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Suplemento do DOE nº 32.738 de 30/09/2014 Publicado no Diário Oficial nº 32.761, de 05/11/2014

DECRETO Nº. 1110, 01 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova a Estimativa da Receita do Estado, a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.722, de 15 de julho de 2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Estimativa da Receita do Estado, a Programação

Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Outras Despesas Correntes, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2014, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 1 - meta quadrimestral da receita do Estado, com especificação em metas bimestrais de arrecadação, desdobradas pela origem dos recursos; II - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

III - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso II do artigo anterior serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO/2014.

Art. 3º. As quotas orçamentárias para a categoria econômica Despesas de Capital,

serão aprovadas por meio de Decreto específico do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o inciso II do artigo 1º deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de novembro e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionalizadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas

orçamentárias incluídas no Anexo 2 as despesas relativas à Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de

Portaria do titular da SEPOF, no mês de sua aprovação. Art. 5º - As quotas orçamentárias para os órgãos dos Poderes Legislativo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos constitucionais independentes, são autorizadas por ato próprio de seus titulares, observado o limite da receita conforme art. 17 da LDO/2014 encaminhado pelo Poder Executivo.

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Parágrafo único. As alterações nas quotas orçamentárias referidas neste artigo,

relativo aos repasses legais do tesouro estadual, ficam condicionadas ao encaminhamento pelo Poder Executivo da indicação de excesso de arrecadação no presente quadrimestre.

Art. 6º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder

Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quotas orçamentárias serão incluídos no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2014.

PALÁCIO DO GOVERNO, 01 de setembro de 2014.

SIMÃO JATENE Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

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SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 1110, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

META QUADRIMESTRAL DA RECEITA DO ESTADO PELA ORIGEM DOS RECURSOS 3º QUADRIMESTRE - 2014

Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso I do Art. 40 da LDO/2014

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO SETEMBRO OUTUBRO 1º BIMESTRE NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL RECEITA CORRENTE 1.438.073.277 1.420.696.952 2.858.770.228 1.482.561.522 1.626.759.876 5.968.091.625 Receita Tributária 894.409.118 863.855.752 1.758.264.870 878.164.167 967.260.346 3.603.689.383 Receita de Contribuições 57.693.761 57.693.761 115.387.523 57.693.761 57.693.761 230.775.045 Receita Patrimonial 11.877.143 13.563.459 25.440.602 18.288.181 18.289.924 62.018.707 Transferências Correntes 436.134.246 449.784.971 885.919.218 465.237.755 541.723.419 1.892.880.392 Outras Receitas Correntes 15.502.730 14.597.934 30.100.664 16.253.519 18.439.570 64.793.753 Receitas Diversas 22.456.278 21.201.074 43.657.352 46.924.138 23.352.855 113.934.345 RECEITA DE CAPITAL 72.855.901 7.848.918 80.704.819 8.228.284 5.517.184 94.450.287 Operações de Crédito 68.927.617 3.920.634 72.848.252 4.300.000 1.588.900 78.737.152 Alienação de Bens - - - - - - Amortização de Empréstimos 531.405 531.405 1.062.811 531.405 531.405 2.125.621 Transferências de Capital 3.396.879 3.396.879 6.793.757 3.396.879 3.396.879 13.587.514 RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 129.622.946 129.622.946 259.245.892 129.622.946 129.622.946 518.491.785 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA 76.708.129 76.708.129 153.416.258 76.708.129 76.708.129 306.832.516

TOTAL BRUTO 1.717.260.253 1.634.876.945 3.352.137.198 1.697.120.880 1.838.608.134 6.887.866.213 DEDUÇÃO DA RECEITA 184.410.002 182.774.271 367.184.273 190.662.961 208.064.748 765.911.982 Dedução FUNDEB - ICMS, IPVA, ITCD 119.168.303 114.712.358 233.880.661 119.895.731 122.454.959 476.231.351 Dedução FUNDEB - FPE,IPI, DESON. 65.241.699 68.061.913 133.303.612 70.767.230 85.609.789 289.680.631

TOTAL LÍQUIDO 1.532.850.251 1.452.102.674 2.984.952.925 1.506.457.920 1.630.543.386 6.121.954.231 Fonte:SEFA

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DEFESA SOCIAL 165.090.649,52 172.516.757,76 156.790.344,09 119.583.939,47 613.981.690,84 CBM 14.221.969,00 13.986.109,00 15.373.982,00 18.218.112,56 61.800.172,56 Outras Despesas Correntes 2.471.969,00 2.236.109,00 3.623.982,00 1.221.969,00 9.554.029,00 Contrato Global 0101 569.430,64 349.840,00 496.500,00 0,00 1.415.770,64 DEA 0101 13.104,36 0,00 0,00 0,00 13.104,36 Despesas Ordinárias 0101 1.724.434,00 1.721.269,00 2.962.482,00 1.056.969,00 7.465.154,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 16.996.143,56 52.246.143,56 Folha de Pessoal 0101 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 16.996.143,56 52.246.143,56 CPC 6.413.377,00 6.395.251,00 6.376.377,00 8.008.114,65 27.193.119,65 Outras Despesas Correntes 2.013.377,00 1.995.251,00 1.976.377,00 376.377,00 6.361.382,00 Contrato Estimativo 0101 937.000,00 937.000,00 937.000,00 0,00 2.811.000,00 Despesas Ordinárias 0101 1.039.377,00 1.039.377,00 1.039.377,00 376.377,00 3.494.508,00 0261 37.000,00 18.874,00 0,00 0,00 55.874,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 7.631.737,65 20.831.737,65 Folha de Pessoal 0101 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 7.631.737,65 20.831.737,65 DETRAN 28.061.014,00 36.232.538,00 10.061.013,00 0,00 74.354.565,00 Outras Despesas Correntes 17.000.000,00 25.671.524,00 0,00 0,00 42.671.524,00 Contrato Estimativo 0261 13.802.860,00 23.201.206,00 0,00 0,00 37.004.066,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Despesas Ordinárias 0261 3.197.140,00 2.470.318,00 0,00 0,00 5.667.458,00 Pessoal e Encargos Sociais 11.061.014,00 10.561.014,00 10.061.013,00 0,00 31.683.041,00 Folha de Pessoal 0261 10.561.014,00 10.561.014,00 10.061.013,00 0,00 31.183.041,00 Sentença Jurídica 0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Enc. CBM 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 390.000,00 Outras Despesas Correntes 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 390.000,00 Contrato Global 0101 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 390.000,00 FASPM 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 Outras Despesas Correntes 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 Despesas Ordinárias 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 FISP 758.130,00 758.130,00 758.131,00 0,00 2.274.391,00 Outras Despesas Correntes 758.130,00 758.130,00 758.131,00 0,00 2.274.391,00 Despesas Ordinárias 0141 758.130,00 758.130,00 758.131,00 0,00 2.274.391,00 FUNSAU 494.421,00 555.921,00 489.421,00 352.444,66 1.892.207,66 Outras Despesas Correntes 494.421,00 555.921,00 489.421,00 352.444,66 1.892.207,66 Contrato Estimativo 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 0150 331.000,00 396.000,00 341.000,00 254.023,66 1.322.023,66 Contrato Global 0150 93.041,00 93.041,00 93.041,00 93.041,00 372.164,00 Despesas Ordinárias 0150 20.380,00 16.880,00 5.380,00 5.380,00 48.020,00 NAF-BAIXO AMAZONAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEGUP

0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 NAF-CARAJAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEGUP

0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 PMPA 67.003.760,00 66.593.559,37 75.118.631,33 44.538.241,13 253.254.191,83 Outras Despesas Correntes 13.003.760,00 12.593.559,37 21.118.631,33 6.003.760,00 52.719.710,70 Contrato Estimativo 0101 4.492.950,00 4.092.749,37 2.934.951,13 0,00 11.520.650,50 Contrato Global 0101 128.387,20 128.387,20 118.387,20 0,00 375.161,60 Despesas Ordinárias 0101 8.382.422,80 8.372.422,80 18.065.293,00 6.003.760,00 40.823.898,60 Pessoal e Encargos Sociais 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 38.534.481,13 200.534.481,13 Folha de Pessoal 0101 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 38.534.481,13 200.534.481,13 Polícia Civil 29.267.334,00 29.195.243,00 29.267.334,00 31.099.718,89 118.829.629,89 Outras Despesas Correntes 4.779.818,00 4.707.727,00 4.779.818,00 1.529.818,00 15.797.181,00 Contrato Estimativo 0101 3.076.327,00 2.529.694,00 3.004.236,00 0,00 8.610.257,00 DEA 0101 3.227,00 402.451,00 204.201,00 0,00 609.879,00 Despesas Ordinárias 0101 1.700.264,00 1.775.582,00 1.571.381,00 1.529.818,00 6.577.045,00 Pessoal e Encargos Sociais 24.487.516,00 24.487.516,00 24.487.516,00 29.569.900,89 103.032.448,89 Folha de Pessoal 0101 24.487.516,00 24.487.516,00 24.487.516,00 29.569.900,89 103.032.448,89

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

SEGUP 3.196.629,52 3.637.991,39 4.183.439,76 1.885.501,15 12.903.561,82 Outras Despesas Correntes 2.376.629,52 2.817.991,39 3.363.439,76 364.839,76 8.922.900,43 Contrato Estimativo 0101 431.878,00 431.878,00 431.878,00 0,00 1.295.634,00 Contrato Global 0101 927.143,00 927.143,00 927.143,00 0,00 2.781.429,00 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CBM

0101 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

PMPA

0101 0,00 105.106,24 0,00 0,00 105.106,24 Despesas Ordinárias 0101 464.029,00 464.029,00 464.029,00 88.050,00 1.480.137,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CBM

0101 0,00 187.860,00 0,00 0,00 187.860,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 553.579,52 276.789,76 276.789,76 276.789,76 1.383.948,80 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

PMPA

0101 0,00 305.094,39 1.263.600,00 0,00 1.568.694,39 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 0,00 72.091,00 0,00 0,00 72.091,00 Pessoal e Encargos Sociais 820.000,00 820.000,00 820.000,00 1.520.661,39 3.980.661,39 Folha de Pessoal 0101 820.000,00 820.000,00 820.000,00 1.520.661,39 3.980.661,39 SUSIPE 15.489.015,00 14.977.015,00 14.977.015,00 15.481.806,43 60.924.851,43

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Outras Despesas Correntes 7.706.000,00 7.194.000,00 7.194.000,00 1.264.000,00 23.358.000,00 Contrato Estimativo 0101 28.290,00 28.290,00 28.290,00 0,00 84.870,00 DEA 0101 600.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.200.000,00 Despesas Ordinárias 0101 6.565.710,00 6.865.710,00 6.865.710,00 1.264.000,00 21.561.130,00 0260 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 7.783.015,00 7.783.015,00 7.783.015,00 14.217.806,43 37.566.851,43 Folha de Pessoal 0101 7.783.015,00 7.783.015,00 7.783.015,00 14.217.806,43 37.566.851,43 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 26.127.443,51 20.871.281,00 20.540.068,42 17.565.530,42 85.104.323,35 ADEPARÁ 4.675.627,93 4.091.580,11 4.091.580,11 5.574.830,18 18.433.618,33 Outras Despesas Correntes 1.623.508,26 1.039.460,44 1.039.460,44 954.330,51 4.656.759,65 Contrato Estimativo 0261 356.350,64 323.250,00 323.250,00 248.120,06 1.250.970,70 6261 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 Contrato Global 0261 316.069,11 155.069,11 155.069,11 155.069,11 781.276,44 DEA 0261 22.922,51 0,00 0,00 0,00 22.922,51 Despesas Ordinárias 0101 371.141,00 371.141,33 371.141,33 371.141,34 1.484.565,00 0261 499.000,00 190.000,00 190.000,00 180.000,00 1.059.000,00 6261 40.025,00 0,00 0,00 0,00 40.025,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.052.119,67 3.052.119,67 3.052.119,67 4.620.499,67 13.776.858,68 Folha de Pessoal 0101 3.052.119,67 3.052.119,67 3.052.119,67 4.620.499,67 13.776.858,68 CDI 262.431,68 270.931,68 254.405,98 250.560,98 1.038.330,32 Outras Despesas Correntes 100.671,43 109.171,43 92.645,73 88.800,73 391.289,32

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Contrato Estimativo 0261 96.888,43 96.888,43 85.022,73 85.022,73 363.822,32 Despesas Ordinárias 0101 83,00 83,00 83,00 78,00 327,00 0261 3.700,00 12.200,00 7.540,00 3.700,00 27.140,00 Pessoal e Encargos Sociais 161.760,25 161.760,25 161.760,25 161.760,25 647.041,00 Folha de Pessoal 0101 161.760,25 161.760,25 161.760,25 161.760,25 647.041,00 CEASA 464.226,00 680.201,00 518.201,00 710.752,00 2.373.380,00 Outras Despesas Correntes 193.181,00 409.156,00 247.156,00 168.666,00 1.018.159,00 Contrato Estimativo 0101 126.691,00 126.666,00 126.666,00 126.666,00 506.689,00 0261 0,00 216.000,00 54.000,00 0,00 270.000,00 Despesas Ordinárias 0101 66.490,00 66.490,00 66.490,00 42.000,00 241.470,00 Pessoal e Encargos Sociais 271.045,00 271.045,00 271.045,00 542.086,00 1.355.221,00 Folha de Pessoal 0101 271.045,00 271.045,00 271.045,00 542.086,00 1.355.221,00 EMATER 12.636.122,00 8.909.344,87 8.995.191,63 1.696.833,00 32.237.491,50 Outras Despesas Correntes 1.716.067,00 1.152.542,87 1.159.660,63 1.119.255,00 5.147.525,50 Contrato Estimativo 0101 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 512.000,00 Contrato Global 0101 266.651,00 273.275,00 273.275,00 279.899,01 1.093.100,01 Despesas Ordinárias 0101 749.416,00 751.267,87 758.385,63 711.355,99 2.970.425,49 0261 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IDEFLOR

0261 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.920.055,00 7.756.802,00 7.835.531,00 577.578,00 27.089.966,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Folha de Pessoal 0101 10.815.303,00 7.662.799,00 7.739.260,00 480.364,00 26.697.726,00 Folha Suplementar 0101 104.752,00 94.003,00 96.271,00 97.214,00 392.240,00 EMATER-CASTANHAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Outras Despesas Correntes 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 EMATER-REG.ILHAS 60.000,00 742,50 0,00 0,00 60.742,50 Outras Despesas Correntes 60.000,00 742,50 0,00 0,00 60.742,50 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 0,00 742,50 0,00 0,00 742,50 0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 EMATER-SAO

M.GUAMA

30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0261 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 JUCEPA 1.531.165,00 925.600,00 1.300.305,00 1.511.725,00 5.268.795,00 Outras Despesas Correntes 276.165,00 239.100,00 308.305,00 228.725,00 1.052.295,00 Contrato Estimativo 0261 115.065,00 77.000,00 140.205,00 109.865,00 442.135,00 Contrato Global 0261 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 72.000,00 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0261 125.100,00 126.100,00 168.100,00 118.860,00 538.160,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.255.000,00 686.500,00 992.000,00 1.283.000,00 4.216.500,00 Folha de Pessoal 0261 855.000,00 686.500,00 992.000,00 1.283.000,00 3.816.500,00 Folha Suplementar 0261 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 NGPMCREDCID-ADM 141.800,95 141.800,95 141.800,95 215.079,95 640.482,80 Outras Despesas Correntes 68.521,95 68.521,95 68.521,95 68.521,95 274.087,80 Contrato Estimativo 0101 40.843,52 40.843,52 40.843,52 40.843,52 163.374,08 Despesas Ordinárias 0101 27.678,43 27.678,43 27.678,43 27.678,43 110.713,72 Pessoal e Encargos Sociais 73.279,00 73.279,00 73.279,00 146.558,00 366.395,00 Folha de Pessoal 0101 73.279,00 73.279,00 73.279,00 146.558,00 366.395,00 NGPR 211.266,64 211.266,64 211.266,64 283.052,08 916.852,00 Outras Despesas Correntes 139.483,00 139.483,00 139.483,00 139.483,00 557.932,00 Contrato Estimativo 1101 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00 Despesas Ordinárias 1101 19.483,00 19.483,00 19.483,00 19.483,00 77.932,00 Pessoal e Encargos Sociais 71.783,64 71.783,64 71.783,64 143.569,08 358.920,00 Folha de Pessoal 1101 71.783,64 71.783,64 71.783,64 143.569,08 358.920,00 PARATUR 672.691,08 623.985,00 540.857,08 904.159,84 2.741.693,00 Outras Despesas Correntes 280.745,00 232.039,68 148.911,76 121.692,56 783.389,00 Contrato Estimativo 0101 190.766,37 163.880,05 76.720,13 53.127,93 484.494,48 Contrato Global 0101 19.069,00 6.007,00 6.007,00 6.007,00 37.090,00 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 70.909,63 62.152,63 66.184,63 62.557,63 261.804,52 Pessoal e Encargos Sociais 391.946,08 391.945,32 391.945,32 782.467,28 1.958.304,00 Folha de Pessoal 0101 391.946,08 391.945,32 391.945,32 782.467,28 1.958.304,00 SAGRI 3.094.098,00 2.691.063,02 2.434.115,49 4.391.186,49 12.610.463,00 Outras Despesas Correntes 1.094.098,00 691.063,02 434.115,49 417.115,49 2.636.392,00 Contrato Estimativo 0101 89.724,46 87.724,46 88.724,46 87.724,46 353.897,84 Contrato Global 0101 85.293,03 85.293,03 85.293,03 85.293,03 341.172,12 Despesas Ordinárias 0101 919.080,51 518.045,53 260.098,00 244.098,00 1.941.322,04 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.974.071,00 9.974.071,00 Folha de Pessoal 0101 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.974.071,00 9.974.071,00 SEICOM 946.225,50 1.076.899,81 1.049.041,81 837.701,88 3.909.869,00 Outras Despesas Correntes 656.025,50 786.699,81 758.841,81 591.356,88 2.792.924,00 Contrato Estimativo 0101 193.125,06 233.625,06 223.625,06 161.625,06 812.000,24 Contrato Global 0101 248.287,75 248.287,75 248.287,75 248.287,75 993.151,00 Despesas Ordinárias 0101 214.612,69 304.787,00 286.929,00 181.444,07 987.772,76 Pessoal e Encargos Sociais 290.200,00 290.200,00 290.200,00 246.345,00 1.116.945,00 Folha de Pessoal 0101 290.200,00 290.200,00 290.200,00 246.345,00 1.116.945,00 SEPAq 758.994,73 757.368,08 770.145,73 954.792,02 3.241.300,56 Outras Despesas Correntes 367.355,00 365.728,35 378.506,00 357.831,65 1.469.421,00 Contrato Estimativo 0101 307.933,00 300.072,98 312.850,63 302.676,28 1.223.532,89 Despesas Ordinárias

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 59.422,00 65.655,37 65.655,37 55.155,37 245.888,11 Pessoal e Encargos Sociais 391.639,73 391.639,73 391.639,73 596.960,37 1.771.879,56 Folha de Pessoal 0101 391.639,73 391.639,73 391.639,73 596.960,37 1.771.879,56 SETUR 582.794,00 490.497,34 233.157,00 234.857,00 1.541.305,34 Outras Despesas Correntes 252.794,00 290.369,00 233.157,00 234.857,00 1.011.177,00 Contrato Estimativo 0101 21.665,00 21.665,00 21.665,00 21.665,00 86.660,00 Contrato Global 0101 157.995,00 210.570,00 149.358,00 151.058,00 668.981,00 Despesas Ordinárias 0101 73.134,00 58.134,00 62.134,00 62.134,00 255.536,00 Pessoal e Encargos Sociais 330.000,00 200.128,34 0,00 0,00 530.128,34 Folha de Pessoal 0101 330.000,00 200.128,34 0,00 0,00 530.128,34 GESTÃO 973.613.310,31 261.794.942,18 246.073.317,79 365.838.977,94 1.847.320.548,22 EGPA 629.508,00 1.016.858,00 737.219,00 718.201,50 3.101.786,50 Outras Despesas Correntes 354.508,00 741.858,00 462.219,00 354.508,00 1.913.093,00 Contrato Estimativo 0101 125.714,00 125.714,00 125.714,00 125.714,00 502.856,00 Despesas Ordinárias 0101 228.794,00 616.144,00 336.505,00 228.794,00 1.410.237,00 Pessoal e Encargos Sociais 275.000,00 275.000,00 275.000,00 363.693,50 1.188.693,50 Folha de Pessoal 0101 275.000,00 275.000,00 275.000,00 363.693,50 1.188.693,50 Enc. SEAD 18.450.926,42 9.624.900,00 9.624.900,00 10.223.176,67 47.923.903,09 Outras Despesas Correntes 3.327.647,74 3.224.200,00 3.224.200,00 3.987.639,86 13.763.687,60 Despesas Ordinárias 0101 3.327.647,74 3.224.200,00 3.224.200,00 3.987.639,86 13.763.687,60 Pessoal e Encargos Sociais 15.123.278,68 6.400.700,00 6.400.700,00 6.235.536,81 34.160.215,49 Folha de Pessoal

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 6.346.959,68 500.000,00 500.000,00 1.006.340,81 8.353.300,49 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 5.900.700,00 5.900.700,00 5.900.700,00 5.229.196,00 22.931.296,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEDUC

0102 2.875.619,00 0,00 0,00 0,00 2.875.619,00 Enc. SEFA 655.178.902,62 0,00 0,00 0,00 655.178.902,62 Juros e Encargos da Dívida 53.107.495,20 0,00 0,00 0,00 53.107.495,20 Juros e Encargos da Dívida 0101 53.107.495,20 0,00 0,00 0,00 53.107.495,20 Outras Despesas Correntes 602.071.407,42 0,00 0,00 0,00 602.071.407,42 Despesas Ordinárias 0101 599.589.226,47 0,00 0,00 0,00 599.589.226,47 0102 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0125 273.442,35 0,00 0,00 0,00 273.442,35 0126 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59 0157 208.738,01 0,00 0,00 0,00 208.738,01 FINANPREV 207.260.955,74 202.555.878,08 187.736.066,84 314.181.122,47 911.734.023,13 Pessoal e Encargos Sociais 207.260.955,74 202.555.878,08 187.736.066,84 314.181.122,47 911.734.023,13 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0101 132.124.888,90 127.419.811,24 112.600.000,00 163.908.988,83 536.053.688,97 0254 50.733.809,06 50.733.809,06 50.733.809,06 101.467.618,10 253.669.045,28 0258 24.402.257,78 24.402.257,78 24.402.257,78 48.804.515,54 122.011.288,88 FUNPGE 0,00 0,00 278.331,44 0,00 278.331,44 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 278.331,44 0,00 278.331,44 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

PGE

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0140 0,00 0,00 278.331,44 0,00 278.331,44 IASEP 44.470.547,00 1.915.737,00 1.915.737,00 2.982.648,00 51.284.669,00 Outras Despesas Correntes 43.083.054,00 528.244,00 528.244,00 178.800,00 44.318.342,00 Contrato Estimativo 0261 42.847.754,00 292.944,00 292.944,00 0,00 43.433.642,00 Despesas Ordinárias 0261 235.300,00 235.300,00 235.300,00 178.800,00 884.700,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.387.493,00 1.387.493,00 1.387.493,00 2.803.848,00 6.966.327,00 Folha de Pessoal 0261 1.387.493,00 1.387.493,00 1.387.493,00 2.803.848,00 6.966.327,00 IDESP 429.250,80 393.914,14 393.482,87 485.081,39 1.701.729,20 Outras Despesas Correntes 170.149,79 134.813,13 134.381,86 138.665,78 578.010,56 Contrato Estimativo 0101 104.660,59 105.520,13 105.088,86 108.237,54 423.507,12 Despesas Ordinárias 0101 31.293,00 29.293,00 29.293,00 30.428,24 120.307,24 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEAD

0101 34.196,20 0,00 0,00 0,00 34.196,20 Pessoal e Encargos Sociais 259.101,01 259.101,01 259.101,01 346.415,61 1.123.718,64 Folha de Pessoal 0101 259.101,01 259.101,01 259.101,01 346.415,61 1.123.718,64 IGEPREV 1.381.366,57 850.000,00 850.000,00 1.450.000,00 4.531.366,57 Outras Despesas Correntes 531.366,57 0,00 0,00 0,00 531.366,57 Despesas Ordinárias 0101 531.366,57 0,00 0,00 0,00 531.366,57 Pessoal e Encargos Sociais 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.450.000,00 4.000.000,00 Folha de Pessoal 0261 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.450.000,00 4.000.000,00 IOE 789.453,02 788.142,85 787.142,85 1.103.619,00 3.468.357,72 Outras Despesas Correntes 465.453,02 464.142,85 463.142,85 456.142,85 1.848.881,57

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Contrato Estimativo 0261 189.500,00 189.500,00 189.500,00 187.000,00 755.500,00 Despesas Ordinárias 0261 275.953,02 274.642,85 273.642,85 269.142,85 1.093.381,57 Pessoal e Encargos Sociais 324.000,00 324.000,00 324.000,00 647.476,15 1.619.476,15 Folha de Pessoal 0261 324.000,00 324.000,00 324.000,00 647.476,15 1.619.476,15 LOTERPA 94.216,00 85.178,00 85.178,00 78.555,85 343.127,85 Outras Despesas Correntes 24.216,00 15.178,00 15.178,00 15.178,00 69.750,00 Despesas Ordinárias 0101 20.209,00 13.378,00 13.378,00 13.378,00 60.343,00 0261 4.007,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 9.407,00 Pessoal e Encargos Sociais 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.377,85 273.377,85 Folha de Pessoal 0101 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63.377,85 273.377,85 NAF 724.389,00 724.389,00 724.389,00 1.294.637,00 3.467.804,00 Outras Despesas Correntes 154.141,00 154.141,00 154.141,00 154.141,00 616.564,00 Contrato Estimativo 0101 100.000,00 100.000,00 100.000,00 102.000,00 402.000,00 Despesas Ordinárias 0101 54.141,00 54.141,00 54.141,00 52.141,00 214.564,00 Pessoal e Encargos Sociais 570.248,00 570.248,00 570.248,00 1.140.496,00 2.851.240,00 Folha de Pessoal 0101 570.248,00 570.248,00 570.248,00 1.140.496,00 2.851.240,00 PRODEPA 5.074.263,87 5.074.263,87 5.090.930,54 6.622.874,91 21.862.333,19 Outras Despesas Correntes 1.754.597,20 1.804.597,20 1.804.597,20 1.804.597,20 7.168.388,80 Contrato Estimativo 0101 376.013,11 381.261,75 377.296,45 383.705,45 1.518.276,76 0261 519.857,00 519.857,00 469.857,00 469.857,00 1.979.428,00 Contrato Global 0101 30.231,34 24.982,70 28.948,00 22.539,00 106.701,04

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0261 450.064,00 450.064,00 450.064,00 450.064,00 1.800.256,00 Despesas Ordinárias 0101 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 287.200,00 0261 306.631,75 356.631,75 406.631,75 406.631,75 1.476.527,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.319.666,67 3.269.666,67 3.286.333,34 4.818.277,71 14.693.944,39 Folha de Pessoal 0101 3.269.666,67 3.269.666,67 3.286.333,34 4.818.277,71 14.643.944,39 Sentença Jurídica 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 PROGEFAZ/PMAE-

SEFA

1.003.300,00 818.900,00 100.900,00 88.900,00 2.012.000,00 Outras Despesas Correntes 1.003.300,00 818.900,00 100.900,00 88.900,00 2.012.000,00 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEFA

0131 969.400,00 785.000,00 67.000,00 67.000,00 1.888.400,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEFA

0131 33.900,00 33.900,00 33.900,00 21.900,00 123.600,00 SEAD 4.437.873,90 4.467.738,10 4.467.738,10 8.455.785,00 21.829.135,10 Outras Despesas Correntes 350.723,90 380.588,10 380.588,10 380.588,10 1.492.488,20 Contrato Estimativo 0101 0,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 28.125,00 Contrato Global 0101 129.219,87 151.256,67 151.256,67 151.256,67 582.989,88 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEFA

0144 6.498,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 12.996,00 Despesas Ordinárias 0101 215.006,03 217.790,43 217.790,43 217.790,43 868.377,32

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais 4.087.150,00 4.087.150,00 4.087.150,00 8.075.196,90 20.336.646,90 Folha de Pessoal 0101 2.193.900,00 2.193.900,00 2.193.900,00 4.288.696,90 10.870.396,90 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

UEPA

0102 1.893.250,00 1.893.250,00 1.893.250,00 3.786.500,00 9.466.250,00 SEFA 32.299.073,46 32.089.759,23 31.892.018,24 15.643.673,33 111.924.524,26 Outras Despesas Correntes 3.871.739,46 3.662.425,23 3.464.684,24 3.055.743,43 14.054.592,36 Contrato Estimativo 0101 1.547.884,46 1.332.345,23 1.189.104,24 1.014.496,43 5.083.830,36 0144 1.288.409,71 1.032.558,43 1.157.203,43 1.157.193,43 4.635.365,00 2101 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 Despesas Ordinárias 0101 723.353,00 874.246,00 877.746,00 650.413,00 3.125.758,00 0144 312.092,29 365.275,57 240.630,57 233.640,57 1.151.639,00 Pessoal e Encargos Sociais 28.427.334,00 28.427.334,00 28.427.334,00 12.587.929,90 97.869.931,90 Folha de Pessoal 0101 28.427.334,00 28.427.334,00 28.427.334,00 12.587.929,90 97.869.931,90 SEPOF 1.389.283,91 1.389.283,91 1.389.283,91 2.510.702,82 6.678.554,55 Outras Despesas Correntes 267.865,00 267.865,00 267.865,00 267.865,00 1.071.460,00 Contrato Estimativo 0101 118.688,89 118.688,89 118.688,89 118.688,89 474.755,56 Despesas Ordinárias 0101 149.176,11 149.176,11 149.176,11 149.176,11 596.704,44 Pessoal e Encargos Sociais 1.121.418,91 1.121.418,91 1.121.418,91 2.242.837,82 5.607.094,55 Folha de Pessoal 0101 1.121.418,91 1.121.418,91 1.121.418,91 2.242.837,82 5.607.094,55 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 17.967.902,17 16.247.255,20 16.275.790,94 23.425.266,00 73.916.214,31 ARCON 1.079.585,37 1.093.758,37 1.066.606,29 1.655.948,47 4.895.898,50 Outras Despesas Correntes 500.388,27 514.561,27 487.409,19 497.554,27 1.999.913,00 Contrato Estimativo

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0261 252.617,00 252.624,00 252.624,00 253.468,00 1.011.333,00 Despesas Ordinárias 0101 95.971,27 95.972,27 82.985,19 82.722,27 357.651,00 0261 151.800,00 165.965,00 151.800,00 161.364,00 630.929,00 Pessoal e Encargos Sociais 579.197,10 579.197,10 579.197,10 1.158.394,20 2.895.985,50 Folha de Pessoal 0101 579.197,10 579.197,10 579.197,10 1.158.394,20 2.895.985,50 COHAB 2.562.933,00 2.422.933,00 2.432.933,00 3.367.918,00 10.786.717,00 Juros e Encargos da Dívida 41.000,00 51.000,00 61.000,00 71.000,00 224.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0101 41.000,00 51.000,00 61.000,00 71.000,00 224.000,00 Outras Despesas Correntes 521.933,00 521.933,00 521.933,00 521.918,00 2.087.717,00 Contrato Estimativo 0101 107.051,00 107.051,00 107.051,00 107.051,00 428.204,00 0261 119.065,00 119.065,00 119.065,00 119.065,00 476.260,00 Despesas Ordinárias 0101 185.061,00 185.061,00 185.061,00 185.061,00 740.244,00 0261 110.756,00 110.756,00 110.756,00 110.741,00 443.009,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 2.775.000,00 8.475.000,00 Folha de Pessoal 0101 2.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 2.775.000,00 8.475.000,00 CPH 494.013,13 493.997,74 281.330,36 273.228,69 1.542.569,92 Outras Despesas Correntes 273.102,15 273.086,76 273.991,76 273.228,69 1.093.409,36 Contrato Estimativo 0101 164.922,31 165.535,61 165.535,61 165.535,61 661.529,14 Despesas Ordinárias 0101 97.725,69 96.897,00 97.702,00 96.738,93 389.063,62 0261 10.454,15 10.654,15 10.754,15 10.954,15 42.816,60 Pessoal e Encargos Sociais 220.910,98 220.910,98 7.338,60 0,00 449.160,56 Folha de Pessoal 0101 220.910,98 220.910,98 7.338,60 0,00 449.160,56

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

FAPESPA 808.699,50 2.033.469,50 2.493.719,50 2.068.441,55 7.404.330,05 Outras Despesas Correntes 555.377,50 1.780.147,50 2.240.397,50 1.561.797,60 6.137.720,10 Contrato Estimativo 0101 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 268.000,00 Contrato Global 0101 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 Despesas Ordinárias 0101 377.377,50 1.702.147,50 1.979.238,50 1.483.797,60 5.542.561,10 6101 0,00 0,00 183.159,00 0,00 183.159,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SECTI

6101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 253.322,00 253.322,00 253.322,00 506.643,95 1.266.609,95 Folha de Pessoal 0101 253.322,00 253.322,00 253.322,00 506.643,95 1.266.609,95 FEMA 1.133.483,00 1.133.483,00 1.133.483,00 1.099.551,00 4.500.000,00 Outras Despesas Correntes 1.133.483,00 1.133.483,00 1.133.483,00 1.099.551,00 4.500.000,00 Contrato Estimativo PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 Contrato Global PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 485.483,00 485.483,00 485.483,00 485.483,00 1.941.932,00 Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 448.000,00 448.000,00 448.000,00 414.068,00 1.758.068,00 IDEFLOR 402.198,23 415.345,23 394.275,23 461.157,56 1.672.976,25 Outras Despesas Correntes 145.264,00 158.411,00 137.341,00 118.071,00 559.087,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Contrato Estimativo 0261 0,00 55.997,00 55.997,00 55.997,00 167.991,00 Contrato Global 0261 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Despesas Ordinárias 0101 33.274,00 33.274,00 33.274,00 33.274,00 133.096,00 0261 106.990,00 64.140,00 43.070,00 23.800,00 238.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 256.934,23 256.934,23 256.934,23 343.086,56 1.113.889,25 Folha de Pessoal 0101 256.934,23 256.934,23 256.934,23 343.086,56 1.113.889,25 ITERPA 1.221.704,13 1.118.545,35 1.112.567,55 1.984.441,85 5.437.258,88 Outras Despesas Correntes 337.190,05 241.334,35 235.356,55 230.024,55 1.043.905,50 Contrato Estimativo 0101 64.567,00 64.567,00 64.567,00 64.567,00 258.268,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

NGPR

0131 92.165,50 0,00 0,00 0,00 92.165,50 Contrato Global 0101 71.272,55 71.272,55 71.272,55 71.272,55 285.090,20 Despesas Ordinárias 0101 109.185,00 105.494,80 99.517,00 94.185,00 408.381,80 Pessoal e Encargos Sociais 884.514,08 877.211,00 877.211,00 1.754.417,30 4.393.353,38 DEA 0101 7.303,08 0,00 0,00 0,00 7.303,08 Folha de Pessoal 0101 877.211,00 877.211,00 877.211,00 1.754.417,30 4.386.050,30 NGTM 238.726,96 238.726,96 238.726,96 285.220,51 1.001.401,39 Outras Despesas Correntes 71.739,32 71.739,32 71.739,32 45.518,04 260.736,00 Contrato Global 0101 54.636,32 54.636,32 54.636,32 28.415,04 192.324,00 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 17.103,00 17.103,00 17.103,00 17.103,00 68.412,00 Pessoal e Encargos Sociais 166.987,64 166.987,64 166.987,64 239.702,47 740.665,39 Folha de Pessoal 0101 166.987,64 166.987,64 166.987,64 239.702,47 740.665,39 SECTI 1.890.155,06 982.287,75 834.197,75 1.366.627,88 5.073.268,44 Outras Despesas Correntes 1.357.724,06 449.856,75 301.766,75 301.767,38 2.411.114,94 Contrato Estimativo 0101 68.100,00 66.100,00 66.100,00 66.100,00 266.400,00 Contrato Global 0101 218.520,75 183.520,75 175.430,75 175.431,38 752.903,63 Despesas Ordinárias 0101 1.050.800,37 200.236,00 60.236,00 60.236,00 1.371.508,37 6101 20.302,94 0,00 0,00 0,00 20.302,94 Pessoal e Encargos Sociais 532.431,00 532.431,00 532.431,00 1.064.860,50 2.662.153,50 Folha de Pessoal 0101 532.431,00 532.431,00 532.431,00 1.064.860,50 2.662.153,50 SEIDURB 910.310,93 598.926,12 598.926,12 918.882,10 3.027.045,27 Outras Despesas Correntes 590.344,33 278.959,52 278.959,52 278.949,00 1.427.212,37 Contrato Estimativo 0101 206.283,22 206.283,22 206.283,22 206.272,70 825.122,36 DEA 0101 308.725,72 0,00 0,00 0,00 308.725,72 Despesas Ordinárias 0101 75.335,39 72.676,30 72.676,30 72.676,30 293.364,29 Pessoal e Encargos Sociais 319.966,60 319.966,60 319.966,60 639.933,10 1.599.832,90 Folha de Pessoal 0101 319.966,60 319.966,60 319.966,60 639.933,10 1.599.832,90 SEMA 3.014.636,33 3.014.636,33 3.014.636,33 5.555.489,16 14.599.398,15 Outras Despesas Correntes 473.783,50 473.783,50 473.783,50 473.783,50 1.895.134,00 Contrato Estimativo 0101 88.477,50 88.477,50 88.477,50 88.477,50 353.910,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Contrato Global 0101 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 103.140,00 Despesas Ordinárias 0101 359.521,00 359.521,00 359.521,00 359.521,00 1.438.084,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.540.852,83 2.540.852,83 2.540.852,83 5.081.705,66 12.704.264,15 Folha de Pessoal 0101 2.540.852,83 2.540.852,83 2.540.852,83 5.081.705,66 12.704.264,15 SEOP 672.863,94 672.863,94 672.863,94 1.135.913,88 3.154.505,70 Outras Despesas Correntes 209.814,00 209.814,00 209.814,00 209.814,00 839.256,00 Contrato Estimativo 0101 33.931,23 28.761,23 33.931,23 33.931,23 130.554,92 Contrato Global 0101 66.141,26 75.357,26 66.141,26 66.141,26 273.781,04 Despesas Ordinárias 0101 109.741,51 105.695,51 109.741,51 109.741,51 434.920,04 Pessoal e Encargos Sociais 463.049,94 463.049,94 463.049,94 926.099,88 2.315.249,70 Folha de Pessoal 0101 463.049,94 463.049,94 463.049,94 926.099,88 2.315.249,70 SETRAN 3.538.592,59 2.028.281,91 2.001.524,91 3.252.445,35 10.820.844,76 Outras Despesas Correntes 2.219.742,86 709.432,18 682.675,18 614.745,89 4.226.596,11 Contrato Estimativo 0101 75.653,04 75.652,47 74.652,47 52.017,48 277.975,46 Contrato Global 0101 1.887.541,82 377.231,71 351.474,71 308.180,41 2.924.428,65 Despesas Ordinárias 0101 256.548,00 256.548,00 256.548,00 254.548,00 1.024.192,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.318.849,73 1.318.849,73 1.318.849,73 2.637.699,46 6.594.248,65 Folha de Pessoal 0101 1.318.849,73 1.318.849,73 1.318.849,73 2.637.699,46 6.594.248,65 MINISTÉRIO PÚBLICO 5.426.997,72 4.982.532,91 4.826.016,70 10.042.220,00 25.277.767,33 MP 5.426.997,72 4.982.532,91 4.826.016,70 10.042.220,00 25.277.767,33

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais 5.426.997,72 4.982.532,91 4.826.016,70 10.042.220,00 25.277.767,33 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 616.920,00 590.140,00 590.140,00 1.233.840,00 3.031.040,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.258.702,91 892.392,91 787.000,00 1.808.380,00 4.746.475,82 0254 1.500.000,00 1.500.000,00 1.448.876,70 3.000.000,00 7.448.876,70 0258 2.051.374,81 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 10.051.374,81 ÓRGÃOS CONST INDEPENDENTES 839.000,00 839.000,00 809.490,88 1.310.152,36 3.797.643,24 MP/TCM 96.000,00 96.000,00 71.795,18 45.955,28 309.750,46 Pessoal e Encargos Sociais 96.000,00 96.000,00 71.795,18 45.955,28 309.750,46 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0254 52.000,00 52.000,00 52.000,00 45.955,28 201.955,28 0258 44.000,00 44.000,00 19.795,18 0,00 107.795,18 MPC/PA 743.000,00 743.000,00 737.695,70 1.264.197,08 3.487.892,78 Pessoal e Encargos Sociais 743.000,00 743.000,00 737.695,70 1.264.197,08 3.487.892,78 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 475.000,00 475.000,00 475.000,00 789.794,41 2.214.794,41 0254 98.000,00 98.000,00 92.695,70 180.000,00 468.695,70 0258 170.000,00 170.000,00 170.000,00 294.402,67 804.402,67 PODER JUDICIÁRIO 9.255.000,00 9.255.000,00 9.027.511,34 18.748.353,33 46.285.864,67 JME 155.000,00 155.000,00 155.000,00 200.181,42 665.181,42 Pessoal e Encargos Sociais 155.000,00 155.000,00 155.000,00 200.181,42 665.181,42 Folha de Pessoal

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

DESTAQUE RECEBIDO DO(A) IGEPREV

0101 80.000,00 80.000,00 80.000,00 82.784,78 322.784,78 0254 30.000,00 30.000,00 30.000,00 39.945,94 129.945,94 0258 45.000,00 45.000,00 45.000,00 77.450,70 212.450,70 TJE 9.100.000,00 9.100.000,00 8.872.511,34 18.548.171,91 45.620.683,25 Pessoal e Encargos Sociais 9.100.000,00 9.100.000,00 8.872.511,34 18.548.171,91 45.620.683,25 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 150.000,00 150.000,00 150.000,00 343.929,63 793.929,63 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 3.200.000,00 3.200.000,00 3.050.000,00 6.904.242,28 16.354.242,28 0254 2.200.000,00 2.200.000,00 2.160.787,09 4.300.000,00 10.860.787,09 0258 3.550.000,00 3.550.000,00 3.511.724,25 7.000.000,00 17.611.724,25 PODER LEGISLATIVO 6.351.726,58 6.111.742,40 6.022.639,08 8.274.340,45 26.760.448,51 ALE 1.904.762,17 1.785.000,00 1.785.000,00 2.079.125,14 7.553.887,31 Pessoal e Encargos Sociais 1.904.762,17 1.785.000,00 1.785.000,00 2.079.125,14 7.553.887,31 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 450.000,00 450.000,00 450.000,00 387.471,33 1.737.471,33 0254 119.762,17 0,00 0,00 0,00 119.762,17 0258 1.335.000,00 1.335.000,00 1.335.000,00 1.691.653,81 5.696.653,81 TCE 3.102.920,22 3.070.000,00 2.980.896,68 3.615.265,17 12.769.082,07 Pessoal e Encargos Sociais 3.102.920,22 3.070.000,00 2.980.896,68 3.615.265,17 12.769.082,07 DEA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 120.000,00 120.000,00 30.896,68 0,00 270.896,68 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.663.947,10 6.883.947,10 0254 542.920,22 510.000,00 510.000,00 830.000,00 2.392.920,22 0258 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.121.318,07 3.221.318,07 TCM 1.344.044,19 1.256.742,40 1.256.742,40 2.579.950,14 6.437.479,13 Pessoal e Encargos Sociais 1.344.044,19 1.256.742,40 1.256.742,40 2.579.950,14 6.437.479,13 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 380.000,00 380.000,00 380.000,00 920.482,94 2.060.482,94 0254 341.742,40 341.742,40 341.742,40 589.467,20 1.614.694,40 0258 622.301,79 535.000,00 535.000,00 1.070.000,00 2.762.301,79 POLÍTICA SOCIAL 172.651.388,78 134.316.837,21 120.838.145,39 132.789.271,89 560.595.643,27 CRS - Altamira 169.306,11 174.813,82 116.928,82 75.728,82 536.777,57 Outras Despesas Correntes 169.306,11 174.813,82 116.928,82 75.728,82 536.777,57 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 164.306,11 151.813,82 111.928,82 75.728,82 503.777,57 0149 5.000,00 23.000,00 5.000,00 0,00 33.000,00 CRS - Barcarena 56.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 149.000,00 Outras Despesas Correntes 56.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 149.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 96.000,00 0149 32.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 53.000,00 CRS - Belém 1.077.704,74 1.088.886,74 1.080.019,74 1.076.494,74 4.323.105,96

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Outras Despesas Correntes 1.077.704,74 1.088.886,74 1.080.019,74 1.076.494,74 4.323.105,96 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 984.000,00 0132 789.794,74 789.794,74 789.794,74 789.794,74 3.159.178,96 0149 41.910,00 53.092,00 44.225,00 40.700,00 179.927,00 CRS - Breves 76.274,06 70.949,06 73.499,56 66.060,03 286.782,71 Outras Despesas Correntes 76.274,06 70.949,06 73.499,56 66.060,03 286.782,71 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 53.060,06 51.845,06 53.060,06 53.060,03 211.025,21 0149 23.214,00 19.104,00 20.439,50 13.000,00 75.757,50 CRS - C. Araguaia 160.850,00 158.141,54 142.803,24 99.010,00 560.804,78 Outras Despesas Correntes 160.850,00 158.141,54 142.803,24 99.010,00 560.804,78 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 142.850,00 142.850,00 142.803,24 99.010,00 527.513,24 0149 18.000,00 15.291,54 0,00 0,00 33.291,54 CRS - Cametá 150.348,78 92.220,00 101.450,00 74.653,17 418.671,95 Outras Despesas Correntes 119.510,00 92.220,00 101.450,00 74.653,17 387.833,17 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 103.750,00 92.220,00 91.400,00 64.233,17 351.603,17 0149 15.760,00 0,00 10.050,00 10.420,00 36.230,00 Pessoal e Encargos Sociais 30.838,78 0,00 0,00 0,00 30.838,78 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

FES 0132 30.838,78 0,00 0,00 0,00 30.838,78 CRS - Capanema 123.346,75 118.346,75 110.346,75 109.346,75 461.387,00 Outras Despesas Correntes 123.346,75 118.346,75 110.346,75 109.346,75 461.387,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 106.346,75 106.346,75 106.346,75 106.346,75 425.387,00 0149 17.000,00 12.000,00 4.000,00 3.000,00 36.000,00 CRS - Castanhal 97.327,55 86.182,00 88.265,00 24.409,00 296.183,55 Outras Despesas Correntes 97.327,55 86.182,00 88.265,00 24.409,00 296.183,55 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 82.302,55 82.182,00 83.000,00 10.309,00 257.793,55 0149 15.025,00 4.000,00 5.265,00 14.100,00 38.390,00 CRS - Marabá 53.600,00 59.200,00 39.207,00 2.000,00 154.007,00 Outras Despesas Correntes 53.600,00 59.200,00 39.207,00 2.000,00 154.007,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 43.600,00 40.200,00 36.207,00 2.000,00 122.007,00 0149 10.000,00 19.000,00 3.000,00 0,00 32.000,00 CRS - Região das Ilhas 89.541,00 62.317,84 59.734,75 13.784,12 225.377,71 Outras Despesas Correntes 89.541,00 62.317,84 59.734,75 13.784,12 225.377,71 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 59.725,00 50.978,88 44.734,75 13.784,12 169.222,75 0149 29.816,00 11.338,96 15.000,00 0,00 56.154,96 CRS - S. M. do Guamá 24.086,26 9.117,50 8.615,00 11.425,00 53.243,76

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Outras Despesas Correntes 24.086,26 9.117,50 8.615,00 11.425,00 53.243,76 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 9.086,26 6.117,50 2.765,00 0,00 17.968,76 0149 15.000,00 3.000,00 5.850,00 11.425,00 35.275,00 CRS - Santa Izabel 108.704,00 111.274,00 55.100,00 0,00 275.078,00 Outras Despesas Correntes 108.704,00 111.274,00 55.100,00 0,00 275.078,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 99.704,00 96.274,00 47.100,00 0,00 243.078,00 0149 9.000,00 15.000,00 8.000,00 0,00 32.000,00 CRS - Santarém 80.799,27 73.800,00 45.000,00 36.996,12 236.595,39 Outras Despesas Correntes 78.800,00 73.800,00 45.000,00 36.996,12 234.596,12 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 43.800,00 55.800,00 30.000,00 36.996,12 166.596,12 0149 35.000,00 18.000,00 15.000,00 0,00 68.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.999,27 0,00 0,00 0,00 1.999,27 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 1.999,27 0,00 0,00 0,00 1.999,27 ETSUS 70.400,00 69.400,00 65.600,00 46.800,00 252.200,00 Outras Despesas Correntes 70.400,00 69.400,00 65.600,00 46.800,00 252.200,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 23.600,00 22.600,00 18.800,00 0,00 65.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0149 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 187.200,00 FASEPA 5.716.492,34 5.716.492,34 5.706.492,34 1.764.175,94 18.903.652,96 Outras Despesas Correntes 1.476.778,00 1.476.778,00 1.466.778,00 1.466.778,00 5.887.112,00 Contrato Estimativo 0101 367.144,00 367.144,00 367.144,00 367.144,00 1.468.576,00 Contrato Global 0101 221.586,00 221.586,00 221.586,00 221.586,00 886.344,00 Despesas Ordinárias 0101 888.048,00 888.048,00 878.048,00 878.048,00 3.532.192,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.239.714,34 4.239.714,34 4.239.714,34 297.397,94 13.016.540,96 Folha de Pessoal 0101 4.239.714,34 4.239.714,34 4.239.714,34 297.397,94 13.016.540,96 FDDD 31.928,00 0,00 0,00 0,00 31.928,00 Outras Despesas Correntes 31.928,00 0,00 0,00 0,00 31.928,00 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEJUDH

0120 31.928,00 0,00 0,00 0,00 31.928,00 FEAS 3.180.000,00 2.573.742,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.753.742,00 Outras Despesas Correntes 3.180.000,00 2.573.742,00 2.500.000,00 2.500.000,00 10.753.742,00 Contrato Global 0107 692.558,90 465.103,71 714.558,90 362.289,90 2.234.511,41 0139 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 Despesas Ordinárias 0107 1.807.441,10 2.034.896,29 1.785.441,10 2.137.710,10 7.765.488,59 0139 200.000,00 73.742,00 0,00 0,00 273.742,00 FES 17.185.091,00 17.185.091,00 17.185.091,00 17.185.091,00 68.740.364,00 Outras Despesas Correntes 17.185.091,00 17.185.091,00 17.185.091,00 17.185.091,00 68.740.364,00 Despesas Ordinárias 0103 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 35.200.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0149 8.385.091,00 8.385.091,00 8.385.091,00 8.385.091,00 33.540.364,00 FHCGV 12.254.849,00 11.816.520,00 11.840.520,00 12.255.871,00 48.167.760,00 Outras Despesas Correntes 3.002.099,00 5.291.258,00 5.315.258,00 2.913.609,00 16.522.224,00 Contrato Estimativo DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 788.294,27 788.294,27 788.294,27 788.294,27 3.153.177,08 Despesas Ordinárias 0261 48.000,00 48.000,00 48.000,00 49.021,00 193.021,00 0269 403.099,00 2.716.258,00 2.716.258,00 313.588,00 6.149.203,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FAPESPA

0101 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.738.705,73 1.738.705,73 1.738.705,73 1.738.705,73 6.954.822,92 Pessoal e Encargos Sociais 9.252.750,00 6.525.262,00 6.525.262,00 9.342.262,00 31.645.536,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 6.525.262,00 6.525.262,00 6.525.262,00 6.525.262,00 26.101.048,00 Folha Suplementar 0269 2.727.488,00 0,00 0,00 2.817.000,00 5.544.488,00 Fund. Santa Casa 22.854.752,21 17.151.008,00 15.782.245,00 21.194.507,00 76.982.512,21 Outras Despesas Correntes 7.026.488,21 5.222.744,00 3.853.981,00 830.000,00 16.933.213,21 Despesas Ordinárias 0261 125.396,00 0,00 0,00 0,00 125.396,00 0269 1.937.816,21 1.200.000,00 350.000,00 0,00 3.487.816,21 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.963.276,00 4.022.744,00 3.503.981,00 830.000,00 13.320.001,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais 15.828.264,00 11.928.264,00 11.928.264,00 20.364.507,00 60.049.299,00 Folha de Pessoal 0269 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 11.928.264,00 11.928.264,00 11.928.264,00 20.364.507,00 56.149.299,00 HAS 492.742,83 399.559,83 392.226,83 392.188,83 1.676.718,32 Outras Despesas Correntes 492.742,83 399.559,83 392.226,83 392.188,83 1.676.718,32 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 116.210,00 123.027,00 115.694,00 115.656,00 470.587,00 0132 299.882,83 199.882,83 199.882,83 199.882,83 899.531,32 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00 HEMOPA 5.435.203,13 5.689.441,00 4.423.461,00 8.044.451,00 23.592.556,13 Outras Despesas Correntes 2.637.262,13 1.626.000,00 1.625.520,00 1.571.000,00 7.459.782,13 Contrato Global 0261 1.011.262,13 0,00 0,00 0,00 1.011.262,13 Despesas Ordinárias 0261 105.000,00 105.000,00 104.520,00 50.000,00 364.520,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.521.000,00 1.521.000,00 1.521.000,00 1.521.000,00 6.084.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 2.797.941,00 4.063.441,00 2.797.941,00 6.473.451,00 16.132.774,00 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.797.941,00 2.797.941,00 2.797.941,00 5.207.951,00 13.601.774,00 Folha Suplementar 0269 0,00 1.265.500,00 0,00 1.265.500,00 2.531.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

HOL 13.996.385,14 14.436.193,00 11.455.885,00 2.202.693,43 42.091.156,57 Outras Despesas Correntes 6.543.660,14 3.403.164,62 4.003.160,00 2.202.693,43 16.152.678,19 Contrato Global 0269 1.463.594,12 0,00 300.000,00 0,00 1.763.594,12 Despesas Ordinárias 0261 28.655,16 30.164,62 30.160,00 0,00 88.979,78 0269 1.908.104,29 400.000,00 700.000,00 0,00 3.008.104,29 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.143.306,57 2.973.000,00 2.973.000,00 2.202.693,43 11.292.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 7.452.725,00 11.033.028,38 7.452.725,00 0,00 25.938.478,38 Folha de Pessoal 0269 0,00 3.580.303,38 0,00 0,00 3.580.303,38 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 7.452.725,00 7.452.725,00 7.452.725,00 0,00 22.358.175,00 HRCA 1.032.750,00 887.750,00 887.750,00 887.750,00 3.696.000,00 Outras Despesas Correntes 1.032.750,00 887.750,00 887.750,00 887.750,00 3.696.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 932.000,00 787.000,00 787.000,00 787.000,00 3.293.000,00 0132 100.750,00 100.750,00 100.750,00 100.750,00 403.000,00 HRCM 428.368,24 408.368,24 357.368,24 75.368,24 1.269.472,96 Outras Despesas Correntes 428.368,24 408.368,24 357.368,24 75.368,24 1.269.472,96 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 358.000,00 338.000,00 287.000,00 5.000,00 988.000,00 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 HRS 247.759,22 166.000,00 166.000,00 166.000,00 745.759,22

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Outras Despesas Correntes 246.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 744.000,00 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 246.000,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 744.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.759,22 0,00 0,00 0,00 1.759,22 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 1.759,22 0,00 0,00 0,00 1.759,22 HRT 1.097.998,47 1.091.719,22 1.044.969,22 1.044.494,72 4.279.181,63 Outras Despesas Correntes 1.097.998,47 1.091.719,22 1.044.969,22 1.044.494,72 4.279.181,63 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 812.828,00 811.828,00 791.828,00 791.516,00 3.208.000,00 0132 201.478,72 201.478,72 201.478,72 201.478,72 805.914,88 0149 83.691,75 78.412,50 51.662,50 51.500,00 265.266,75 IMETROPARÁ 720.811,65 678.677,65 484.177,65 464.906,05 2.348.573,00 Outras Despesas Correntes 490.885,00 368.751,00 164.251,00 5.051,00 1.028.938,00 Contrato Estimativo 0260 309.634,00 210.900,00 87.400,00 0,00 607.934,00 Despesas Ordinárias 0101 5.051,00 5.051,00 5.051,00 5.051,00 20.204,00 0260 176.200,00 152.800,00 71.800,00 0,00 400.800,00 Pessoal e Encargos Sociais 229.926,65 309.926,65 319.926,65 459.855,05 1.319.635,00 Folha de Pessoal 0101 229.926,65 229.926,65 229.926,65 459.855,05 1.149.635,00 0260 0,00 80.000,00 90.000,00 0,00 170.000,00 LACEN 483.375,15 277.181,08 191.881,08 170.939,47 1.123.376,78

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Outras Despesas Correntes 478.481,08 277.181,08 191.881,08 170.939,47 1.118.482,71 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 92.600,00 81.800,00 31.800,00 11.958,39 218.158,39 0132 70.081,08 70.081,08 70.081,08 70.081,08 280.324,32 0149 315.800,00 125.300,00 90.000,00 88.900,00 620.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.894,07 0,00 0,00 0,00 4.894,07 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 4.894,07 0,00 0,00 0,00 4.894,07 SEAS 2.979.986,00 2.883.728,34 2.839.147,00 3.919.493,36 12.622.354,70 Outras Despesas Correntes 1.117.986,00 1.021.728,34 977.147,00 855.429,00 3.972.290,34 Contrato Global 0101 159.585,75 143.606,46 185.077,15 98.924,22 587.193,58 Despesas Ordinárias 0101 355.842,25 391.504,78 355.350,85 416.504,78 1.519.202,66 0128 545.000,00 440.000,00 436.719,00 340.000,00 1.761.719,00 0148 57.558,00 43.190,00 0,00 0,00 100.748,00 6101 0,00 3.427,10 0,00 0,00 3.427,10 Pessoal e Encargos Sociais 1.862.000,00 1.862.000,00 1.862.000,00 3.064.064,36 8.650.064,36 Folha de Pessoal 0101 1.862.000,00 1.862.000,00 1.862.000,00 3.064.064,36 8.650.064,36 SEJUDH 1.420.751,09 1.410.751,09 1.410.751,09 1.410.751,10 5.653.004,37 Outras Despesas Correntes 613.984,00 603.984,00 603.984,00 603.984,01 2.425.936,01 Contrato Estimativo 0101 148.448,22 148.448,22 148.448,22 148.448,23 593.792,89 Contrato Global 0101 193.737,39 193.737,39 193.737,39 193.737,39 774.949,56 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 271.798,39 261.798,39 261.798,39 261.798,39 1.057.193,56 Pessoal e Encargos Sociais 806.767,09 806.767,09 806.767,09 806.767,09 3.227.068,36 Folha de Pessoal 0101 806.767,09 806.767,09 806.767,09 806.767,09 3.227.068,36 SESPA 78.647.716,34 47.392.087,72 40.386.851,13 54.887.441,85 221.314.097,04 Outras Despesas Correntes 49.861.647,09 18.861.913,72 11.856.677,13 15.635.082,85 96.215.320,79 Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 45.657.838,58 14.632.865,21 7.657.998,62 11.459.611,84 79.408.314,25 0149 4.203.808,51 4.229.048,51 4.198.678,51 4.175.471,01 16.807.006,54 Pessoal e Encargos Sociais 28.786.069,25 28.530.174,00 28.530.174,00 39.252.359,00 125.098.776,25 Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 28.530.174,00 28.530.174,00 28.530.174,00 39.252.359,00 124.842.881,00 0132 255.895,25 0,00 0,00 0,00 255.895,25 SETER 2.106.140,45 1.946.877,45 1.765.758,95 2.555.441,15 8.374.218,00 Outras Despesas Correntes 1.197.983,00 1.038.720,00 857.601,50 739.123,50 3.833.428,00 Contrato Estimativo 0101 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.024,00 108.024,00 Contrato Global 0101 494.500,00 373.000,00 373.000,00 254.500,00 1.495.000,00 Despesas Ordinárias 0101 676.483,00 638.720,00 457.601,50 457.599,50 2.230.404,00 Pessoal e Encargos Sociais 908.157,45 908.157,45 908.157,45 1.816.317,65 4.540.790,00 Folha de Pessoal 0101 908.157,45 908.157,45 908.157,45 1.816.317,65 4.540.790,00 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 291.366.223,14 181.167.089,66 180.925.249,66 133.512.430,83 786.970.993,29 FCG 1.015.068,00 689.542,75 689.542,75 1.091.017,29 3.485.170,79 Outras Despesas Correntes 599.068,00 299.068,00 299.068,00 299.068,00 1.496.272,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Contrato Global 0101 112.084,00 0,00 0,00 0,00 112.084,00 Despesas Ordinárias 0101 486.984,00 299.068,00 299.068,00 299.068,00 1.384.188,00 Pessoal e Encargos Sociais 416.000,00 390.474,75 390.474,75 791.949,29 1.988.898,79 Folha de Pessoal 0101 416.000,00 390.474,75 390.474,75 791.949,29 1.988.898,79 FCPTN 3.896.903,00 1.247.558,00 1.221.953,00 1.851.951,00 8.218.365,00 Outras Despesas Correntes 3.266.903,00 617.558,00 591.953,00 591.951,00 5.068.365,00 Contrato Estimativo 0101 46.142,40 46.142,40 46.142,40 46.142,40 184.569,60 Contrato Global 0101 297.694,11 297.694,11 297.694,11 297.694,11 1.190.776,44 Despesas Ordinárias 0101 2.898.066,49 248.116,49 248.116,49 248.114,49 3.642.413,96 0261 25.000,00 25.605,00 0,00 0,00 50.605,00 Pessoal e Encargos Sociais 630.000,00 630.000,00 630.000,00 1.260.000,00 3.150.000,00 Folha de Pessoal 0101 630.000,00 630.000,00 630.000,00 1.260.000,00 3.150.000,00 FCV 613.329,58 612.655,14 612.655,14 954.655,14 2.793.295,00 Outras Despesas Correntes 271.329,58 270.655,14 270.655,14 270.655,14 1.083.295,00 Contrato Estimativo 0101 44.825,00 44.825,00 44.825,00 44.825,00 179.300,00 Contrato Global 0101 96.732,14 96.732,14 96.732,14 96.732,14 386.928,56 Despesas Ordinárias 0101 129.098,44 129.098,00 129.098,00 129.098,00 516.392,44 0261 674,00 0,00 0,00 0,00 674,00 Pessoal e Encargos Sociais 342.000,00 342.000,00 342.000,00 684.000,00 1.710.000,00 Folha de Pessoal 0101 342.000,00 342.000,00 342.000,00 684.000,00 1.710.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

FUNDEB - SEDUC 145.627.813,00 145.627.813,00 145.627.813,00 103.412.748,47 540.296.187,47 Pessoal e Encargos Sociais 145.627.813,00 145.627.813,00 145.627.813,00 103.412.748,47 540.296.187,47 Folha de Pessoal PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEDUC

0143 145.627.813,00 145.627.813,00 145.627.813,00 103.412.748,47 540.296.187,47 IAP 1.087.457,72 1.056.796,76 964.818,76 664.818,76 3.773.892,00 Outras Despesas Correntes 759.957,72 729.296,76 637.318,76 337.318,76 2.463.892,00 Contrato Estimativo 0101 214.893,00 214.893,00 214.893,00 214.893,00 859.572,00 Contrato Global 0101 68.241,22 45.602,26 45.602,26 45.602,26 205.048,00 Despesas Ordinárias 0101 476.823,50 426.823,50 376.823,50 76.823,50 1.357.294,00 0260 0,00 41.978,00 0,00 0,00 41.978,00 Pessoal e Encargos Sociais 327.500,00 327.500,00 327.500,00 327.500,00 1.310.000,00 Folha de Pessoal 0101 327.500,00 327.500,00 327.500,00 327.500,00 1.310.000,00 SECULT 3.973.008,00 3.249.008,00 3.249.008,00 3.249.008,00 13.720.032,00 Outras Despesas Correntes 2.710.508,00 1.986.508,00 1.986.508,00 1.986.508,00 8.670.032,00 Contrato Global 0101 1.824.790,82 1.824.790,82 1.824.790,82 1.824.790,82 7.299.163,28 0117 454.000,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 Despesas Ordinárias 0101 431.717,18 161.717,18 161.717,18 161.717,18 916.868,72 Pessoal e Encargos Sociais 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 5.050.000,00 Folha de Pessoal 0101 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 1.262.500,00 5.050.000,00 SEDUC 117.657.708,83 12.865.158,00 12.865.158,00 12.865.158,00 156.253.182,83 Outras Despesas Correntes 101.158.524,36 12.865.158,00 12.865.158,00 12.865.158,00 139.753.998,36 Contrato Global

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0102 34.900.480,63 0,00 0,00 0,00 34.900.480,63 0104 19.355.032,93 0,00 0,00 0,00 19.355.032,93 0106 9.742.818,80 0,00 0,00 0,00 9.742.818,80 0131 20.128.865,00 0,00 0,00 0,00 20.128.865,00 2102 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Despesas Ordinárias 0102 12.865.158,00 12.865.158,00 12.865.158,00 12.865.158,00 51.460.632,00 0127 166.169,00 0,00 0,00 0,00 166.169,00 Pessoal e Encargos Sociais 16.499.184,47 0,00 0,00 0,00 16.499.184,47 Folha de Pessoal 0102 16.229.544,47 0,00 0,00 0,00 16.229.544,47 0106 269.640,00 0,00 0,00 0,00 269.640,00 SEEL 1.277.563,00 905.171,00 905.171,00 1.115.171,00 4.203.076,00 Outras Despesas Correntes 977.563,00 605.171,00 605.171,00 605.171,00 2.793.076,00 Contrato Estimativo 0101 197.576,49 219.354,78 219.354,78 219.354,78 855.640,83 Contrato Global 0101 254.094,51 232.316,22 232.316,22 232.316,22 951.043,17 Despesas Ordinárias 0101 153.500,00 153.500,00 153.500,00 153.500,00 614.000,00 0145 372.392,00 0,00 0,00 0,00 372.392,00 Pessoal e Encargos Sociais 300.000,00 300.000,00 300.000,00 510.000,00 1.410.000,00 Folha de Pessoal 0101 300.000,00 300.000,00 300.000,00 510.000,00 1.410.000,00 UEPA 16.217.372,01 14.913.387,01 14.789.130,01 8.307.903,17 54.227.792,20 Outras Despesas Correntes 2.659.940,01 1.555.955,01 1.631.698,01 1.395.489,46 7.243.082,49 Contrato Global 0269 957.005,00 0,00 0,00 0,00 957.005,00 Despesas Ordinárias 0102 994.559,01 994.559,01 994.559,01 894.558,97 3.878.236,00 0260 326.196,00 216.646,00 247.739,00 52.220,49 842.801,49

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0269 297.180,00 344.750,00 219.000,00 214.710,00 1.075.640,00 6102 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FAPESPA

0101 0,00 0,00 170.400,00 234.000,00 404.400,00 Pessoal e Encargos Sociais 13.557.432,00 13.357.432,00 13.157.432,00 6.912.413,71 46.984.709,71 Folha de Pessoal 0102 13.557.432,00 13.357.432,00 13.157.432,00 6.912.413,71 46.984.709,71 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 11.060.387,58 11.646.936,70 11.031.166,81 16.698.001,87 50.436.492,96 ASIPAG 391.595,40 342.547,25 342.547,25 317.934,10 1.394.624,00 Outras Despesas Correntes 221.595,40 172.547,25 172.547,25 123.499,10 690.189,00 Contrato Estimativo 0101 82.719,50 82.719,50 82.719,50 33.671,35 281.829,85 Despesas Ordinárias 0101 89.827,75 89.827,75 89.827,75 89.827,75 359.311,00 6101 49.048,15 0,00 0,00 0,00 49.048,15 Pessoal e Encargos Sociais 170.000,00 170.000,00 170.000,00 194.435,00 704.435,00 Folha de Pessoal 0101 170.000,00 170.000,00 170.000,00 194.435,00 704.435,00 Auditoria Geral do

Estado

369.476,13 331.557,29 331.514,38 542.445,40 1.574.993,20 Outras Despesas Correntes 123.691,89 85.773,05 85.730,14 53.436,92 348.632,00 Contrato Estimativo 0101 14.084,50 2.562,00 2.562,00 2.062,00 21.270,50 Contrato Global 0101 56.132,72 54.553,05 54.510,14 22.716,92 187.912,83 Despesas Ordinárias 0101 53.474,67 28.658,00 28.658,00 28.658,00 139.448,67 Pessoal e Encargos Sociais 245.784,24 245.784,24 245.784,24 489.008,48 1.226.361,20 Folha de Pessoal 0101 245.784,24 245.784,24 245.784,24 489.008,48 1.226.361,20

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Casa Civil 3.087.652,37 3.371.382,47 3.156.733,36 5.381.118,39 14.996.886,59 Outras Despesas Correntes 744.182,37 1.027.912,47 813.263,36 694.181,59 3.279.539,79 Contrato Estimativo 0101 310.970,37 401.700,47 312.239,37 305.969,59 1.330.879,80 Despesas Ordinárias 0101 433.212,00 626.212,00 501.023,99 388.212,00 1.948.659,99 Pessoal e Encargos Sociais 2.343.470,00 2.343.470,00 2.343.470,00 4.686.936,80 11.717.346,80 Folha de Pessoal 0101 2.343.470,00 2.343.470,00 2.343.470,00 4.686.936,80 11.717.346,80 Casa Militar 773.237,82 773.237,82 773.237,82 1.133.390,64 3.453.104,10 Outras Despesas Correntes 413.085,00 413.085,00 413.085,00 413.085,00 1.652.340,00 Contrato Estimativo 0101 264.200,00 264.200,00 264.200,00 264.200,00 1.056.800,00 Despesas Ordinárias 0101 148.885,00 148.885,00 148.885,00 148.885,00 595.540,00 Pessoal e Encargos Sociais 360.152,82 360.152,82 360.152,82 720.305,64 1.800.764,10 Folha de Pessoal 0101 360.152,82 360.152,82 360.152,82 720.305,64 1.800.764,10 CGE 58.438,00 58.438,00 58.438,00 112.656,00 287.970,00 Outras Despesas Correntes 4.220,00 4.220,00 4.220,00 4.220,00 16.880,00 Contrato Estimativo 0101 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Despesas Ordinárias 0101 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 12.880,00 Pessoal e Encargos Sociais 54.218,00 54.218,00 54.218,00 108.436,00 271.090,00 Folha de Pessoal 0101 54.218,00 54.218,00 54.218,00 108.436,00 271.090,00 Enc. PGE 240.000,00 175.000,00 167.000,00 0,00 582.000,00 Outras Despesas Correntes 115.000,00 50.000,00 42.000,00 0,00 207.000,00 Despesas Ordinárias

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 115.000,00 50.000,00 42.000,00 0,00 207.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 375.000,00 Sentença Jurídica 0101 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 375.000,00 FUNTELPA 1.601.284,73 1.836.070,74 1.452.992,87 1.610.342,39 6.500.690,73 Outras Despesas Correntes 880.114,73 1.114.900,74 731.822,87 283.265,98 3.010.104,32 Despesas Ordinárias 0101 629.329,73 872.900,74 731.822,87 283.265,98 2.517.319,32 0261 250.785,00 242.000,00 0,00 0,00 492.785,00 Pessoal e Encargos Sociais 721.170,00 721.170,00 721.170,00 1.327.076,41 3.490.586,41 Folha de Pessoal 0101 721.170,00 721.170,00 721.170,00 1.327.076,41 3.490.586,41 Gab. Vice-Governador 218.096,09 238.096,09 228.096,09 314.951,18 999.239,45 Outras Despesas Correntes 91.241,00 111.241,00 101.241,00 61.241,00 364.964,00 Contrato Estimativo 0101 52.929,00 72.929,00 62.929,00 28.298,64 217.085,64 Despesas Ordinárias 0101 38.312,00 38.312,00 38.312,00 32.942,36 147.878,36 Pessoal e Encargos Sociais 126.855,09 126.855,09 126.855,09 253.710,18 634.275,45 Folha de Pessoal 0101 126.855,09 126.855,09 126.855,09 253.710,18 634.275,45 NEPMV 36.475,84 36.475,84 36.475,84 64.789,68 174.217,20 Outras Despesas Correntes 8.162,00 8.162,00 8.162,00 8.162,00 32.648,00 Despesas Ordinárias 0101 8.162,00 8.162,00 8.162,00 8.162,00 32.648,00 Pessoal e Encargos Sociais 28.313,84 28.313,84 28.313,84 56.627,68 141.569,20 Folha de Pessoal 0101 28.313,84 28.313,84 28.313,84 56.627,68 141.569,20 PGE 3.770.152,28 3.970.152,28 3.970.152,28 6.484.922,81 18.195.379,65 Outras Despesas Correntes 270.152,28 270.152,28 270.152,28 239.907,96 1.050.364,80 Contrato Estimativo

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 108.054,92 108.054,92 108.054,92 89.197,72 413.362,48 Contrato Global 0101 10.013,46 10.013,46 10.013,46 10.013,46 40.053,84 Despesas Ordinárias 0101 152.083,90 152.083,90 152.083,90 140.696,78 596.948,48 Pessoal e Encargos Sociais 3.500.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 6.245.014,85 17.145.014,85 Folha de Pessoal 0101 3.500.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 6.245.014,85 17.145.014,85 SECOM 513.978,92 513.978,92 513.978,92 735.451,28 2.277.388,04 Outras Despesas Correntes 268.344,25 268.344,25 268.344,25 268.344,25 1.073.377,00 Contrato Estimativo 0101 94.889,68 94.889,68 94.889,68 94.889,68 379.558,72 Contrato Global 0101 67.691,57 67.691,57 67.691,57 67.691,57 270.766,28 Despesas Ordinárias 0101 105.763,00 105.763,00 105.763,00 105.763,00 423.052,00 Pessoal e Encargos Sociais 245.634,67 245.634,67 245.634,67 467.107,03 1.204.011,04 Folha de Pessoal 0101 242.250,10 242.250,10 242.250,10 460.337,89 1.187.088,19 Folha Suplementar 0101 3.384,57 3.384,57 3.384,57 6.769,14 16.922,85

TOTAL 1.679.750.029,31 819.749.375,02 773.159.741,10 847.788.484,56 4.120.447.629,99

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.155.423,41 1.824.342,81 1.592.592,41 881.331,33 6.453.689,96 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 9.723,33 5.333,33 2.333,33 2.333,33 19.723,32 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 5.000,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 15.000,00 0132 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 30.400,00 21.900,00 8.500,00 60.800,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 18.240,00 6.125,00 5.125,00 29.490,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 20.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 26.000,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 10.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 16.000,00 CRS - Santarém

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 800.000,00 800.000,00 445.000,00 0,00 2.045.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 44.210,00 56.000,00 52.194,00 56.000,00 208.404,00 HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 85.000,00 HOL 0269 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 378.299,40 500.000,00 245.302,92 1.123.602,32 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 60.900,00 31.230,00 60.350,00 72.730,00 225.210,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 580.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0132 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 440.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 20.081,08 20.081,08 20.081,08 20.081,08 80.324,32 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 57.259,00 48.009,00 48.009,00 42.509,00 195.786,00 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 3.941.706,75 3.969.149,30 3.921.724,92 3.811.878,58 15.644.459,55 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 8.607,50 8.607,50 8.607,50 4.607,50 30.430,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 6.075,00 6.300,00 2.000,00 5.000,00 19.375,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.374,00 17.674,00 13.574,00 8.074,00 43.696,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 29.450,00 29.450,00 30.403,24 2.400,00 91.703,24 CRS - Cametá

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 13.450,00 34.300,00 19.900,00 5.900,00 73.550,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 17.019,25 19.779,25 15.933,33 16.050,00 68.781,83 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 43.250,00 43.250,00 0,00 86.500,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 635,00 1.527,09 3.956,85 850,96 6.969,90 0149 13.050,00 11.338,96 15.000,00 0,00 39.388,96 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.057,00 1.822,50 0,00 0,00 3.879,50 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 17.100,00 26.100,00 1.100,00 0,00 44.300,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 8.000,00 9.000,00 8.000,00 8.996,12 33.996,12 FES 0103 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00 3.760.000,00 15.040.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FES

0103 59.889,00 0,00 0,00 0,00 59.889,00 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 337.657,00 347.197,00 308.000,00 306.100,00 1.298.954,00 ARCON 0261 181.500,00 190.665,00 176.500,00 176.500,00 725.165,00 CPH 0101 33.900,00 34.275,00 35.000,00 35.100,00 138.275,00 SETRAN 0101 122.257,00 122.257,00 96.500,00 94.500,00 435.514,00 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 590.687,31 1.664.350,00 2.179.000,00 1.564.000,10 5.998.037,41

FAPESPA 0101 199.580,00 1.524.350,00 1.801.441,00 1.306.000,10 4.831.371,10 6101 0,00 0,00 183.159,00 0,00 183.159,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SECTI

6101 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FAPESPA

0101 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 SECTI 0101 246.804,37 140.000,00 0,00 0,00 386.804,37 6101 20.302,94 0,00 0,00 0,00 20.302,94 UEPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FAPESPA

0101 0,00 0,00 170.400,00 234.000,00 404.400,00 COMBATE AS DROGAS 85.799,52 3.558,33 3.558,33 6.560,33 99.476,51 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FES

0103 3.588,33 3.558,33 3.558,33 3.558,33 14.263,32 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.250,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 1.002,00 1.002,00 PMPA 0101 79.961,19 0,00 0,00 0,00 79.961,19 COMUNICAÇÃO PÚBLICA GOVERNAMENTAL 457.702,05 490.394,44 376.298,68 245.259,68 1.569.654,85 ARCON 0261 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 COHAB 0261 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 DETRAN 0261 75.632,00 0,00 0,00 0,00 75.632,00 FUNTELPA 0101 146.160,37 249.484,76 135.389,00 8.850,00 539.884,13 IOE 0261 103.000,00 103.000,00 103.000,00 98.500,00 407.500,00 SECOM 0101 128.909,68 128.909,68 128.909,68 128.909,68 515.638,72 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA 959.221,66 499.148,51 463.148,51 415.898,51 2.337.417,19

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL ADEPARÁ 0261 665.505,66 318.482,51 318.482,51 262.232,51 1.564.703,19 6261 58.025,00 0,00 0,00 0,00 58.025,00 CEASA 0101 126.691,00 126.666,00 126.666,00 126.666,00 506.689,00 SAGRI 0101 109.000,00 54.000,00 18.000,00 27.000,00 208.000,00 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA

100.551,06 62.308,69 70.000,00 70.000,00 302.859,75

EMATER-CASTANHAL PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 SEPAq 0101 40.551,06 62.308,69 70.000,00 70.000,00 242.859,75 DÍVIDA PÚBLICA 53.148.495,20 51.000,00 61.000,00 71.000,00 53.331.495,20 COHAB 0101 41.000,00 51.000,00 61.000,00 71.000,00 224.000,00 Enc. SEFA 0101 53.107.495,20 0,00 0,00 0,00 53.107.495,20 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 216.473.517,36 139.422.716,00 139.415.716,00 91.018.587,47 586.330.536,83 FCG 0101 136.705,00 58.895,00 51.895,00 51.895,00 299.390,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEDUC

0143 138.990.071,00 138.990.071,00 138.990.071,00 90.592.942,47 507.563.155,47 SEDUC 0102 23.684.215,63 373.750,00 373.750,00 373.750,00 24.805.465,63 0104 19.355.032,93 0,00 0,00 0,00 19.355.032,93 0106 10.012.458,80 0,00 0,00 0,00 10.012.458,80

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0127 166.169,00 0,00 0,00 0,00 166.169,00 0131 20.128.865,00 0,00 0,00 0,00 20.128.865,00 2102 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 766.208.437,27 227.628.353,39 212.305.924,84 357.550.169,28 1.563.692.884,78 ALE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 450.000,00 450.000,00 450.000,00 387.471,33 1.737.471,33 0254 119.762,17 0,00 0,00 0,00 119.762,17 0258 1.335.000,00 1.335.000,00 1.335.000,00 1.691.653,81 5.696.653,81 DETRAN 0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Enc. PGE 0101 182.199,04 125.000,00 125.000,00 0,00 432.199,04 Enc. SEAD 0101 3.827.647,74 3.724.200,00 3.724.200,00 4.993.980,67 16.270.028,41 Enc. SEFA 0101 529.997.729,50 0,00 0,00 0,00 529.997.729,50 0102 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0125 273.442,35 0,00 0,00 0,00 273.442,35 0126 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59 0157 208.738,01 0,00 0,00 0,00 208.738,01 FASPM 0101 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 FINANPREV PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

IGEPREV

0101 132.124.888,90 127.419.811,24 112.600.000,00 163.908.988,83 536.053.688,97 0254 50.733.809,06 50.733.809,06 50.733.809,06 101.467.618,10 253.669.045,28 0258 24.402.257,78 24.402.257,78 24.402.257,78 48.804.515,54 122.011.288,88 JME

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 80.000,00 80.000,00 80.000,00 82.784,78 322.784,78 0254 30.000,00 30.000,00 30.000,00 39.945,94 129.945,94 0258 45.000,00 45.000,00 45.000,00 77.450,70 212.450,70 MP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.875.622,91 1.482.532,91 1.377.140,00 3.042.220,00 7.777.515,82 0254 1.500.000,00 1.500.000,00 1.448.876,70 3.000.000,00 7.448.876,70 0258 2.051.374,81 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 10.051.374,81 MP/TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0254 52.000,00 52.000,00 52.000,00 45.955,28 201.955,28 0258 44.000,00 44.000,00 19.795,18 0,00 107.795,18 MPC/PA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 475.000,00 475.000,00 475.000,00 789.794,41 2.214.794,41 0254 98.000,00 98.000,00 92.695,70 180.000,00 468.695,70 0258 170.000,00 170.000,00 170.000,00 294.402,67 804.402,67 PRODEPA 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TCE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 1.860.000,00 1.860.000,00 1.770.896,68 1.663.947,10 7.154.843,78 0254 542.920,22 510.000,00 510.000,00 830.000,00 2.392.920,22 0258 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.121.318,07 3.221.318,07 TCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL IGEPREV

0101 380.000,00 380.000,00 380.000,00 920.482,94 2.060.482,94 0254 341.742,40 341.742,40 341.742,40 589.467,20 1.614.694,40 0258 622.301,79 535.000,00 535.000,00 1.070.000,00 2.762.301,79 TJE DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IGEPREV

0101 3.350.000,00 3.350.000,00 3.200.000,00 7.248.171,91 17.148.171,91 0254 2.200.000,00 2.200.000,00 2.160.787,09 4.300.000,00 10.860.787,09 0258 3.550.000,00 3.550.000,00 3.511.724,25 7.000.000,00 17.611.724,25 ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL

634.401,88 283.788,17 283.788,17 445.788,17 1.647.766,39

SEEL 0101 262.009,88 283.788,17 283.788,17 445.788,17 1.275.374,39 0145 372.392,00 0,00 0,00 0,00 372.392,00 GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA 550.275,95 271.012,95 331.394,45 331.392,45 1.484.075,80 IDESP 0101 4.012,95 4.012,95 4.012,95 4.012,95 16.051,80 SETER 0101 546.263,00 267.000,00 327.381,50 327.379,50 1.468.024,00 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 627.000,00 627.000,00 625.000,00 600.068,00 2.479.068,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 618.000,00 618.000,00 618.000,00 595.068,00 2.449.068,00 IDEFLOR 0261 9.000,00 9.000,00 7.000,00 5.000,00 30.000,00 GESTÃO ESTADUAL DO SUS 1.139.119,26 733.255,62 717.906,00 489.183,33 3.079.464,21 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0103 6.380,00 5.975,00 5.325,00 6.277,00 23.957,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.421,00 6.508,00 4.500,00 0,00 14.429,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.417,50 0,00 1.417,50 0,00 2.835,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 19.800,00 19.800,00 18.800,00 13.000,00 71.400,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 10.000,00 0,00 1.150,00 4.383,17 15.533,17 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.240,00 3.240,00 4.240,00 3.240,00 12.960,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 4.000,00 9.255,50 807,00 14.062,50 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.500,00 2.305,00 2.290,00 1.761,16 9.856,16 0149 6.186,00 0,00 0,00 0,00 6.186,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FES

0103 3.206,76 2.295,00 2.015,00 0,00 7.516,76 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.500,00 5.500,00 4.000,00 3.000,00 15.000,00 FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 159.500,00 159.500,00 159.500,00 159.500,00 638.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 200.000,00 135.000,00 130.000,00 0,00 465.000,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 11.000,00 15.000,00 2.500,00 8.000,00 36.500,00 HOL 0261 6.000,00 30.164,62 30.160,00 0,00 66.324,62 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 270.000,00 310.000,00 310.000,00 280.000,00 1.170.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 HRS

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.215,00 1.215,00 0,00 1.215,00 3.645,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 424.753,00 24.753,00 24.753,00 0,00 474.259,00 GESTÃO FAZENDÁRIA 2.693.532,50 2.321.815,75 1.543.215,75 1.526.315,75 8.084.879,75 PROGEFAZ/PMAE- SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEFA

0131 1.003.300,00 818.900,00 100.900,00 88.900,00 2.012.000,00 SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEFA

0144 6.498,00 2.166,00 2.166,00 2.166,00 12.996,00 SEFA 0101 83.232,50 44.915,75 42.315,75 44.415,75 214.879,75 0144 1.600.502,00 1.397.834,00 1.397.834,00 1.390.834,00 5.787.004,00 2101 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 GESTÃO GOVERNAMENTAL 719.120,12 721.620,12 695.120,12 680.593,02 2.816.453,38 Casa Civil 0101 178.050,00 158.550,00 143.550,00 143.549,22 623.699,22 Casa Militar 0101 303.200,00 303.200,00 303.200,00 303.200,00 1.212.800,00 CGE 0101 55.218,00 55.218,00 55.218,00 109.436,00 275.090,00

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Gab. Vice-Governador 0101 55.706,50 77.706,50 66.206,50 27.706,50 227.326,00 PGE 0101 126.945,62 126.945,62 126.945,62 96.701,30 477.538,16 HABITAR PARA VIVER MELHOR 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 COHAB 0101 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 92.000,00 0261 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00 IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E SOCIAL 13.875,00 0,00 0,00 0,00 13.875,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 13.875,00 0,00 0,00 0,00 13.875,00 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

1.125.607,32 372.124,34 379.545,00 382.550,00 2.259.826,66

FAPESPA 0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 PRODEPA 0101 41.797,32 40.079,34 47.500,00 47.500,00 176.876,66 0261 301.000,00 292.995,00 292.995,00 296.000,00 1.182.990,00 SECTI 0101 772.810,00 29.050,00 29.050,00 29.050,00 859.960,00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 331.217.864,29 292.684.927,91 287.305.000,32 295.784.122,65 1.206.991.915,17 ADEPARÁ 0101 3.122.760,67 3.122.761,00 3.122.761,00 4.691.141,01 14.059.423,68 0261 481.000,00 302.000,00 302.000,00 273.120,06 1.358.120,06 ARCON 0101 610.030,49 610.031,49 597.044,41 1.175.978,59 2.993.084,98 0261 181.028,00 181.035,00 181.035,00 190.878,00 733.976,00 ASIPAG 0101 278.819,50 278.819,50 278.819,50 254.206,35 1.090.664,85

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Auditoria Geral do Estado 0101 323.869,33 312.329,16 310.012,38 526.921,33 1.473.132,20 Casa Civil 0101 2.527.546,37 2.547.046,37 2.562.046,37 4.905.513,17 12.542.152,28 Casa Militar 0101 444.452,82 444.452,82 444.452,82 804.605,64 2.137.964,10 CBM 0101 12.480.622,17 12.465.552,81 12.553.552,81 16.996.143,56 54.495.871,35 CDI 0101 161.760,25 161.760,25 161.760,25 161.760,25 647.041,00 0261 83.937,43 88.437,43 72.071,73 72.071,73 316.518,32 CEASA 0101 271.045,00 271.045,00 271.045,00 542.086,00 1.355.221,00 0261 0,00 216.000,00 54.000,00 0,00 270.000,00 COHAB 0101 2.133.473,00 1.983.473,00 1.983.473,00 2.908.473,00 9.008.892,00 0261 181.821,00 181.821,00 181.821,00 181.806,00 727.269,00 CPC 0101 4.639.729,00 4.639.729,00 4.639.729,00 7.704.466,65 21.623.653,65 0261 37.000,00 18.874,00 0,00 0,00 55.874,00 CPH 0101 406.589,99 405.999,60 192.507,22 184.105,55 1.189.202,36 0261 10.454,15 10.654,15 10.754,15 10.954,15 42.816,60 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 49.001,70 41.433,33 22.033,33 13.833,33 126.301,69 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.000,00 4.000,00 8.000,00 6.000,00 22.000,00 CRS - Belém

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 115.873,00 99.673,00 112.373,00 106.873,00 434.792,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.600,00 14.000,00 10.000,00 0,00 28.600,00 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 44.900,00 44.900,00 44.900,00 37.610,00 172.310,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 42.850,00 6.770,00 6.650,00 7.950,00 64.220,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 41.250,00 14.250,00 27.678,42 25.589,25 108.767,67 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 7.932,00 7.932,00 5.494,50 0,00 21.358,50 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 24.147,00 15.127,00 12.997,00 8.547,00 60.818,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.000,00 2.000,00 750,00 0,00 4.750,00 CRS - Santa Izabel

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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 72.604,00 20.174,00 0,00 0,00 92.778,00 DETRAN 0261 10.561.014,00 14.561.014,00 10.061.013,00 0,00 35.183.041,00 EGPA 0101 408.649,00 405.649,00 405.149,00 493.842,50 1.713.289,50 EMATER 0101 11.680.059,00 8.525.281,88 8.611.128,64 1.312.770,01 30.129.239,53 0261 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 Enc. SEAD 0101 5.846.959,68 0,00 0,00 0,00 5.846.959,68 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 5.900.700,00 5.900.700,00 5.900.700,00 5.229.196,00 22.931.296,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEDUC

0102 2.875.619,00 0,00 0,00 0,00 2.875.619,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 23.600,00 22.600,00 18.800,00 0,00 65.000,00 FAPESPA 0101 457.062,50 457.062,50 457.062,50 710.384,45 2.081.571,95 FASEPA 0101 4.424.871,34 4.424.871,34 4.424.871,34 482.554,94 13.757.168,96 FCG 0101 416.000,00 390.474,75 390.474,75 791.949,29 1.988.898,79 FCPTN 0101 1.066.166,51 1.066.166,51 1.066.166,51 1.696.166,51 4.894.666,04 FCV 0101 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 10.400,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 315.483,00 315.483,00 315.483,00 315.483,00 1.261.932,00 FHCGV 0269 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 7.290.895,74 7.290.895,74 7.290.895,74 7.290.895,74 29.163.582,96 Fund. Santa Casa 0269 999.999,97 500.000,00 350.000,00 0,00 1.849.999,97 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 13.214.992,00 13.124.992,00 12.994.492,00 20.416.959,00 59.751.435,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEDUC

0143 6.578.219,00 6.578.219,00 6.578.219,00 12.760.283,00 32.494.940,00 FUNSAU 0150 56.321,00 57.821,00 41.321,00 36.321,00 191.784,00 FUNTELPA 0101 1.104.329,70 1.244.576,32 1.217.594,21 1.501.482,73 5.067.982,96 0261 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00 273.000,00 Gab. Vice-Governador 0101 151.948,09 149.948,09 151.448,09 276.803,18 730.147,45 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 33.500,00 28.500,00 21.000,00 24.500,00 107.500,00 HEMOPA 0261 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FES

0103 3.060.691,00 3.060.691,00 3.060.691,00 5.470.701,00 14.652.774,00 HOL 0269 546.594,12 0,00 200.000,00 0,00 746.594,12 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 9.340.531,57 8.806.425,60 8.630.225,00 446.390,51 27.223.572,68 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 68.770,00 68.770,00 68.770,00 68.770,00 275.080,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 6.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 3.030,00 3.030,00 3.030,00 5.030,00 14.120,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 46.000,00 46.000,00 36.000,00 36.000,00 164.000,00 IAP 0101 590.745,26 590.745,26 590.745,26 590.745,26 2.362.981,04 IASEP 0261 1.689.987,00 1.689.987,00 1.689.987,00 2.830.648,00 7.900.609,00 IDEFLOR 0101 261.984,46 261.984,46 261.984,46 348.136,79 1.134.090,17 0261 20.400,00 72.397,00 70.397,00 74.797,00 237.991,00 IDESP 0101 317.409,47 316.271,01 315.839,74 407.438,26 1.356.958,48

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL IMETROPARÁ 0101 234.977,65 234.977,65 234.977,65 464.906,05 1.169.839,00 0260 309.934,00 247.700,00 199.700,00 0,00 757.334,00 IOE 0261 537.192,57 535.882,40 534.882,40 855.858,55 2.463.815,92 ITERPA 0101 1.027.224,63 1.019.921,55 1.019.921,55 1.897.127,85 4.964.195,58 JUCEPA 0261 1.305.200,00 759.600,00 1.071.305,00 1.399.725,00 4.535.830,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 38.000,00 LOTERPA 0101 80.279,00 73.448,00 73.448,00 66.825,85 294.000,85 0261 4.007,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 9.407,00 NAF 0101 674.260,00 673.770,00 674.260,00 1.244.508,00 3.266.798,00 NEPMV 0101 35.253,84 35.253,84 35.253,84 63.567,68 169.329,20 NGPMCREDCID-ADM 0101 134.106,59 134.106,59 134.106,59 207.385,59 609.705,36 NGPR 1101 11.267,72 11.267,72 11.267,73 11.267,73 45.070,90 NGTM 0101 219.268,64 219.268,64 219.268,64 265.762,20 923.568,12 PARATUR 0101 463.773,31 449.577,55 444.184,84 831.294,51 2.188.830,21 PGE 0101 3.530.052,32 3.730.052,32 3.730.052,32 6.275.067,17 17.265.224,13 PMPA 0101 57.060.210,00 57.160.210,00 56.845.811,13 38.937.391,13 210.003.622,26

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Polícia Civil 0101 25.787.651,00 25.787.654,00 25.787.654,00 29.740.860,89 107.103.819,89 PRODEPA 0101 3.357.698,01 3.352.449,37 3.373.081,34 4.898.616,71 14.981.845,43 0261 449.442,00 453.984,00 478.140,50 493.288,75 1.874.855,25 SAGRI 0101 2.231.598,00 2.255.563,02 2.219.615,49 4.182.686,49 10.889.463,00 SEAD 0101 2.360.130,63 2.388.290,07 2.388.290,07 4.483.086,97 11.619.797,74 SEAS 0101 2.065.683,00 1.974.149,48 2.061.429,38 3.263.494,74 9.364.756,60 SECOM 0101 356.306,24 356.306,24 356.306,24 577.778,60 1.646.697,32 SECTI 0101 750.301,07 743.301,07 735.211,07 1.267.641,20 3.496.454,41 SECULT 0101 1.284.500,00 1.284.500,00 1.284.500,00 1.284.500,00 5.138.000,00 SEDUC 0102 26.470.153,47 286.224,00 286.224,00 286.224,00 27.328.825,47 SEEL 0101 547.882,83 547.882,83 547.882,83 595.882,83 2.239.531,32 SEFA 0101 29.324.757,27 29.517.375,91 29.523.748,29 13.282.443,28 101.648.324,75 SEGUP 0101 1.344.302,00 1.344.302,00 1.344.302,00 1.542.661,39 5.575.567,39 SEICOM 0101 396.564,06 400.564,06 400.564,06 336.709,06 1.534.401,24 SEIDURB 0101 843.430,73 532.045,92 532.045,92 852.001,90 2.759.524,47 SEJUDH 0101 1.286.171,92 1.286.171,92 1.286.171,92 1.286.171,93 5.144.687,69 SEMA

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 2.686.108,28 2.686.108,28 2.686.108,28 5.226.961,11 13.285.285,95 SEOP 0101 580.377,09 581.377,09 580.377,09 1.043.427,03 2.785.558,30 SEPAq 0101 669.842,67 640.225,02 645.311,36 829.957,65 2.785.336,70 SEPOF 0101 1.252.612,06 1.252.612,06 1.252.612,06 2.374.030,97 6.131.867,15 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 29.671.064,00 29.628.758,00 29.628.758,00 40.636.206,00 129.564.786,00 SETER 0101 1.416.657,45 1.295.157,45 1.295.157,45 2.084.841,65 6.091.814,00 SETRAN 0101 3.186.043,55 1.675.732,87 1.674.732,87 2.927.653,31 9.464.162,60 SETUR 0101 411.705,00 284.886,34 101.953,00 101.953,00 900.497,34 SUSIPE 0101 7.996.145,41 7.993.733,28 7.993.733,28 14.236.074,09 38.219.686,06 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE 72.854.911,38 39.186.755,95 32.232.645,47 31.025.977,15 175.300.289,95 CBM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 660.000,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 89.200,25 88.696,33 72.696,33 48.696,33 299.289,24 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0103 1.620,00 2.300,00 0,00 1.620,00 5.540,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 113.632,00 117.545,00 105.553,00 128.553,00 465.283,00 0132 689.794,74 689.794,74 689.794,74 689.794,74 2.759.178,96 0149 32.700,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 154.800,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 45.042,56 37.237,56 41.642,56 53.060,03 176.982,71 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 48.700,00 48.700,00 48.700,00 46.000,00 192.100,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 35.200,00 15.000,00 37.700,00 35.500,00 123.400,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 41.200,00 42.200,00 43.200,00 42.200,00 168.800,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 40.495,55 18.000,00 18.000,00 0,00 76.495,55 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 43.600,00 40.200,00 36.207,00 2.000,00 122.007,00 CRS - Região das Ilhas

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 22.583,00 24.254,79 24.415,90 875,00 72.128,69 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 90.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 30.300,00 35.300,00 18.000,00 23.000,00 106.600,00 FES 0103 5.040.000,00 4.266.000,00 4.766.000,00 4.266.000,00 18.338.000,00 0149 8.385.091,00 8.385.091,00 8.385.091,00 8.385.091,00 33.540.364,00 FHCGV 0261 48.000,00 48.000,00 48.000,00 49.021,00 193.021,00 0269 403.099,00 2.516.258,00 2.516.258,00 313.588,00 5.749.203,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.074.866,26 1.074.866,26 1.074.866,26 1.074.866,26 4.299.465,04 Fund. Santa Casa 0261 125.396,00 0,00 0,00 0,00 125.396,00 0269 937.816,24 700.000,00 0,00 0,00 1.637.816,24 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.885.000,00 1.085.000,00 1.056.737,00 0,00 4.026.737,00 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 27.500,00 23.527,00 40.000,00 27.156,00 118.183,00 0132 299.882,83 199.882,83 199.882,83 199.882,83 899.531,32 0149 76.650,00 76.650,00 76.650,00 76.650,00 306.600,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL HEMOPA 0261 1.101.262,13 90.000,00 89.520,00 35.000,00 1.315.782,13 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 908.000,00 908.000,00 908.000,00 908.000,00 3.632.000,00 HOL 0269 2.117.000,00 400.000,00 800.000,00 0,00 3.317.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 473.000,00 473.000,00 473.000,00 773.000,00 2.192.000,00 HRCA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 860.730,00 715.730,00 715.730,00 715.730,00 3.007.920,00 0132 50.750,00 50.750,00 50.750,00 50.750,00 203.000,00 HRCM DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 353.000,00 333.000,00 285.000,00 3.000,00 974.000,00 0132 70.368,24 70.368,24 70.368,24 70.368,24 281.472,96 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 180.855,00 130.525,00 102.620,00 87.025,00 501.025,00 HRT DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 618.328,00 617.328,00 607.328,00 607.016,00 2.450.000,00 0132 91.478,72 91.478,72 91.478,72 91.478,72 365.914,88 0149 83.691,75 78.412,50 51.662,50 51.500,00 265.266,75 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FES

0103 73.600,00 62.800,00 31.800,00 11.958,39 180.158,39 0132 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 SEGUP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 553.579,52 276.789,76 276.789,76 276.789,76 1.383.948,80 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 41.410.047,58 10.896.519,21 3.921.652,62 7.468.255,84 63.696.475,25 0149 4.156.851,01 4.156.851,01 4.156.851,01 4.156.851,01 16.627.404,04 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 682.000,00 220.742,50 35.000,00 20.000,00 957.742,50 EMATER-REG.ILHAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0101 0,00 742,50 0,00 0,00 742,50 0261 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 EMATER-SAO M.GUAMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

EMATER

0261 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 SAGRI 0101 592.000,00 220.000,00 35.000,00 20.000,00 867.000,00 MUNICÍPIOS VERDES 209.861,54 194.421,34 172.473,54 143.391,54 720.147,96 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 150.000,00 150.000,00 150.000,00 139.000,00 589.000,00 IDEFLOR 0261 40.470,00 28.720,00 12.750,00 0,00 81.940,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL IDESP 0101 4.391,54 4.391,54 4.391,54 4.391,54 17.566,16 ITERPA 0101 15.000,00 11.309,80 5.332,00 0,00 31.641,80 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 6.320.422,35 2.806.781,91 2.640.698,91 2.982.696,91 14.750.600,08 FCG 0101 335.025,00 162.211,00 169.211,00 169.211,00 835.658,00 FCPTN 0101 2.709.581,49 59.631,49 59.631,49 59.629,49 2.888.473,96 0261 25.000,00 25.605,00 0,00 0,00 50.605,00 FCV 0101 538.098,86 538.098,42 538.098,42 880.098,42 2.494.394,12 0261 674,00 0,00 0,00 0,00 674,00 FUNTELPA 0261 114.285,00 105.500,00 0,00 0,00 219.785,00 IAP 0101 27.250,00 27.250,00 27.250,00 27.250,00 109.000,00 0260 0,00 41.978,00 0,00 0,00 41.978,00 SECULT 0101 2.116.508,00 1.846.508,00 1.846.508,00 1.846.508,00 7.656.032,00 0117 454.000,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 O PARÁ QUE LÊ 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 92.160,00 FCV 0101 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 92.160,00 OBRAS PÚBLICAS 79.504,69 70.703,73 63.703,73 21.703,73 235.615,88 Enc. PGE 0101 57.800,96 50.000,00 42.000,00 0,00 149.800,96 SEOP 0101 21.703,73 20.703,73 21.703,73 21.703,73 85.814,92 PACTO PELA CIDADANIA 17.676,02 23.712,78 23.712,78 23.712,78 88.814,36 ASIPAG

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 2.680,75 2.680,75 2.680,75 2.680,75 10.723,00 SEAD 0101 14.995,27 21.032,03 21.032,03 21.032,03 78.091,36 PACTO PELA LIBERDADE 6.188.630,45 5.679.042,58 5.679.042,58 0,00 17.546.715,61 SUSIPE 0101 5.676.630,45 5.679.042,58 5.679.042,58 0,00 17.034.715,61 0260 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 910.128,00 592.000,00 450.719,00 340.000,00 2.292.847,00 DETRAN 0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 FDDD DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEJUDH

0120 31.928,00 0,00 0,00 0,00 31.928,00 IMETROPARÁ 0260 133.200,00 152.000,00 14.000,00 0,00 299.200,00 SEAS 0128 545.000,00 440.000,00 436.719,00 340.000,00 1.761.719,00 PARÁ COMPETITIVO 673.397,44 746.106,75 689.088,75 547.763,82 2.656.356,76 CDI 0261 0,00 4.000,00 3.840,00 0,00 7.840,00 JUCEPA 0261 153.965,00 96.000,00 67.000,00 77.000,00 393.965,00 SEICOM 0101 519.432,44 646.106,75 618.248,75 470.763,82 2.254.551,76 PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA 85.087,80 43.090,60 321.422,04 43.090,60 492.691,04 Auditoria Geral do Estado 0101 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 FUNPGE PROVISÃO RECEBIDA DO(A) PGE

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0140 0,00 0,00 278.331,44 0,00 278.331,44 IDESP 0101 35.829,10 35.828,10 35.828,10 35.828,10 143.313,40 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEAD

0101 34.196,20 0,00 0,00 0,00 34.196,20 IOE 0261 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 SEPOF 0101 1.262,50 1.262,50 1.262,50 1.262,50 5.050,00 PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 755.250,00 1.111.480,10 595.330,99 129.250,00 2.591.311,09 ASIPAG 0101 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 135.000,00 Casa Civil 0101 108.000,00 391.730,10 177.080,99 58.000,00 734.811,09 CBM 0101 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 66.000,00 DETRAN 0261 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 FASEPA 0101 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 IAP 0101 400.000,00 350.000,00 300.000,00 0,00 1.050.000,00 PMPA 0101 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 SEAS 0101 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SEEL 0101 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 150.000,00 SEJUDH 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 SETER 0101 0,00 241.500,00 0,00 0,00 241.500,00 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS 272.721,54 180.556,04 180.556,04 252.341,48 886.175,10

ITERPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

NGPR

0131 92.165,50 0,00 0,00 0,00 92.165,50 NGPR 1101 180.556,04 180.556,04 180.556,04 252.341,48 794.009,60 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS E SINASE 3.718.460,53 3.097.834,53 2.980.902,53 2.980.902,53 12.778.100,12 FASEPA 0101 504.446,00 504.446,00 504.446,00 504.446,00 2.017.784,00 FEAS 0107 2.476.456,53 2.476.456,53 2.476.456,53 2.476.456,53 9.905.826,12 0139 680.000,00 73.742,00 0,00 0,00 753.742,00 SEAS 0148 57.558,00 43.190,00 0,00 0,00 100.748,00 REVITALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E IDENTIDADE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

FCG 0101 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 SANEAMENTO É VIDA 39.500,00 39.500,00 39.500,00 40.064,00 158.564,00 ARCON 0261 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.564,00 116.564,00 SEIDURB 0101 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 42.000,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 56.242,15 93.410,76 11.447,62 11.447,62 172.548,15 ASIPAG 6101 49.048,15 0,00 0,00 0,00 49.048,15 SEAS 0101 7.194,00 93.410,76 11.447,62 11.447,62 123.500,00 SEGURANÇA NO TRÂNSITO 13.302.860,00 19.201.206,00 0,00 0,00 32.504.066,00 DETRAN 0261 13.302.860,00 19.201.206,00 0,00 0,00 32.504.066,00 SEGURANÇA PELA PAZ 9.838.228,25 9.529.604,17 9.017.494,00 0,00 28.385.326,42 CBM 0101 527.430,64 306.640,00 454.500,00 0,00 1.288.570,64 CPC 0101 1.411.000,00 1.411.000,00 1.411.000,00 0,00 4.233.000,00 Enc. CBM 0101 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 390.000,00 FISP 0141 758.130,00 758.130,00 758.131,00 0,00 2.274.391,00 NAF-BAIXO AMAZONAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEGUP

0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 NAF-CARAJAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEGUP

0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 PMPA 0101 3.809.851,61 3.794.112,17 3.062.050,00 0,00 10.666.013,78 Polícia Civil 0101 1.995.127,00 1.923.033,00 1.995.124,00 0,00 5.913.284,00 SEGUP 0101 1.158.399,00 1.158.399,00 1.158.399,00 0,00 3.475.197,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SUSIPE 0101 28.290,00 28.290,00 28.290,00 0,00 84.870,00 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 43.936.176,57 850.000,00 850.000,00 1.450.000,00 47.086.176,57

IASEP 0261 42.554.810,00 0,00 0,00 0,00 42.554.810,00 IGEPREV 0101 531.366,57 0,00 0,00 0,00 531.366,57 0261 850.000,00 850.000,00 850.000,00 1.450.000,00 4.000.000,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.399.912,48 1.997.196,43 1.885.924,46 1.477.224,37 9.760.257,74 ADEPARÁ 0261 47.836,60 47.836,60 47.836,60 47.836,60 191.346,40 ARCON 0261 6.589,00 6.589,00 6.589,00 6.590,00 26.357,00 ASIPAG 0101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 Auditoria Geral do Estado 0101 5.282,73 3.704,06 5.977,93 0,00 14.964,72 CBM 0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 CDI 0261 3.055,00 3.055,00 3.055,00 3.055,00 12.220,00 COHAB 0101 16.040,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00 64.160,00 CPC 0101 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 66.000,00 CPH 0101 18.448,99 18.448,99 18.448,99 18.448,99 73.795,96 DETRAN 0261 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 EGPA

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 EMATER 0101 39.723,00 39.723,00 39.723,00 39.723,00 158.892,00 FAPESPA 0101 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44.000,00 FCG 0101 21.100,00 0,00 0,00 0,00 21.100,00 FCPTN 0101 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 26.160,00 FCV 0101 4.784,72 4.784,72 4.784,72 4.784,72 19.138,88 FHCGV DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 28.468,00 28.468,00 0,00 56.936,00 HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 56.500,00 0,00 56.500,00 0,00 113.000,00 IAP 0101 22.638,96 0,00 0,00 0,00 22.638,96 IASEP 0261 73.750,00 73.750,00 73.750,00 0,00 221.250,00 IDEFLOR

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0261 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 IDESP 0101 9.286,63 9.285,63 9.285,63 9.285,63 37.143,52 IMETROPARÁ 0260 14.700,00 7.500,00 0,00 0,00 22.200,00 IOE 0261 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00 ITERPA 0101 9.747,00 9.747,00 9.747,00 9.747,00 38.988,00 JUCEPA 0261 12.000,00 15.000,00 12.000,00 15.000,00 54.000,00 LOTERPA 0101 2.553,00 2.553,00 2.553,00 2.553,00 10.212,00 NAF 0101 988,00 1.478,00 988,00 988,00 4.442,00 NGPR 1101 8.689,92 8.689,92 8.689,91 8.689,91 34.759,66 NGTM 0101 6.555,32 6.555,32 6.555,32 6.555,31 26.221,27 PARATUR 0101 19.069,00 6.007,00 6.007,00 6.007,00 37.090,00 PGE 0101 10.013,46 10.013,46 10.013,46 10.013,46 40.053,84 PMPA 0101 28.387,20 28.387,20 28.387,20 0,00 85.161,60 Polícia Civil 0101 123.218,00 123.218,00 123.218,00 0,00 369.654,00 PRODEPA 0101 123.915,79 130.882,41 119.496,45 125.905,45 500.200,10 0261 340.110,75 393.573,75 389.417,25 371.264,00 1.494.365,75 SAGRI 0101 17.566,00 17.566,00 17.566,00 17.566,00 70.264,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SECTI 0101 10.547,68 10.547,68 10.547,68 10.547,68 42.190,72 SEDUC 0102 1.635.630,00 0,00 0,00 0,00 1.635.630,00 SEEL 0101 21.778,29 0,00 0,00 0,00 21.778,29 SEFA 0101 870.902,69 649.054,57 505.541,20 505.241,30 2.530.739,76 SEGUP 0101 21.139,00 21.139,00 21.139,00 0,00 63.417,00 SEIDURB 0101 18.614,00 18.614,00 18.614,00 18.614,00 74.456,00 SEJUDH 0101 13.207,17 13.207,17 13.207,17 13.207,17 52.828,68 SEMA 0101 25.785,00 25.785,00 25.785,00 25.785,00 103.140,00 SEOP 0101 14.741,12 14.741,12 14.741,12 14.741,12 58.964,48 SEPAq 0101 0,00 6.233,37 6.233,37 6.233,37 18.700,11 SEPOF 0101 38.690,91 38.690,91 38.690,91 38.690,91 154.763,64 SETER 0101 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 52.000,00 SETRAN 0101 39.650,75 39.650,75 39.650,75 39.650,75 158.603,00 SETUR 0101 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 23.680,00 SUSIPE 0101 30.216,80 30.216,80 30.216,80 0,00 90.650,40 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 28.356,30 28.356,30 28.356,30 28.356,30 113.425,20

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SEIDURB 0101 8.976,30 8.976,30 8.976,30 8.976,30 35.905,20 SEPOF 0101 19.380,00 19.380,00 19.380,00 19.380,00 77.520,00 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 108.045,97 50.965,57 46.138,47 38.993,47 244.143,48 Auditoria Geral do Estado 0101 18.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 21.000,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 10.800,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 4.050,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.700,00 600,00 0,00 0,00 3.300,00 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 2.500,00 1.300,00 0,00 3.800,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 495,00 495,00 495,00 0,00 1.485,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 8.000,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 675,00 1.075,00 1.750,00 3.500,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 607,50 0,00 0,00 0,00 607,50 DETRAN 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 FEAS 0107 23.543,47 23.543,47 23.543,47 23.543,47 94.173,88 SEAS 6101 0,00 3.427,10 0,00 0,00 3.427,10 SETER 0101 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 17.388.010,25 16.065.749,25 15.771.092,25 11.219.515,45 60.444.367,20

FCG 0101 33.880,00 15.604,00 15.604,00 15.604,00 80.692,00 SEAD DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

UEPA

0102 1.893.250,00 1.893.250,00 1.893.250,00 3.786.500,00 9.466.250,00 UEPA 0102 13.795.499,25 13.595.499,25 13.395.499,25 7.150.480,96 47.936.978,71 0260 326.196,00 216.646,00 247.739,00 52.220,49 842.801,49 0269 1.254.185,00 344.750,00 219.000,00 214.710,00 2.032.645,00 6102 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 60.369,31 11.269,31 10.169,31 1.249,31 83.057,24 EMATER

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IDEFLOR

0261 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 IDEFLOR 0261 37.120,00 10.020,00 8.920,00 0,00 56.060,00 IDESP 0101 1.249,31 1.249,31 1.249,31 1.249,31 4.997,24 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO 13.021.198,76 13.021.198,76 13.021.198,76 12.921.198,72 51.984.795,00 FUNDEB - SEDUC PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEDUC

0143 59.523,00 59.523,00 59.523,00 59.523,00 238.092,00 SEDUC 0102 12.205.184,00 12.205.184,00 12.205.184,00 12.205.184,00 48.820.736,00 UEPA 0102 756.491,76 756.491,76 756.491,76 656.491,72 2.925.967,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE 13.261.802,53 13.344.264,16 22.092.940,53 9.948.231,00 58.647.238,22

CBM 0101 1.016.916,19 1.016.916,19 2.168.929,19 1.056.969,00 5.259.730,57 CPC 0101 303.648,00 303.648,00 303.648,00 303.648,00 1.214.592,00 DETRAN 0261 2.771.508,00 2.470.318,00 0,00 0,00 5.241.826,00 FUNSAU 0101 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00 0150 388.100,00 448.100,00 398.100,00 316.123,66 1.550.423,66 PMPA 0101 6.005.350,00 5.610.850,00 15.182.383,00 5.600.850,00 32.399.433,00 Polícia Civil 0101 1.361.338,00 1.361.338,00 1.361.338,00 1.358.858,00 5.442.872,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL SEGUP 0101 119.210,00 119.210,00 119.210,00 66.050,00 423.680,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CBM

0101 0,00 235.860,00 0,00 0,00 235.860,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

PMPA

0101 0,00 410.200,63 1.263.600,00 0,00 1.673.800,63 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 0,00 72.091,00 0,00 0,00 72.091,00 SUSIPE 0101 1.245.732,34 1.245.732,34 1.245.732,34 1.245.732,34 4.982.929,36 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 87.432.955,32 16.091.550,18 11.029.015,30 14.797.969,30 129.351.490,10 ADEPARÁ 0101 300.500,00 300.500,00 300.500,00 300.500,00 1.202.000,00 ARCON 0101 65.137,88 65.137,88 65.137,88 65.137,88 260.551,52 0261 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 25.200,00 ASIPAG 0101 22.297,00 22.297,00 22.297,00 22.297,00 89.188,00 Auditoria Geral do Estado 0101 14.524,07 14.524,07 14.524,07 14.524,07 58.096,28 Casa Civil 0101 274.056,00 274.056,00 274.056,00 274.056,00 1.096.224,00 Casa Militar 0101 25.585,00 25.585,00 25.585,00 25.585,00 102.340,00 CDI 0101 83,00 83,00 83,00 78,00 327,00 0261 13.596,00 13.596,00 13.596,00 13.596,00 54.384,00 CEASA

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 66.490,00 66.490,00 66.490,00 42.000,00 241.470,00 CGE 0101 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 12.880,00 COHAB 0101 119.599,00 119.599,00 119.599,00 119.599,00 478.396,00 0261 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00 CPH 0101 24.620,00 24.620,00 24.620,00 24.620,00 98.480,00 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 2.970,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 607,50 0,00 0,00 607,50 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0132 30.838,78 0,00 0,00 0,00 30.838,78 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0103 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.215,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 7.000,00 0132 1.999,27 0,00 0,00 0,00 1.999,27 0149 35.000,00 18.000,00 15.000,00 0,00 68.000,00 EGPA 0101 214.859,00 605.209,00 326.070,00 218.359,00 1.364.497,00 EMATER 0101 344.340,00 344.339,99 344.339,99 344.339,99 1.377.359,97 Enc. SEFA 0101 69.591.496,97 0,00 0,00 0,00 69.591.496,97 FAPESPA 0101 31.057,00 31.057,00 31.057,00 31.057,00 124.228,00 FASEPA 0101 777.175,00 777.175,00 777.175,00 777.175,00 3.108.700,00 FCG 0101 62.358,00 62.358,00 62.358,00 62.358,00 249.432,00 FCPTN 0101 89.615,00 89.615,00 89.615,00 89.615,00 358.460,00 FCV 0101 44.132,00 44.132,00 44.132,00 44.132,00 176.528,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 FHCGV

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0269 2.727.488,00 0,00 0,00 2.817.000,00 5.544.488,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 514.000,00 514.000,00 514.000,00 514.000,00 2.056.000,00 Fund. Santa Casa 0269 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 777.548,00 777.548,00 777.548,00 777.548,00 3.110.192,00 FUNTELPA 0101 100.009,66 100.009,66 100.009,66 100.009,66 400.038,64 Gab. Vice-Governador 0101 10.441,50 10.441,50 10.441,50 10.441,50 41.766,00 HEMOPA 0269 0,00 1.265.500,00 0,00 1.265.500,00 2.531.000,00 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 316.000,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 1.264.000,00 HOL 0261 22.655,16 0,00 0,00 0,00 22.655,16 0269 8.104,29 3.580.303,38 0,00 0,00 3.588.407,67 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 456.000,00 458.000,00 456.000,00 458.000,00 1.828.000,00 HRS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 1.759,22 0,00 0,00 0,00 1.759,22 IAP 0101 46.823,50 46.823,50 46.823,50 46.823,50 187.294,00 IASEP 0261 152.000,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 608.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL IDEFLOR 0101 28.223,77 28.223,77 28.223,77 28.223,77 112.895,08 IDESP 0101 22.875,60 22.875,60 22.875,60 22.875,60 91.502,40 IMETROPARÁ 0260 28.000,00 36.500,00 35.500,00 0,00 100.000,00 IOE 0261 137.260,45 137.260,45 137.260,45 137.260,45 549.041,80 ITERPA 0101 77.567,00 77.567,00 77.567,00 77.567,00 310.268,00 JUCEPA 0261 60.000,00 55.000,00 150.000,00 20.000,00 285.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 4.894,07 0,00 0,00 0,00 4.894,07 LOTERPA 0101 7.377,00 7.377,00 7.377,00 7.377,00 29.508,00 NAF 0101 49.141,00 49.141,00 49.141,00 49.141,00 196.564,00 NEPMV 0101 1.222,00 1.222,00 1.222,00 1.222,00 4.888,00 NGPMCREDCID-ADM 0101 7.694,36 7.694,36 7.694,36 7.694,36 30.777,44 NGPR 1101 10.752,96 10.752,96 10.752,96 10.752,96 43.011,84 NGTM 0101 12.903,00 12.903,00 12.903,00 12.903,00 51.612,00 PARATUR 0101 50.403,00 50.403,00 50.403,00 50.403,00 201.612,00 PGE 0101 103.140,88 103.140,88 103.140,88 103.140,88 412.563,52

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL PRODEPA 0101 224.300,00 224.300,00 224.300,00 224.300,00 897.200,00 0261 186.000,00 186.000,00 166.000,00 166.000,00 704.000,00 SAGRI 0101 143.934,00 143.934,00 143.934,00 143.934,00 575.736,00 SEAD 0101 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 652.000,00 SEAS 0101 304.551,00 304.551,00 304.551,00 304.551,00 1.218.204,00 SECOM 0101 28.763,00 28.763,00 28.763,00 28.763,00 115.052,00 SECTI 0101 89.389,00 59.389,00 59.389,00 59.389,00 267.556,00 SECULT 0101 118.000,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 472.000,00 SEEL 0101 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00 SEFA 0101 419.679,00 422.579,00 422.579,00 420.739,00 1.685.576,00 SEICOM 0101 30.229,00 30.229,00 30.229,00 30.229,00 120.916,00 SEIDURB 0101 28.789,90 28.789,90 28.789,90 28.789,90 115.159,60 SEJUDH 0101 111.372,00 111.372,00 111.372,00 111.372,00 445.488,00 SEMA 0101 302.743,05 302.743,05 302.743,05 302.743,05 1.210.972,20 SEOP 0101 56.042,00 56.042,00 56.042,00 56.042,00 224.168,00 SEPAq 0101 48.601,00 48.601,00 48.601,00 48.601,00 194.404,00 SEPOF

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 77.338,44 77.338,44 77.338,44 77.338,44 309.353,76 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 2.565.000,00 10.260.000,00 0132 255.895,25 0,00 0,00 0,00 255.895,25 SETER 0101 120.220,00 120.220,00 120.220,00 120.220,00 480.880,00 SETRAN 0101 190.641,29 190.641,29 190.641,29 190.641,29 762.565,16 SETUR 0101 49.884,00 49.884,00 49.884,00 49.884,00 199.536,00 VER-O-PARÁ 254.730,77 267.804,45 115.662,24 93.555,33 731.752,79 PARATUR 0101 139.445,77 117.997,45 40.262,24 16.455,33 314.160,79 SETUR 0101 115.285,00 149.807,00 75.400,00 77.100,00 417.592,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 609.554,00 1.171.967,54 543.532,00 1.015.010,50 3.340.064,04 CRS - Altamira DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 5.000,00 23.000,00 5.000,00 0,00 33.000,00 CRS - Barcarena DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 5.925,00 3.400,00 5.300,00 3.103,00 17.728,00 0149 32.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 53.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 4.500,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0149 9.210,00 12.392,00 3.525,00 0,00 25.127,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 23.214,00 19.104,00 20.439,50 13.000,00 75.757,50 CRS - C. Araguaia DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 18.000,00 15.291,54 0,00 0,00 33.291,54 CRS - Cametá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 2.750,00 2.800,00 2.000,00 7.550,00 0149 15.760,00 0,00 10.050,00 10.420,00 36.230,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 4.142,50 8.142,50 8.675,00 14.142,50 35.102,50 0149 17.000,00 12.000,00 4.000,00 3.000,00 36.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0149 15.025,00 4.000,00 5.265,00 14.100,00 38.390,00 CRS - Marabá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 10.000,00 19.000,00 3.000,00 0,00 32.000,00 CRS - Região das Ilhas DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 8.140,00 7.090,00 0,00 0,00 15.230,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0149 10.580,00 0,00 0,00 0,00 10.580,00 CRS - S. M. do Guamá DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 15.000,00 3.000,00 5.850,00 11.425,00 35.275,00 CRS - Santa Izabel DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 9.000,00 15.000,00 8.000,00 0,00 32.000,00 CRS - Santarém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 ETSUS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 46.800,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 187.200,00 FES 0103 0,00 774.000,00 274.000,00 774.000,00 1.822.000,00 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 315.800,00 125.300,00 90.000,00 88.900,00 620.000,00 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 46.957,50 72.197,50 41.827,50 18.620,00 179.602,50 TOTAL 1.679.750.029,31 819.749.375,02 773.159.741,10 847.788.484,56 4.120.447.629,99

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 - RECURSOS ORDINARIOS 1.050.131.693,68 378.217.703,64 372.118.684,14 403.470.764,02 2.203.938.845,48 0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 85.316.043,11 29.110.399,01 28.910.399,01 24.458.630,68 167.795.471,81 0103 - FES - Recursos Ordinários 134.225.835,40 101.530.347,98 93.777.303,00 106.969.968,43 436.503.454,81 0104 - Quota Parte do Salário Educação - Quota Estadual 19.355.032,93 0,00 0,00 0,00 19.355.032,93 0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS. 10.012.458,80 0,00 0,00 0,00 10.012.458,80 0107 - Recursos do Tesouro Vinculado ao Fundo Estadual de Assistência Social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

10.000.000,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente 1.133.483,00 1.133.483,00 1.133.483,00 1.099.551,00

4.500.000,00

0117 - Recursos Próprios do Fundo Est. de Promoção das Atividades Culturais

454.000,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00

0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos 31.928,00 0,00 0,00 0,00

31.928,00

0125 - Royaltie Hídrico 273.442,35 0,00 0,00 0,00 273.442,35 0126 - Royaltie Petróleo 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59 0127 - Aplicicação no Mercado Financeiro Salário Educação 166.169,00 0,00 0,00 0,00 166.169,00 0128 - Fundo de Apoio ao Registro Civil do Estado do Pará 545.000,00 440.000,00 436.719,00 340.000,00 1.761.719,00 0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 21.224.330,50 818.900,00 100.900,00 88.900,00 22.233.030,50 0132 - SUS / Servicos Produzidos 1.827.742,20 1.432.355,61 1.432.355,61 1.432.355,61 6.124.809,03 0139 - FEAS - Repasse Fundo a Fundo 680.000,00 73.742,00 0,00 0,00 753.742,00 0140 - Recursos Próprios do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado

0,00 0,00 278.331,44 0,00 278.331,44

0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública 758.130,00 758.130,00 758.131,00 0,00

2.274.391,00

0143 - Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed. Básica e Valorização dos Profissionais de Educação - FUNDEB

145.627.813,00 145.627.813,00 145.627.813,00 103.412.748,47 540.296.187,47

0144 - Taxas de Servicos Fazendários 1.607.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.393.000,00 5.800.000,00 0145 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Esporte e Lazer

372.392,00 0,00 0,00 0,00 372.392,00

0148 - RECURSO TESOURO VINC.FUND.CRIANÇ.ADOLESCENTE 57.558,00 43.190,00 0,00 0,00

100.748,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 13.378.566,26 13.141.128,51 12.991.711,51 12.924.057,01 52.435.463,29 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares 444.421,00 505.921,00 439.421,00 352.444,66

1.742.207,66

0157 - Recursos Provenientes de Transferências da União - CIDE

208.738,01 0,00 0,00 0,00 208.738,01

0254 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - SERVIDOR 55.618.233,85 55.465.551,46 55.369.910,95 110.452.986,52

276.906.682,78

0258 - Recursos Próprios do Fundo Financeiro da Previdência do Estado do Pará - PATRONAL

32.919.934,38 32.781.257,78 32.718.777,21 64.059.340,79 162.479.310,16

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 824.030,00 702.324,00 496.939,00 52.220,49 2.075.513,49 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR

81.938.123,90 44.287.622,91 17.989.178,59 9.887.666,80 154.102.592,20

0269 - SUS / Servicos Produzidos 13.594.286,62 9.506.811,38 4.285.258,00 4.610.798,00 31.997.154,00 1101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BIRD 211.266,64 211.266,64 211.266,64 283.052,08 916.852,00 2101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID 0,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00 2102 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos do BID 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 169.351,09 3.427,10 183.159,00 0,00 355.937,19 6102 - Educação - Contrapartida Estadual 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 6261 - Recursos Próprios Diretamente Arrecadado pela Administração Indireta - Contrapartida 58.025,00 0,00 0,00 0,00

58.025,00

TOTAL 1.679.750.029,31 819.749.375,02 773.159.741,10 847.788.484,56 4.120.447.629,99

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ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1110, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO 3º QUADRIMESTRE - 2014

VALOR - R$ 1,00

ESPECIFICAÇAO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

Juros e Encargos da Dívida 53.148.495,20 51.000,00 61.000,00 71.000,00 53.331.495,20 RECURSOS DO TESOURO 53.148.495,20 51.000,00 61.000,00 71.000,00 53.331.495,20

Outras Despesas Correntes 939.518.940,05 169.818.595,72 144.089.999,78 104.126.290,29 1.357.553.825,84 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 74.859.470,52 35.761.947,91 9.066.869,59 4.283.861,14 123.972.149,16

RECURSOS DO TESOURO 864.659.469,53 134.056.647,81 135.023.130,19 99.842.429,15 1.233.581.676,68

Pessoal e Encargos Sociais 687.082.594,06 649.879.779,30 629.008.741,32 743.591.194,27 2.709.562.308,95 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 110.093.163,23 106.981.619,62 101.793.194,16 184.779.151,46 503.647.128,47

RECURSOS DO TESOURO 576.989.430,83 542.898.159,68 527.215.547,16 558.812.042,81 2.205.915.180,48 1.679.750.029,31 819.749.375,02 773.159.741,10 847.788.484,56 4.120.447.629,99

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Suplemento do DOE nº 32.738 de 30/09/2014 Publicado no Diário Oficial nº 32.761, de 05/11/2014

DECRETO Nº. 1111, 01 DE SETEMBRO DE 2014

Aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para os Grupos de Despesas de Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no artigo 40, da Lei nº. 7.722, de 15 de julho de 2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social para os Grupos de Despesas de Investimentos, Inversões Financeiras e Amortização da Dívida, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2014, na forma dos Anexos a seguir discriminados:

I - Anexo 2 - quotas orçamentárias mensais, discriminando as despesas por unidade orçamentária, programa, grupo de despesa e fonte de financiamento;

II - Anexo 3 - cronograma de pagamento mensal das despesas à conta de recursos do Tesouro e de outras fontes, por grupo de despesa.

Art. 2º. As quotas orçamentárias mensais de que trata o Inciso I, do artigo anterior, serão disponibilizadas mensalmente no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), em observância ao § 4º do artigo 40, da LDO 2014.

Art. 3º - As alterações nas quotas orçamentárias de que trata o Inciso I do artigo 1º deste Decreto, devem ocorrer somente no mês de novembro e serão formalizadas mediante Portaria do titular SEPOF, após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 1º. Ficam excepcionadas do prazo estabelecido para alterações nas quotas orçamentárias incluídas no Anexo 2 as despesas relativas às Exercícios Anteriores, autorizadas pelas Secretarias Especiais específicas, em conjunto com a SEPOF/SEFA e SEAD, bem como, quaisquer despesas urgentes e inadiáveis.

§ 2º. A exceção estabelecida no § 1º deste artigo será formalizada por meio de Portaria do titular da SEPOF, no mês de sua aprovação.

Art. 4º - Os créditos suplementares autorizados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, conforme o disposto no art. 46, da LDO, que implicarem em adição de quota orçamentária será incluído no mês de sua aprovação por meio de Portaria do titular da SEPOF.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de setembro de 2014. PALÁCIO DO GOVERNO, 01 de setembro de 2014.

SIMÃO JATENE Governador do Estado do Pará

MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR

Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/

GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

DEFESA SOCIAL 7.785.644,65 3.128.724,08 0,00 0,00 10.914.368,73 CBM 0,00 2.548.110,14 0,00 0,00 2.548.110,14 Investimentos 0,00 2.548.110,14 0,00 0,00 2.548.110,14 Equipamentos e Material

Permanente

0106 0,00 2.548.110,14 0,00 0,00 2.548.110,14 CPC 60.447,00 0,00 0,00 0,00 60.447,00 Investimentos 60.447,00 0,00 0,00 0,00 60.447,00 Equipamentos e Material

Permanente

0260 60.447,00 0,00 0,00 0,00 60.447,00 FISP 6.253.942,00 0,00 0,00 0,00 6.253.942,00 Investimentos 6.253.942,00 0,00 0,00 0,00 6.253.942,00 Obras e Instalações 0141 6.253.942,00 0,00 0,00 0,00 6.253.942,00 FUNSAU 0,00 227.686,34 0,00 0,00 227.686,34 Investimentos 0,00 227.686,34 0,00 0,00 227.686,34 Equipamentos e Material

Permanente

0150 0,00 227.686,34 0,00 0,00 227.686,34 SEGUP 1.471.255,65 139.000,00 0,00 0,00 1.610.255,65 Investimentos 1.471.255,65 139.000,00 0,00 0,00 1.610.255,65 Equipamentos e Material

Permanente

0101 0,00 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00 0106 1.471.255,65 0,00 0,00 0,00 1.471.255,65 SUSIPE 0,00 213.927,60 0,00 0,00 213.927,60 Investimentos 0,00 213.927,60 0,00 0,00 213.927,60

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Obras e Instalações 6101 0,00 213.927,60 0,00 0,00 213.927,60 DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO 2.584.963,00 9.794.307,12 1046613,00 567.297,65 13.993.180,77 CEASA 312.955,00 2.955,00 2955,00 2.955,00 321.820,00 Amortização da Dívida 2.955,00 2.955,00 2955,00 2.955,00 11.820,00 Amortização da Dívida 0101 2.955,00 2.955,00 2955,00 2.955,00 11.820,00 Investimentos 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 Obras e Instalações 0261 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 EMATER 287.007,00 56.157,00 56157,00 56.157,00 455.478,00 Amortização da Dívida 56.157,00 56.157,00 56157,00 56.157,00 224.628,00 Amortização da Dívida 0101 56.157,00 56.157,00 56157,00 56.157,00 224.628,00 Investimentos 230.850,00 0,00 0,00 0,00 230.850,00 Equipamentos e Material

Permanente

0260 212.850,00 0,00 0,00 0,00 212.850,00 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) IDEFLOR

0261 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 FDE 500.000,00 1.427.694,12 500000,00 20.684,65 2.448.378,77 Inversões Financeiras 500.000,00 500.000,00 500000,00 20.684,65 1.520.684,65 Outras Despesas 0101 500.000,00 500.000,00 500000,00 20.684,65 1.520.684,65 Investimentos 0,00 927.694,12 0,00 0,00 927.694,12 Obras e Instalações 0101 0,00 927.694,12 0,00 0,00 927.694,12 JUCEPA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Investimentos 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 NGPMCREDCID 942.501,00 487.501,00 487501,00 487.501,00 2.405.004,00 Inversões Financeiras 942.501,00 487.501,00 487501,00 487.501,00 2.405.004,00 Outras Despesas DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FDE

0101 455.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0114 487.501,00 487.501,00 487501,00 487.501,00 1.950.004,00 NGPR 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 Inversões Financeiras 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 Outras Despesas 0131 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 SAGRI 246.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 Investimentos 246.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 Equipamentos e Material

Permanente

0101 246.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 SEICOM 246.000,00 120.000,00 0,00 0,00 366.000,00 Investimentos 246.000,00 120.000,00 0,00 0,00 366.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

0101 246.000,00 120.000,00 0,00 0,00 366.000,00 GESTÃO 103.644.507,09 6.100.994,00 17050000,00 1.500.000,00 128.295.501,09 Enc. SEFA 101.967.883,74 5.600.000,00 17000000,00 0,00 124.567.883,74 Amortização da Dívida 72.552.023,74 0,00 0,00 0,00 72.552.023,74 Amortização da Dívida

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 72.552.023,74 0,00 0,00 0,00 72.552.023,74 Inversões Financeiras 29.415.860,00 5.600.000,00 17000000,00 0,00 52.015.860,00 Aumento de Capital 0101 10.525.125,08 3.000.000,00 17000000,00 0,00 30.525.125,08 0106 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0130 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4101 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 6101 1.890.734,92 2.600.000,00 0,00 0,00 4.490.734,92 IGEPREV 1.426.836,90 0,00 0,00 0,00 1.426.836,90 Investimentos 1.426.836,90 0,00 0,00 0,00 1.426.836,90 Equipamentos e Material

Permanente

0261 1.426.836,90 0,00 0,00 0,00 1.426.836,90 PRODEPA 235.796,00 100.994,00 50000,00 0,00 386.790,00 Investimentos 235.796,00 100.994,00 50000,00 0,00 386.790,00 Equipamentos e Material

Permanente

0261 85.796,00 100.994,00 50000,00 0,00 236.790,00 Obras e Instalações 0261 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Outras Despesa de

Investimentos

0261 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 PROGEFAZ/PMAE-

SEFA

0,00 400.000,00 0,00 1.500.000,00 1.900.000,00 Investimentos 0,00 400.000,00 0,00 1.500.000,00 1.900.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

PROVISÃO RECEBIDA

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DO(A) SEFA

0130 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0131 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 SEPOF 13.990,45 0,00 0,00 0,00 13.990,45 Investimentos 13.990,45 0,00 0,00 0,00 13.990,45 Equipamentos e Material

Permanente

0101 13.990,45 0,00 0,00 0,00 13.990,45 INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 272.090.239,13 96.445.000,95 5887085,32 2.233.422,80 376.655.748,20 COHAB 8.040.284,01 12.977.114,68 1039568,00 1.073.711,00 23.130.677,69 Amortização da Dívida 602.000,00 622.000,00 652000,00 667.144,00 2.543.144,00 Amortização da Dívida 0101 602.000,00 622.000,00 652000,00 667.144,00 2.543.144,00 Investimentos 7.438.284,01 12.355.114,68 387568,00 406.567,00 20.587.533,69 Obras e Instalações 0130 971.169,01 11.811.706,11 0,00 0,00 12.782.875,12 4101 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Outras Despesa de

Investimentos

0101 467.115,00 474.945,00 387568,00 406.567,00 1.736.195,00 0130 0,00 68.463,57 0,00 0,00 68.463,57 CPH 595.566,28 0,00 0,00 0,00 595.566,28 Investimentos 595.566,28 0,00 0,00 0,00 595.566,28 DEA 0101 47.631,34 0,00 0,00 0,00 47.631,34 4101 277.770,66 0,00 0,00 0,00 277.770,66 Obras e Instalações 0101 252.886,28 0,00 0,00 0,00 252.886,28 0130 17.278,00 0,00 0,00 0,00 17.278,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL FAPESPA 2.255.419,90 954.650,00 300000,00 915.000,00 4.425.069,90 Investimentos 2.255.419,90 954.650,00 300000,00 915.000,00 4.425.069,90 Outras Despesa de

Investimentos

0101 2.155.419,90 654.650,00 0,00 615.000,00 3.425.069,90 6101 100.000,00 300.000,00 300000,00 300.000,00 1.000.000,00 FEMA 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 900.000,00 Investimentos 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 900.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

PROVISÃO RECEBIDA

DO(A) SEMA

0116 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 900.000,00 IDEFLOR 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Investimentos 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

0261 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ITERPA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Investimentos 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 NGTM 4.992.045,40 218.721,68 4300000,00 0,00 9.510.767,08 Investimentos 4.992.045,40 218.721,68 4300000,00 0,00 9.510.767,08 Desapropriação 4101 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Obras e Instalações 0130 166.223,04 0,00 0,00 0,00 166.223,04

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0131 3.700.000,00 218.721,68 4200000,00 0,00 8.118.721,68 4101 167.500,59 0,00 100000,00 0,00 267.500,59 6101 158.321,77 0,00 0,00 0,00 158.321,77 SECTI 1.430.844,31 53.374,40 0,00 0,00 1.484.218,71 Investimentos 1.430.844,31 53.374,40 0,00 0,00 1.484.218,71 DEA 0101 1.414.604,31 0,00 0,00 0,00 1.414.604,31 Equipamentos e Material

Permanente

0101 16.240,00 53.374,40 0,00 0,00 69.614,40 SEIDURB 18.525.832,75 5.756.441,67 247517,32 244.711,80 24.774.503,54 Investimentos 18.525.832,75 5.756.441,67 247517,32 244.711,80 24.774.503,54 Obras e Instalações 0101 14.547.432,88 4.232.307,69 0,00 0,00 18.779.740,57 0130 3.721.592,78 970.431,02 0,00 0,00 4.692.023,80 4101 52.039,69 0,00 0,00 0,00 52.039,69 Outras Despesa de

Investimentos

0101 204.767,40 553.702,96 247517,32 244.711,80 1.250.699,48 SEOP 105.732.841,21 7.125.657,08 0,00 0,00 112.858.498,29 Investimentos 105.732.841,21 7.125.657,08 0,00 0,00 112.858.498,29 Obras e Instalações 0101 59.567.257,86 6.516.340,40 0,00 0,00 66.083.598,26 0130 2.670.848,86 0,00 0,00 0,00 2.670.848,86 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) CBM

0101 93.696,19 0,00 0,00 0,00 93.696,19 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FEAS

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 8.723.456,42 0,00 0,00 0,00 8.723.456,42 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0103 7.862.005,36 0,00 0,00 0,00 7.862.005,36 0130 3.239.099,76 0,00 0,00 0,00 3.239.099,76 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) PMPA

0101 443.169,08 0,00 0,00 0,00 443.169,08 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) Polícia Civil

0101 173.177,43 0,00 0,00 0,00 173.177,43 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) SEEL

0101 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 0130 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) SEGUP

0101 4.584.088,82 0,00 0,00 0,00 4.584.088,82 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) SETUR

0130 2.092.417,76 609.316,68 0,00 0,00 2.701.734,44 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) SUSIPE

0101 2.566.339,66 0,00 0,00 0,00 2.566.339,66 Reforma DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) Casa Civil

0130 81.535,71 0,00 0,00 0,00 81.535,71 DESTAQUE RECEBIDO

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DO(A) SEDUC

0102 1.817.938,15 0,00 0,00 0,00 1.817.938,15 0130 257.810,15 0,00 0,00 0,00 257.810,15 SETRAN 130.107.405,27 68.649.041,44 0,00 0,00 198.756.446,71 Investimentos 130.107.405,27 68.649.041,44 0,00 0,00 198.756.446,71 DEA 0101 30.319,33 0,00 0,00 0,00 30.319,33 Obras e Instalações 0101 65.018.692,75 33.953.838,11 0,00 0,00 98.972.530,86 0124 1.435.652,60 0,00 0,00 0,00 1.435.652,60 0125 20.244.938,07 0,00 0,00 0,00 20.244.938,07 0126 3.268.531,67 0,00 0,00 0,00 3.268.531,67 0130 39.331.837,08 0,00 0,00 0,00 39.331.837,08 0131 32.933,77 0,00 0,00 0,00 32.933,77 DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) DETRAN

0261 0,00 34.695.203,33 0,00 0,00 34.695.203,33 Outras Despesa de

Investimentos

0101 744.500,00 0,00 0,00 0,00 744.500,00 POLÍTICA SOCIAL 4.008.676,93 96.589,66 2924930,56 43.325,00 7.073.522,15 CRS - Belém 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Investimentos 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 CRS - Breves 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Investimentos 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00 CRS - Capanema 1.500,00 3.000,00 0,00 2.500,00 7.000,00 Investimentos 1.500,00 3.000,00 0,00 2.500,00 7.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 1.500,00 3.000,00 0,00 2.500,00 7.000,00 CRS - Castanhal 10.950,86 4.500,00 0,00 0,00 15.450,86 Investimentos 10.950,86 4.500,00 0,00 0,00 15.450,86 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 3.000,00 4.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 7.950,86 0,00 0,00 0,00 7.950,86 FDDD 223.576,00 0,00 0,00 0,00 223.576,00 Investimentos 223.576,00 0,00 0,00 0,00 223.576,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

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SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEPOF

ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DO(A) SEJUDH

0120 223.576,00 0,00 0,00 0,00 223.576,00 HAS 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 Investimentos 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0132 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0149 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 HOL 0,00 0,00 2857830,56 0,00 2.857.830,56 Investimentos 0,00 0,00 2857830,56 0,00 2.857.830,56 Equipamentos e Material

Permanente

0269 0,00 0,00 2857830,56 0,00 2.857.830,56 HRT 1.200,00 200,00 100,00 825,00 2.325,00 Investimentos 1.200,00 200,00 100,00 825,00 2.325,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 1.200,00 200,00 100,00 825,00 2.325,00 LACEN 193.000,00 52.000,00 42000,00 33.000,00 320.000,00 Investimentos 193.000,00 52.000,00 42000,00 33.000,00 320.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 165.000,00 39.000,00 29000,00 22.000,00 255.000,00

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 28.000,00 13.000,00 13000,00 11.000,00 65.000,00 SEAS 0,00 26.889,66 25000,00 0,00 51.889,66 Investimentos 0,00 26.889,66 25000,00 0,00 51.889,66 Equipamentos e Material

Permanente

0101 0,00 25.000,00 25000,00 0,00 50.000,00 6101 0,00 1.889,66 0,00 0,00 1.889,66 SESPA 3.153.450,07 0,00 0,00 0,00 3.153.450,07 Investimentos 3.153.450,07 0,00 0,00 0,00 3.153.450,07 Obras e Instalações DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 3.080.276,49 0,00 0,00 0,00 3.080.276,49 Reforma DESTAQUE RECEBIDO

DO(A) FES

0149 73.173,58 0,00 0,00 0,00 73.173,58 POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL 14.544.482,72 40.000,00 0,00 0,00 14.584.482,72 FCPTN 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Investimentos 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Equipamentos e Material

Permanente

0261 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 80.000,00 SEDUC 14.493.119,72 0,00 0,00 0,00 14.493.119,72 Investimentos 14.493.119,72 0,00 0,00 0,00 14.493.119,72 Equipamentos e Material

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3º QUADRIMESTRE - 2014 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/ GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Permanente

0131 2.601.135,00 0,00 0,00 0,00 2.601.135,00 Obras e Instalações 0106 11.891.984,72 0,00 0,00 0,00 11.891.984,72 UEPA 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00 Investimentos 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00 Equipamentos e Material

Permanente

6102 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO 165.000,00 75.000,00 75000,00 0,00 315.000,00 Enc. PGE 165.000,00 75.000,00 75000,00 0,00 315.000,00 Inversões Financeiras 90.000,00 75.000,00 75000,00 0,00 240.000,00 Desapropriação 0101 90.000,00 75.000,00 75000,00 0,00 240.000,00 Investimentos 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 Desapropriação 0101 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL 404.823.513,52 115.680.615,81 26983628,88 4.344.045,45 551.831.803,66

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 192.265.022,73 75.005.381,84 0,00 0,00 267.270.404,57 CPH 0101 300.517,62 0,00 0,00 0,00 300.517,62 0130 17.278,00 0,00 0,00 0,00 17.278,00 4101 133.113,66 0,00 0,00 0,00 133.113,66 SEIDURB 0101 2.784.639,83 0,00 0,00 0,00 2.784.639,83 SEOP 0101 57.329.889,92 6.356.340,40 0,00 0,00 63.686.230,32 0130 2.670.848,86 0,00 0,00 0,00 2.670.848,86 SETRAN 0101 65.793.512,08 33.953.838,11 0,00 0,00 99.747.350,19 0124 1.435.652,60 0,00 0,00 0,00 1.435.652,60 0125 20.244.938,07 0,00 0,00 0,00 20.244.938,07 0126 3.268.531,67 0,00 0,00 0,00 3.268.531,67 0130 38.253.166,65 0,00 0,00 0,00 38.253.166,65 0131 32.933,77 0,00 0,00 0,00 32.933,77 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

DETRAN

0261 0,00 34.695.203,33 0,00 0,00 34.695.203,33 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

2.255.419,90 954.650,00 300.000,00 915.000,00 4.425.069,90

FAPESPA 0101 2.155.419,90 654.650,00 0,00 615.000,00 3.425.069,90 6101 100.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.000.000,00 COMBATE AS DROGAS 100.185,17 0,00 0,00 0,00 100.185,17 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0101 100.185,17 0,00 0,00 0,00 100.185,17 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00

CEASA 0261 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 DÍVIDA PÚBLICA 73.213.135,74 681.112,00 711.112,00 726.256,00 75.331.615,74 CEASA 0101 2.955,00 2.955,00 2.955,00 2.955,00 11.820,00 COHAB 0101 602.000,00 622.000,00 652.000,00 667.144,00 2.543.144,00 EMATER 0101 56.157,00 56.157,00 56.157,00 56.157,00 224.628,00 Enc. SEFA 0101 72.552.023,74 0,00 0,00 0,00 72.552.023,74 EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 16.568.868,02 0,00 0,00 0,00 16.568.868,02 SEDUC 0106 11.891.984,72 0,00 0,00 0,00 11.891.984,72 0131 2.601.135,00 0,00 0,00 0,00 2.601.135,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEDUC

0102 1.817.938,15 0,00 0,00 0,00 1.817.938,15 0130 257.810,15 0,00 0,00 0,00 257.810,15 ENERGIA NO PARÁ 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 Enc. SEFA 0101 168.000,00 0,00 0,00 0,00 168.000,00 ESPORTE E LAZER: UM CAMINHO PARA A INCLUSÃO SOCIAL 11.560.000,00 0,00 0,00 0,00 11.560.000,00

SEOP

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEEL

0101 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 0130 5.780.000,00 0,00 0,00 0,00 5.780.000,00 GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 900.000,00 FEMA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEMA

0116 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 900.000,00 GESTÃO ESTADUAL DO SUS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 GESTÃO FAZENDÁRIA 0,00 400.000,00 0,00 1.500.000,00 1.900.000,00 PROGEFAZ/PMAE- SEFA PROVISÃO RECEBIDA DO(A)

SEFA

0130 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0131 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 HABITAR PARA VIVER MELHOR 7.438.284,01 12.355.114,68 387.568,00 406.567,00 20.587.533,69 COHAB 0101 467.115,00 474.945,00 387.568,00 406.567,00 1.736.195,00 0130 971.169,01 11.880.169,68 0,00 0,00 12.851.338,69 4101 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 INCLUSÃO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO - NAVEGAPARÁ

1.430.844,31 53.374,40 0,00 0,00 1.484.218,71

SECTI 0101 1.430.844,31 53.374,40 0,00 0,00 1.484.218,71

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 19.570.517,00 5.421.460,39 4.300.000,00 0,00 29.291.977,39 NGTM 0130 166.223,04 0,00 0,00 0,00 166.223,04 0131 3.700.000,00 218.721,68 4.200.000,00 0,00 8.118.721,68 4101 967.500,59 0,00 100.000,00 0,00 1.067.500,59 6101 158.321,77 0,00 0,00 0,00 158.321,77 SEIDURB 0101 10.856.878,82 4.232.307,69 0,00 0,00 15.089.186,51 0130 3.721.592,78 970.431,02 0,00 0,00 4.692.023,80 MANUTENÇÃO DA GESTÃO 399.786,45 130.994,00 0,00 0,00 530.780,45 FCPTN 0261 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 IDEFLOR 0261 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ITERPA 0261 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 PRODEPA 0261 155.796,00 100.994,00 0,00 0,00 256.790,00 SEPOF 0101 13.990,45 0,00 0,00 0,00 13.990,45 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE 14.665.755,19 200,00 2.857.930,56 825,00 17.524.710,75 HAS DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0132 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0149 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 HOL 0269 0,00 0,00 2.857.830,56 0,00 2.857.830,56 HRT

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 1.200,00 200,00 100,00 825,00 2.325,00 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0103 7.862.005,36 0,00 0,00 0,00 7.862.005,36 0130 3.239.099,76 0,00 0,00 0,00 3.239.099,76 SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 3.153.450,07 0,00 0,00 0,00 3.153.450,07 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 459.350,00 0,00 0,00 0,00 459.350,00 EMATER 0260 212.850,00 0,00 0,00 0,00 212.850,00 SAGRI 0101 246.500,00 0,00 0,00 0,00 246.500,00 NOSSA ARTE, NOSSA CULTURA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 FCPTN 0261 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 OBRAS PÚBLICAS 3.481.038,37 235.000,00 75.000,00 0,00 3.791.038,37 Enc. PGE 0101 165.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 315.000,00 SEOP 0101 2.237.367,94 160.000,00 0,00 0,00 2.397.367,94 SETRAN 0130 1.078.670,43 0,00 0,00 0,00 1.078.670,43 PACTO PELA LIBERDADE 2.566.339,66 213.927,60 0,00 0,00 2.780.267,26 SEOP

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SUSIPE

0101 2.566.339,66 0,00 0,00 0,00 2.566.339,66 SUSIPE 6101 0,00 213.927,60 0,00 0,00 213.927,60 PACTO PELOS DIREITOS HUMANOS 223.576,00 0,00 0,00 0,00 223.576,00 FDDD DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEJUDH

0120 223.576,00 0,00 0,00 0,00 223.576,00 PARÁ COMPETITIVO 1.738.501,00 1.107.501,00 987.501,00 508.185,65 4.341.688,65 FDE 0101 500.000,00 500.000,00 500.000,00 20.684,65 1.520.684,65 JUCEPA 0261 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 NGPMCREDCID DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FDE

0101 455.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00 0114 487.501,00 487.501,00 487.501,00 487.501,00 1.950.004,00 SEICOM 0101 246.000,00 120.000,00 0,00 0,00 366.000,00 PRÓ-PAZ - POR UMA CULTURA DE PAZ 81.535,71 26.889,66 25.000,00 0,00 133.425,37 SEAS 0101 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 6101 0,00 1.889,66 0,00 0,00 1.889,66 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Casa Civil

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0130 81.535,71 0,00 0,00 0,00 81.535,71 PROGRAMA DE REDUÇÃO DA POBREZA E GESTÃO DOS RECURSOS 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00

NGPR 0131 0,00 7.700.000,00 0,00 0,00 7.700.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS E SINASE 8.723.456,42 0,00 0,00 0,00 8.723.456,42 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FEAS

0101 8.723.456,42 0,00 0,00 0,00 8.723.456,42 SANEAMENTO É VIDA 30.293.581,03 6.153.702,96 17.247.517,32 244.711,80 53.939.513,11 Enc. SEFA 0101 10.357.125,08 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 30.357.125,08 0106 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0130 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4101 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 6101 1.890.734,92 2.600.000,00 0,00 0,00 4.490.734,92 SEIDURB 0101 993.681,34 553.702,96 247.517,32 244.711,80 2.039.613,42 4101 52.039,69 0,00 0,00 0,00 52.039,69 SEGURANÇA PELA PAZ 12.979.591,00 2.687.110,14 0,00 0,00 15.666.701,14 CBM 0106 0,00 2.548.110,14 0,00 0,00 2.548.110,14 CPC 0260 60.447,00 0,00 0,00 0,00 60.447,00 FISP 0141 6.253.942,00 0,00 0,00 0,00 6.253.942,00 SEGUP 0101 0,00 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0106 1.471.255,65 0,00 0,00 0,00 1.471.255,65 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

CBM

0101 93.696,19 0,00 0,00 0,00 93.696,19 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

PMPA

0101 443.169,08 0,00 0,00 0,00 443.169,08 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

Polícia Civil

0101 72.992,26 0,00 0,00 0,00 72.992,26 DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SEGUP

0101 4.584.088,82 0,00 0,00 0,00 4.584.088,82 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 1.426.836,90 0,00 0,00 0,00 1.426.836,90

IGEPREV 0261 1.426.836,90 0,00 0,00 0,00 1.426.836,90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 224.657,00 0,00 50.000,00 0,00 274.657,00 CPH 4101 144.657,00 0,00 0,00 0,00 144.657,00 PRODEPA 0261 80.000,00 0,00 50.000,00 0,00 130.000,00 TERRITÓRIO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 117.000,29 927.694,12 0,00 0,00 1.044.694,41 FDE 0101 0,00 927.694,12 0,00 0,00 927.694,12 SEIDURB 0101 117.000,29 0,00 0,00 0,00 117.000,29 UNIVERSIDADE PÚBLICA PARA O 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00

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3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL DESENVOLVIMENTO DO ESTADO UEPA 6102 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00 VALORIZAÇÃO DA SOCIOBIODIVERSIDADE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 EMATER DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

IDEFLOR

0261 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA ESTADUAL DE 0,00 227.686,34 0,00 0,00 227.686,34

FUNSAU 0150 0,00 227.686,34 0,00 0,00 227.686,34 VER-O-PARÁ 2.092.417,76 609.316,68 0,00 0,00 2.701.734,44 SEOP DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

SETUR

0130 2.092.417,76 609.316,68 0,00 0,00 2.701.734,44 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 212.450,86 69.500,00 42.000,00 42.500,00 366.450,86 CRS - Belém DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 10.000,00 CRS - Breves DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 14.000,00 CRS - Capanema DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 PROGRAMA/ÓRGÃO FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL 0149 1.500,00 3.000,00 0,00 2.500,00 7.000,00 CRS - Castanhal DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 10.950,86 4.500,00 0,00 0,00 15.450,86 LACEN DESTAQUE RECEBIDO DO(A)

FES

0149 193.000,00 52.000,00 42.000,00 33.000,00 320.000,00

TOTAL 404.823.513,52 115.680.615,81 26.983.628,88 4.344.045,45 551.831.803,66

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014

FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

0101 - RECURSOS ORDINARIOS 252.195.545,92 51.906.964,68 18.946.197,32 2.013.219,45 325.061.927,37

0102 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS 1.817.938,15 0,00 0,00 0,00 1.817.938,15

0103 - FES - Recursos Ordinários 7.862.005,36 0,00 0,00 0,00 7.862.005,36

0106 - RECUR.PROV.DE TRANSF.CONVENIOS E OUTROS 18.363.240,37 2.548.110,14 0,00 0,00 20.911.350,51 0114 - Recursos Próprios Fundo de Desenvolvimento Econômico

487.501,00 487.501,00 487.501,00 487.501,00 1.950.004,00

0116 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Meio Ambiente 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00

900.000,00

0120 - Recursos Próprios do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos 223.576,00 0,00 0,00 0,00

223.576,00

0124 - Royaltie Mineral 1.435.652,60 0,00 0,00 0,00 1.435.652,60

0125 - Royaltie Hídrico 20.244.938,07 0,00 0,00 0,00 20.244.938,07

0126 - Royaltie Petróleo 3.268.531,67 0,00 0,00 0,00 3.268.531,67

0130 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 66.329.812,15 13.459.917,38 0,00 1.500.000,00 81.289.729,53

0131 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 6.334.068,77 8.318.721,68 4.200.000,00 0,00 18.852.790,45

0132 - SUS / Servicos Produzidos 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0141 - Recursos Próprios do Fundo de Investimento de Segurança Pública 6.253.942,00 0,00 0,00 0,00

6.253.942,00

0149 - FES - SUS / Fundo a Fundo 3.535.100,93 69.700,00 42.100,00 43.325,00 3.690.225,93 0150 - Recursos Próprios do Fundo de Saúde dos Servidores Militares 0,00 227.686,34 0,00 0,00

227.686,34

0260 - REC.PROVEN.TRANSFERENC.CONVENIOS E OUTROS 273.297,00 0,00 0,00 0,00 273.297,00 0261 - REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELO ORG.ADM.INDIR 2.290.632,90 34.846.197,33 50.000,00 0,00

37.186.830,23

0269 - SUS / Servicos Produzidos 0,00 0,00 2.857.830,56 0,00 2.857.830,56

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ANEXO 2 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014

3º QUADRIMESTRE - 2014 FONTE

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

4101 - Recursos de Contrapartida de Empréstimos 11.297.310,94 0,00 100.000,00 0,00 11.397.310,94

6101 - Recursos de Contrapartida de Convênios 2.149.056,69 3.115.817,26 300.000,00 300.000,00 5.864.873,95

6102 - Educação - Contrapartida Estadual 11.363,00 0,00 0,00 0,00 11.363,00

TOTAL 404.823.513,52 115.680.615,81 26.983.628,88 4.344.045,45 551.831.803,66

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ANEXO 3 DO DECRETO Nº 1111, DE 1 DE SETEMBRO DE 2014 CRONOGRAMA DE PAGAMENTO MENSAL DAS DESPESAS POR GRUPO E FONTE DE FINANCIAMENTO

3º QUADRIMESTRE - 2014

VALOR - R$ 1,00 ESPECIFICAÇAO

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL Amortização da Dívida 73.213.135,74 681.112,00 711.112,00 726.256,00 75.331.615,74

RECURSOS DO TESOURO 73.213.135,74 681.112,00 711.112,00 726.256,00 75.331.615,74

Inversões Financeiras 30.948.361,00 14.362.501,00 18.062.501,00 508.185,65 63.881.548,65 RECURSOS DO TESOURO 30.948.361,00 14.362.501,00 18.062.501,00 508.185,65 63.881.548,65

Investimentos 300.662.016,78 100.637.002,81 8.210.015,88 3.109.603,80 412.618.639,27 RECURSOS DE OUTRAS FONTES 2.563.929,90 34.846.197,33 2.907.830,56 0,00 40.317.957,79

RECURSOS DO TESOURO 298.098.086,88 65.790.805,48 5.302.185,32 3.109.603,80 372.300.681,48 404.823.513,52 115.680.615,81 26.983.628,88 4.344.045,45 551.831.803,66