425.990.080,00

740.434.752,00

830.826.818,00

1.459.152.270,00

663.473.789,00

9.765.154.394,00

Construção De 3 Escolas T14 No Lutembo, Luvei Ninda Municipio BundasConstrução De Infraestruturas Sociais Bundas Pcp

Construção De 2 Escolas T14 No Municipio De Camonongue/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Camanongue Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Bairro Do Fogo No Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Do Municipio Da Cameia/MoxicoConstrução De Infraestruturas Socias Cameia Pcp

Construção De 1 Escola T14 No Lago Dilolo No Municipio Do Luacano/MoxicoConstrução De 3 Escolas Do Tipo 14 Na Sede Do Municipio/Luacano/MoxicoConstrução De Infraestruturas Socias Luacano Pcp

Construção E Apet. De 1 Instituto Médio Politécnico No Luau/MoxicoConstrução De 4 Escolas T14 No Municipio Do Luau/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Marco 25 Mucussueje Tchiena Municipio Luau/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Luau Pcp

Construção De 3 Escolas Tipo T14 No Municipio Dos Luchazes/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Luchazes Pcp

Const.E Apet.Do Edif.Das Dir.Provinciais (1ª) Fase/MoxicoConst.Sistema Capt.Agua Reab.Expans.Rede Distribuição/MoxicoConstrução De 1 Condomínio P/ Professores Universitários Do Luena/MoxicoConstrução E Apetrechamento Da Casa Da Cultura Do MoxicoConstrução De Um Centro De Acolhimento De Menores/MoxicoConstrução Reab. Ampl. Apet. Maternidade Provincial/ Luena/ MoxicoReabilitação Apet. Da Escola Oficina Do Luena/MoxicoReabilitação E Ampliação Da Creche Do Luena/MoxicoReab.Escola Diocesana Ens.Prim. L Cciclo 333 E 341 S.José Fase 1 E 2/Mox.Construção De 3 Escolas T14 No Lucusse Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sinai Novo Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escola Do Tipo T14 Em Cangumbe No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Kapango Tchifuchi Sawambo No Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas Bairro Da Juventude No Municipio Do MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Sangondó No Municipio Do

450.888.003,00

79.328.582,00

267.278.080,00 158.712.000,00

198.913.920,00

443.608.832,00

97.912.000,00

187.598.800,00

545.316.018,00

97.912.000,00

340.265.230,00 532.401.600,00 488.573.440,00

97.912.000,00

565.561.789,00

97.912.000,00

100.000.000,00 3.544.534.400,00 154.455.840,00

245.445.784,00 75.734.133,00

1.743.250.000,00 306.710.891,00 94.280.405,00 320.587.425,00

488.573.440,00 400.917.120,00

500.705.392,00

532.401.600,00

488.573.440,00

400.917.120,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.403.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.301.500.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.888.003,00

79.328.582,00

267.278.080,00 158.712.000,00

198.913.920,00

443.608.832,00

97.912.000,00

187.598.800,00

545.316.018,00

97.912.000,00

340.265.230,00 532.401.600,00 488.573.440,00

97.912.000,00

565.561.789,00

97.912.000,00

100.000.000,00 1.141.534.400,00 154.455.840,00

245.445.784,00 75.734.133,00 441.750.000,00 306.710.891,00 94.280.405,00 320.587.425,00

488.573.440,00 400.917.120,00

500.705.392,00

532.401.600,00

488.573.440,00

400.917.120,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

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Exercício : 2014

306

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

469.453.392,00 85.362.367,00 3.500.000,00

380.041.618,00 549.407,00

145.081.921,00 145.081.921,00

493.327.153,00 100.012.713,00 14.201.273,00 378.740.778,00

372.389,00 127.799.343,00 127.799.343,00

471.633.254,00 81.910.457,00 5.333.643,00

384.297.618,00

Administração Municipal Da Cameia

Administração Municipal De Bundas

Administração Municipal De Camanongue

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,39% 13,89%

0,57% 61,84%

0,09% 23,61% 23,61%

79,42% 16,10%

2,29% 60,98%

0,06% 20,58% 20,58%

70,05% 12,17%

0,79% 57,08%

614.535.313,00

621.126.496,00

673.259.175,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Léua

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Moxico

753.577.446,00

3.127.648.810,00

184.254.856,00

0,00

0,00

0,00

753.577.446,00

3.127.648.810,00

184.254.856,00

MoxicoConstrução E Apet. Do Hospital Municipal Do MoxicoConstrução 3 Escola T14 Sacassanje Dala Velho Municipio MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Luxia Lumeje Pinto Mandebwé Municipio MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 No Bairro Zorro No Municipio Do MoxicoConstrução 3 Escolas T14 Cavungo E Calunda Município Do Alto Zambeze

Construção De 1 Escola T14 No Liangongo No Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De 3 Escolas T14 Na Sede Sede Do Municipio Do Léua/MoxicoConstrução De Infraestruturas Sociais Léua Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Construçao Infraestruturas Sociais - Moxico Pcp

2.021.729.612,00 532.401.600,00 400.917.120,00

532.401.600,00

585.117.472,00

158.509.542,00

497.155.904,00

97.912.000,00

300.000.000,00 2.827.648.810,00

184.254.856,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.021.729.612,00 532.401.600,00 400.917.120,00

532.401.600,00

585.117.472,00

158.509.542,00

497.155.904,00

97.912.000,00

300.000.000,00 2.827.648.810,00

184.254.856,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

307

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

523.798.351,00 128.064.452,00 11.355.459,00 380.041.619,00 4.336.821,00

145.081.921,00 145.081.921,00

474.012.023,00 81.000.000,00 11.000.000,00 380.041.618,00 1.970.405,00

145.081.921,00 145.081.921,00

507.421.810,00 120.117.059,00 7.005.138,00

380.041.618,00 257.995,00

145.081.921,00 145.081.921,00

873.015.144,00 413.338.500,00 31.283.573,00 425.085.617,00 3.307.454,00

230.977.017,00 230.977.017,00

528.507.672,00 135.810.506,00 12.453.685,00 380.041.618,00

201.863,00 145.081.921,00 145.081.921,00

Administração Municipal De Luacano

Administração Municipal De Luau

Administração Municipal De Luchazes

Administração Municipal De Luena

Administração Municipal Do Alto Zambeze

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,31% 19,15%

1,70% 56,82%

0,65% 21,69% 21,69%

76,57% 13,08%

1,78% 61,39%

0,32% 23,43% 23,43%

77,77% 18,41%

1,07% 58,24%

0,04% 22,23% 22,23%

79,08% 37,44%

2,83% 38,50%

0,30% 20,92% 20,92%

78,46% 20,16%

1,85% 56,42%

0,03% 21,54% 21,54%

668.880.272,00

619.093.944,00

652.503.731,00

1.103.992.161,00

673.589.593,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

308

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

532.357.222,00 126.026.456,00 25.789.148,00 380.041.618,00

500.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00

5.497.684.955,00 4.217.711.441,00 407.284.166,00 868.637.964,00 4.051.384,00 98.772.620,00 98.772.620,00

889.238.824,00 583.819.534,00 29.504.874,00 275.739.374,00

175.042,00

18.915.744.622,00 6.182.922.334,00 368.706.815,00

5.375.096.447,00 6.989.019.026,00 22.756.522.218,00 22.756.522.218,00

1.137.551.862,00 476.541.484,00 28.034.958,00 632.467.232,00

508.188,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Administração Municipal Do Leua

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Moxico

Direcção Provincial Da Saúde Moxico

Governo Provincial Do Moxico

Hospital Provincial Do Moxico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

78,58% 18,60%

3,81% 56,10%

0,07% 21,42% 21,42%

98,24% 75,36%

7,28% 15,52%

0,07% 1,76% 1,76%

100,00% 65,65%

3,32% 31,01%

0,02%

45,39% 14,84%

0,88% 12,90% 16,77% 54,61% 54,61%

99,75% 41,79%

2,46% 55,46%

0,04% 0,25% 0,25%

677.439.143,00

5.596.457.575,00

889.238.824,00

41.672.266.840,00

1.140.367.527,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

309

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

2.954.969.706,00 2.929.310.961,00 2.903.402.691,00

18.654.125,00 7.254.145,00 25.658.745,00 25.658.745,00

100,00% 99,13% 98,25%

0,63% 0,25% 0,87% 0,87%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

34.729.732.689,00 18.026.573.388,00 18.026.573.388,00 1.272.880.339,00 1.272.880.339,00

13.786.185.631,00 6.209.201.821,00 7.576.983.810,00 1.644.093.331,00 1.644.093.331,00 9.705.177.658,00 9.705.177.658,00 9.705.177.658,00

78,16% 40,57% 40,57%

2,86% 2,86%

31,03% 13,97% 17,05%

3,70% 3,70%

21,84% 21,84% 21,84%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.03.00 - Tribunais

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social

9.078.465.674,00 7.266.681.053,00 1.811.784.621,00

470.000.000,00 70.000.000,00 400.000.000,00

23.001.558.776,00 2.307.912.454,00 18.569.556.619,00

490.811.894,00 1.421.848.891,00

211.428.918,00 211.428.918,00

6.236.800.516,00 2.183.721.725,00 2.678.240.000,00 1.374.838.791,00

1.221.833.113,00

20,43% 16,35% 4,08%

1,06% 0,16% 0,90%

51,76% 5,19%

41,79% 1,10% 3,20%

0,48% 0,48%

14,04% 4,91% 6,03% 3,09%

2,75%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

44.434.910.347,00 100,00%Total Geral:

44.434.910.347,00Total Geral: 100,00%

2.954.969.706,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuanza-SulÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

310

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.De Valoriz.Da Familia E Aum.Das Compet.FamiliaresProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Melhoria Da Saúde Materno-InfantilPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

30.142.698.308,00 200.000.000,00 78.042.623,00 27.500.000,00 380.000.000,00 736.953.910,00

680.136,00 350.552.154,00

2.365.790.710,00 121.651.866,00 90.000.000,00

2.519.341.372,00 215.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 359.410.945,00 972.673.143,00 65.993.911,00

5.148.621.269,00 600.000.000,00

67,84% 0,45% 0,18% 0,06% 0,86% 1,66% 0,00% 0,79% 5,32% 0,27% 0,20% 5,67% 0,48% 0,07% 0,07% 0,81% 2,19% 0,15%

11,59% 1,35%

%Programa Valor

44.434.910.347,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoApoio Social Aos Antigos CombatentesCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoFormação De Quadros Da Administração PúblicaLimpeza E SaneamentoMelhoramento Das Condições Dos Dimin. FísicosMerenda Escolar/Cuanza-SulMobilização Social-Cidades Limpas/ Cuanza SulOperacionalização Das Infraestruturs Institucionais/Cuanza-SulOperacionalização Micofomento/Cuanza-SulOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuanza-SulPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProjecto Água Para Todos

23.627.850.981,00 17.467.039,00 4.587.933,00

2.298.240.000,00 117.063.933,00 78.042.623,00 436.953.910,00

680.136,00 586.811.894,00 249.999.996,00 154.920.000,00 7.200.000,00 76.845.132,00

4.276.588.563,00 2.220.791.725,00 480.000.000,00

68,22% 0,05% 0,01% 6,64% 0,34% 0,23% 1,26% 0,00% 1,69% 0,72% 0,45% 0,02% 0,22%

12,35% 6,41% 1,39%

%Projecto / Actividade Valor 34.634.043.865,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

9.800.866.482,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 9.800.866.482,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cassongue 376.509.272,00 0,00 376.509.272,00

Construção Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Pambangala CassongueConstrução De Infraestruturas Sociais Cassongue Pcp

278.597.272,00

97.912.000,00

0,00

0,00

278.597.272,00

97.912.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

311

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cela

Conda

Ebo

Libolo

Mussende

Porto Amboim

Quibala

Quilenda

Sumbe

1.501.818.544,00

170.854.000,00

127.912.000,00

809.893.072,00

303.506.395,00

1.321.222.937,00

260.140.971,00

279.328.582,00

3.011.013.655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.501.818.544,00

170.854.000,00

127.912.000,00

809.893.072,00

303.506.395,00

1.321.222.937,00

260.140.971,00

279.328.582,00

3.011.013.655,00

Construção Apetrechamento Escola Iº Ciclo 12 Salas Aulas CelaConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Sanga CelaConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Na Amboiva SelesConstrução De Infraestruturas Sociais Cela PcpConstrução De Infraestruturas Sociais Seles PcpReabilitação Ampliação Centro Saúde 30 Camas SelesReabilitação Apetrechamento Casa Protocolar Cela Kwanza Sul

Construção De Infraestruturas Sociais Conda PcpEstudo Projecto Requalificação Complexo Turístico Tocota Conda

Construção De Infraestrturas Sociais Ebo PcpEstudo Projecto Construção Apetrechamento Pavilhão Artes Ofícios Ebo

20120014 - Conclusão Do Centro Pré-Universitário Do Libolo 2ª Fase/Cuanza SulConstrução Apetrechamento Centro Aconselhamento Familiar LiboloConstrução De Infraestruturas Sociais Libolo PcpReabilitação Apetrechamento Palácio Municipal Libolo

Construção Apetrechamento Escola 8 Salas Aulas Quienha MussendeConstrução De Infraestruturas Sociais Mussende Pcp

Conlusão Da Construção Escola 12 Salas Aulas Porto AmboimConstrução Apetrechamento Administração Municipal Porto AmboimConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Aulas Assango AmboimConstrução Apetrechamento Posto Policial Assango AmboimConstrução De Infraestruturas Sociais Amboim PcpConstrução De Infraestruturas Socias Porto Amboim PcpEstudo Projecto Reabilitação Edifício Tribunal Municipal Amboim

Construção Apetrechamento Escola 6 Salas Aulas Lonhé KibalaConstrução De Infraestruturas Sociais Quibala Pcp

Construção Apetrechamento Palácio Municipal QuilendaConstrução De Infraestruturas Sociais Quilenda Pcp

Construção Apetrechamento Centro Infantil Sumbe Kwanza SulConstrução Apetrechamento Delegação Provincial Finanças Kwanza SulConstrução Apetrechamento Edifício Associações Desportivas SumbeConstrução Apetrechamento 4 Edifícios 32 Apartamentos Pomba Nova SumbeConstruçao Infraestruturas Sociais - Sumbe PcpConstrução Sistema Captação Tratamento Água Gungo Sumbe

300.000.000,00 278.597.272,00 278.597.272,00 97.912.000,00 97.912.000,00 380.000.000,00 68.800.000,00

140.854.000,00 30.000.000,00

97.912.000,00 30.000.000,00

211.428.918,00

350.552.154,00 97.912.000,00 150.000.000,00

205.594.395,00 97.912.000,00

260.000.000,00 450.000.000,00 278.597.272,00 70.000.000,00 97.912.000,00 136.713.665,00 28.000.000,00

162.228.971,00 97.912.000,00

200.000.000,00 79.328.582,00

200.000.000,00 500.000.000,00

150.000.000,00 359.410.945,00

154.412.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

300.000.000,00 278.597.272,00 278.597.272,00 97.912.000,00 97.912.000,00 380.000.000,00 68.800.000,00

140.854.000,00 30.000.000,00

97.912.000,00 30.000.000,00

211.428.918,00

350.552.154,00 97.912.000,00 150.000.000,00

205.594.395,00 97.912.000,00

260.000.000,00 450.000.000,00 278.597.272,00 70.000.000,00 97.912.000,00 136.713.665,00 28.000.000,00

162.228.971,00 97.912.000,00

200.000.000,00 79.328.582,00

200.000.000,00 500.000.000,00

150.000.000,00 359.410.945,00

154.412.000,00 300.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

312

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador

838.959.016,00 302.651.085,00 34.112.804,00 501.054.457,00 1.140.670,00

185.064.322,00 185.064.322,00

699.054.760,00 292.131.029,00 44.550.000,00 357.758.520,00 4.615.211,00

157.081.921,00 157.081.921,00

492.950.667,00 130.926.392,00 8.000.000,00

Administração Municipal Da Cela

Administração Municipal De Cassongue

Administração Municipal De Conda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

81,93% 29,56%

3,33% 48,93%

0,11% 18,07% 18,07%

81,65% 34,12%

5,20% 41,79%

0,54% 18,35% 18,35%

72,71% 19,31%

1,18%

1.024.023.338,00

856.136.681,00

677.968.648,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Cuanza Sul

1.572.673.143,00

65.993.911,00

0,00

0,00

1.572.673.143,00

65.993.911,00

Construção 1 Campo Comunitario Futebol Sumbe Kwanza SulEstudo Projecto Construção Centro Formação Profissional 15 Salas SumbeEstudo Projecto Construção Edifício Apoio Registos Kwanza SulEstudo Projecto Construção Estádio Libolo Kwanza SulEstudo Projecto Construção Hospital Provincial Materno Infantil SumbeEstudo Projecto Reabilitação Centro Formação Profissional Cuacra SumbeEstudo Projecto Reabilitação Edifício Direcção Provincial TransportesEstudos Projectos Reabilitação Ampliação Sé Catedral SumbeReabilitação Ampliação Apetrechamento Escola Iº Ciclo 2 Março SumbeReabilitação Apetrechamento Edificio Governo Provincial Kwanza SulReabilitação Apetrechamento Tribunal Provincial Kwanza Sul

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Estudos Projectos Fiscalização Cuanza-Sul

35.000.000,00 30.000.000,00

7.960.660,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

15.900.450,00 27.500.000,00 265.700.000,00

475.129.600,00 400.000.000,00

600.000.000,00 972.673.143,00

65.993.911,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

35.000.000,00 30.000.000,00

7.960.660,00 30.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00

15.900.450,00 27.500.000,00 265.700.000,00

475.129.600,00 400.000.000,00

600.000.000,00 972.673.143,00

65.993.911,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

313

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

618.702.465,00 164.284.285,00 6.984.551,00

446.489.078,00 944.551,00

181.167.470,00 181.167.470,00

534.562.816,00 158.718.029,00 18.000.000,00 353.844.787,00 4.000.000,00

157.081.921,00 157.081.921,00

504.595.060,00 141.798.392,00 20.000.000,00 338.296.668,00 4.500.000,00

152.984.029,00 152.984.029,00

830.993.858,00 416.108.391,00 60.000.000,00 344.585.467,00 10.300.000,00 170.081.921,00 170.081.921,00

661.461.194,00 226.591.015,00 22.963.061,00 410.407.118,00 1.500.000,00

145.081.921,00 145.081.921,00

Administração Municipal De Porto Amboim

Administração Municipal De Quibala

Administração Municipal De Quilenda

Administração Municipal De Seles

Administração Municipal Do Amboim

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,35% 20,54%

0,87% 55,82%

0,12% 22,65% 22,65%

77,29% 22,95%

2,60% 51,16%

0,58% 22,71% 22,71%

76,74% 21,56%

3,04% 51,45%

0,68% 23,26% 23,26%

83,01% 41,57%

5,99% 34,42%

1,03% 16,99% 16,99%

82,01% 28,09%

2,85% 50,88%

0,19% 17,99% 17,99%

799.869.935,00

691.644.737,00

657.579.089,00

1.001.075.779,00

806.543.115,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

314

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

502.234.363,00 142.902.351,00 15.180.029,00 344.041.983,00

110.000,00 145.081.921,00 145.081.921,00

515.376.037,00 124.794.708,00 16.230.100,00 366.501.229,00 7.850.000,00

145.081.921,00 145.081.921,00

527.951.778,00 168.935.368,00 14.225.732,00 344.673.032,00

117.646,00 145.081.921,00 145.081.921,00

595.017.733,00 204.417.951,00 17.580.209,00 371.530.136,00 1.489.437,00

202.626.921,00 202.626.921,00

15.491.907.872,00 12.555.191.013,00

791.053.995,00 2.145.644.336,00

18.528,00 13.451.075,00 13.451.075,00

Administração Municipal Do Ebo

Administração Municipal Do Libolo

Administração Municipal Do Mussende

Administração Municipal Do Sumbe

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cuanza Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,59% 22,08%

2,35% 53,15%

0,02% 22,41% 22,41%

78,03% 18,90%

2,46% 55,49%

1,19% 21,97% 21,97%

78,44% 25,10%

2,11% 51,21%

0,02% 21,56% 21,56%

74,60% 25,63%

2,20% 46,58%

0,19% 25,40% 25,40%

99,91% 80,97%

5,10% 13,84%

0,00% 0,09% 0,09%

647.316.284,00

660.457.958,00

673.033.699,00

797.644.654,00

15.505.358.947,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

315

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.374.838.791,00 1.023.789.152,00

68.259.983,00 280.240.249,00 2.549.407,00

9.010.684.686,00 1.229.797.441,00

92.841.309,00 6.085.526.854,00 1.602.519.082,00 7.641.507.624,00 7.641.507.624,00

1.101.113.801,00 499.428.509,00 25.979.190,00 575.603.053,00

103.049,00 59.679.844,00 59.679.844,00

429.327.792,00 244.108.277,00 16.919.376,00 168.014.989,00

285.150,00 19.104.945,00 19.104.945,00

Direcção Provincial Da Saúde Cuanza Sul

Governo Provincial Do Cuanza-Sul

Hospital Provincial Do Cuanza-Sul

Instituto Médio De Petróleos Do Cuanza-Sul

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 74,47%

4,96% 20,38%

0,19%

54,11% 7,39% 0,56%

36,54% 9,62%

45,89% 45,89%

94,86% 43,02%

2,24% 49,59%

0,01% 5,14% 5,14%

95,74% 54,44%

3,77% 37,47%

0,06% 4,26% 4,26%

1.374.838.791,00

16.652.192.310,00

1.160.793.645,00

448.432.737,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

316

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

4.995.758.971,00 4.907.217.736,00 4.835.571.539,00

58.987.452,00 12.658.745,00 88.541.235,00 88.541.235,00

100,00% 98,23% 96,79%

1,18% 0,25% 1,77% 1,77%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

72.008.631.994,00 41.941.929.062,00 41.941.929.062,00 2.900.804.391,00 2.900.804.391,00

23.703.671.907,00 12.052.191.773,00 11.651.480.134,00 3.462.226.634,00 3.462.226.634,00 12.200.053.675,00 12.200.053.675,00 12.200.053.675,00

85,51% 49,81% 49,81%

3,44% 3,44%

28,15% 14,31% 13,84%

4,11% 4,11%

14,49% 14,49% 14,49%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência

07 - Habitação E Serviços Comunitários

10.155.237.764,00 9.308.302.471,00 846.935.293,00

40.148.632.101,00 33.179.242.825,00 3.311.499.561,00 563.520.268,00

3.094.369.447,00

17.831.009.127,00 13.441.908.427,00

195.233.261,00 2.283.758.288,00 1.910.109.151,00

3.293.663.405,00 200.328.358,00 91.599.960,00

3.001.735.087,00

5.909.334.950,00

12,06% 11,05% 1,01%

47,68% 39,40% 3,93% 0,67% 3,67%

21,17% 15,96% 0,23% 2,71% 2,27%

3,91% 0,24% 0,11% 3,56%

7,02%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

84.208.685.669,00 100,00%Total Geral:

84.208.685.669,00Total Geral: 100,00%

4.995.758.971,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial De BenguelaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

317

Actividade PermanenteProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino EspecialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Promoção Da Mulher RuralPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

66.019.329.930,00 249.695.956,00 568.345.488,00 780.058.288,00

1.284.478.518,00 4.639.223.615,00 436.935.293,00

2.545.375.000,00 410.000.000,00 421.762.585,00 20.458.650,00 20.000.000,00 192.000.000,00 96.500.000,00 350.000.001,00 420.000.000,00 84.500.000,00

4.570.022.345,00 1.100.000.000,00

78,40% 0,30% 0,67% 0,93% 1,53% 5,51% 0,52% 3,02% 0,49% 0,50% 0,02% 0,02% 0,23% 0,11% 0,42% 0,50% 0,10% 5,43% 1,31%

%Programa Valor

84.208.685.669,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão De Centros InfantisCapacit. De Mulheres Em Gestão De Pequenos Negócios/BenguelaCuidados Primários De SaúdeEducação Ambiental/BenguelaEmbelezamento De Jardíns E Praças/ LobitoFormação De Professores/BenguelaGestão De Resíduos/ BenguelaManutenção Das Ruas, Passeios E Lancís/BenguelaMerenda Escolar/BenguelaMobilização Social-Cidades Limpas/BenguelaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BenguelaOperacionalização Microfomento/BenguelaOrganização Produtiva Das Comunidades/BenguelaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Divulgação Das Actividades Institucion./BenguelaProjecto Água Para TodosSaneamento Básico /Benguela Sinalização De Vias E Ruas/LobitoSinalização Viária/Benguela

71.599.960,00 9.785.644.564,00 115.828.358,00 84.500.000,00

1.915.200.003,00 96.500.000,00 133.000.000,00 249.695.956,00

4.000.000.000,00 148.000.000,00 543.520.268,00 250.000.000,00 129.100.000,00 6.000.000,00 65.940.074,00

39.163.349.248,00 13.552.314.161,00 1.895.109.151,00 383.500.000,00 400.000.000,00 681.984.488,00 52.000.000,00 37.000.000,00

0,10% 13,27% 0,16% 0,11% 2,60% 0,13% 0,18% 0,34% 5,42% 0,20% 0,74% 0,34% 0,18% 0,01% 0,09%

53,10% 18,37% 2,57% 0,52% 0,54% 0,92% 0,07% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor 73.759.786.231,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

318

Município / Projecto / Actividade Total

10.448.899.438,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 10.448.899.438,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Balombo

Baía Farta

Benguela

Bocoio

Caimbambo

Catumbela

Chongoroi

Cubal

Ganda

Lobito

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios- Benguela

141.354.000,00

219.170.650,00

1.646.199.278,00

148.412.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

418.412.000,00

168.712.000,00

108.712.000,00

604.412.000,00

3.645.375.000,00

3.111.016.510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.354.000,00

219.170.650,00

1.646.199.278,00

148.412.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

418.412.000,00

168.712.000,00

108.712.000,00

604.412.000,00

3.645.375.000,00

3.111.016.510,00

Construção De Infraestruturas Sociais Balombo Pcp

Apetrechamento Do Hospital Municipal Baia FartaConstrução Da Aldeia Piscatória Da Equimina /BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Baía Farta Pcp

Apet.Infra-Estruturas Construidas /Reabilitadas/BenguelaReabilitação Do Palácio Do Governo /BenguelaElectrificação 10 Bairros Em BenguelaMelhoria Da Estética Urban. E Áreas Verdes Urbanas/BenguelaConstrução De Pontes Pontescos E Aquadutos 2ª Fase/BenguelaConstruçao Infraestruturas Sociais - Benguela Pcp

Construção Do Centro Recurso E Ensino Especial Do Bocoio/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Bocoio Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Caimbambo Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Catumbela Pcp

Construção Do Hospital Municipal Do Chongoroi/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Chongoroi Pcp

Const.Escola Técnica Agrária Do Alta Capaca Cubal/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Cubal Pcp

Construção Do Centro Recurso Ensino Especial Da Ganda/BenguelaConstrução De Infraestruturas Sociais Ganda Pcp

Reforço Da Capacidade Institucional Do Gov. Provincia/LobitoConstrução 1 Escola Formação De Professores C/18 Salas No LobitoConstruçao Infraestruturas Sociais - Lobito Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Apetrechamento Das Unidades Escolares/BenguelaConstrução De 8 Campos Polivalentes Na Periferia/Benguela Reabilitação Pontual Dos Sistemas De Água/BenguelaConst.Passeios E Lancis Município Benguela/Lobito 2ª FaseReabilitação De 250km De Vias De 2ª E 3ª Ordem 3ª Fase/BenguelaRecelagem De 8 Km Na Sede Do Municipio De Benguela E LobitoApetrechamento Das Unidades Hospitalares/Benguela

141.354.000,00

100.000.000,00 20.458.650,00 98.712.000,00

236.935.293,00 200.000.000,00 300.000.000,00 350.000.001,00 404.851.984,00 154.412.000,00

10.000.000,00 138.412.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

280.000.000,00 138.412.000,00

70.000.000,00 98.712.000,00

10.000.000,00 98.712.000,00

410.000.000,00 40.000.000,00 154.412.000,00

1.100.000.000,00 2.545.375.000,00

311.762.585,00 192.000.000,00 200.000.000,00 434.277.684,00 245.148.850,00 200.200.000,00 400.058.288,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141.354.000,00

100.000.000,00 20.458.650,00 98.712.000,00

236.935.293,00 200.000.000,00 300.000.000,00 350.000.001,00 404.851.984,00 154.412.000,00

10.000.000,00 138.412.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

280.000.000,00 138.412.000,00

70.000.000,00 98.712.000,00

10.000.000,00 98.712.000,00

410.000.000,00 40.000.000,00 154.412.000,00

1.100.000.000,00 2.545.375.000,00

311.762.585,00 192.000.000,00 200.000.000,00 434.277.684,00 245.148.850,00 200.200.000,00 400.058.288,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

319

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.250.566.696,00 467.533.508,00 32.027.551,00 750.754.367,00

251.270,00 145.615.809,00 145.615.809,00

324.894.338,00 4.000.000,00 900.000,00

319.894.338,00 100.000,00

190.135.270,00 190.135.270,00

1.104.117.296,00 547.861.959,00 33.161.554,00 522.745.110,00

348.673,00 167.764.399,00 167.764.399,00

1.894.248.009,00 729.770.329,00 35.400.799,00

1.127.908.807,00 1.168.074,00

215.419.190,00 215.419.190,00

Administração Municipal Da Baía Farta

Administração Municipal Da Catumbela

Administração Municipal Da Ganda

Administração Municipal De Benguela

Administração Municipal Do Balombo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

89,57% 33,49%

2,29% 53,77%

0,02% 10,43% 10,43%

63,08% 0,78% 0,17%

62,11% 0,02%

36,92% 36,92%

86,81% 43,07%

2,61% 41,10%

0,03% 13,19% 13,19%

89,79% 34,59%

1,68% 53,46%

0,06% 10,21% 10,21%

1.396.182.505,00

515.029.608,00

1.271.881.695,00

2.109.667.199,00

1.198.890.940,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Const.62 Furos Artesianos Povoações C/Lavan.E Baln.Públicos/BenguelaInterv.Pontual Sist.Prod.Distrib.Energia Eléctrica/BenguelaApetrechamento Das Unidades Habitacionais/Benguela

439.223.615,00

268.345.488,00 420.000.000,00

0,00

0,00 0,00

439.223.615,00

268.345.488,00 420.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

320

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.103.785.171,00 469.712.264,00 27.679.309,00 606.256.669,00

136.929,00 197.208.538,00 197.208.538,00

901.568.202,00 360.060.333,00 20.169.709,00 521.233.700,00

104.460,00 198.161.017,00 198.161.017,00

861.974.853,00 318.564.296,00 18.429.171,00 524.869.867,00

111.519,00 207.561.017,00 207.561.017,00

1.108.987.920,00 370.806.805,00 24.330.220,00 713.619.387,00

231.508,00 183.925.920,00 183.925.920,00

1.990.519.730,00 886.420.627,00 61.179.319,00

1.041.431.638,00 1.488.146,00

278.958.594,00 278.958.594,00

Administração Municipal Do Bocoio

Administração Municipal Do Caimbambo

Administração Municipal Do Chongoroi

Administração Municipal Do Cubal

Administração Municipal Do Lobito

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

84,84% 36,10%

2,13% 46,60%

0,01% 15,16% 15,16%

81,98% 32,74%

1,83% 47,40%

0,01% 18,02% 18,02%

80,59% 29,79%

1,72% 49,07%

0,01% 19,41% 19,41%

85,77% 28,68%

1,88% 55,19%

0,02% 14,23% 14,23%

87,71% 39,06%

2,70% 45,89%

0,07% 12,29% 12,29%

1.300.993.709,00

1.099.729.219,00

1.069.535.870,00

1.292.913.840,00

2.269.478.324,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

321

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

32.489.162.411,00 27.799.227.848,00 2.050.002.824,00 2.639.212.350,00

719.389,00 20.505.181,00 20.505.181,00

1.895.109.151,00 1.499.940.289,00 119.424.855,00 275.739.375,00

4.632,00

17.972.843.139,00 5.125.785.226,00 257.257.198,00

9.134.802.458,00 3.454.998.257,00 10.158.705.343,00 10.158.705.343,00

3.805.023.305,00 1.034.008.031,00

69.665.242,00 2.698.904.832,00

2.445.200,00 12.015.195,00 12.015.195,00

3.741.376.661,00 1.489.432.930,00

97.320.560,00 2.154.623.171,00

9.592.115,00 9.592.115,00

567.053.983,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Benguela

Direcção Provincial Da Saúde De Benguela

Governo Provincial De Benguela

Hospital Provincial De Benguela

Hospital Regional Do Lobito

Instituto Médio Industrial De Benguela

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,94% 85,51%

6,31% 8,12% 0,00% 0,06% 0,06%

100,00% 79,15%

6,30% 14,55%

0,00%

63,89% 18,22%

0,91% 32,47% 12,28% 36,11% 36,11%

99,69% 27,09%

1,83% 70,71%

0,06% 0,31% 0,31%

99,74% 39,71%

2,59% 57,44%

0,26% 0,26%

97,76%

32.509.667.592,00

1.895.109.151,00

28.131.548.482,00

3.817.038.500,00

3.750.968.776,00

580.050.259,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

322

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

953.238.564,00 942.981.580,00 897.120.241,00 35.987.214,00 9.874.125,00 10.256.984,00 10.256.984,00

100,00% 98,92% 94,11%

3,78% 1,04% 1,08% 1,08%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

57.169.390.734,00 33.446.109.055,00 33.446.109.055,00 2.439.263.686,00 2.439.263.686,00

18.596.223.571,00 7.910.100.149,00 10.686.123.422,00 2.687.794.422,00 2.687.794.422,00 11.623.776.441,00 11.623.776.441,00 11.623.776.441,00

83,10% 48,62% 48,62%

3,55% 3,55%

27,03% 11,50% 15,53%

3,91% 3,91%

16,90% 16,90% 16,90%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.01.00 - Família E Infância 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

11.254.145.120,00 9.792.219.816,00 1.461.925.304,00

34.016.772.697,00 25.837.514.333,00 5.285.722.336,00 550.758.146,00

2.342.777.882,00

12.274.303.108,00 6.915.700.515,00

51.747.872,00 2.345.032.417,00 2.961.822.304,00

2.022.892.064,00 40.040.378,00 398.627.137,00

1.576.474.549,00 7.750.000,00

16,36% 14,23% 2,13%

49,45% 37,56% 7,68% 0,80% 3,41%

17,84% 10,05% 0,08% 3,41% 4,31%

2,94% 0,06% 0,58% 2,29% 0,01%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

68.793.167.175,00 100,00%Total Geral:

68.793.167.175,00Total Geral: 100,00%

953.238.564,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do HuamboÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

323

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação SocialProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio A Pesca ArtesanalPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Gestão E Ampliação Da Rede Sanitária Programa De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Saúde Publica VeterináriaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

50.729.340.331,00 209.484.518,00 7.750.000,00 41.305.084,00 110.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 170.000.000,00 120.000.000,00

1.576.474.549,00 1.271.058.669,00

5.000.000,00 31.250.000,00 36.235.294,00 10.866.635,00

1.870.968.726,00 1.218.963.431,00 141.000.000,00 631.879.907,00 15.500.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 413.440.180,00 500.000.001,00

1.868.815.696,00 521.117.786,00 7.000.000,00

4.948.741.256,00 1.566.975.112,00 515.000.000,00

73,74% 0,30% 0,01% 0,06% 0,16% 0,01% 0,01% 0,01% 0,25% 0,17% 2,29% 1,85% 0,01% 0,05% 0,05% 0,02% 2,72% 1,77% 0,20% 0,92% 0,02% 0,07% 0,26% 0,60% 0,73% 2,72% 0,76% 0,01% 7,19% 2,28% 0,75%

%Programa Valor

68.793.167.175,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio Ao CarnavalAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialApoio A Extenção Rural/HuamboApoio Social Aos Antigos CombatentesAquisição De Vacinas Para Animais/HuamboAquisição Equip. Reportagem Comunic. Social/HuamboCuidados Primários De SaúdeDesenvolvimento E Manutenção Dos Sites Dos Governos ProvinciaisEfemeredes E Datas Comemorativas/Huambo

5.000.000,00 9.116.188.087,00

45.006.917,00 36.235.294,00 361.127.137,00 41.000.000,00

1.576.474.549,00 7.000.000,00 10.000.000,00

2.106.720.000,00 1.583.955,00 5.000.000,00

0,01% 15,65% 0,08% 0,06% 0,62% 0,07% 2,71% 0,01% 0,02% 3,62% 0,00% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor 58.239.214.984,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

324

Feira Provincial Agropecuaria/HuamboFormação De Quadros Da Administração PúblicaGestão E Conservação Do Aterro Sanitário/HuamboManutenção Conservação Infraestruturas Sociais /HuamboManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E MagistradosManutenção Do Sistema De Iluminação Pública/HuamboManutenção Do Sistema De Água Potável Nos Municípios/HuamboMerenda Escolar/HuamboMobilização Social -Cidades Limpas/HuamboOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuamboOperacionalização Microfomento/HuamboOrganização Produtiva Das Comunidades/HuamboPreparação E Correção De Solos Aráveis/HuamboPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção E Promoção De Saúde Bocal Nas EscolasPrograma De Apoio A Primeira Infancia/Huambo Programa De Gestão E Conservação Da Estufa-Fria/HuamboPrograma De Manutenção Infraestruturas Desportivas/HuamboPrograma Tapa Buracos Nos Municipios Sedes/HuamboProjecto De Formação Dos InspectoresProjecto Água Para TodosPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Desporto/HuamboPromoção Do Desenvolvimento Da Juventude E Do DesportoRecolha E Tratamento De Resíduos Sólidos E Acções De SaneamentoServicos De Saúde PúblicaServiços De Reabilitação FísicaSoluções Integradas Para O Sistema De Saúde/Huambo

15.500.000,00 10.866.635,00 50.000.000,00 12.000.000,00 17.230.000,00 110.000.000,00 40.000.000,00 550.758.146,00 249.999.994,00 143.810.000,00 6.600.000,00 72.819.452,00 100.000.000,00

31.390.561.307,00 9.208.222.207,00 517.944.249,00 8.000.000,00 7.750.000,00 80.481.411,00 60.000.000,00 170.000.000,00 8.500.000,00

440.000.000,00 12.000.000,00 11.684.060,00

1.566.975.112,00 6.228.600,00 51.747.872,00 8.200.000,00

0,03% 0,02% 0,09% 0,02% 0,03% 0,19% 0,07% 0,95% 0,43% 0,25% 0,01% 0,13% 0,17%

53,90% 15,81% 0,89% 0,01% 0,01% 0,14% 0,10% 0,29% 0,01% 0,76% 0,02% 0,02% 2,69% 0,01% 0,09% 0,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.553.952.191,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 10.553.952.191,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Bailundo

Catchiungo

Caála

Chicala Cholohanga

157.668.642,00

98.712.000,00

917.157.847,00

228.412.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.668.642,00

98.712.000,00

917.157.847,00

228.412.000,00

Reab. Ampl.Apet.Do Hospital Do ChilumeConstrução De Infraestruturas Sociais Bailundo Pcp

Construção De Infraestruturas Socias Catchungo Pcp

Reabilitação Do Estádio Municipal Da Caála/HuamboReab. Magist. Prim. Teofilo Duarte Comuna Cuima Mun. Caála/Huambo Prog.Fomento A Criação De Animais De Peq.E Médio Porte/HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Caála Pcp

Const. 50 Pontos De Água Zonas Rurais/T.Tcholoanga/Huambo Construção De Infraestruturas Sociais Tchicala- Tcholohanga Pcp

19.256.642,00 138.412.000,00

98.712.000,00

463.195.847,00 324.000.000,00

31.250.000,00 98.712.000,00

90.000.000,00 138.412.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

19.256.642,00 138.412.000,00

98.712.000,00

463.195.847,00 324.000.000,00

31.250.000,00 98.712.000,00

90.000.000,00 138.412.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

325

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Chinjenje

Ecunha

Huambo

Londuimbale

147.227.696,00

98.712.000,00

5.952.498.005,00

138.412.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.227.696,00

98.712.000,00

5.952.498.005,00

138.412.000,00

Construção De Aldeia Urbana Na Comuna Da Chiaca/Tchinjenje/HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Tchingenge Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Ecunha Pcp

Programa De Reequip. Reab. Infra- Estruturas Saúde Huambo (M)Programa Apoio Auto-Const. Dirigida P/ Antigos Combatentes/Huambo Programa Cimento E Tinta ( Fase 2 ) HuamboFiscalização Outros Encargos Do Programa/HuamboProg. Invest. Conserv. Património Cultural Em Todo Município/HuamboPrograma De Massificação Desportiva No HuamboEstudos E Projectos/HuamboPrograma Reab. Requalif. Sist. Esgoto Na Cidade HuamboReabilitação Do Jardim Zoológico Do HuamboRequalif. Ribeira Granja Desde A Estufa / Sacahala / HuamboProg. Requalif. Cemitérios Da Cidade Do Huambo / Huambo SedeConst. De Um Incenerador No Hospital Geral Do Huambo Construção Apet.Edif. Direcção Prov.Dos Registos Do HuamboPrograma Reabilitação Ampliação Centros De Saúde Huambo ( M )Const. Aterro Sanit.Definitivo Na Localidade Catenguenha/HuamboProg.Requal. Passeios Lancis E Fachadas Edf. Princ.Cidade/HuamboConstrução Da Viação E Transito Do HuamboConst.Centro Acolhim.De Crianças Orfãos/HuamboPrograma Capital Ecológica Do Huambo Prog.Reinfraestrutura Dos Bairros Urb.Periurbanos/HuamboPrograma De Melhoria Inst. Água Canaliz. Zonas/HuamboPrograma Infra-Estutura Terrenos Urbaniz. Reservas Fundiárias HuamboRequalif. Urbana Áreas Ocup. ( Terrenos) Anarq. Provincia Do HuamboConstrução Apet. Do Edifício Da Cultura Do HuamboReabilitação Apet. Do Colégio São Jósé De Cluny/HuamboConstrução Apetrechamento Centro Medicina Reabilitação Física/HuamboConstrução Apetrechamento Escola Formação Técnica Saúde Do HuamboConstrução Do Ferratão Do HuamboConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo Ferraz Bomboco, HuamboConstruçao Infraestruturas Sociais - Huambo PcpReabilitação Apetrechamento Do Magistério Primário Da Babaera

Construção De Infraestruturas Sociais Londuimbali Pcp

8.815.696,00

138.412.000,00

98.712.000,00

112.500.000,00 110.000.000,00

105.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00

85.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 180.000.000,00 145.636.375,00 20.000.001,00 9.671.121,00

221.000.000,00 125.812.417,00 684.463.431,00 387.500.000,00 270.058.668,00 3.805.084,00 90.000.000,00 160.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00

90.000.000,00

780.000.001,00 680.000.000,00 130.000.000,00

209.484.518,00

135.000.000,00 144.000.000,00

154.412.000,00 349.154.389,00

138.412.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

8.815.696,00

138.412.000,00

98.712.000,00

112.500.000,00 110.000.000,00

105.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00

85.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 180.000.000,00 145.636.375,00 20.000.001,00 9.671.121,00

221.000.000,00 125.812.417,00 684.463.431,00 387.500.000,00 270.058.668,00 3.805.084,00 90.000.000,00 160.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00

90.000.000,00

780.000.001,00 680.000.000,00 130.000.000,00

209.484.518,00

135.000.000,00 144.000.000,00

154.412.000,00 349.154.389,00

138.412.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

326

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.011.927.584,00 453.328.788,00 22.245.727,00 536.063.069,00

290.000,00 195.825.920,00 195.825.920,00

884.342.425,00 335.387.899,00 39.087.675,00 506.847.685,00 3.019.166,00

226.795.974,00 226.795.974,00

805.963.731,00 284.273.947,00 19.540.847,00 502.069.939,00

78.998,00

Administração Municipal Da Caala

Administração Municipal De Cachiungo

Administração Municipal De Ecunha

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,79% 37,53%

1,84% 44,39%

0,02% 16,21% 16,21%

79,59% 30,18%

3,52% 45,62%

0,27% 20,41% 20,41%

80,03% 28,23%

1,94% 49,85%

0,01%

1.207.753.504,00

1.111.138.399,00

1.007.079.651,00

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Longonjo

Mungo

Ucuma

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Huambo

327.412.000,00

98.712.000,00

141.528.000,00

2.000.000.000,00

247.500.001,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.412.000,00

98.712.000,00

141.528.000,00

2.000.000.000,00

247.500.001,00

Construção Apetrechamento Escola Do Ii Ciclo No Município LongonjoConstrução De Infraestruturas Sociais Longonjo Pcp

Construção De Infraestruturas Socias Mungo Pcp

Const. Apet. Esc. Ii Ciclo 26 Salas De Aulas No Ucuma / HuamboConstrução De Infraestruturas Sociais Ucuma Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Programa De Reflorestamento Na Provincia / HuamboPromoção Integ.Famil.Social Autonom. Pessoa Idosa / HuamboPrograma De Fomento Da Pesca Continental/HuamboPrograma De Reab.Ampl.Das Infra-Estruturas Escolares/Huambo

189.000.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

4.814.336,00 136.713.664,00

350.000.000,00 1.650.000.000,00

25.000.000,00 37.500.000,00 5.000.000,00

180.000.001,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

189.000.000,00

138.412.000,00

98.712.000,00

4.814.336,00 136.713.664,00

350.000.000,00 1.650.000.000,00

25.000.000,00 37.500.000,00 5.000.000,00

180.000.001,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

327

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

893.181.729,00 362.079.801,00 27.495.507,00 503.494.031,00

112.390,00 233.222.538,00 233.222.538,00

1.194.847.546,00 626.361.264,00 50.700.500,00 510.285.782,00 7.500.000,00

238.512.538,00 238.512.538,00

1.562.599.862,00 673.526.193,00 46.431.057,00 842.508.612,00

134.000,00 252.638.211,00 252.638.211,00

861.470.711,00 336.587.787,00 23.792.228,00 500.963.649,00

127.047,00 233.222.539,00 233.222.539,00

829.422.171,00 305.136.225,00 25.350.478,00 498.633.949,00

301.519,00 233.222.539,00 233.222.539,00

Administração Municipal De Tchicala Tcholohanga

Administração Municipal Do Bailundo

Administração Municipal Do Huambo

Administração Municipal Do Londuimbali

Administração Municipal Do Longonjo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,29% 32,14%

2,44% 44,70%

0,01% 20,71% 20,71%

83,36% 43,70%

3,54% 35,60%

0,52% 16,64% 16,64%

86,08% 37,10%

2,56% 46,41%

0,01% 13,92% 13,92%

78,70% 30,75%

2,17% 45,76%

0,01% 21,30% 21,30%

78,05% 28,71%

2,39% 46,92%

0,03% 21,95% 21,95%

1.126.404.267,00

1.433.360.084,00

1.815.238.073,00

1.094.693.250,00

1.062.644.710,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

328

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

755.751.106,00 269.196.014,00 16.885.918,00 469.462.467,00

206.707,00 215.826.201,00 215.826.201,00

881.356.052,00 349.440.333,00 27.116.936,00 500.924.277,00 3.874.506,00

233.222.538,00 233.222.538,00

830.596.402,00 320.331.988,00 26.198.241,00 481.446.173,00 2.620.000,00

237.897.468,00 237.897.468,00

97.123.734,00 79.024.591,00 5.430.602,00 12.428.564,00

239.977,00 7.500.000,00 7.500.000,00

158.034.789,00 114.374.965,00 9.608.274,00 33.684.350,00

367.200,00 10.006.231,00 10.006.231,00

Administração Municipal Do Mungo

Administração Municipal Do Tchinjenje

Administração Municipal Do Ucuma

Centro De Form.Profissional Fadario Muteka

Centro De Medicina E Reab.Física Dr.António Agostinho Neto

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,79% 27,71%

1,74% 48,32%

0,02% 22,21% 22,21%

79,08% 31,35%

2,43% 44,94%

0,35% 20,92% 20,92%

77,74% 29,98%

2,45% 45,06%

0,25% 22,26% 22,26%

92,83% 75,53%

5,19% 11,88%

0,23% 7,17% 7,17%

94,05% 68,06%

5,72% 20,05%

0,22% 5,95% 5,95%

971.577.307,00

1.114.578.590,00

1.068.493.870,00

104.623.734,00

168.041.020,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

329

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

23.865.792.886,00 19.656.488.104,00 1.367.174.960,00 2.836.497.410,00

5.632.412,00 42.178.007,00 42.178.007,00

467.944.249,00 123.771.284,00 8.423.710,00

335.739.374,00 9.881,00

50.000.000,00 50.000.000,00

17.267.764.585,00 6.335.091.513,00 596.706.881,00

7.675.430.643,00 2.660.535.548,00 8.935.427.457,00 8.935.427.457,00

3.826.773.562,00 2.331.782.735,00

95.595.320,00 1.399.095.507,00

300.000,00 6.228.600,00 6.228.600,00

618.742.284,00 273.139.405,00 16.400.937,00 326.881.942,00 2.320.000,00 26.860.342,00 26.860.342,00

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huambo

Direcção Provincial Da Saúde Do Huambo

Governo Provincial Do Huambo

Hospital Provincial Do Huambo

Hospital Sanatório Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,82% 82,22%

5,72% 11,86%

0,02% 0,18% 0,18%

90,35% 23,90%

1,63% 64,82%

0,00% 9,65% 9,65%

65,90% 24,18%

2,28% 29,29% 10,15% 34,10% 34,10%

99,84% 60,83%

2,49% 36,50%

0,01% 0,16% 0,16%

95,84% 42,31%

2,54% 50,63%

0,36% 4,16% 4,16%

23.907.970.893,00

517.944.249,00

26.203.192.042,00

3.833.002.162,00

645.602.626,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

330

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

355.755.326,00 216.786.219,00 15.077.888,00 123.766.148,00

125.071,00 44.073.418,00 44.073.418,00

Instituto Médio Agrário Do Huambo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

88,98% 54,22%

3,77% 30,95%

0,03% 11,02% 11,02%

399.828.744,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

331

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

236.641.964,00 231.316.090,00 223.016.424,00 7.541.254,00 758.412,00

5.325.874,00 5.325.874,00

100,00% 97,75% 94,24%

3,19% 0,32% 2,25% 2,25%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

46.941.038.835,00 22.293.432.290,00 22.293.432.290,00 1.647.277.468,00 1.647.277.468,00

19.492.570.653,00 10.950.599.399,00 8.541.971.254,00 3.507.758.424,00 3.507.758.424,00 13.259.296.947,00 13.259.296.947,00 13.259.296.947,00

77,97% 37,03% 37,03%

2,74% 2,74%

32,38% 18,19% 14,19%

5,83% 5,83%

22,03% 22,03% 22,03%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais

04 - Educação 04.01.00 - Ensino Pré-Escolar 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional 04.11.00 - Serviços De Educação Não Especificados

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.05.00 - Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos

12.906.301.804,00 10.528.037.475,00 2.378.264.329,00

153.064.480,00 153.064.480,00

22.653.597.856,00 6.020.916,00

17.299.142.174,00 3.721.615.835,00 467.185.320,00

1.159.008.611,00 625.000,00

13.929.693.879,00 8.176.039.813,00

245.000,00 2.089.780.468,00 3.576.010.436,00

87.618.162,00

21,44% 17,49% 3,95%

0,25% 0,25%

37,63% 0,01%

28,74% 6,18% 0,78% 1,93% 0,00%

23,14% 13,58% 0,00% 3,47% 5,94% 0,15%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

60.200.335.782,00 100,00%Total Geral:

60.200.335.782,00Total Geral: 100,00%

236.641.964,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do BiéÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

332

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Promoção Da Investigação No Domínio Da CulturaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura FamiliarPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Implantação Do Sistema De BibliotecasPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Qualidade AmbientalPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

45.066.052.518,00 308.034.024,00 500.000.000,00 576.224.921,00 142.000.000,00 834.851.774,00 145.960.268,00

2.381.847.277,00 178.015.599,00 119.291.490,00 93.500.000,00 116.373.785,00 56.950.000,00

1.799.500.001,00 271.194.313,00 39.400.000,00 56.789.230,00 43.940.000,00 4.950.730,00 7.974.148,00

280.280.059,00 2.151.117.145,00 301.109.003,00 362.880.224,00

3.629.057.249,00 100.000.000,00 633.042.024,00

74,86% 0,51% 0,83% 0,96% 0,24% 1,39% 0,24% 3,96% 0,30% 0,20% 0,16% 0,19% 0,09% 2,99% 0,45% 0,07% 0,09% 0,07% 0,01% 0,01% 0,47% 3,57% 0,50% 0,60% 6,03% 0,17% 1,05%

%Programa Valor

60.200.335.782,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialApetrech. De Novas Unidades Escolares/BiéApoio Aos Serviços De Assistência Veterinária/BiéAquis. 10 Grupos Ger. 100 Kva Refor. Sedes Mun. Comunas/BiéAquis. Apetrech. Para Casas De Função E Infra Estrutura /BiéAquis. Apetrech. Para Centros E Postos Saúde /BiéAquisição De Medicamentos Essenciais Para Rede De Atenção PrimariaCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDinamização E Reforço De 50 Escolas De Campos Ecas/BiéEducação Ambiental Das Comunidades/BiéEncargos De Manutenção Do Cemitério Monumento Do KuitoEstancamento De Progressão De Ravinas No Mun.Nharea/BiéFomento E Dinamização Da Produção Agropecuaria/BiéFormação E Capacitação De Quadros/BiéGestão Dos Sistemas De Energia E Águas Nos Municípios

11.937.293.201,00 100.000.000,00 17.233.483,00 110.000.000,00 178.015.599,00 145.000.000,00 106.047.463,00

1.723.680.000,00 56.789.230,00 6.640.000,00 6.939.536,00 62.446.250,00 100.000.000,00 33.583.280,00 40.000.000,00 89.721.300,00

24,18% 0,20% 0,03% 0,22% 0,36% 0,29% 0,21% 3,49% 0,12% 0,01% 0,01% 0,13% 0,20% 0,07% 0,08% 0,18%

%Projecto / Actividade Valor 49.377.211.607,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

333

Instalação Do Sist. Energia Fotovoltaica Sedes Comunitarios/BiéIntens. Cultura De Milho Feijão Soja Batata Rena/BieIntensificação Cultivo Do Milho , Feijão E Cafe´/BiéLimpeza E SaneamentoManutenção E Conserv.Monumentos E Locais Historicos/BiéMapeamento De Famílias Vulneráveis No Kuito/BiéMerenda EscolarMerenda Escolar/BiéMobilização Social - Cidades Limpas/ BiéOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/BiéOperacionalização Microfomento/BiéOrganização Produtiva Das Comunidades/BiéPlanos Municipais De Cuidados E Desenv.Da 1ª Infancia/BiéPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrevenção Das Grandes Endemias/BiéPrevenção E Combate As Grandes EndemiasPrograma Da Saúde Comunitária E Promoção Para A SaúdeProjecto De Luta Contra O Hiv-SidaProjecto Água Para TodosRepovoamento Florestal P/ 9 Municípios Da Província Do BiéRequalificação Do Largo Para Albegar As Festas Da Cidade/BiéSeminário De CapacitaçãoServicos De Saúde PúblicaServiços ComunitáriosTratamento De Resíduos Sólidos/BiéVacinação Animal/Bié

177.169.732,00 19.700.000,00 19.700.000,00 655.318.562,00 28.987.470,00 9.500.000,00

240.000.000,00 227.185.320,00 249.999.997,00 106.280.000,00 5.400.000,00 60.011.932,00 3.665.625,00

20.257.526.619,00 9.310.925.268,00 1.597.657.990,00

18.700.000,00 38.250.000,00 41.914.980,00 2.000.000,00

360.000.000,00 20.000.000,00 100.000.000,00 5.800.000,00

450.559.172,00 518.839.230,00 117.830.268,00 20.900.100,00

0,36% 0,04% 0,04% 1,33% 0,06% 0,02% 0,49% 0,46% 0,51% 0,22% 0,01% 0,12% 0,01%

41,03% 18,86% 3,24% 0,04% 0,08% 0,08% 0,00% 0,73% 0,04% 0,20% 0,01% 0,91% 1,05% 0,24% 0,04%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.823.124.175,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 10.823.124.175,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Andulo

Camacupa

Catabola

Chinguar

104.654.000,00

324.712.000,00

222.391.981,00

228.412.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.654.000,00

324.712.000,00

222.391.981,00

228.412.000,00

Construção De Infraestruturas Sociais Andulo PcpEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Andulo

Construção De Infraestruturas Sociais, Camacupa PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo Em KamacupaEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Kamacupa/Bié

Construção E Apetrechamento Do Hospital Municipal De Catabola/BiéConstrução E Apetrechamento De 1 Esquadra Polícia Na CaiueraConstrução De Infraestruturas Sociais, Catabola Pcp (Dup)

Construção De Infraestruturas Sociais,Chinguar PcpConstrução E Apetrechamento Escola I Ciclo De 12 Salas No Chinguar

101.654.000,00 3.000.000,00

158.712.000,00 163.000.000,00 3.000.000,00

38.979.981,00 45.000.000,00 138.412.000,00

138.412.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

101.654.000,00 3.000.000,00

158.712.000,00 163.000.000,00 3.000.000,00

38.979.981,00 45.000.000,00 138.412.000,00

138.412.000,00 90.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

334

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Chitembo

Cuemba

Cuito

444.412.000,00

301.412.000,00

3.676.746.286,00

0,00

0,00

0,00

444.412.000,00

301.412.000,00

3.676.746.286,00

Construção 2 Pontes Metálicas Com 40 M Rio Cotato E Cuquema/ BiéConstrução De Infraestruturas Sociais,Chitembo PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No ChitemboConstrução E Apetrechamento Do Palácio Da Justiça No ChitemboEstudo Para Construção Infraestrutura Turística Na Nascente Rio KuanzaEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato Chitembo

Construção De Infraestruturas Sociais,Cuemba PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No Kuemba

Construção E Apetrechamento Da Casa Da Juventude/Cuito/BiéEstancamento De Progressão De Ravinas Na Cidade Do CuitoCriação Do Aterro Sanitário Do Cuito/BiéConclusão Da Obra De Construção 20 Residência T2 P/Órfãos De Guerra/BiéAsfaltagem De 15 Km De Estradas Na Cidade Do Cuito/BiéConclusão Da Construção Direcção Provincial De Educação/ BiéRequalificação Do Largo 1º De Maio No Cuito/BiéReabilitação Do Palácio Do Governo Provincial Do Bié Reabilitação Do Seminário Menor Asfaltagem Rua Bairro Catraio?Centro Cultural Agostinho Neto No KuitoConstrução Apetrechamento Fiscalização De 1 Academia Música No KuitoConstrução De Uma Casa De Velório No KuitoConstrução De 50 Casas Na Comuna De CambanduaConstrução E Apetrechamento Da Administração Comunal De CangoteConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Em Belo HorizonteConstrução E Apetrechamento De 1 Escola I Ciclo De 20 Salas No KuitoConstrução E Apetrechamento De 1 Esquadra Polícia No CangotiConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde Na ChicalaConstrução E Apetrechamento De 1 Posto De Saúde Na Comuna Do CaieieConstrução E Apetrechamento Escola Do I Ciclo Com 12 Salas No AnduloConstrução E Apetrechamento Escola Ii Ciclo De 12 Salas No ChissindoConstruçao Infraestruturas Sociais - Cuito PcpEstudos E Projecto Para Construção Centro Onda Média Da Rádio Do KuitoEstudos E Projecto Para Construção Da Marginal No KuitoEstudos E Projecto Para Desassoreamento Do Rio KuitoEstudos E Projecto Para Reabilitação Do Matadouro No KuitoEstudos E Projecto Para Requalificação Do Horto Do KuitoEstudos Para A Construção Do Museu Provincial Do Bié

108.000.000,00 112.412.000,00 163.000.000,00 53.000.000,00 5.000.000,00

3.000.000,00

138.412.000,00 163.000.000,00

4.950.730,00 281.109.003,00 50.950.000,00 65.715.698,00

123.000.000,00 63.000.000,00 180.280.059,00 220.011.796,00 142.000.000,00 184.000.000,00

500.000.000,00

29.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42.000.000,00

180.000.000,00

45.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00

108.000.000,00

108.000.000,00

157.354.000,00 2.000.000,00

8.000.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.000.000,00 112.412.000,00 163.000.000,00 53.000.000,00 5.000.000,00

3.000.000,00

138.412.000,00 163.000.000,00

4.950.730,00 281.109.003,00 50.950.000,00 65.715.698,00

123.000.000,00 63.000.000,00 180.280.059,00 220.011.796,00 142.000.000,00 184.000.000,00

500.000.000,00

29.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00 42.000.000,00

180.000.000,00

45.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00

108.000.000,00

108.000.000,00

157.354.000,00 2.000.000,00

8.000.000,00 7.000.000,00 3.250.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

335

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cunhinga

N'Harêa

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios -Bié

264.654.000,00

255.412.000,00

2.349.172.024,00

2.651.145.884,00

0,00

0,00

0,00

0,00

264.654.000,00

255.412.000,00

2.349.172.024,00

2.651.145.884,00

Estudos Para Construção Da Administração Comunal Em Belo HorizonteEstudos Para Construção De Quadras Polidesportivas No KuitoEstudos Para Construção E Apetrechamento De 1 Internato KuitoEstudos Projecto Para Construção Repartição Municipal Educação AnduloReabilitação E Fiscalização Do Cemitério Municipal Do KuitoReabilitação E Ampliação Do Edifício Sede Do Governo No KuitoReabilitação E Apetrechamento Do Centro De Treinamento De Wongo

Construção De Infraestruturas Sociais,Cunhinga PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Escola Do Iº Ciclo No Kunhinga

Construção Apetrechamento Da Administração Comunal De Caieie NharêaConstrução De Infraestruturas Sociais,Nharea PcpConstrução E Apetrechamento De 1 Club Comunitário Em Caieie, Nharêa

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Reparação Das Estradas Secundárias E Terciárias/BiéEstudos Projectos E Fiscalização Província/BiéFormação E Capacitação De Quadros Públicos Da ProvínciaAquisição De Produtos Químicos P/Tratamento De Água Província Do BiéConstrução Edifício Sede Governo Província/BiéProg.Aquis.30 Grupos Geradores 65 100 Kvas P/Sedes Comunais/BiéAquisição Apetrechamento Para Escolas/BiéConstrução E Apetrechamento De Residências P/Quadros Província/BiéConstrução 4 Blocos Operatórios Nos Hospitais Municipais/BiéPrograma De Requalificação Manutenção Conservação Escolas /BiéConstrução E Apetrechamento De 4 Bibliotecas Nos Mun./BiéElaboração Do Plano Desenvolvimento Integrado Da Provincia Do Bié Aquisição Apetrechamento Para Edific. Funcionários Públicos/ BiéAquisição Apetrechamento P/Centros E Postos De Saúde/BiéAquisição De Meios Para Saneamento Básico Da Província/BiéConstrução De 50 Casas T3 P/Quadros Em Diversas Comunas/BiéReabilitação De 3 Casas Protocolares Do Governo/BiéCampanhas Agrícola/Bié Reforço Institucional (Apoio Admin.Mun.Direcções Provinciais)/BiéConstrução 120 Salas Aulas Em Diversas Localidades/BiéConstrução 3 Esquadras Municipais Polícia Nacional/BiéIntensif.Cult.Milho Feijão E Café/Catab/Camac/Nhar/Andulo/BiéConstrução 30 Pontes De Madeira Em Diversas Localidades/Bié

2.750.000,00

2.000.000,00 3.250.000,00 625.000,00

88.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00

101.654.000,00 163.000.000,00

75.000.000,00

138.412.000,00 42.000.000,00

633.042.024,00 1.716.130.000,00

384.851.774,00 87.000.000,00 26.100.000,00 28.130.000,00

429.000.001,00 20.864.292,00 100.000.000,00 119.271.447,00 34.118.620,00 61.500.001,00 43.940.000,00 3.148.785,00

136.000.000,00 180.126.320,00 88.244.313,00 172.330.000,00 51.001.000,00 34.040.277,00 139.880.224,00 400.000.000,00 63.064.480,00 13.534.350,00 35.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.750.000,00

2.000.000,00 3.250.000,00 625.000,00

88.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00

101.654.000,00 163.000.000,00

75.000.000,00

138.412.000,00 42.000.000,00

633.042.024,00 1.716.130.000,00

384.851.774,00 87.000.000,00 26.100.000,00 28.130.000,00

429.000.001,00 20.864.292,00 100.000.000,00 119.271.447,00 34.118.620,00 61.500.001,00 43.940.000,00 3.148.785,00

136.000.000,00 180.126.320,00 88.244.313,00 172.330.000,00 51.001.000,00 34.040.277,00 139.880.224,00 400.000.000,00 63.064.480,00 13.534.350,00 35.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

336

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.484.069.675,00 502.893.835,00 40.619.947,00 939.864.899,00

690.994,00 226.384.443,00 226.384.443,00

1.353.633.471,00 508.453.370,00 32.461.988,00 812.486.606,00

231.507,00 421.262.184,00 421.262.184,00

1.425.966.116,00 370.716.757,00 23.119.161,00

1.022.025.737,00 10.104.461,00 183.331.950,00 183.331.950,00

885.714.567,00 172.919.561,00 9.990.369,00

702.697.353,00 107.284,00

185.810.503,00 185.810.503,00

1.164.083.477,00 320.315.815,00 20.042.667,00 823.286.291,00

438.704,00 339.022.518,00 339.022.518,00

Administração Municipal De Camacupa

Administração Municipal De Catabola

Administração Municipal De Chitembo

Administração Municipal De Cuemba

Administração Municipal De Nharea

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

86,76% 29,40%

2,37% 54,95%

0,04% 13,24% 13,24%

76,27% 28,65%

1,83% 45,78%

0,01% 23,73% 23,73%

88,61% 23,04%

1,44% 63,51%

0,63% 11,39% 11,39%

82,66% 16,14%

0,93% 65,58%

0,01% 17,34% 17,34%

77,45% 21,31%

1,33% 54,77%

0,03% 22,55% 22,55%

1.710.454.118,00

1.774.895.655,00

1.609.298.066,00

1.071.525.070,00

1.503.105.995,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

337

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.056.932.414,00 614.598.929,00 50.099.617,00

1.386.685.841,00 5.548.027,00

225.800.738,00 225.800.738,00

920.277.800,00 341.703.744,00 21.723.831,00 556.713.296,00

136.929,00 243.394.455,00 243.394.455,00

1.581.562.437,00 542.659.900,00 34.273.446,00

1.004.165.681,00 463.410,00

220.983.012,00 220.983.012,00

1.434.417.393,00 366.002.932,00 24.707.714,00

1.023.697.308,00 20.009.439,00 210.158.791,00 210.158.791,00

15.449.011.379,00 12.489.820.099,00

972.655.953,00 1.986.535.327,00

43.990.794,00 43.990.794,00

Administração Municipal Do Andulo

Administração Municipal Do Chinguar

Administração Municipal Do Cuito

Administração Municipal Do Cunhinga

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Bié

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

90,11% 26,92%

2,19% 60,75%

0,24% 9,89% 9,89%

79,08% 29,36%

1,87% 47,84%

0,01% 20,92% 20,92%

87,74% 30,11%

1,90% 55,71%

0,03% 12,26% 12,26%

87,22% 22,26%

1,50% 62,25%

1,22% 12,78% 12,78%

99,72% 80,62%

6,28% 12,82%

0,28% 0,28%

2.282.733.152,00

1.163.672.255,00

1.802.545.449,00

1.644.576.184,00

15.493.002.173,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

338

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.576.584.381,00 783.902.348,00 46.543.399,00 745.902.891,00

235.743,00 21.073.609,00 21.073.609,00

15.203.378.151,00 4.257.975.053,00 313.807.440,00

7.162.085.576,00 3.469.510.082,00 10.857.772.574,00 10.857.772.574,00

2.022.270.637,00 932.127.352,00 53.928.324,00

1.035.953.809,00 261.152,00

78.941.376,00 78.941.376,00

383.136.937,00 89.342.595,00 3.303.612,00

290.470.038,00 20.692,00

1.370.000,00 1.370.000,00

Direcção Provincial Da Saúde Do Bié

Governo Provincial Do Bié

Hospital Provincial Do Bié

Instituto Médio Agrário Do Andulo

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

98,68% 49,07%

2,91% 46,69%

0,01% 1,32% 1,32%

58,34% 16,34%

1,20% 27,48% 13,31% 41,66% 41,66%

96,24% 44,36%

2,57% 49,30%

0,01% 3,76% 3,76%

99,64% 23,24%

0,86% 75,54%

0,01% 0,36% 0,36%

1.597.657.990,00

26.061.150.725,00

2.101.212.013,00

384.506.937,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

339

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

621.580.631,00 608.593.486,00 591.809.867,00 15.214.874,00 1.568.745,00 12.987.145,00 12.987.145,00

100,00% 97,91% 95,21%

2,45% 0,25% 2,09% 2,09%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

21.739.369.715,00 12.558.853.134,00 12.558.853.134,00

867.452.776,00 867.452.776,00

7.883.795.295,00 4.202.961.815,00 3.680.833.480,00 429.268.510,00 429.268.510,00

9.419.086.706,00 9.419.086.706,00 9.419.086.706,00

69,77% 40,31% 40,31%

2,78% 2,78%

25,30% 13,49% 11,81%

1,38% 1,38%

30,23% 30,23% 30,23%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.01.00 - Serviços Policiais 03.04.00 - Prisões 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social

7.794.064.539,00 7.557.759.509,00

37.500.000,00 198.805.030,00

128.583.900,00 73.983.900,00 4.200.000,00 50.400.000,00

13.942.735.075,00 9.069.113.208,00 4.527.621.867,00 346.000.000,00

4.552.219.272,00 2.173.610.777,00 957.600.000,00

1.411.008.495,00 10.000.000,00

382.928.178,00

25,01% 24,26% 0,12% 0,64%

0,41% 0,24% 0,01% 0,16%

44,75% 29,11% 14,53% 1,11%

14,61% 6,98% 3,07% 4,53% 0,03%

1,23%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

31.158.456.421,00 100,00%Total Geral:

31.158.456.421,00Total Geral: 100,00%

621.580.631,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do NamibeÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

340

Actividade PermanenteProg. De Melhoria Do Sistema De Form. Técnico ProfissionalProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Investimento Em Infraestruturas IntegradasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. EconómicaPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para TodosPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

23.413.712.748,00 47.689.234,00 8.750.000,00 19.807.494,00 137.250.000,00 715.083.902,00 240.000.000,00 6.537.500,00 35.250.000,00

1.223.371.250,00 597.818.252,00 8.000.000,00

149.500.000,00 30.000.000,00

1.258.342.501,00 7.055.030,00

2.476.832.130,00 776.456.380,00 7.000.000,00

75,14% 0,15% 0,03% 0,06% 0,44% 2,29% 0,77% 0,02% 0,11% 3,93% 1,92% 0,03% 0,48% 0,10% 4,04% 0,02% 7,95% 2,49% 0,02%

%Programa Valor

31.158.456.421,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Serviços Da Administração PúblicaAdministração E Gestão Dos Serviços De Assistência SocialAlienação Do Patrimonio Habitacional Do EstadoCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/NamibeMobilização Social - Cidades Limpas/NamibeOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/NamibeOperacionalização Microfomento/NamibeOrganização Produtiva Das Comunidades/NamibePrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdePrograma De Merenda Escolar NamibeProjecto Água Para Todos

5.884.365.360,00 8.000.000,00 48.277.940,00

1.676.114.819,00 957.600.000,00 276.000.000,00 250.000.000,00 64.550.000,00 3.000.000,00 32.018.802,00

12.373.363.825,00 2.183.610.777,00 1.312.669.261,00

70.000.000,00 200.000.000,00

23,22% 0,03% 0,19% 6,61% 3,78% 1,09% 0,99% 0,25% 0,01% 0,13%

48,83% 8,62% 5,18% 0,28% 0,79%

%Projecto / Actividade Valor 25.339.570.784,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

5.818.885.637,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

517.956.380,00 5.300.929.257,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Bibala 448.340.044,00 147.956.380,00 300.383.664,00

Construção Apetrechamento De Um Laboratorio No Centro Do Saúde BibalaConstrução Infraestruturas Sociais Bilbala PcpConstrução E Apetrechamento Uma Escola De 12 Salas De Aula Na Bibala

8.750.000,00

136.713.664,00 94.920.000,00

0,00

0,00 0,00

8.750.000,00

136.713.664,00 94.920.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

341

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Camacuio

Namibe

240.553.664,00

3.086.157.927,00

0,00

370.000.000,00

240.553.664,00

2.716.157.927,00

Estudo Para Construção De Represa Na Localidade Do Lola Na BibalaEstudos Para Construção Da Represa Na Localidade Do Tacotaco BibalaReabilitação Do Sistema De Água Da Bibala

Construção Apetrechamento De Uma Escola 12 Salas De Aulas No CamucuioConstrução Infraestruturas Sociais Camucuio Pcp

Instalação Placa Sinalização Verticais Nomaios Luminosos Cidade/NamibeInfra-Estruturação Técnica Area Adjacente Pensão Diverse\NamibeInfra-Estruturação Técnica Do Bairro Tinguita\NamibeConst. Bispado ( Casa Bispo Da Igreja Católica)\NamibeElaboração De Estudos E Projectos E Consultoria/NamibeConstrução Do Edificio Direcção Provincial Dos Registos/NamibeIi Fase Const.Edificio Sede Do Governo Provincial/NamibeAmpliação Escola Egidio Torres Em 6 Salas Bairro Saidy Mingas NamibeAmpliação Da Escola Técnica De Saúde Do NamibeAmpliação Do Hospital Ngola Kimbanda No NamibeConstrução Apetrechamento De Uma Escola De 20 Salas De Aulas No NamibeConstrução Apetrechamento Escola De 12 Salas No Municipio Do NamibeConstrução Apetrechamento Escola 7 Salas Aulas Bairro Juventude NamibeConstrução Apetrechamento Uma Escola 12 Salas Aulas 1º Andar No NamibeConstrução Do Banco De Urgência Do Hospital Ngola Kimbanda NamibeConstrução Do Posto Fronteiriço Do Monte Negro NamibeConstrução E Apetrechamento De 1 Escola De 6 Salas De Aulas No MaputoConstrução Infraestruturas Sociais - Namibe PcpConstrução Sistema De Abastecimento Água Nas Salinas Bentiaba NamibeEstudo Sobre Construção 1 Laboratório Análise De Produtos Alimentares Construção Direcção Transporte Correios Telecomuncações NamibeConst. Infra-Estr. Técnica 50 Residências Para Quadros\NamibeConstrução Apetrechamento Escola De 12 Salas 1º Andar Forte Santa RitaConstrução Arruamento Avenida Eduardo Mondlane E Rotunda No NamibeConstrução Comando Municipal Da Polícia Viação E Trânsito No Namibe.Construção Comando Provincial Serviço Protecção E Bombeiros No NamibeConstrução De Passeios E 6 Zonas Verdes No NamibeConstrução Do Largo Castanheiras Da Cidade Do Namibe

30.000.000,00 30.000.000,00

147.956.380,00

103.840.000,00

136.713.664,00

9.957.494,00

150.000.001,00 180.000.001,00 188.000.001,00 7.055.030,00 10.000.000,00 30.000.000,00 41.250.000,00

41.250.000,00 62.000.000,00 194.700.000,00

99.120.000,00

53.861.250,00

99.420.000,00

77.500.000,00

37.500.000,00 50.850.000,00

154.412.000,00 178.500.000,00

1.837.500,00

24.000.000,00 70.000.000,00 103.800.000,00

126.068.250,00

50.400.000,00

50.400.000,00

252.000.000,00 31.500.000,00

0,00 0,00

147.956.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

252.000.000,00 0,00

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00

103.840.000,00

136.713.664,00

9.957.494,00

150.000.001,00 180.000.001,00 188.000.001,00 7.055.030,00 10.000.000,00 30.000.000,00 41.250.000,00

41.250.000,00 62.000.000,00 194.700.000,00

99.120.000,00

53.861.250,00

99.420.000,00

77.500.000,00

37.500.000,00 50.850.000,00

154.412.000,00 178.500.000,00

1.837.500,00

24.000.000,00 70.000.000,00 103.800.000,00

126.068.250,00

50.400.000,00

50.400.000,00

0,00 31.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

342

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Tômbua

Varios Municipios-Nacional

Virei

344.332.002,00

1.440.000.000,00

259.502.000,00

0,00

0,00

0,00

344.332.002,00

1.440.000.000,00

259.502.000,00

Construção Do Largo 4 De Abril Da Cidade Do NamibeConstrução E Apetrechamento Posto Da Policia Nacional No ChingoConstrução E Apetrechamento 1 Escola 15 Salas Aulas Bairro Saco MarConstrução Sistema Captação Distribuição Água Giraul De Baixo NamibeEstudo Da Ampliação E Requalificação Da Nova Marginal No NamibeEstudo Da Infraestruturação Do Espaço De 200 Hec No Platô NamibeEstudo De Reabilitação De Chinpaca No CaluvunduEstudo De Reabilitação De Chinpaca No ChipotoEstudo De Reabilitação De Chinpaca No MapangoEstudo De Reabilitação De Chinpaca No NdilofinaEstudo Para Construção 1 Centro Reabilitação De Menores Em ConflitosEstudo Para A Construção Do Parque De Campismo No NamibeEstudo Para Desassoreamento Da Represa Na YolataEstudo Para Desassoriamento Da Represa Na EtimulolaEstudo Para Desassoriamento Da Represa Na MangangaEstudo Para Desassoriamento Da Represa No TchinhacaEstudo Para Infrasestruturação Espaço De 200 Hec Na Baia Pipas NamibeEstudo Sobre Construção Estações Desenvolvimento Agrário No NamibeEstudos E Projectos Reabilitação Infraestruturas Da Encta No NamibeEstudos Para Construção Da Direcção Provincial Dos Serviços PrisionaisEstudos Sobre A Construção De Um Autodromo No NamibeReabilitação Da Casa De Máquinas De Um Edificio De 5 AndaresReabilitação Do Reservatório De Água Da Cidade Do Namibe

Reabilitação Tapete Asfáltico Lancis Cidade Tombua/NamibeConstrução Apetrechamento Escola 12 Salas Reserva Fundiaria No TombwaConstrução De Infraestruturas Sociais Tômbua PcpConstrução Do Largo Major Saidy Mingas No TômbwaEstudos Para Construção Da Represa Na Localidade Yona Sede No Tombwa

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Construção Apetrechamento 1 Escola 12 Salas Aulas Município Do VireiConstrução Do Edificio Serviço Municipal Do Sinse No Virei BibalaConstrução Infraestruturas Sociais Virei PcpEstudo Para A Construção Do Tribunal Municipal Do Virei

31.500.000,00 23.583.900,00 141.600.000,00

90.000.000,00

30.000.000,00 5.092.500,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.950.000,00

5.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.250.000,00

5.250.000,00

2.500.000,00 4.200.000,00

7.350.000,00 70.000.000,00 47.250.000,00

90.000.002,00 94.920.000,00

97.912.000,00 31.500.000,00 30.000.000,00

450.000.000,00 990.000.000,00

103.840.000,00

55.000.000,00 97.912.000,00 2.750.000,00

0,00 0,00

118.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

31.500.000,00 23.583.900,00 23.600.000,00

90.000.000,00

30.000.000,00 5.092.500,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.950.000,00

5.250.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.250.000,00

5.250.000,00

2.500.000,00 4.200.000,00

7.350.000,00 70.000.000,00 47.250.000,00

90.000.002,00 94.920.000,00

97.912.000,00 31.500.000,00 30.000.000,00

450.000.000,00 990.000.000,00

103.840.000,00

55.000.000,00 97.912.000,00 2.750.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

343

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

885.179.956,00 453.678.143,00 45.584.428,00 385.179.956,00

737.429,00 301.167.468,00 301.167.468,00

985.179.946,00 582.483.654,00 16.794.936,00 385.179.956,00

721.400,00 301.167.469,00 301.167.469,00

782.713.072,00 294.306.380,00 33.989.832,00 422.218.840,00 32.198.020,00 317.626.921,00 317.626.921,00

1.011.990.518,00 522.391.424,00 39.352.932,00 449.583.373,00

662.789,00 270.567.810,00 270.567.810,00

983.363.835,00 564.799.378,00 35.200.620,00 383.363.837,00 265.081.920,00 265.081.920,00

Administração Municipal Da Bibala

Administração Municipal Do Camucuio

Administração Municipal Do Namibe

Administração Municipal Do Tombwa

Administração Municipal Do Virei

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

74,61% 38,24%

3,84% 32,47%

0,06% 25,39% 25,39%

76,59% 45,28%

1,31% 29,94%

0,06% 23,41% 23,41%

71,13% 26,75%

3,09% 38,37%

2,93% 28,87% 28,87%

78,90% 40,73%

3,07% 35,05%

0,05% 21,10% 21,10%

78,77% 45,24%

2,82% 30,71% 21,23% 21,23%

1.186.347.424,00

1.286.347.415,00

1.100.339.993,00

1.282.558.328,00

1.248.445.755,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

344

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

377.632.364,00 231.330.852,00 16.077.728,00 130.116.500,00

107.284,00 14.795.516,00 14.795.516,00

7.824.824.164,00 6.124.913.066,00 388.075.846,00

1.309.847.674,00 1.987.578,00 20.917.794,00 20.917.794,00

1.310.688.952,00 1.046.277.909,00

70.393.071,00 193.545.075,00

472.897,00 1.980.309,00 1.980.309,00

6.410.972.445,00 2.234.052.988,00 192.482.646,00

3.592.292.852,00 392.143.959,00

7.922.965.834,00 7.922.965.834,00

1.166.824.463,00 504.619.340,00 29.500.737,00 632.467.232,00

237.154,00 2.815.665,00 2.815.665,00

Complexo Escolar Marítimo Helder Neto

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Namibe

Direcção Provincial De Saúde Do Namibe

Governo Provincial Do Namibe

Hospital Provincial Do Namibe

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

96,23% 58,95%

4,10% 33,16%

0,03% 3,77% 3,77%

99,73% 78,07%

4,95% 16,70%

0,03% 0,27% 0,27%

99,85% 79,71%

5,36% 14,74%

0,04% 0,15% 0,15%

44,73% 15,59%

1,34% 25,06%

2,74% 55,27% 55,27%

99,76% 43,14%

2,52% 54,07%

0,02% 0,24% 0,24%

392.427.880,00

7.845.741.958,00

1.312.669.261,00

14.333.938.279,00

1.169.640.128,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

345

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

1.967.963.676,00 1.931.976.522,00 1.887.109.520,00

29.541.257,00 15.325.745,00 35.987.154,00 35.987.154,00

100,00% 98,17% 95,89%

1,50% 0,78% 1,83% 1,83%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

51.568.637.838,00 28.962.079.708,00 28.962.079.708,00 2.143.142.538,00 2.143.142.538,00

18.436.886.464,00 11.717.379.879,00 6.719.506.585,00 2.026.529.128,00 2.026.529.128,00 13.896.042.596,00 13.896.042.596,00 13.896.042.596,00

78,77% 44,24% 44,24%

3,27% 3,27%

28,16% 17,90% 10,26%

3,10% 3,10%

21,23% 21,23% 21,23%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.05.00 - Desemprego

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional

28.442.298.675,00 28.055.658.821,00

386.639.854,00

9.141.743.989,00 3.645.968.407,00 3.124.857.978,00 708.000.000,00

1.662.917.604,00

12.643.923.989,00 7.154.336.345,00 2.681.280.000,00 2.808.307.644,00

1.655.041.119,00 51.465.018,00

1.533.134.233,00 70.441.868,00

10.459.511.548,00 1.937.754.164,00

43,45% 42,86% 0,59%

13,96% 5,57% 4,77% 1,08% 2,54%

19,31% 10,93% 4,10% 4,29%

2,53% 0,08% 2,34% 0,11%

15,98% 2,96%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

65.464.680.434,00 100,00%Total Geral:

65.464.680.434,00Total Geral: 100,00%

1.967.963.676,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Da HuilaÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

346

Actividade PermanenteProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoPrograma De Alarg.Da Rede De Equip.Sociais E InfraestruturasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma AdministrativaPrograma De Segurança Alimentar E NutricionalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza

46.864.274.904,00 983.121.443,00

1.016.247.500,00 6.426.666.695,00 400.038.660,00 216.639.854,00 413.625.740,00 633.632.880,00 229.979.750,00

1.937.754.164,00 170.000.000,00 70.441.868,00

6.102.256.976,00

71,59% 1,50% 1,55% 9,82% 0,61% 0,33% 0,63% 0,97% 0,35% 2,96% 0,26% 0,11% 9,32%

%Programa Valor

65.464.680.434,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialCuidados Primários De SaúdeMerenda Escolar/HuílaMobilização Social - Cidades Limpas/HuílaOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/HuílaOperacionalização Microfomento/HuílaOrganização Produtiva Das Comunidades/HuílaPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrestação De Serviços Primários De SaúdeProjecto Água Para Todos

29.114.860.014,00 2.681.280.000,00 708.000.000,00 249.973.002,00 180.740.000,00 8.400.000,00 89.652.654,00

8.144.430.400,00 7.109.693.365,00 2.622.970.874,00 560.000.000,00

56,57% 5,21% 1,38% 0,49% 0,35% 0,02% 0,17%

15,82% 13,81% 5,10% 1,09%

%Projecto / Actividade Valor 51.470.000.309,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

13.994.680.125,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 13.994.680.125,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Caconda

Cacula

Caluquembe

Chibia

Chicomba

136.713.664,00

344.905.000,00

136.713.664,00

883.694.913,00

97.912.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.713.664,00

344.905.000,00

136.713.664,00

883.694.913,00

97.912.000,00

Construção De Infraestruturas Sociais Caconda Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Cacula/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Cacula Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Caluquembe Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Chibia /HuilaConstrução Concepção Da Represa De Nompombo Na QuihitaConstrução De Infraestruturas Sociais Chibia Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Chicomba Pcp

136.713.664,00

247.000.000,00 97.905.000,00

136.713.664,00

247.000.000,00 499.981.249,00 136.713.664,00

97.912.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

136.713.664,00

247.000.000,00 97.905.000,00

136.713.664,00

247.000.000,00 499.981.249,00 136.713.664,00

97.912.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

347

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Chipindo

Cuvango

Gambos

Humpata

Jamba

Lubango

Matala

136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

344.912.000,00

447.912.000,00

8.277.699.190,00

386.968.039,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

344.912.000,00

447.912.000,00

8.277.699.190,00

386.968.039,00

Construção De Infraestruturas Sociais Chipindo Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Cuvango Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Gambos Pcp

Construção De 100 Casas No Municipio Da Humpata/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Humpata Pcp

Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Na Jamba/HuilaConstrução De Infraestruturas Sociais Jamba Pcp

Reab. Expansão Redes De Distribuição Energia/Lubango/HuilaOutros Encargos E Fiscalização/HuílaRecolha Resíduos Sólidos Urbanos ( Const.2 Aterros Sanitários)Construção Sistema Prod.Distribuição De Energia Na TchanjaSaneamento Basico Dos Bairros Perifericos Cidade Do LubangoDivulgação Promoção E Imagem Do Programa Governo-2011/HuilaConstrução De Um Dique No Bairro Sofrio/HuílaConstrução De Valas De Drenagem Nas Zonas A UrbanizarManutenção De Infraestruturas Hospitalares/HuílaConstrução Sist.Prod.Dist. Àgua Novas Urbaniz.(Eywa, Mut. Namb.)/Huila Reabilitação Da Rede Produção Distrib Àgua Comuna Da HuilaReabilitação Da Rede Produção Distrib.Água Na Arimba/HuílaConstrução De 100 Casas No Município Do Lubango/HuílaRep. Ruas Bº Periféricos ( Quilen. Mut. Eywa Tchanja Fer. Lubango/HuilaAquis. Equip. P/Saneam. Básico Bº Periféricos Cidade Da Lubango/HuílaProjectos De Segurança Alimentar /HuilaSistema Intergrado De Resíduos Sólidos /HuilaReparação Das Ruas Dos Bairros Periféricos Cidade Do Lubango/HuilaAquisição De Câmaras De Conservação De Prod.Agrícolas/HuílaInfraestruturas De Urbanização (Redes Téc.Equipamentos)/HuílaMelhoramento Do Sistema De Água Á Cidade De Lubango/HuílaConstrução Da Microturbina De ChicombaConstrução Da Represa Da Embala Do Rei Dos GambosConstruçao Infraestruturas Sociais - Lubango PcpConstrução Sistema De Produção E Distribuição De Água,Chicomba/HuílaEstudos De Construção Da Unidade De Radioterapia No Lubango

Const. Sist.Prod. Dist. Energ. N. Urbaniz. ( Eywa Mut. Nambambe)/HuílaConstrução De Infraestruturas Sociais Matala Pcp

136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

247.000.000,00 97.912.000,00

350.000.000,00 97.912.000,00

260.000.000,00 149.275.000,00 441.605.771,00 5.165.193,00

355.450.700,00 67.364.854,00 350.000.000,00 197.380.649,00 199.979.750,00 355.415.034,00

358.800.000,00 358.800.000,00 196.754.164,00 958.661.102,00

675.000.000,00

70.441.868,00 184.566.531,00 57.586.398,00 633.632.880,00 400.038.660,00 350.000.000,00 467.701.875,00 499.981.249,00 154.412.000,00 499.685.512,00

30.000.000,00

250.254.375,00

136.713.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

136.713.664,00

97.912.000,00

97.912.000,00

247.000.000,00 97.912.000,00

350.000.000,00 97.912.000,00

260.000.000,00 149.275.000,00 441.605.771,00 5.165.193,00

355.450.700,00 67.364.854,00 350.000.000,00 197.380.649,00 199.979.750,00 355.415.034,00

358.800.000,00 358.800.000,00 196.754.164,00 958.661.102,00

675.000.000,00

70.441.868,00 184.566.531,00 57.586.398,00 633.632.880,00 400.038.660,00 350.000.000,00 467.701.875,00 499.981.249,00 154.412.000,00 499.685.512,00

30.000.000,00

250.254.375,00

136.713.664,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

348

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

724.342.043,00 148.532.912,00 9.731.099,00

560.078.032,00 6.000.000,00

182.027.741,00 182.027.741,00

714.630.695,00 92.496.405,00 5.306.587,00

616.522.703,00 305.000,00

153.594.556,00 153.594.556,00

647.864.098,00 152.740.862,00 11.218.236,00 483.600.087,00

304.913,00 145.598.126,00 145.598.126,00

1.018.420.789,00 244.619.317,00

Administração Municipal Da Chibia

Administração Municipal Da Humpata

Administração Municipal Da Jamba

Administração Municipal Da Matala

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,92% 16,39%

1,07% 61,79%

0,66% 20,08% 20,08%

82,31% 10,65%

0,61% 71,01%

0,04% 17,69% 17,69%

81,65% 19,25%

1,41% 60,95%

0,04% 18,35% 18,35%

84,78% 20,36%

906.369.784,00

868.225.251,00

793.462.224,00

1.201.309.028,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Quilengues

Quipungo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Huíla

100.854.000,00

97.912.000,00

1.950.000.000,00

455.945.991,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.854.000,00

97.912.000,00

1.950.000.000,00

455.945.991,00

Construção De Infraestruturas Sociais Quilengues Pcp

Construção De Infraestruturas Sociais Quipungo Pcp

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Modernização Administrativa/Huíla Manutenção De Infraestruturas Escolares/Huíla

100.854.000,00

97.912.000,00

950.000.000,00 1.000.000.000,00

170.000.000,00 285.945.991,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100.854.000,00

97.912.000,00

950.000.000,00 1.000.000.000,00

170.000.000,00 285.945.991,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

349

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes

621.907.485,00 142.290.387,00 479.514.049,00

103.049,00 181.683.674,00 181.683.674,00

665.438.170,00 122.765.521,00 542.672.649,00 145.935.683,00 145.935.683,00

538.538.344,00 161.075.565,00 10.886.162,00 366.402.986,00

173.631,00 181.167.469,00 181.167.469,00

605.940.431,00 124.068.280,00 8.878.427,00

472.945.964,00 47.760,00

145.598.126,00 145.598.126,00

555.915.259,00 83.717.231,00 5.729.874,00

466.331.226,00 136.928,00

181.683.674,00 181.683.674,00

758.120.891,00

Administração Municipal De Caconda

Administração Municipal De Cacula

Administração Municipal De Caluquembe

Administração Municipal De Chicomba

Administração Municipal De Chipindo

Administração Municipal De Cuvango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

77,39% 17,71% 59,67%

0,01% 22,61% 22,61%

82,01% 15,13% 66,88% 17,99% 17,99%

74,83% 22,38%

1,51% 50,91%

0,02% 25,17% 25,17%

80,63% 16,51%

1,18% 62,93%

0,01% 19,37% 19,37%

75,37% 11,35%

0,78% 63,22%

0,02% 24,63% 24,63%

83,83%

803.591.159,00

811.373.853,00

719.705.813,00

751.538.557,00

737.598.933,00

904.407.377,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

350

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

612.020.299,00 133.308.688,00 9.892.524,00

468.469.087,00 350.000,00

148.334.186,00 148.334.186,00

640.044.846,00 92.628.776,00 6.701.359,00

540.497.320,00 217.391,00

145.942.193,00 145.942.193,00

785.444.665,00 325.915.005,00 23.360.283,00 435.269.377,00

900.000,00 197.626.921,00 197.626.921,00

673.016.780,00 113.123.809,00 7.435.408,00

552.209.116,00 248.447,00

145.942.192,00 145.942.192,00

23.754.353.567,00 19.108.992.781,00 1.506.342.121,00 3.138.949.495,00

69.170,00 20.917.794,00 20.917.794,00

Administração Municipal De Quilengues

Administração Municipal De Quipungo

Administração Municipal Do Lubango

Administração Municipal Dos Gambos

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Huíla

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,49% 17,53%

1,30% 61,61%

0,05% 19,51% 19,51%

81,43% 11,79%

0,85% 68,77%

0,03% 18,57% 18,57%

79,90% 33,15%

2,38% 44,28%

0,09% 20,10% 20,10%

82,18% 13,81%

0,91% 67,43%

0,03% 17,82% 17,82%

99,91% 80,37%

6,34% 13,20%

0,00% 0,09% 0,09%

760.354.485,00

785.987.039,00

983.071.586,00

818.958.972,00

23.775.271.361,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

351

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.578.327.894,00 1.993.965.286,00 137.757.403,00 445.207.689,00 1.397.516,00

12.517.445.983,00 4.486.862.884,00 287.913.535,00

5.730.216.959,00 2.012.452.605,00 11.541.210.680,00 11.541.210.680,00

226.119.953,00 102.710.696,00 6.888.324,00

116.499.729,00 21.204,00

10.102.794,00 10.102.794,00

2.562.490.593,00 959.251.769,00 65.252.518,00

1.537.467.531,00 518.775,00

6.793.470,00 6.793.470,00

368.255.053,00 243.239.032,00 13.841.263,00 110.973.973,00

200.785,00 32.708.592,00 32.708.592,00

Direcção Provincial Da Saúde Da Huíla

Governo Provincial Da Huíla

Hospital De Caluquembe

Hospital Provincial Da Huila

Instituto Médio Agrário Do Tchivinguiro

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 77,34%

5,34% 17,27%

0,05%

52,03% 18,65%

1,20% 23,82%

8,36% 47,97% 47,97%

95,72% 43,48%

2,92% 49,32%

0,01% 4,28% 4,28%

99,74% 37,34%

2,54% 59,84%

0,02% 0,26% 0,26%

91,84% 60,66%

3,45% 27,68%

0,05% 8,16% 8,16%

2.578.327.894,00

24.058.656.663,00

236.222.747,00

2.569.284.063,00

400.963.645,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

352

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

279.489.578,00 250.942.433,00 236.744.345,00 6.210.547,00 7.987.541,00 28.547.145,00 28.547.145,00

100,00% 89,79% 84,71%

2,22% 2,86%

10,21% 10,21%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

24.423.036.994,00 11.302.817.529,00 11.302.817.529,00

734.999.524,00 734.999.524,00

11.312.913.436,00 5.160.648.918,00 6.152.264.518,00 1.072.306.505,00 1.072.306.505,00 10.421.116.630,00 10.421.116.630,00 10.421.116.630,00

70,09% 32,44% 32,44%

2,11% 2,11%

32,47% 14,81% 17,66%

3,08% 3,08%

29,91% 29,91% 29,91%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.06.00 - Serviços Públicos Gerais De Investig.E Desenvolvimento 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

03 - Segurança E Ordem Pública 03.05.00 - Serviços De Protecção Civil

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

04.07 - Ensino Superior 04.07.01 - Ensino Superior De Graduação

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social

8.624.178.274,00 6.637.251.234,00 135.000.000,00

1.851.927.040,00

668.391.531,00 668.391.531,00

10.623.562.012,00 8.089.500.544,00 381.572.852,00 318.000.000,00

1.714.488.616,00

120.000.000,00 120.000.000,00

6.342.749.832,00 3.523.679.070,00 1.267.620.000,00 1.551.450.762,00

835.578.568,00

24,75% 19,05% 0,39% 5,31%

1,92% 1,92%

30,49% 23,22% 1,10% 0,91% 4,92%

0,34% 0,34%

18,20% 10,11% 3,64% 4,45%

2,40%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

34.844.153.624,00 100,00%Total Geral:

34.844.153.624,00Total Geral: 100,00%

279.489.578,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do CuneneÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

353

Actividade PermanenteProg.De Apoio Às Inst.De Acolhim.De Crianças E Pes. IdosasProg.De Estruturacao Do Povoamento E Ordenam.Do TerritórioProg.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia ElectricaProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Implem.Do Sistem.Nac.De Ciência Tecnol.E InovaçãoProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Dotação De Infraestrut.Do Ensino SuperiorProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Apoio SocialPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Educação E Capacitação P/Gestão AmbientalPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Prestação De Cuidados De Saúde Programa De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Participativo De Gestao AmbientalPrograma Água Para Todos

21.146.599.342,00 79.613.000,00 39.500.000,00 250.000.000,00 135.000.000,00 189.036.142,00 5.000.000,00 60.350.467,00 229.517.850,00 120.000.000,00 228.000.001,00 70.000.001,00

2.366.882.216,00 27.000.000,00 28.259.875,00 155.000.000,00 35.000.000,00 593.700.000,00 40.000.000,00 180.245.001,00 674.391.531,00 80.012.290,00 550.067.234,00 448.100.000,00 220.908.524,00 55.893.302,00

3.492.089.655,00 2.641.482.517,00

40.000.000,00 662.504.676,00

60,69% 0,23% 0,11% 0,72% 0,39% 0,54% 0,01% 0,17% 0,66% 0,34% 0,65% 0,20% 6,79% 0,08% 0,08% 0,44% 0,10% 1,70% 0,11% 0,52% 1,94% 0,23% 1,58% 1,29% 0,63% 0,16%

10,02% 7,58% 0,11% 1,90%

%Programa Valor

34.844.153.624,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Abastecimento Logístico-Pacote De MedicamentosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração Dos Serviços De Registo, Conservatória E NotariadoAdministração E Gestão De Centros InfantisAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisApoio Logístico Aos Ex-Militares Deficientes De GuerraAquisição Prog. Esp. Gestão Inst. Equip.Comunicação,Rede Dados E OutrosAssistência Técnica As Acções Promoção Prod. Agrícola/ Cunene Campanha De Sensibilização Ambiental /CuneneCuidados Primários De SaúdeFormação De Quadros Da Administração/CuneneImplementação Do Sistema E Concessão De Terras /CuneneInstalação De Polígonos Florestais /Cunene

60.350.467,00 15.544.727.294,00

7.045.412,00 22.384.182,00 5.273.300,00 5.875.693,00 5.000.000,00 67.000.000,00 6.000.000,00

1.149.120.000,00 135.000.000,00 39.500.000,00 40.000.000,00

0,25% 65,11% 0,03% 0,09% 0,02% 0,02% 0,02% 0,28% 0,03% 4,81% 0,57% 0,17% 0,17%

%Projecto / Actividade Valor 23.874.641.820,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

354

Limpeza E SaneamentoMassificação Do Desporto/CuneneMerenda Escolar/KuneneMobilização Social - Cidades Limpas/CunenerOperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/CuneneOperacionalização Microfomento/CuneneOrganização Produtiva Das Comunidades/Cunene Prestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaPrograma Luta E Controlo De Endemias E Doenças Transmissiveis /KunenePrograma Assistencia Ás Familias Com Criançãs Afectadas Hiv/SidaPrograma De Combate Contra Hiv Sida E Its /CunenePrograma De Divulgação E Prevenção Contra Malária/ CunenePrograma De Reabilitação Das Infra-Estruturas Económicas BásicasProjecto Água Para Todos

350.306.100,00 80.245.000,00 318.000.000,00 250.000.001,00 77.460.000,00 3.600.000,00 43.445.659,00

2.096.061.468,00 3.199.079.070,00

25.000.000,00 79.613.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 9.555.174,00

240.000.000,00

1,47% 0,34% 1,33% 1,05% 0,32% 0,02% 0,18% 8,78%

13,40% 0,10% 0,33% 0,04% 0,02% 0,04% 1,01%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

10.969.511.804,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 10.969.511.804,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cahama

Cuanhama

Curoca

Cuvelai

Namacunde

Ombadja

138.412.000,00

2.447.481.650,00

183.057.001,00

98.712.000,00

187.895.901,00

3.153.630.138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.412.000,00

2.447.481.650,00

183.057.001,00

98.712.000,00

187.895.901,00

3.153.630.138,00

Construção Infraestruturas Sociais Cahama Pcp

Const. Edifício Sede Gov. Provincial Do CuneneConstrução De Um Aterro Sanitário Na Cidade De Ondjiva/CuneneConstrução Apet.Edifício Inst.Téc.Do Palácio Ondjiva/CuneneConst. De Edif. Area Protocolar Do Aeroporto De Ondjiva / CuneneConstrução De 1 Casa De Cultura Em Ondjiva/CuneneEst.Infra-Estrut.Futura Cidade Universitária Em Ondjiva/CuneneRequalificação Da Área Da Feira Do Cunene/CuanhamaConstrução Do Palácio Do Governo Provincíal/CuanhamaReab. Campo De Futebol 11 Dos Castilhos Em Ondjiva / Cunene Construçao Infraestruturas Sociais - Cuanhama Pcp

Auto Const.Dirigida P/Reassentamento Do Grupo Nomada Vatuas/CuneneConstrução Infraestruturas Sociaias Curoca Pcp

Construção Infraestruturas Sociais Cuvelai Pcp

Reab. Apet. Do Complexo-Memorial Rei Mandume-Oihole/CuneneConstrução Infraestrturas Sociais Namacunde Pcp

Fiscalização De Projectos/CuneneFiscalização Gtoc / CuneneConst. Protecção Contra Enchentes Ondjiva-Gtoc/Ondjiva / CuneneReab.Expansão Rede De Distribuição Energia Em Ondjiva/Cunene

138.412.000,00

503.826.787,00 228.000.001,00 260.000.000,00 70.000.001,00 300.000.000,00 120.000.000,00 76.000.000,00 605.400.003,00 100.000.001,00 184.254.857,00

44.645.001,00

138.412.000,00

98.712.000,00

89.183.901,00 98.712.000,00

185.414.105,00 123.122.497,00 668.391.531,00 250.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

138.412.000,00

503.826.787,00 228.000.001,00 260.000.000,00 70.000.001,00 300.000.000,00 120.000.000,00 76.000.000,00 605.400.003,00 100.000.001,00 184.254.857,00

44.645.001,00

138.412.000,00

98.712.000,00

89.183.901,00 98.712.000,00

185.414.105,00 123.122.497,00 668.391.531,00 250.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

355

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

758.865.029,00 170.155.598,00 10.254.736,00 577.454.695,00 1.000.000,00

193.728.209,00 193.728.209,00

Administração Municipal Da Cahama

Administração Municipal De Cuanhama

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

79,66% 17,86%

1,08% 60,62%

0,10% 20,34% 20,34%

952.593.238,00

887.313.657,00

100,00%

100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Cunene

3.809.949.329,00

950.373.785,00

0,00

0,00

3.809.949.329,00

950.373.785,00

Reab.Terrap.Troço Ondjiva-Oipempe-Oifidi (10 Km)/Ombadja/CuneneEstudos E Projectos Gtoc / CuneneConstrução Infraestruturas Sociais Ombanja PcpAmpliação E Apetrechamento Do Centro De Saúde No Kuvela CubatiConstrução Apetrechamento 1 Escola Do Iº Ciclo 24 Salas Na Santa ClaraConstrução Apetrechamento 1 Escola Iº Cíclo 24 Salas Na Caxila OndjivaConstrução Da Sé Catedral De OndjivaConstrução Do Edifício Das Direcções Provinciais Do CuneneConstrução E Apetrechamento Da Escola Do Iº Cíclo Com 26 Salas OndjivaEstudo Para A Construção Da Zona Económica Especial Em OmbadjaEstudo Para Construção Suite Presidencial Palácio Governo Em KwanhamaEstudos Construção Biblioteca Memorial Turística Rei Mandume OiholeEstudos Para A Construção Do Estádio Municipal De OndjivaEstudos Para A Requalificação Do Bairro Kamunhandi Em OndjivaEstudos Projectos Para Construção Do Hospital Provincial De Ondjiva.Reabilitação Ampliação E Apetrechamento Do Hospital Do ChiuloReabilitação Do Hospital Geral De Ondjiva

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Const. 3 Edas Preparação 500 Ha De Terra P/ Cooperativas Agricolas/CuneneReab.E Construção De Equipamentos Sociais Eclesiast./CuneneApoio Institucional Ás Dir. E Administrações Mun. /CuneneEstudos S/Aproveitamento Abastecimento Água Provincial/CuneneOutros Estudos E Projectos/CuneneConstrução E Reabilitação De Zonas Verdes E De Lazer/Cunene

229.517.850,00

105.813.489,00 141.354.000,00 118.500.000,00 210.000.000,00

230.000.000,00

160.883.333,00 97.333.333,00 153.700.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 226.500.000,00 98.100.000,00

362.504.675,00 3.447.444.654,00

80.012.290,00

113.036.142,00 290.000.000,00 60.000.001,00 186.416.828,00 220.908.524,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229.517.850,00

105.813.489,00 141.354.000,00 118.500.000,00 210.000.000,00

230.000.000,00

160.883.333,00 97.333.333,00 153.700.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 226.500.000,00 98.100.000,00

362.504.675,00 3.447.444.654,00

80.012.290,00

113.036.142,00 290.000.000,00 60.000.001,00 186.416.828,00 220.908.524,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

356

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

624.284.016,00 624.284.016,00 188.294.989,00 188.294.989,00

621.428.897,00 621.428.897,00 151.009.456,00 151.009.456,00

623.698.328,00 623.698.328,00 151.099.221,00 151.099.221,00

1.282.044.250,00 172.860.335,00 8.537.294,00

1.100.633.916,00 12.705,00

197.501.347,00 197.501.347,00

7.474.882.750,00 6.186.957.697,00 430.875.611,00 854.519.797,00 2.529.645,00 20.917.794,00 20.917.794,00

1.421.100.295,00 1.072.884.152,00

72.455.142,00 275.739.375,00

21.626,00

Administração Municipal De Curoca

Administração Municipal De Cuvelai

Administração Municipal De Namacunde

Administração Municipal De Ombadja

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/Cunene

Direcção Provincial Da Saúde Do Cunene

Governo Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

76,83% 76,83% 23,17% 23,17%

80,45% 80,45% 19,55% 19,55%

80,50% 80,50% 19,50% 19,50%

86,65% 11,68%

0,58% 74,39%

0,00% 13,35% 13,35%

99,72% 82,54%

5,75% 11,40%

0,03% 0,28% 0,28%

100,00% 75,50%

5,10% 19,40%

0,00%

812.579.005,00

772.438.353,00

774.797.549,00

1.479.545.597,00

7.495.800.544,00

1.421.100.295,00

18.744.989.763,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

357

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

1.502.995.623,00 576.018.761,00 33.702.083,00 893.112.441,00

162.338,00

Hospital Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

100,00% 38,32%

2,24% 59,42%

0,01%

1.502.995.623,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

358

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 13 - Receita De Serviços 133 - Receitas De Serviços Comunitários

341.272.107,00 331.397.982,00 321.863.712,00 5.987.145,00 3.547.125,00 9.874.125,00 9.874.125,00

100,00% 97,11% 94,31%

1,75% 1,04% 2,89% 2,89%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

29.470.812.438,00 11.011.351.169,00 11.011.351.169,00

583.746.021,00 583.746.021,00

13.823.371.652,00 6.904.030.670,00 6.919.340.982,00 4.052.343.596,00 4.052.343.596,00 31.039.267.977,00 31.039.267.977,00 31.039.267.977,00

48,70% 18,20% 18,20%

0,96% 0,96%

22,84% 11,41% 11,44%

6,70% 6,70%

51,30% 51,30% 51,30%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

04 - Educação 04.02.00 - Ensino Primário 04.03.00 - Ensino Secundário 04.05.00 - Serviços Subsidiários À Educação 04.06.00 - Ensino Técnico-Profissional

05 - Saúde 05.01.00 - Serviços Hospitalares Gerais 05.03.00 - Serviços De Centros Médicos E De Maternidade 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública 05.07.00 - Serviços De Saúde Ambulatórios

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.04.00 - Sobrevivência 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários

16.974.696.828,00 15.550.783.596,00 1.423.913.232,00

9.556.330.951,00 7.419.810.000,00 1.584.625.927,00 468.000.000,00 83.895.024,00

9.612.246.653,00 6.978.695.000,00 2.303.844.882,00 329.007.584,00

699.187,00

3.993.514.287,00 5.000.000,00

3.646.371.237,00 342.143.050,00

9.959.707.915,00

28,05% 25,70% 2,35%

15,79% 12,26% 2,62% 0,77% 0,14%

15,89% 11,53% 3,81% 0,54% 0,00%

6,60% 0,01% 6,03% 0,57%

16,46%

Função %Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

60.510.080.415,00 100,00%Total Geral:

60.510.080.415,00Total Geral: 100,00%

341.272.107,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

Governo Provincial Do Cuando-CubangoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

359

Actividade PermanenteProg. De Protecção E Promoção Dos Direitos Da CriançaProg.De Conserv.Da Biodiversidade E Áreas De ConservaçãoProg.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em EducaçãoProg.De Desen.Da Act.Com.E Das Infraest.Comerciais BásicasProg.De Gestão E Valoriz.Dos Rec.Humanos Na Admin.PublicaProg.De Implant.Do Sist.Nac.De Program.Culturais MunicipaisProg.De Melh.Das Cond.De Vida Dos Ex-Militares E S/FamíliasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.EléctricaProg.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-PortuáriasProg.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.RodoviárioProg.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E SaneamentoProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.De Reint.Sócio-Econ.Dos Ant.Combatentes E V.De GuerraProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade TurísticaPrograma De Apoio E Fomento Da Produção AnimalPrograma De Construção E Reab.De Perimetros IrrigadosPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Desenvolvimento ComunitarioPrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Desenvolvimento Da AquiculturaPrograma De Desenvolvimento E Promoção Do DesportoPrograma De Divulg.E Promoção Do Potencial TurísticoPrograma De Fomento Da Actividade Produtiva AgrícolaPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De SaúdePrograma De Ordenamento Do Território E UrbanismoPrograma De Promocao Do Programa De Habitacao SocialPrograma De Reforma Da Governação LocalPrograma Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa Água Para Todos

25.315.551.218,00 18.000.000,00 561.659.520,00 14.253.792,00 279.500.000,00 125.000.000,00 381.331.978,00 124.000.000,00 21.550.000,00

2.644.586.206,00 448.500.000,00

2.615.960.766,00 2.238.281.665,00 1.076.000.000,00 200.143.050,00 970.224.471,00 133.008.503,00 42.761.376,00 350.000.000,00

7.437.880.220,00 145.000.000,00 47.000.000,00 30.000.000,00 844.000.000,00 357.000.000,00 121.000.000,00 11.800.000,00

2.294.500.000,00 744.310.001,00

5.856.376.250,00 682.942.573,00

3.997.958.826,00 380.000.000,00

41,84% 0,03% 0,93% 0,02% 0,46% 0,21% 0,63% 0,20% 0,04% 4,37% 0,74% 4,32% 3,70% 1,78% 0,33% 1,60% 0,22% 0,07% 0,58%

12,29% 0,24% 0,08% 0,05% 1,39% 0,59% 0,20% 0,02% 3,79% 1,23% 9,68% 1,13% 6,61% 0,63%

%Programa Valor

60.510.080.415,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR PROGRAMA

Acções De Apoio À Crianças, Idosos, Port.Dif.E RepatriadosAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAssist. Téc. A Gestão Dos Rec. Do Gov. Provincial/Cuando CubangoCampanhas De Vacinação Animal/Cuando CubangoConservação Das FlorestasCuidados Primários De SaúdeCultura, Desporto E RecreaçãoDivulgação Do Exercício De Gestão Governativa/C. CubangoDivulgação Do Potencial Turístico Da Provincia/C. Cubango Efemérides E Datas Comemorativas/C. Cubango

5.000.000,00 18.247.281.687,00

125.000.000,00 14.253.792,00 420.000.000,00

1.723.680.000,00 300.000.000,00 14.253.812,00 133.008.503,00 250.000.000,00

0,02% 60,42% 0,41% 0,05% 1,39% 5,71% 0,99% 0,05% 0,44% 0,83%

%Projecto / Actividade Valor 30.199.484.798,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

360

Form. Vet. Cont. Raiva,Doen.Infec. Contag. E Insp. De Prodt. Animal/C.CInstalação De Escola De Campo/Cuando CubangoManutenção De Diversas Infraestruturas De SaúdeManutenção De Diversas Infraestruturas EscolaresManutenção De Vias RodoviáriasMerenda Escolar/Kuando- KubangoMobilização Social - Cidades Limpas/ Cuando CubangoMobilização Social E Cidadania/Cuando - CubangoMonit. E Fiscaliz. Dos Parq. Nac. De Mavinga,Luengue E Luiana/C.COperacionalização Das Infraestruturas Institucionais/Cuando - CubangoOperacionalização Microfomento/Cuando - CubangoOrganização Produtiva Das Comunidades/Cuando - CubangoPrestação De Serviços De EducaçãoPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaProg. De Massificação E Preserv. Da Cultura/Cuando CubangoProjecto Água Para TodosRepovoamento Animal Bovino/Cuando CubangoServiços De Assistência SocialTradução Da Lei Base Do Ambiente Em Línguas Nac./ C. Cubango

14.253.792,00 14.253.792,00 50.000.000,00 100.000.000,00 57.760.766,00 468.000.000,00 222.222.216,00 27.777.777,00 110.659.518,00 116.190.000,00 5.400.000,00 57.633.840,00

1.636.196.939,00 5.442.072.592,00 131.331.978,00 360.000.000,00 14.253.792,00 124.000.000,00 15.000.002,00

0,05% 0,05% 0,17% 0,33% 0,19% 1,55% 0,74% 0,09% 0,37% 0,38% 0,02% 0,19% 5,42%

18,02% 0,43% 1,19% 0,05% 0,41% 0,05%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

30.310.595.617,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

2.814.708.438,00 27.495.887.179,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Calai

Cuangar

1.022.533.665,00

459.252.000,00

0,00

0,00

1.022.533.665,00

459.252.000,00

Construção De Infraestruturas Sociais Calai PcpConstrução De Uma Escola De 16 Salas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 12 Salas De Aulas No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambundi No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Damo Damo No CalaiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Lutololo No CalaiConstrução Do Hospital Municipal Do CalaiConstrução Do Porto Fluvial Do CalaiEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanisticas No CalaiEstudos E Projecto Para Construção De 1 Biblioteca No CalaiEstudos E Projectos Para Construção Do Aeródromo Do Calai

Construção De Infraestruturas Sociais Cuangar PcpConstrução De 1 Escola De 6 Salas Na Aldeia Do Tchizana I No CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do CuangarConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Savati Município Do CuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cambumbu NoCuangarConstrução De1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mussani No Cuangar

136.713.665,00 92.600.000,00 74.920.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

458.000.000,00 80.000.000,00 12.300.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00

97.912.000,00 74.920.000,00

80.000.000,00 74.920.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

136.713.665,00 92.600.000,00 74.920.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

458.000.000,00 80.000.000,00 12.300.000,00 15.000.000,00 18.000.000,00

97.912.000,00 74.920.000,00

80.000.000,00 74.920.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

361

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Cuchi

Cuilo

Cuito Cuanavale

Dirico

Mavinga

321.412.000,00

74.920.000,00

439.233.664,00

731.912.000,00

1.976.713.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.412.000,00

74.920.000,00

439.233.664,00

731.912.000,00

1.976.713.664,00

Estudos E Projecto Para Construção Da Área De Piscicultura Do Cuangar.Estudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do CuangarEstudos E Projectos Para Construação De Infraestruturas No Cuangar

Construção De Infraestruturas Sociais Cuchi PcpConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Muleque Ponte No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Tchinguandja NoCuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mingungu No CuchiConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Comunal Do Cutato No CuchiEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No CuchiEstudos E Projecto Para Construção De 1 Biblioteca No CuchiEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanisticas No Cuchi

Construção De Uma Escola De 12 Salas No Cuchi

Construção De Infraestruturas Sociais Cuito Cuanavale PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De Uma Escola De 16 Salas No Cuito CuanavaleConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Ndumba No Cuito CuanavaleConstrução De1 Escola Com 6 Salas Satchingala No Cuito CuanavaleConstrução De1escola Com 6 Salas No Saminquiti No Cuito Cuanavale

19810 - Construção Apet. Centro Saúde C/30 Camas Dirico/Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Dirico PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Sala Na Localidade Do Chancara No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Localidade Do Temuangue No Dirico.Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Mário Ii No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Yaro No Dirico.Estudos E Projecto Para Construção De Infraestruturas No Dirico

Construção Do Palácio Da Justiça /Mavinga/ Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Mavinga PcpConstrução De Uma Escola De 12 Salas Em MavingaConstrução De Uma Escola De 16 Salas Em MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Lomba Ponta Em MavingaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Luengue Em Mavinga

15.000.000,00

18.000.000,00 8.500.000,00

97.912.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

17.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00

74.920.000,00

136.713.664,00 74.920.000,00 92.600.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

350.000.000,00

97.912.000,00 77.000.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

9.000.000,00

250.000.000,00 136.713.664,00 80.000.000,00 98.500.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

15.000.000,00

18.000.000,00 8.500.000,00

97.912.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

17.000.000,00 13.000.000,00 13.500.000,00

74.920.000,00

136.713.664,00 74.920.000,00 92.600.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

350.000.000,00

97.912.000,00 77.000.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

9.000.000,00

250.000.000,00 136.713.664,00 80.000.000,00 98.500.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

362

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Menongue 15.437.939.563,00 2.814.708.438,00 12.623.231.125,00

Construção De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Licua Em Mavinga.Construção De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Missão Sede De MavingaConstrução De 1 Escola No Bairro Rivungo Na Sede De MavingaConstrução De 1 Pista Com 1 Aeródromo Em MavingaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- LongaConstrução De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia1Construção De 1 Ponte No Troço Mavinga- Cubia2Construção Do Hospital Municipal De MavingaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas Em Mavinga

15835 - Construção Cemitério Casa De Velório Menongue/Cuando CubangoInstalação E Amp.Da Rede De Mt E Bt Em Menongue/Cuando CubangoConstrução Rede Abastecimento Água Município MenongueAmpliação E Apetrechamento Do Centro Ortopédico/MenongueConstrução Mercado Municipal De Menongue (Fase I) /C. CubangoConstrução Apet.Instituto Médio Agrário (Cr.Adic)/Cuando Cubango Const.Escola De Professores (Adpp) Em Menongue/Cuando CubangoLançamento Ponte Sob O Rio Cuebe Local.Jamba Cueio /C.CubangoMelhoria Rede Ilum.Púb.Electri.Cidade Menongue (Fase 1)/C. CubangoInformat.Moderniz.Serviços De Gestão Do Gov.Prov./C.CubangoConst.E Apet.De 1 Instit.Médio De Enfermagem/Cuando CubangoConcl.Infra-Estrut.600 Hectares Reserv.Fund.(Cr.Adic)/C.CubangoSinalização Vertical Horizontal E Toponimia Da Cidade/C.CubangoConstrução Apet.Hospital Sanatorio Em Menongue/C.CubangoConstrução 111 Escolas Primárias, 10 Do 1º Ciclo (Cr.Adic)/Cuando-CubangoConstrução De 1 Depósito De Medicamentos/Cuando CubangoConst.Apet.Centro Reabilitação Física Diocese/Cuando CubangoReab.Amp.Apet.Palácio Governo Prov.Menongue/C.CubangoReab.Apet.Edif.Sede Governo Provincial Menongue/C.CubangoConst.Apet.C.Pré-Univ.16 Salas A.3 Lab.Gin.Desportivo/C.CubangoReabilitação De Passeios E Jardinagem Da Cidade MenongueConst.Apet.De 1 Centro De Apoio Aos Ant.Combatentes/Cuando CubangoAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Azul Ao Bairro Boa Vida Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Futungo Ao Bairro Novo Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Pio Ao Bairro Paz Em MenongueAsfaltagem De Estrada Troço Bairro Saúde Á Missão Católica Em MenongueConstrução Da Eda No SavateConstrução De Infraestruturas Administrativas Menongue- CaiundoConstrução De Um Campo Multi Uso Em MenongueConstrução De Uma Escola De 12 Salas No Caiundo Menongue

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00 290.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 500.000.000,00 14.000.000,00

359.250.000,00

2.619.086.206,00

2.238.281.665,00 54.500.000,00 279.500.000,00 235.000.000,00 18.070.220,00 17.800.000,00 25.500.000,00

39.400.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 21.760.001,00 290.000.000,00

3.502.000.000,00

79.000.000,00 21.550.000,00 147.000.000,00 75.224.471,00 20.550.000,00 200.000.000,00 164.595.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00

62.000.000,00 110.000.000,00 500.000.000,00 74.920.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.511.492.990,00

1.303.215.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00 290.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 500.000.000,00 14.000.000,00

359.250.000,00

1.107.593.216,00

935.066.217,00 54.500.000,00 279.500.000,00 235.000.000,00 18.070.220,00 17.800.000,00 25.500.000,00

39.400.000,00 50.000.000,00 16.000.000,00 21.760.001,00 290.000.000,00

3.502.000.000,00

79.000.000,00 21.550.000,00 147.000.000,00 75.224.471,00 20.550.000,00 200.000.000,00 164.595.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00

62.000.000,00 110.000.000,00 500.000.000,00 74.920.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

363

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Nancova 245.412.000,00 0,00 245.412.000,00

Construção De 1 Casa Mortuaria Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Sakampoko Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 12 Salas No Bairro Saprinho Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 16 Salas No Soba Matias Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas De Aulas Na JambaConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Forma No Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Sede Do Caiundo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Boa Vida Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Novo Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tchivonde Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Tomas Em MenongueConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Jamba Cueyo Em MenongueConstrução De 1 Projecto Turístico Em MenongueConstrução De1 Escola Com 16 Salas Na Localidade Do Cuelei Em MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do RiavelaConstrução Do Perimetro Irrigado Do Missombo-MenongueConstrução Do Porto Fluvial Do CaiundoConstrução Do Porto Fluvial Do RitoConstrução Do Porto Fluvial Do SavateConstruçao Infraestruturas Sociais - Menongue PcpEstudos E Projecto Para Construção Da Área De Piscicultura Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção De Parques Infantis Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No MissomboEstudos E Projecto Para Construção De Silos E Secadores No Savate.Estudos E Projecto Para Construção De 1 Casa De Espetáculo Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LuengueEstudos E Projecto Para Construção Do Campo Multiuso Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Centro De Canoagem Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Estadio De Futebol Em MenongueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvial Do SissueEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvila Do LuianaEstudos E Projecto Para Loteamento Da Área Produtiva No MissomboEstudos E Projecto Para Requalificação Florestal No CambumbeEstudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Mucusso

Construção De Infraestruturas Sociais Nancova PcpConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Liquixi No Nancova

117.000.000,00 74.920.000,00

74.920.000,00

92.600.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00 357.000.000,00 92.600.000,00

80.000.000,00 350.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 154.412.000,00 15.000.000,00

18.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00 12.500.000,00

20.000.000,00 5.500.000,00

16.000.000,00

10.000.000,00

18.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 9.000.000,00

97.912.000,00 49.500.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

117.000.000,00 74.920.000,00

74.920.000,00

92.600.000,00 49.500.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00

45.000.000,00 45.000.000,00 357.000.000,00 92.600.000,00

80.000.000,00 350.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 154.412.000,00 15.000.000,00

18.000.000,00

17.000.000,00

17.000.000,00 12.500.000,00

20.000.000,00 5.500.000,00

16.000.000,00

10.000.000,00

18.000.000,00 15.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000,00 9.000.000,00

97.912.000,00 49.500.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

364

Administração Municipal De Dirico

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

694.976.867,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Rivungo

Varios Municipios-Nacional

Vários Municípios-Cuando Cubango

1.652.054.000,00

6.196.376.250,00

1.752.836.811,00

0,00

0,00

0,00

1.652.054.000,00

6.196.376.250,00

1.752.836.811,00

Construção De 1 Escola Com 6 Salas No 17 De Setembro No NancovaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do NancovaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No Nancova.Estudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Nancova

Terraplanagem E Ampliação Da Pista Do Rivungo/Cuando-CubangoConstrução De Infraestruturas Sociais Rivungo PcpConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Comuna Do Luiana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 12 Salas Na Sede Municipal Do RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Aldeia Do Chonhana No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Comuna Do Chipundo No RivungoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas Na Localidade Do Cafulo No DiricoConstrução De 1 Escola Com 6 Salas No Bairro Cachocho No RivungoConstrução De 1 Pista Com Aeródromo No Municipio Do DiricoConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo No RivungoConstrução De 1 Ponte Para No Troço Rivungo- LuengueConstrução Do Hospital Municipal Do RivungoEstudos E Projecto De 1 Casa De Espetáculo Tipo B No RivungoEstudos E Projecto Para Construção Do Porto Fluvial Do RivungoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No DiricoEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No RivungoEstudos E Projectos Para Construção De Infraestruturas No Rivungo

Programa-Água Para TodosPrograma Infra-Estr (Água, Luz, Acessos, Saneam) Áreas Lot.Cont.200 Fogos

Apetrechamento De Mobiliário Escolar Hospital/Residencial/C.CubangoManut. Obras Construidas No Âmbito Programas Anteriores / C.CubangoApoio Reassent.Ex.Milit.E Mutilados De Guerra (Cr.Adic)/Cuando-CubangoEstudos, Projectos E Fiscalização De Obras Públicas/C.CubangoConstruçao De Infraestruturas Administrativas Na Jamba - LuianaConstrução De 1 Pista Com 1 Aerodromo Na Jamba-LuianaEstudos E Projecto Para Construção Do Aeródromo Do LicuaEstudos E Projecto Para Infraestruturação Urbanística Na JambaEstudos E Projecto Para Infraestruturas Urbanísticas No CatuitiEstudos E Projecto Para Loteamento Da Área Producitiva Cuangar E Calai

49.500.000,00

20.000.000,00 13.500.000,00 15.000.000,00

60.400.000,00 100.854.000,00 80.000.000,00

80.000.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00 205.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 498.000.000,00 11.800.000,00 15.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00

340.000.000,00 5.856.376.250,00

400.000.000,00

200.000.000,00

35.548.050,00

629.288.761,00 173.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 13.500.000,00 11.500.000,00 25.000.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49.500.000,00

20.000.000,00 13.500.000,00 15.000.000,00

60.400.000,00 100.854.000,00 80.000.000,00

80.000.000,00 49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00

49.500.000,00 205.000.000,00 240.000.000,00 120.000.000,00 498.000.000,00 11.800.000,00 15.500.000,00 13.500.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00

340.000.000,00 5.856.376.250,00

400.000.000,00

200.000.000,00

35.548.050,00

629.288.761,00 173.000.000,00 245.000.000,00 20.000.000,00 13.500.000,00 11.500.000,00 25.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

365

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

573.505.996,00 136.178.176,00 7.793.243,00

429.514.814,00 19.763,00

181.167.468,00 181.167.468,00

1.092.512.243,00 502.272.208,00 29.271.316,00 560.591.076,00

377.643,00 197.626.920,00 197.626.920,00

515.174.306,00 85.268.368,00 3.777.877,00

426.092.061,00 36.000,00

145.081.920,00 145.081.920,00

580.573.559,00 141.806.783,00 9.785.086,00

428.968.986,00 12.704,00

181.167.469,00 181.167.469,00

552.005.497,00 146.819.698,00 8.181.006,00

396.993.453,00 11.340,00

145.081.920,00 145.081.920,00

Administração Municipal De Mavinga

Administração Municipal De Menongue

Administração Municipal De Nancova

Administração Municipal Do Calai

Administração Municipal Do Cuangar

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

75,99% 18,04%

1,03% 56,91%

0,00% 24,01% 24,01%

84,68% 38,93%

2,27% 43,45%

0,03% 15,32% 15,32%

78,03% 12,91%

0,57% 64,53%

0,01% 21,97% 21,97%

76,22% 18,62%

1,28% 56,31%

0,00% 23,78% 23,78%

79,19% 21,06%

1,17% 56,95%

0,00% 20,81% 20,81%

754.673.464,00

1.290.139.163,00

660.256.226,00

761.741.028,00

697.087.417,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

366

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

598.141.183,00 170.844.478,00 11.436.457,00 415.858.836,00

1.412,00 145.081.920,00 145.081.920,00

682.013.773,00 249.433.124,00 14.769.274,00 417.784.554,00

26.821,00 181.167.468,00 181.167.468,00

526.841.646,00 92.981.467,00 5.649.976,00

425.953.223,00 2.256.980,00

147.817.980,00 147.817.980,00

5.937.938.888,00 4.773.228.262,00 300.447.542,00 864.216.456,00

46.628,00 26.091.508,00 26.091.508,00

402.822.444,00 117.473.997,00 7.847.902,00

277.431.375,00 69.170,00

Administração Municipal Do Cuchi

Administração Municipal Do Cuito Cuanavale

Administração Municipal Do Rivungo

Direcção Prov.De Educação, Ciência E Tecnologia/C.Cubango

Direcção Provincial Da Saúde Do C.Cubango

Governo Provincial Do Cuando-Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

80,48% 22,99%

1,54% 55,95%

0,00% 19,52% 19,52%

79,01% 28,90%

1,71% 48,40%

0,00% 20,99% 20,99%

78,09% 13,78%

0,84% 63,14%

0,33% 21,91% 21,91%

99,56% 80,03%

5,04% 14,49%

0,00% 0,44% 0,44%

100,00% 29,16%

1,95% 68,87%

0,02%

743.223.103,00

863.181.241,00

674.659.626,00

5.964.030.396,00

402.822.444,00

45.821.693.808,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

367

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.178.779.966,00 515.124.837,00 31.060.844,00 632.530.762,00

63.523,00 2.815.666,00 2.815.666,00

Hospital Provincial Do C.Cubango

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

99,76% 43,60%

2,63% 53,53%

0,01% 0,24% 0,24%

1.181.595.632,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

368

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

5.808.428.992,00 4.630.646.390,00 4.630.646.390,00 319.044.518,00 319.044.518,00

854.836.628,00 139.684.003,00 715.152.625,00 3.901.456,00 3.901.456,00 35.208.579,00 35.208.579,00 35.208.579,00

99,40% 79,24% 79,24%

5,46% 5,46%

14,63% 2,39%

12,24% 0,07% 0,07% 0,60% 0,60% 0,60%

Natureza %

03 - Segurança E Ordem Pública 03.03.00 - Tribunais

5.843.637.571,00 5.843.637.571,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 5.843.637.571,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

67.218.786,00 67.218.786,00 13.000.000,00 13.000.000,00

498.995.240,00 434.378.985,00 30.641.852,00 33.847.356,00

127.047,00

Tribunal Do Lobito

Tribunal Provincial Da Huila

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

83,79% 83,79% 16,21% 16,21%

99,75% 86,84%

6,13% 6,77% 0,03%

80.218.786,00

500.227.490,00

100,00%

100,00%

5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:

5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:

5.843.637.571,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Tribunais ProvinciaisÓrgão:

Administração Dos Serviços De JustiçaAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoDesenvolvimento Da Actividade JudicialManutenção De Resid. De Memb. Do Gov. E Magistrados

5.000.000,00 19.068.877,00

5.717.967.118,00 101.601.576,00

0,09% 0,33%

97,85% 1,74%

%Projecto / Actividade Valor 5.843.637.571,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

369

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal

235.545.770,00 152.556.572,00 12.815.458,00 69.964.053,00

209.687,00 10.115.553,00 10.115.553,00

168.485.953,00 143.281.704,00 10.038.073,00 15.115.357,00

50.819,00 64.404,00 64.404,00

970.167.428,00 852.938.251,00 47.026.146,00 67.919.351,00 2.283.680,00

299.524.558,00 252.324.491,00 18.056.773,00 29.099.533,00

43.761,00 600.000,00 600.000,00

228.339.934,00 67.755.270,00 9.910.969,00

150.477.635,00 196.060,00

201.156.772,00 171.809.405,00

Tribunal Provincial Da Lunda-Norte

Tribunal Provincial Da Lunda-Sul

Tribunal Provincial De Benguela

Tribunal Provincial De Cabinda

Tribunal Provincial De Luanda

Tribunal Provincial De Malanje

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

95,88% 62,10%

5,22% 28,48%

0,09% 4,12% 4,12%

99,96% 85,01%

5,96% 8,97% 0,03% 0,04% 0,04%

100,00% 87,92%

4,85% 7,00% 0,24%

99,80% 84,07%

6,02% 9,70% 0,01% 0,20% 0,20%

100,00% 29,67%

4,34% 65,90%

0,09%

100,00% 85,41%

245.661.323,00

168.550.357,00

970.167.428,00

300.124.558,00

228.339.934,00

201.156.772,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

370

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

274.261.069,00 233.371.727,00 16.000.000,00 24.878.059,00

11.283,00 861.537,00 861.537,00

239.546.688,00 149.321.579,00 4.293.601,00 85.795.991,00

135.517,00 5.258.750,00 5.258.750,00

190.515.540,00 154.528.507,00 9.918.204,00 26.053.301,00

15.528,00 1.426.409,00 1.426.409,00

217.905.287,00 182.388.597,00 12.893.540,00 22.553.387,00

69.763,00 546.250,00 546.250,00

412.737.112,00 366.238.989,00 25.943.866,00 20.459.678,00

94.579,00

Tribunal Provincial Do Bengo

Tribunal Provincial Do Bié

Tribunal Provincial Do Cuando Cubango

Tribunal Provincial Do Cuanza-Norte

Tribunal Provincial Do Cuanza-Sul

Tribunal Provincial Do Cunene

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,69% 84,82%

5,82% 9,04% 0,00% 0,31% 0,31%

97,85% 61,00%

1,75% 35,05%

0,06% 2,15% 2,15%

99,26% 80,51%

5,17% 13,57%

0,01% 0,74% 0,74%

99,75% 83,49%

5,90% 10,32%

0,03% 0,25% 0,25%

100,00% 88,73%

6,29% 4,96% 0,02%

275.122.606,00

244.805.438,00

191.941.949,00

218.451.537,00

412.737.112,00

224.828.404,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

371

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

624.884.000,00 528.881.158,00 36.477.004,00 59.463.726,00

62.112,00 1.253.426,00 1.253.426,00

221.056.569,00 189.828.788,00 13.341.714,00 17.819.720,00

66.347,00

274.693.951,00 232.093.482,00 16.411.639,00 26.140.835,00

47.995,00

277.916.053,00 229.893.286,00 16.438.872,00 31.489.492,00

94.403,00 850.000,00 850.000,00

180.649.878,00 144.000.000,00 10.000.000,00 26.581.001,00

68.877,00

Tribunal Provincial Do Huambo

Tribunal Provincial Do Moxico

Tribunal Provincial Do Namibe

Tribunal Provincial Do Uíge

Tribunal Provincial Do Zaire

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

%

%

%

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

99,80% 84,47%

5,83% 9,50% 0,01% 0,20% 0,20%

100,00% 85,87%

6,04% 8,06% 0,03%

100,00% 84,49%

5,97% 9,52% 0,02%

99,70% 82,47%

5,90% 11,30%

0,03% 0,30% 0,30%

100,00% 79,71%

5,54% 14,71%

0,04%

626.137.426,00

221.056.569,00

274.693.951,00

278.766.053,00

180.649.878,00

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

372

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

2.797.198.316,00 224.187.192,00 224.187.192,00 10.477.646,00 10.477.646,00

2.561.034.478,00 148.486.951,00

2.412.547.527,00 1.499.000,00 1.499.000,00

27.106.535.775,00 26.869.934.690,00 26.869.934.690,00

236.601.085,00

9,35% 0,75% 0,75% 0,04% 0,04%

8,56% 0,50% 8,07% 0,01% 0,01%

90,65% 89,85% 89,85%

0,79%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.19.00 - Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados

07 - Habitação E Serviços Comunitários 07.01.00 - Desenvolvimento Habitacional 07.06.00 - Infra-Estrutura Urbana 07.09.00 - Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.01.00 - Serviços Culturais 08.03.00 - Serviços Religiosos E Outros Serviços À Comunidade 08.09.00 - Assunt.E Serv. De Rec.Cultura E Relig.Não Especificados

18.732.350.357,00 4.642.791.519,00 14.089.558.838,00

3.374.230.585,00 2.200.895.892,00 395.615.596,00 777.719.097,00

7.797.153.149,00 4.230.227.049,00 3.268.801.100,00 298.125.000,00

62,64% 15,53% 47,12%

11,28% 7,36% 1,32% 2,60%

26,07% 14,15% 10,93% 1,00%

Função %

Actividade PermanenteProg.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E AutárquicasPrograma De Capacitação InstitucionalPrograma De Implantação Do Sistema De Centros CulturaisPrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

4.241.115.548,00 236.601.085,00

3.488.400.000,00 3.268.801.100,00 18.668.816.358,00

14,18% 0,79%

11,67% 10,93% 62,43%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

29.903.734.091,00 100,00%Total Geral:

29.903.734.091,00 100,00%Total Geral:

29.903.734.091,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete De Obras EspeciaisÓrgão:

Administração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAquisição De Mobiliario E Decoração Do Palacio PresidencialAquisição E Montagem De Equipamento No Museu De Ciencia E TecnologiaRemod/Const Ed Sede Sme - Fase Ii, Estacion, Exteriores E Trabalhos Adicionais- (Minsa+Sme)

917.790.434,00 3.488.400.000,00 3.323.325.114,00 236.601.085,00

11,52% 43,79% 41,72% 2,97%

%Projecto / Actividade Valor 7.966.116.633,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

373

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

2.797.198.316,00 224.187.192,00 10.477.646,00

2.561.034.478,00 1.499.000,00

27.106.535.775,00 26.869.934.690,00

236.601.085,00

Gabinete De Obras Especiais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

9,35% 0,75% 0,04% 8,56% 0,01%

90,65% 89,85%

0,79%

29.903.734.091,00 100,00%

Município / Projecto / Actividade Total

21.937.617.458,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

3.395.653.577,00 18.541.963.881,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central

Luanda

Quiçama

Viana

Vários Municípios -Luanda

2.292.978.507,00

13.922.902.759,00

3.268.801.100,00

1.170.719.200,00

1.282.215.892,00

1.767.298.610,00

482.354.967,00

0,00

146.000.000,00

1.000.000.000,00

525.679.897,00

13.440.547.792,00

3.268.801.100,00

1.024.719.200,00

282.215.892,00

Construção Do Arquivo Histórico AngolaEstudos Projectos Fiscalização/Goe

Construção Casa Protocolar Nº 8 Do Beco BalãoEstudos E Projectos De Oceanário/GoeConstrução Sede Assembleia NacionalConst. Infraestrut.Novo Centro Político Administrativo (Estudos E Projectos)Realojamento Área Adjacente Novo Centro Político AdministrativoReabilitação Edifício Cerimonial Presidência RepúblicaConstrução E Apetrechamento Do Edifício Museu Ciência TecnologiaConstrução Instalações Segurança PresidencialConstrução Apet. Escritorios Da Assembleia Nacional LuandaRemodelação, Ampliação Ex-Instalações Tribunal Constitucional Luanda

Construção Do Santuário Da Muxima

Infraestruturas Para 30.000 Unidades HabitacionaisEstudos, Projectos E Fiscalização/PrpConstrução De 4.000 Unidades Habitacionais No Zango E SapúConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais SociaisConstrução De 10.000 Unidades Habitacionais Evolutivas

Construção 5000 Habitações Evolutivas Auto-Construção (Kits)Infraestrutura 20 Mil Casas Construção 3000 Casas Económicas

1.767.298.610,00 525.679.897,00

286.949.206,00 298.125.000,00

5.632.815.089,00 63.444.088,00

395.615.596,00 690.924.800,00 906.901.935,00 400.021.818,00

4.127.605.227,00 1.120.500.000,00

3.268.801.100,00

266.000.000,00 252.039.200,00 327.680.000,00 178.000.000,00 147.000.000,00

82.215.892,00 1.200.000.000,00

1.767.298.610,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

482.354.967,00 0,00 0,00 0,00

0,00

80.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 16.000.000,00

0,00 1.000.000.000,00

0,00 525.679.897,00

286.949.206,00 298.125.000,00

5.632.815.089,00 63.444.088,00

395.615.596,00 690.924.800,00 424.546.968,00 400.021.818,00

4.127.605.227,00 1.120.500.000,00

3.268.801.100,00

186.000.000,00 252.039.200,00 327.680.000,00 128.000.000,00 131.000.000,00

82.215.892,00 200.000.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

374

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

2.064.712.176,00 127.377.555,00 127.377.555,00 10.002.509,00 10.002.509,00

1.925.832.112,00 12.649.551,00

1.913.182.561,00 1.500.000,00 1.500.000,00

12.752.379.139,00 12.752.379.139,00 12.752.379.139,00

13,93% 0,86% 0,86% 0,07% 0,07%

13,00% 0,09%

12,91% 0,01% 0,01%

86,07% 86,07% 86,07%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

14.817.091.315,00 14.817.091.315,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma De Apoio Ao Desen.Da Actividade Turística

575.815.930,00 14.241.275.385,00

3,89% 96,11%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

14.817.091.315,00 100,00%Total Geral:

14.817.091.315,00 100,00%Total Geral:

14.817.091.315,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De BelasÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento TurísticoApetrechamento Das Novas Instalações Centrais

350.929.449,00 224.886.481,00

60,94% 39,06%

%Projecto / Actividade Valor 575.815.930,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

14.241.275.385,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

4.889.999.999,00 9.351.275.386,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Rivungo

11.734.343.385,00

2.506.932.000,00

4.889.999.999,00

0,00

6.844.343.386,00

2.506.932.000,00

Cadastramento De Ocupação/RealojamentoConstrução De Equipamentos UrbanosConstrução De Equipamentos SociaisElaboração Do Plano Director Do MussuloConstrução De Infra-Estruturas - Fase 1Gestão Territorial/GgptfbEstudos Projectos E Fiscalizalção/Ggptfb

Macro Infra-Estruturas

1.863.760.000,00 809.999.998,00 67.763.524,00 804.010.000,00

7.220.000.000,00 147.000.000,00 821.809.863,00

2.506.932.000,00

0,00 609.999.999,00

0,00 0,00

4.280.000.000,00 0,00 0,00

0,00

1.863.760.000,00 199.999.999,00 67.763.524,00 804.010.000,00

2.940.000.000,00 147.000.000,00 821.809.863,00

2.506.932.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

375

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

2.064.712.176,00 127.377.555,00 10.002.509,00

1.925.832.112,00 1.500.000,00

12.752.379.139,00 12.752.379.139,00

Gabinete Gestão Polo Desenv. Turístico Do Futungo De Belas

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

13,93% 0,86% 0,07%

13,00% 0,01%

86,07% 86,07%

14.817.091.315,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

376

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 414 - Compra De Activos Intangíveis

1.469.561.162,00 644.910.964,00 644.910.964,00 23.696.598,00 23.696.598,00

800.953.600,00 116.461.600,00 684.492.000,00 209.500.000,00 209.500.000,00 178.300.000,00 31.200.000,00

87,52% 38,41% 38,41%

1,41% 1,41%

47,70% 6,94%

40,77% 12,48% 12,48% 10,62%

1,86%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

1.679.061.162,00 1.679.061.162,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade Permanente 1.679.061.162,00 100,00%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

1.469.561.162,00 644.910.964,00 23.696.598,00 800.953.600,00 209.500.000,00 209.500.000,00

Gabinete Coord.Reg.Reconver.Urb.Perímetro.Cost.Dem.Cidade De Luanda

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

87,52% 38,41%

1,41% 47,70% 12,48% 12,48%

1.679.061.162,00 100,00%

1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:

1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:

1.679.061.162,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Gab. Coord.Reg.Reconver.Urb.Perimt.Cost.Dem.Cidade De LuandaÓrgão:

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível Provincial 1.679.061.162,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 1.679.061.162,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

377

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo

494.845.032,00 151.968.661,00 151.968.661,00 11.418.647,00 11.418.647,00

331.404.420,00 36.672.337,00 294.732.083,00

53.304,00 53.304,00

135.650.470,00 135.650.470,00 135.650.470,00

78,49% 24,10% 24,10%

1,81% 1,81%

52,56% 5,82%

46,75% 0,01% 0,01%

21,51% 21,51% 21,51%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

630.495.502,00 630.495.502,00

100,00% 100,00%

Função %

Actividade PermanentePrograma.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos

586.182.714,00 44.312.788,00

92,97% 7,03%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos

494.845.032,00 151.968.661,00 11.418.647,00 331.404.420,00

53.304,00 135.650.470,00 135.650.470,00

Agência Nacional Para O Investimento Privado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

78,49% 24,10%

1,81% 52,56%

0,01% 21,51% 21,51%

630.495.502,00 100,00%

630.495.502,00 100,00%Total Geral:

630.495.502,00 100,00%Total Geral:

630.495.502,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Agência Nacional Para O Investimento PrivadoÓrgão:

Administração E Gestão Da Política E Do Desenvolvimento Industrial 586.182.714,00 100,00%

%Projecto / Actividade Valor 586.182.714,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

44.312.788,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 44.312.788,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Estrutura Central 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00

Estudos E Projectos Para Construção Da Sede Da Anip 44.312.788,00 0,00 44.312.788,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

378

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 312 - Despesas Com O Pessoal Militar 313 - Despesas Com O Pessoal Paramilitar 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

97.661.251.192,00 41.017.001.472,00 16.999.318.086,00 14.188.530.086,00 9.829.153.300,00 3.359.282.832,00 3.359.282.832,00

32.021.973.858,00 12.934.081.107,00 19.087.892.751,00 21.262.993.030,00 21.262.993.030,00 19.415.925.868,00 13.665.091.184,00 13.665.091.184,00 5.750.834.684,00

83,42% 35,03% 14,52% 12,12%

8,40% 2,87% 2,87%

27,35% 11,05% 16,30% 18,16% 18,16% 16,58% 11,67% 11,67%

4,91%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar 02.09.00 - Serviços De Defesa Não Especificados

05 - Saúde 05.02.00 - Serviços Hospitalares Especializados

09 - Assuntos Económicos 09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

7.300.000.000,00 7.300.000.000,00

80.633.557.003,00 80.096.807.962,00

536.749.041,00

7.896.349.648,00 7.896.349.648,00

21.247.270.409,00 21.247.270.409,00 21.247.270.409,00

6,24% 6,24%

68,87% 68,41% 0,46%

6,74% 6,74%

18,15% 18,15% 18,15%

Função %

Actividade PermanenteProg.De Melhoria Das Capacid.Logísticas Das Forcas ArmadasProg.De Prest. De Cuidados Primários E Assist. HospitalarProg.De Recup.E Moderniz.De Infraest.Aer.E Do Transp.Aéreo Prog.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde

103.077.997.947,00 674.786.994,00

3.072.369.113,00 887.000.000,00

6.222.631.289,00 3.142.391.717,00

88,04% 0,58% 2,62% 0,76% 5,31% 2,68%

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

117.077.177.060,00 100,00%Total Geral:

117.077.177.060,00 100,00%Total Geral:

117.077.177.060,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Casa De Segurança Do Presidente Da RepublicaÓrgão:

Acções De Marketing, Comunicação E PublicidadeAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Dos Assuntos Do Estado

7.300.000.000,00 936.664.470,00

64.026.601.022,00

7,00% 0,90%

61,37%

%Projecto / Actividade Valor 104.328.355.047,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

379

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

86.227.775.977,00 40.606.192.202,00 3.337.600.877,00 21.020.991.638,00 21.262.991.260,00 19.415.925.868,00 13.665.091.184,00 5.750.834.684,00

Casa De Segurança Do Presidente Da República

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

81,62% 38,44%

3,16% 19,90% 20,13% 18,38% 12,94%

5,44%

105.643.701.845,00 100,00%

Compra De AeronavesEncargos De Exercícios FindosPrestação De Serviços De Saúde E Saúde PúblicaServiços De Hemodiálise

5.750.834.684,00 23.117.444.126,00 1.946.453.645,00 1.250.357.100,00

5,51% 22,16% 1,87% 1,20%

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Município / Projecto / Actividade Total

12.748.822.013,00Total Geral:

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

0,00 12.748.822.013,00

Linhas de CréditoRec. Ordinários

Belas

Estrutura Central

Luanda

Samba

703.432.548,00

5.979.246.453,00

887.000.000,00

5.179.143.012,00

0,00

0,00

0,00

0,00

703.432.548,00

5.979.246.453,00

887.000.000,00

5.179.143.012,00

Outros Projectos

Reabilitação E Apetrechamento Do Centro Clínico Avançado 2ª FaseReforma E Apetrechamento Da Unidade De Internamento - 2ª FaseReforma E Apetrechamento Das Consultas Externas - 2ª FaseOutros Projectos

Outros Projectos

Centro Clínico Avançado - Apetrechamento (Equip. Médicos) C. MultiperfilConstrução De Estação De Tratamento De Esgoto Da Clinica MultiperfilConstrução De Um Balneário Para Os Funcionários Da Clínica MultiperfilConstrução Do Almoxarifado Central Da Clínica MultiperfilConstrução Do Anfiteatro Na Clínica Multiperfil 2ª FaseConstrução Do Banco De Urgências Pediátrico Da Clínica MultiperfilConstrução Do Centro De Hemodinâmica Da Clinica Multiperfil-LuandaConstrução Do Serviço De Urgências Adulto Da Clínica MultiperfilEstudo Para Expansão Do Complexo Hospitalar Multiperfil - LuandaReabilitação Do Laboratório Da Clínica Multiperfil - LuandaReabilitação E Ampliação Centro Formação Saúde Clínica MultiperfilReestruturação Do Serviço De Imagem Da Clínica MultiperfilOutros Projectos

703.432.548,00

503.010.086,00 305.762.412,00 143.013.220,00

5.027.460.735,00

887.000.000,00

293.952.348,00

95.770.000,00

143.264.864,00

119.902.998,00 402.091.302,00 180.396.596,00 971.468.231,00

160.521.840,00 43.770.000,00 90.320.698,00 979.385.550,00 531.773.585,00

1.166.525.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

703.432.548,00

503.010.086,00 305.762.412,00 143.013.220,00

5.027.460.735,00

887.000.000,00

293.952.348,00

95.770.000,00

143.264.864,00

119.902.998,00 402.091.302,00 180.396.596,00 971.468.231,00

160.521.840,00 43.770.000,00 90.320.698,00 979.385.550,00 531.773.585,00

1.166.525.000,00

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

380

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

8.236.664.470,00 306.264.470,00 14.400.000,00

7.916.000.000,00

3.196.810.745,00 104.544.800,00 7.281.955,00

3.084.982.220,00 1.770,00

Gab.De Rev.E Exec.Da Comunicação Inst.E Mark.Da Administração

Hospital De Especialidade Multiperfil

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 3,72% 0,17%

96,11%

100,00% 3,27% 0,23%

96,50% 0,00%

8.236.664.470,00

3.196.810.745,00

100,00%

100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

381

1 - Receitas Correntes 11 - Receita Tributária 111 - Impostos 112 - Taxas Custas E Emolumentos 113 - Receita Parafiscal 114 - Contribuições 12 - Receita Patrimonial 121 - Receitas Imobiliárias 122 - Rendimentos De Participações 125 - Rendimentos De Recursos Minerais 13 - Receita De Serviços 131 - Receita De Serviços Comerciais 132 - Receitas De Serviços De Conservatória E Notariado 139 - Receita De Serviços Diversos

16 - Indemnizações E Restituições 161 - Indemnizações

19 - Receitas Correntes Diversas 194 - Vendas Diversas Ou Eventuais 195 - Lotarias E Sorteios Diversos 199 - Outras Receitas Correntes

2 - Receitas De Capital 21 - Alienação 212 - Alienação De Habitações 213 - Alienação De Empresas 219 - Alienação De Bens Diversos

24 - Receita De Financiamentos 241 - Financiamentos Internos 242 - Financiamentos Externos 28 - Reversão De Resultados Anteriores

4.305.824.025.468,00 1.794.675.284.688,00 1.723.268.648.524,00

58.951.742.247,00 12.439.075.009,00

15.818.908,00 2.505.833.805.472,00

643.748.724,00 583.093.500,00

2.504.606.963.248,00 1.774.114.835,00

14.903.231,00 707.678.998,00

1.051.532.606,00

3.096.008.209,00 3.096.008.209,00

444.812.264,00 97.326.302,00

8.960,00 347.477.002,00

2.398.756.072.460,00 1.633.038.802,00 295.308.390,00 861.745.815,00 475.984.597,00

1.706.256.890.918,00 670.403.501.684,00

1.035.853.389.234,00 690.866.142.740,00

64,22% 26,77% 25,70%

0,88% 0,19% 0,00%

37,37% 0,01% 0,01%

37,36% 0,03% 0,00% 0,01% 0,02%

0,05% 0,05%

0,01% 0,00% 0,00% 0,01%

35,78% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01%

25,45% 10,00% 15,45% 10,30%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 33 - Despesas Em Bens E Serviços 331 - Bens 332 - Serviços 34 - Juros 342 - Juros Da Dívida Interna 343 - Juros Da Dívida Externa

35 - Subsídios E Transferências Correntes 351 - Subsídios 352 - Transferencias Correntes4 - Despesas De Capital

1.167.404.620.363,00 5.721.195,00 5.721.195,00

349.360.136.172,00 3.301.869.564,00

346.058.266.608,00 127.577.113.325,00 68.494.480.724,00 59.082.632.601,00

690.461.649.671,00 603.780.659.469,00 86.680.990.202,00

1.185.365.371.707,00

49,62% 0,00% 0,00%

14,85% 0,14%

14,71% 5,42% 2,91% 2,51%

29,35% 25,66%

3,68% 50,38%

Natureza %Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.352.769.992.070,00Total Geral: 100,00%

6.704.580.097.928,00Total Geral: 100,00%

Encargos Gerais Do EstadoÓrgão:

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

382

41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 413 - Compra De Terras 414 - Compra De Activos Intangíveis

42 - Transferencias De Capital 421 - Transferencias De Capital Internas 43 - Despesas De Capital Financeiro 431 - Aplicação Em Activos Financeiros 432 - Amortização De Passivos Financeiros

89.192.423.957,00 84.912.583.957,00 3.779.840.000,00 500.000.000,00

58.181.259.650,00 58.181.259.650,00

1.037.991.688.100,00 268.279.725.859,00 769.711.962.241,00

3,79% 3,61% 0,16% 0,02%

2,47% 2,47%

44,12% 11,40% 32,72%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos 01.03.00 - Assuntos Financeiros E Fiscais 01.04.00 - Relações Exteriores 01.08.00 - Ajuda Económica Externa

03 - Segurança E Ordem Pública 03.09.00 - Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados

06 - Protecção Social 06.02.00 - Velhice 06.05.00 - Desemprego 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

08 - Recreação, Cultura E Religião 08.04.00 - Serviços De Difusão E Publicação

09 - Assuntos Económicos 09.01 - Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 09.01.01 - Agricultura

09.02 - Transportes 09.02.03 - Transporte Ferroviário 09.02.04 - Transporte Aéreo

09.03 - Combustiveis E Energia 09.03.05 - Electricidade

09.04 - Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 09.04.01 - Indústria Extractiva E Rec.Minerais, Except.Combustíveis

09.05 - Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 09.05.01 - Assuntos Económicos E Comerciais Em Geral 09.05.02 - Assuntos Laborais Em Geral

09.06 - Comunicações E Tecnologias Da Informação 09.06.01 - Comunicações

18 - Operações De Dívida Pública 18.01 - Operações Da Dívida Pública Interna 18.02 - Operações Da Dívida Pública Externa

338.776.592.952,00 125.715.513.861,00 205.039.721.852,00 5.021.357.239,00 3.000.000.000,00

4.815.000.000,00 4.815.000.000,00

401.652.307.398,00 245.780.794,00

7.274.720.368,00 394.131.806.236,00

26.668.472.752,00 26.668.472.752,00

683.568.543.402,00 1.002.323.759,00 1.002.323.759,00

21.348.977.855,00 5.948.977.855,00 15.400.000.000,00

79.947.651.290,00 79.947.651.290,00

375.312.178,00 375.312.178,00

579.962.283.861,00 507.669.893.497,00 72.292.390.364,00

931.994.459,00 931.994.459,00

897.289.075.566,00 535.548.481.825,00 361.740.593.741,00

14,40% 5,34% 8,71% 0,21% 0,13%

0,20% 0,20%

17,07% 0,01% 0,31%

16,75%

1,13% 1,13%

29,05% 0,04% 0,04%

0,91% 0,25% 0,65%

3,40% 3,40%

0,02% 0,02%

24,65% 21,58% 3,07%

0,04% 0,04%

38,14% 22,76% 15,38%

Função %

%Programa Valor

Valor

Valor

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:

2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

383

Actividade PermanenteDivida Publica Prog.De Apoio As G.Empresas E S/Ins.Em Clusters EmpresariaisPrograma Angola InvestePrograma De Desenvolvimento Da Agricultura ComercialPrograma De Modernização Das Finanças PúblicasPrograma De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica

1.121.170.345.937,00 920.875.714.923,00 9.000.000.000,00 20.828.072.136,00 13.400.000.000,00 18.964.133.215,00 248.531.725.859,00

47,65% 39,14% 0,38% 0,89% 0,57% 0,81%

10,56%

%Programa Valor

3 - Despesas Correntes 35 - Subsídios E Transferências Correntes

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 33 - Despesas Em Bens E Serviços 35 - Subsídios E Transferências Correntes

142.057.336.934,00 142.057.336.934,00

874.183.530.747,00 5.721.195,00

325.773.496.815,00 548.404.312.737,00

I.S.E.P-Encargos Do Sector Empresarial Público

Operações Centrais Do Estado

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

%

%

Valor

Valor

Unidade Orçamental / Natureza

Unidade Orçamental / Natureza

100,00% 100,00%

67,77% 0,00%

25,26% 42,52%

142.057.336.934,00

1.289.836.940.213,00

100,00%

100,00%

DESPESAS POR PROGRAMA

Apoio Financeiro As Associaçoes De Utilidade PúblicaAdmin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração De Participações Em Empresas E SociedadesAdministração De Participações Em Instituições InternacionaisAdministração E Gestão Da Politica EconómicaAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos Do EstadoAjuda Económica A Países Em Desenvolvimento E Em TransiçãoAjuda Económica Canalizada Através De Agências InternacionaisApoio Financeiro A Actividade EconómicaApoio Financeiro A Pessoas E FamíliasCapitalização De Empresas Do SepCobertura De Custos Operacionias De Empresas PúblicasContribuições A Organizações InternacionaisEncargos Com Serviços Bancários Das Linhas De CréditoEncargos De Exercícios FindosEstratégia De Ti, Sourcing E OperaçõesFinanciamento Dos Partidos Políticos E Das Coligações De Partidos PolíticosGestão De Serviços BancáriosHabilitação Da Integração De Aplicações De NegóciosHabilitação Da Transformação E Habilitação TecnológicaRegisto Do Património Imobiliário Do EstadoRemun. De Comissões, Comités E Grup. De Trab. MultisectoriasSubvenção Ao Preço E Tarifas De Bens E Serviços Públicos

322.000.000,00 3.779.840.000,00 4.338.000.000,00 791.174.115,00

71.962.000.000,00 1.079.557.214.517,00

64.229.354.574,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00

245.382.189.880,00 311.633.558,00

24.753.187.514,00 142.057.336.934,00 3.000.794.341,00 23.586.639.357,00 258.227.848.079,00 1.200.000.000,00 5.719.053.000,00 12.998.674.777,00 1.200.000.000,00 3.635.000.000,00 8.943.493.215,00

50.881.973,00 393.723.676.236,00

0,01% 0,16% 0,18% 0,03% 3,06%

45,88% 2,73% 0,09% 0,04%

10,43% 0,01% 1,05% 6,04% 0,13% 1,00%

10,98% 0,05% 0,24% 0,55% 0,05% 0,15% 0,38% 0,00%

16,73%

%Projecto / Actividade Valor 2.352.769.992.070,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

384

3 - Despesas Correntes 33 - Despesas Em Bens E Serviços 34 - Juros4 - Despesas De Capital 43 - Despesas De Capital Financeiro

151.163.752.682,00 23.586.639.357,00 127.577.113.325,00 769.711.962.241,00 769.711.962.241,00

U.G.D-Operações Da Dívida Pública

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

16,42% 2,56%

13,85% 83,58% 83,58%

920.875.714.923,00 100,00%

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

385

1 - Receitas Correntes 19 - Receitas Correntes Diversas 196 - Receita De Exercícios Anteriores

116.001.159.984,00 116.001.159.984,00 116.001.159.984,00

100,00% 100,00% 100,00%

%

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 311 - Despesas Com O Pessoal Civil 32 - Contribuições Do Empregador 321 - Contribuições Do Empregador Para A Segurança Social

33 - Despesas Em Bens E Serviços 332 - Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 411 - Aquisição De Bens De Capital Fixo 49 - Outras Despesas De Capital

9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

202.816.011.917,00 175.966.948.840,00 175.966.948.840,00 10.800.000.000,00 10.800.000.000,00

16.049.063.077,00 16.049.063.077,00 92.641.590.937,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 88.641.590.937,00

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

58,71% 50,94% 50,94%

3,13% 3,13%

4,65% 4,65%

26,82% 1,16% 1,16%

25,66%

14,47% 14,47%

Natureza %

01 - Serviços Públicos Gerais 01.02.00 - Órgãos Executivos

02 - Defesa 02.01.00 - Defesa Militar

05 - Saúde 05.04.00 - Serviços De Saúde Pública

06 - Protecção Social 06.09.00 - Serviços De Protecção Social Não Especificados

09 - Assuntos Económicos 09.08 - Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em Assunt.Económicos 09.08.01 - I&D:Assuntos Económicos, Comérciais E Lab.Em Geral

240.094.000.000,00 240.094.000.000,00

88.641.590.937,00 88.641.590.937,00

5.059.813.077,00 5.059.813.077,00

10.695.250.000,00 10.695.250.000,00

966.948.840,00 966.948.840,00 966.948.840,00

69,50% 69,50%

25,66% 25,66%

1,46% 1,46%

3,10% 3,10%

0,28% 0,28% 0,28%

Função %

Actividade PermanenteProg.Melh.Da Qualid.E Das Cap.Téc.E Infraest.Das F.ArmadasPrograma De Combate Às Grandes EndemiasPrograma De Desenv. Do Ensino Primário E SecundárioPrograma De Melhoria Da Qualidade De Vida Da JuventudePrograma De Modernização Das Finanças Públicas

236.766.948.840,00 88.641.590.937,00 5.059.813.077,00 4.000.000.000,00 10.695.250.000,00

294.000.000,00

68,54% 25,66% 1,46% 1,16% 3,10% 0,09%

%Programa Valor

Valor

Valor

ValorNatureza

RECEITA POR NATUREZA ECONÓMICA

DESPESAS POR NATUREZA ECONÓMICA

345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:

345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:

345.457.602.854,00Total Geral: 100,00%

116.001.159.984,00Total Geral: 100,00%

DESPESAS POR FUNÇÃO

DESPESAS POR PROGRAMA

Reservas OrçamentaisÓrgão:

%Projecto / Actividade Valor

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

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DOTAÇÃO ORÇAMENTAL POR ORGÃO

Página :

29/10/2013Emissão :

Exercício : 2014

386

3 - Despesas Correntes 31 - Despesas Com O Pessoal 32 - Contribuições Do Empregador 33 - Despesas Em Bens E Serviços4 - Despesas De Capital 41 - Investimentos 49 - Outras Despesas De Capital

9 - Reservas 91 - Reserva Orçamental

202.816.011.917,00 175.966.948.840,00 10.800.000.000,00 16.049.063.077,00 92.641.590.937,00 4.000.000.000,00 88.641.590.937,00

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00

Reservas Orçamentais

DESPESAS DE NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTAL

% ValorUnidade Orçamental / Natureza

58,71% 50,94%

3,13% 4,65%

26,82% 1,16%

25,66%

14,47% 14,47%

345.457.602.854,00 100,00%

Admin.E Gestão Dos Assuntos Do Estado E Governamentais A Nível ProvincialAdministração E Gestão Da Polít.Finan.Do Estado E Das Fin.PúblicasAdministração E Gestão Dos Assuntos GovernamentaisInformatização De EscolasPlano Executivo De Apoio A JuventudePotenciação Das Forças Armadas E Policia NacionalProjecto De Combate A Malária

185.800.000.000,00 50.294.000.000,00

966.948.840,00 4.000.000.000,00 10.695.250.000,00 88.641.590.937,00 5.059.813.077,00

53,78% 14,56% 0,28% 1,16% 3,10%

25,66% 1,46%

%Projecto / Actividade Valor 345.457.602.854,00 100,00%Total Geral:

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO