CONTAS DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2006 · Í N D I C E 01 ... Demonstrativo dos Restos a Pagar por...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE [email protected] - Telefone: (31) 3277-4211 Contadoria-Geral do Município CONSOLIDAÇÃO GERAL CONTAS DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2006 Elaboração: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE e-mail: Endereço: Avenida Afonso Pena, 1.212 - Centro - Belo Horizonte / MG

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PREFEITURA MUNICIPAL DEBELO HORIZONTE

[email protected] - Telefone: (31) 3277-4211

Contadoria-Geral do Município

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CONTAS DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2006

Elaboração:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

e-mail:Endereço: Avenida Afonso Pena, 1.212 - Centro - Belo Horizonte / MG

PREFEITURA MUNICIPAL DEBELO HORIZONTE

Item Página

Í N D I C E

301 -..........................................................................................................................................................................................................................Balanço Orçamentário402 -..........................................................................................................................................................................................................................Balanço Financeiro703 -..........................................................................................................................................................................................................................Balanço Patrimonial

1304 -..........................................................................................................................................................................................................................Patrimonial Comparado1705 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo das Variações Patrimoniais2106 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Dívida Flutuante2307 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contratos2608 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenv. Ensino2709 -..........................................................................................................................................................................................................................Classificação Orçamentária na Aplicação de Recursos na Educação3010 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenv. Saúde3111 -..........................................................................................................................................................................................................................Classificação Orçamentária na Aplicação de Recursos na Saúde3212 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo de Gastos com o Poder Legislativo3313 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal3414 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas3515 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Receita Orçada X Arrecadada4416 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Receita Corrente Líquida4517 -..........................................................................................................................................................................................................................Comparativo Consolidado da Despesa Autorizada X Realizada4818 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa por Elemento e Grupo 5119 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Natureza de Despesa por Entidade8420 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais

10021 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais por Entidade 15422 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa por Categoria Econômica 17123 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo da Despesa por Categoria Economica por Entidade 22424 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa por Origem de Recurso - Ordinário / Vinculado23125 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa por Fonte de Recurso - Resumo23226 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo Consolidado da Despesa Por Função23327 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo dos Restos a Pagar Por Entidade23828 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo dos Restos a Pagar por Funcional Programática e Projeto / Atividade25529 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo dos Restos a Pagar por Função25630 -..........................................................................................................................................................................................................................Demonstrativo dos Restos a Pagar por Natureza de Gasto

3PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006CONSOLIDAÇÃO GERALBALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Títulos Previsão DiferençasExecuçãoRECEITA

RECEITAS CORRENTES

12.700.661,89-986.951.949,00RECEITA TRIBUTÁRIA 974.251.287,11974.251.287,11

6.460.204,82-143.484.842,00RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 137.024.637,18137.024.637,18

129.133,75+24.778.114,00RECEITA PATRIMONIAL 24.907.247,7524.907.247,75

15.524,71+25.572,00RECEITA AGROPECUÁRIA 41.096,7141.096,71

38.972.301,42-160.462.294,00RECEITA DE SERVIÇOS 121.489.992,58121.489.992,58

186.529.222,73-1.795.493.756,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.608.964.533,271.608.964.533,27

3.960.931,20-186.580.699,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.619.767,80182.619.767,80

16.121.925,96+-104.241.081,00DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF -88.119.155,04-88.119.155,04

RECEITAS DE CAPITAL

107.871.101,64-151.231.728,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43.360.626,3643.360.626,36

1.330.737,44-1.493.434,00ALIENAÇÃO DE BENS 162.696,56162.696,56

170.630.685,66-309.003.403,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 138.372.717,34138.372.717,34

2.141.097,62-2.553.696,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 412.598,38412.598,38

Subtotal.................................................................. 3.143.488.046,00 514.330.360,00-

Déficit ..............................................................

3.657.818.406,00Total....................................................................... 3.270.289.702,91 387.528.703,09-

126.801.656,91 126.801.656,91

3.657.818.406,00

Títulos Fixação DiferençasExecuçãoDESPESA

386.609.021,56-3.578.182.302,00ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES 3.191.573.280,443.191.573.280,44

919.681,53-79.636.104,00ESPECIAIS 78.716.422,4778.716.422,47

Subtotal.................................................................. 3.270.289.702,91 387.528.703,09-

3.657.818.406,00Total....................................................................... 3.270.289.702,91 387.528.703,09-

3.657.818.406,00

(*)Nota: Este Balanço Orçamentário consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais , as Autarquias e Fundações do Município e as Sociedades de Economia Mista do Município.

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

4PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALExercício: 2006

BALANÇO FINANCEIRO

Código Títulos Importâncias

RECEITA

3.143.488.046,002.30.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA3.049.298.562,401000.00.00 RECEITAS CORRENTES

974.251.287,111100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 137.024.637,181200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES24.907.247,751300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL

41.096,711400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA121.489.992,581600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS

1.608.964.533,271700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 182.619.767,801900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.308.638,642000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 43.360.626,362100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

162.696,562200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 138.372.717,342400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

412.598,382500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -88.119.155,049000.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

EXTRAORÇAMENTÁRIA6.000,002.13.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS

265.493.078,522.13.03 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS1.255.644,102.13.04 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES

645.507,202.13.05 AGENTES PAGADORES647.597.725,992.21.02 CONSIGNAÇÕES10.868.681,622.21.03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS41.715.258,692.21.07 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS

1.135.552.450,192.21.09 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR503.311.261,042.21.11 RESTOS A PAGAR643.151.717,522.40.01 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

1.365.160.846,612.40.02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASTotal:.............. 4.614.758.171,48

160.276.384,41SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES92.933.970,872.11.00 DISPONÍVEL

474,752.11.01 CAIXA30.685.765,192.11.03 BANCOS E CORRESPONDENTES62.247.730,932.11.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

0,002.11.05 RECEITAS A RECEBER DA UNIÃO67.342.413,542.12.00 VINCULADO

791.786,012.12.01 BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO57.591,462.12.02 BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL

2.576.858,492.12.03 BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS63.916.177,582.12.04 BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total da Receita ......... 7.918.522.601,89

5PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALExercício: 2006

BALANÇO FINANCEIRO

Código Títulos Importâncias

DESPESA

3.177.929.352,682.30.03 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS73.244.425,92 01 LEGISLATIVA

240.096.333,02 04 ADMINISTRAÇÃO16.208.563,11 06 SEGURANÇA PÚBLICA

103.135.267,78 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL242.182.507,26 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL940.907.240,33 10 SAÚDE20.651.439,17 11 TRABALHO

543.594.667,90 12 EDUCAÇÃO27.012.256,54 13 CULTURA5.694.561,62 14 DIREITOS DA CIDADANIA

276.801.573,84 15 URBANISMO82.048.148,26 16 HABITAÇÃO

217.547.450,99 17 SANEAMENTO72.770.062,24 18 GESTÃO AMBIENTAL3.696.284,73 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA

865.860,62 20 AGRICULTURA9.021.589,49 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

39.559.793,71 26 TRANSPORTE12.096.031,19 27 DESPORTO E LAZER

250.795.294,96 28 ENCARGOS ESPECIAIS

EXTRAORÇAMENTÁRIA261.915.855,942.13.03 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS

1.254.784,262.13.04 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES645.507,202.13.05 AGENTES PAGADORES

648.963.108,112.21.02 CONSIGNAÇÕES3.904.212,132.21.03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS

22.746.668,902.21.07 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS1.122.772.808,032.21.09 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR

536.937.391,442.21.11 RESTOS A PAGAR593.972.809,612.40.01 INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

1.365.160.846,612.40.02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRASTotal:.............. 4.558.273.992,23

182.319.256,98SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE74.446.969,602.11.00 DISPONÍVEL

474,752.11.01 CAIXA26.652.216,162.11.03 BANCOS E CORRESPONDENTES47.794.278,692.11.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

0,002.11.05 RECEITAS A RECEBER DA UNIÃO107.872.287,382.12.00 VINCULADO

806.989,072.12.01 BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO192.778,872.12.02 BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL

8.321.829,612.12.03 BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS

6PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALExercício: 2006

BALANÇO FINANCEIRO

Código Títulos Importâncias

DESPESA

182.319.256,98SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE98.550.689,832.12.04 BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA

Total da Despesa..................... 7.918.522.601,89(*)Nota: Este Balanço Financeiro consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais , as Autarquias e Fundações do Município .

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITO

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIOGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA

7PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006ATIVO

Código ImportânciasTítulos2.10 ATIVO FINANCEIRO 235.149.499,392.11 DISPONÍVEL 74.446.969,602.11.01 CAIXA 474,752.11.03 BANCOS E CORRESPONDENTES 26.652.216,162.11.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 47.794.278,692.12 VINCULADO 107.872.287,382.12.01 BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO 806.989,072.12.02 BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL 192.778,872.12.03 BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS 8.321.829,612.12.03.01 BCOS CONTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS 1.517.911,142.12.03.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS 1.290.864,772.12.03.01.01.02 BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA INCONFIDENTES 1.290.864,772.12.03.01.09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS 227.044,442.12.03.01.09.07 CEF - AG.SANTO AGOSTINHO - 0935-0 227.044,442.12.03.01.18 BCO ITAU - EMPRÉSTIMOS 1,932.12.03.01.18.03 BCO ITAU - AG. PBH - 3321 1,932.12.03.02 BANCOS CTAS VINCULADAS - CONVÊNIOS 5.396.436,482.12.03.02.01 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIOS 2.950.627,952.12.03.02.01.02 AGÊNCIA INCONFIDENTES- 1615-2 2.950.627,952.12.03.02.09 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIOS 2.442.072,552.12.03.02.09.05 CEF - AGÊNCIA GUAJAJARAS - 00940 17.295,062.12.03.02.09.07 CEF - AG. SANTO AGOSTINHO - 0935-0 2.382.005,622.12.03.02.09.12 CEF - AG.N.1532 - CARMO SION 42.771,872.12.03.02.12 BRADESCO S/A - CONVÊNIOS 34,002.12.03.02.12.03 BCO BRADESCO S/A - AG.LAGOINHA - Nº 3478-9 34,002.12.03.02.18 BANCO ITAÚ S/A - CONVÊNIOS 3.701,982.12.03.02.18.03 BCO ITAÚ S/A - AG.PAB PBH - 3321 3.690,782.12.03.02.18.06 BCO ITAÚ S/A - AG. AFONSO ARINOS - 3144-3 10,002.12.03.02.18.07 BANCO ITAU S/A - AG. ABRAHÃO CARAN - Nº 3179 1,202.12.03.03 BCOS CONTAS VINCULADAS - OUTRAS 1.407.481,992.12.03.03.01 BCO BRASIL S/A CONTAS VINCULADAS - OUTRAS 1.407.481,992.12.03.03.01.02 BCO DO BRASIL S/A - AG.INCONFIDENTES - 1615-2 1.407.481,992.12.04 BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA 98.550.689,832.12.04.01 BCOS CONTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS 14.871.750,862.12.04.01.01 BANCO DO BRASIL S/A - EMPRÉSTIMOS 7.764.493,042.12.04.01.01.02 BANCO BRASIL S/A - AGÊNCIA INCONFIDENTES 7.764.493,042.12.04.01.09 CEF - EMPRÉSTIMOS 4.955.072,48

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BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006ATIVO

Código ImportânciasTítulos2.12.04.01.09.07 CEF - AG.SANTO AGOSTINHO - 0935-0 4.955.072,482.12.04.01.18 BCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS 2.152.185,342.12.04.01.18.03 BCO ITAÚ S/A - AG.PAB PBH - PODER PÚBLICO 3321-7 2.152.185,342.12.04.02 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONVÊNIO 59.267.246,602.12.04.02.01 BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIOS 52.359.691,122.12.04.02.01.02 BCO BRASIL - AG. INCONFIDENTES - 1615-2 52.359.691,122.12.04.02.09 CAIXA ECONÔMICVA FEDERAL 6.857.552,372.12.04.02.09.05 CEF - AGÊNCIA GUAJAJARAS - 00940 241.309,042.12.04.02.09.07 CEF - AG. SANTO AGOSTINHO - 0935-0 6.616.243,332.12.04.02.18 BANCO ITAÚ S/A - CONVÊNIOS 50.003,112.12.04.02.18.03 BANCO ITAÚ S/A - AG.PAB PBH -3321 29.613,672.12.04.02.18.06 BCO ITAÚ S/A - AG. AFONSO ARINOS - 3144-3 20.389,442.12.04.03 BANCOS C/VINCULADAS - OUTRAS - APLICAÇÃO FINANCEIRA 24.411.692,372.12.04.03.01 BCO BRASIL S/A - C/VINC.-OUTRAS - APLIC.FINANCEIRA 24.411.692,372.12.04.03.01.02 BCO BRASIL S/A - AG.INCONFIDENTES - 1615-2 24.411.692,372.13 REALIZÁVEL 52.830.242,412.13.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 47.000,002.13.01.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EXECUTIVO 47.000,002.13.03 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 52.783.242,412.13.03.01 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - EXECUTIVO 52.783.242,413.10 ATIVO PERMANENTE 5.161.754.112,363.11 BENS 579.294.697,193.11.01 BENS MÓVEIS 126.079.529,303.11.01.01 BENS MÓVEIS - EXECUTIVO 122.435.727,183.11.01.02 BENS MÓVEIS - LEGISLATIVO 3.643.802,123.11.02 BENS IMÓVEIS 452.694.824,303.11.02.01 BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO 452.694.824,303.11.03 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 520.343,593.11.03.01 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL - EXECUTIVO 520.343,593.12 CRÉDITOS 4.121.535.980,133.12.01 DÍVIDA ATIVA 4.100.350.069,753.12.02 OUTROS CRÉDITOS 21.185.910,383.12.02.01 OUTROS CRÉDITOS - EXECUTIVO 21.185.910,383.13 PARTICIPAÇÕES 424.319.935,423.13.01 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES ANÔNIMAS 424.317.208,153.13.02 PARTICIPAÇÕES DIVERSAS 2.727,273.14 VALORES 36.603.499,62

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BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006ATIVO

Código ImportânciasTítulos3.14.04 ALMOXARIFADOS 36.603.499,623.14.04.01 ALMOXARIFADOS - EXECUTIVO 36.570.638,243.14.04.02 ALMOXARIFADOS - LEGISLATIVO 32.861,38

SOMA DO ATIVO REAL... 5.396.903.611,753.30 SALDO PATRIMONIAL 84.018.283,363.30.01 PATRIMÔNIO 84.018.283,363.30.01.02 PASSIVO A DESCOBERTO 84.018.283,363.30.01.02.01 PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 32.050.372,853.30.01.02.01.02 FUNDOS MUNICIPAIS 32.050.372,853.30.01.02.01.02.00.04 FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR 19.188,323.30.01.02.01.02.00.06 FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS 2.437.969,803.30.01.02.01.02.00.11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 3.309.816,623.30.01.02.01.02.00.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 26.283.398,113.30.01.02.02 PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 51.967.910,513.30.01.02.02.04 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU 32.730.729,993.30.01.02.02.05 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP 10.354.729,833.30.01.02.02.10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 4.146.838,363.30.01.02.02.11 FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS 4.735.612,333.60 ATIVO COMPENSADO 481.750.177,363.60.01 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 7.236,193.60.01.01 VALORES EM PODER DE TERCEIROS - EXECUTIVO 7.236,193.60.02 VALORES DE TERCEIROS 68.384.554,583.60.02.01 VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO 68.384.554,583.60.02.01.01 RECOLHIMENTO DE GARANTIA 56.835.561,963.60.02.01.02 OUTRAS GARANTIAS 11.548.992,623.60.02.01.02.01 GARANTIAS - ANALÍTICAS 11.548.992,623.60.04 CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS 413.358.386,593.60.04.01 CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EXECUTIVO 413.358.386,59

TOTAL GERAL ATIVO ......... 5.962.672.072,47

10PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006PASSIVO

Código ImportânciasTítulos2.21 FINANCEIRO -667.113.872,252.21.02 CONSIGNAÇÕES -73.630.076,662.21.02.01 CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO -71.871.040,862.21.02.01.01 CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO -63.803.481,952.21.02.01.06 OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO -8.067.558,912.21.02.01.06.04 INSS - RETENÇÃO -5.955.223,192.21.02.02 CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO -1.759.035,802.21.02.02.06 OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO -936.535,502.21.03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS -11.066.931,862.21.03.01 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS - EXECUTIVO -11.066.931,862.21.03.01.01 RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES -889.225,462.21.03.01.01.02 OUTRAS CAUÇÕES -167.934,152.21.03.01.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS -10.177.621,812.21.03.01.05 OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS -84,592.21.05 FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS -10.225,402.21.05.01 FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO -10.225,402.21.07 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS -19.271.053,482.21.07.01 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO -19.158.397,912.21.07.02 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO -112.655,572.21.08 UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES -173.239,312.21.08.01 UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES - EXECUTIVO -173.239,312.21.09 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR -68.348.187,492.21.11 RESTOS A PAGAR -494.614.158,052.21.11.01 RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO -493.068.340,382.21.11.01.01 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO -28.251.515,452.21.11.01.01.01 RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO -6.974.155,092.21.11.01.01.02 RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO -21.277.360,362.21.11.01.02 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO -464.816.824,932.21.11.01.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -281.687.529,822.21.11.01.02.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -183.129.295,112.21.11.02 RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO -1.545.817,672.21.11.02.02 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO -1.545.817,672.21.11.02.02.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO -399.813,472.21.11.02.02.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO -1.146.004,203.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO -147.494.355,713.15.01 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO -147.494.355,713.15.01.01 PRECATÓRIOS -147.494.355,71

11PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006PASSIVO

Código ImportânciasTítulos3.20 PASSIVO PERMANENTE -541.217.644,723.21 DÍVIDA FUNDADA - EXECUTIVO -541.217.644,723.21.01 DÍVIDA FUNDADA INTERNA -538.878.506,103.21.01.02 POR CONTRATOS -538.878.506,103.21.02 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA -2.339.138,623.21.02.02 POR CONTRATOS -2.339.138,62

SOMA DO PASSIVO REAL -1.355.825.872,683.30 SALDO PATRIMONIAL -4.125.096.022,433.30.01 PATRIMÔNIO -4.125.096.022,433.30.01.01 ATIVO REAL LIQUIDO -4.125.096.022,433.30.01.01.01 ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO DIRETA -3.818.785.140,703.30.01.01.01.01 SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS -3.751.129.948,033.30.01.01.01.02 FUNDOS MUNICIPAIS -60.533.549,823.30.01.01.01.02.00.01 FUNDO DE OPERAÇÕES DO PARQUE DAS MANGABEIRAS -603.570,003.30.01.01.01.02.00.02 FUNDO DE TRANSPORTE URBANO -10.861.177,293.30.01.01.01.02.00.03 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA -17.590,763.30.01.01.01.02.00.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -2.047.838,353.30.01.01.01.02.00.07 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL -311.754,163.30.01.01.01.02.00.10 FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR -273.865,773.30.01.01.01.02.00.12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO -3.296.706,413.30.01.01.01.02.00.14 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -4.666.567,573.30.01.01.01.02.00.15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO -38.019.647,333.30.01.01.01.02.00.18 FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO -434.832,183.30.01.01.01.03 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE -7.121.642,853.30.01.01.02 ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA -306.310.881,733.30.01.01.02.01 BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - BEPREM -17.430.903,773.30.01.01.02.02 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB -283.773.029,373.30.01.01.02.03 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB -5.106.948,593.70 PASSIVO COMPENSADO -481.750.177,363.70.01 CONTRAP.DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS -7.236,193.70.01.01 CONTRAP.DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS - EXECUTI -7.236,193.70.02 CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO -68.384.554,583.70.02.01 RECOLHIMENTO DE GARANTIA -68.384.554,583.70.02.01.02 OUTRAS GARANTIAS -11.548.992,623.70.02.01.02.01 GARANTIAS - ANALÍTICAS -11.548.992,623.70.04 VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS -413.358.386,59

12PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIALCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006PASSIVO

Código ImportânciasTítulos3.70.04.01 VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS - EXECUTIVO -413.358.386,59

TOTAL GERAL PASSIVO..................... 5.962.672.072,47(*)Nota: Este Balanço Patrimonial consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais , as Autarquias e Fundações do Município .

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

CARLOS ALBERTO PEREIRAGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITASSEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZCONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO DAMATA PIMENTELPREFEITO

13PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006PATRIMONIAL COMPARADO

CONSOLIDAÇÃO GERALATIVO

Código Títulos Mutações2005 20062.0 SISTEMA FINANCEIRO2.10 ATIVO FINANCEIRO 18.458.790,15+216.690.709,24 235.149.499,392.11 DISPONÍVEL 18.487.001,27-92.933.970,87 74.446.969,602.11.01 CAIXA 0,00+474,75 474,75

2.11.03 BANCOS E CORRESPONDENTES 4.033.549,03-30.685.765,19 26.652.216,16

2.11.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 14.453.452,24-62.247.730,93 47.794.278,69

2.12 VINCULADO 40.529.873,84+67.342.413,54 107.872.287,382.12.01 BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO 15.203,06+791.786,01 806.989,07

2.12.02 BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL 135.187,41+57.591,46 192.778,87

2.12.03 BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS 5.744.971,12+2.576.858,49 8.321.829,61

2.12.04 BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA 34.634.512,25+63.916.177,58 98.550.689,83

2.13 REALIZÁVEL 3.584.082,42-56.414.324,83 52.830.242,412.13.01 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 6.000,00-53.000,00 47.000,00

2.13.03 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 3.577.222,58-56.360.464,99 52.783.242,41

2.13.04 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 859,84-859,84 0,003.0 SISTEMA PATRIMONIAL3.10 ATIVO PERMANENTE 235.287.572,88+4.926.466.539,48 5.161.754.112,363.11 BENS 61.584.629,98+517.710.067,21 579.294.697,193.11.01 BENS MÓVEIS 24.201.721,34+101.877.807,96 126.079.529,30

3.11.02 BENS IMÓVEIS 37.382.908,64+415.311.915,66 452.694.824,30

3.11.03 BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00+520.343,59 520.343,59

3.12 CRÉDITOS 120.215.915,89+4.001.320.064,24 4.121.535.980,133.12.01 DÍVIDA ATIVA 117.316.878,47+3.983.033.191,28 4.100.350.069,75

3.12.02 OUTROS CRÉDITOS 2.899.037,42+18.286.872,96 21.185.910,38

3.13 PARTICIPAÇÕES 49.023.045,83+375.296.889,59 424.319.935,423.13.01 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES ANÔNIMAS 49.023.045,83+375.294.162,32 424.317.208,15

3.13.02 PARTICIPAÇÕES DIVERSAS 0,00+2.727,27 2.727,27

3.14 VALORES 4.463.981,18+32.139.518,44 36.603.499,623.14.04 ALMOXARIFADOS 4.463.981,18+32.139.518,44 36.603.499,62

3.30 SALDO PATRIMONIAL 60.650.955,54-144.669.238,90 84.018.283,363.30.01 PATRIMÔNIO 60.650.955,54-144.669.238,90 84.018.283,36

3.30.01.02 PASSIVO A DESCOBERTO 60.650.955,54-144.669.238,90 84.018.283,36

3.30.01.02.01 PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 34.286.002,48-66.336.375,33 32.050.372,85

3.30.01.02.01.02 FUNDOS MUNICIPAIS 34.286.002,48-66.336.375,33 32.050.372,85

3.30.01.02.01.02.00.04 FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR 666.987,53-686.175,85 19.188,32

3.30.01.02.01.02.00.06 FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS 91.354,82-2.529.324,62 2.437.969,80

3.30.01.02.01.02.00.10 FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 317.953,20-317.953,20 0,00

3.30.01.02.01.02.00.11 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR 4.312.252,04-7.622.068,66 3.309.816,62

3.30.01.02.01.02.00.13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.897.454,89-55.180.853,00 26.283.398,11

3.30.01.02.02 PASSIVO A DESCOBERTO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 26.364.953,06-78.332.863,57 51.967.910,51

3.30.01.02.02.04 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU 11.566.273,88-44.297.003,87 32.730.729,99

3.30.01.02.02.05 SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP 9.414.040,14-19.768.769,97 10.354.729,83

3.30.01.02.02.10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 2.328.397,09-6.475.235,45 4.146.838,36

14PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006PATRIMONIAL COMPARADO

CONSOLIDAÇÃO GERALATIVO

Código Títulos Mutações2005 20063.0 SISTEMA PATRIMONIAL3.30.01.02.02.11 FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS 3.056.241,95-7.791.854,28 4.735.612,33

3.60 ATIVO COMPENSADO 98.179.251,01+383.570.926,35 481.750.177,363.60.01 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00+7.236,19 7.236,19

3.60.02 VALORES DE TERCEIROS 10.038.917,49+58.345.637,09 68.384.554,58

3.60.04 CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS 88.140.333,52+325.218.053,07 413.358.386,59

TOTAL GERAL ATIVO ......... 5.671.397.413,97 5.962.672.072,47 291.274.658,50+

15PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006PATRIMONIAL COMPARADO

CONSOLIDAÇÃO GERALPASSIVO

Código Títulos Mutações2005 20062.0 SISTEMA FINANCEIRO2.21 FINANCEIRO 3.721.188,92+663.392.683,33 667.113.872,252.21.02 CONSIGNAÇÕES 1.365.382,12-74.995.458,78 73.630.076,66

2.21.03 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS 6.964.469,49+4.102.462,37 11.066.931,86

2.21.05 FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00+10.225,40 10.225,40

2.21.07 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 18.968.589,79+302.463,69 19.271.053,48

2.21.08 UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES 0,00+173.239,31 173.239,31

2.21.09 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 12.779.642,16+55.568.545,33 68.348.187,49

2.21.11 RESTOS A PAGAR 33.626.130,40-528.240.288,45 494.614.158,053.0 SISTEMA PATRIMONIAL3.15 PASSIVO NÃO FINANCEIRO 62.610.708,36+84.883.647,35 147.494.355,713.15.01 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 62.610.708,36+84.883.647,35 147.494.355,71

3.20 PASSIVO PERMANENTE 7.633.096,41-548.850.741,13 541.217.644,723.21 DÍVIDA FUNDADA - EXECUTIVO 7.633.096,41-548.850.741,13 541.217.644,72

3.21.01 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 9.972.235,03-548.850.741,13 538.878.506,10

3.21.02 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 2.339.138,62+0,00 2.339.138,62

3.30 SALDO PATRIMONIAL 134.396.606,62+3.990.699.415,81 4.125.096.022,433.30.01 PATRIMÔNIO 134.396.606,62+3.990.699.415,81 4.125.096.022,43

3.30.01.01 ATIVO REAL LIQUIDO 134.396.606,62+3.990.699.415,81 4.125.096.022,43

3.30.01.01.01 ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO DIRETA 132.526.630,15+3.686.258.510,55 3.818.785.140,70

3.30.01.01.01.01 SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS 131.615.767,87+3.619.514.180,16 3.751.129.948,03

3.30.01.01.01.02 FUNDOS MUNICIPAIS 3.323.660,38-63.857.210,20 60.533.549,82

3.30.01.01.01.02.00.01 FUNDO DE OPERAÇÕES DO PARQUE DAS MANGABEIRAS 88.266,56+515.303,44 603.570,00

3.30.01.01.01.02.00.02 FUNDO DE TRANSPORTE URBANO 9.259.711,81+1.601.465,48 10.861.177,29

3.30.01.01.01.02.00.03 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA 58.493,05-76.083,81 17.590,76

3.30.01.01.01.02.00.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.929.930,36+117.907,99 2.047.838,35

3.30.01.01.01.02.00.07 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL 16.809,29+294.944,87 311.754,16

3.30.01.01.01.02.00.10 FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 273.865,77+0,00 273.865,77

3.30.01.01.01.02.00.12 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 2.541.927,33-5.838.633,74 3.296.706,41

3.30.01.01.01.02.00.14 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 920.679,75+3.745.887,82 4.666.567,57

3.30.01.01.01.02.00.15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO 13.647.335,72-51.666.983,05 38.019.647,33

3.30.01.01.01.02.00.18 FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 434.832,18+0,00 434.832,18

3.30.01.01.01.03 CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 4.234.522,66+2.887.120,19 7.121.642,85

3.30.01.01.02 ATIVO REAL LÍQUIDO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.869.976,47+304.440.905,26 306.310.881,73

3.30.01.01.02.01 BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE - BEPREM 768.875,52-18.199.779,29 17.430.903,77

3.30.01.01.02.02 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE - FZB 1.352.411,58+282.420.617,79 283.773.029,37

3.30.01.01.02.03 HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS - HOB 1.286.440,41+3.820.508,18 5.106.948,59

3.70 PASSIVO COMPENSADO 98.179.251,01+383.570.926,35 481.750.177,363.70.01 CONTRAP.DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00+7.236,19 7.236,19

3.70.02 CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS - EXECUTIVO 10.038.917,49+58.345.637,09 68.384.554,58

16PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006PATRIMONIAL COMPARADO

CONSOLIDAÇÃO GERALPASSIVO

Código Títulos Mutações2005 20063.0 SISTEMA PATRIMONIAL3.70.04 VALORES E OBRIGAÇÕES DIVERSAS 88.140.333,52+325.218.053,07 413.358.386,59

TOTAL GERAL PASSIVO..................... 5.671.397.413,97 5.962.672.072,47 291.274.658,50+

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

17PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006VARIAÇÕES ATIVAS

Código Títulos Importâncias3.41.01 VARIAÇÕES ATIVAS 5.261.350.428,913.41.01.01 VARIAÇÕES ATIVAS - EXECUTIVO 5.259.437.026,043.41.01.01.01 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.297.590.748,183.41.01.01.01.01 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.143.488.046,00

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.049.298.562,401100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 974.251.287,111200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 137.024.637,181300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 24.907.247,751400.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 41.096,711600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 121.489.992,581700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.608.964.533,271900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.619.767,802000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 182.308.638,642100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 43.360.626,362200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 162.696,562400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 138.372.717,342500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 412.598,389000.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -88.119.155,04

3.41.01.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 154.102.702,183.41.01.01.01.02.00.01 AQUISÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.840.401,983.41.01.01.01.02.00.02 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 34.738.354,723.41.01.01.01.02.00.04 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 2.396.652,043.41.01.01.01.02.00.05 RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS 52.889.985,693.41.01.01.01.02.00.07 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO 44.124.010,563.41.01.01.01.02.00.09 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OBRA 591.829,313.41.01.01.01.02.00.10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE 595.137,743.41.01.01.01.02.00.11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO - ESTOQUE 16.320,003.41.01.01.01.02.00.12 DEVEDORES POR ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 5.910.010,143.41.01.01.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.961.846.277,863.41.01.01.02.01 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 311.614.165,763.41.01.01.02.03 INCORPORAÇÃO DE BENS 13.353.746,283.41.01.01.02.03.00.01 DE BENS MÓVEIS 10.703.836,803.41.01.01.02.03.00.02 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.799.909,483.41.01.01.02.03.00.03 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 850.000,003.41.01.01.02.04 INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 46.627.735,893.41.01.01.02.07 INCORPORAÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO 23.332.491,233.41.01.01.02.08 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 29.291.728,88

18PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

VARIAÇÕES ATIVAS

Código Títulos Importâncias3.41.01.01.02.08.00.01 DE RESTOS A PAGAR 29.291.728,883.41.01.01.02.09 DIVERSAS 1.194.033.029,663.41.01.01.02.13 ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 207.947.288,273.41.01.01.02.16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE 315.174,083.41.01.01.02.18 REDUÇÃO DA CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 17.937.292,053.41.01.01.02.18.00.02 BANCO DO BRASIL S/A 14.578.490,283.41.01.01.02.18.00.03 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG 2.295.463,593.41.01.01.02.18.00.05 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BNDES 316.781,643.41.01.01.02.18.00.08 CEMIG 746.556,543.41.01.01.02.20 MATERIAL DE CONSUMO RECEBIDOS POR DOAÇÃO 9.786.456,813.41.01.01.02.22 MATERIAL PERMANENTE RECEBIDO POR DOAÇÃO 58.614,133.41.01.01.02.23 BAIXA DE RESTOS A PAGAR - COMPENSAÇÃO DÍVIDA ATIVA 7.397.442,843.41.01.01.02.24 CRÉDITOS DE FATURAS DA COPASA 18.134.219,553.41.01.01.02.25 BAIXA DE PRECATÓRIOS - COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 50.199.993,163.41.01.01.02.27 REDUÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA 73.649,903.41.01.01.02.27.00.01 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 73.649,903.41.01.01.02.28 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DEVIDOS AO RPPS 31.743.249,373.41.01.02 VARIAÇÕES ATIVAS - LEGISLATIVO 1.913.402,873.41.01.02.01 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.683.944,623.41.01.02.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.683.944,623.41.01.02.01.02.00.01 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.222.426,413.41.01.02.01.02.00.05 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E TRANSFORMAÇÃO 461.518,213.41.01.02.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 229.458,253.41.01.02.02.01 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 180,013.41.01.02.02.04 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 229.278,243.41.01.02.02.04.00.01 DE RESTOS A PAGAR 225.997,243.41.01.02.02.04.00.03 DE OUTRAS DÍVIDAS PASSIVAS 3.281,00

Total das Variações Ativas ......... 5.261.350.428,91

19PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

VARIAÇÕES PASSIVAS

Código Títulos Importâncias3.41.02 VARIAÇÕES PASSIVAS 5.066.302.866,753.41.02.01 VARIAÇÕES PASSIVAS - EXECUTIVO 4.983.433.000,753.41.02.01.01 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.253.475.892,693.41.02.01.01.01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.096.024.926,76

300000 DESPESAS CORRENTES 2.553.990.530,82310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 946.386.450,20320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.800.015,93330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.563.804.064,69400000 DESPESAS DE CAPITAL 542.034.395,94440000 INVESTIMENTOS 486.747.758,21450000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.396.652,04460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 52.889.985,69

3.41.02.01.01.02 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 157.450.965,933.41.02.01.01.02.00.01 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 104.484.186,603.41.02.01.01.02.00.02 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 157.341,003.41.02.01.01.02.00.03 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.355,563.41.02.01.01.02.00.06 EMPRÉSTIMOS TOMADOS 43.360.626,363.41.02.01.01.02.00.07 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS 4.408.266,043.41.02.01.01.02.00.12 COBRANÇA DEVEDORES ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 5.035.190,373.41.02.01.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.729.957.108,063.41.02.01.02.01 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 235.200.253,533.41.02.01.02.04 CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 19.834.581,303.41.02.01.02.04.00.01 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 576.346,503.41.02.01.02.04.00.02 BANCO DO BRASIL S/A 15.054.601,053.41.02.01.02.04.00.03 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG 1.955.545,973.41.02.01.02.04.00.05 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BNDES 1.984.683,463.41.02.01.02.04.00.06 ESTADO DE MINAS GERAIS 263.404,303.41.02.01.02.04.00.08 CEMIG 0,023.41.02.01.02.05 DIVERSAS 1.293.688.740,673.41.02.01.02.08 CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 72.623,573.41.02.01.02.08.00.02 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 72.623,573.41.02.01.02.09 DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS 344.951,223.41.02.01.02.09.00.01 DE BENS MÓVEIS 344.951,223.41.02.01.02.11 BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO NO ESTOQUE 72.720.338,253.41.02.01.02.12 UTILIZAÇÃO DE INSUMOS DE OBRAS 106.032,613.41.02.01.02.14 BAIXA DE DÍVIDA ATIVA - COMPENSAÇÃO 57.601.637,113.41.02.01.02.16 BAIXA OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - COPASA 19.643.340,63

20PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

VARIAÇÕES PASSIVAS

Código Títulos Importâncias3.41.02.01.02.17 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CREDITADOS AO RPPS 29.288.473,083.41.02.01.02.18 BAIXA DE MATERIAL PERMANENTE NO ESTOQUE 1.454.793,993.41.02.01.02.19 DESINCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES 1.342,103.41.02.02 VARIAÇÕES PASSIVAS - LEGISLATIVO 82.869.866,003.41.02.02.01 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 81.904.425,923.41.02.02.01.01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 81.904.425,92

300000 DESPESAS CORRENTES 80.151.296,52310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.690.359,79330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.460.936,73400000 DESPESAS DE CAPITAL 1.753.129,40440000 INVESTIMENTOS 1.753.129,40

3.41.02.02.02 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965.440,083.41.02.02.02.01 DOAÇÕES E/OU BAIXA DE BENS 121.815,773.41.02.02.02.01.00.01 DE BENS MÓVEIS 121.815,773.41.02.02.02.02 SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO 477.421,913.41.02.02.02.04 DIVERSAS 366.202,403.41.03 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 195.047.562,16

Total das Variações Passivas..................... 5.261.350.428,91

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTEL

GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

21PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006Saldo Exercício Ant. Inscrições Baixas SaldoCódigo Especificação

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTECONSOLIDAÇÃO GERAL

73.630.076,66-2.21.02.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 647.597.725,99 648.963.108,1174.995.458,78-

71.871.040,86-2.21.02.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - EXECUTIVO 589.535.450,51 591.451.166,7573.786.757,10-

63.803.481,95-2.21.02.01.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 463.733.440,70 460.752.628,5260.822.669,77-

8.067.558,91-2.21.02.01.06.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - EXECUTIVO 125.802.009,81 130.698.538,2312.964.087,33-

5.955.223,19-2.21.02.01.06.04.00.00 INSS - RETENÇÃO 36.976.547,53 40.243.196,249.221.871,90-

231.196,86-2.21.02.01.06.10.00.00 CONSIGNAÇÕES TESOURO 60.372.801,66 60.280.764,72139.159,92-

0,00+2.21.02.01.06.22.00.00 CONSIGNAÇÕES - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 2.122,85 2.122,850,00+

1.759.035,80-2.21.02.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO 58.062.275,48 57.511.941,361.208.701,68-

936.535,50-2.21.02.02.06.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS AUTORIZADOS - LEGISLATIVO 13.001.440,49 12.880.736,49815.831,50-

11.066.931,86-2.21.03.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS 10.868.681,62 3.904.212,134.102.462,37-

11.066.931,86-2.21.03.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS - EXECUTIVO 10.774.316,97 3.809.548,294.102.163,18-

889.225,46-2.21.03.01.01.00.00.00 RECOLHIMENTO DE CAUÇÕES 660.300,29 616.721,61845.646,78-

167.934,15-2.21.03.01.01.02.00.00 OUTRAS CAUÇÕES 149.363,18 133.893,16152.464,13-

10.177.621,81-2.21.03.01.03.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 9.316.502,78 2.395.215,863.256.334,89-

84,59-2.21.03.01.05.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS 797.513,90 797.610,82181,51-

0,00+2.21.03.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS - LEGISLATIVO 94.364,65 94.663,84299,19-

0,00+2.21.03.02.03.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 94.364,65 94.663,84299,19-

10.225,40-2.21.05.00.00.00.00.00 FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS 0,00 0,0010.225,40-

10.225,40-2.21.05.01.00.00.00.00 FUNDOS E PROGRAMAS ESPECIAIS - EXECUTIVO 0,00 0,0010.225,40-

19.271.053,48-2.21.07.00.00.00.00.00 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 41.715.258,69 22.746.668,90302.463,69-

19.158.397,91-2.21.07.01.00.00.00.00 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - EXECUTIVO 40.120.065,00 20.995.944,2334.277,14-

112.655,57-2.21.07.02.00.00.00.00 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS - LEGISLATIVO 1.595.193,69 1.750.724,67268.186,55-

173.239,31-2.21.08.00.00.00.00.00 UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES 0,00 0,00173.239,31-

173.239,31-2.21.08.01.00.00.00.00 UNIÃO ESTADOS E MUNICÍPIOS CREDORES - EXECUTIVO 0,00 0,00173.239,31-

68.348.187,49-2.21.09.00.00.00.00.00 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 1.135.552.450,19 1.122.772.808,0355.568.545,33-

0,00+2.21.10.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR 1.951.764.148,62 1.951.764.148,620,00+

494.614.158,05-2.21.11.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR 503.311.261,04 536.937.391,44528.240.288,45-

493.068.340,38-2.21.11.01.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR - EXECUTIVO 501.741.610,23 527.863.380,11519.190.110,26-

28.251.515,45-2.21.11.01.01.00.00.00 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO 25.074.472,18 42.693.875,4645.870.918,73-

6.974.155,09-2.21.11.01.01.01.00.00 RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO 4.680.058,73 8.424.151,8410.718.248,20-

21.277.360,36-2.21.11.01.01.02.00.00 RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXECUTIVO 20.394.413,45 34.269.723,6235.152.670,53-

464.816.824,93-2.21.11.01.02.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 476.667.138,05 485.169.504,65473.319.191,53-

281.687.529,82-2.21.11.01.02.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 288.642.002,88 296.384.631,69289.430.158,63-

183.129.295,11-2.21.11.01.02.02.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 188.025.135,17 188.784.872,96183.889.032,90-

1.545.817,67-2.21.11.02.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR - LEGISLATIVO 1.569.650,81 9.074.011,339.050.178,19-

1.545.817,67-2.21.11.02.02.00.00.00 RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO 1.569.650,81 9.074.011,339.050.178,19-

399.813,47-2.21.11.02.02.01.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO 423.646,61 793.203,59769.370,45-

22PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006Saldo Exercício Ant. Inscrições Baixas SaldoCódigo Especificação

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTECONSOLIDAÇÃO GERAL

1.146.004,20-2.21.11.02.02.02.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LEGISLATIVO 1.146.004,20 8.280.807,748.280.807,74-

Total: 663.392.683,33- 4.290.809.526,15 4.287.088.337,23 667.113.872,25-

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

23PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

Exercício: 2006

Contrato Saldo em 31/12/2005 Baixas Correção Inscrição Saldo em 31/12/2006DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESTADO DE MINAS GERAIS

BONSUCESSO 455.718,05 0,00 10.250,87 0,00 465.968,92

CONF 417 3.851.005,47 0,00 78.878,04 0,00 3.929.883,51

JATOBÁ I 956.685,33 0,00 21.519,57 0,00 978.204,90

JATOBA II 3.181.149,80 0,00 71.556,42 0,00 3.252.706,22

JATOBA III 1.533.733,21 0,00 34.499,62 0,00 1.568.232,83

JATOBÁ IV 1.563.872,02 0,00 35.177,56 0,00 1.599.049,58

VILA MARIA 512.237,62 0,00 11.522,22 0,00 523.759,84

12.054.401,50 0,00 263.404,30 0,00 12.317.805,80Total Instituição:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BH 02/91 14.633.253,40 1.539.999,98 283.177,08 0,00 13.376.430,50

BH 01/96 ARRUDAS 5.544.537,08 344.193,75 109.861,35 0,00 5.310.204,68

BH 02/96 TAQUARIL 1.081.432,47 90.675,96 21.165,34 0,00 1.011.921,85

BH 03/96 ZILAH SPOSITO 1.005.849,63 75.827,49 19.778,53 0,00 949.800,67

BH 04/96 PR. LOPES 144.165,36 10.981,06 2.833,56 0,00 136.017,86

BH 05/96 SR. PASSOS 625.282,75 48.632,10 12.279,01 0,00 588.929,66

BH 06/96 SEM CASA 2.508.844,54 174.497,77 49.491,64 0,00 2.383.838,41

CEF-182.248-09 0,00 0,00 77.759,99 25.265.804,52 25.343.564,51

25.543.365,23 2.284.808,11 576.346,50 25.265.804,52 49.100.708,14Total Instituição:

BANCO DO BRASIL

BB 90/1230-5 1.945.554,96 493.506,35 36.051,58 0,00 1.488.100,19

MF 030 9.550.481,43 2.202.821,60 -780.431,14 0,00 6.567.228,69

94/0031-X A 140.368.212,73 12.527.446,09 2.612.771,13 0,00 130.453.537,77

94/0031-X B 27.552.605,82 2.492.793,55 1.000.855,64 0,00 26.060.667,91

DEBT CONVERSION 16.504.197,07 2.331.755,83 -1.368.627,55 0,00 12.803.813,69

NEW MONEY BONDS 2.343.741,98 614.955,62 -193.895,96 0,00 1.534.890,40

FLIRB 2.378.630,07 624.109,62 -196.782,22 0,00 1.557.738,23

C-BOND 19.268.917,93 2.081.806,84 -1.598.935,90 0,00 15.588.175,19

24PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

Exercício: 2006

Contrato Saldo em 31/12/2005 Baixas Correção Inscrição Saldo em 31/12/2006DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BANCO DO BRASIL

DISCOUNT BOND 18.609.215,82 0,00 -1.547.461,44 0,00 17.061.754,38

PAR BOND 26.669.636,93 0,00 -2.217.731,00 0,00 24.451.905,93

EL BOND 1.031.811,37 946.010,41 -85.800,96 0,00 0,00

MP_BDMG-BCR01/92 127.365.846,26 1.583.799,01 4.816.098,59 0,00 130.598.145,84

393.588.852,37 25.899.004,92 476.110,77 0,00 368.165.958,22Total Instituição:

BDMG

BF 71.094 15.483.344,40 7.068.380,59 -1.317.055,40 0,00 7.097.908,41

SOMMA-104.500 1.428.341,60 202.643,02 154.430,81 1.420.332,26 2.800.461,65

SOMMA-104.501 6.122.579,35 658.583,44 209.603,35 0,00 5.673.599,26

SOMMA-104.713 924.058,22 100.208,08 31.906,03 0,00 855.756,17

N.SOMMA-113.875 13.381.738,46 1.154.931,16 466.870,24 0,00 12.693.677,54

N.SOMMA-113.876 3.417.248,50 513.398,16 114.327,35 0,00 3.018.177,69

40.757.310,53 9.698.144,45 -339.917,62 1.420.332,26 32.139.580,72Total Instituição:

BNDES

BHBUS 1.464.490,57 1.479.713,04 15.222,47 0,00 0,00

BHBUS II 37.445.049,64 5.567.253,93 1.130.878,99 1.719.324,63 34.727.999,33

PMAT 14.134.288,87 1.575.536,37 259.097,30 3.115.000,00 15.932.849,80

PROJ. MULTSSET. 14.397.639,46 0,00 262.703,06 9.500.000,00 24.160.342,52

67.441.468,54 8.622.503,34 1.667.901,82 14.334.324,63 74.821.191,65Total Instituição:

CEMIG

RELUZ 8.741.314,08 6.051.634,79 -687.751,05 0,00 2.001.928,24

RELUZ - MG 10 724.028,88 333.890,08 -58.805,47 0,00 331.333,33

9.465.342,96 6.385.524,87 -746.556,52 0,00 2.333.261,57Total Instituição:

Total Dívida Fundada Interna: 548.850.741,13 52.889.985,69 1.897.289,25 41.020.461,41 538.878.506,10

25PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA POR CONTRATOS

Exercício: 2006

Contrato Saldo em 31/12/2005 Baixas Correção Inscrição Saldo em 31/12/2006DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BID

DRENURBS 0,00 0,00 -1.026,33 2.340.164,95 2.339.138,62

0,00 0,00 -1.026,33 2.340.164,95 2.339.138,62Total Instituição:

Total Dívida Fundada Externa: 0,00 0,00 -1.026,33 2.340.164,95 2.339.138,62

GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

541.217.644,7243.360.626,361.896.262,9252.889.985,69548.850.741,13Total Geral da Dívida..:

26PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Valor Arrecadado

CONSOLIDAÇÃO GERAL01 - Receitas

Exercício: 2006

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINOArt. 212 - CF/88, Lei 9394/96, Lei 9424/96 e Art. 160 da Lei Orgânica

A - ImpostosImpostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 343.976.222,90Imposto sobre a Renda Proventos de Qualquer Natureza 97.591.619,65Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis 85.448.151,46Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 346.930.382,97Outros Impostos 0,00

Subtotal: 873.946.376,98B - Transferências Correntes

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 171.367.688,56Transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 19.231,16Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96 5.916.127,60Participação no ICMS 403.167.447,11Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 197.129.123,49Cota-Parte Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 7.008.532,70Outras Transferências Correntes 0,00

Subtotal: 784.608.150,62C - Outras Receitas Corrente

Multas e Juros de Mora dos Impostos 5.811.663,87Receitas da Dívida Ativa dos Impostos 78.622.540,98

Subtotal: 84.434.204,85D - Transferências de Capital

Cota Parte do Fundo Participação Municípios 0,00Outras Transferências de Capital 0,00Outras Transferências de Capital 0,00

Subtotal: 0,00

02 - Total das Receitas (A + B + C + D) 1.742.988.732,45

04 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 528.890.048,1530,34%03 - Valor Legal Mínimo 522.896.619,7430,00%

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELPREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

27PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Valor Arrecadado

Exercício: 2006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃOArt. 212 - CF/88, Lei 9394/96, Lei 9424/96 e Art. 160 da Lei Orgânica

Classificação Orçamentária Valor RealizadoUnidade Orçamentária: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOUROContribuições do FUNDEF 88.119.155,04

Total da UO 0802: 88.119.155,04

Unidade Orçamentária: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS0900.0000.12.361.136.1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 20.057.439,530900.0000.12.362.137.1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2.542.520,500900.0000.12.365.135.1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 7.682.969,93

Total da UO 0900: 30.282.929,96

Unidade Orçamentária: 0907 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL0907.0000.12.365.135.1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 1.369.668,00

Total da UO 0907: 1.369.668,00

Unidade Orçamentária: 1102 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO1102.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 38.360.010,221102.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 3.354.168,321102.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 3.457.452,65

Total da UO 1102: 45.171.631,19

Unidade Orçamentária: 1202 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS CENTRO SUL1202.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 14.251.019,161202.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 8.339.530,731202.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 2.029.534,33

Total da UO 1202: 24.620.084,22

Unidade Orçamentária: 1302 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS LESTE1302.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 21.643.794,791302.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 4.450.488,451302.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 3.122.298,77

Total da UO 1302: 29.216.582,01

Unidade Orçamentária: 1402 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE1402.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 30.977.107,931402.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 3.236.177,881402.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 8.519.224,97

Total da UO 1402: 42.732.510,78

Unidade Orçamentária: 1502 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE1502.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 18.937.069,411502.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 1.454.311,881502.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 9.626.773,86

Total da UO 1502: 30.018.155,15

Unidade Orçamentária: 1602 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NORTE1602.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 20.127.839,651602.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 1.951.937,73

28PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Valor Arrecadado

Exercício: 2006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃOArt. 212 - CF/88, Lei 9394/96, Lei 9424/96 e Art. 160 da Lei Orgânica

Classificação Orçamentária Valor RealizadoUnidade Orçamentária: 1602 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NORTE1602.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 6.139.217,53

Total da UO 1602: 28.218.994,91

Unidade Orçamentária: 1702 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS OESTE1702.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 15.317.342,111702.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 2.856.939,921702.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 8.362.697,74

Total da UO 1702: 26.536.979,77

Unidade Orçamentária: 1802 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA 1802.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 12.394.705,981802.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 1.751.874,041802.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 6.490.668,09

Total da UO 1802: 20.637.248,11

Unidade Orçamentária: 1902 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS VENDA NOVA1902.0000.12.361.136.2080 Administração do Ensino Fundamental 32.386.834,631902.0000.12.362.137.2150 Administração do Ensino Médio 7.137.694,481902.0000.12.365.135.2542 Administração da Educação Infantil 9.824.786,84

Total da UO 1902: 49.349.315,95

Unidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2200.0000.12.122.036.2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,002200.0000.12.122.088.2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 2.606.353,142200.0000.12.122.140.2316 Gestão Pedagógica e de Formação 10.078.360,802200.0000.12.122.140.2317 Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal 9.437.962,872200.0000.12.122.152.2026 Benefício Alimentar ao Servidor 3.750.075,002200.0000.12.361.136.2041 Formação para Profissionais da Educação 2.360.479,482200.0000.12.361.136.2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 19.103.480,002200.0000.12.361.136.2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 12.665.631,482200.0000.12.361.136.2312 Projetos Especiais da Educação 884.382,002200.0000.12.361.136.2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 17.626.448,062200.0000.12.362.137.2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 448.386,692200.0000.12.362.137.2312 Projetos Especiais da Educação 17.976,002200.0000.12.365.135.2041 Formação para Profissionais da Educação 6.093,002200.0000.12.365.135.2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 2.879.503,562200.0000.12.365.135.2312 Projetos Especiais da Educação 80.000,002200.0000.12.365.135.2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 17.707.761,432200.0000.12.366.138.2041 Formação para Profissionais da Educação 20.344,802200.0000.12.366.138.2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 85.729,682200.0000.12.366.138.2312 Projetos Especiais da Educação 1.304.000,002200.0000.12.367.139.2041 Formação para Profissionais da Educação 40.409,00

29PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Valor Arrecadado

Exercício: 2006

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃOArt. 212 - CF/88, Lei 9394/96, Lei 9424/96 e Art. 160 da Lei Orgânica

Classificação Orçamentária Valor RealizadoUnidade Orçamentária: 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2200.0000.12.367.139.2042 Atendimento Educacional Especializado Rede Privada 991.475,672200.0000.12.367.139.2312 Projetos Especiais da Educação 21.940,40

Total da UO 2200: 112.616.793,06

528.890.048,15Total Geral:

Valor RealizadoResumo por Função, Subfunção e Programa

Administração Geral12.122.036 10.500.000,00Administração Geral12.122.088 2.606.353,14Administração Geral12.122.140 19.516.323,67Administração Geral12.122.152 3.750.075,00Ensino Fundamental12.361.136 239.002.070,38Ensino Médio12.362.137 31.229.621,82Educação Infantil12.365.135 55.761.882,78Educação de Jovens e Adultos12.366.138 1.410.074,48Educação Especial12.367.139 1.053.825,07

Subtotal: 364.830.226,34Contribuição Patronal

Ensino Fundamental12.361.136 38.091.514,05Ensino Médio12.362.137 6.312.384,80Ensino Fundamental12.365.135 31.536.767,92

Subtotal: 75.940.666,77Contribuições ao FUNDEFContribuições do FUNDEF 88.119.155,04

Subtotal: 88.119.155,04Total: 528.890.048,15

Resumo por Natureza de Gasto204.004.908,61310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -75.940.666,77319013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -

124.782.200,24330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -404.727.775,62300000 DESPESAS CORRENTES -36.043.117,49440000 INVESTIMENTOS -36.043.117,49400000 DESPESAS DE CAPITAL -

88.119.155,04FUNDEF CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEF -Total: 528.890.048,15

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

30PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Valor Arrecadado

01 - ReceitasExercício: 2006

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENV. SAÚDEEmenda Constitucional nº 29/2000

CONSOLIDAÇÃO GERAL

A - ImpostosImpostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 343.976.222,90Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 97.591.619,65Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis 85.448.151,46Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza 346.930.382,97Outros Impostos 0,00

Subtotal: 873.946.376,98B - Transferências Correntes

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 171.367.688,56Transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 19.231,16Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96 5.916.127,60Participação no ICMS 403.167.447,11Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 197.129.123,49Cota-Parte Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 7.008.532,70Outras Transferências Correntes 0,00

Subtotal: 784.608.150,62C - Outras Receitas Correntes

Multas e Juros de Mora dos Impostos 5.811.663,87Receitas da Dívida Ativa dos Impostos 78.622.540,98

Subtotal: 84.434.204,85D - Outras Receitas Correntes

Cota Parte do Fundo Participação Municípios 0,00Outras Transferências de Capital 0,00

Subtotal: 0,00

02 - Total das Receitas (A + B + C + D)03 - Valor Legal Mínimo04 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.742.988.732,45261.448.309,87344.163.981,50

15,00%19,75%

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

31PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Valor Arrecadado

Exercício: 2006CONSOLIDAÇÃO GERALEmenda Constitucional Nº 29/2000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

Classificação Orçamentária Valor Realizado

Unidade Orçamentária: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS4.378.484,110900.0000.10.302.117.1216 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Total da UO 0900: 4.378.484,11Unidade Orçamentária: 0907 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

1.626.305,250907.0000.10.302.117.1216 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE Total da UO 0907: 1.626.305,25

Unidade Orçamentária: 2301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS4.540.883,882301.0000.10.122.007.2900 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

37.355.166,572301.0000.10.302.030.2616 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR21.630.434,762301.0000.10.302.030.2620 GESTÃO TÉCNICO-HOSPITALAR

Total da UO 2301: 63.526.485,21Unidade Orçamentária: 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

38.468.327,042302.0000.10.122.117.2327 Gestão de Recursos Humanos47.476.997,222302.0000.10.122.117.2327 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

169.351.278,972302.0000.10.122.117.2662 GESTÃO ADMINISTRATIVA1.470.000,002302.0000.10.122.117.2665 GESTÃO DE INFORMAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

17.543.219,072302.0000.10.301.114.2681 BH VIDA/AÇÕES DO PROGRAMA À SAÚDE DA FAMÍLIA8.983,582302.0000.10.302.117.1216 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

313.901,052302.0000.10.304.028.2676 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Total da UO 2302: 274.632.706,93

Total Geral: 344.163.981,50

Resumo por Função, Subfunção e Programa4.540.883,88ADMINISTRAÇÃO GERAL10.122.007

218.298.276,19ADMINISTRAÇÃO GERAL10.122.11717.543.219,07ATENÇÃO BÁSICA10.301.11458.985.601,33ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302.0306.013.772,94ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10.302.117

313.901,05VIGILÂNCIA SANITÁRIA10.304.028SubTotal: 305.695.654,46

Contribuição Patronal38.468.327,04Administração Geral10.122.117

SubTotal: 38.468.327,04Total: 344.163.981,50

Resumo por Natureza de Gasto287.016.665,69 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS31000038.468.327,04 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL319013000012.555.690,51 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES330000

338.040.683,24DESPESAS CORRENTES 300000 -6.123.298,26 - INVESTIMENTOS4400006.123.298,26DESPESAS DE CAPITAL400000 -

Total: 344.163.981,50

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

32PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Valor Arrecadado

01 - Receitas

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO

Exercício: 2006Emenda Constitucional 25/2000

CONSOLIDAÇÃO GERAL

A - Receitas Tributárias

773.971.732,33ImpostosImpostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 312.802.333,83Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 88.931.004,91Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis 70.741.872,81Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 301.496.520,78Outros Impostos 0,00

93.363.853,52TaxasPelo Exercício do Poder de Polícia 25.732.309,07Pela Prestação de Serviços 67.631.544,45

Contribuição de Melhoria 0,00

Dívida Ativa Tributária 76.777.793,45B - Transferências Correntes

708.998.861,74Transferências CorrentesCota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 148.037.550,85Transferência do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 20.599,42Transferência Financeira - Lei Complementar 87/96 10.761.942,88Transferencia Imposto s/ Ouro 0,00Participação no ICMS 382.067.983,50Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 161.629.127,15Cota-Parte Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 6.481.657,94

02 - Total de Receitas (A + B)03 - Valor Legal Máximo 5,00%

1.653.112.241,0482.655.612,05

04 - Valor Total Repassado05 - Valor Repassado para pagamentos Inativos

89.856.337,478.660.000,00

06 - Aplicação na Manutenção do Legislativo 4,91% 81.196.337,47

CARLOS ALBERTO PEREIRAGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITASSEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZCONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO DAMATA PIMENTELPREFEITO

33PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOALAnexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

CONSOLIDAÇÃO GERALExercício: 2006

TotalJaneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroDESPESA TOTAL

956.391.517,0871.200.380,35 66.778.543,78 63.960.798,46 69.645.019,81 69.341.665,74 76.337.724,66 82.978.087,10 67.743.987,64 69.281.081,95 67.548.763,1564.296.158,59Vencimentos e Vantagens 187.279.305,85

9.022.163,39664.997,41 664.997,41 658.227,01 689.473,06 682.896,82 682.896,82 682.896,82 657.409,82 654.918,86 641.991,20664.997,41Inativos 1.676.460,75

55.422,46Pensionistas 55.422,46

124,4229,98 15,74 47,22 15,74Salário Família 15,74

222.600,0031.800,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 15.900,00 31.800,00 15.900,0015.900,00Subsídio do Prefeito 15.900,00

133.560,0019.080,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 9.540,00 19.080,00 9.540,009.540,00Subsídio do Vice-Prefeito 9.540,00

2.076.814,54278.508,64 166.256,67 152.735,41 152.616,59 158.433,87 139.905,07 150.472,07 140.663,54 272.463,62 143.214,73140.006,16Subsídio do Secret. Munic. 181.538,17

56.702.665,563.428.919,07 3.344.407,12 4.131.534,90 4.232.338,72 3.657.575,77 5.249.750,82 3.941.551,59 3.280.363,44 7.096.438,63 2.704.143,722.092.813,85Obrigações Patronais 13.542.827,93

135.254.844,139.208.559,71 13.840.967,63 10.003.543,03 10.394.842,28 10.994.778,50 12.345.282,91 12.091.263,20 21.642.797,53 2.627.025,64 13.597.149,49Repasse Patronal ao RPPS 18.508.634,21

Sentenças Judiciais de Pessoal

48.615.879,033.004.615,04 3.639.688,99 4.315.110,58 3.900.881,60 4.454.407,35 2.595.053,99 3.770.415,77 3.888.726,89 4.942.355,39 3.134.191,143.906,78Outras Desp. de Pessoal 10.966.525,51

1.208.475.590,6188.460.301,60 83.247.389,39 89.040.612,06 89.315.213,79 97.376.054,27 103.640.126,55 97.379.388,86 84.925.211,31Soma: 87.794.909,17 232.236.170,6287.836.890,2067.223.322,79

(-) EXCLUSÕES1.483.191,9378.410,52 135.672,83 101.866,53 83.237,03 91.807,69 93.366,48 116.062,48 121.772,29 104.847,99 138.363,5581.438,56Indenização por Demissão 336.345,98

Incentivo à Demissão Voluntária

2.006.589,1611.713,34 45.012,61 18.283,06 22.465,47 55.908,64 20.298,35 19.800,01 18.485,48 26.712,24 85.561,3430,52Sentenças Judiciárias Anteriores 1.682.318,10

Inativos com Fonte de Custeio Própria

3.489.781,09180.685,44 120.149,59 105.702,50 147.716,33 113.664,83 135.862,49 140.257,77 131.560,23Soma: 223.924,89 2.018.664,0890.123,8681.469,08

1.204.985.809,5287.746.766,34 88.279.616,16 230.217.506,5483.127.239,80 88.934.909,56 89.167.497,46 97.262.389,44 103.504.264,06 97.239.131,09 84.793.651,08 87.570.984,2867.141.853,71DESPESA TOTAL COM PESSOAL:

GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

34PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

R E C E I T A D E S P E S A

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES2.961.179.407,36 2.726.502.177,57

RECEITA TRIBUTÁRIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS974.251.287,11 1.073.220.746,48RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA137.024.637,18 43.800.015,93RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES24.907.247,75 1.609.481.415,16RECEITA AGROPECUÁRIA 41.096,71RECEITA DE SERVIÇOS 121.489.992,58TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.608.964.533,27OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.619.767,80DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -88.119.155,04

2.961.179.407,36SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

TOTAL................................... 2.961.179.407,36 TOTAL...................................

234.677.229,79

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 234.677.229,79

182.308.638,64 543.787.525,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS43.360.626,36 488.500.887,61ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS162.696,56 2.396.652,04TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA138.372.717,34 52.889.985,69OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 412.598,38

543.787.525,34

126.801.656,91

543.787.525,34TOTAL................................... TOTAL...................................

DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE

RESUMODESPESAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 2.961.179.407,36 2.726.502.177,57

182.308.638,64 DESPESAS DE CAPITAL 543.787.525,34RECEITAS DE CAPITAL126.801.656,91DÉFICIT DA EXECUÇÃO

TOTAL................................... 3.270.289.702,91 TOTAL................................... 3.270.289.702,91

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

35PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

3.297.777.226,00 -248.478.663,603.049.298.562,40RECEITAS CORRENTES 1000.00.00

986.951.949,00 -12.700.661,89974.251.287,11RECEITA TRIBUTÁRIA 1100.00.00

881.149.839,00 -7.203.462,02873.946.376,98IMPOSTOS 1110.00.00

549.045.511,00 -22.029.516,99527.015.994,01IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 1112.00.00

355.828.465,00 -11.852.242,10343.976.222,90IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA1112.02.00

307.558.304,00 -7.160.101,55300.398.202,45IMPOSTO PREDIAL 1112.02.01

48.270.161,00 -4.692.140,5543.578.020,45IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 1112.02.02

111.282.644,00 -13.691.024,3597.591.619,65IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA1112.04.00

111.282.644,00 -13.691.024,3597.591.619,65IMP.RENDA RETIDO FONTES/REND.DO TRABALHO1112.04.31

81.934.402,00 3.513.749,4685.448.151,46IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO1112.08.00

332.104.328,00 14.826.054,97346.930.382,97IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1113.00.00

332.104.328,00 14.826.054,97346.930.382,97IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1113.05.00

9.085.150,00 -2.709.748,396.375.401,61ISS - AUTÔNOMOS E LIBERAIS 1113.05.01

219.822.889,00 12.912.673,91232.735.562,91ISS - EMPRESAS 1113.05.04

103.196.289,00 4.623.129,45107.819.418,45ISS - RETIDO NA FONTE 1113.05.05

105.699.820,00 -5.394.909,87100.304.910,13TAXAS 1120.00.00

25.399.355,00 1.653.807,4127.053.162,41PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1121.00.00

4.376.801,00 1.182.185,675.558.986,67FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA1121.17.00

12.710.208,00 936.798,1913.647.006,19FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO1121.25.00

757.427,00 -47.876,08709.550,92FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE1121.34.00

7.554.919,00 -417.300,377.137.618,63OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA1121.99.00

174.714,00 -174.714,000,00FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 1121.99.01

7.380.205,00 -242.586,377.137.618,63FISCALIZAÇÃO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE1121.99.02

80.300.465,00 -7.048.717,2873.251.747,72PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122.00.00

204.931,00 814.065,071.018.996,07TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS1122.28.00

80.095.534,00 -7.862.782,3572.232.751,65TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS1122.90.00

102.290,00 -102.290,000,00CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1130.00.00

143.484.842,00 -6.460.204,82137.024.637,18RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES1200.00.00

72.358.368,00 -6.370.880,7765.987.487,23CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1210.00.00

72.358.368,00 -6.370.880,7765.987.487,23CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO1210.29.00

70.189.042,00 -8.504.674,2861.684.367,72CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - ATIVO CIVIL1210.29.07

1.769.129,00 1.617.037,643.386.166,64CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR - INATIVO CIVIL1210.29.09

400.197,00 296.986,58697.183,58CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL1210.29.11

0,00 219.769,29219.769,29OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS1210.29.99

71.126.474,00 -89.324,0571.037.149,95CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS1220.00.00

36PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

71.126.474,00 -89.324,0571.037.149,95CONTRIB.P/CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA1220.29.00

24.778.114,00 129.133,7524.907.247,75RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.00

2.096.667,00 -1.848.356,37248.310,63RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1310.00.00

2.096.667,00 -1.854.796,90241.870,10ALUGUÉIS1311.00.00

145.998,00 25.867,00171.865,00ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS1311.01.00

1.950.669,00 -1.880.663,9070.005,10OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS1311.99.00

12.274,00 12.150,7224.424,72USO DAS LANCHONETES 1311.99.04

1.938.395,00 -1.892.814,6245.580,38CONCESSÃO DE USO REMUNERADO - DIVERSOS1311.99.06

0,00 5.858,035.858,03FOROS1313.00.00

0,00 5.858,035.858,03AFORAMENTOS DE LOTES1313.01.00

0,00 582,50582,50OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS1319.00.00

19.817.309,00 3.604.557,2023.421.866,20RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1320.00.00

19.700.502,00 2.749.823,8922.450.325,89JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1321.00.00

19.700.502,00 2.749.823,8922.450.325,89TÍTULOS DE EMISSÃO DE INSTIT. FINANCEIRAS FEDERAIS1321.09.00

17.479.556,00 -1.927.985,5115.551.570,49JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA1321.09.01

1.199.208,00 2.551.894,433.751.102,43REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.UNIÃO1321.09.02

0,00 135.205,41135.205,41REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.ESTADOS1321.09.03

115.456,00 -109.186,126.269,88REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-CONV.INST.PRIV.1321.09.05

906.282,00 2.099.895,683.006.177,68RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DO SUS1321.09.06

116.807,00 -104.619,4912.187,51DIVIDENDOS 1322.00.00

0,00 959.352,80959.352,80REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS1325.00.00

0,00 959.352,80959.352,80REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS1325.01.00

0,00 953.964,85953.964,85REMUN.DEP.BANCÁRIOS- APLIC.FIN.REC.VINC.-FUNDEF1325.01.02

0,00 5.387,955.387,95REMUN.CONTA ESPECIAL CT.1563/OC-BR - DRENURBES1325.01.09

2.864.138,00 -1.627.067,081.237.070,92OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1390.00.00

1.636.640,00 -1.619.105,2317.534,77RECEITA DE TEATROS E MUSEUS1390.01.00

542.137,00 -542.137,000,00RECEITA DE CAPELAS VELÓRIOS1390.02.00

600.769,00 348.529,12949.298,12CONDOMÍNIO DO CLUBE DO SERVIDOR1390.03.00

0,00 254.978,98254.978,98RECEITA 15% DE GLEBA LEI 7166/961390.04.00

84.592,00 -69.332,9515.259,05OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1390.09.00

25.572,00 15.524,7141.096,71RECEITA AGROPECUÁRIA1400.00.00

25.572,00 15.524,7141.096,71OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS1490.00.00

25.572,00 15.524,7141.096,71VENDA DE MUDAS EXCEDENTES1490.00.01

160.462.294,00 -38.972.301,42121.489.992,58RECEITA DE SERVIÇOS 1600.00.00

3.499.340,00 -599.553,052.899.786,95SERVIÇOS COMERCIAIS1600.01.00

37PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

3.230.318,00 -611.722,752.618.595,25RECEITA DO RESTAURANTE POPULAR-PBH1600.01.01

269.022,00 12.169,70281.191,70COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS1600.01.02

5.147.334,00 -920.777,654.226.556,35SERVIÇOS DE TRANSPORTE1600.03.00

5.147.334,00 -920.777,654.226.556,35SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO1600.03.06

37.566,00 -10.910,3026.655,70SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO1600.04.00

37.566,00 -10.910,3026.655,70SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL1600.04.01

116.216.044,00 -38.030.433,7178.185.610,29SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.00

111.609.416,00 -37.693.091,4073.916.324,60ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR1600.05.01

1.667.173,00 -305.416,371.361.756,63SERVIÇOS FARMACEUTICOS1600.05.02

1.924.432,00 -223.379,831.701.052,17SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS1600.05.04

1.015.023,00 191.453,891.206.476,89OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE1600.05.99

33.386,00 -14.243,9519.142,05SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM1600.07.00

31.908,00 -17.673,4714.234,53ARMAZENAGEM1600.07.01

1.478,00 3.429,524.907,52ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS APREENDIDAS1600.07.02

1.170.613,00 -976.453,91194.159,09SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS1600.13.00

258.127,00 -147.067,81111.059,19VENDA DE EDITAIS1600.13.02

749.060,00 -685.407,9663.652,04EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES1600.13.04

163.426,00 -143.978,1419.447,86CÓPIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE1600.13.07

5.114,00 4.792,469.906,46SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS1600.19.00

5.114,00 4.792,469.906,46SERVIÇOS CULTURAIS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA BEPREM1600.19.01

2.695.343,00 1.073.331,783.768.674,78SERV COLETA,TRANSP, TRAT DEST FINAL RESÍDUOS SOLID1600.43.00

2.480.534,00 1.120.419,343.600.953,34SERV. COLETA LIXO COMERCIAL/INDUSTRIAL/HOSPITALAR1600.43.01

214.809,00 -47.087,56167.721,44SERVIÇOS DEST. FINAL LIXO/ATERRO SANITÁRIO1600.43.02

969.181,00 1.579.259,002.548.440,00SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS1600.46.00

0,00 712.166,00712.166,00SERVIÇOS DE CAPELA VELÓRIO1600.46.01

0,00 5.319,005.319,00AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGO1600.46.02

0,00 556.428,00556.428,00TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO DE PERPETUIDADE1600.46.03

869.450,00 213.142,001.082.592,00SEPULTAMENTO1600.46.05

71.603,00 97.849,00169.452,00EXUMAÇÃO1600.46.06

9.206,00 805,0010.011,00ENTRADA E SAÍDA DE OSSOS1600.46.07

6.648,00 -3.922,002.726,00MATRÍCULAS1600.46.08

12.274,00 -2.528,009.746,00OUTROS SERVIÇOS DE CEMITÉRIO1600.46.09

30.688.373,00 -1.077.312,0929.611.060,91OUTROS SERVIÇOS1600.99.00

0,00 113,40113,40ALINHAMENTO, NIVELAMENTO OU DEFINIÇÃO DE GREIDE1600.99.01

7.902,00 -7.544,79357,21EXAME DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO1600.99.02

38PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

95.570,00 536.451,07632.021,07EXAME PROJETOS DE LOT. DESM. E MOD. DE SUBDIVISÃO1600.99.03

45.156,00 -44.474,95681,05VISTORIA PARA BAIXA E HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO1600.99.04

35.892,00 -18.921,5916.970,41VISTORIA PARA DEMOLIÇÃO1600.99.05

147.238,00 -137.402,179.835,83VISTORIA OU EXAME P/ REN. DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO1600.99.06

130.526,00 -72.823,6857.702,32EXAME DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS1600.99.07

4.210,00 -3.930,25279,75INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS1600.99.08

100.300,00 -1.395,3998.904,61FORNECIMENTO DE GUIA AUT. TRÁFEGO TERRA1600.99.09

8.367.866,00 4.109.875,9312.477.741,93FORNECIMENTO DE ALVARÁ OU SEGUNDA VIA - CONSTRUÇÃO1600.99.10

167.161,00 -86.488,9480.672,06FORNECIMENTO INFORMAÇÃO BÁSICA P/ APROV. PROJETOS1600.99.11

41.632,00 -41.574,2757,73VISTORIA/LAUDO TÉCNICO EM BENS IMÓVEIS - SMC1600.99.12

6.955,00 2.435,589.390,58VENDA DE CADERNO DE ENCARGOS DE EDIFICAÇÕES1600.99.13

2.338,00 -2.419,83-81,83FORNECIMENTO DE CÓPIA DE PLANTAS E PROJETOS1600.99.15

177.207,00 -170.761,726.445,28OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS EM GERAL1600.99.17

91.699,00 -63.172,2228.526,78VISTORIA P/ FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA -DIVERSAS1600.99.18

7.626,00 21.425,2629.051,26USO DE LOGRADOUROS E PASSEIOS PÚBLICOS1600.99.19

231,00 -231,000,00USO DE DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS1600.99.20

19.096,00 -15.346,423.749,58FORNECIMENTO DE ALVARÁ OU SEGUNDA VIA1600.99.21

969,00 -969,000,00VISTORIA PARA OCUPAÇÃO ÁREAS EM VIAS LOG. PÚBLICOS1600.99.22

23.439,00 -5.257,8418.181,16OUTROS SERVIÇOS ATIVIDADES COMERC.E ECONÕMICAS1600.99.23

10.922,00 -10.698,44223,56ANÁLISE P/ UTILIZAÇÃO ALTO-FALANTE OU FONTE SONORA1600.99.33

41.119,00 -13.329,9227.789,08ANÁLISE PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E BOTA-FORA1600.99.36

3.681,00 -3.681,000,00ANÁLISE P/ PARC. EDIF. ÁREA DE VEG. PORTE ÁRVORES1600.99.37

3.732,00 -292,883.439,12ANÁLISE P/ EXECUÇÃO ATIV. EXTRATIVA ÁREA PÚBLICA1600.99.39

519,00 -511,977,03ANÁLISE P/ FIX. DE CABOS OU SIMILARES ARBORIZAÇÃO1600.99.40

1.375.442,00 -520.843,73854.598,27ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO - ART. 77 E 85 DEC.1600.99.41

107.403,00 -71.385,4136.017,59VISTORIA EM VEICULOS PARA LOCACAO1600.99.43

4.124,00 -1.057,113.066,89REEMBOLSO SERV. PREST. P/PBH- LEI 4253/85-ART 181600.99.44

46.030,00 65.840,90111.870,90VENDA PRODUTOS E SUBPRODUTOS DO LIXO1600.99.47

8.245,00 -6.991,381.253,62OUTROS SERVIÇOS PRESERV. E CONT. MEIO AMBIENTE1600.99.48

15.138,00 -1.472,0013.666,00UTILIZAÇÃO DE OUTROS ESPAÇOS1600.99.51

889.898,00 219.873,761.109.771,76INGRESSO DE VISITANTES1600.99.52

100.088,00 -88.660,9311.427,07REGISTRO DE ALIMENTO1600.99.53

20.040,00 -598,2419.441,76DIÁRIAS DE ANIMAIS APREENDIDOS1600.99.55

25.572,00 -4.598,3120.973,69SERVIÇOS JURÍDICOS1600.99.62

18.488.458,00 -4.685.230,5613.803.227,44EXPEDIÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO1600.99.63

39PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

132,00 -69,6662,34REGISTRO DE LIVROS FISCAIS1600.99.65

0,00 115,60115,60IDENTIFICAÇÃO DE CRACHÁ - 2ª VIA1600.99.66

59.167,00 2.468,3861.635,38LIGAÇÕES TELEFÔNICAS1600.99.67

15.650,00 193,0015.843,00SERVIÇO REGISTRO/RENOVAÇÃO CADASTRO - SUCAF1600.99.68

0,00 134,47134,47COLETÂNEA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL1600.99.69

0,00 45.896,1645.896,16REC.SERV.P/ CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS F.PGTO1600.99.70

1.795.493.756,00 -186.529.222,731.608.964.533,27TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.00

1.714.799.245,00 -143.612.892,961.571.186.352,04TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1720.00.00

820.426.357,00 -66.420.358,18754.005.998,82TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1721.00.00

187.763.115,00 -16.376.195,28171.386.919,72PARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO 1721.01.00

187.731.653,00 -16.363.964,44171.367.688,56COTA-PARTE DO FPM1721.01.02

31.462,00 -12.230,8419.231,16COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1721.01.05

13.293.317,00 -2.339.242,1110.954.074,89OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1721.09.00

11.767.164,00 -5.851.036,405.916.127,60TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87/96 1721.09.01

1.526.153,00 3.511.794,295.037.947,29DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO1721.09.99

2.557.381,00 -177.323,772.380.057,23TRANSF DA COMPENS. FINANC. EXPLORAÇÃO REC NATURAIS1721.22.00

81.176,00 22.577,23103.753,23COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL - CFEM1721.22.20

2.476.205,00 -199.901,002.276.304,00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1721.22.70

579.416.536,00 -43.721.453,46535.695.082,54TRANSF. RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO1721.33.00

15.846.712,00 -5.129.828,7810.716.883,22TRANSF. FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS1721.34.00

21.549.296,00 1.323.685,2222.872.981,22TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO1721.35.00

14.320.600,00 1.306.774,8415.627.374,84TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO1721.35.01

7.228.696,00 16.910,387.245.606,38TRANSF. PARA O PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR1721.35.03

726.864.662,00 -71.117.741,34655.746.920,66TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1722.00.00

690.040.262,00 -77.431.734,07612.608.527,93PARTICIPACÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1722.01.00

488.346.979,00 -85.179.531,89403.167.447,11COTA-PARTE DO ICMS1722.01.01

188.364.013,00 8.765.110,49197.129.123,49COTA-PARTE DO IPVA1722.01.02

7.094.767,00 -86.234,307.008.532,70COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 1722.01.04

6.234.503,00 -931.078,375.303.424,63COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE1722.01.13

36.824.400,00 6.313.992,7343.138.392,73OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO1722.99.00

36.824.400,00 6.313.992,7343.138.392,73PARTICIPAÇÃO ARRECADAÇÃO ÁGUA/ESGOTO-COPASA1722.99.01

167.508.226,00 -6.074.793,44161.433.432,56TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS1724.00.00

167.508.226,00 -6.074.793,44161.433.432,56TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF1724.01.00

0,00 1.575.225,161.575.225,16TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS1730.00.00

0,00 448,00448,00TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR1740.00.00

40PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

0,00 94.266,0594.266,05TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS1750.00.00

80.694.511,00 -44.586.268,9836.108.242,02TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1760.00.00

45.590.251,00 -36.382.548,219.207.702,79TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES1761.00.00

14.832.050,00 -13.852.342,95979.707,05TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS1761.01.00

8.602.588,00 -3.521.307,405.081.280,60CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO1761.02.00

1.857.783,00 -1.373.749,00484.034,00CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL1761.03.00

378.473,00 -378.473,000,00CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.AO PROG.COMBATE À FOME1761.04.00

19.919.357,00 -17.256.675,862.662.681,14OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS C/ UNIÃO1761.99.00

31.622.395,00 -5.525.604,7626.096.790,24TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS, D.F. E SUAS ENTIDADES 1762.00.00

29.139.352,00 -3.262.740,1825.876.611,82CONVÊNIOS COM OS ESTADOS PARA O SUS1762.01.00

30.687,00 -30.687,000,00CONVÊNIOS COM OS ESTADOS P/ PROGRAMAS EDUCAÇÃO1762.02.00

0,00 160.178,42160.178,42CONV.COM ESTADOS P/PROGR. ASSIST.SOCIAL1762.04.00

2.452.356,00 -2.392.356,0060.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS1762.99.00

2.567.964,00 -2.330.215,92237.748,08TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS1764.00.00

913.901,00 -347.900,09566.000,91TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO EXTERIOR1765.00.00

186.580.699,00 -3.960.931,20182.619.767,80OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1900.00.00

55.843.792,00 -1.672.607,1354.171.184,87MULTAS E JUROS DE MORA 1910.00.00

7.357.854,00 -97.973,557.259.880,45MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS1911.00.00

1.047.729,00 387.571,891.435.300,89MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU1911.38.00

492.780,00 -315.296,94177.483,06MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI-INTERVIVOS1911.39.00

4.797.879,00 -598.999,084.198.879,92MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS1911.40.00

4.155.395,00 -640.183,203.515.211,80MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-EMPRESA1911.40.01

114.884,00 -44.254,5970.629,41MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-AUTÔNOMO1911.40.02

527.600,00 85.438,71613.038,71MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-RETIDO NA FONTE1911.40.03

1.019.466,00 428.750,581.448.216,58MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911.99.00

715.821,00 391.577,811.107.398,81MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS1911.99.01

303.645,00 37.172,77340.817,77MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS1911.99.02

614.119,00 670.805,521.284.924,52MULTAS DIVERSAS1916.00.00

47.871.819,00 -2.245.439,1045.626.379,90MULTAS DE OUTRAS ORIGENS1919.00.00

47.871.720,00 -2.246.004,7545.625.715,25MULTAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO1919.15.00

99,00 565,65664,65OUTRAS MULTAS1919.99.00

13.668.048,00 -2.389.791,7611.278.256,24INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1920.00.00

8.088.415,00 -1.603.120,316.485.294,69INDENIZAÇÕES1921.00.00

5.579.633,00 -786.671,454.792.961,55RESTITUIÇÕES1922.00.00

870.158,00 587.286,631.457.444,63RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS1922.01.00

41PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

0,00 420.211,72420.211,72RESTITUIÇÕES SERV. SUS1922.07.00

4.709.475,00 -1.794.169,802.915.305,20OUTRAS RESTITUIÇÕES1922.99.00

107.323.629,00 -2.839.442,40104.484.186,60RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1930.00.00

88.833.893,00 -3.092.386,9185.741.506,09RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1931.00.00

64.061.492,00 -6.550.629,0857.510.862,92DÍVIDA ATIVA DO IPTU1931.11.00

2.803.901,00 -243.950,072.559.950,93DÍVIDA ATIVA DO ITBI - "INTER-VIVOS"1931.12.00

11.074.220,00 5.768.311,3516.842.531,35DÍVIDA ATIVA DO ISSQN1931.13.00

50.205,00 3.167,9653.372,96DÍVIDA ATIVA DO IVVC1931.19.00

1.486,00 -283,441.202,56DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS1931.20.00

446.308,00 889.772,811.336.080,81COBRANÇA JUDICIAL DO IPTU1931.40.00

186.263,00 114.245,60300.508,60COBRANÇA JUDICIAL DO ISSQN1931.41.00

0,00 19.233,4119.233,41COBRANÇA JUDICIAL DO ITBI1931.42.00

264.825,00 -149.433,92115.391,08COBRANÇA JUDICIAL DE OUTRAS REC.TRIBUTÁRIAS1931.44.00

0,00 118.620,27118.620,27COBRANÇA JUDICIAL DAS TAXAS1931.45.00

9.945.193,00 -3.061.441,806.883.751,20DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS1931.99.00

18.489.736,00 252.944,5118.742.680,51RECEITA DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA 1932.00.00

18.489.736,00 252.944,5118.742.680,51DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS1932.99.00

6.482.915,00 -2.337.968,404.144.946,60DÍVIDA ATIVA POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE TRÂNSITO1932.99.01

274.265,00 94.543,18368.808,18DÍVIDA ATIVA POR INFRAÇÕES ÀS LEIS LIMPEZA URBANA1932.99.02

139.215,00 37.686,87176.901,87DÍVIDA ATIVA DE ALIENAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE1932.99.03

594,00 1.248,131.842,13DÍVIDA ATIVA MULTA P/ DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO1932.99.04

3.238.501,00 2.456.229,775.694.730,77DÍVIDA ATIVA DE CONCESSÃO DE USO REMUNERADO1932.99.05

400,00 1.219,691.619,69MULTAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE OBRAS1932.99.07

1.710.996,00 -1.134.562,07576.433,93MULTAS POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO SANITÁRIO1932.99.09

5.193.395,00 -1.989.261,763.204.133,24MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS LEIS DA SMRU1932.99.10

1.424.619,00 -734.955,32689.663,68MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS LEIS DA SMMAS1932.99.11

24.836,00 -24.836,000,00REGULARIZAÇÃO DE PARC.SOLO E DE EDIFICAÇÕES1932.99.12

0,00 165.119,10165.119,10DIV.ATIVA REC.ALUGUEIS SHOPPINGS POPULARES1932.99.13

0,00 3.718.481,323.718.481,32DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS N/TRIBUTÁRIAS1932.99.99

9.745.230,00 2.940.910,0912.686.140,09RECEITAS DIVERSAS 1990.00.00

0,00 1.675.468,501.675.468,50REC. DE ÔNUS DE SUCUMB.HONOR. ADVOCATÍCIOS1990.02.00

0,00 1.240.636,321.240.636,32REC.DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -PBH1990.02.01

0,00 434.832,18434.832,18REC.DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FPGM1990.02.02

9.745.230,00 1.265.441,5911.010.671,59OUTRAS RECEITAS 1990.99.00

53.190,00 64.310,99117.500,99PROJETO LOBO GUARÁ1990.99.01

42PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

9.272.663,00 1.394.700,2310.667.363,23OUTRAS RECEITAS DIVERSAS1990.99.02

419.377,00 -193.569,63225.807,37RENDAS EVENTUAIS1990.99.05

464.282.261,00 -281.973.622,36182.308.638,64RECEITAS DE CAPITAL 2000.00.00

151.231.728,00 -107.871.101,6443.360.626,36OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2100.00.00

87.548.394,00 -46.527.932,5941.020.461,41OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2110.00.00

85.911.754,00 -85.911.754,000,00OP. CRED. INT. CONTRATUAIS REL. PROG. DE GOVERNO2114.00.00

7.087.828,00 -7.087.828,000,00OP. CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO2114.03.00

19.219.683,00 -19.219.683,000,00OP. CRÉD. INT P/ PROG. MODERNIZAÇÃO ADMIN. PÚBLICA2114.05.00

59.604.243,00 -59.604.243,000,00OUTRAS OP. CRED. INTERNAS REL. A PROG. DE GOVERNO2114.99.00

1.636.640,00 39.383.821,4141.020.461,41OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS2119.00.00

63.683.334,00 -61.343.169,052.340.164,95OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 2120.00.00

63.683.334,00 -61.343.169,052.340.164,95OP. CREDITO EXTERNAS CONT. REL. A PROG. DE GOVERNO2123.00.00

6.283.161,00 -6.283.161,000,00OP. CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO2123.01.00

30.121.473,00 -27.781.308,052.340.164,95OP. CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO2123.03.00

27.278.700,00 -27.278.700,000,00OUTRAS OP. CRED. EXT. REL. À PROGRAMAS DE GOVERNO2123.99.00

1.493.434,00 -1.330.737,44162.696,56ALIENAÇÃO DE BENS 2200.00.00

112.519,00 44.822,00157.341,00ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2210.00.00

112.519,00 44.822,00157.341,00ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 2219.00.00

1.380.915,00 -1.375.559,445.355,56ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2220.00.00

1.380.915,00 -1.375.559,445.355,56ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS2229.00.00

309.003.403,00 -170.630.685,66138.372.717,34TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2400.00.00

0,00 27.585.195,1127.585.195,11TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2420.00.00

0,00 277.444,23277.444,23TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2421.00.00

0,00 277.444,23277.444,23OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO2421.99.00

0,00 27.307.750,8827.307.750,88TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2422.00.00

0,00 27.307.750,8827.307.750,88OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS2422.99.00

0,00 53.330,8253.330,82TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS2430.00.00

0,00 53.330,8253.330,82TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS2430.01.00

309.003.403,00 -198.269.211,59110.734.191,41TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS2470.00.00

213.450.762,00 -106.947.379,71106.503.382,29TRANSFERÊNCIAS DE CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES2471.00.00

10.790.560,00 -8.255.560,002.535.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS2471.01.00

21.378.610,00 -13.206.741,018.171.868,99TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO2471.03.00

9.615.260,00 -8.362.695,461.252.564,54TRANSF. CONV.DA UNIÃO P/ PROG.DE HABITAÇÃO2471.04.00

171.666.332,00 -77.122.383,2494.543.948,76OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO2471.99.00

91.415.139,00 -87.187.414,434.227.724,57TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADO E SUAS ENTIDADES2472.00.00

43PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Descrição Valor Orçado DiferençaValor ArrecadadoReceita

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA X ARRECADADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

12.272,00 3.737.728,003.750.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CONV. ESTADOS PARA O SUS2472.01.00

10.229,00 -10.229,000,00TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO2472.02.00

20.391.470,00 -20.391.470,000,00TRANSF. CONV. ESTADO P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO2472.03.00

71.001.168,00 -70.523.443,43477.724,57OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS2472.99.00

4.064.992,00 -4.064.992,000,00TRANSFERÊNCIAS DE CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS2474.00.00

72.510,00 -69.425,453.084,55TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR2475.00.00

2.553.696,00 -2.141.097,62412.598,38OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2500.00.00

2.553.696,00 -2.141.097,62412.598,38OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL2590.00.00

-104.241.081,00 16.121.925,96-88.119.155,04DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF9000.00.00

-104.241.081,00 16.121.925,96-88.119.155,04DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9700.00.00

-104.241.081,00 16.121.925,96-88.119.155,04DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9720.00.00

-29.924.821,00 3.332.249,19-26.592.571,81DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9721.00.00

-28.159.747,00 2.454.594,28-25.705.152,72DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9721.01.00

-28.159.747,00 2.454.594,28-25.705.152,72DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEF-FPM9721.01.02

-1.765.074,00 877.654,91-887.419,09DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUDEF9721.09.00

-1.765.074,00 877.654,91-887.419,09DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF-LC-87/969721.09.01

-74.316.260,00 12.789.676,77-61.526.583,23DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9722.00.00

-74.316.260,00 12.789.676,77-61.526.583,23DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF9722.01.00

-73.252.046,00 12.776.742,69-60.475.303,31DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS9722.01.01

-1.064.214,00 12.934,08-1.051.279,92DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI/EXP9722.01.04

Total Geral .......................... 3.657.818.406,00 -514.330.360,003.143.488.046,00

44PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAAnexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00)

CONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006TotalJaneiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RECEITAS CORRENTES974.251.287,1157.587.392,33 59.134.984,65 81.962.014,7558.913.173,44 69.847.624,47 62.600.999,43 64.267.092,40 63.172.101,56 64.171.908,32 62.174.616,88 62.820.687,94267.598.690,94RECEITAS TRIBUTÁRIAS137.024.637,186.075.572,27 16.364.298,02 16.935.269,5111.361.629,60 11.147.909,54 11.570.480,28 11.827.142,06 12.628.427,32 12.373.103,09 1.420.024,20 17.045.122,228.275.659,07RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES24.907.247,752.188.361,63 2.881.491,48 1.501.433,321.965.936,37 1.973.608,88 1.869.818,28 1.890.838,56 2.027.900,50 1.653.162,43 2.086.013,75 1.574.804,173.293.878,38RECEITAS PATRIMONIAIS

41.096,712.268,77 2.054,95 4.580,303.109,63 2.098,23 919,20 3.735,90 2.883,35 1.617,60 7.420,24 5.454,854.953,69RECEITAS AGROPECUARIASRECEITAS INDUSTRIAIS

121.489.992,588.545.813,24 8.848.832,74 11.575.354,529.376.520,01 9.480.288,92 6.061.448,73 14.006.969,23 10.642.504,26 10.725.212,17 10.000.826,28 11.388.888,2310.837.334,25RECEITAS DE SERVIÇOSTRANSFERÊNCIAS CORRENTES

171.367.688,5611.608.880,03 12.868.402,36 19.154.701,8714.405.095,97 15.809.337,67 15.385.324,78 13.751.198,98 13.948.073,50 12.900.723,99 11.580.101,29 16.458.345,4413.497.502,68Cota Parte do FPM403.167.447,1129.567.567,26 29.907.673,54 38.144.892,2331.752.876,42 32.274.076,95 30.244.607,66 33.404.762,64 36.872.469,96 32.106.225,31 39.079.295,52 34.840.146,5634.972.853,06Cota Parte do ICMS197.129.123,4931.215.078,88 33.702.753,16 3.965.848,078.709.782,18 6.176.060,03 4.555.294,41 4.334.966,02 4.168.409,35 2.902.151,34 3.721.800,08 2.687.809,2090.989.170,77Cota Parte do IPVA

7.008.532,70225.440,83 508.662,59 640.593,03525.419,07 524.802,92 557.673,09 564.045,25 573.018,96 605.850,50 1.054.907,74 267.033,41961.085,31Cota Parte do IPI161.433.432,5612.358.601,04 11.845.006,57 15.620.391,4712.779.550,04 13.389.684,08 13.293.432,83 13.256.696,35 14.296.792,03 12.730.807,05 13.298.180,39 14.987.119,7613.577.170,95Transf. FUNDEF668.858.308,8554.892.094,39 57.458.964,53 56.904.190,0753.857.564,86 56.227.858,63 50.653.218,92 57.640.003,35 48.837.154,19 71.937.369,20 52.878.868,03 54.369.570,8753.201.451,81Outras Transferências182.619.767,809.722.632,11 19.474.499,68 17.844.560,2813.081.131,15 16.085.680,38 12.989.331,06 13.684.562,38 16.538.842,13 13.168.683,52 19.625.258,14 16.116.379,5114.288.207,46DEMAIS REC. CORRENTES

3.049.298.562,40223.989.702,78 252.997.624,27 264.253.829,42216.731.788,74 232.939.030,70 209.782.548,67 228.632.013,12 223.708.577,11 235.276.814,52 216.927.312,54 232.561.362,16511.497.958,37Soma:

(-) EXCLUSÕES65.767.717,94487.689,97 11.284.128,71 11.013.974,375.543.118,76 5.715.270,28 5.587.770,53 5.909.221,50 6.607.079,46 6.460.591,08 658.298,10 6.240.223,66260.351,52CONTRIB. SERV. PREV. PRÓPRIA

219.769,2921.989,67 35.023,78 21.510,9013.293,60 17.437,11 13.461,81 21.239,42 16.468,41 27.279,50 12.458,08 13.181,026.425,99CONTRIB. PATRONAL À PREVI. PRÓPRIACOMPENS. ENTRE REG. PREVIDÊNCIAOUTRAS DUPLICIDADES

88.119.155,046.210.283,19 6.492.710,71 8.764.979,617.002.508,69 7.365.370,46 7.297.898,76 7.231.952,54 7.782.985,90 6.915.871,53 7.831.097,22 7.808.780,317.414.716,12Dedução de Receita p/ Form. FUNDEF

154.106.642,276.719.962,83 17.811.863,20 19.800.464,8812.558.921,05 13.098.077,85 12.899.131,10 13.162.413,46 14.406.533,77 13.403.742,11 8.501.853,40 14.062.184,997.681.493,63Soma:

2.895.191.920,13217.269.739,95 235.185.761,07 244.453.364,54204.172.867,69 219.840.952,85 196.883.417,57 215.469.599,66 209.302.043,34 221.873.072,41 208.425.459,14 218.499.177,17503.816.464,74RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ FERNANDO DAMATA PIMENTELGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1 SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

45PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Natureza de Despesa Dotação Suplementação Anulação Desp.RealizadaDesp. Autorizada Menor Despesa300000 DESPESAS CORRENTES

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319000 APLICAÇÕES DIRETAS

319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.961.396,00 646.000,00 761.396,00 10.846.000,00 9.022.163,39 1.823.836,61

319003 PENSÕES 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 55.422,46 94.577,54

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.160.905,00 3.769.322,00 3.054.929,00 16.875.298,00 13.778.432,24 3.096.865,76

319009 SALÁRIO FAMÍLIA 4.089,00 0,00 1.022,00 3.067,00 124,42 2.942,58

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 936.274.756,00 120.467.866,00 76.319.903,00 980.422.719,00 929.046.516,14 51.376.202,86

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.862.790,00 10.092.825,00 7.185.846,00 72.769.769,00 56.702.665,56 16.067.103,44

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 102.290,00 130.000,00 0,00 232.290,00 217.000,00 15.290,00

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 41.869.884,00 16.013.524,00 8.505.337,00 49.378.071,00 48.615.879,03 762.191,97

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.610.841,00 80.000,00 555.107,00 2.135.734,00 2.006.589,16 129.144,84

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.625.483,00 10.329.500,00 2.756.144,00 12.198.839,00 11.335.381,31 863.457,69

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.374.162,00 211.716,00 6.136,00 1.579.742,00 1.483.191,93 96.550,07

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 854.632,00 117.348,00 0,00 971.980,00 957.380,84 14.599,16

320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

329000 APLICAÇÕES DIRETAS

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 41.529.740,00 7.000.000,00 3.000.000,00 45.529.740,00 42.800.504,97 2.729.235,03

329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 797.862,00 579.200,00 0,00 1.377.062,00 999.510,96 377.551,04

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

332000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO

332041 CONTRIBUIÇÕES 4.576.966,00 0,00 2.266.045,00 2.310.921,00 1.942.263,57 368.657,43

333000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

333041 CONTRIBUIÇÕES 2.124.255,00 40.000,00 0,00 2.164.255,00 1.949.719,96 214.535,04

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

335041 CONTRIBUIÇÕES 1.495.332,00 144.741,00 0,00 1.640.073,00 1.170.339,48 469.733,52

335042 AUXILIOS 4.858,00 0,00 0,00 4.858,00 0,00 4.858,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 115.679.726,00 50.494.342,00 24.300.449,00 141.873.619,00 120.915.940,90 20.957.678,10

338000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR

338041 CONTRIBUIÇÕES 38.870,00 0,00 0,00 38.870,00 23.794,08 15.075,92

339000 APLICAÇÕES DIRETAS

339001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 173.348.869,00 9.007.000,00 0,00 182.355.869,00 179.385.891,76 2.969.977,24

339003 PENSÕES 32.931.178,00 5.355.000,00 244.727,00 38.041.451,00 37.823.038,63 218.412,37

339005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 10.785.249,00 3.762.500,00 698.129,00 13.849.620,00 12.801.617,51 1.048.002,49

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 386.908,00 772.000,00 0,00 1.158.908,00 1.145.217,59 13.690,41

339009 SALÁRIO FAMÍLIA 796.887,00 271.421,00 0,00 1.068.308,00 780.153,09 288.154,91

46PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Natureza de Despesa Dotação Suplementação Anulação Desp.RealizadaDesp. Autorizada Menor Despesa

339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 10.943,00 0,00 4.858,00 6.085,00 0,00 6.085,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 558.172,00 381.177,00 13.765,00 925.584,00 489.825,44 435.758,56

339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 884.865,00 198.200,00 0,00 1.083.065,00 991.475,67 91.589,33

339030 MATERIAL DE CONSUMO 82.914.597,00 21.240.118,00 15.119.675,00 89.035.040,00 60.749.741,63 28.285.298,37

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 322.072,00 58.665,00 0,00 380.737,00 242.382,20 138.354,80

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31.677.531,00 6.655.630,00 2.108.952,00 36.224.209,00 28.101.488,95 8.122.720,05

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 274.250,00 2.000,00 971,00 275.279,00 71.241,04 204.037,96

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.620.583,00 4.551.621,00 5.282.783,00 15.889.421,00 10.391.628,80 5.497.792,20

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.655.762,00 4.110.911,00 1.825.507,00 32.941.166,00 24.173.877,90 8.767.288,10

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 125.375.922,00 31.752.054,00 18.941.875,00 138.186.101,00 125.846.265,98 12.339.835,02

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 845.588.934,00 93.907.119,00 98.562.139,00 840.933.914,00 769.711.165,96 71.222.748,04

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 23.318.014,00 3.547.376,00 2.618.430,00 24.246.960,00 20.323.640,96 3.923.319,04

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.784.288,00 495.493,00 0,00 2.279.781,00 1.633.748,69 646.032,31

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 16.661.185,00 854.931,00 0,00 17.516.116,00 17.057.978,40 458.137,60

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 31.094.247,00 3.016.932,00 2.627.543,00 31.483.636,00 29.148.819,76 2.334.816,24

339062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 8.163,00 0,00 0,00 8.163,00 0,00 8.163,00

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 99.570.570,00 616.500,00 0,00 100.187.070,00 100.014.345,06 172.724,94

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.113.786,00 19.988.972,00 4.828.494,00 34.274.264,00 28.096.148,47 6.178.115,53

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.542.357,00 21.496.383,00 881.287,00 37.157.453,00 34.499.663,68 2.657.789,32

400000 DESPESAS DE CAPITAL

440000 INVESTIMENTOS

442000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO

442042 AUXÍLIOS 531,00 0,00 0,00 531,00 0,00 531,00

443000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

443042 AUXÍLIOS 531,00 0,00 0,00 531,00 0,00 531,00

445000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

445042 AUXÍLIOS 590.309,00 570.598,00 291.011,00 869.896,00 684.301,20 185.594,80

449000 APLICAÇÕES DIRETAS

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 705.233.760,00 226.314.069,00 412.169.715,00 519.378.114,00 414.647.803,33 104.730.310,67

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.314.954,00 14.891.952,00 17.496.199,00 38.710.707,00 19.280.437,54 19.430.269,46

449091 SENTENÇAS JUDICIAIS 604.596,00 0,00 0,00 604.596,00 603.574,00 1.022,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43.884.438,00 14.584.247,00 2.156.879,00 56.311.806,00 53.284.771,54 3.027.034,46

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS

453042 AUXILIOS 12.274,00 0,00 0,00 12.274,00 0,00 12.274,00

455042 AUXILIOS 4.090,00 0,00 0,00 4.090,00 0,00 4.090,00

459000 APLICAÇÕES DIRETAS

47PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

COMPARATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA AUTORIZADA X REALIZADACONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Natureza de Despesa Dotação Suplementação Anulação Desp.RealizadaDesp. Autorizada Menor Despesa

459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.091,00 0,00 0,00 4.091,00 0,00 4.091,00

459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 3.958.180,00 1.000.000,00 0,00 4.958.180,00 2.396.652,04 2.561.527,96

460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

469000 APLICAÇÕES DIRETAS

469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 47.974.010,00 4.916.000,00 0,00 52.890.010,00 52.889.985,69 24,31

900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.062.473,00 0,00 0,00 2.062.473,00 0,00 2.062.473,00

3.657.818.406,00 714.585.253,00 714.585.253,00 3.657.818.406,00 3.270.289.702,91 387.528.703,09Total Geral:

48PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ELEMENTO E GRUPOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Código Especificação Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

300000 DESPESAS CORRENTES 2.726.502.177,57310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.073.220.746,48319000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.073.220.746,48319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 9.022.163,39319003 PENSÕES 55.422,46319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.778.432,24319009 SALÁRIO FAMÍLIA 124,42319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 929.046.516,14319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.702.665,56319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 217.000,00319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 48.615.879,03319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.006.589,16319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.335.381,31319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.483.191,93319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 957.380,84320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.800.015,93329000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.800.015,93329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 42.800.504,97329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 999.510,96330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.609.481.415,16332000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 1.942.263,57332041 CONTRIBUIÇÕES 1.942.263,57333000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.949.719,96333041 CONTRIBUIÇÕES 1.949.719,96335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 122.086.280,38335041 CONTRIBUIÇÕES 1.170.339,48335042 AUXILIOS 0,00335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 120.915.940,90338000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 23.794,08338041 CONTRIBUIÇÕES 23.794,08339000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.483.479.357,17339001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 179.385.891,76339003 PENSÕES 37.823.038,63339005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 12.801.617,51339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.145.217,59

49PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ELEMENTO E GRUPOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Código Especificação Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

339009 SALÁRIO FAMÍLIA 780.153,09339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 0,00339014 DIÁRIAS - CIVIL 489.825,44339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 991.475,67339030 MATERIAL DE CONSUMO 60.749.741,63339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 242.382,20339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 28.101.488,95339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 71.241,04339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.391.628,80339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.173.877,90339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 125.846.265,98339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 769.711.165,96339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.323.640,96339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.633.748,69339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 17.057.978,40339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 29.148.819,76339062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 0,00339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.014.345,06339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.096.148,47339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.499.663,68400000 DESPESAS DE CAPITAL 543.787.525,34440000 INVESTIMENTOS 488.500.887,61442000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0,00442042 AUXÍLIOS 0,00443000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00443042 AUXÍLIOS 0,00445000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 684.301,20445042 AUXÍLIOS 684.301,20449000 APLICAÇÕES DIRETAS 487.816.586,41449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 414.647.803,33449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.280.437,54449091 SENTENÇAS JUDICIAIS 603.574,00449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.284.771,54450000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.396.652,04453000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00

50PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ELEMENTO E GRUPOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Código Especificação Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

453042 AUXILIOS 0,00455000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00455042 AUXILIOS 0,00459000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.396.652,04459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.396.652,04460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 52.889.985,69469000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.889.985,69469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 52.889.985,69900000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

Total: 3.270.289.702,91

51PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 539.783.324,72

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 539.783.324,72

319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 362.163,39

319003 PENSÕES 55.422,46

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.786.808,36

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518.117.433,58

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.981.818,98

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.590.101,81

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 953.945,00

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 935.631,14

320000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 43.800.015,93

329000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.800.015,93

329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 42.800.504,97

329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 999.510,96

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 446.512.566,07

333000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00

333041 CONTRIBUIÇÕES 0,00

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 46.097.003,54

335041 CONTRIBUIÇÕES 1.170.339,48

335042 AUXILIOS 0,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 44.926.664,06

338000 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 23.794,08

338041 CONTRIBUIÇÕES 23.794,08

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.391.768,45

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 966.318,59

339014 DIÁRIAS - CIVIL 313.127,47

339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 991.475,67

339030 MATERIAL DE CONSUMO 9.941.265,22

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 149.734,14

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.230.624,24

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.263.430,43

52PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.380.180,52

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 48.014.647,55

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.179.783,04

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.475.834,34

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 159.606,61

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 12.944.472,00

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 22.174.795,20

339062 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA 0,00

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 98.579.201,36

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.651.429,69

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.975.842,38

440000 INVESTIMENTOS 316.367.417,85

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 316.367.417,85

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.653.539,45

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.221.204,13

449091 SENTENÇAS JUDICIAIS 603.574,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 889.100,27

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.396.652,04

459000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.396.652,04

459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00

459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 2.396.652,04

460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 52.889.985,69

469000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.889.985,69

469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 52.889.985,69

990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

Total: 1.401.749.962,30

53PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

453000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00

453042 AUXILIOS 0,00

455000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00

455042 AUXILIOS 0,00

Total: 0,00

54PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 203 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.852.783,08

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 231.852.783,08

339001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 179.385.891,76

339003 PENSÕES 37.823.038,63

339005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 12.801.617,51

339009 SALÁRIO FAMÍLIA 780.153,09

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 742,09

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.061.340,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 231.852.783,08

55PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 204 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 0,00

56PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 205 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.563.219,77

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.563.219,77

339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.090,20

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.550.391,54

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186.702,74

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.310.834,60

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.472.464,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.736,69

440000 INVESTIMENTOS 50.240.394,16

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.240.394,16

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.871.708,20

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 303.685,96

Total: 57.803.613,93

57PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 206 - FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 0,00

58PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

Total: 0,00

59PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.783.835,86

332000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 1.942.263,57

332041 CONTRIBUIÇÕES 1.942.263,57

333000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.905.719,96

333041 CONTRIBUIÇÕES 1.905.719,96

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 26.935.852,33

339030 MATERIAL DE CONSUMO 869.009,55

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 165.164,80

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.800,00

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 837.305,32

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.992.584,52

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 127.097,36

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 831.086,22

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.108.804,56

440000 INVESTIMENTOS 784.748,79

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 784.748,79

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 766.798,79

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.950,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Total: 31.568.584,65

60PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 209 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.669.201,62

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.669.201,62

339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.659.575,10

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.518.914,99

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 465.368,89

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.342,64

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 34.149,70

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.149,70

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.149,70

Total: 5.703.351,32

61PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 257.332,63

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 257.332,63

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 257.332,63

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.373.597,66

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 25.137.778,08

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25.137.778,08

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.235.819,58

339030 MATERIAL DE CONSUMO 28.528,74

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 559.382,88

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 62.881,04

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 213.152,94

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.703.698,75

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 133.236,25

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 510.902,02

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 24.036,96

440000 INVESTIMENTOS 141.770,32

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 141.770,32

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141.770,32

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Total: 29.772.700,61

62PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 211 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.170,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.170,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 55.170,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 55.170,00

63PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 212 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.218.107,61

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.113.705,84

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.113.705,84

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.401,77

339030 MATERIAL DE CONSUMO 591,90

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.809,87

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 692.755,15

445000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 684.301,20

445042 AUXÍLIOS 684.301,20

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.453,95

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.453,95

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Total: 3.910.862,76

64PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 213 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.873.819,39

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.873.819,39

339030 MATERIAL DE CONSUMO 8.072.244,26

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 468.193,51

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322.797,01

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.584,61

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 8.873.819,39

65PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.083.371,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.083.371,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.083.371,00

Total: 3.083.371,00

66PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 215 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 0,00

67PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 254.146.797,84

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 254.146.797,84

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 216.276.873,99

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238.017,28

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 32.410.181,73

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.221.724,84

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 578.001.832,42

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 47.737.792,92

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 47.737.792,92

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 530.264.039,50

339014 DIÁRIAS - CIVIL 111.077,38

339030 MATERIAL DE CONSUMO 15.259.185,33

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 14.172.390,85

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 69.167,88

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.323.219,46

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 23.139.385,90

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 461.999.759,19

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 685.980,00

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 43.699,74

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 483.357,86

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.917.612,50

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.059.203,41

440000 INVESTIMENTOS 3.853.611,51

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.853.611,51

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 249.293,35

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.602.730,83

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.587,33

Total: 836.002.241,77

68PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 217 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.217.463,25

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.217.463,25

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00

319009 SALÁRIO FAMÍLIA 29,98

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.195.970,73

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.053,57

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.032.995,67

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.636.640,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 229.773,30

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.531.122,19

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.531.122,19

339014 DIÁRIAS - CIVIL 228,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.638.808,07

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.660,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 282.720,32

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.733.516,04

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.818.131,63

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 381.010,65

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 90.801,68

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 24.448,29

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 307.208,26

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 110.747,30

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 136.841,95

440000 INVESTIMENTOS 493.819,80

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 493.819,80

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.119,87

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 485.699,93

Total: 27.242.405,24

69PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.164.558,45

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.164.558,45

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.375.408,93

319009 SALÁRIO FAMÍLIA 94,44

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.937.774,87

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.630.283,58

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 199.246,93

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 21.749,70

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.373.725,13

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.373.725,13

339014 DIÁRIAS - CIVIL 13.346,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 329.396,29

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 321.905,79

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 405.058,69

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.641.733,76

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.243.503,16

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 903.564,90

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 256.211,11

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 414.769,15

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 92.579,82

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.646,60

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 740.009,86

440000 INVESTIMENTOS 100.110.471,12

442000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 0,00

442042 AUXÍLIOS 0,00

443000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0,00

443042 AUXÍLIOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.110.471,12

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.968.228,28

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.844,86

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.090.397,98

70PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

450000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

459000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 0,00

Total: 148.648.754,70

71PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 219 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.840.678,97

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.840.678,97

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.560.585,72

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.040.360,97

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.239.732,28

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.018.021,45

333000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 44.000,00

333041 CONTRIBUIÇÕES 44.000,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 115.974.021,45

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 108.899,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 5.040,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 3.419.787,97

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 951.571,72

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 835.375,30

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.628.952,52

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 90.941.003,73

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.562.840,56

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.681.417,23

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.342.563,88

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.416,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.480.153,54

440000 INVESTIMENTOS 11.219.253,53

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.219.253,53

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.767.222,60

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 452.030,93

Total: 166.077.953,95

72PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 220 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.879.929,39

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.879.929,39

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.114,88

319009 SALÁRIO FAMÍLIA 0,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.694.353,15

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.865,33

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.596,03

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.112.460,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.112.460,00

339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 0,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 11.059,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.055.056,08

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 146.818,31

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 4.158.713,99

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 752.963,90

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 160.000,00

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.599,99

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 170.287,08

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 385.650,76

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 268.310,89

440000 INVESTIMENTOS 480.255,09

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 480.255,09

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 264.928,16

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.326,93

449091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Total: 10.472.644,48

73PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 221 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.756.379,69

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.756.379,69

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 572.961,91

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.121.650,43

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.636.015,54

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 13.057.073,36

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 357.949,16

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.729,29

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.959.629,29

335000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 29.959.629,29

339010 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 0,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 14.600.671,15

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 14.072,64

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.538.052,24

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 6.285.498,22

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.572.469,61

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 814.986,43

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.391,02

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 110.487,98

440000 INVESTIMENTOS 1.471.774,03

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.471.774,03

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.476,46

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.351.297,57

449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Total: 92.187.783,01

74PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 222 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.569.408,54

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.569.408,54

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.425.352,28

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.737.980,62

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.406.075,64

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.426.559,55

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.426.559,55

339014 DIÁRIAS - CIVIL 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 625.363,58

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 219.890,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 484.158,17

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.018.226,49

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.279.736,43

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.502.543,69

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 798.421,64

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 322.698,32

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 175.521,23

Total: 38.995.968,09

75PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 223 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.660.714,37

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.660.714,37

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.419.195,54

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.241.518,83

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.402.749,43

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.402.749,43

339030 MATERIAL DE CONSUMO 85.132,17

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 31.164,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 234.929,13

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 106.464,13

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.297.636,82

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 338.684,51

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 57.249,08

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 251.489,59

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

Total: 13.063.463,80

76PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 224 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.513.442,58

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.513.442,58

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.159.015,60

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.723.798,70

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 618.628,28

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.000,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.227.806,28

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.227.806,28

339014 DIÁRIAS - CIVIL 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 126.950,33

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 292.084,52

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 551.985,42

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.397.831,05

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 532.170,67

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 96.596,46

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 223.556,97

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.630,86

Total: 13.741.248,86

77PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 225 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.400.371,00

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 22.400.371,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.467.413,00

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.932.958,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.159.298,48

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.159.298,48

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 784.410,00

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.662.101,00

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 712.787,48

Total: 26.559.669,48

78PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 226 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 0,00

79PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 227 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.690.359,79

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.690.359,79

319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS 8.660.000,00

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.402.382,78

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.922.253,25

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 217.000,00

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.142.000,00

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.723,76

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 330.000,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.460.936,73

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.460.936,73

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 70.000,00

339014 DIÁRIAS - CIVIL 1.004,23

339030 MATERIAL DE CONSUMO 488.747,85

339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 83.920,98

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.360,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.107,00

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.205.656,89

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.438.446,16

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.978,70

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.117.714,92

440000 INVESTIMENTOS 1.753.129,40

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.753.129,40

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 506.605,99

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.246.523,41

Total: 81.904.425,92

80PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 228 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00

440000 INVESTIMENTOS 0,00

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total: 0,00

81PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 229 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.419.024,81

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.419.024,81

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.726.785,61

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 337.239,21

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 354.999,99

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.414.093,66

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.414.093,66

339014 DIÁRIAS - CIVIL 32.943,36

339030 MATERIAL DE CONSUMO 180.233,28

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 92.648,06

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 818.208,56

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.888.815,47

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.327.753,02

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 52.244,64

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 465,02

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 20.782,25

440000 INVESTIMENTOS 269.744,28

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 269.744,28

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269.744,28

Total: 19.102.862,75

82PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 230 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.920.960,45

319000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.920.960,45

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 332.453,25

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.229.100,52

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 359.406,68

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.407.508,49

339000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.407.508,49

339014 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00

339030 MATERIAL DE CONSUMO 364.104,56

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.800,00

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.310,00

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12.648.255,78

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.562.312,49

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 66.666,00

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE 54.041,80

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 387.281,86

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 302.736,00

440000 INVESTIMENTOS 587.592,88

449000 APLICAÇÕES DIRETAS 587.592,88

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 470.882,18

83PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DE DESPESA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Entidade: 230 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

EspecificaçãoCódigo Elemento Modalidade de Aplicação Categoria Econômica /Grupo de Despesa

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.710,70

Total: 21.916.061,82

Total Geral: 3.270.289.702,91

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

84PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades01000000 0000 Legislativa 73.244.425,9273.244.425,92

73.244.425,9273.244.425,9201031000 0000 Ação Legislativa70.600.416,4070.600.416,4001031001 0000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

01031001 2001 Legislação e Controle da Administração 70.589.916,4070.589.916,4001031001 2002 Divulgação de Interesse Público e Oficial 10.500,0010.500,00

2.644.009,522.644.009,5201031032 0000 Serviços de Informática01031032 2001 Legislação e Controle da Administração 2.644.009,522.644.009,5204000000 0000 Administração 252.160.210,73225.021.276,30

5.212.396,885.212.396,8804062000 0000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário5.212.396,885.212.396,8804062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos

04062003 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 1.398.697,151.398.697,1504062003 2011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 69.977,3269.977,3204062003 2012 Serviços Jurídico-Fiscais da Dívida Ativa 2.127.890,852.127.890,8504062003 2028 Administração de Atividades Contenciosas 1.615.831,561.615.831,56

7.842.420,277.842.420,2704121000 0000 Planejamento e Orçamento913.682,08913.682,0804121004 0000 Planejamento Orçamentário

04121004 2320 Assessoramento à JUCOF 0,000,0004121004 2518 Gestão do Processo Orçamentário 896.823,13896.823,1304121004 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 16.858,9516.858,95

933.558,96933.558,9604121008 0000 Processo Participativo Popular04121008 2323 Consolidação dos Conselhos Territoriais 0,000,0004121008 2324 Articulação da Rede URB-AL 153.751,80153.751,8004121008 2519 Coordenação do Orçamento Participativo 779.807,16779.807,16

550.604,38550.604,3804121141 0000 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas04121141 2311 Planej., Avaliação e Monit. de Políticas Públicas 550.604,38550.604,38

0,00 0,0004121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico04121142 1309 Estruturação da Agência de Desenv. Sócio-Econômico 0,000,0004121142 2328 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 0,000,00

285.516,76285.516,7604121143 0000 Desenvolvimento Metropolitano04121143 2325 Participação na Gestão Metropolitana 285.516,76285.516,76

1.854.880,711.854.880,7104121144 0000 Gestão do Planejamento04121144 2319 Planejamento dos Investimentos Municipais 1.830.807,321.830.807,3204121144 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 24.073,3924.073,39

3.304.177,383.304.177,3804121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação04121148 2310 Desenvolvimento de Projetos Técnicos 0,000,0004121148 2504 Coordenação Geral das Políticas Municipais 1.693.780,341.693.780,3404121148 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.610.397,041.610.397,04

14.737.183,00 177.471.596,2204122000 0000 Administração Geral759.007,69 96.307.631,2504122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

04122007 1225 Renovação da Frota de Veículos Oficiais 370.574,00370.574,00

85PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades04000000 0000 Administração 16.262.067,39 252.160.210,73

14.737.183,00 177.471.596,2204122000 0000 Administração Geral759.007,69 96.307.631,2504122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

04122007 1229 Reaparelhamento de Unidades Administrativas 160.509,46160.509,4604122007 1300 Aquisição e Readaptação de Imóveis 0,000,0004122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 227.924,23227.924,2304122007 2019 Gestão de Suprimentos de Materiais 754.052,80754.052,8004122007 2024 Serviços de Transportes Oficiais 869.146,09869.146,0904122007 2069 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 91.264,0091.264,0004122007 2077 Administração de Serviços Gráficos 1.297.232,731.297.232,7304122007 2085 Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais 8.496.321,068.496.321,0604122007 2110 Administração do Patrimônio Municipal 10.700,1410.700,1404122007 2124 Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial 1.896.455,611.896.455,6104122007 2258 Gestão de Recurso Tecnológico de Informática 1.254,001.254,0004122007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 935.631,14935.631,1404122007 2508 Coordenação Superior de Administração e Recursos Humanos 4.265,824.265,8204122007 2548 Serviços de Controles Disciplinares 0,000,0004122007 2601 Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 190.368,59190.368,5904122007 2774 Manutenção da Frota de Veículos Oficiais 2.099.170,122.099.170,1204122007 2808 Administração dos Serviços de Apoio Logístico 2.622.313,282.622.313,2804122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 75.326.503,1875.326.503,1804122007 3010 Encargos com o Programa de Incentivo à Aposentadoria 953.945,00953.945,00

0,00 1.461.344,5304122009 0000 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa04122009 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,000,0004122009 2023 Modernização e Informatização de Processos 731.486,46731.486,4604122009 2362 Otimização da Ocupação dos Espaços Físicos 0,000,0004122009 2363 Revisão de Processos Administrativos e Gestão de Formulários 0,000,0004122009 2551 Gestão da Estrutura Organizacional 690.827,57690.827,5704122009 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 39.030,5039.030,50

5.747.922,035.747.922,0304122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno04122012 2366 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 245.301,72245.301,7204122012 2523 Serviço de Auditoria 1.436.902,401.436.902,4004122012 2527 Administração do Controle Interno 841.299,59841.299,5904122012 2548 Serviços de Controles Disciplinares 2.059.714,492.059.714,4904122012 2771 Gestão Contábil Municipal 1.164.703,831.164.703,83

0,00 15.527.775,6604122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos04122014 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,000,0004122014 2018 Administração Central de Pessoal 2.481.605,492.481.605,4904122014 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 1.983.748,671.983.748,6704122014 2526 Acompanhamento e Avaliação Funcional 14.277,9014.277,90

86PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades04000000 0000 Administração 252.160.210,73225.021.276,30

177.471.596,22151.857.546,1804122000 0000 Administração Geral15.527.775,6615.527.775,6604122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos

04122014 2809 Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal 11.048.143,6011.048.143,601.281.860,001.281.860,0004122015 0000 Divulgação Institucional do Município

04122015 2114 Comunicação e Divulgação Oficial 1.281.860,001.281.860,003.909.439,253.909.439,2504122039 0000 Serviços de Utilidade Pública

04122039 2816 Administração de Necrópoles 3.909.439,253.909.439,2513.978.175,31 13.978.175,3104122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais

04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 13.978.175,3113.978.175,31715.149,41715.149,4104122087 0000 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão

04122087 2360 Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão 713.869,13713.869,1304122087 2756 Gestão da Central de Atendimento Telefônico 1.280,281.280,28

27.550.628,2017.627.706,1604122088 0000 Encargos Financeiros Municipais04122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 17.627.706,1617.627.706,1604122088 3091 Encargos e Restituições Administrativas 9.052.922,049.052.922,0404122088 3107 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 870.000,00870.000,00

5.269.425,375.269.425,3704122096 0000 Coordenação Superior Municipal04122096 2004 Direção Superior da Política Municipal 3.331.840,213.331.840,2104122096 2058 Administração da Residência Oficial 102.170,06102.170,0604122096 2059 Assessoramento Técnico Consultivo 852.978,16852.978,1604122096 2801 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 982.436,94982.436,94

133.517,21133.517,2104122119 0000 Gestão do Programa BH Cidadania04122119 2341 Sistema de Informação e Monitoramento do BH Cidadania 126.210,01126.210,0104122119 2342 Administração do Programa BH-CIDADANIA 7.307,207.307,20

501.308,91501.308,9104122120 0000 Transferência de Renda04122120 2797 Gestão dos Programas de Transferência de Renda 501.308,91501.308,91

380.326,37380.326,3704122122 0000 Farmácia Popular04122122 2304 Gerenciamento da Farmácia Popular 380.326,37380.326,37

4.704.185,974.704.185,9704122123 0000 Gestão da Política Social04122123 2787 Planejamento e Monitoramento da Política Social 162.025,00162.025,0004122123 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.542.160,974.542.160,97

2.906,752.906,7504122142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico04122142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 2.906,752.906,75

9.449.872,719.449.872,7104123000 0000 Administração Financeira8.911.651,498.911.651,4904123007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

04123007 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 8.911.651,498.911.651,49538.221,22538.221,2204123012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno

04123012 2528 Administração do Tesouro Municipal 538.221,22538.221,22

87PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades04000000 0000 Administração 252.160.210,73225.021.276,30

172.073,35172.073,3504124000 0000 Controle Interno172.073,35172.073,3504124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno

04124012 2367 Serviços de Ouvidoria do Município 172.073,35172.073,3504124012 2523 Serviço de Auditoria 0,000,00

2.117.178,032.117.178,0304126000 0000 Tecnologia da Informação1.832.624,191.832.624,1904126085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

04126085 2593 Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação 1.832.624,191.832.624,19284.553,84284.553,8404126153 0000 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas

04126153 2361 Produção e Disseminação de Indicadores 38.855,3838.855,3804126153 2365 Gestão do Plano Geral de Informações 245.698,46245.698,46

0,000,0004128000 0000 Formação de Recursos Humanos0,000,0004128014 0000 Gestão dos Recursos Humanos

04128014 2364 Qualificação do Corpo Gerencial da PBH 0,000,0033.833.568,3632.308.683,9704129000 0000 Administração de Receitas

314.393,28314.393,2804129006 0000 Captação de Recursos04129006 2517 Coordenação e Controle da Captação e Aplicação de Recursos 314.393,28314.393,28

1.524.884,39 29.943.995,4304129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal04129013 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,000,0004129013 1258 Aprimoramento Gerencial do Sistema Tributário 1.524.884,391.524.884,3904129013 2052 Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária 5.259.945,025.259.945,0204129013 2057 Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva 102.544,49102.544,4904129013 2524 Gestão Tributária Imobiliária 9.476.214,399.476.214,3904129013 2525 Gestão Tributária Mobiliária 13.580.407,1413.580.407,14

3.575.179,653.575.179,6504129105 0000 Gestão da Política Fiscal Municipal04129105 2652 Apoio à Coordenação Superior das Finanças 3.575.179,653.575.179,65

15.720.892,2615.720.892,2604131000 0000 Comunicação Social15.720.892,2615.720.892,2604131015 0000 Divulgação Institucional do Município

04131015 2007 Publicações de Interesse Público 240.594,92240.594,9204131015 2521 Serviços de Divulgação do Município 14.885.775,0714.885.775,0704131015 2779 Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 594.522,27594.522,27

340.212,65340.212,6504212000 0000 Cooperação Internacional340.212,65340.212,6504212005 0000 Desenvolvimento Sócio-Econômico

04212005 2758 Ações de Internacionalização da Cidade 340.212,65340.212,6506000000 0000 Segurança Pública 16.208.563,1116.208.563,11

1.051.237,541.051.237,5406122000 0000 Administração Geral1.051.237,541.051.237,5406122109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

06122109 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 1.051.237,541.051.237,54

88PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades06000000 0000 Segurança Pública 16.208.563,1116.208.563,11

14.094.162,2314.094.162,2306181000 0000 Policiamento0,000,0006181036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor

06181036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,000,00278.107,88278.107,8806181097 0000 Serviço de Segurança Pública

06181097 2553 Assistência Militar ao Executivo Municipal 275.495,88275.495,8806181097 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 2.612,002.612,00

13.375.450,0113.375.450,0106181109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial06181109 2791 Formação e Capacitação Profissional 122.159,70122.159,7006181109 2803 Operacionalização da Guarda Municipal Patrimonial 13.253.290,3113.253.290,31

440.604,34440.604,3406181152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor06181152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 440.604,34440.604,34

1.063.163,341.063.163,3406182000 0000 Defesa Civil1.063.163,341.063.163,3406182020 0000 Proteção Social Especial

06182020 2541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 1.063.163,341.063.163,3408000000 0000 Assistência Social 103.135.267,78102.333.360,81

1.767.264,331.767.264,3308122000 0000 Administração Geral1.767.264,331.767.264,3308122132 0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar

08122132 2331 CESAN-Centro Referência Segurança Alimentar/Nutricional 0,000,0008122132 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.767.264,331.767.264,33

7.863.873,217.863.873,2108243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente1.380.429,981.380.429,9808243019 0000 Proteção Social Básica

08243019 2308 Atendimento Integral à Família 0,000,0008243019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 1.380.429,981.380.429,98

6.394.670,406.394.670,4008243020 0000 Proteção Social Especial08243020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 50.000,0050.000,0008243020 2354 Execução de Medidas Sócio-Educativas 1.768.413,191.768.413,1908243020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 271.482,54271.482,5408243020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 182.418,16182.418,1608243020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 169.346,06169.346,0608243020 2358 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/alta complexidade 2.141.455,282.141.455,2808243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 1.811.555,171.811.555,17

88.772,8388.772,8308243113 0000 Gestão da Política de Assistência Social08243113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 88.772,8388.772,83

49.514.717,9848.720.930,8808244000 0000 Assistência Comunitária7.345.975,837.345.975,8308244007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

08244007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.345.975,837.345.975,83793.787,10 22.856.581,2608244019 0000 Proteção Social Básica

08244019 1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 793.787,10793.787,1008244019 2308 Atendimento Integral à Família 3.714.753,513.714.753,51

89PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades08000000 0000 Assistência Social 103.135.267,78102.333.360,81

49.514.717,9848.720.930,8808244000 0000 Assistência Comunitária22.856.581,2622.062.794,1608244019 0000 Proteção Social Básica

08244019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 5.435.826,095.435.826,0908244019 2650 Concessão de Benefícios Sociais 848.444,84848.444,8408244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 12.063.769,7212.063.769,72

11.324.951,5511.324.951,5508244020 0000 Proteção Social Especial08244020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 3.779.271,943.779.271,9408244020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 1.108.660,541.108.660,5408244020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 1.484.411,521.484.411,5208244020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 4.952.607,554.952.607,55

317.155,40317.155,4008244113 0000 Gestão da Política de Assistência Social08244113 2318 Gestão de Pessoas 5.677,605.677,6008244113 2348 Comunicação e Mobilização Social 161.178,28161.178,2808244113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 109.362,89109.362,8908244113 2350 Sistema de Monitoramento e Avaliação 40.936,6340.936,6308244113 2351 Serviço de Informação e Informatização 0,000,00

159.328,28159.328,2808244120 0000 Transferência de Renda08244120 2650 Concessão de Benefícios Sociais 159.328,28159.328,28

2.979.789,202.979.789,2008244121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação08244121 2647 Inserção Social e Produtiva 2.979.789,202.979.789,20

4.530.936,464.530.936,4608244135 0000 Primeira Escola08244135 2352 Ações Especiais de Atendimento à Creches Comunitárias 4.530.936,464.530.936,46

16.747.007,0216.747.007,0208306000 0000 Alimentação e Nutrição16.747.007,0216.747.007,0208306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional

08306074 2120 Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 7.873.187,637.873.187,6308306074 2761 Alimentação Escolar 8.873.819,398.873.819,39

8.119,87 27.242.405,2408331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador8.119,87 27.242.405,2408331025 0000 Assistência Individual ao Servidor Municipal

08331025 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 8.119,878.119,8708331025 2586 Direção Superior da BEPREM 952.031,79952.031,7908331025 2588 Serviços de Assistência Odontológica 9.387.634,439.387.634,4308331025 2589 Gerenciamento da Clínica Médica 5.637.262,175.637.262,1708331025 2590 Administração de Pecúlio e Serviços Sociais 1.056.953,781.056.953,7808331025 2591 Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 2.189.523,202.189.523,2008331025 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 8.010.880,008.010.880,0009000000 0000 Previdência Social 242.182.507,26285.819,74

285.819,74285.819,7409122000 0000 Administração Geral285.819,74285.819,7409122026 0000 Gestão Previdenciária Municipal

09122026 2174 Encargos com Gestão Previdenciária 285.819,74285.819,74

90PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades09000000 0000 Previdência Social 242.182.507,26241.896.687,52

233.236.687,52233.236.687,5209271000 0000 Previdência Básica232.819.101,67232.819.101,6709271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal

09271026 3004 Encargos com Inativos e Pensionistas - PBH 131.537.805,92131.537.805,9209271026 3005 Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação 95.250.944,4595.250.944,4509271026 3006 Encargos com Inativos e Pensionistas - BEPREM 3.890.628,063.890.628,0609271026 3007 Encargos com Inativos e Pensionistas - CÂMARA 921.421,92921.421,9209271026 3008 Encargos com Inativos e Pensionistas - FZB 209.562,50209.562,5009271026 3088 Assistência e Contribuições Diversas 966.318,59966.318,5909271026 3092 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMP 0,000,0009271026 3093 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMC 41.678,1441.678,1409271026 3094 Encargos Administrativos e Financeiros do RPPS 742,09742,09

417.585,85417.585,8509271033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo09271033 3009 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 417.585,85417.585,85

8.660.000,008.660.000,0009272000 0000 Previdência do Regime Estatutário8.660.000,008.660.000,0009272033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo

09272033 3003 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,008.660.000,0010000000 0000 Saúde 940.907.240,33934.652.725,93

291.994.382,81291.994.382,8110122000 0000 Administração Geral10.845.391,4610.845.391,4610122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

10122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 10.845.391,4610.845.391,46281.106.865,39281.106.865,3910122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral

10122117 2327 Gestão de Recursos Humanos 58.988.356,9858.988.356,9810122117 2502 Gestão Colegiada e Controle Social 26.760,7026.760,7010122117 2662 Gestão Administrativa 219.154.293,63219.154.293,6310122117 2665 Gestão de Informação, Modernização e Comunicação 2.937.454,082.937.454,08

42.125,9642.125,9610122145 0000 Apoio à Gestão Democrática10122145 2661 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 42.125,9642.125,96

57.107.999,5457.107.999,5410301000 0000 Atenção Básica57.107.999,5457.107.999,5410301114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral

10301114 2625 Atendimento ao Idoso 15.670,9815.670,9810301114 2679 Ações de Atenção à Criança 578.961,86578.961,8610301114 2680 Ações de Atenção à Mulher 2.413.789,392.413.789,3910301114 2681 BH Vida/Ações do Programa à Saúde da Família 54.070.278,4854.070.278,4810301114 2796 Ações de Atenção ao Adulto 29.298,8329.298,83

0,000,0010301116 0000 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas10301116 2326 Participação da Saúde nas Políticas Públicas Inclusivas 0,000,00

573.462.561,95567.208.047,5510302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial81.342.391,5581.342.391,5510302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

10302030 2616 Assistência Médica Hospitalar 51.247.981,7151.247.981,71

91PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades10000000 0000 Saúde 940.907.240,33934.652.725,93

573.462.561,95567.208.047,5510302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial81.342.391,5581.342.391,5510302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

10302030 2620 Gestão Técnico-Hospitalar 30.094.409,8430.094.409,84485.865.656,00485.865.656,0010302114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral

10302114 2668 Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar 256.850.318,45256.850.318,4510302114 2669 Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial 196.617.684,69196.617.684,6910302114 2670 Ações de Saúde Bucal 1.025.360,301.025.360,3010302114 2671 Ações de Saúde Mental 1.679.120,761.679.120,7610302114 2672 Serviço de Apoio Diagnóstico 5.745.361,035.745.361,0310302114 2678 Serviço de Apoio Terapêutico 14.615.764,2814.615.764,2810302114 2686 Atenção Secundária à Saúde 0,000,0010302114 2688 Rede de Atenção à Urgência 9.332.046,499.332.046,49

6.254.514,40 6.254.514,4010302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral10302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 6.254.514,406.254.514,40

827.471,04827.471,0410304000 0000 Vigilância Sanitária827.471,04827.471,0410304028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral

10304028 2676 Ações de Vigilância Sanitária 827.471,04827.471,0417.514.824,9917.514.824,9910305000 0000 Vigilância Epidemiológica17.514.824,9917.514.824,9910305028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral

10305028 2674 Ações de Controle de Zoonoses 17.233.185,2917.233.185,2910305028 2675 Ações de Imunização 130.533,00130.533,0010305028 2677 Ações de Vigilância Epidemiológica 116.622,42116.622,4210305028 2766 Saúde do Trabalhador 34.484,2834.484,2811000000 0000 Trabalho 20.651.439,1720.651.439,17

18.754.025,7518.754.025,7511331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador1.436.375,551.436.375,5511331034 0000 Prevenção de Acidente do Trabalho

11331034 2021 Proteção ao Trabalho do Servidor 1.436.375,551.436.375,5511.674.795,2011.674.795,2011331036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor

11331036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,2011.674.795,205.642.855,005.642.855,0011331152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor

11331152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 5.642.855,005.642.855,0092.531,0092.531,0011333000 0000 Empregabilidade92.531,0092.531,0011333133 0000 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos

11333133 2330 Educação e Qualificação Alimentar e Nutricional 92.531,0092.531,001.804.882,421.804.882,4211334000 0000 Fomento ao Trabalho1.804.882,421.804.882,4211334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação

11334121 2577 Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 1.804.882,421.804.882,4211334121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 0,000,00

92PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades12000000 0000 Educação 543.594.667,90511.942.069,94

36.372.751,8136.372.751,8112122000 0000 Administração Geral10.500.000,0010.500.000,0012122036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor

12122036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,0010.500.000,002.606.353,142.606.353,1412122088 0000 Encargos Financeiros Municipais

12122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 2.606.353,142.606.353,1419.516.323,6719.516.323,6712122140 0000 Gestão da Política Educacional

12122140 2316 Gestão Pedagógica e de Formação 10.078.360,8010.078.360,8012122140 2317 Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal 9.437.962,879.437.962,87

3.750.075,003.750.075,0012122152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor12122152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 3.750.075,003.750.075,00

7.266,127.266,1212125000 0000 Normatização e Fiscalização7.266,127.266,1212125008 0000 Processo Participativo Popular

12125008 2047 Apoio ao Conselho Municipal de Educação 7.266,127.266,1220.057.439,53 410.839.892,4312361000 0000 Ensino Fundamental20.057.439,53 410.839.892,4312361136 0000 Ensino Fundamental

12361136 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 20.057.439,5320.057.439,5312361136 2041 Formação para Profissionais da Educação 2.361.079,482.361.079,4812361136 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 25.582.542,6325.582.542,6312361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 331.670.154,44331.670.154,4412361136 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 15.152.930,1715.152.930,1712361136 2312 Projetos Especiais da Educação 1.366.892,981.366.892,9812361136 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 0,000,0012361136 2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 14.648.853,2014.648.853,20

2.542.520,50 31.229.621,8212362000 0000 Ensino Médio2.542.520,50 31.229.621,8212362137 0000 Ensino Médio

12362137 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2.542.520,502.542.520,5012362137 2041 Formação para Profissionais da Educação 0,000,0012362137 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,000,0012362137 2150 Administração do Ensino Médio 28.220.738,6328.220.738,6312362137 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 448.386,69448.386,6912362137 2312 Projetos Especiais da Educação 17.976,0017.976,00

9.052.637,93 55.775.750,3312365000 0000 Educação Infantil9.052.637,93 55.775.750,3312365135 0000 Primeira Escola

12365135 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 9.052.637,939.052.637,9312365135 2041 Formação para Profissionais da Educação 17.093,0017.093,0012365135 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,000,0012365135 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 2.882.371,112.882.371,1112365135 2312 Projetos Especiais da Educação 80.000,0080.000,0012365135 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 17.707.761,4317.707.761,43

93PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades12000000 0000 Educação 543.594.667,90511.942.069,94

55.775.750,3346.723.112,4012365000 0000 Educação Infantil55.775.750,3346.723.112,4012365135 0000 Primeira Escola

12365135 2542 Administração da Educação Infantil 26.035.886,8626.035.886,868.291.551,098.291.551,0912366000 0000 Educação de Jovens e Adultos8.291.551,098.291.551,0912366138 0000 BH sem Analfabetos

12366138 2041 Formação para Profissionais da Educação 35.739,7835.739,7812366138 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 1.592.005,581.592.005,5812366138 2312 Projetos Especiais da Educação 6.663.805,736.663.805,73

1.077.834,301.077.834,3012367000 0000 Educação Especial1.077.834,301.077.834,3012367139 0000 Educação Especial

12367139 2041 Formação para Profissionais da Educação 43.409,0043.409,0012367139 2042 Atendimento Educacional Especializado Rede Privada 991.475,67991.475,6712367139 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 21.009,2321.009,2312367139 2312 Projetos Especiais da Educação 21.940,4021.940,4013000000 0000 Cultura 27.012.256,5424.976.106,40

11.841.097,3811.841.097,3813122000 0000 Administração Geral11.841.097,3811.841.097,3813122051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais

13122051 2313 Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Cultura 537.288,61537.288,6113122051 2327 Gestão de Recursos Humanos 183.474,00183.474,0013122051 2655 Gerenciamento de Infra-Estrutura e Serviços Culturais 75.771,5875.771,5813122051 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 11.044.563,1911.044.563,19

1.521.804,801.521.804,8013391000 0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico1.521.804,801.521.804,8013391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais

13391052 2656 Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos 815.728,33815.728,3313391052 2658 Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais 706.076,47706.076,47

13.649.354,3611.613.204,2213392000 0000 Difusão Cultural2.527.978,412.527.978,4113392007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

13392007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 2.527.978,412.527.978,411.262.830,701.262.830,7013392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural

13392049 2659 Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 1.262.830,701.262.830,705.309.781,835.309.781,8313392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural

13392050 2037 Gestão de Informações Culturais 7.345,637.345,6313392050 2038 Intercâmbio e Difusão Cultural 5.040.541,965.040.541,9613392050 2081 Promoção de Eventos 261.894,24261.894,24

2.036.150,14 2.036.150,1413392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais13392051 1215 Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais 2.036.150,142.036.150,14

155.527,06155.527,0613392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação13392121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 155.527,06155.527,06

94PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades13000000 0000 Cultura 27.012.256,5424.976.106,40

13.649.354,3611.613.204,2213392000 0000 Difusão Cultural1.579.217,641.579.217,6413392146 0000 Gestão Superior da Política Cultural

13392146 2338 Gestão Superior da Política Cultural 1.579.217,641.579.217,64777.868,58777.868,5813392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura

13392147 2105 Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura 598.780,31598.780,3113392147 2314 Estímulo à Produção Literária 153.088,27153.088,2713392147 2315 Gestão da Política Editorial da Cultura 26.000,0026.000,0014000000 0000 Direitos da Cidadania 5.694.561,625.694.561,62

5.694.561,625.694.561,6214422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos0,000,0014422008 0000 Processo Participativo Popular

14422008 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 0,000,00501.543,72501.543,7214422093 0000 Articulação de Políticas

14422093 2819 Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 501.543,72501.543,7272.540,3472.540,3414422121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação

14422121 2332 Inclusão Social Produtiva 72.540,3472.540,341.124.074,821.124.074,8214422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

14422127 2335 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 255.228,03255.228,0314422127 2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 868.846,79868.846,79

1.815.691,101.815.691,1014422128 0000 Promoção de Ações Afirmativas14422128 2333 Ação e Promoção dos Movimentos Sociais 580,00580,0014422128 2337 Reparação e Garantia de Direitos 1.815.111,101.815.111,10

2.180.711,642.180.711,6414422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania14422129 2336 Pesquisa, Informação e Comunicação em Direitos Humanos e Cidadania 1.100,001.100,0014422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.179.611,642.179.611,6415000000 0000 Urbanismo 197.951.708,31 276.801.573,84

174.880.021,01 174.880.021,0115451000 0000 Infra-Estrutura Urbana174.880.021,01 174.880.021,0115451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal

15451062 1205 Transposições Viárias Urbanas 1.519.382,561.519.382,5615451062 1208 Conservação de Vias Urbanas 41.266.871,9941.266.871,9915451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 20.099.493,8920.099.493,8915451062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 40.664.037,4540.664.037,4515451062 1315 Revitalização do Anel Rodoviário 71.330.235,1271.330.235,12

101.921.552,8378.849.865,5315452000 0000 Serviços Urbanos72.443,0272.443,0215452010 0000 Sistema de Informações Municipais

15452010 2520 Gestão do Sistema de Informações Urbanísticas do Município 72.443,0272.443,026.298,04 6.298,0415452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais

15452044 1217 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios 6.298,046.298,0413.940.027,7613.940.027,7615452045 0000 Apoio Operacional à Investimentos

15452045 2584 Administração de Obras Públicas 13.940.027,7613.940.027,76

95PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades15000000 0000 Urbanismo 276.801.573,8478.849.865,53

101.921.552,8378.849.865,5315452000 0000 Serviços Urbanos434.977,06434.977,0615452052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais

15452052 2103 Administração do Patrimônio Histórico 434.977,06434.977,065.509.569,365.509.569,3615452057 0000 Gestão da Política Urbana

15452057 2566 Coordenação do Planejamento Urbano 952.433,74952.433,7415452057 2770 Gestão Superior de Políticas Urbanas 569.725,85569.725,8515452057 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.987.409,773.987.409,77

0,000,0015452058 0000 Participação Social na Política de Planejamento Urbano15452058 2556 Apoio aos Conselhos Municipais da Área Urbana 0,000,00

29.668.724,6229.668.724,6215452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano15452059 2138 Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais 2.712.481,272.712.481,2715452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 19.429.274,7919.429.274,7915452059 2570 Implementação do Programa de Regularização de Edificações e Parcelamentos 322.648,14322.648,1415452059 2571 Coordenação de Política de Controle Urbano 3.904.496,543.904.496,5415452059 2597 Assessoramento Técnico - Urbano à Sociedade 191.873,48191.873,4815452059 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.107.950,403.107.950,40

21.111.729,98 21.111.729,9815452062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal15452062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 21.111.729,9821.111.729,98

1.953.659,28 31.177.782,9915452084 0000 Serviços de Iluminação Pública15452084 1223 Ampliação de Redes de Iluminação Pública 1.953.659,281.953.659,2815452084 2035 Controle das Operações de Iluminação Pública 29.224.123,7129.224.123,7116000000 0000 Habitação 95.789.397,1220.105.286,82

95.789.397,1220.105.286,8216482000 0000 Habitação Urbana13.741.248,8613.741.248,8616482007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

16482007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 13.741.248,8613.741.248,862.732.264,02 5.437.135,2416482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares

16482064 1207 Implantação de Habitações Populares 2.607.112,022.607.112,0216482064 1249 Manutenção de Conjuntos Habitacionais 125.152,00125.152,0016482064 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 5.090,205.090,2016482064 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.699.781,022.699.781,02

72.951.846,28 76.611.013,0216482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social16482065 1231 Melhorias Urbanas em Favelas 22.717.160,6222.717.160,6216482065 1261 Aquisição e Indenização de Moradias 32.879.665,5032.879.665,5016482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 17.007.859,9117.007.859,9116482065 1306 Vilas Urbanizadas 347.160,25347.160,2516482065 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 186.702,74186.702,7416482065 2792 Bolsa-Moradia 3.472.464,003.472.464,00

96PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades17000000 0000 Saneamento 217.547.450,99166.077.953,95

217.547.450,99166.077.953,9517512000 0000 Saneamento Básico Urbano43.398.733,5943.398.733,5917512007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

17512007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 43.398.733,5943.398.733,59103.072.035,44103.072.035,4417512046 0000 Operacionalização da Limpeza Pública

17512046 2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 103.072.035,44103.072.035,4438.738.963,01 38.738.963,0117512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale

17512066 1201 Galeria do Córrego Arrudas 4.276.668,154.276.668,1517512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 34.462.294,8634.462.294,8617512066 1214 Desassoreamento de Lagoas 0,000,00

19.607.184,9219.607.184,9217512083 0000 Gestão da Política de Limpeza Urbana17512083 2209 Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 19.607.184,9219.607.184,9217512083 2562 Planejamento e Monit. dos Serviços e do Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos 0,000,00

12.730.534,03 12.730.534,0317512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 17512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 12.730.534,0312.730.534,0318000000 0000 Gestão Ambiental 72.770.062,2448.168.331,72

5.793.348,745.793.348,7418122000 0000 Administração Geral5.793.348,745.793.348,7418122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

18122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.793.348,745.793.348,74184.913,22184.913,2218451000 0000 Infra-Estrutura Urbana184.913,22184.913,2218451073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora

18451073 2078 Preservação da Arborização Municipal 184.913,22184.913,2265.195.553,4540.593.822,9318541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental1.315.508,921.315.508,9218541069 0000 Gestão da Política Ambiental

18541069 2071 Normatização e Análise Técnico-Processual da Gestão Ambiental 122.423,34122.423,3418541069 2072 Ações de Planejamento e Serviços da Gestão Ambiental 51.955,0051.955,0018541069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 0,000,0018541069 2075 Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental 0,000,0018541069 2564 Gestão da Política Ambiental 1.141.130,581.141.130,58

21.987.108,67 22.043.090,1318541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha18541070 1244 Implantação Programa Pampulha 21.987.108,6721.987.108,6718541070 2786 Educação Ambiental - Programa Pampulha 55.981,4655.981,46

67.274,7667.274,7618541071 0000 Educação Ambiental18541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 6.484,766.484,7618541071 2515 Gestão da Política de Educação Ambiental 60.790,0060.790,00

2.349.693,69 29.583.197,8818541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins18541072 1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2.349.693,692.349.693,6918541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 9.233.366,389.233.366,3818541072 2812 Administração dos Parques Municipais 14.169.540,0314.169.540,0318541072 2823 Planejamento e Monitoramento dos Parques Municipais 981.302,06981.302,06

97PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades18000000 0000 Gestão Ambiental 72.770.062,2448.168.331,72

65.195.553,4540.593.822,9318541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental29.583.197,8827.233.504,1918541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins

18541072 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.849.295,722.849.295,72264.928,16 12.186.481,7618541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora

18541073 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 264.928,16264.928,1618541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 1.713.837,281.713.837,2818541073 2580 Preservação e Conservação do Acervo Faunístico 5.153.357,835.153.357,8318541073 2581 Preservação e Conservação do Acervo Florístico 793.143,55793.143,5518541073 2794 Administração do Parque Ecológico da Pampulha 1.098.460,911.098.460,9118541073 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.162.754,033.162.754,03

1.251.246,831.251.246,8318542000 0000 Controle Ambiental1.251.246,831.251.246,8318542069 0000 Gestão da Política Ambiental

18542069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 8.202,008.202,0018542069 2514 Ações de Controle Ambiental 1.243.044,831.243.044,83

345.000,00345.000,0018544000 0000 Recursos Hídricos345.000,00345.000,0018544070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

18544070 2810 Preservação e Recuperação de Bacias Hidrográficas 345.000,00345.000,0019000000 0000 Ciência e Tecnologia 30.628.375,1126.932.090,38

645.992,09645.992,0919126000 0000 Tecnologia da Informação645.992,09645.992,0919126149 0000 Inclusão Digital

19126149 2604 Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados 645.992,09645.992,0929.982.383,0226.286.098,2919572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia15.329.314,6615.329.314,6619572085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

19572085 2602 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 15.329.314,6615.329.314,6610.956.783,6310.956.783,6319572110 0000 Modernização dos Sistemas Informacionais

19572110 2603 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 10.956.783,6310.956.783,633.696.284,73 3.696.284,7319572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico

19572142 1269 Implantação do Parque de Base Tecnológica 3.696.284,733.696.284,7319572142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 0,000,0020000000 0000 Agricultura 865.860,62865.860,62

865.860,62865.860,6220601000 0000 Promoção da Produção Vegetal865.860,62865.860,6220601130 0000 Fomento à Agricultura Urbana

20601130 2121 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62865.860,6223000000 0000 Comércio e Serviços 22.085.053,2921.117.781,76

1.221.032,361.221.032,3623691000 0000 Promoção Comercial1.221.032,361.221.032,3623691131 0000 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos

23691131 2305 Regulação e Apoio ao Mercado de Alimentos 1.221.032,361.221.032,36

98PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades23000000 0000 Comércio e Serviços 22.085.053,2921.117.781,76

7.800.557,136.833.285,6023692000 0000 Comercialização287.047,07287.047,0723692007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

23692007 2321 Gestão de Centros de Comércio Popular 287.047,07287.047,07967.271,53 7.513.510,0623692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos

23692077 1268 Construção de Restaurantes Populares 967.271,53967.271,5323692077 2307 Comercialização de Alimentos Subsidiados 6.546.238,536.546.238,53

0,00 13.063.463,8023695000 0000 Turismo0,00 13.063.463,8023695086 0000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

23695086 1314 Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Turismo 0,000,0023695086 2329 Fomento Projetos Turístico-Esportivos, Ecoturismo e Turismo de Aventuras 0,000,0023695086 2347 Projetos de Marketing e Relações Institucionais 0,000,0023695086 2629 Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos 4.313.414,104.313.414,1023695086 2630 Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 937.443,56937.443,5623695086 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.812.606,147.812.606,1426000000 0000 Transporte 66.119.463,1965.654.634,60

7.991.209,067.991.209,0626122000 0000 Administração Geral7.991.209,067.991.209,0626122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

26122007 2783 Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro 7.991.209,067.991.209,06464.828,59 58.128.254,1326453000 0000 Transportes Coletivos Urbanos88.217,93 31.191.973,9926453060 0000 Gestão da Mobilidade Urbana

26453060 1111 Construção da Mobilidade Urbana Sustentável 0,000,0026453060 1112 Implantação de Projetos Estruturantes 88.217,9388.217,9326453060 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 31.103.756,0631.103.756,06

26.559.669,4826.559.669,4826453062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal26453062 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 26.559.669,4826.559.669,48

376.610,66 376.610,6626453100 0000 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS26453100 1302 Implantação do Programa BHBUS 376.610,66376.610,6627000000 0000 Desporto e Lazer 2.321.507,73 12.096.031,19

2.321.507,73 12.096.031,1927812000 0000 Desporto Comunitário2.321.507,73 10.058.777,7527812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

27812101 1213 Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2.321.507,732.321.507,7327812101 2534 Implantação, Manut. e Recup. de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer 0,000,0027812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 1.005.295,751.005.295,7527812101 2757 Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias 6.731.974,276.731.974,27

1.432.685,351.432.685,3527812125 0000 Gestão da Política de Esportes27812125 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 772,40772,4027812125 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.431.912,951.431.912,95

604.568,09604.568,0927812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades27812150 2106 Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer 120.000,00120.000,00

99PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAISCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo Projetos TotalOperações EspeciaisAtividades27000000 0000 Desporto e Lazer 12.096.031,199.774.523,46

12.096.031,199.774.523,4627812000 0000 Desporto Comunitário604.568,09604.568,0927812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades

27812150 2533 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer 484.568,09484.568,0928000000 0000 Encargos Especiais 250.795.294,96250.795.294,96

96.658.311,8596.658.311,8528843000 0000 Serviço da Dívida Interna96.658.311,8596.658.311,8528843091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada

28843091 3501 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 96.658.311,8596.658.311,8531.689,7731.689,7728844000 0000 Serviço da Dívida Externa31.689,7731.689,7728844091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada

28844091 3089 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 31.689,7731.689,77154.105.293,34154.105.293,3428846000 0000 Outros Encargos Especiais52.525.865,9452.525.865,9428846088 0000 Encargos Financeiros Municipais

28846088 3011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 52.525.865,9452.525.865,9499.182.775,3699.182.775,3628846089 0000 Sentenças Judiciais

28846089 3137 Encargos com Precatórios Judiciais 99.182.775,3699.182.775,362.396.652,042.396.652,0428846090 0000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias

28846090 3027 Participações Societárias 2.396.652,042.396.652,0499000000 0000 Reserva de Contingência 0,00

0,0099999000 0000 Reserva de Contingência0,0099999999 0000 Reserva de Contingência

99999999 9999 Reserva de Contingência 0,00

Totais: 3.270.289.702,91414.164.175,61 2.352.556.677,78 503.568.849,52

100PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 5.010.969,48 5.010.969,480201 04000000 0000

4.416.447,214.416.447,210201 04122000 0000 Administração Geral0201 04122096 0000 Coordenação Superior Municipal 4.416.447,21 4.416.447,210201 04122096 2004 Direção Superior da Política Municipal 3.331.840,21 3.331.840,210201 04122096 2058 Administração da Residência Oficial 102.170,06 102.170,060202 04122096 2801 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 982.436,94 982.436,94

594.522,27594.522,270203 04131000 0000 Comunicação Social0203 04131015 0000 Divulgação Institucional do Município 594.522,27 594.522,270203 04131015 2779 Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 594.522,27 594.522,27

Segurança Pública 275.495,88 275.495,880204 06000000 0000275.495,88275.495,880204 06181000 0000 Policiamento

0204 06181097 0000 Serviço de Segurança Pública 275.495,88 275.495,880204 06181097 2553 Assistência Militar ao Executivo Municipal 275.495,88 275.495,88

Administração 33.266.952,11 33.266.952,110300 04000000 000015.126.369,9915.126.369,990300 04131000 0000 Comunicação Social

0300 04131015 0000 Divulgação Institucional do Município 15.126.369,99 15.126.369,990300 04131015 2007 Publicações de Interesse Público 240.594,92 240.594,920300 04131015 2521 Serviços de Divulgação do Município 14.885.775,07 14.885.775,07

0,000,000400 04124000 0000 Controle Interno0400 04124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 0,00 0,000400 04124012 2523 Serviço de Auditoria 0,00 0,00

3.813.699,733.813.699,730500 04062000 0000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário0500 04062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos 3.813.699,73 3.813.699,730500 04062003 2011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 69.977,32 69.977,320500 04062003 2012 Serviços Jurídico-Fiscais da Dívida Ativa 2.127.890,85 2.127.890,850500 04062003 2028 Administração de Atividades Contenciosas 1.615.831,56 1.615.831,56

8.911.651,498.911.651,490500 04123000 0000 Administração Financeira0500 04123007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 8.911.651,49 8.911.651,490500 04123007 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 8.911.651,49 8.911.651,49

5.097.930,875.097.930,870600 04121000 0000 Planejamento e Orçamento0600 04121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 3.304.177,38 3.304.177,380600 04121148 2310 Desenvolvimento de Projetos Técnicos 0,00 0,000600 04121148 2504 Coordenação Geral das Políticas Municipais 1.693.780,34 1.693.780,340600 04121148 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.610.397,04 1.610.397,040602 04121008 0000 Processo Participativo Popular 933.558,96 933.558,960602 04121008 2323 Consolidação dos Conselhos Territoriais 0,00 0,000602 04121008 2324 Articulação da Rede URB-AL 153.751,80 153.751,800602 04121008 2519 Coordenação do Orçamento Participativo 779.807,16 779.807,160602 04121141 0000 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas 550.604,38 550.604,380602 04121141 2311 Planej., Avaliação e Monit. de Políticas Públicas 550.604,38 550.604,38

101PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 0,00 33.266.952,110602 04000000 0000

0,00 5.097.930,870602 04121000 0000 Planejamento e Orçamento0602 04121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,00 0,000602 04121142 1309 Estruturação da Agência de Desenv. Sócio-Econômico 0,00 0,000602 04121142 2328 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 0,00 0,000602 04121143 0000 Desenvolvimento Metropolitano 285.516,76 285.516,760602 04121143 2325 Participação na Gestão Metropolitana 285.516,76 285.516,760602 04121144 0000 Gestão do Planejamento 24.073,39 24.073,390602 04121144 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 24.073,39 24.073,39

2.906,752.906,750602 04122000 0000 Administração Geral0602 04122142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 2.906,75 2.906,750602 04122142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 2.906,75 2.906,75

314.393,28314.393,280602 04129000 0000 Administração de Receitas0602 04129006 0000 Captação de Recursos 314.393,28 314.393,280602 04129006 2517 Coordenação e Controle da Captação e Aplicação de Recursos 314.393,28 314.393,28

Trabalho 0,00 0,000602 11000000 00000,000,000602 11334000 0000 Fomento ao Trabalho

0602 11334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 0,00 0,000602 11334121 2577 Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 0,00 0,00

Administração 531.083,46 26.843.768,290603 04000000 00000,00 2.176.493,940603 04122000 0000 Administração Geral

0603 04122009 0000 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa 0,00 1.461.344,530603 04122009 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,000603 04122009 2023 Modernização e Informatização de Processos 731.486,46 731.486,460603 04122009 2362 Otimização da Ocupação dos Espaços Físicos 0,00 0,000603 04122009 2363 Revisão de Processos Administrativos e Gestão de Formulários 0,00 0,000603 04122009 2551 Gestão da Estrutura Organizacional 690.827,57 690.827,570603 04122009 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 39.030,50 39.030,500603 04122087 0000 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão 715.149,41 715.149,410603 04122087 2360 Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão 713.869,13 713.869,130603 04122087 2756 Gestão da Central de Atendimento Telefônico 1.280,28 1.280,28

284.553,84284.553,840603 04126000 0000 Tecnologia da Informação0603 04126153 0000 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas 284.553,84 284.553,840603 04126153 2361 Produção e Disseminação de Indicadores 38.855,38 38.855,380603 04126153 2365 Gestão do Plano Geral de Informações 245.698,46 245.698,46

0,000,000603 04128000 0000 Formação de Recursos Humanos0603 04128014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 0,00 0,000603 04128014 2364 Qualificação do Corpo Gerencial da PBH 0,00 0,00

102PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 26.312.684,83 26.843.768,290607 04000000 0000

913.682,08913.682,080607 04121000 0000 Planejamento e Orçamento0607 04121004 0000 Planejamento Orçamentário 913.682,08 913.682,080607 04121004 2320 Assessoramento à JUCOF 0,00 0,000607 04121004 2518 Gestão do Processo Orçamentário 896.823,13 896.823,130607 04121004 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 16.858,95 16.858,95

23.469.038,4322.937.954,970700 04122000 0000 Administração Geral0700 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 4.265,82 4.265,820700 04122007 2508 Coordenação Superior de Administração e Recursos Humanos 4.265,82 4.265,820700 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 0,00 0,000700 04122014 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,000703 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 9.389.662,16 9.920.745,620703 04122007 2548 Serviços de Controles Disciplinares 0,00 0,000704 04122007 1225 Renovação da Frota de Veículos Oficiais 370.574,00 370.574,000704 04122007 1229 Reaparelhamento de Unidades Administrativas 160.509,46 160.509,460704 04122007 1300 Aquisição e Readaptação de Imóveis 0,00 0,000704 04122007 2019 Gestão de Suprimentos de Materiais 754.052,80 754.052,800704 04122007 2024 Serviços de Transportes Oficiais 869.146,09 869.146,090704 04122007 2110 Administração do Patrimônio Municipal 10.700,14 10.700,140704 04122007 2258 Gestão de Recurso Tecnológico de Informática 1.254,00 1.254,000704 04122007 2808 Administração dos Serviços de Apoio Logístico 2.622.313,28 2.622.313,280704 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.132.195,85 5.132.195,850705 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 13.544.026,99 13.544.026,990705 04122014 2018 Administração Central de Pessoal 2.481.605,49 2.481.605,490705 04122014 2526 Acompanhamento e Avaliação Funcional 14.277,90 14.277,900705 04122014 2809 Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal 11.048.143,60 11.048.143,60

Previdência Social 285.819,74 1.252.138,330705 09000000 0000285.819,74285.819,740705 09122000 0000 Administração Geral

0705 09122026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 285.819,74 285.819,740705 09122026 2174 Encargos com Gestão Previdenciária 285.819,74 285.819,74

966.318,59966.318,590705 09271000 0000 Previdência Básica0705 09271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 966.318,59 966.318,590705 09271026 3088 Assistência e Contribuições Diversas 966.318,59 966.318,59

Trabalho 1.436.375,55 1.436.375,550705 11000000 00001.436.375,551.436.375,550705 11331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador

0705 11331034 0000 Prevenção de Acidente do Trabalho 1.436.375,55 1.436.375,550705 11331034 2021 Proteção ao Trabalho do Servidor 1.436.375,55 1.436.375,55

103PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesCultura 2.527.978,41 2.527.978,410705 13000000 0000

2.527.978,412.527.978,410705 13392000 0000 Difusão Cultural0705 13392007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.527.978,41 2.527.978,410705 13392007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 2.527.978,41 2.527.978,41

Administração 14.695.251,51 49.385.825,500800 04000000 00001.524.884,39 33.519.175,080800 04129000 0000 Administração de Receitas

0800 04129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal 1.524.884,39 1.627.428,880800 04129013 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,000800 04129013 1258 Aprimoramento Gerencial do Sistema Tributário 1.524.884,39 1.524.884,390800 04129013 2057 Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva 102.544,49 102.544,490800 04129105 0000 Gestão da Política Fiscal Municipal 3.575.179,65 3.575.179,650800 04129105 2652 Apoio à Coordenação Superior das Finanças 3.575.179,65 3.575.179,650801 04129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal 28.316.566,55 28.316.566,550801 04129013 2052 Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária 5.259.945,02 5.259.945,020801 04129013 2524 Gestão Tributária Imobiliária 9.476.214,39 9.476.214,390801 04129013 2525 Gestão Tributária Mobiliária 13.580.407,14 13.580.407,14

2.158.062,082.158.062,080802 04122000 0000 Administração Geral0802 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.106.668,20 2.106.668,200802 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.106.668,20 2.106.668,200802 04122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 51.393,88 51.393,880802 04122012 2527 Administração do Controle Interno 51.393,88 51.393,880802 04122012 2771 Gestão Contábil Municipal 0,00 0,00

538.221,22538.221,220802 04123000 0000 Administração Financeira0802 04123012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 538.221,22 538.221,220802 04123012 2528 Administração do Tesouro Municipal 538.221,22 538.221,22

13.170.367,12 13.170.367,120900 04122000 0000 Administração Geral0900 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 13.170.367,12 13.170.367,120900 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 13.170.367,12 13.170.367,12

Assistência Social 647.491,49 647.491,490900 08000000 0000647.491,49 647.491,490900 08244000 0000 Assistência Comunitária

0900 08244019 0000 Proteção Social Básica 647.491,49 647.491,490900 08244019 1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 647.491,49 647.491,49

Saúde 4.378.484,11 4.378.484,110900 10000000 00004.378.484,11 4.378.484,110900 10302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0900 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 4.378.484,11 4.378.484,110900 10302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 4.378.484,11 4.378.484,11

Educação 30.282.929,96 30.282.929,960900 12000000 000020.057.439,53 20.057.439,530900 12361000 0000 Ensino Fundamental

0900 12361136 0000 Ensino Fundamental 20.057.439,53 20.057.439,530900 12361136 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 20.057.439,53 20.057.439,53

104PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesEducação 30.282.929,96 30.282.929,960900 12000000 0000

2.542.520,50 2.542.520,500900 12362000 0000 Ensino Médio0900 12362137 0000 Ensino Médio 2.542.520,50 2.542.520,500900 12362137 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2.542.520,50 2.542.520,50

7.682.969,93 7.682.969,930900 12365000 0000 Educação Infantil0900 12365135 0000 Primeira Escola 7.682.969,93 7.682.969,930900 12365135 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 7.682.969,93 7.682.969,93

Cultura 1.074.150,14 1.074.150,140900 13000000 00001.074.150,14 1.074.150,140900 13392000 0000 Difusão Cultural

0900 13392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 1.074.150,14 1.074.150,140900 13392051 1215 Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais 1.074.150,14 1.074.150,14

Urbanismo 170.480.468,21 205.214.161,280900 15000000 0000168.520.510,89 168.520.510,890900 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

0900 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 168.520.510,89 168.520.510,890900 15451062 1205 Transposições Viárias Urbanas 1.519.382,56 1.519.382,560900 15451062 1208 Conservação de Vias Urbanas 41.266.871,99 41.266.871,990900 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 13.739.983,77 13.739.983,770900 15451062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 40.664.037,45 40.664.037,450900 15451062 1315 Revitalização do Anel Rodoviário 71.330.235,12 71.330.235,12

1.959.957,32 36.693.650,390900 15452000 0000 Serviços Urbanos0900 15452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 6.298,04 6.298,040900 15452044 1217 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios 6.298,04 6.298,040900 15452057 0000 Gestão da Política Urbana 5.509.569,36 5.509.569,360900 15452057 2566 Coordenação do Planejamento Urbano 952.433,74 952.433,740900 15452057 2770 Gestão Superior de Políticas Urbanas 569.725,85 569.725,850900 15452057 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.987.409,77 3.987.409,770900 15452058 0000 Participação Social na Política de Planejamento Urbano 0,00 0,000900 15452058 2556 Apoio aos Conselhos Municipais da Área Urbana 0,00 0,000900 15452084 0000 Serviços de Iluminação Pública 1.953.659,28 31.177.782,990900 15452084 1223 Ampliação de Redes de Iluminação Pública 1.953.659,28 1.953.659,280900 15452084 2035 Controle das Operações de Iluminação Pública 29.224.123,71 29.224.123,71

Habitação 15.180.959,30 15.180.959,300900 16000000 000015.180.959,30 15.180.959,300900 16482000 0000 Habitação Urbana

0900 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 0,00 0,000900 16482064 1207 Implantação de Habitações Populares 0,00 0,000900 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 15.180.959,30 15.180.959,300900 16482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 15.180.959,30 15.180.959,30

105PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSaneamento 38.193.815,95 38.193.815,950900 17000000 0000

38.193.815,95 38.193.815,950900 17512000 0000 Saneamento Básico Urbano0900 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 36.351.837,00 36.351.837,000900 17512066 1201 Galeria do Córrego Arrudas 4.276.668,15 4.276.668,150900 17512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 32.075.168,85 32.075.168,850900 17512066 1214 Desassoreamento de Lagoas 0,00 0,000900 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 1.841.978,95 1.841.978,950900 17512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 1.841.978,95 1.841.978,95

Gestão Ambiental 24.336.802,36 24.336.802,360900 18000000 000024.336.802,36 24.336.802,360900 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

0900 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 21.987.108,67 21.987.108,670900 18541070 1244 Implantação Programa Pampulha 21.987.108,67 21.987.108,670900 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 2.349.693,69 2.349.693,690900 18541072 1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2.349.693,69 2.349.693,69

Ciência e Tecnologia 3.696.284,73 3.696.284,730900 19000000 00003.696.284,73 3.696.284,730900 19572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

0900 19572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 3.696.284,73 3.696.284,730900 19572142 1269 Implantação do Parque de Base Tecnológica 3.696.284,73 3.696.284,73

Comércio e Serviços 967.271,53 967.271,530900 23000000 0000967.271,53 967.271,530900 23692000 0000 Comercialização

0900 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 967.271,53 967.271,530900 23692077 1268 Construção de Restaurantes Populares 967.271,53 967.271,53

Desporto e Lazer 1.951.540,66 1.951.540,660900 27000000 00001.951.540,66 1.951.540,660900 27812000 0000 Desporto Comunitário

0900 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.951.540,66 1.951.540,660900 27812101 1213 Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 1.951.540,66 1.951.540,66

Gestão Ambiental 8.821.875,95 8.821.875,950903 18000000 00005.793.348,745.793.348,740903 18122000 0000 Administração Geral

0903 18122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 5.793.348,74 5.793.348,740903 18122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.793.348,74 5.793.348,74

1.432.280,381.432.280,380903 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental0903 18541069 0000 Gestão da Política Ambiental 1.315.508,92 1.315.508,920903 18541069 2071 Normatização e Análise Técnico-Processual da Gestão Ambiental 122.423,34 122.423,340903 18541069 2072 Ações de Planejamento e Serviços da Gestão Ambiental 51.955,00 51.955,000903 18541069 2075 Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00 0,000903 18541069 2564 Gestão da Política Ambiental 1.141.130,58 1.141.130,580903 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 55.981,46 55.981,460903 18541070 2786 Educação Ambiental - Programa Pampulha 55.981,46 55.981,460903 18541071 0000 Educação Ambiental 60.790,00 60.790,000903 18541071 2515 Gestão da Política de Educação Ambiental 60.790,00 60.790,00

106PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 8.821.875,95 8.821.875,950903 18000000 0000

1.251.246,831.251.246,830903 18542000 0000 Controle Ambiental0903 18542069 0000 Gestão da Política Ambiental 1.251.246,83 1.251.246,830903 18542069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 8.202,00 8.202,000903 18542069 2514 Ações de Controle Ambiental 1.243.044,83 1.243.044,83

345.000,00345.000,000903 18544000 0000 Recursos Hídricos0903 18544070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 345.000,00 345.000,000903 18544070 2810 Preservação e Recuperação de Bacias Hidrográficas 345.000,00 345.000,00

Urbanismo 10.746.869,91 10.746.869,910905 15000000 000010.746.869,9110.746.869,910905 15452000 0000 Serviços Urbanos

0905 15452010 0000 Sistema de Informações Municipais 72.443,02 72.443,020905 15452010 2520 Gestão do Sistema de Informações Urbanísticas do Município 72.443,02 72.443,020905 15452052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 434.977,06 434.977,060905 15452052 2103 Administração do Patrimônio Histórico 434.977,06 434.977,060905 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 10.239.449,83 10.239.449,830905 15452059 2138 Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais 2.712.481,27 2.712.481,270905 15452059 2570 Implementação do Programa de Regularização de Edificações e Parcelamentos 322.648,14 322.648,140905 15452059 2571 Coordenação de Política de Controle Urbano 3.904.496,54 3.904.496,540905 15452059 2597 Assessoramento Técnico - Urbano à Sociedade 191.873,48 191.873,480905 15452059 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.107.950,40 3.107.950,40

Habitação 2.699.781,02 2.699.781,020906 16000000 00002.699.781,022.699.781,020906 16482000 0000 Habitação Urbana

0906 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 2.699.781,02 2.699.781,020906 16482064 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.699.781,02 2.699.781,02

Segurança Pública 1.007.993,34 1.007.993,340918 06000000 00001.007.993,341.007.993,340918 06182000 0000 Defesa Civil

0918 06182020 0000 Proteção Social Especial 1.007.993,34 1.007.993,340918 06182020 2541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 1.007.993,34 1.007.993,34

Administração 5.719.338,46 5.719.338,461000 04000000 00005.719.338,465.719.338,461000 04122000 0000 Administração Geral

1000 04122119 0000 Gestão do Programa BH Cidadania 133.517,21 133.517,211000 04122119 2341 Sistema de Informação e Monitoramento do BH Cidadania 126.210,01 126.210,011000 04122119 2342 Administração do Programa BH-CIDADANIA 7.307,20 7.307,201000 04122120 0000 Transferência de Renda 501.308,91 501.308,911000 04122120 2797 Gestão dos Programas de Transferência de Renda 501.308,91 501.308,911000 04122122 0000 Farmácia Popular 380.326,37 380.326,371000 04122122 2304 Gerenciamento da Farmácia Popular 380.326,37 380.326,371000 04122123 0000 Gestão da Política Social 4.704.185,97 4.704.185,971000 04122123 2787 Planejamento e Monitoramento da Política Social 162.025,00 162.025,001000 04122123 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.542.160,97 4.542.160,97

107PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesTrabalho 1.804.882,42 1.804.882,421000 11000000 0000

1.804.882,421.804.882,421000 11334000 0000 Fomento ao Trabalho1000 11334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 1.804.882,42 1.804.882,421000 11334121 2577 Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 1.804.882,42 1.804.882,421000 11334121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 0,00 0,00

Assistência Social 9.640.451,96 9.640.451,961005 08000000 00001.767.264,331.767.264,331005 08122000 0000 Administração Geral

1005 08122132 0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar 1.767.264,33 1.767.264,331005 08122132 2331 CESAN-Centro Referência Segurança Alimentar/Nutricional 0,00 0,001005 08122132 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.767.264,33 1.767.264,33

7.873.187,637.873.187,631005 08306000 0000 Alimentação e Nutrição1005 08306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional 7.873.187,63 7.873.187,631005 08306074 2120 Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 7.873.187,63 7.873.187,63

Trabalho 92.531,00 92.531,001005 11000000 000092.531,0092.531,001005 11333000 0000 Empregabilidade

1005 11333133 0000 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos 92.531,00 92.531,001005 11333133 2330 Educação e Qualificação Alimentar e Nutricional 92.531,00 92.531,00

Agricultura 865.860,62 865.860,621005 20000000 0000865.860,62865.860,621005 20601000 0000 Promoção da Produção Vegetal

1005 20601130 0000 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62 865.860,621005 20601130 2121 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62 865.860,62

Comércio e Serviços 2.063.919,57 2.063.919,571005 23000000 00001.221.032,361.221.032,361005 23691000 0000 Promoção Comercial

1005 23691131 0000 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos 1.221.032,36 1.221.032,361005 23691131 2305 Regulação e Apoio ao Mercado de Alimentos 1.221.032,36 1.221.032,36

842.887,21842.887,211005 23692000 0000 Comercialização1005 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 842.887,21 842.887,211005 23692077 2307 Comercialização de Alimentos Subsidiados 842.887,21 842.887,21

Assistência Social 9.025.915,83 9.025.915,831006 08000000 00009.025.915,839.025.915,831006 08244000 0000 Assistência Comunitária

1006 08244007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 7.345.975,83 7.345.975,831006 08244007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.345.975,83 7.345.975,831006 08244019 0000 Proteção Social Básica 474.520,00 474.520,001006 08244019 2308 Atendimento Integral à Família 474.520,00 474.520,001006 08244020 0000 Proteção Social Especial 1.205.420,00 1.205.420,001006 08244020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 1.205.420,00 1.205.420,00

Desporto e Lazer 8.769.227,71 8.769.227,711007 27000000 00008.769.227,718.769.227,711007 27812000 0000 Desporto Comunitário

1007 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 6.731.974,27 6.731.974,271007 27812101 2534 Implantação, Manut. e Recup. de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00

108PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesDesporto e Lazer 8.769.227,71 8.769.227,711007 27000000 0000

8.769.227,718.769.227,711007 27812000 0000 Desporto Comunitário1007 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 6.731.974,27 6.731.974,271007 27812101 2757 Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias 6.731.974,27 6.731.974,271007 27812125 0000 Gestão da Política de Esportes 1.432.685,35 1.432.685,351007 27812125 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 772,40 772,401007 27812125 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.431.912,95 1.431.912,951007 27812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades 604.568,09 604.568,091007 27812150 2106 Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer 120.000,00 120.000,001007 27812150 2533 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer 484.568,09 484.568,09

Direitos da Cidadania 5.193.017,90 5.193.017,901008 14000000 00005.193.017,905.193.017,901008 14422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

1008 14422008 0000 Processo Participativo Popular 0,00 0,001008 14422008 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 0,00 0,001008 14422121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 72.540,34 72.540,341008 14422121 2332 Inclusão Social Produtiva 72.540,34 72.540,341008 14422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.124.074,82 1.124.074,821008 14422127 2335 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 255.228,03 255.228,031008 14422127 2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 868.846,79 868.846,791008 14422128 0000 Promoção de Ações Afirmativas 1.815.691,10 1.815.691,101008 14422128 2333 Ação e Promoção dos Movimentos Sociais 580,00 580,001008 14422128 2337 Reparação e Garantia de Direitos 1.815.111,10 1.815.111,101008 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 2.180.711,64 2.180.711,641008 14422129 2336 Pesquisa, Informação e Comunicação em Direitos Humanos e Cidadania 1.100,00 1.100,001008 14422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.179.611,64 2.179.611,64

Administração 15.888,70 2.859.107,241100 04000000 000015.888,70 2.859.107,241100 04122000 0000 Administração Geral

1100 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.859.107,241100 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701100 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.843.218,54 2.843.218,541101 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001101 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 736.079,82 1.833.374,701101 15000000 0000736.079,82 736.079,821101 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1101 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 736.079,82 736.079,821101 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 736.079,82 736.079,82

1.097.294,881.097.294,881101 15452000 0000 Serviços Urbanos1101 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.097.294,88 1.097.294,881101 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.097.294,88 1.097.294,88

109PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 691.787,89 691.787,891101 18000000 0000

691.787,89691.787,891101 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental1101 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 555.362,84 555.362,841101 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 555.362,84 555.362,841101 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 136.425,05 136.425,051101 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 136.425,05 136.425,05

Assistência Social 1.660.107,41 1.660.107,411102 08000000 0000142.671,26142.671,261102 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1102 08243020 0000 Proteção Social Especial 142.671,26 142.671,261102 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 142.671,26 142.671,26

1.517.436,151.517.436,151102 08244000 0000 Assistência Comunitária1102 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.517.436,15 1.517.436,151102 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.517.436,15 1.517.436,15

Educação 62.684.811,08 62.684.811,081102 12000000 000057.254.790,9357.254.790,931102 12361000 0000 Ensino Fundamental

1102 12361136 0000 Ensino Fundamental 57.254.790,93 57.254.790,931102 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 57.254.790,93 57.254.790,93

2.254.068,222.254.068,221102 12362000 0000 Ensino Médio1102 12362137 0000 Ensino Médio 2.254.068,22 2.254.068,221102 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 2.254.068,22 2.254.068,22

3.175.951,933.175.951,931102 12365000 0000 Educação Infantil1102 12365135 0000 Primeira Escola 3.175.951,93 3.175.951,931102 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 3.175.951,93 3.175.951,93

Cultura 33.290,50 33.290,501102 13000000 000033.290,5033.290,501102 13392000 0000 Difusão Cultural

1102 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 33.290,50 33.290,501102 13392050 2081 Promoção de Eventos 33.290,50 33.290,50

Desporto e Lazer 100.617,60 100.617,601102 27000000 0000100.617,60100.617,601102 27812000 0000 Desporto Comunitário

1102 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 100.617,60 100.617,601102 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 100.617,60 100.617,60

Administração 69.996,85 3.321.919,071200 04000000 000069.996,85 3.321.919,071200 04122000 0000 Administração Geral

1200 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 69.996,85 3.321.919,071200 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 69.996,85 69.996,851200 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.251.922,22 3.251.922,22

Comércio e Serviços 287.047,07 287.047,071200 23000000 0000287.047,07287.047,071200 23692000 0000 Comercialização

1200 23692007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 287.047,07 287.047,071200 23692007 2321 Gestão de Centros de Comércio Popular 287.047,07 287.047,07

110PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesTransporte 7.991.209,06 7.991.209,061200 26000000 0000

7.991.209,067.991.209,061200 26122000 0000 Administração Geral1200 26122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 7.991.209,06 7.991.209,061200 26122007 2783 Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro 7.991.209,06 7.991.209,06

Administração 16.226,64 16.226,641201 04000000 000016.226,64 16.226,641201 04122000 0000 Administração Geral

1201 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 16.226,64 16.226,641201 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 16.226,64 16.226,64

Urbanismo 851.837,87 9.484.160,921201 15000000 0000851.837,87 851.837,871201 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1201 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 851.837,87 851.837,871201 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 851.837,87 851.837,87

8.632.323,058.632.323,051201 15452000 0000 Serviços Urbanos1201 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 8.632.323,05 8.632.323,051201 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 8.632.323,05 8.632.323,05

Gestão Ambiental 3.867.528,16 3.867.528,161201 18000000 00003.867.528,163.867.528,161201 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1201 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 3.486.191,13 3.486.191,131201 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 3.486.191,13 3.486.191,131201 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 381.337,03 381.337,031201 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 381.337,03 381.337,03

Assistência Social 1.367.518,86 1.367.518,861202 08000000 0000184.543,00184.543,001202 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1202 08243020 0000 Proteção Social Especial 184.543,00 184.543,001202 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 184.543,00 184.543,00

1.182.975,861.182.975,861202 08244000 0000 Assistência Comunitária1202 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.182.975,86 1.182.975,861202 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.182.975,86 1.182.975,86

Educação 27.099.581,29 27.099.581,291202 12000000 000016.861.269,0116.861.269,011202 12361000 0000 Ensino Fundamental

1202 12361136 0000 Ensino Fundamental 16.861.269,01 16.861.269,011202 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 16.861.269,01 16.861.269,01

8.305.789,338.305.789,331202 12362000 0000 Ensino Médio1202 12362137 0000 Ensino Médio 8.305.789,33 8.305.789,331202 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 8.305.789,33 8.305.789,33

1.932.522,951.932.522,951202 12365000 0000 Educação Infantil1202 12365135 0000 Primeira Escola 1.932.522,95 1.932.522,951202 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 1.932.522,95 1.932.522,95

111PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesCultura 67.692,79 67.692,791202 13000000 0000

67.692,7967.692,791202 13392000 0000 Difusão Cultural1202 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 67.692,79 67.692,791202 13392050 2081 Promoção de Eventos 67.692,79 67.692,79

Desporto e Lazer 229.149,48 229.149,481202 27000000 0000229.149,48229.149,481202 27812000 0000 Desporto Comunitário

1202 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 229.149,48 229.149,481202 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 229.149,48 229.149,48

Administração 44.854,60 2.946.983,901300 04000000 000044.854,60 2.946.983,901300 04122000 0000 Administração Geral

1300 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 44.854,60 2.946.983,901300 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 44.854,60 44.854,601300 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.902.129,30 2.902.129,301301 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001301 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 221.984,20 1.205.721,821301 15000000 0000221.984,20 221.984,201301 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1301 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 221.984,20 221.984,201301 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 221.984,20 221.984,20

983.737,62983.737,621301 15452000 0000 Serviços Urbanos1301 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 983.737,62 983.737,621301 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 983.737,62 983.737,62

Gestão Ambiental 1.164.327,27 1.164.327,271301 18000000 00001.164.327,271.164.327,271301 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1301 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 991.056,59 991.056,591301 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 991.056,59 991.056,591301 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 173.270,68 173.270,681301 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 173.270,68 173.270,68

Assistência Social 1.172.170,18 1.172.170,181302 08000000 0000197.560,36197.560,361302 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1302 08243020 0000 Proteção Social Especial 197.560,36 197.560,361302 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 197.560,36 197.560,36

974.609,82974.609,821302 08244000 0000 Assistência Comunitária1302 08244019 0000 Proteção Social Básica 974.609,82 974.609,821302 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 974.609,82 974.609,82

Educação 38.798.528,48 38.798.528,481302 12000000 000033.954.724,2433.954.724,241302 12361000 0000 Ensino Fundamental

1302 12361136 0000 Ensino Fundamental 33.954.724,24 33.954.724,241302 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 33.954.724,24 33.954.724,24

112PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesEducação 38.798.528,48 38.798.528,481302 12000000 0000

2.816.452,952.816.452,951302 12362000 0000 Ensino Médio1302 12362137 0000 Ensino Médio 2.816.452,95 2.816.452,951302 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 2.816.452,95 2.816.452,95

2.027.351,292.027.351,291302 12365000 0000 Educação Infantil1302 12365135 0000 Primeira Escola 2.027.351,29 2.027.351,291302 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 2.027.351,29 2.027.351,29

Cultura 20.517,23 20.517,231302 13000000 000020.517,2320.517,231302 13392000 0000 Difusão Cultural

1302 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 20.517,23 20.517,231302 13392050 2081 Promoção de Eventos 20.517,23 20.517,23

Desporto e Lazer 117.886,95 117.886,951302 27000000 0000117.886,95117.886,951302 27812000 0000 Desporto Comunitário

1302 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 117.886,95 117.886,951302 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 117.886,95 117.886,95

Administração 15.888,70 2.474.752,571400 04000000 000015.888,70 2.474.752,571400 04122000 0000 Administração Geral

1400 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.474.752,571400 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701400 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.458.863,87 2.458.863,871401 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001401 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 259.028,92 1.434.277,411401 15000000 0000259.028,92 259.028,921401 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1401 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 259.028,92 259.028,921401 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 259.028,92 259.028,92

1.175.248,491.175.248,491401 15452000 0000 Serviços Urbanos1401 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.175.248,49 1.175.248,491401 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.175.248,49 1.175.248,49

Gestão Ambiental 815.236,17 815.236,171401 18000000 0000815.236,17815.236,171401 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1401 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 594.329,70 594.329,701401 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 594.329,70 594.329,701401 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 220.906,47 220.906,471401 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 220.906,47 220.906,47

Assistência Social 1.842.122,17 1.842.122,171402 08000000 0000357.629,69357.629,691402 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1402 08243020 0000 Proteção Social Especial 357.629,69 357.629,691402 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 357.629,69 357.629,69

113PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAssistência Social 1.842.122,17 1.842.122,171402 08000000 0000

1.484.492,481.484.492,481402 08244000 0000 Assistência Comunitária1402 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.484.492,48 1.484.492,481402 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.484.492,48 1.484.492,48

Educação 56.067.357,51 56.067.357,511402 12000000 000048.516.584,4748.516.584,471402 12361000 0000 Ensino Fundamental

1402 12361136 0000 Ensino Fundamental 48.516.584,47 48.516.584,471402 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 48.516.584,47 48.516.584,47

2.910.864,902.910.864,901402 12362000 0000 Ensino Médio1402 12362137 0000 Ensino Médio 2.910.864,90 2.910.864,901402 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 2.910.864,90 2.910.864,90

4.639.908,144.639.908,141402 12365000 0000 Educação Infantil1402 12365135 0000 Primeira Escola 4.639.908,14 4.639.908,141402 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 4.639.908,14 4.639.908,14

Cultura 26.949,50 26.949,501402 13000000 000026.949,5026.949,501402 13392000 0000 Difusão Cultural

1402 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 26.949,50 26.949,501402 13392050 2081 Promoção de Eventos 26.949,50 26.949,50

Desporto e Lazer 104.707,69 104.707,691402 27000000 0000104.707,69104.707,691402 27812000 0000 Desporto Comunitário

1402 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 104.707,69 104.707,691402 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 104.707,69 104.707,69

Administração 15.888,70 2.515.664,541500 04000000 000015.888,70 2.515.664,541500 04122000 0000 Administração Geral

1500 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.515.664,541500 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701500 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.499.775,84 2.499.775,841501 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001501 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 185.416,30 2.418.286,831501 15000000 0000185.416,30 185.416,301501 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1501 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 185.416,30 185.416,301501 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 185.416,30 185.416,30

2.232.870,532.232.870,531501 15452000 0000 Serviços Urbanos1501 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 2.232.870,53 2.232.870,531501 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 2.232.870,53 2.232.870,53

Gestão Ambiental 1.067.346,58 1.067.346,581501 18000000 00001.067.346,581.067.346,581501 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1501 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 713.514,24 713.514,241501 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 713.514,24 713.514,24

114PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 1.067.346,58 1.067.346,581501 18000000 0000

1.067.346,581.067.346,581501 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental1501 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 353.832,34 353.832,341501 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 353.832,34 353.832,34

Assistência Social 1.335.439,11 1.335.439,111502 08000000 0000189.536,28189.536,281502 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1502 08243020 0000 Proteção Social Especial 189.536,28 189.536,281502 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 189.536,28 189.536,28

1.145.902,831.145.902,831502 08244000 0000 Assistência Comunitária1502 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.145.902,83 1.145.902,831502 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.145.902,83 1.145.902,83

Educação 41.087.281,66 41.087.281,661502 12000000 000036.522.667,3136.522.667,311502 12361000 0000 Ensino Fundamental

1502 12361136 0000 Ensino Fundamental 36.522.667,31 36.522.667,311502 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 36.522.667,31 36.522.667,31

1.454.311,881.454.311,881502 12362000 0000 Ensino Médio1502 12362137 0000 Ensino Médio 1.454.311,88 1.454.311,881502 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 1.454.311,88 1.454.311,88

3.110.302,473.110.302,471502 12365000 0000 Educação Infantil1502 12365135 0000 Primeira Escola 3.110.302,47 3.110.302,471502 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 3.110.302,47 3.110.302,47

Cultura 23.930,83 23.930,831502 13000000 000023.930,8323.930,831502 13392000 0000 Difusão Cultural

1502 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 23.930,83 23.930,831502 13392050 2081 Promoção de Eventos 23.930,83 23.930,83

Desporto e Lazer 15.444,06 15.444,061502 27000000 000015.444,0615.444,061502 27812000 0000 Desporto Comunitário

1502 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 15.444,06 15.444,061502 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 15.444,06 15.444,06

Administração 17.740,58 1.893.942,791600 04000000 000017.740,58 1.893.942,791600 04122000 0000 Administração Geral

1600 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 17.740,58 1.893.942,791600 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 17.740,58 17.740,581600 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.876.202,21 1.876.202,211601 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001601 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 773.917,36 1.493.958,181601 15000000 0000773.917,36 773.917,361601 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1601 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 773.917,36 773.917,361601 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 773.917,36 773.917,36

115PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesUrbanismo 720.040,82 1.493.958,181601 15000000 0000

720.040,82720.040,821601 15452000 0000 Serviços Urbanos1601 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 720.040,82 720.040,821601 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 720.040,82 720.040,82

Gestão Ambiental 943.033,34 943.033,341601 18000000 0000943.033,34943.033,341601 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1601 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 835.074,08 835.074,081601 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 835.074,08 835.074,081601 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 107.959,26 107.959,261601 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 107.959,26 107.959,26

Assistência Social 1.660.671,81 1.660.671,811602 08000000 0000165.585,97165.585,971602 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1602 08243020 0000 Proteção Social Especial 165.585,97 165.585,971602 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 165.585,97 165.585,97

1.495.085,841.495.085,841602 08244000 0000 Assistência Comunitária1602 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.495.085,84 1.495.085,841602 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.495.085,84 1.495.085,84

Educação 35.840.344,21 35.840.344,211602 12000000 000031.773.289,8231.773.289,821602 12361000 0000 Ensino Fundamental

1602 12361136 0000 Ensino Fundamental 31.773.289,82 31.773.289,821602 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 31.773.289,82 31.773.289,82

1.951.089,651.951.089,651602 12362000 0000 Ensino Médio1602 12362137 0000 Ensino Médio 1.951.089,65 1.951.089,651602 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 1.951.089,65 1.951.089,65

2.115.964,742.115.964,741602 12365000 0000 Educação Infantil1602 12365135 0000 Primeira Escola 2.115.964,74 2.115.964,741602 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 2.115.964,74 2.115.964,74

Cultura 12.796,00 12.796,001602 13000000 000012.796,0012.796,001602 13392000 0000 Difusão Cultural

1602 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 12.796,00 12.796,001602 13392050 2081 Promoção de Eventos 12.796,00 12.796,00

Desporto e Lazer 72.056,42 72.056,421602 27000000 000072.056,4272.056,421602 27812000 0000 Desporto Comunitário

1602 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 72.056,42 72.056,421602 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 72.056,42 72.056,42

Administração 15.888,70 2.029.246,361700 04000000 000015.888,70 2.029.246,361700 04122000 0000 Administração Geral

1700 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.029.246,361700 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701700 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.013.357,66 2.013.357,66

116PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 15.888,70 2.029.246,361701 04000000 0000

15.888,70 2.029.246,361701 04122000 0000 Administração Geral1701 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001701 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 290.243,94 1.940.420,701701 15000000 0000290.243,94 290.243,941701 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1701 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 290.243,94 290.243,941701 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 290.243,94 290.243,94

1.650.176,761.650.176,761701 15452000 0000 Serviços Urbanos1701 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.650.176,76 1.650.176,761701 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.650.176,76 1.650.176,76

Gestão Ambiental 733.121,68 733.121,681701 18000000 0000184.913,22184.913,221701 18451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1701 18451073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 184.913,22 184.913,221701 18451073 2078 Preservação da Arborização Municipal 184.913,22 184.913,22

548.208,46548.208,461701 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental1701 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 548.208,46 548.208,461701 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 548.208,46 548.208,46

Assistência Social 1.661.108,80 1.661.108,801702 08000000 0000171.391,06171.391,061702 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1702 08243020 0000 Proteção Social Especial 171.391,06 171.391,061702 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 171.391,06 171.391,06

1.489.717,741.489.717,741702 08244000 0000 Assistência Comunitária1702 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.489.717,74 1.489.717,741702 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.489.717,74 1.489.717,74

Educação 34.117.675,74 34.117.675,741702 12000000 000028.251.918,4428.251.918,441702 12361000 0000 Ensino Fundamental

1702 12361136 0000 Ensino Fundamental 28.251.918,44 28.251.918,441702 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 28.251.918,44 28.251.918,44

2.237.793,872.237.793,871702 12362000 0000 Ensino Médio1702 12362137 0000 Ensino Médio 2.237.793,87 2.237.793,871702 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 2.237.793,87 2.237.793,87

3.627.963,433.627.963,431702 12365000 0000 Educação Infantil1702 12365135 0000 Primeira Escola 3.627.963,43 3.627.963,431702 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 3.627.963,43 3.627.963,43

Cultura 22.049,60 22.049,601702 13000000 000022.049,6022.049,601702 13392000 0000 Difusão Cultural

1702 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 22.049,60 22.049,601702 13392050 2081 Promoção de Eventos 22.049,60 22.049,60

117PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesDesporto e Lazer 149.618,80 149.618,801702 27000000 0000

149.618,80149.618,801702 27812000 0000 Desporto Comunitário1702 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 149.618,80 149.618,801702 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 149.618,80 149.618,80

Administração 15.888,70 2.879.031,781800 04000000 000015.888,70 2.879.031,781800 04122000 0000 Administração Geral

1800 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.879.031,781800 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701800 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.863.143,08 2.863.143,081801 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001801 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 563.855,25 2.199.682,681801 15000000 0000563.855,25 563.855,251801 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1801 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 563.855,25 563.855,251801 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 563.855,25 563.855,25

1.635.827,431.635.827,431801 15452000 0000 Serviços Urbanos1801 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.635.827,43 1.635.827,431801 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.635.827,43 1.635.827,43

Gestão Ambiental 0,00 1.114.250,701801 18000000 00000,00 1.114.250,701801 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1801 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 0,00 0,001801 18541070 1244 Implantação Programa Pampulha 0,00 0,001801 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 955.794,25 955.794,251801 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 955.794,25 955.794,251801 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 158.456,45 158.456,451801 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 158.456,45 158.456,45

Assistência Social 1.257.078,82 1.257.078,821802 08000000 0000183.456,14183.456,141802 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1802 08243020 0000 Proteção Social Especial 183.456,14 183.456,141802 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 183.456,14 183.456,14

1.073.622,681.073.622,681802 08244000 0000 Assistência Comunitária1802 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.073.622,68 1.073.622,681802 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.073.622,68 1.073.622,68

Educação 27.973.005,79 27.973.005,791802 12000000 000025.115.752,2725.115.752,271802 12361000 0000 Ensino Fundamental

1802 12361136 0000 Ensino Fundamental 25.115.752,27 25.115.752,271802 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 25.115.752,27 25.115.752,27

894.676,31894.676,311802 12362000 0000 Ensino Médio1802 12362137 0000 Ensino Médio 894.676,31 894.676,311802 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 894.676,31 894.676,31

118PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesEducação 27.973.005,79 27.973.005,791802 12000000 0000

1.962.577,211.962.577,211802 12365000 0000 Educação Infantil1802 12365135 0000 Primeira Escola 1.962.577,21 1.962.577,211802 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 1.962.577,21 1.962.577,21

Cultura 22.209,60 22.209,601802 13000000 000022.209,6022.209,601802 13392000 0000 Difusão Cultural

1802 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 22.209,60 22.209,601802 13392050 2081 Promoção de Eventos 22.209,60 22.209,60

Desporto e Lazer 119.199,98 119.199,981802 27000000 0000119.199,98119.199,981802 27812000 0000 Desporto Comunitário

1802 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 119.199,98 119.199,981802 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 119.199,98 119.199,98

Administração 15.888,70 2.373.450,781900 04000000 000015.888,70 2.373.450,781900 04122000 0000 Administração Geral

1900 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.888,70 2.373.450,781900 04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 15.888,70 15.888,701900 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.357.562,08 2.357.562,081901 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,001901 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00

Urbanismo 525.940,74 1.827.695,951901 15000000 0000525.940,74 525.940,741901 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

1901 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 525.940,74 525.940,741901 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 525.940,74 525.940,74

1.301.755,211.301.755,211901 15452000 0000 Serviços Urbanos1901 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.301.755,21 1.301.755,211901 15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.301.755,21 1.301.755,21

Gestão Ambiental 735.485,09 735.485,091901 18000000 0000735.485,09735.485,091901 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

1901 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 553.835,09 553.835,091901 18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 553.835,09 553.835,091901 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 181.650,00 181.650,001901 18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 181.650,00 181.650,00

Assistência Social 1.919.107,73 1.919.107,731902 08000000 0000219.181,41219.181,411902 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente

1902 08243020 0000 Proteção Social Especial 219.181,41 219.181,411902 08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 219.181,41 219.181,41

1.699.926,321.699.926,321902 08244000 0000 Assistência Comunitária1902 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.699.926,32 1.699.926,321902 08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.699.926,32 1.699.926,32

119PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesEducação 62.258.194,17 62.258.194,171902 12000000 0000

53.419.157,9553.419.157,951902 12361000 0000 Ensino Fundamental1902 12361136 0000 Ensino Fundamental 53.419.157,95 53.419.157,951902 12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 53.419.157,95 53.419.157,95

5.395.691,525.395.691,521902 12362000 0000 Ensino Médio1902 12362137 0000 Ensino Médio 5.395.691,52 5.395.691,521902 12362137 2150 Administração do Ensino Médio 5.395.691,52 5.395.691,52

3.443.344,703.443.344,701902 12365000 0000 Educação Infantil1902 12365135 0000 Primeira Escola 3.443.344,70 3.443.344,701902 12365135 2542 Administração da Educação Infantil 3.443.344,70 3.443.344,70

Cultura 32.458,19 32.458,191902 13000000 000032.458,1932.458,191902 13392000 0000 Difusão Cultural

1902 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 32.458,19 32.458,191902 13392050 2081 Promoção de Eventos 32.458,19 32.458,19

Desporto e Lazer 96.614,77 96.614,771902 27000000 000096.614,7796.614,771902 27812000 0000 Desporto Comunitário

1902 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 96.614,77 96.614,771902 27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 96.614,77 96.614,77

Administração 4.848.429,31 4.848.429,312000 04000000 00004.848.429,314.848.429,312000 04122000 0000 Administração Geral

2000 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 3.995.451,15 3.995.451,152000 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.995.451,15 3.995.451,152000 04122096 0000 Coordenação Superior Municipal 852.978,16 852.978,162000 04122096 2059 Assessoramento Técnico Consultivo 852.978,16 852.978,16

Direitos da Cidadania 501.543,72 501.543,722000 14000000 0000501.543,72501.543,722000 14422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

2000 14422093 0000 Articulação de Políticas 501.543,72 501.543,722000 14422093 2819 Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 501.543,72 501.543,72

Administração 340.212,65 340.212,652002 04000000 0000340.212,65340.212,652002 04212000 0000 Cooperação Internacional

2002 04212005 0000 Desenvolvimento Sócio-Econômico 340.212,65 340.212,652002 04212005 2758 Ações de Internacionalização da Cidade 340.212,65 340.212,65

Segurança Pública 14.869.903,89 14.869.903,892100 06000000 00001.051.237,541.051.237,542100 06122000 0000 Administração Geral

2100 06122109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 1.051.237,54 1.051.237,542100 06122109 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 1.051.237,54 1.051.237,54

13.818.666,3513.818.666,352100 06181000 0000 Policiamento2100 06181036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 0,002100 06181036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 0,00

120PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSegurança Pública 14.869.903,89 14.869.903,892100 06000000 0000

13.818.666,3513.818.666,352100 06181000 0000 Policiamento2100 06181097 0000 Serviço de Segurança Pública 2.612,00 2.612,002100 06181097 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 2.612,00 2.612,002100 06181109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 13.375.450,01 13.375.450,012100 06181109 2791 Formação e Capacitação Profissional 122.159,70 122.159,702100 06181109 2803 Operacionalização da Guarda Municipal Patrimonial 13.253.290,31 13.253.290,312100 06181152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 440.604,34 440.604,342100 06181152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 440.604,34 440.604,34

Educação 126.015.290,01 126.015.290,012200 12000000 000036.372.751,8136.372.751,812200 12122000 0000 Administração Geral

2200 12122036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,00 10.500.000,002200 12122036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,00 10.500.000,002200 12122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 2.606.353,14 2.606.353,142200 12122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 2.606.353,14 2.606.353,142200 12122140 0000 Gestão da Política Educacional 19.516.323,67 19.516.323,672200 12122140 2316 Gestão Pedagógica e de Formação 10.078.360,80 10.078.360,802200 12122140 2317 Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal 9.437.962,87 9.437.962,872200 12122152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 3.750.075,00 3.750.075,002200 12122152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 3.750.075,00 3.750.075,00

7.266,127.266,122200 12125000 0000 Normatização e Fiscalização2200 12125008 0000 Processo Participativo Popular 7.266,12 7.266,122200 12125008 2047 Apoio ao Conselho Municipal de Educação 7.266,12 7.266,12

59.112.298,4659.112.298,462200 12361000 0000 Ensino Fundamental2200 12361136 0000 Ensino Fundamental 59.112.298,46 59.112.298,462200 12361136 2041 Formação para Profissionais da Educação 2.361.079,48 2.361.079,482200 12361136 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 25.582.542,63 25.582.542,632200 12361136 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 15.152.930,17 15.152.930,172200 12361136 2312 Projetos Especiais da Educação 1.366.892,98 1.366.892,982200 12361136 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 0,00 0,002200 12361136 2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 14.648.853,20 14.648.853,20

466.362,69466.362,692200 12362000 0000 Ensino Médio2200 12362137 0000 Ensino Médio 466.362,69 466.362,692200 12362137 2041 Formação para Profissionais da Educação 0,00 0,002200 12362137 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00 0,002200 12362137 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 448.386,69 448.386,692200 12362137 2312 Projetos Especiais da Educação 17.976,00 17.976,00

20.687.225,5420.687.225,542200 12365000 0000 Educação Infantil2200 12365135 0000 Primeira Escola 20.687.225,54 20.687.225,542200 12365135 2041 Formação para Profissionais da Educação 17.093,00 17.093,00

121PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesEducação 126.015.290,01 126.015.290,012200 12000000 0000

20.687.225,5420.687.225,542200 12365000 0000 Educação Infantil2200 12365135 0000 Primeira Escola 20.687.225,54 20.687.225,542200 12365135 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00 0,002200 12365135 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 2.882.371,11 2.882.371,112200 12365135 2312 Projetos Especiais da Educação 80.000,00 80.000,002200 12365135 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 17.707.761,43 17.707.761,43

8.291.551,098.291.551,092200 12366000 0000 Educação de Jovens e Adultos2200 12366138 0000 BH sem Analfabetos 8.291.551,09 8.291.551,092200 12366138 2041 Formação para Profissionais da Educação 35.739,78 35.739,782200 12366138 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 1.592.005,58 1.592.005,582200 12366138 2312 Projetos Especiais da Educação 6.663.805,73 6.663.805,73

1.077.834,301.077.834,302200 12367000 0000 Educação Especial2200 12367139 0000 Educação Especial 1.077.834,30 1.077.834,302200 12367139 2041 Formação para Profissionais da Educação 43.409,00 43.409,002200 12367139 2042 Atendimento Educacional Especializado Rede Privada 991.475,67 991.475,672200 12367139 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 21.009,23 21.009,232200 12367139 2312 Projetos Especiais da Educação 21.940,40 21.940,40

Saúde 6.712.426,19 6.712.426,192300 10000000 00006.712.426,196.712.426,192300 10122000 0000 Administração Geral

2300 10122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 6.670.300,23 6.670.300,232300 10122117 2502 Gestão Colegiada e Controle Social 26.760,70 26.760,702300 10122117 2662 Gestão Administrativa 6.643.539,53 6.643.539,532300 10122145 0000 Apoio à Gestão Democrática 42.125,96 42.125,962300 10122145 2661 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 42.125,96 42.125,96

Administração 23.587.571,66 33.510.493,702400 04000000 00005.696.528,155.696.528,152400 04122000 0000 Administração Geral

2400 04122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 5.696.528,15 5.696.528,152400 04122012 2366 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 245.301,72 245.301,722401 04122012 2523 Serviço de Auditoria 1.436.902,40 1.436.902,402401 04122012 2527 Administração do Controle Interno 789.905,71 789.905,712402 04122012 2771 Gestão Contábil Municipal 1.164.703,83 1.164.703,832403 04122012 2548 Serviços de Controles Disciplinares 2.059.714,49 2.059.714,49

172.073,35172.073,352404 04124000 0000 Controle Interno2404 04124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 172.073,35 172.073,352404 04124012 2367 Serviços de Ouvidoria do Município 172.073,35 172.073,35

27.641.892,2017.718.970,164001 04122000 0000 Administração Geral4001 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 91.264,00 91.264,004001 04122007 2069 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 91.264,00 91.264,00

122PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 23.587.571,66 33.510.493,704001 04000000 0000

27.641.892,2017.718.970,164001 04122000 0000 Administração Geral4001 04122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 17.627.706,16 27.550.628,204001 04122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 17.627.706,16 17.627.706,164001 04122088 3091 Encargos e Restituições Administrativas 9.052.922,04 9.052.922,044001 04122088 3107 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 870.000,00 870.000,00

Encargos Especiais 198.269.429,02 198.269.429,024001 28000000 000096.658.311,8596.658.311,854001 28843000 0000 Serviço da Dívida Interna

4001 28843091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 96.658.311,85 96.658.311,854001 28843091 3501 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 96.658.311,85 96.658.311,85

31.689,7731.689,774001 28844000 0000 Serviço da Dívida Externa4001 28844091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 31.689,77 31.689,774001 28844091 3089 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 31.689,77 31.689,77

101.579.427,40101.579.427,404001 28846000 0000 Outros Encargos Especiais4001 28846089 0000 Sentenças Judiciais 99.182.775,36 99.182.775,364001 28846089 3137 Encargos com Precatórios Judiciais 99.182.775,36 99.182.775,364001 28846090 0000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 2.396.652,04 2.396.652,044001 28846090 3027 Participações Societárias 2.396.652,04 2.396.652,04

Reserva de Contingência 0,004001 99000000 00000,004001 99999000 0000 Reserva de Contingência

4001 99999999 0000 Reserva de Contingência 0,004001 99999999 9999 Reserva de Contingência 0,00

Administração 17.990.419,33 18.944.364,334003 04000000 000018.944.364,3317.990.419,334003 04122000 0000 Administração Geral

4003 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 14.724.810,66 15.678.755,664003 04122007 2077 Administração de Serviços Gráficos 1.297.232,73 1.297.232,734003 04122007 2085 Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais 8.496.321,06 8.496.321,064003 04122007 2124 Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial 1.896.455,61 1.896.455,614003 04122007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 935.631,14 935.631,144003 04122007 2774 Manutenção da Frota de Veículos Oficiais 2.099.170,12 2.099.170,124003 04122007 3010 Encargos com o Programa de Incentivo à Aposentadoria 953.945,00 953.945,004003 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 1.983.748,67 1.983.748,674003 04122014 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 1.983.748,67 1.983.748,674003 04122015 0000 Divulgação Institucional do Município 1.281.860,00 1.281.860,004003 04122015 2114 Comunicação e Divulgação Oficial 1.281.860,00 1.281.860,00

Previdência Social 417.585,85 417.585,854003 09000000 0000417.585,85417.585,854003 09271000 0000 Previdência Básica

4003 09271033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 417.585,85 417.585,854003 09271033 3009 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 417.585,85 417.585,85

123PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesTrabalho 17.317.650,20 17.317.650,204003 11000000 0000

17.317.650,2017.317.650,204003 11331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador4003 11331036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,20 11.674.795,204003 11331036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,20 11.674.795,204003 11331152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 5.642.855,00 5.642.855,004003 11331152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 5.642.855,00 5.642.855,00

Totais: 311.068.988,68 880.150.773,12 210.530.200,50 1.401.749.962,30

124PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesCiência e Tecnologia 0,00 0,000606 19000000 0000

0,000,000606 19572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0606 19572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,00 0,000606 19572142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 0,00 0,00

Totais: 0,00

125PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 203 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesPrevidência Social 231.852.783,08 231.852.783,080702 09000000 0000

231.852.783,08231.852.783,080702 09271000 0000 Previdência Básica0702 09271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 231.852.783,08 231.852.783,080702 09271026 3004 Encargos com Inativos e Pensionistas - PBH 131.537.805,92 131.537.805,920702 09271026 3005 Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação 95.250.944,45 95.250.944,450702 09271026 3006 Encargos com Inativos e Pensionistas - BEPREM 3.890.628,06 3.890.628,060702 09271026 3007 Encargos com Inativos e Pensionistas - CÂMARA 921.421,92 921.421,920702 09271026 3008 Encargos com Inativos e Pensionistas - FZB 209.562,50 209.562,500702 09271026 3092 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMP 0,00 0,000702 09271026 3093 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMC 41.678,14 41.678,140702 09271026 3094 Encargos Administrativos e Financeiros do RPPS 742,09 742,09

Totais: 231.852.783,08 231.852.783,08

126PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 204 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 0,00 0,000912 18000000 0000

0,000,000912 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental0912 18541069 0000 Gestão da Política Ambiental 0,00 0,000912 18541069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00 0,000912 18541069 2075 Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00 0,00

Totais: 0,00

127PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 205 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesHabitação 54.139.356,99 57.803.613,930913 16000000 0000

54.139.356,99 57.803.613,930913 16482000 0000 Habitação Urbana0913 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 2.732.264,02 2.737.354,220913 16482064 1207 Implantação de Habitações Populares 2.607.112,02 2.607.112,020913 16482064 1249 Manutenção de Conjuntos Habitacionais 125.152,00 125.152,000913 16482064 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 5.090,20 5.090,200913 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 51.407.092,97 55.066.259,710913 16482065 1231 Melhorias Urbanas em Favelas 22.717.160,62 22.717.160,620913 16482065 1261 Aquisição e Indenização de Moradias 27.964.310,56 27.964.310,560913 16482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 378.461,54 378.461,540913 16482065 1306 Vilas Urbanizadas 347.160,25 347.160,250913 16482065 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 186.702,74 186.702,740913 16482065 2792 Bolsa-Moradia 3.472.464,00 3.472.464,00

Totais: 54.139.356,99 3.664.256,94 57.803.613,93

128PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 206 - FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 0,00 0,000914 18000000 0000

0,000,000914 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental0914 18541071 0000 Educação Ambiental 0,00 0,000914 18541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 0,00 0,000914 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 0,00 0,000914 18541072 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 0,00 0,00

Totais: 0,00

129PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSaneamento 0,00 0,000915 17000000 0000

0,00 0,000915 17512000 0000 Saneamento Básico Urbano0915 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,000915 17512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 0,00 0,000915 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 0,00 0,000915 17512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 0,00 0,00

Totais: 0,00

130PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 208 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesTransporte 464.828,59 31.568.584,650916 26000000 0000

464.828,59 31.568.584,650916 26453000 0000 Transportes Coletivos Urbanos0916 26453060 0000 Gestão da Mobilidade Urbana 88.217,93 31.191.973,990916 26453060 1111 Construção da Mobilidade Urbana Sustentável 0,00 0,000916 26453060 1112 Implantação de Projetos Estruturantes 88.217,93 88.217,930916 26453060 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 31.103.756,06 31.103.756,060916 26453100 0000 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS 376.610,66 376.610,660916 26453100 1302 Implantação do Programa BHBUS 376.610,66 376.610,66

Totais: 464.828,59 31.103.756,06 31.568.584,65

131PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 209 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesComércio e Serviços 5.703.351,32 5.703.351,321010 23000000 0000

5.703.351,325.703.351,321010 23692000 0000 Comercialização1010 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 5.703.351,32 5.703.351,321010 23692077 2307 Comercialização de Alimentos Subsidiados 5.703.351,32 5.703.351,32

Totais: 5.703.351,32 5.703.351,32

132PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAssistência Social 29.772.700,61 29.772.700,611011 08000000 0000

2.141.455,282.141.455,281011 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente1011 08243020 0000 Proteção Social Especial 2.141.455,28 2.141.455,281011 08243020 2358 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/alta complexidade 2.141.455,28 2.141.455,28

27.631.245,3327.631.245,331011 08244000 0000 Assistência Comunitária1011 08244019 0000 Proteção Social Básica 9.524.504,44 9.524.504,441011 08244019 2308 Atendimento Integral à Família 3.240.233,51 3.240.233,511011 08244019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 5.435.826,09 5.435.826,091011 08244019 2650 Concessão de Benefícios Sociais 848.444,84 848.444,841011 08244020 0000 Proteção Social Especial 10.119.531,55 10.119.531,551011 08244020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 2.573.851,94 2.573.851,941011 08244020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 1.108.660,54 1.108.660,541011 08244020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 1.484.411,52 1.484.411,521011 08244020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 4.952.607,55 4.952.607,551011 08244113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 317.155,40 317.155,401011 08244113 2318 Gestão de Pessoas 5.677,60 5.677,601011 08244113 2348 Comunicação e Mobilização Social 161.178,28 161.178,281011 08244113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 109.362,89 109.362,891011 08244113 2350 Sistema de Monitoramento e Avaliação 40.936,63 40.936,631011 08244113 2351 Serviço de Informação e Informatização 0,00 0,001011 08244120 0000 Transferência de Renda 159.328,28 159.328,281011 08244120 2650 Concessão de Benefícios Sociais 159.328,28 159.328,281011 08244121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 2.979.789,20 2.979.789,201011 08244121 2647 Inserção Social e Produtiva 2.979.789,20 2.979.789,201011 08244135 0000 Primeira Escola 4.530.936,46 4.530.936,461011 08244135 2352 Ações Especiais de Atendimento à Creches Comunitárias 4.530.936,46 4.530.936,46

Totais: 29.772.700,61 29.772.700,61

133PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 211 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSegurança Pública 55.170,00 55.170,000917 06000000 0000

55.170,0055.170,000917 06182000 0000 Defesa Civil0917 06182020 0000 Proteção Social Especial 55.170,00 55.170,000917 06182020 2541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 55.170,00 55.170,00

Totais: 55.170,00 55.170,00

134PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 212 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAssistência Social 3.910.862,76 3.910.862,761013 08000000 0000

3.910.862,763.910.862,761013 08243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente1013 08243019 0000 Proteção Social Básica 1.380.429,98 1.380.429,981013 08243019 2308 Atendimento Integral à Família 0,00 0,001013 08243019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 1.380.429,98 1.380.429,981013 08243020 0000 Proteção Social Especial 2.441.659,95 2.441.659,951013 08243020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 50.000,00 50.000,001013 08243020 2354 Execução de Medidas Sócio-Educativas 1.768.413,19 1.768.413,191013 08243020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 271.482,54 271.482,541013 08243020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 182.418,16 182.418,161013 08243020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 169.346,06 169.346,061013 08243113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 88.772,83 88.772,831013 08243113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 88.772,83 88.772,83

Totais: 3.910.862,76 3.910.862,76

135PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 213 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAssistência Social 8.873.819,39 8.873.819,391014 08000000 0000

8.873.819,398.873.819,391014 08306000 0000 Alimentação e Nutrição1014 08306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional 8.873.819,39 8.873.819,391014 08306074 2761 Alimentação Escolar 8.873.819,39 8.873.819,39

Totais: 8.873.819,39 8.873.819,39

136PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 214 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesCultura 3.083.371,00 3.083.371,000208 13000000 0000

446.400,00446.400,000208 13391000 0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico0208 13391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 446.400,00 446.400,000208 13391052 2656 Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos 0,00 0,000208 13391052 2658 Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais 446.400,00 446.400,00

2.636.971,002.636.971,000208 13392000 0000 Difusão Cultural0208 13392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 198.000,00 198.000,000208 13392049 2659 Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 198.000,00 198.000,000208 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 2.423.621,00 2.423.621,000208 13392050 2037 Gestão de Informações Culturais 0,00 0,000208 13392050 2038 Intercâmbio e Difusão Cultural 2.423.621,00 2.423.621,000208 13392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 0,00 0,000208 13392121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 0,00 0,000208 13392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 15.350,00 15.350,000208 13392147 2105 Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura 14.000,00 14.000,000208 13392147 2314 Estímulo à Produção Literária 1.350,00 1.350,00

Totais: 3.083.371,00 3.083.371,00

137PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 215 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesDireitos da Cidadania 0,00 0,001016 14000000 0000

0,000,001016 14422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1016 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00 0,001016 14422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 0,00 0,00

Totais: 0,00

138PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSaúde 835.752.516,73 836.002.241,772302 10000000 0000

274.436.565,16274.436.565,162302 10122000 0000 Administração Geral2302 10122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 274.436.565,16 274.436.565,162302 10122117 2327 Gestão de Recursos Humanos 58.988.356,98 58.988.356,982302 10122117 2662 Gestão Administrativa 212.510.754,10 212.510.754,102302 10122117 2665 Gestão de Informação, Modernização e Comunicação 2.937.454,08 2.937.454,08

57.107.999,5457.107.999,542302 10301000 0000 Atenção Básica2302 10301114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 57.107.999,54 57.107.999,542302 10301114 2625 Atendimento ao Idoso 15.670,98 15.670,982302 10301114 2679 Ações de Atenção à Criança 578.961,86 578.961,862302 10301114 2680 Ações de Atenção à Mulher 2.413.789,39 2.413.789,392302 10301114 2681 BH Vida/Ações do Programa à Saúde da Família 54.070.278,48 54.070.278,482302 10301114 2796 Ações de Atenção ao Adulto 29.298,83 29.298,832302 10301116 0000 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas 0,00 0,002302 10301116 2326 Participação da Saúde nas Políticas Públicas Inclusivas 0,00 0,00

486.115.381,04485.865.656,002302 10302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial2302 10302114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 485.865.656,00 485.865.656,002302 10302114 2668 Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar 256.850.318,45 256.850.318,452302 10302114 2669 Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial 196.617.684,69 196.617.684,692302 10302114 2670 Ações de Saúde Bucal 1.025.360,30 1.025.360,302302 10302114 2671 Ações de Saúde Mental 1.679.120,76 1.679.120,762302 10302114 2672 Serviço de Apoio Diagnóstico 5.745.361,03 5.745.361,032302 10302114 2678 Serviço de Apoio Terapêutico 14.615.764,28 14.615.764,282302 10302114 2686 Atenção Secundária à Saúde 0,00 0,002302 10302114 2688 Rede de Atenção à Urgência 9.332.046,49 9.332.046,492302 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 249.725,04 249.725,042302 10302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 249.725,04 249.725,04

827.471,04827.471,042302 10304000 0000 Vigilância Sanitária2302 10304028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 827.471,04 827.471,042302 10304028 2676 Ações de Vigilância Sanitária 827.471,04 827.471,04

17.514.824,9917.514.824,992302 10305000 0000 Vigilância Epidemiológica2302 10305028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 17.514.824,99 17.514.824,992302 10305028 2674 Ações de Controle de Zoonoses 17.233.185,29 17.233.185,292302 10305028 2675 Ações de Imunização 130.533,00 130.533,002302 10305028 2677 Ações de Vigilância Epidemiológica 116.622,42 116.622,422302 10305028 2766 Saúde do Trabalhador 34.484,28 34.484,28

Totais: 249.725,04 835.752.516,73 836.002.241,77

139PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 217 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAssistência Social 8.119,87 27.242.405,240701 08000000 0000

8.119,87 27.242.405,240701 08331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador0701 08331025 0000 Assistência Individual ao Servidor Municipal 8.119,87 27.242.405,240701 08331025 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 8.119,87 8.119,870701 08331025 2586 Direção Superior da BEPREM 952.031,79 952.031,790701 08331025 2588 Serviços de Assistência Odontológica 9.387.634,43 9.387.634,430701 08331025 2589 Gerenciamento da Clínica Médica 5.637.262,17 5.637.262,170701 08331025 2590 Administração de Pecúlio e Serviços Sociais 1.056.953,78 1.056.953,780701 08331025 2591 Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 2.189.523,20 2.189.523,200701 08331025 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 8.010.880,00 8.010.880,00

Totais: 8.119,87 27.234.285,37 27.242.405,24

140PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 34.214.632,72 35.006.214,270907 04000000 0000

1.398.697,151.398.697,150907 04062000 0000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário0907 04062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos 1.398.697,15 1.398.697,150907 04062003 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 1.398.697,15 1.398.697,15

1.830.807,321.830.807,320907 04121000 0000 Planejamento e Orçamento0907 04121144 0000 Gestão do Planejamento 1.830.807,32 1.830.807,320907 04121144 2319 Planejamento dos Investimentos Municipais 1.830.807,32 1.830.807,32

31.776.709,8030.985.128,250907 04122000 0000 Administração Geral0907 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 30.985.128,25 30.985.128,250907 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 30.985.128,25 30.985.128,250907 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 791.581,55 791.581,550907 04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 791.581,55 791.581,55

Assistência Social 146.295,61 146.295,610907 08000000 0000146.295,61 146.295,610907 08244000 0000 Assistência Comunitária

0907 08244019 0000 Proteção Social Básica 146.295,61 146.295,610907 08244019 1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 146.295,61 146.295,61

Saúde 1.626.305,25 1.626.305,250907 10000000 00001.626.305,25 1.626.305,250907 10302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0907 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 1.626.305,25 1.626.305,250907 10302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 1.626.305,25 1.626.305,25

Educação 1.369.668,00 1.369.668,000907 12000000 00001.369.668,00 1.369.668,000907 12365000 0000 Educação Infantil

0907 12365135 0000 Primeira Escola 1.369.668,00 1.369.668,000907 12365135 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 1.369.668,00 1.369.668,00

Cultura 962.000,00 962.000,000907 13000000 0000962.000,00 962.000,000907 13392000 0000 Difusão Cultural

0907 13392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 962.000,00 962.000,000907 13392051 1215 Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais 962.000,00 962.000,00

Urbanismo 23.062.935,70 37.002.963,460907 15000000 00001.951.205,72 1.951.205,720907 15451000 0000 Infra-Estrutura Urbana

0907 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 1.951.205,72 1.951.205,720907 15451062 1205 Transposições Viárias Urbanas 0,00 0,000907 15451062 1208 Conservação de Vias Urbanas 0,00 0,000907 15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 1.951.205,72 1.951.205,72

21.111.729,98 35.051.757,740907 15452000 0000 Serviços Urbanos0907 15452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,000907 15452044 1217 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios 0,00 0,000907 15452045 0000 Apoio Operacional à Investimentos 13.940.027,76 13.940.027,760907 15452045 2584 Administração de Obras Públicas 13.940.027,76 13.940.027,76

141PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesUrbanismo 23.062.935,70 37.002.963,460907 15000000 0000

21.111.729,98 35.051.757,740907 15452000 0000 Serviços Urbanos0907 15452062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 21.111.729,98 21.111.729,980907 15452062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 21.111.729,98 21.111.729,98

Habitação 6.363.794,01 6.363.794,010907 16000000 00006.363.794,01 6.363.794,010907 16482000 0000 Habitação Urbana

0907 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 0,00 0,000907 16482064 1249 Manutenção de Conjuntos Habitacionais 0,00 0,000907 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 6.363.794,01 6.363.794,010907 16482065 1261 Aquisição e Indenização de Moradias 4.915.354,94 4.915.354,940907 16482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 1.448.439,07 1.448.439,07

Saneamento 13.275.681,09 13.275.681,090907 17000000 000013.275.681,09 13.275.681,090907 17512000 0000 Saneamento Básico Urbano

0907 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 2.387.126,01 2.387.126,010907 17512066 1201 Galeria do Córrego Arrudas 0,00 0,000907 17512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2.387.126,01 2.387.126,010907 17512066 1214 Desassoreamento de Lagoas 0,00 0,000907 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 10.888.555,08 10.888.555,080907 17512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 10.888.555,08 10.888.555,08

Gestão Ambiental 0,00 0,000907 18000000 00000,00 0,000907 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

0907 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 0,00 0,000907 18541070 1244 Implantação Programa Pampulha 0,00 0,000907 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 0,00 0,000907 18541072 1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 0,00 0,00

Desporto e Lazer 369.967,07 369.967,070907 27000000 0000369.967,07 369.967,070907 27812000 0000 Desporto Comunitário

0907 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 369.967,07 369.967,070907 27812101 1213 Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 369.967,07 369.967,07

Encargos Especiais 52.525.865,94 52.525.865,940907 28000000 000052.525.865,9452.525.865,940907 28846000 0000 Outros Encargos Especiais

0907 28846088 0000 Encargos Financeiros Municipais 52.525.865,94 52.525.865,940907 28846088 3011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 52.525.865,94 52.525.865,94

Totais: 47.968.228,28 48.154.660,48 52.525.865,94 148.648.754,70

142PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 219 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSaneamento 166.077.953,95 166.077.953,950908 17000000 0000

166.077.953,95166.077.953,950908 17512000 0000 Saneamento Básico Urbano0908 17512007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 43.398.733,59 43.398.733,590908 17512007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 43.398.733,59 43.398.733,590908 17512046 0000 Operacionalização da Limpeza Pública 103.072.035,44 103.072.035,440908 17512046 2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 103.072.035,44 103.072.035,440908 17512083 0000 Gestão da Política de Limpeza Urbana 19.607.184,92 19.607.184,920908 17512083 2209 Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 19.607.184,92 19.607.184,920908 17512083 2562 Planejamento e Monit. dos Serviços e do Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos 0,00 0,00

Totais: 166.077.953,95 166.077.953,95

143PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 220 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesGestão Ambiental 10.207.716,32 10.472.644,480911 18000000 0000

10.472.644,4810.207.716,320911 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental0911 18541071 0000 Educação Ambiental 0,00 0,000911 18541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 0,00 0,000911 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 264.928,16 10.472.644,480911 18541073 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 264.928,16 264.928,160911 18541073 2580 Preservação e Conservação do Acervo Faunístico 5.153.357,83 5.153.357,830911 18541073 2581 Preservação e Conservação do Acervo Florístico 793.143,55 793.143,550911 18541073 2794 Administração do Parque Ecológico da Pampulha 1.098.460,91 1.098.460,910911 18541073 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.162.754,03 3.162.754,03

Totais: 264.928,16 10.207.716,32 10.472.644,48

144PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 221 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesSaúde 92.187.783,01 92.187.783,012301 10000000 0000

10.845.391,4610.845.391,462301 10122000 0000 Administração Geral2301 10122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 10.845.391,46 10.845.391,462301 10122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 10.845.391,46 10.845.391,46

81.342.391,5581.342.391,552301 10302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial2301 10302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 81.342.391,55 81.342.391,552301 10302030 2616 Assistência Médica Hospitalar 51.247.981,71 51.247.981,712301 10302030 2620 Gestão Técnico-Hospitalar 30.094.409,84 30.094.409,84

Totais: 92.187.783,01 92.187.783,01

145PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 222 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 12.063.877,71 12.063.877,710205 04000000 0000

10.231.253,5210.231.253,520205 04122000 0000 Administração Geral0205 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 10.231.253,52 10.231.253,520205 04122007 2601 Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 190.368,59 190.368,590205 04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 10.040.884,93 10.040.884,93

1.832.624,191.832.624,190205 04126000 0000 Tecnologia da Informação0205 04126085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 1.832.624,19 1.832.624,190205 04126085 2593 Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação 1.832.624,19 1.832.624,19

Ciência e Tecnologia 26.932.090,38 26.932.090,380205 19000000 0000645.992,09645.992,090205 19126000 0000 Tecnologia da Informação

0205 19126149 0000 Inclusão Digital 645.992,09 645.992,090205 19126149 2604 Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados 645.992,09 645.992,09

26.286.098,2926.286.098,290205 19572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0205 19572085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 15.329.314,66 15.329.314,660205 19572085 2602 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 15.329.314,66 15.329.314,660205 19572110 0000 Modernização dos Sistemas Informacionais 10.956.783,63 10.956.783,630205 19572110 2603 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 10.956.783,63 10.956.783,63

Totais: 38.995.968,09 38.995.968,09

146PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 223 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesComércio e Serviços 0,00 13.063.463,800206 23000000 0000

0,00 13.063.463,800206 23695000 0000 Turismo0206 23695086 0000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 0,00 13.063.463,800206 23695086 1314 Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Turismo 0,00 0,000206 23695086 2329 Fomento Projetos Turístico-Esportivos, Ecoturismo e Turismo de Aventuras 0,00 0,000206 23695086 2347 Projetos de Marketing e Relações Institucionais 0,00 0,000206 23695086 2629 Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos 4.313.414,10 4.313.414,100206 23695086 2630 Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 937.443,56 937.443,560206 23695086 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.812.606,14 7.812.606,14

Totais: 13.063.463,80 13.063.463,80

147PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 224 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesHabitação 13.741.248,86 13.741.248,860909 16000000 0000

13.741.248,8613.741.248,860909 16482000 0000 Habitação Urbana0909 16482007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 13.741.248,86 13.741.248,860909 16482007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 13.741.248,86 13.741.248,86

Totais: 13.741.248,86 13.741.248,86

148PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 225 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesTransporte 26.559.669,48 26.559.669,480910 26000000 0000

26.559.669,4826.559.669,480910 26453000 0000 Transportes Coletivos Urbanos0910 26453062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 26.559.669,48 26.559.669,480910 26453062 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 26.559.669,48 26.559.669,48

Totais: 26.559.669,48 26.559.669,48

149PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 226 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesDireitos da Cidadania 0,00 0,001018 14000000 0000

0,000,001018 14422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1018 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00 0,001018 14422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 0,00 0,00

Totais: 0,00

150PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 227 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesLegislativa 73.244.425,92 73.244.425,920101 01000000 0000

73.244.425,9273.244.425,920101 01031000 0000 Ação Legislativa0101 01031001 0000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 70.600.416,40 70.600.416,400101 01031001 2001 Legislação e Controle da Administração 70.589.916,40 70.589.916,400101 01031001 2002 Divulgação de Interesse Público e Oficial 10.500,00 10.500,000101 01031032 0000 Serviços de Informática 2.644.009,52 2.644.009,520101 01031032 2001 Legislação e Controle da Administração 2.644.009,52 2.644.009,52

Previdência Social 8.660.000,00 8.660.000,000101 09000000 00008.660.000,008.660.000,000101 09272000 0000 Previdência do Regime Estatutário

0101 09272033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,00 8.660.000,000101 09272033 3003 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,00 8.660.000,00

Totais: 73.244.425,92 8.660.000,00 81.904.425,92

151PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 228 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesDireitos da Cidadania 0,00 0,001019 14000000 0000

0,000,001019 14422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1019 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00 0,001019 14422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 0,00 0,00

Totais: 0,00

152PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 229 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesCultura 19.102.862,75 19.102.862,750207 13000000 0000

11.841.097,3811.841.097,380207 13122000 0000 Administração Geral0207 13122051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 11.841.097,38 11.841.097,380207 13122051 2313 Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Cultura 537.288,61 537.288,610207 13122051 2327 Gestão de Recursos Humanos 183.474,00 183.474,000207 13122051 2655 Gerenciamento de Infra-Estrutura e Serviços Culturais 75.771,58 75.771,580207 13122051 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 11.044.563,19 11.044.563,19

1.075.404,801.075.404,800207 13391000 0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico0207 13391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 1.075.404,80 1.075.404,800207 13391052 2656 Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos 815.728,33 815.728,330207 13391052 2658 Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais 259.676,47 259.676,47

6.186.360,576.186.360,570207 13392000 0000 Difusão Cultural0207 13392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 1.064.830,70 1.064.830,700207 13392049 2659 Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 1.064.830,70 1.064.830,700207 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 2.624.266,59 2.624.266,590207 13392050 2037 Gestão de Informações Culturais 7.345,63 7.345,630207 13392050 2038 Intercâmbio e Difusão Cultural 2.616.920,96 2.616.920,960207 13392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 155.527,06 155.527,060207 13392121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 155.527,06 155.527,060207 13392146 0000 Gestão Superior da Política Cultural 1.579.217,64 1.579.217,640207 13392146 2338 Gestão Superior da Política Cultural 1.579.217,64 1.579.217,640207 13392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 762.518,58 762.518,580207 13392147 2105 Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura 584.780,31 584.780,310207 13392147 2314 Estímulo à Produção Literária 151.738,27 151.738,270207 13392147 2315 Gestão da Política Editorial da Cultura 26.000,00 26.000,00

Totais: 19.102.862,75 19.102.862,75

153PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

CódigoEntidade : 230 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

Especificação Projetos TotalOperações EspeciaisAtividadesAdministração 3.909.439,25 3.909.439,250919 04000000 0000

3.909.439,253.909.439,250919 04122000 0000 Administração Geral0919 04122039 0000 Serviços de Utilidade Pública 3.909.439,25 3.909.439,250919 04122039 2816 Administração de Necrópoles 3.909.439,25 3.909.439,25

Gestão Ambiental 18.006.622,57 18.006.622,570919 18000000 000018.006.622,5718.006.622,570919 18541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental

0919 18541071 0000 Educação Ambiental 6.484,76 6.484,760919 18541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 6.484,76 6.484,760919 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 18.000.137,81 18.000.137,810919 18541072 2812 Administração dos Parques Municipais 14.169.540,03 14.169.540,030919 18541072 2823 Planejamento e Monitoramento dos Parques Municipais 981.302,06 981.302,060919 18541072 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.849.295,72 2.849.295,72

Totais: 21.916.061,82 21.916.061,82

Total Geral: 414.164.175,61 2.352.556.677,78 503.568.849,52 3.270.289.702,91

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

154PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente01000000 0000 73.244.425,921.753.129,4071.491.296,52Legislativa

73.244.425,921.753.129,4071.491.296,5201031000 0000 Ação Legislativa70.600.416,4068.847.287,00 1.753.129,4001031001 0000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal

01031001 2001 Legislação e Controle da Administração 70.589.916,401.753.129,4068.836.787,00

01031001 2002 Divulgação de Interesse Público e Oficial 10.500,0010.500,00

2.644.009,522.644.009,5201031032 0000 Serviços de Informática01031032 2001 Legislação e Controle da Administração 2.644.009,522.644.009,52

04000000 0000 252.160.210,7317.765.942,65234.394.268,08Administração

5.212.396,885.212.396,8804062000 0000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário5.212.396,885.212.396,8804062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos

04062003 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 1.398.697,151.398.697,15

04062003 2011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 69.977,3269.977,32

04062003 2012 Serviços Jurídico-Fiscais da Dívida Ativa 2.127.890,852.127.890,85

04062003 2028 Administração de Atividades Contenciosas 1.615.831,561.615.831,56

7.842.420,2720.306,007.822.114,2704121000 0000 Planejamento e Orçamento913.682,08912.642,08 1.040,0004121004 0000 Planejamento Orçamentário

04121004 2320 Assessoramento à JUCOF 0,00

04121004 2518 Gestão do Processo Orçamentário 896.823,13896.823,13

04121004 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 16.858,951.040,0015.818,95

933.558,96925.958,96 7.600,0004121008 0000 Processo Participativo Popular04121008 2323 Consolidação dos Conselhos Territoriais 0,00

04121008 2324 Articulação da Rede URB-AL 153.751,807.600,00146.151,80

04121008 2519 Coordenação do Orçamento Participativo 779.807,16779.807,16

550.604,38550.604,3804121141 0000 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas04121141 2311 Planej., Avaliação e Monit. de Políticas Públicas 550.604,38550.604,38

0,0004121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico04121142 1309 Estruturação da Agência de Desenv. Sócio-Econômico 0,00

04121142 2328 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 0,00

285.516,76285.516,7604121143 0000 Desenvolvimento Metropolitano04121143 2325 Participação na Gestão Metropolitana 285.516,76285.516,76

1.854.880,711.851.675,71 3.205,0004121144 0000 Gestão do Planejamento04121144 2319 Planejamento dos Investimentos Municipais 1.830.807,321.830.807,32

04121144 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 24.073,393.205,0020.868,39

3.304.177,383.295.716,38 8.461,0004121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação04121148 2310 Desenvolvimento de Projetos Técnicos 0,00

04121148 2504 Coordenação Geral das Políticas Municipais 1.693.780,341.693.780,34

04121148 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.610.397,048.461,001.601.936,04

155PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente04000000 0000 252.160.210,7317.765.942,65234.394.268,08Administração

177.471.596,2215.967.778,70161.503.817,5204122000 0000 Administração Geral96.307.631,2595.213.945,21 1.093.686,0404122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

04122007 1225 Renovação da Frota de Veículos Oficiais 370.574,00370.574,00

04122007 1229 Reaparelhamento de Unidades Administrativas 160.509,46160.509,46

04122007 1300 Aquisição e Readaptação de Imóveis 0,00

04122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 227.924,23223.681,474.242,76

04122007 2019 Gestão de Suprimentos de Materiais 754.052,80754.052,80

04122007 2024 Serviços de Transportes Oficiais 869.146,09869.146,09

04122007 2069 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 91.264,0091.264,00

04122007 2077 Administração de Serviços Gráficos 1.297.232,731.297.232,73

04122007 2085 Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais 8.496.321,068.496.321,06

04122007 2110 Administração do Patrimônio Municipal 10.700,1410.700,14

04122007 2124 Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial 1.896.455,611.896.455,61

04122007 2258 Gestão de Recurso Tecnológico de Informática 1.254,001.254,00

04122007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 935.631,14935.631,14

04122007 2508 Coordenação Superior de Administração e Recursos Humanos 4.265,824.265,82

04122007 2548 Serviços de Controles Disciplinares 0,00

04122007 2601 Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 190.368,59190.368,59

04122007 2774 Manutenção da Frota de Veículos Oficiais 2.099.170,122.099.170,12

04122007 2808 Administração dos Serviços de Apoio Logístico 2.622.313,282.622.313,28

04122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 75.326.503,18337.667,1174.988.836,07

04122007 3010 Encargos com o Programa de Incentivo à Aposentadoria 953.945,00953.945,00

1.461.344,53754.757,53 706.587,0004122009 0000 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa04122009 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00

04122009 2023 Modernização e Informatização de Processos 731.486,46706.587,0024.899,46

04122009 2362 Otimização da Ocupação dos Espaços Físicos 0,00

04122009 2363 Revisão de Processos Administrativos e Gestão de Formulários 0,00

04122009 2551 Gestão da Estrutura Organizacional 690.827,57690.827,57

04122009 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 39.030,5039.030,50

5.747.922,035.730.613,67 17.308,3604122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno04122012 2366 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 245.301,725.307,00239.994,72

04122012 2523 Serviço de Auditoria 1.436.902,402.508,001.434.394,40

04122012 2527 Administração do Controle Interno 841.299,59979,00840.320,59

04122012 2548 Serviços de Controles Disciplinares 2.059.714,497.532,362.052.182,13

04122012 2771 Gestão Contábil Municipal 1.164.703,83982,001.163.721,83

156PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente04000000 0000 252.160.210,7317.765.942,65234.394.268,08Administração

177.471.596,2215.967.778,70161.503.817,5204122000 0000 Administração Geral15.527.775,6615.527.775,6604122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos

04122014 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00

04122014 2018 Administração Central de Pessoal 2.481.605,492.481.605,49

04122014 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 1.983.748,671.983.748,67

04122014 2526 Acompanhamento e Avaliação Funcional 14.277,9014.277,90

04122014 2809 Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal 11.048.143,6011.048.143,60

1.281.860,001.281.860,0004122015 0000 Divulgação Institucional do Município04122015 2114 Comunicação e Divulgação Oficial 1.281.860,001.281.860,00

3.909.439,253.909.439,2504122039 0000 Serviços de Utilidade Pública04122039 2816 Administração de Necrópoles 3.909.439,253.909.439,25

13.978.175,3112.180,00 13.965.995,3104122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais04122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 13.978.175,3113.965.995,3112.180,00

715.149,41706.009,76 9.139,6504122087 0000 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão04122087 2360 Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão 713.869,139.139,65704.729,48

04122087 2756 Gestão da Central de Atendimento Telefônico 1.280,281.280,28

27.550.628,2027.537.720,62 12.907,5804122088 0000 Encargos Financeiros Municipais04122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 17.627.706,1612.907,5817.614.798,58

04122088 3091 Encargos e Restituições Administrativas 9.052.922,049.052.922,04

04122088 3107 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 870.000,00870.000,00

5.269.425,375.168.560,97 100.864,4004122096 0000 Coordenação Superior Municipal04122096 2004 Direção Superior da Política Municipal 3.331.840,2192.035,023.239.805,19

04122096 2058 Administração da Residência Oficial 102.170,06102.170,06

04122096 2059 Assessoramento Técnico Consultivo 852.978,167.036,00845.942,16

04122096 2801 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 982.436,941.793,38980.643,56

133.517,21115.838,57 17.678,6404122119 0000 Gestão do Programa BH Cidadania04122119 2341 Sistema de Informação e Monitoramento do BH Cidadania 126.210,0110.371,44115.838,57

04122119 2342 Administração do Programa BH-CIDADANIA 7.307,207.307,20

501.308,91501.308,9104122120 0000 Transferência de Renda04122120 2797 Gestão dos Programas de Transferência de Renda 501.308,91501.308,91

380.326,37380.326,3704122122 0000 Farmácia Popular04122122 2304 Gerenciamento da Farmácia Popular 380.326,37380.326,37

4.704.185,974.660.574,25 43.611,7204122123 0000 Gestão da Política Social04122123 2787 Planejamento e Monitoramento da Política Social 162.025,00162.025,00

04122123 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.542.160,9743.611,724.498.549,25

157PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente04000000 0000 252.160.210,7317.765.942,65234.394.268,08Administração

177.471.596,2215.967.778,70161.503.817,5204122000 0000 Administração Geral2.906,752.906,7504122142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico

04122142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 2.906,752.906,75

9.449.872,71203.922,819.245.949,9004123000 0000 Administração Financeira8.911.651,498.707.728,68 203.922,8104123007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

04123007 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 8.911.651,49203.922,818.707.728,68

538.221,22538.221,2204123012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno04123012 2528 Administração do Tesouro Municipal 538.221,22538.221,22

172.073,352.463,00169.610,3504124000 0000 Controle Interno172.073,35169.610,35 2.463,0004124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno

04124012 2367 Serviços de Ouvidoria do Município 172.073,352.463,00169.610,35

04124012 2523 Serviço de Auditoria 0,00

2.117.178,032.117.178,0304126000 0000 Tecnologia da Informação1.832.624,191.832.624,1904126085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

04126085 2593 Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação 1.832.624,191.832.624,19

284.553,84284.553,8404126153 0000 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas04126153 2361 Produção e Disseminação de Indicadores 38.855,3838.855,38

04126153 2365 Gestão do Plano Geral de Informações 245.698,46245.698,46

0,0004128000 0000 Formação de Recursos Humanos0,0004128014 0000 Gestão dos Recursos Humanos

04128014 2364 Qualificação do Corpo Gerencial da PBH 0,00

33.833.568,361.524.979,3932.308.588,9704129000 0000 Administração de Receitas314.393,28314.298,28 95,0004129006 0000 Captação de Recursos

04129006 2517 Coordenação e Controle da Captação e Aplicação de Recursos 314.393,2895,00314.298,28

29.943.995,4328.419.111,04 1.524.884,3904129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal04129013 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00

04129013 1258 Aprimoramento Gerencial do Sistema Tributário 1.524.884,391.524.884,39

04129013 2052 Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária 5.259.945,025.259.945,02

04129013 2057 Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva 102.544,49102.544,49

04129013 2524 Gestão Tributária Imobiliária 9.476.214,399.476.214,39

04129013 2525 Gestão Tributária Mobiliária 13.580.407,1413.580.407,14

3.575.179,653.575.179,6504129105 0000 Gestão da Política Fiscal Municipal04129105 2652 Apoio à Coordenação Superior das Finanças 3.575.179,653.575.179,65

15.720.892,2636.562,7515.684.329,5104131000 0000 Comunicação Social15.720.892,2615.684.329,51 36.562,7504131015 0000 Divulgação Institucional do Município

04131015 2007 Publicações de Interesse Público 240.594,929.357,75231.237,17

04131015 2521 Serviços de Divulgação do Município 14.885.775,07444,0014.885.331,07

158PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente04000000 0000 252.160.210,7317.765.942,65234.394.268,08Administração

15.720.892,2636.562,7515.684.329,5104131000 0000 Comunicação Social15.720.892,2615.684.329,51 36.562,7504131015 0000 Divulgação Institucional do Município

04131015 2779 Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 594.522,2726.761,00567.761,27

340.212,659.930,00330.282,6504212000 0000 Cooperação Internacional340.212,65330.282,65 9.930,0004212005 0000 Desenvolvimento Sócio-Econômico

04212005 2758 Ações de Internacionalização da Cidade 340.212,659.930,00330.282,65

06000000 0000 16.208.563,11918.307,5715.290.255,54Segurança Pública

1.051.237,541.051.237,5406122000 0000 Administração Geral1.051.237,541.051.237,5406122109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial

06122109 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 1.051.237,541.051.237,54

14.094.162,23733.889,6913.360.272,5406181000 0000 Policiamento0,0006181036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor

06181036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00

278.107,88276.260,88 1.847,0006181097 0000 Serviço de Segurança Pública 06181097 2553 Assistência Militar ao Executivo Municipal 275.495,881.847,00273.648,88

06181097 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 2.612,002.612,00

13.375.450,0112.643.407,32 732.042,6906181109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial06181109 2791 Formação e Capacitação Profissional 122.159,70122.159,70

06181109 2803 Operacionalização da Guarda Municipal Patrimonial 13.253.290,31732.042,6912.521.247,62

440.604,34440.604,3406181152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor06181152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 440.604,34440.604,34

1.063.163,34184.417,88878.745,4606182000 0000 Defesa Civil1.063.163,34878.745,46 184.417,8806182020 0000 Proteção Social Especial

06182020 2541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 1.063.163,34184.417,88878.745,46

08000000 0000 103.135.267,782.131.532,37101.003.735,41Assistência Social

1.767.264,333.985,001.763.279,3308122000 0000 Administração Geral1.767.264,331.763.279,33 3.985,0008122132 0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar

08122132 2331 CESAN-Centro Referência Segurança Alimentar/Nutricional 0,00

08122132 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.767.264,333.985,001.763.279,33

7.863.873,21692.755,157.171.118,0608243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente1.380.429,98820.401,14 560.028,8408243019 0000 Proteção Social Básica

08243019 2308 Atendimento Integral à Família 0,00

08243019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 1.380.429,98560.028,84820.401,14

6.394.670,406.261.944,09 132.726,3108243020 0000 Proteção Social Especial08243020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 50.000,0050.000,00

08243020 2354 Execução de Medidas Sócio-Educativas 1.768.413,198.453,951.759.959,24

08243020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 271.482,54124.272,36147.210,18

159PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente08000000 0000 103.135.267,782.131.532,37101.003.735,41Assistência Social

7.863.873,21692.755,157.171.118,0608243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente6.394.670,406.261.944,09 132.726,3108243020 0000 Proteção Social Especial

08243020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 182.418,16182.418,16

08243020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 169.346,06169.346,06

08243020 2358 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/alta complexidade 2.141.455,282.141.455,28

08243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 1.811.555,171.811.555,17

88.772,8388.772,8308243113 0000 Gestão da Política de Assistência Social08243113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 88.772,8388.772,83

49.514.717,98940.972,4248.573.745,5608244000 0000 Assistência Comunitária7.345.975,837.340.560,83 5.415,0008244007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

08244007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.345.975,835.415,007.340.560,83

22.856.581,2622.001.100,88 855.480,3808244019 0000 Proteção Social Básica08244019 1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 793.787,10793.787,10

08244019 2308 Atendimento Integral à Família 3.714.753,5155.273,283.659.480,23

08244019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 5.435.826,096.420,005.429.406,09

08244019 2650 Concessão de Benefícios Sociais 848.444,84848.444,84

08244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 12.063.769,7212.063.769,72

11.324.951,5511.310.027,55 14.924,0008244020 0000 Proteção Social Especial08244020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 3.779.271,943.779.271,94

08244020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 1.108.660,541.108.660,54

08244020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 1.484.411,521.484.411,52

08244020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 4.952.607,5514.924,004.937.683,55

317.155,40252.412,36 64.743,0408244113 0000 Gestão da Política de Assistência Social08244113 2318 Gestão de Pessoas 5.677,605.677,60

08244113 2348 Comunicação e Mobilização Social 161.178,28161.178,28

08244113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 109.362,8964.743,0444.619,85

08244113 2350 Sistema de Monitoramento e Avaliação 40.936,6340.936,63

08244113 2351 Serviço de Informação e Informatização 0,00

159.328,28159.328,2808244120 0000 Transferência de Renda08244120 2650 Concessão de Benefícios Sociais 159.328,28159.328,28

2.979.789,202.979.379,20 410,0008244121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação08244121 2647 Inserção Social e Produtiva 2.979.789,20410,002.979.379,20

4.530.936,464.530.936,4608244135 0000 Primeira Escola08244135 2352 Ações Especiais de Atendimento à Creches Comunitárias 4.530.936,464.530.936,46

160PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente08000000 0000 103.135.267,782.131.532,37101.003.735,41Assistência Social

16.747.007,0216.747.007,0208306000 0000 Alimentação e Nutrição16.747.007,0216.747.007,0208306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional

08306074 2120 Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 7.873.187,637.873.187,63

08306074 2761 Alimentação Escolar 8.873.819,398.873.819,39

27.242.405,24493.819,8026.748.585,4408331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador27.242.405,2426.748.585,44 493.819,8008331025 0000 Assistência Individual ao Servidor Municipal

08331025 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 8.119,878.119,87

08331025 2586 Direção Superior da BEPREM 952.031,79952.031,79

08331025 2588 Serviços de Assistência Odontológica 9.387.634,43141.380,249.246.254,19

08331025 2589 Gerenciamento da Clínica Médica 5.637.262,17121.891,285.515.370,89

08331025 2590 Administração de Pecúlio e Serviços Sociais 1.056.953,781.056.953,78

08331025 2591 Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 2.189.523,2047.862,852.141.660,35

08331025 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 8.010.880,00174.565,567.836.314,44

09000000 0000 242.182.507,26242.182.507,26Previdência Social

285.819,74285.819,7409122000 0000 Administração Geral285.819,74285.819,7409122026 0000 Gestão Previdenciária Municipal

09122026 2174 Encargos com Gestão Previdenciária 285.819,74285.819,74

233.236.687,52233.236.687,5209271000 0000 Previdência Básica232.819.101,67232.819.101,6709271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal

09271026 3004 Encargos com Inativos e Pensionistas - PBH 131.537.805,92131.537.805,92

09271026 3005 Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação 95.250.944,4595.250.944,45

09271026 3006 Encargos com Inativos e Pensionistas - BEPREM 3.890.628,063.890.628,06

09271026 3007 Encargos com Inativos e Pensionistas - CÂMARA 921.421,92921.421,92

09271026 3008 Encargos com Inativos e Pensionistas - FZB 209.562,50209.562,50

09271026 3088 Assistência e Contribuições Diversas 966.318,59966.318,59

09271026 3092 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMP 0,00

09271026 3093 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMC 41.678,1441.678,14

09271026 3094 Encargos Administrativos e Financeiros do RPPS 742,09742,09

417.585,85417.585,8509271033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo09271033 3009 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 417.585,85417.585,85

8.660.000,008.660.000,0009272000 0000 Previdência do Regime Estatutário8.660.000,008.660.000,0009272033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo

09272033 3003 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,008.660.000,00

161PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente10000000 0000 940.907.240,3311.330.632,90929.576.607,43Saúde

291.994.382,813.175.901,20288.818.481,6110122000 0000 Administração Geral10.845.391,4610.554.939,00 290.452,4610122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

10122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 10.845.391,46290.452,4610.554.939,00

281.106.865,39278.221.695,65 2.885.169,7410122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral10122117 2327 Gestão de Recursos Humanos 58.988.356,9858.988.356,98

10122117 2502 Gestão Colegiada e Controle Social 26.760,70179,0026.581,70

10122117 2662 Gestão Administrativa 219.154.293,631.509.773,06217.644.520,57

10122117 2665 Gestão de Informação, Modernização e Comunicação 2.937.454,081.375.217,681.562.236,40

42.125,9641.846,96 279,0010122145 0000 Apoio à Gestão Democrática10122145 2661 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 42.125,96279,0041.846,96

57.107.999,54106.687,3357.001.312,2110301000 0000 Atenção Básica57.107.999,5457.001.312,21 106.687,3310301114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral

10301114 2625 Atendimento ao Idoso 15.670,9815.670,98

10301114 2679 Ações de Atenção à Criança 578.961,86578.961,86

10301114 2680 Ações de Atenção à Mulher 2.413.789,392.413.789,39

10301114 2681 BH Vida/Ações do Programa à Saúde da Família 54.070.278,4899.934,3353.970.344,15

10301114 2796 Ações de Atenção ao Adulto 29.298,836.753,0022.545,83

0,0010301116 0000 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas10301116 2326 Participação da Saúde nas Políticas Públicas Inclusivas 0,00

573.462.561,957.526.575,29565.935.986,6610302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial81.342.391,5580.161.069,98 1.181.321,5710302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

10302030 2616 Assistência Médica Hospitalar 51.247.981,711.129.604,5750.118.377,14

10302030 2620 Gestão Técnico-Hospitalar 30.094.409,8451.717,0030.042.692,84

485.865.656,00485.755.930,06 109.725,9410302114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral10302114 2668 Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar 256.850.318,45256.850.318,45

10302114 2669 Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial 196.617.684,69196.617.684,69

10302114 2670 Ações de Saúde Bucal 1.025.360,301.025.360,30

10302114 2671 Ações de Saúde Mental 1.679.120,7695.517,181.583.603,58

10302114 2672 Serviço de Apoio Diagnóstico 5.745.361,038.028,805.737.332,23

10302114 2678 Serviço de Apoio Terapêutico 14.615.764,2814.615.764,28

10302114 2686 Atenção Secundária à Saúde 0,00

10302114 2688 Rede de Atenção à Urgência 9.332.046,496.179,969.325.866,53

6.254.514,4018.986,62 6.235.527,7810302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral10302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 6.254.514,406.235.527,7818.986,62

162PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente10000000 0000 940.907.240,3311.330.632,90929.576.607,43Saúde

827.471,04409.636,74417.834,3010304000 0000 Vigilância Sanitária827.471,04417.834,30 409.636,7410304028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral

10304028 2676 Ações de Vigilância Sanitária 827.471,04409.636,74417.834,30

17.514.824,99111.832,3417.402.992,6510305000 0000 Vigilância Epidemiológica17.514.824,9917.402.992,65 111.832,3410305028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral

10305028 2674 Ações de Controle de Zoonoses 17.233.185,292.475,0017.230.710,29

10305028 2675 Ações de Imunização 130.533,00130.533,00

10305028 2677 Ações de Vigilância Epidemiológica 116.622,4284.331,7332.290,69

10305028 2766 Saúde do Trabalhador 34.484,2825.025,619.458,67

11000000 0000 20.651.439,17126.829,3320.524.609,84Trabalho

18.754.025,7518.754.025,7511331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador1.436.375,551.436.375,5511331034 0000 Prevenção de Acidente do Trabalho

11331034 2021 Proteção ao Trabalho do Servidor 1.436.375,551.436.375,55

11.674.795,2011.674.795,2011331036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor11331036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,2011.674.795,20

5.642.855,005.642.855,0011331152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor11331152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 5.642.855,005.642.855,00

92.531,0092.531,0011333000 0000 Empregabilidade92.531,0092.531,0011333133 0000 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos

11333133 2330 Educação e Qualificação Alimentar e Nutricional 92.531,0092.531,00

1.804.882,42126.829,331.678.053,0911334000 0000 Fomento ao Trabalho1.804.882,421.678.053,09 126.829,3311334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação

11334121 2577 Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 1.804.882,42126.829,331.678.053,09

11334121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 0,00

12000000 0000 543.594.667,9036.831.875,28506.762.792,62Educação

36.372.751,8161.810,7436.310.941,0712122000 0000 Administração Geral10.500.000,0010.500.000,0012122036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor

12122036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,0010.500.000,00

2.606.353,142.606.353,1412122088 0000 Encargos Financeiros Municipais12122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 2.606.353,142.606.353,14

19.516.323,6719.454.512,93 61.810,7412122140 0000 Gestão da Política Educacional12122140 2316 Gestão Pedagógica e de Formação 10.078.360,8010.078.360,80

12122140 2317 Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal 9.437.962,8761.810,749.376.152,13

3.750.075,003.750.075,0012122152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor12122152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 3.750.075,003.750.075,00

163PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente12000000 0000 543.594.667,9036.831.875,28506.762.792,62Educação

7.266,122.628,324.637,8012125000 0000 Normatização e Fiscalização7.266,124.637,80 2.628,3212125008 0000 Processo Participativo Popular

12125008 2047 Apoio ao Conselho Municipal de Educação 7.266,122.628,324.637,80

410.839.892,4324.147.673,97386.692.218,4612361000 0000 Ensino Fundamental410.839.892,43386.692.218,46 24.147.673,9712361136 0000 Ensino Fundamental

12361136 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 20.057.439,5320.057.439,53

12361136 2041 Formação para Profissionais da Educação 2.361.079,482.361.079,48

12361136 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 25.582.542,6325.582.542,63

12361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 331.670.154,44331.670.154,44

12361136 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 15.152.930,174.089.622,5411.063.307,63

12361136 2312 Projetos Especiais da Educação 1.366.892,981.366.892,98

12361136 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 0,00

12361136 2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 14.648.853,20611,9014.648.241,30

31.229.621,822.707.054,7028.522.567,1212362000 0000 Ensino Médio31.229.621,8228.522.567,12 2.707.054,7012362137 0000 Ensino Médio

12362137 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 2.542.520,502.542.520,50

12362137 2041 Formação para Profissionais da Educação 0,00

12362137 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00

12362137 2150 Administração do Ensino Médio 28.220.738,6328.220.738,63

12362137 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 448.386,69164.534,20283.852,49

12362137 2312 Projetos Especiais da Educação 17.976,0017.976,00

55.775.750,339.912.707,5545.863.042,7812365000 0000 Educação Infantil55.775.750,3345.863.042,78 9.912.707,5512365135 0000 Primeira Escola

12365135 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 9.052.637,939.052.637,93

12365135 2041 Formação para Profissionais da Educação 17.093,0017.093,00

12365135 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00

12365135 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 2.882.371,11860.069,622.022.301,49

12365135 2312 Projetos Especiais da Educação 80.000,0080.000,00

12365135 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 17.707.761,4317.707.761,43

12365135 2542 Administração da Educação Infantil 26.035.886,8626.035.886,86

8.291.551,098.291.551,0912366000 0000 Educação de Jovens e Adultos8.291.551,098.291.551,0912366138 0000 BH sem Analfabetos

12366138 2041 Formação para Profissionais da Educação 35.739,7835.739,78

12366138 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 1.592.005,581.592.005,58

12366138 2312 Projetos Especiais da Educação 6.663.805,736.663.805,73

164PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente12000000 0000 543.594.667,9036.831.875,28506.762.792,62Educação

1.077.834,301.077.834,3012367000 0000 Educação Especial1.077.834,301.077.834,3012367139 0000 Educação Especial

12367139 2041 Formação para Profissionais da Educação 43.409,0043.409,00

12367139 2042 Atendimento Educacional Especializado Rede Privada 991.475,67991.475,67

12367139 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 21.009,2321.009,23

12367139 2312 Projetos Especiais da Educação 21.940,4021.940,40

13000000 0000 27.012.256,542.305.894,4224.706.362,12Cultura

11.841.097,38216.079,9111.625.017,4713122000 0000 Administração Geral11.841.097,3811.625.017,47 216.079,9113122051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais

13122051 2313 Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Cultura 537.288,61184.055,48353.233,13

13122051 2327 Gestão de Recursos Humanos 183.474,00183.474,00

13122051 2655 Gerenciamento de Infra-Estrutura e Serviços Culturais 75.771,5832.024,4343.747,15

13122051 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 11.044.563,1911.044.563,19

1.521.804,8051.469,531.470.335,2713391000 0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico1.521.804,801.470.335,27 51.469,5313391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais

13391052 2656 Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos 815.728,3350.486,81765.241,52

13391052 2658 Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais 706.076,47982,72705.093,75

13.649.354,362.038.344,9811.611.009,3813392000 0000 Difusão Cultural2.527.978,412.527.978,4113392007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

13392007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 2.527.978,412.527.978,41

1.262.830,701.262.830,7013392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural13392049 2659 Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 1.262.830,701.262.830,70

5.309.781,835.309.781,8313392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural13392050 2037 Gestão de Informações Culturais 7.345,637.345,63

13392050 2038 Intercâmbio e Difusão Cultural 5.040.541,965.040.541,96

13392050 2081 Promoção de Eventos 261.894,24261.894,24

2.036.150,142.036.150,1413392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais13392051 1215 Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais 2.036.150,142.036.150,14

155.527,06155.527,0613392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação13392121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 155.527,06155.527,06

1.579.217,641.578.024,92 1.192,7213392146 0000 Gestão Superior da Política Cultural13392146 2338 Gestão Superior da Política Cultural 1.579.217,641.192,721.578.024,92

777.868,58776.866,46 1.002,1213392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura13392147 2105 Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura 598.780,311.002,12597.778,19

13392147 2314 Estímulo à Produção Literária 153.088,27153.088,27

13392147 2315 Gestão da Política Editorial da Cultura 26.000,0026.000,00

165PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente14000000 0000 5.694.561,6267.177,265.627.384,36Direitos da Cidadania

5.694.561,6267.177,265.627.384,3614422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos0,0014422008 0000 Processo Participativo Popular

14422008 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 0,00

501.543,72501.543,7214422093 0000 Articulação de Políticas14422093 2819 Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 501.543,72501.543,72

72.540,3472.540,3414422121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação14422121 2332 Inclusão Social Produtiva 72.540,3472.540,34

1.124.074,821.123.934,82 140,0014422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania14422127 2335 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 255.228,03255.228,03

14422127 2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 868.846,79140,00868.706,79

1.815.691,101.815.691,1014422128 0000 Promoção de Ações Afirmativas14422128 2333 Ação e Promoção dos Movimentos Sociais 580,00580,00

14422128 2337 Reparação e Garantia de Direitos 1.815.111,101.815.111,10

2.180.711,642.113.674,38 67.037,2614422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania14422129 2336 Pesquisa, Informação e Comunicação em Direitos Humanos e Cidadania 1.100,001.100,00

14422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.179.611,6467.037,262.112.574,38

15000000 0000 276.801.573,84195.218.169,3881.583.404,46Urbanismo

174.880.021,01170.471.716,614.408.304,4015451000 0000 Infra-Estrutura Urbana174.880.021,014.408.304,40 170.471.716,6115451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal

15451062 1205 Transposições Viárias Urbanas 1.519.382,561.519.382,56

15451062 1208 Conservação de Vias Urbanas 41.266.871,9941.266.871,99

15451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 20.099.493,8915.691.189,494.408.304,40

15451062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 40.664.037,4540.664.037,45

15451062 1315 Revitalização do Anel Rodoviário 71.330.235,1271.330.235,12

101.921.552,8324.746.452,7777.175.100,0615452000 0000 Serviços Urbanos72.443,0268.775,02 3.668,0015452010 0000 Sistema de Informações Municipais

15452010 2520 Gestão do Sistema de Informações Urbanísticas do Município 72.443,023.668,0068.775,02

6.298,046.298,0415452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais15452044 1217 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios 6.298,046.298,04

13.940.027,7613.940.027,7615452045 0000 Apoio Operacional à Investimentos15452045 2584 Administração de Obras Públicas 13.940.027,7613.940.027,76

434.977,06434.977,0615452052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais15452052 2103 Administração do Patrimônio Histórico 434.977,06434.977,06

5.509.569,364.019.376,59 1.490.192,7715452057 0000 Gestão da Política Urbana15452057 2566 Coordenação do Planejamento Urbano 952.433,74952.433,74

15452057 2770 Gestão Superior de Políticas Urbanas 569.725,85569.725,85

166PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente15000000 0000 276.801.573,84195.218.169,3881.583.404,46Urbanismo

101.921.552,8324.746.452,7777.175.100,0615452000 0000 Serviços Urbanos5.509.569,364.019.376,59 1.490.192,7715452057 0000 Gestão da Política Urbana

15452057 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.987.409,771.490.192,772.497.217,00

0,0015452058 0000 Participação Social na Política de Planejamento Urbano15452058 2556 Apoio aos Conselhos Municipais da Área Urbana 0,00

29.668.724,6229.487.819,92 180.904,7015452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano15452059 2138 Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais 2.712.481,271.140,702.711.340,57

15452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 19.429.274,7919.429.274,79

15452059 2570 Implementação do Programa de Regularização de Edificações e Parcelamentos 322.648,14322.648,14

15452059 2571 Coordenação de Política de Controle Urbano 3.904.496,543.904.496,54

15452059 2597 Assessoramento Técnico - Urbano à Sociedade 191.873,48191.873,48

15452059 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.107.950,40179.764,002.928.186,40

21.111.729,9821.111.729,9815452062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal15452062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 21.111.729,9821.111.729,98

31.177.782,9929.224.123,71 1.953.659,2815452084 0000 Serviços de Iluminação Pública15452084 1223 Ampliação de Redes de Iluminação Pública 1.953.659,281.953.659,28

15452084 2035 Controle das Operações de Iluminação Pública 29.224.123,7129.224.123,71

16000000 0000 95.789.397,1272.120.133,0723.669.264,05Habitação

95.789.397,1272.120.133,0723.669.264,0516482000 0000 Habitação Urbana13.741.248,8613.741.248,8616482007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

16482007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 13.741.248,8613.741.248,86

5.437.135,243.096.716,10 2.340.419,1416482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares16482064 1207 Implantação de Habitações Populares 2.607.112,021.880.281,54726.830,48

16482064 1249 Manutenção de Conjuntos Habitacionais 125.152,00125.152,00

16482064 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 5.090,205.090,20

16482064 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.699.781,02334.985,602.364.795,42

76.611.013,026.831.299,09 69.779.713,9316482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social16482065 1231 Melhorias Urbanas em Favelas 22.717.160,6219.584.379,543.132.781,08

16482065 1261 Aquisição e Indenização de Moradias 32.879.665,5032.879.665,50

16482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 17.007.859,9117.007.859,91

16482065 1306 Vilas Urbanizadas 347.160,25307.808,9839.351,27

16482065 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 186.702,74186.702,74

16482065 2792 Bolsa-Moradia 3.472.464,003.472.464,00

167PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente17000000 0000 217.547.450,9961.986.974,82155.560.476,17Saneamento

217.547.450,9961.986.974,82155.560.476,1717512000 0000 Saneamento Básico Urbano43.398.733,5942.936.147,06 462.586,5317512007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

17512007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 43.398.733,59462.586,5342.936.147,06

103.072.035,44103.066.785,44 5.250,0017512046 0000 Operacionalização da Limpeza Pública17512046 2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 103.072.035,445.250,00103.066.785,44

38.738.963,0138.738.963,0117512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale17512066 1201 Galeria do Córrego Arrudas 4.276.668,154.276.668,15

17512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 34.462.294,8634.462.294,86

17512066 1214 Desassoreamento de Lagoas 0,00

19.607.184,928.855.767,92 10.751.417,0017512083 0000 Gestão da Política de Limpeza Urbana17512083 2209 Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 19.607.184,9210.751.417,008.855.767,92

17512083 2562 Planejamento e Monit. dos Serviços e do Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos 0,00

12.730.534,03701.775,75 12.028.758,2817512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 17512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 12.730.534,0312.028.758,28701.775,75

18000000 0000 72.770.062,2425.415.894,7947.354.167,45Gestão Ambiental

5.793.348,7411.244,465.782.104,2818122000 0000 Administração Geral5.793.348,745.782.104,28 11.244,4618122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

18122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.793.348,7411.244,465.782.104,28

184.913,22184.913,2218451000 0000 Infra-Estrutura Urbana184.913,22184.913,2218451073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora

18451073 2078 Preservação da Arborização Municipal 184.913,22184.913,22

65.195.553,4525.404.650,3339.790.903,1218541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental1.315.508,921.315.508,9218541069 0000 Gestão da Política Ambiental

18541069 2071 Normatização e Análise Técnico-Processual da Gestão Ambiental 122.423,34122.423,34

18541069 2072 Ações de Planejamento e Serviços da Gestão Ambiental 51.955,0051.955,00

18541069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00

18541069 2075 Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00

18541069 2564 Gestão da Política Ambiental 1.141.130,581.141.130,58

22.043.090,1355.981,46 21.987.108,6718541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha18541070 1244 Implantação Programa Pampulha 21.987.108,6721.987.108,67

18541070 2786 Educação Ambiental - Programa Pampulha 55.981,4655.981,46

67.274,7667.274,7618541071 0000 Educação Ambiental18541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 6.484,766.484,76

18541071 2515 Gestão da Política de Educação Ambiental 60.790,0060.790,00

29.583.197,8826.645.911,31 2.937.286,5718541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins18541072 1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 2.349.693,692.349.693,69

168PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente18000000 0000 72.770.062,2425.415.894,7947.354.167,45Gestão Ambiental

65.195.553,4525.404.650,3339.790.903,1218541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental29.583.197,8826.645.911,31 2.937.286,5718541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins

18541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 9.233.366,389.233.366,38

18541072 2812 Administração dos Parques Municipais 14.169.540,03155.321,9314.014.218,10

18541072 2823 Planejamento e Monitoramento dos Parques Municipais 981.302,0620.107,00961.195,06

18541072 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.849.295,72412.163,952.437.131,77

12.186.481,7611.706.226,67 480.255,0918541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora18541073 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 264.928,16264.928,16

18541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 1.713.837,281.713.837,28

18541073 2580 Preservação e Conservação do Acervo Faunístico 5.153.357,8354.467,725.098.890,11

18541073 2581 Preservação e Conservação do Acervo Florístico 793.143,5525.623,00767.520,55

18541073 2794 Administração do Parque Ecológico da Pampulha 1.098.460,9118.688,171.079.772,74

18541073 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 3.162.754,03116.548,043.046.205,99

1.251.246,831.251.246,8318542000 0000 Controle Ambiental1.251.246,831.251.246,8318542069 0000 Gestão da Política Ambiental

18542069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 8.202,008.202,00

18542069 2514 Ações de Controle Ambiental 1.243.044,831.243.044,83

345.000,00345.000,0018544000 0000 Recursos Hídricos345.000,00345.000,0018544070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

18544070 2810 Preservação e Recuperação de Bacias Hidrográficas 345.000,00345.000,00

19000000 0000 30.628.375,113.696.284,7326.932.090,38Ciência e Tecnologia

645.992,09645.992,0919126000 0000 Tecnologia da Informação645.992,09645.992,0919126149 0000 Inclusão Digital

19126149 2604 Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados 645.992,09645.992,09

29.982.383,023.696.284,7326.286.098,2919572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia15.329.314,6615.329.314,6619572085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação

19572085 2602 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 15.329.314,6615.329.314,66

10.956.783,6310.956.783,6319572110 0000 Modernização dos Sistemas Informacionais19572110 2603 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 10.956.783,6310.956.783,63

3.696.284,733.696.284,7319572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico19572142 1269 Implantação do Parque de Base Tecnológica 3.696.284,733.696.284,73

19572142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 0,00

20000000 0000 865.860,62865.860,62Agricultura

865.860,62865.860,6220601000 0000 Promoção da Produção Vegetal865.860,62865.860,6220601130 0000 Fomento à Agricultura Urbana

20601130 2121 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62865.860,62

169PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente23000000 0000 22.085.053,291.007.981,2321.077.072,06Comércio e Serviços

1.221.032,361.221.032,3623691000 0000 Promoção Comercial1.221.032,361.221.032,3623691131 0000 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos

23691131 2305 Regulação e Apoio ao Mercado de Alimentos 1.221.032,361.221.032,36

7.800.557,131.007.981,236.792.575,9023692000 0000 Comercialização287.047,07287.047,0723692007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

23692007 2321 Gestão de Centros de Comércio Popular 287.047,07287.047,07

7.513.510,066.505.528,83 1.007.981,2323692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 23692077 1268 Construção de Restaurantes Populares 967.271,53967.271,53

23692077 2307 Comercialização de Alimentos Subsidiados 6.546.238,5340.709,706.505.528,83

13.063.463,8013.063.463,8023695000 0000 Turismo13.063.463,8013.063.463,8023695086 0000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios

23695086 1314 Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Turismo 0,00

23695086 2329 Fomento Projetos Turístico-Esportivos, Ecoturismo e Turismo de Aventuras 0,00

23695086 2347 Projetos de Marketing e Relações Institucionais 0,00

23695086 2629 Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos 4.313.414,104.313.414,10

23695086 2630 Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 937.443,56937.443,56

23695086 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 7.812.606,147.812.606,14

26000000 0000 66.119.463,19786.506,7965.332.956,40Transporte

7.991.209,061.758,007.989.451,0626122000 0000 Administração Geral7.991.209,067.989.451,06 1.758,0026122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro

26122007 2783 Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro 7.991.209,061.758,007.989.451,06

58.128.254,13784.748,7957.343.505,3426453000 0000 Transportes Coletivos Urbanos31.191.973,9930.783.835,86 408.138,1326453060 0000 Gestão da Mobilidade Urbana

26453060 1111 Construção da Mobilidade Urbana Sustentável 0,00

26453060 1112 Implantação de Projetos Estruturantes 88.217,9388.217,93

26453060 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 31.103.756,06319.920,2030.783.835,86

26.559.669,4826.559.669,4826453062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal26453062 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 26.559.669,4826.559.669,48

376.610,66376.610,6626453100 0000 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS26453100 1302 Implantação do Programa BHBUS 376.610,66376.610,66

27000000 0000 12.096.031,192.347.452,139.748.579,06Desporto e Lazer

12.096.031,192.347.452,139.748.579,0627812000 0000 Desporto Comunitário10.058.777,757.712.179,02 2.346.598,7327812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

27812101 1213 Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2.321.507,732.321.507,73

27812101 2534 Implantação, Manut. e Recup. de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer 0,00

27812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 1.005.295,751.005.295,75

170PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICACONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrente27000000 0000 12.096.031,192.347.452,139.748.579,06Desporto e Lazer

12.096.031,192.347.452,139.748.579,0627812000 0000 Desporto Comunitário10.058.777,757.712.179,02 2.346.598,7327812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer

27812101 2757 Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias 6.731.974,2725.091,006.706.883,27

1.432.685,351.431.831,95 853,4027812125 0000 Gestão da Política de Esportes27812125 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 772,40772,40

27812125 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.431.912,95853,401.431.059,55

604.568,09604.568,0927812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades27812150 2106 Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer 120.000,00120.000,00

27812150 2533 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer 484.568,09484.568,09

28000000 0000 250.795.294,96107.976.807,22142.818.487,74Encargos Especiais

96.658.311,8552.889.985,6943.768.326,1628843000 0000 Serviço da Dívida Interna96.658.311,8543.768.326,16 52.889.985,6928843091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada

28843091 3501 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 96.658.311,8552.889.985,6943.768.326,16

31.689,7731.689,7728844000 0000 Serviço da Dívida Externa31.689,7731.689,7728844091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada

28844091 3089 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 31.689,7731.689,77

154.105.293,3455.086.821,5399.018.471,8128846000 0000 Outros Encargos Especiais52.525.865,94439.270,45 52.086.595,4928846088 0000 Encargos Financeiros Municipais

28846088 3011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 52.525.865,9452.086.595,49439.270,45

99.182.775,3698.579.201,36 603.574,0028846089 0000 Sentenças Judiciais28846089 3137 Encargos com Precatórios Judiciais 99.182.775,36603.574,0098.579.201,36

2.396.652,042.396.652,0428846090 0000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias28846090 3027 Participações Societárias 2.396.652,042.396.652,04

99000000 0000 0,00Reserva de Contingência

0,0099999000 0000 Reserva de Contingência0,0099999999 0000 Reserva de Contingência

99999999 9999 Reserva de Contingência 0,00

Totais: 3.270.289.702,91543.787.525,342.726.502.177,57

171PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0201 04000000 0000 4.890.380,08 120.589,40 5.010.969,48

4.416.447,2193.828,404.322.618,81Administração Geral0201 04122000 00000201 04122096 0000 Coordenação Superior Municipal 4.322.618,81 93.828,40 4.416.447,21

3.331.840,2192.035,023.239.805,19Direção Superior da Política Municipal0201 04122096 2004102.170,06102.170,06Administração da Residência Oficial0201 04122096 2058982.436,941.793,38980.643,56Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito0202 04122096 2801594.522,2726.761,00567.761,27Comunicação Social0203 04131000 0000

0203 04131015 0000 Divulgação Institucional do Município 567.761,27 26.761,00 594.522,27594.522,2726.761,00567.761,27Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município0203 04131015 2779

Segurança Pública0204 06000000 0000 273.648,88 1.847,00 275.495,88275.495,881.847,00273.648,88Policiamento0204 06181000 0000

0204 06181097 0000 Serviço de Segurança Pública 273.648,88 1.847,00 275.495,88275.495,881.847,00273.648,88Assistência Militar ao Executivo Municipal0204 06181097 2553

Administração0300 04000000 0000 33.033.866,55 233.085,56 33.266.952,1115.126.369,999.801,7515.116.568,24Comunicação Social0300 04131000 0000

0300 04131015 0000 Divulgação Institucional do Município 15.116.568,24 9.801,75 15.126.369,99240.594,929.357,75231.237,17Publicações de Interesse Público0300 04131015 2007

14.885.775,07444,0014.885.331,07Serviços de Divulgação do Município0300 04131015 25210,00Controle Interno0400 04124000 0000

0400 04124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 0,000,00Serviço de Auditoria0400 04124012 2523

3.813.699,733.813.699,73Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário0500 04062000 00000500 04062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos 3.813.699,73 3.813.699,73

69.977,3269.977,32Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais0500 04062003 20112.127.890,852.127.890,85Serviços Jurídico-Fiscais da Dívida Ativa0500 04062003 20121.615.831,561.615.831,56Administração de Atividades Contenciosas0500 04062003 20288.911.651,49203.922,818.707.728,68Administração Financeira0500 04123000 0000

0500 04123007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 8.707.728,68 203.922,81 8.911.651,498.911.651,49203.922,818.707.728,68Administração dos Assuntos Jurídicos0500 04123007 20105.097.930,8719.266,005.078.664,87Planejamento e Orçamento0600 04121000 0000

0600 04121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 3.295.716,38 8.461,00 3.304.177,380,00Desenvolvimento de Projetos Técnicos0600 04121148 2310

1.693.780,341.693.780,34 Coordenação Geral das Políticas Municipais0600 04121148 25041.610.397,048.461,001.601.936,04Serviços Administrativos e Financeiros0600 04121148 2900

0602 04121008 0000 Processo Participativo Popular 925.958,96 7.600,00 933.558,960,00Consolidação dos Conselhos Territoriais0602 04121008 2323

153.751,807.600,00146.151,80Articulação da Rede URB-AL0602 04121008 2324779.807,16779.807,16Coordenação do Orçamento Participativo0602 04121008 2519

0602 04121141 0000 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas 550.604,38 550.604,38550.604,38550.604,38Planej., Avaliação e Monit. de Políticas Públicas0602 04121141 2311

0602 04121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,000,00Estruturação da Agência de Desenv. Sócio-Econômico0602 04121142 1309

172PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0602 04000000 0000 33.033.866,55 233.085,56 33.266.952,11

5.097.930,8719.266,005.078.664,87Planejamento e Orçamento0602 04121000 00000602 04121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,00

0,00Apoio aos Arranjos Produtivos Locais0602 04121142 23280602 04121143 0000 Desenvolvimento Metropolitano 285.516,76 285.516,76

285.516,76285.516,76Participação na Gestão Metropolitana0602 04121143 23250602 04121144 0000 Gestão do Planejamento 20.868,39 3.205,00 24.073,39

24.073,393.205,0020.868,39Serviços Administrativos e Financeiros0602 04121144 29002.906,752.906,75Administração Geral0602 04122000 0000

0602 04122142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 2.906,75 2.906,752.906,752.906,75Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico0602 04122142 2759

314.393,2895,00314.298,28Administração de Receitas0602 04129000 00000602 04129006 0000 Captação de Recursos 314.298,28 95,00 314.393,28

314.393,2895,00314.298,28Coordenação e Controle da Captação e Aplicação de Recursos0602 04129006 2517Trabalho0602 11000000 0000 0,00

0,00Fomento ao Trabalho0602 11334000 00000602 11334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 0,00

0,00Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 0602 11334121 2577Administração0603 04000000 0000 25.594.664,18 1.249.104,11 26.843.768,29

2.176.493,94715.726,651.460.767,29Administração Geral0603 04122000 00000603 04122009 0000 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa 754.757,53 706.587,00 1.461.344,53

0,00Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa0603 04122009 1113731.486,46706.587,0024.899,46Modernização e Informatização de Processos0603 04122009 2023

0,00Otimização da Ocupação dos Espaços Físicos0603 04122009 23620,00Revisão de Processos Administrativos e Gestão de Formulários0603 04122009 2363

690.827,57690.827,57Gestão da Estrutura Organizacional0603 04122009 255139.030,5039.030,50Serviços Administrativos e Financeiros0603 04122009 2900

0603 04122087 0000 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão 706.009,76 9.139,65 715.149,41713.869,139.139,65704.729,48Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão0603 04122087 2360

1.280,281.280,28Gestão da Central de Atendimento Telefônico0603 04122087 2756284.553,84284.553,84Tecnologia da Informação0603 04126000 0000

0603 04126153 0000 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas 284.553,84 284.553,8438.855,3838.855,38Produção e Disseminação de Indicadores0603 04126153 2361

245.698,46245.698,46Gestão do Plano Geral de Informações0603 04126153 23650,00Formação de Recursos Humanos0603 04128000 0000

0603 04128014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 0,000,00Qualificação do Corpo Gerencial da PBH0603 04128014 2364

913.682,081.040,00912.642,08Planejamento e Orçamento0607 04121000 00000607 04121004 0000 Planejamento Orçamentário 912.642,08 1.040,00 913.682,08

0,00Assessoramento à JUCOF0607 04121004 2320896.823,13896.823,13Gestão do Processo Orçamentário0607 04121004 251816.858,951.040,0015.818,95Serviços Administrativos e Financeiros0607 04121004 2900

173PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0700 04000000 0000 25.594.664,18 1.249.104,11 26.843.768,29

23.469.038,43532.337,4622.936.700,97Administração Geral0700 04122000 00000700 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 4.265,82 4.265,82

4.265,824.265,82 Coordenação Superior de Administração e Recursos Humanos0700 04122007 25080700 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 0,00

0,00Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa0700 04122014 11130703 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 9.388.408,16 532.337,46 9.920.745,62

0,00Serviços de Controles Disciplinares0703 04122007 2548370.574,00370.574,00Renovação da Frota de Veículos Oficiais0704 04122007 1225160.509,46160.509,46Reaparelhamento de Unidades Administrativas0704 04122007 1229

0,00Aquisição e Readaptação de Imóveis0704 04122007 1300754.052,80754.052,80Gestão de Suprimentos de Materiais0704 04122007 2019869.146,09869.146,09Serviços de Transportes Oficiais0704 04122007 202410.700,1410.700,14Administração do Patrimônio Municipal0704 04122007 21101.254,001.254,00Gestão de Recurso Tecnológico de Informática0704 04122007 2258

2.622.313,282.622.313,28Administração dos Serviços de Apoio Logístico0704 04122007 28085.132.195,855.132.195,85Serviços Administrativos e Financeiros0704 04122007 2900

0705 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 13.544.026,99 13.544.026,992.481.605,492.481.605,49Administração Central de Pessoal0705 04122014 2018

14.277,9014.277,90Acompanhamento e Avaliação Funcional0705 04122014 252611.048.143,6011.048.143,60Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal0705 04122014 2809

Previdência Social0705 09000000 0000 1.252.138,33 1.252.138,33285.819,74285.819,74Administração Geral0705 09122000 0000

0705 09122026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 285.819,74 285.819,74285.819,74285.819,74Encargos com Gestão Previdenciária0705 09122026 2174966.318,59966.318,59Previdência Básica0705 09271000 0000

0705 09271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 966.318,59 966.318,59966.318,59966.318,59Assistência e Contribuições Diversas0705 09271026 3088

Trabalho0705 11000000 0000 1.436.375,55 1.436.375,551.436.375,551.436.375,55Proteção e Benefícios ao Trabalhador0705 11331000 0000

0705 11331034 0000 Prevenção de Acidente do Trabalho 1.436.375,55 1.436.375,551.436.375,551.436.375,55Proteção ao Trabalho do Servidor0705 11331034 2021

Cultura0705 13000000 0000 2.527.978,41 2.527.978,412.527.978,412.527.978,41Difusão Cultural0705 13392000 0000

0705 13392007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.527.978,41 2.527.978,412.527.978,412.527.978,41Encargos com Pessoal em Disponibilidade0705 13392007 2507

Administração0800 04000000 0000 34.601.864,81 14.783.960,69 49.385.825,5033.519.175,081.524.884,3931.994.290,69Administração de Receitas0800 04129000 0000

0800 04129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal 102.544,49 1.524.884,39 1.627.428,880,00Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa0800 04129013 1113

1.524.884,391.524.884,39Aprimoramento Gerencial do Sistema Tributário0800 04129013 1258102.544,49102.544,49Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva0800 04129013 2057

174PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0800 04000000 0000 34.601.864,81 14.783.960,69 49.385.825,50

33.519.175,081.524.884,3931.994.290,69Administração de Receitas0800 04129000 00000800 04129105 0000 Gestão da Política Fiscal Municipal 3.575.179,65 3.575.179,65

3.575.179,653.575.179,65Apoio à Coordenação Superior das Finanças 0800 04129105 26520801 04129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal 28.316.566,55 28.316.566,55

5.259.945,025.259.945,02Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária0801 04129013 20529.476.214,399.476.214,39Gestão Tributária Imobiliária0801 04129013 2524

13.580.407,1413.580.407,14Gestão Tributária Mobiliária0801 04129013 25252.158.062,0888.709,182.069.352,90Administração Geral0802 04122000 0000

0802 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.017.959,02 88.709,18 2.106.668,202.106.668,2088.709,182.017.959,02Serviços Administrativos e Financeiros0802 04122007 2900

0802 04122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 51.393,88 51.393,8851.393,8851.393,88Administração do Controle Interno0802 04122012 2527

0,00Gestão Contábil Municipal0802 04122012 2771538.221,22538.221,22Administração Financeira0802 04123000 0000

0802 04123012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 538.221,22 538.221,22538.221,22538.221,22Administração do Tesouro Municipal0802 04123012 2528

13.170.367,1213.170.367,12Administração Geral0900 04122000 00000900 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 13.170.367,12 13.170.367,12

13.170.367,1213.170.367,12Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis0900 04122044 1219Assistência Social0900 08000000 0000 647.491,49 647.491,49

647.491,49647.491,49Assistência Comunitária0900 08244000 00000900 08244019 0000 Proteção Social Básica 647.491,49 647.491,49

647.491,49647.491,49Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social0900 08244019 1220Saúde0900 10000000 0000 4.378.484,11 4.378.484,11

4.378.484,114.378.484,11Assistência Hospitalar e Ambulatorial0900 10302000 00000900 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 4.378.484,11 4.378.484,11

4.378.484,114.378.484,11Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde0900 10302117 1216Educação0900 12000000 0000 30.282.929,96 30.282.929,96

20.057.439,5320.057.439,53Ensino Fundamental0900 12361000 00000900 12361136 0000 Ensino Fundamental 20.057.439,53 20.057.439,53

20.057.439,5320.057.439,53Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino0900 12361136 12112.542.520,502.542.520,50Ensino Médio0900 12362000 0000

0900 12362137 0000 Ensino Médio 2.542.520,50 2.542.520,502.542.520,502.542.520,50Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino0900 12362137 12117.682.969,937.682.969,93Educação Infantil0900 12365000 0000

0900 12365135 0000 Primeira Escola 7.682.969,93 7.682.969,937.682.969,937.682.969,93Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino0900 12365135 1211

Cultura0900 13000000 0000 1.074.150,14 1.074.150,141.074.150,141.074.150,14Difusão Cultural0900 13392000 0000

0900 13392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 1.074.150,14 1.074.150,141.074.150,141.074.150,14Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais0900 13392051 1215

175PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteUrbanismo0900 15000000 0000 33.243.500,30 171.970.660,98 205.214.161,28

168.520.510,89168.520.510,89Infra-Estrutura Urbana0900 15451000 00000900 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 168.520.510,89 168.520.510,89

1.519.382,561.519.382,56Transposições Viárias Urbanas0900 15451062 120541.266.871,9941.266.871,99Conservação de Vias Urbanas0900 15451062 120813.739.983,7713.739.983,77Implantação e Pavimentação de Vias Públicas0900 15451062 123040.664.037,4540.664.037,45Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários0900 15451062 130371.330.235,1271.330.235,12Revitalização do Anel Rodoviário0900 15451062 131536.693.650,393.450.150,0933.243.500,30Serviços Urbanos0900 15452000 0000

0900 15452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 6.298,04 6.298,046.298,046.298,04Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios0900 15452044 1217

0900 15452057 0000 Gestão da Política Urbana 4.019.376,59 1.490.192,77 5.509.569,36952.433,74952.433,74Coordenação do Planejamento Urbano0900 15452057 2566569.725,85569.725,85Gestão Superior de Políticas Urbanas0900 15452057 2770

3.987.409,771.490.192,772.497.217,00Serviços Administrativos e Financeiros0900 15452057 29000900 15452058 0000 Participação Social na Política de Planejamento Urbano 0,00

0,00Apoio aos Conselhos Municipais da Área Urbana0900 15452058 25560900 15452084 0000 Serviços de Iluminação Pública 29.224.123,71 1.953.659,28 31.177.782,99

1.953.659,281.953.659,28Ampliação de Redes de Iluminação Pública0900 15452084 122329.224.123,7129.224.123,71Controle das Operações de Iluminação Pública0900 15452084 2035

Habitação0900 16000000 0000 15.180.959,30 15.180.959,3015.180.959,3015.180.959,30Habitação Urbana0900 16482000 0000

0900 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 0,000,00Implantação de Habitações Populares0900 16482064 1207

0900 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 15.180.959,30 15.180.959,3015.180.959,3015.180.959,30Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra0900 16482065 1305

Saneamento0900 17000000 0000 701.775,75 37.492.040,20 38.193.815,9538.193.815,9537.492.040,20701.775,75Saneamento Básico Urbano0900 17512000 0000

0900 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 36.351.837,00 36.351.837,004.276.668,154.276.668,15Galeria do Córrego Arrudas0900 17512066 1201

32.075.168,8532.075.168,85Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale0900 17512066 12030,00Desassoreamento de Lagoas0900 17512066 1214

0900 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 701.775,75 1.140.203,20 1.841.978,951.841.978,951.140.203,20701.775,75Implementação do Programa DRENURBS0900 17512151 1307

Gestão Ambiental0900 18000000 0000 24.336.802,36 24.336.802,3624.336.802,3624.336.802,36Preservação e Conservação Ambiental0900 18541000 0000

0900 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 21.987.108,67 21.987.108,6721.987.108,6721.987.108,67Implantação Programa Pampulha0900 18541070 1244

0900 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 2.349.693,69 2.349.693,692.349.693,692.349.693,69Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros0900 18541072 1202

176PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteCiência e Tecnologia0900 19000000 0000 3.696.284,73 3.696.284,73

3.696.284,733.696.284,73Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0900 19572000 00000900 19572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 3.696.284,73 3.696.284,73

3.696.284,733.696.284,73Implantação do Parque de Base Tecnológica0900 19572142 1269Comércio e Serviços0900 23000000 0000 967.271,53 967.271,53

967.271,53967.271,53Comercialização0900 23692000 00000900 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 967.271,53 967.271,53

967.271,53967.271,53Construção de Restaurantes Populares0900 23692077 1268Desporto e Lazer0900 27000000 0000 1.951.540,66 1.951.540,66

1.951.540,661.951.540,66Desporto Comunitário0900 27812000 00000900 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.951.540,66 1.951.540,66

1.951.540,661.951.540,66Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer0900 27812101 1213Gestão Ambiental0903 18000000 0000 8.810.631,49 11.244,46 8.821.875,95

5.793.348,7411.244,465.782.104,28Administração Geral0903 18122000 00000903 18122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 5.782.104,28 11.244,46 5.793.348,74

5.793.348,7411.244,465.782.104,28Serviços Administrativos e Financeiros0903 18122007 29001.432.280,381.432.280,38Preservação e Conservação Ambiental0903 18541000 0000

0903 18541069 0000 Gestão da Política Ambiental 1.315.508,92 1.315.508,92122.423,34122.423,34Normatização e Análise Técnico-Processual da Gestão Ambiental0903 18541069 207151.955,0051.955,00Ações de Planejamento e Serviços da Gestão Ambiental0903 18541069 2072

0,00Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental0903 18541069 20751.141.130,581.141.130,58Gestão da Política Ambiental0903 18541069 2564

0903 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 55.981,46 55.981,4655.981,4655.981,46Educação Ambiental - Programa Pampulha0903 18541070 2786

0903 18541071 0000 Educação Ambiental 60.790,00 60.790,0060.790,0060.790,00Gestão da Política de Educação Ambiental0903 18541071 2515

1.251.246,831.251.246,83Controle Ambiental0903 18542000 00000903 18542069 0000 Gestão da Política Ambiental 1.251.246,83 1.251.246,83

8.202,008.202,00Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental0903 18542069 20731.243.044,831.243.044,83Ações de Controle Ambiental0903 18542069 2514

345.000,00345.000,00Recursos Hídricos0903 18544000 00000903 18544070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 345.000,00 345.000,00

345.000,00345.000,00Preservação e Recuperação de Bacias Hidrográficas0903 18544070 2810Urbanismo0905 15000000 0000 10.562.297,21 184.572,70 10.746.869,91

10.746.869,91184.572,7010.562.297,21Serviços Urbanos0905 15452000 00000905 15452010 0000 Sistema de Informações Municipais 68.775,02 3.668,00 72.443,02

72.443,023.668,0068.775,02Gestão do Sistema de Informações Urbanísticas do Município0905 15452010 25200905 15452052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 434.977,06 434.977,06

434.977,06434.977,06Administração do Patrimônio Histórico0905 15452052 21030905 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 10.058.545,13 180.904,70 10.239.449,83

2.712.481,271.140,702.711.340,57Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais0905 15452059 2138322.648,14322.648,14Implementação do Programa de Regularização de Edificações e Parcelamentos0905 15452059 2570

177PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteUrbanismo0905 15000000 0000 10.562.297,21 184.572,70 10.746.869,91

10.746.869,91184.572,7010.562.297,21Serviços Urbanos0905 15452000 00000905 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 10.058.545,13 180.904,70 10.239.449,83

3.904.496,543.904.496,54Coordenação de Política de Controle Urbano0905 15452059 2571191.873,48191.873,48Assessoramento Técnico - Urbano à Sociedade0905 15452059 2597

3.107.950,40179.764,002.928.186,40Serviços Administrativos e Financeiros0905 15452059 2900Habitação0906 16000000 0000 2.364.795,42 334.985,60 2.699.781,02

2.699.781,02334.985,602.364.795,42Habitação Urbana0906 16482000 00000906 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 2.364.795,42 334.985,60 2.699.781,02

2.699.781,02334.985,602.364.795,42Serviços Administrativos e Financeiros0906 16482064 2900Segurança Pública0918 06000000 0000 823.575,46 184.417,88 1.007.993,34

1.007.993,34184.417,88823.575,46Defesa Civil0918 06182000 00000918 06182020 0000 Proteção Social Especial 823.575,46 184.417,88 1.007.993,34

1.007.993,34184.417,88823.575,46Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais0918 06182020 2541Administração1000 04000000 0000 5.658.048,10 61.290,36 5.719.338,46

5.719.338,4661.290,365.658.048,10Administração Geral1000 04122000 00001000 04122119 0000 Gestão do Programa BH Cidadania 115.838,57 17.678,64 133.517,21

126.210,0110.371,44115.838,57Sistema de Informação e Monitoramento do BH Cidadania1000 04122119 23417.307,207.307,20Administração do Programa BH-CIDADANIA1000 04122119 2342

1000 04122120 0000 Transferência de Renda 501.308,91 501.308,91501.308,91501.308,91Gestão dos Programas de Transferência de Renda1000 04122120 2797

1000 04122122 0000 Farmácia Popular 380.326,37 380.326,37380.326,37380.326,37Gerenciamento da Farmácia Popular1000 04122122 2304

1000 04122123 0000 Gestão da Política Social 4.660.574,25 43.611,72 4.704.185,97162.025,00162.025,00Planejamento e Monitoramento da Política Social1000 04122123 2787

4.542.160,9743.611,724.498.549,25Serviços Administrativos e Financeiros1000 04122123 2900Trabalho1000 11000000 0000 1.678.053,09 126.829,33 1.804.882,42

1.804.882,42126.829,331.678.053,09Fomento ao Trabalho1000 11334000 00001000 11334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 1.678.053,09 126.829,33 1.804.882,42

1.804.882,42126.829,331.678.053,09Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 1000 11334121 25770,00Apoio à Qualificação Profissional1000 11334121 2660

Assistência Social1005 08000000 0000 9.636.466,96 3.985,00 9.640.451,961.767.264,333.985,001.763.279,33Administração Geral1005 08122000 0000

1005 08122132 0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar 1.763.279,33 3.985,00 1.767.264,330,00CESAN-Centro Referência Segurança Alimentar/Nutricional1005 08122132 2331

1.767.264,333.985,001.763.279,33Serviços Administrativos e Financeiros1005 08122132 29007.873.187,637.873.187,63Alimentação e Nutrição1005 08306000 0000

1005 08306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional 7.873.187,63 7.873.187,637.873.187,637.873.187,63Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades1005 08306074 2120

178PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteTrabalho1005 11000000 0000 92.531,00 92.531,00

92.531,0092.531,00Empregabilidade1005 11333000 00001005 11333133 0000 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos 92.531,00 92.531,00

92.531,0092.531,00Educação e Qualificação Alimentar e Nutricional1005 11333133 2330Agricultura1005 20000000 0000 865.860,62 865.860,62

865.860,62865.860,62Promoção da Produção Vegetal1005 20601000 00001005 20601130 0000 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62 865.860,62

865.860,62865.860,62Fomento à Agricultura Urbana1005 20601130 2121Comércio e Serviços1005 23000000 0000 2.057.359,57 6.560,00 2.063.919,57

1.221.032,361.221.032,36Promoção Comercial1005 23691000 00001005 23691131 0000 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos 1.221.032,36 1.221.032,36

1.221.032,361.221.032,36Regulação e Apoio ao Mercado de Alimentos1005 23691131 2305842.887,216.560,00836.327,21Comercialização1005 23692000 0000

1005 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 836.327,21 6.560,00 842.887,21842.887,216.560,00836.327,21Comercialização de Alimentos Subsidiados1005 23692077 2307

Assistência Social1006 08000000 0000 9.020.500,83 5.415,00 9.025.915,839.025.915,835.415,009.020.500,83Assistência Comunitária1006 08244000 0000

1006 08244007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 7.340.560,83 5.415,00 7.345.975,837.345.975,835.415,007.340.560,83Serviços Administrativos e Financeiros1006 08244007 2900

1006 08244019 0000 Proteção Social Básica 474.520,00 474.520,00474.520,00474.520,00Atendimento Integral à Família1006 08244019 2308

1006 08244020 0000 Proteção Social Especial 1.205.420,00 1.205.420,001.205.420,001.205.420,00Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social1006 08244020 2353

Desporto e Lazer1007 27000000 0000 8.743.283,31 25.944,40 8.769.227,718.769.227,7125.944,408.743.283,31Desporto Comunitário1007 27812000 0000

1007 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 6.706.883,27 25.091,00 6.731.974,270,00Implantação, Manut. e Recup. de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer1007 27812101 2534

6.731.974,2725.091,006.706.883,27Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias1007 27812101 27571007 27812125 0000 Gestão da Política de Esportes 1.431.831,95 853,40 1.432.685,35

772,40772,40Gestão Colegiada e Participação Social1007 27812125 23341.431.912,95853,401.431.059,55Serviços Administrativos e Financeiros1007 27812125 2900

1007 27812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades 604.568,09 604.568,09120.000,00120.000,00Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer1007 27812150 2106484.568,09484.568,09Realização de Eventos Esportivos e de Lazer1007 27812150 2533

Direitos da Cidadania1008 14000000 0000 5.125.840,64 67.177,26 5.193.017,905.193.017,9067.177,265.125.840,64Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1008 14422000 0000

1008 14422008 0000 Processo Participativo Popular 0,000,00Gestão Colegiada e Participação Social1008 14422008 2334

1008 14422121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 72.540,34 72.540,3472.540,3472.540,34Inclusão Social Produtiva1008 14422121 2332

1008 14422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.123.934,82 140,00 1.124.074,82255.228,03255.228,03Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania1008 14422127 2335

179PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteDireitos da Cidadania1008 14000000 0000 5.125.840,64 67.177,26 5.193.017,90

5.193.017,9067.177,265.125.840,64Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1008 14422000 00001008 14422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.123.934,82 140,00 1.124.074,82

868.846,79140,00868.706,79Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico1008 14422127 23451008 14422128 0000 Promoção de Ações Afirmativas 1.815.691,10 1.815.691,10

580,00580,00Ação e Promoção dos Movimentos Sociais1008 14422128 23331.815.111,101.815.111,10Reparação e Garantia de Direitos1008 14422128 2337

1008 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 2.113.674,38 67.037,26 2.180.711,641.100,001.100,00Pesquisa, Informação e Comunicação em Direitos Humanos e Cidadania1008 14422129 2336

2.179.611,6467.037,262.112.574,38Serviços Administrativos e Financeiros1008 14422129 2900Administração1100 04000000 0000 2.818.597,14 40.510,10 2.859.107,24

2.859.107,2440.510,102.818.597,14Administração Geral1100 04122000 00001100 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.818.597,14 40.510,10 2.859.107,24

15.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1100 04122007 13082.843.218,5424.621,402.818.597,14Serviços Administrativos e Financeiros1100 04122007 2900

1101 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,000,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1101 04122044 1219

Urbanismo1101 15000000 0000 1.833.374,70 1.833.374,70736.079,82736.079,82Infra-Estrutura Urbana1101 15451000 0000

1101 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 736.079,82 736.079,82736.079,82736.079,82Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1101 15451062 1230

1.097.294,881.097.294,88Serviços Urbanos1101 15452000 00001101 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.097.294,88 1.097.294,88

1.097.294,881.097.294,88Serviços de Controle Urbano e Ambiental1101 15452059 2540Gestão Ambiental1101 18000000 0000 691.787,89 691.787,89

691.787,89691.787,89Preservação e Conservação Ambiental1101 18541000 00001101 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 555.362,84 555.362,84

555.362,84555.362,84Manutenção de Praças e Jardins1101 18541072 20791101 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 136.425,05 136.425,05

136.425,05136.425,05Preservação da Arborização Municipal1101 18541073 2078Assistência Social1102 08000000 0000 1.660.107,41 1.660.107,41

142.671,26142.671,26Assistência à Criança e ao Adolescente1102 08243000 00001102 08243020 0000 Proteção Social Especial 142.671,26 142.671,26

142.671,26142.671,26Apoio aos Conselhos Tutelares1102 08243020 25581.517.436,151.517.436,15Assistência Comunitária1102 08244000 0000

1102 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.517.436,15 1.517.436,151.517.436,151.517.436,15Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1102 08244019 2804

Educação1102 12000000 0000 62.684.811,08 62.684.811,0857.254.790,9357.254.790,93Ensino Fundamental1102 12361000 0000

1102 12361136 0000 Ensino Fundamental 57.254.790,93 57.254.790,9357.254.790,9357.254.790,93Administração do Ensino Fundamental1102 12361136 2080

180PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteEducação1102 12000000 0000 62.684.811,08 62.684.811,08

2.254.068,222.254.068,22Ensino Médio1102 12362000 00001102 12362137 0000 Ensino Médio 2.254.068,22 2.254.068,22

2.254.068,222.254.068,22Administração do Ensino Médio1102 12362137 21503.175.951,933.175.951,93Educação Infantil1102 12365000 0000

1102 12365135 0000 Primeira Escola 3.175.951,93 3.175.951,933.175.951,933.175.951,93Administração da Educação Infantil1102 12365135 2542

Cultura1102 13000000 0000 33.290,50 33.290,5033.290,5033.290,50Difusão Cultural1102 13392000 0000

1102 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 33.290,50 33.290,5033.290,5033.290,50Promoção de Eventos1102 13392050 2081

Desporto e Lazer1102 27000000 0000 100.617,60 100.617,60100.617,60100.617,60Desporto Comunitário1102 27812000 0000

1102 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 100.617,60 100.617,60100.617,60100.617,60Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1102 27812101 2545

Administração1200 04000000 0000 3.250.853,94 71.065,13 3.321.919,073.321.919,0771.065,133.250.853,94Administração Geral1200 04122000 0000

1200 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 3.250.853,94 71.065,13 3.321.919,0769.996,8567.605,972.390,88Estruturação Administrativa e Tecnológica1200 04122007 1308

3.251.922,223.459,163.248.463,06Serviços Administrativos e Financeiros1200 04122007 2900Comércio e Serviços1200 23000000 0000 287.047,07 287.047,07

287.047,07287.047,07Comercialização1200 23692000 00001200 23692007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 287.047,07 287.047,07

287.047,07287.047,07Gestão de Centros de Comércio Popular1200 23692007 2321Transporte1200 26000000 0000 7.989.451,06 1.758,00 7.991.209,06

7.991.209,061.758,007.989.451,06Administração Geral1200 26122000 00001200 26122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 7.989.451,06 1.758,00 7.991.209,06

7.991.209,061.758,007.989.451,06Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro1200 26122007 2783Administração1201 04000000 0000 12.180,00 4.046,64 16.226,64

16.226,644.046,6412.180,00Administração Geral1201 04122000 00001201 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 12.180,00 4.046,64 16.226,64

16.226,644.046,6412.180,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1201 04122044 1219Urbanismo1201 15000000 0000 9.484.160,92 9.484.160,92

851.837,87851.837,87Infra-Estrutura Urbana1201 15451000 00001201 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 851.837,87 851.837,87

851.837,87851.837,87Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1201 15451062 12308.632.323,058.632.323,05Serviços Urbanos1201 15452000 0000

1201 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 8.632.323,05 8.632.323,058.632.323,058.632.323,05Serviços de Controle Urbano e Ambiental1201 15452059 2540

181PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteGestão Ambiental1201 18000000 0000 3.867.528,16 3.867.528,16

3.867.528,163.867.528,16Preservação e Conservação Ambiental1201 18541000 00001201 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 3.486.191,13 3.486.191,13

3.486.191,133.486.191,13Manutenção de Praças e Jardins1201 18541072 20791201 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 381.337,03 381.337,03

381.337,03381.337,03Preservação da Arborização Municipal1201 18541073 2078Assistência Social1202 08000000 0000 1.367.518,86 1.367.518,86

184.543,00184.543,00Assistência à Criança e ao Adolescente1202 08243000 00001202 08243020 0000 Proteção Social Especial 184.543,00 184.543,00

184.543,00184.543,00Apoio aos Conselhos Tutelares1202 08243020 25581.182.975,861.182.975,86Assistência Comunitária1202 08244000 0000

1202 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.182.975,86 1.182.975,861.182.975,861.182.975,86Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1202 08244019 2804

Educação1202 12000000 0000 27.099.581,29 27.099.581,2916.861.269,0116.861.269,01Ensino Fundamental1202 12361000 0000

1202 12361136 0000 Ensino Fundamental 16.861.269,01 16.861.269,0116.861.269,0116.861.269,01Administração do Ensino Fundamental1202 12361136 20808.305.789,338.305.789,33Ensino Médio1202 12362000 0000

1202 12362137 0000 Ensino Médio 8.305.789,33 8.305.789,338.305.789,338.305.789,33Administração do Ensino Médio1202 12362137 21501.932.522,951.932.522,95Educação Infantil1202 12365000 0000

1202 12365135 0000 Primeira Escola 1.932.522,95 1.932.522,951.932.522,951.932.522,95Administração da Educação Infantil1202 12365135 2542

Cultura1202 13000000 0000 67.692,79 67.692,7967.692,7967.692,79Difusão Cultural1202 13392000 0000

1202 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 67.692,79 67.692,7967.692,7967.692,79Promoção de Eventos1202 13392050 2081

Desporto e Lazer1202 27000000 0000 229.149,48 229.149,48229.149,48229.149,48Desporto Comunitário1202 27812000 0000

1202 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 229.149,48 229.149,48229.149,48229.149,48Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1202 27812101 2545

Administração1300 04000000 0000 2.897.655,30 49.328,60 2.946.983,902.946.983,9049.328,602.897.655,30Administração Geral1300 04122000 0000

1300 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.897.655,30 49.328,60 2.946.983,9044.854,6044.854,60Estruturação Administrativa e Tecnológica1300 04122007 1308

2.902.129,304.474,002.897.655,30Serviços Administrativos e Financeiros1300 04122007 29001301 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00

0,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1301 04122044 1219Urbanismo1301 15000000 0000 1.205.721,82 1.205.721,82

221.984,20221.984,20Infra-Estrutura Urbana1301 15451000 00001301 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 221.984,20 221.984,20

221.984,20221.984,20Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1301 15451062 1230

182PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteUrbanismo1301 15000000 0000 1.205.721,82 1.205.721,82

983.737,62983.737,62Serviços Urbanos1301 15452000 00001301 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 983.737,62 983.737,62

983.737,62983.737,62Serviços de Controle Urbano e Ambiental1301 15452059 2540Gestão Ambiental1301 18000000 0000 1.164.327,27 1.164.327,27

1.164.327,271.164.327,27Preservação e Conservação Ambiental1301 18541000 00001301 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 991.056,59 991.056,59

991.056,59991.056,59Manutenção de Praças e Jardins1301 18541072 20791301 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 173.270,68 173.270,68

173.270,68173.270,68Preservação da Arborização Municipal1301 18541073 2078Assistência Social1302 08000000 0000 1.172.170,18 1.172.170,18

197.560,36197.560,36Assistência à Criança e ao Adolescente1302 08243000 00001302 08243020 0000 Proteção Social Especial 197.560,36 197.560,36

197.560,36197.560,36Apoio aos Conselhos Tutelares1302 08243020 2558974.609,82974.609,82Assistência Comunitária1302 08244000 0000

1302 08244019 0000 Proteção Social Básica 974.609,82 974.609,82974.609,82974.609,82Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1302 08244019 2804

Educação1302 12000000 0000 38.798.528,48 38.798.528,4833.954.724,2433.954.724,24Ensino Fundamental1302 12361000 0000

1302 12361136 0000 Ensino Fundamental 33.954.724,24 33.954.724,2433.954.724,2433.954.724,24Administração do Ensino Fundamental1302 12361136 20802.816.452,952.816.452,95Ensino Médio1302 12362000 0000

1302 12362137 0000 Ensino Médio 2.816.452,95 2.816.452,952.816.452,952.816.452,95Administração do Ensino Médio1302 12362137 21502.027.351,292.027.351,29Educação Infantil1302 12365000 0000

1302 12365135 0000 Primeira Escola 2.027.351,29 2.027.351,292.027.351,292.027.351,29Administração da Educação Infantil1302 12365135 2542

Cultura1302 13000000 0000 20.517,23 20.517,2320.517,2320.517,23Difusão Cultural1302 13392000 0000

1302 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 20.517,23 20.517,2320.517,2320.517,23Promoção de Eventos1302 13392050 2081

Desporto e Lazer1302 27000000 0000 117.886,95 117.886,95117.886,95117.886,95Desporto Comunitário1302 27812000 0000

1302 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 117.886,95 117.886,95117.886,95117.886,95Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1302 27812101 2545

Administração1400 04000000 0000 2.431.037,22 43.715,35 2.474.752,572.474.752,5743.715,352.431.037,22Administração Geral1400 04122000 0000

1400 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.431.037,22 43.715,35 2.474.752,5715.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1400 04122007 1308

2.458.863,8727.826,652.431.037,22Serviços Administrativos e Financeiros1400 04122007 29001401 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00

0,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1401 04122044 1219

183PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteUrbanismo1401 15000000 0000 1.434.277,41 1.434.277,41

259.028,92259.028,92Infra-Estrutura Urbana1401 15451000 00001401 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 259.028,92 259.028,92

259.028,92259.028,92Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1401 15451062 12301.175.248,491.175.248,49Serviços Urbanos1401 15452000 0000

1401 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.175.248,49 1.175.248,491.175.248,491.175.248,49Serviços de Controle Urbano e Ambiental1401 15452059 2540

Gestão Ambiental1401 18000000 0000 815.236,17 815.236,17815.236,17815.236,17Preservação e Conservação Ambiental1401 18541000 0000

1401 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 594.329,70 594.329,70594.329,70594.329,70Manutenção de Praças e Jardins1401 18541072 2079

1401 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 220.906,47 220.906,47220.906,47220.906,47Preservação da Arborização Municipal1401 18541073 2078

Assistência Social1402 08000000 0000 1.842.122,17 1.842.122,17357.629,69357.629,69Assistência à Criança e ao Adolescente1402 08243000 0000

1402 08243020 0000 Proteção Social Especial 357.629,69 357.629,69357.629,69357.629,69Apoio aos Conselhos Tutelares1402 08243020 2558

1.484.492,481.484.492,48Assistência Comunitária1402 08244000 00001402 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.484.492,48 1.484.492,48

1.484.492,481.484.492,48Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1402 08244019 2804Educação1402 12000000 0000 56.067.357,51 56.067.357,51

48.516.584,4748.516.584,47Ensino Fundamental1402 12361000 00001402 12361136 0000 Ensino Fundamental 48.516.584,47 48.516.584,47

48.516.584,4748.516.584,47Administração do Ensino Fundamental1402 12361136 20802.910.864,902.910.864,90Ensino Médio1402 12362000 0000

1402 12362137 0000 Ensino Médio 2.910.864,90 2.910.864,902.910.864,902.910.864,90Administração do Ensino Médio1402 12362137 21504.639.908,144.639.908,14Educação Infantil1402 12365000 0000

1402 12365135 0000 Primeira Escola 4.639.908,14 4.639.908,144.639.908,144.639.908,14Administração da Educação Infantil1402 12365135 2542

Cultura1402 13000000 0000 26.949,50 26.949,5026.949,5026.949,50Difusão Cultural1402 13392000 0000

1402 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 26.949,50 26.949,5026.949,5026.949,50Promoção de Eventos1402 13392050 2081

Desporto e Lazer1402 27000000 0000 104.707,69 104.707,69104.707,69104.707,69Desporto Comunitário1402 27812000 0000

1402 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 104.707,69 104.707,69104.707,69104.707,69Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1402 27812101 2545

Administração1500 04000000 0000 2.454.713,43 60.951,11 2.515.664,542.515.664,5460.951,112.454.713,43Administração Geral1500 04122000 0000

1500 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.454.713,43 60.951,11 2.515.664,5415.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1500 04122007 1308

184PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração1500 04000000 0000 2.454.713,43 60.951,11 2.515.664,54

2.515.664,5460.951,112.454.713,43Administração Geral1500 04122000 00001500 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.454.713,43 60.951,11 2.515.664,54

2.499.775,8445.062,412.454.713,43Serviços Administrativos e Financeiros1500 04122007 29001501 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00

0,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1501 04122044 1219Urbanismo1501 15000000 0000 2.418.286,83 2.418.286,83

185.416,30185.416,30Infra-Estrutura Urbana1501 15451000 00001501 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 185.416,30 185.416,30

185.416,30185.416,30Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1501 15451062 12302.232.870,532.232.870,53Serviços Urbanos1501 15452000 0000

1501 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 2.232.870,53 2.232.870,532.232.870,532.232.870,53Serviços de Controle Urbano e Ambiental1501 15452059 2540

Gestão Ambiental1501 18000000 0000 1.067.346,58 1.067.346,581.067.346,581.067.346,58Preservação e Conservação Ambiental1501 18541000 0000

1501 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 713.514,24 713.514,24713.514,24713.514,24Manutenção de Praças e Jardins1501 18541072 2079

1501 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 353.832,34 353.832,34353.832,34353.832,34Preservação da Arborização Municipal1501 18541073 2078

Assistência Social1502 08000000 0000 1.335.439,11 1.335.439,11189.536,28189.536,28Assistência à Criança e ao Adolescente1502 08243000 0000

1502 08243020 0000 Proteção Social Especial 189.536,28 189.536,28189.536,28189.536,28Apoio aos Conselhos Tutelares1502 08243020 2558

1.145.902,831.145.902,83Assistência Comunitária1502 08244000 00001502 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.145.902,83 1.145.902,83

1.145.902,831.145.902,83Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1502 08244019 2804Educação1502 12000000 0000 41.087.281,66 41.087.281,66

36.522.667,3136.522.667,31Ensino Fundamental1502 12361000 00001502 12361136 0000 Ensino Fundamental 36.522.667,31 36.522.667,31

36.522.667,3136.522.667,31Administração do Ensino Fundamental1502 12361136 20801.454.311,881.454.311,88Ensino Médio1502 12362000 0000

1502 12362137 0000 Ensino Médio 1.454.311,88 1.454.311,881.454.311,881.454.311,88Administração do Ensino Médio1502 12362137 21503.110.302,473.110.302,47Educação Infantil1502 12365000 0000

1502 12365135 0000 Primeira Escola 3.110.302,47 3.110.302,473.110.302,473.110.302,47Administração da Educação Infantil1502 12365135 2542

Cultura1502 13000000 0000 23.930,83 23.930,8323.930,8323.930,83Difusão Cultural1502 13392000 0000

1502 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 23.930,83 23.930,8323.930,8323.930,83Promoção de Eventos1502 13392050 2081

185PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteDesporto e Lazer1502 27000000 0000 15.444,06 15.444,06

15.444,0615.444,06Desporto Comunitário1502 27812000 00001502 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 15.444,06 15.444,06

15.444,0615.444,06Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1502 27812101 2545Administração1600 04000000 0000 1.862.693,09 31.249,70 1.893.942,79

1.893.942,7931.249,701.862.693,09Administração Geral1600 04122000 00001600 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 1.862.693,09 31.249,70 1.893.942,79

17.740,5815.888,701.851,88Estruturação Administrativa e Tecnológica1600 04122007 13081.876.202,2115.361,001.860.841,21Serviços Administrativos e Financeiros1600 04122007 2900

1601 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,000,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1601 04122044 1219

Urbanismo1601 15000000 0000 1.493.958,18 1.493.958,18773.917,36773.917,36Infra-Estrutura Urbana1601 15451000 0000

1601 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 773.917,36 773.917,36773.917,36773.917,36Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1601 15451062 1230720.040,82720.040,82Serviços Urbanos1601 15452000 0000

1601 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 720.040,82 720.040,82720.040,82720.040,82Serviços de Controle Urbano e Ambiental1601 15452059 2540

Gestão Ambiental1601 18000000 0000 943.033,34 943.033,34943.033,34943.033,34Preservação e Conservação Ambiental1601 18541000 0000

1601 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 835.074,08 835.074,08835.074,08835.074,08Manutenção de Praças e Jardins1601 18541072 2079

1601 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 107.959,26 107.959,26107.959,26107.959,26Preservação da Arborização Municipal1601 18541073 2078

Assistência Social1602 08000000 0000 1.660.671,81 1.660.671,81165.585,97165.585,97Assistência à Criança e ao Adolescente1602 08243000 0000

1602 08243020 0000 Proteção Social Especial 165.585,97 165.585,97165.585,97165.585,97Apoio aos Conselhos Tutelares1602 08243020 2558

1.495.085,841.495.085,84Assistência Comunitária1602 08244000 00001602 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.495.085,84 1.495.085,84

1.495.085,841.495.085,84Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1602 08244019 2804Educação1602 12000000 0000 35.840.344,21 35.840.344,21

31.773.289,8231.773.289,82Ensino Fundamental1602 12361000 00001602 12361136 0000 Ensino Fundamental 31.773.289,82 31.773.289,82

31.773.289,8231.773.289,82Administração do Ensino Fundamental1602 12361136 20801.951.089,651.951.089,65Ensino Médio1602 12362000 0000

1602 12362137 0000 Ensino Médio 1.951.089,65 1.951.089,651.951.089,651.951.089,65Administração do Ensino Médio1602 12362137 21502.115.964,742.115.964,74Educação Infantil1602 12365000 0000

1602 12365135 0000 Primeira Escola 2.115.964,74 2.115.964,742.115.964,742.115.964,74Administração da Educação Infantil1602 12365135 2542

186PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteCultura1602 13000000 0000 12.796,00 12.796,00

12.796,0012.796,00Difusão Cultural1602 13392000 00001602 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 12.796,00 12.796,00

12.796,0012.796,00Promoção de Eventos1602 13392050 2081Desporto e Lazer1602 27000000 0000 72.056,42 72.056,42

72.056,4272.056,42Desporto Comunitário1602 27812000 00001602 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 72.056,42 72.056,42

72.056,4272.056,42Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1602 27812101 2545Administração1700 04000000 0000 1.991.621,58 37.624,78 2.029.246,36

2.029.246,3637.624,781.991.621,58Administração Geral1700 04122000 00001700 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 1.991.621,58 37.624,78 2.029.246,36

15.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1700 04122007 13082.013.357,6621.736,081.991.621,58Serviços Administrativos e Financeiros1700 04122007 2900

1701 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,000,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1701 04122044 1219

Urbanismo1701 15000000 0000 1.940.420,70 1.940.420,70290.243,94290.243,94Infra-Estrutura Urbana1701 15451000 0000

1701 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 290.243,94 290.243,94290.243,94290.243,94Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1701 15451062 1230

1.650.176,761.650.176,76Serviços Urbanos1701 15452000 00001701 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.650.176,76 1.650.176,76

1.650.176,761.650.176,76Serviços de Controle Urbano e Ambiental1701 15452059 2540Gestão Ambiental1701 18000000 0000 733.121,68 733.121,68

184.913,22184.913,22Infra-Estrutura Urbana1701 18451000 00001701 18451073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 184.913,22 184.913,22

184.913,22184.913,22Preservação da Arborização Municipal1701 18451073 2078548.208,46548.208,46Preservação e Conservação Ambiental1701 18541000 0000

1701 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 548.208,46 548.208,46548.208,46548.208,46Manutenção de Praças e Jardins1701 18541072 2079

Assistência Social1702 08000000 0000 1.661.108,80 1.661.108,80171.391,06171.391,06Assistência à Criança e ao Adolescente1702 08243000 0000

1702 08243020 0000 Proteção Social Especial 171.391,06 171.391,06171.391,06171.391,06Apoio aos Conselhos Tutelares1702 08243020 2558

1.489.717,741.489.717,74Assistência Comunitária1702 08244000 00001702 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.489.717,74 1.489.717,74

1.489.717,741.489.717,74Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1702 08244019 2804Educação1702 12000000 0000 34.117.675,74 34.117.675,74

28.251.918,4428.251.918,44Ensino Fundamental1702 12361000 00001702 12361136 0000 Ensino Fundamental 28.251.918,44 28.251.918,44

28.251.918,4428.251.918,44Administração do Ensino Fundamental1702 12361136 2080

187PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteEducação1702 12000000 0000 34.117.675,74 34.117.675,74

2.237.793,872.237.793,87Ensino Médio1702 12362000 00001702 12362137 0000 Ensino Médio 2.237.793,87 2.237.793,87

2.237.793,872.237.793,87Administração do Ensino Médio1702 12362137 21503.627.963,433.627.963,43Educação Infantil1702 12365000 0000

1702 12365135 0000 Primeira Escola 3.627.963,43 3.627.963,433.627.963,433.627.963,43Administração da Educação Infantil1702 12365135 2542

Cultura1702 13000000 0000 22.049,60 22.049,6022.049,6022.049,60Difusão Cultural1702 13392000 0000

1702 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 22.049,60 22.049,6022.049,6022.049,60Promoção de Eventos1702 13392050 2081

Desporto e Lazer1702 27000000 0000 149.618,80 149.618,80149.618,80149.618,80Desporto Comunitário1702 27812000 0000

1702 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 149.618,80 149.618,80149.618,80149.618,80Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1702 27812101 2545

Administração1800 04000000 0000 2.836.028,75 43.003,03 2.879.031,782.879.031,7843.003,032.836.028,75Administração Geral1800 04122000 0000

1800 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.836.028,75 43.003,03 2.879.031,7815.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1800 04122007 1308

2.863.143,0827.114,332.836.028,75Serviços Administrativos e Financeiros1800 04122007 29001801 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00

0,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1801 04122044 1219Urbanismo1801 15000000 0000 2.199.682,68 2.199.682,68

563.855,25563.855,25Infra-Estrutura Urbana1801 15451000 00001801 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 563.855,25 563.855,25

563.855,25563.855,25Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1801 15451062 12301.635.827,431.635.827,43Serviços Urbanos1801 15452000 0000

1801 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.635.827,43 1.635.827,431.635.827,431.635.827,43Serviços de Controle Urbano e Ambiental1801 15452059 2540

Gestão Ambiental1801 18000000 0000 1.114.250,70 1.114.250,701.114.250,701.114.250,70Preservação e Conservação Ambiental1801 18541000 0000

1801 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 0,000,00Implantação Programa Pampulha1801 18541070 1244

1801 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 955.794,25 955.794,25955.794,25955.794,25Manutenção de Praças e Jardins1801 18541072 2079

1801 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 158.456,45 158.456,45158.456,45158.456,45Preservação da Arborização Municipal1801 18541073 2078

Assistência Social1802 08000000 0000 1.257.078,82 1.257.078,82183.456,14183.456,14Assistência à Criança e ao Adolescente1802 08243000 0000

1802 08243020 0000 Proteção Social Especial 183.456,14 183.456,14183.456,14183.456,14Apoio aos Conselhos Tutelares1802 08243020 2558

188PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social1802 08000000 0000 1.257.078,82 1.257.078,82

1.073.622,681.073.622,68Assistência Comunitária1802 08244000 00001802 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.073.622,68 1.073.622,68

1.073.622,681.073.622,68Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1802 08244019 2804Educação1802 12000000 0000 27.973.005,79 27.973.005,79

25.115.752,2725.115.752,27Ensino Fundamental1802 12361000 00001802 12361136 0000 Ensino Fundamental 25.115.752,27 25.115.752,27

25.115.752,2725.115.752,27Administração do Ensino Fundamental1802 12361136 2080894.676,31894.676,31Ensino Médio1802 12362000 0000

1802 12362137 0000 Ensino Médio 894.676,31 894.676,31894.676,31894.676,31Administração do Ensino Médio1802 12362137 2150

1.962.577,211.962.577,21Educação Infantil1802 12365000 00001802 12365135 0000 Primeira Escola 1.962.577,21 1.962.577,21

1.962.577,211.962.577,21Administração da Educação Infantil1802 12365135 2542Cultura1802 13000000 0000 22.209,60 22.209,60

22.209,6022.209,60Difusão Cultural1802 13392000 00001802 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 22.209,60 22.209,60

22.209,6022.209,60Promoção de Eventos1802 13392050 2081Desporto e Lazer1802 27000000 0000 119.199,98 119.199,98

119.199,98119.199,98Desporto Comunitário1802 27812000 00001802 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 119.199,98 119.199,98

119.199,98119.199,98Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1802 27812101 2545Administração1900 04000000 0000 2.355.975,53 17.475,25 2.373.450,78

2.373.450,7817.475,252.355.975,53Administração Geral1900 04122000 00001900 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.355.975,53 17.475,25 2.373.450,78

15.888,7015.888,70Estruturação Administrativa e Tecnológica1900 04122007 13082.357.562,081.586,552.355.975,53Serviços Administrativos e Financeiros1900 04122007 2900

1901 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,000,00Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis1901 04122044 1219

Urbanismo1901 15000000 0000 1.827.695,95 1.827.695,95525.940,74525.940,74Infra-Estrutura Urbana1901 15451000 0000

1901 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 525.940,74 525.940,74525.940,74525.940,74Implantação e Pavimentação de Vias Públicas1901 15451062 1230

1.301.755,211.301.755,21Serviços Urbanos1901 15452000 00001901 15452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 1.301.755,21 1.301.755,21

1.301.755,211.301.755,21Serviços de Controle Urbano e Ambiental1901 15452059 2540Gestão Ambiental1901 18000000 0000 735.485,09 735.485,09

735.485,09735.485,09Preservação e Conservação Ambiental1901 18541000 00001901 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 553.835,09 553.835,09

553.835,09553.835,09Manutenção de Praças e Jardins1901 18541072 20791901 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 181.650,00 181.650,00

181.650,00181.650,00Preservação da Arborização Municipal1901 18541073 2078

189PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social1902 08000000 0000 1.919.107,73 1.919.107,73

219.181,41219.181,41Assistência à Criança e ao Adolescente1902 08243000 00001902 08243020 0000 Proteção Social Especial 219.181,41 219.181,41

219.181,41219.181,41Apoio aos Conselhos Tutelares1902 08243020 25581.699.926,321.699.926,32Assistência Comunitária1902 08244000 0000

1902 08244019 0000 Proteção Social Básica 1.699.926,32 1.699.926,321.699.926,321.699.926,32Gestão dos Equipamentos e Promoção Social1902 08244019 2804

Educação1902 12000000 0000 62.258.194,17 62.258.194,1753.419.157,9553.419.157,95Ensino Fundamental1902 12361000 0000

1902 12361136 0000 Ensino Fundamental 53.419.157,95 53.419.157,9553.419.157,9553.419.157,95Administração do Ensino Fundamental1902 12361136 20805.395.691,525.395.691,52Ensino Médio1902 12362000 0000

1902 12362137 0000 Ensino Médio 5.395.691,52 5.395.691,525.395.691,525.395.691,52Administração do Ensino Médio1902 12362137 21503.443.344,703.443.344,70Educação Infantil1902 12365000 0000

1902 12365135 0000 Primeira Escola 3.443.344,70 3.443.344,703.443.344,703.443.344,70Administração da Educação Infantil1902 12365135 2542

Cultura1902 13000000 0000 32.458,19 32.458,1932.458,1932.458,19Difusão Cultural1902 13392000 0000

1902 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 32.458,19 32.458,1932.458,1932.458,19Promoção de Eventos1902 13392050 2081

Desporto e Lazer1902 27000000 0000 96.614,77 96.614,7796.614,7796.614,77Desporto Comunitário1902 27812000 0000

1902 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 96.614,77 96.614,7796.614,7796.614,77Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer1902 27812101 2545

Administração2000 04000000 0000 4.819.324,31 29.105,00 4.848.429,314.848.429,3129.105,004.819.324,31Administração Geral2000 04122000 0000

2000 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 3.973.382,15 22.069,00 3.995.451,153.995.451,1522.069,003.973.382,15Serviços Administrativos e Financeiros2000 04122007 2900

2000 04122096 0000 Coordenação Superior Municipal 845.942,16 7.036,00 852.978,16852.978,167.036,00845.942,16Assessoramento Técnico Consultivo2000 04122096 2059

Direitos da Cidadania2000 14000000 0000 501.543,72 501.543,72501.543,72501.543,72Direitos Individuais, Coletivos e Difusos2000 14422000 0000

2000 14422093 0000 Articulação de Políticas 501.543,72 501.543,72501.543,72501.543,72Apoio à Promoção das Políticas da Juventude2000 14422093 2819

Administração2002 04000000 0000 330.282,65 9.930,00 340.212,65340.212,659.930,00330.282,65Cooperação Internacional2002 04212000 0000

2002 04212005 0000 Desenvolvimento Sócio-Econômico 330.282,65 9.930,00 340.212,65340.212,659.930,00330.282,65Ações de Internacionalização da Cidade2002 04212005 2758

190PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSegurança Pública2100 06000000 0000 14.137.861,20 732.042,69 14.869.903,89

1.051.237,541.051.237,54Administração Geral2100 06122000 00002100 06122109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 1.051.237,54 1.051.237,54

1.051.237,541.051.237,54Articulação da Política de Segurança Urbana2100 06122109 280213.818.666,35732.042,6913.086.623,66Policiamento2100 06181000 0000

2100 06181036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,000,00Subsídios ao Transporte do Servidor2100 06181036 2083

2100 06181097 0000 Serviço de Segurança Pública 2.612,00 2.612,002.612,002.612,00Articulação da Política de Segurança Urbana2100 06181097 2802

2100 06181109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 12.643.407,32 732.042,69 13.375.450,01122.159,70122.159,70Formação e Capacitação Profissional2100 06181109 2791

13.253.290,31732.042,6912.521.247,62Operacionalização da Guarda Municipal Patrimonial2100 06181109 28032100 06181152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 440.604,34 440.604,34

440.604,34440.604,34Benefício Alimentar ao Servidor2100 06181152 2026Educação2200 12000000 0000 120.836.012,69 5.179.277,32 126.015.290,01

36.372.751,8161.810,7436.310.941,07Administração Geral2200 12122000 00002200 12122036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,00 10.500.000,00

10.500.000,0010.500.000,00Subsídios ao Transporte do Servidor2200 12122036 20832200 12122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 2.606.353,14 2.606.353,14

2.606.353,142.606.353,14Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores2200 12122088 25002200 12122140 0000 Gestão da Política Educacional 19.454.512,93 61.810,74 19.516.323,67

10.078.360,8010.078.360,80Gestão Pedagógica e de Formação2200 12122140 23169.437.962,8761.810,749.376.152,13Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal2200 12122140 2317

2200 12122152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 3.750.075,00 3.750.075,003.750.075,003.750.075,00Benefício Alimentar ao Servidor2200 12122152 2026

7.266,122.628,324.637,80Normatização e Fiscalização2200 12125000 00002200 12125008 0000 Processo Participativo Popular 4.637,80 2.628,32 7.266,12

7.266,122.628,324.637,80Apoio ao Conselho Municipal de Educação2200 12125008 204759.112.298,464.090.234,4455.022.064,02Ensino Fundamental2200 12361000 0000

2200 12361136 0000 Ensino Fundamental 55.022.064,02 4.090.234,44 59.112.298,462.361.079,482.361.079,48Formação para Profissionais da Educação2200 12361136 2041

25.582.542,6325.582.542,63Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros2200 12361136 204615.152.930,174.089.622,5411.063.307,63Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação2200 12361136 23021.366.892,981.366.892,98Projetos Especiais da Educação2200 12361136 2312

0,00Conveniamento para Atendimento ao Educando2200 12361136 234414.648.853,20611,9014.648.241,30Gestão do Programa Bolsa Escola2200 12361136 2503

466.362,69164.534,20301.828,49Ensino Médio2200 12362000 00002200 12362137 0000 Ensino Médio 301.828,49 164.534,20 466.362,69

0,00Formação para Profissionais da Educação2200 12362137 20410,00Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros2200 12362137 2046

448.386,69164.534,20283.852,49Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação2200 12362137 230217.976,0017.976,00Projetos Especiais da Educação2200 12362137 2312

191PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteEducação2200 12000000 0000 120.836.012,69 5.179.277,32 126.015.290,01

20.687.225,54860.069,6219.827.155,92Educação Infantil2200 12365000 00002200 12365135 0000 Primeira Escola 19.827.155,92 860.069,62 20.687.225,54

17.093,0017.093,00Formação para Profissionais da Educação2200 12365135 20410,00Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros2200 12365135 2046

2.882.371,11860.069,622.022.301,49Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação2200 12365135 230280.000,0080.000,00Projetos Especiais da Educação2200 12365135 2312

17.707.761,4317.707.761,43Conveniamento para Atendimento ao Educando2200 12365135 23448.291.551,098.291.551,09Educação de Jovens e Adultos2200 12366000 0000

2200 12366138 0000 BH sem Analfabetos 8.291.551,09 8.291.551,0935.739,7835.739,78Formação para Profissionais da Educação2200 12366138 2041

1.592.005,581.592.005,58Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação2200 12366138 23026.663.805,736.663.805,73Projetos Especiais da Educação2200 12366138 23121.077.834,301.077.834,30Educação Especial2200 12367000 0000

2200 12367139 0000 Educação Especial 1.077.834,30 1.077.834,3043.409,0043.409,00Formação para Profissionais da Educação2200 12367139 2041

991.475,67991.475,67Atendimento Educacional Especializado Rede Privada2200 12367139 204221.009,2321.009,23Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação2200 12367139 230221.940,4021.940,40Projetos Especiais da Educação2200 12367139 2312

Saúde2300 10000000 0000 6.711.968,19 458,00 6.712.426,196.712.426,19458,006.711.968,19Administração Geral2300 10122000 0000

2300 10122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 6.670.121,23 179,00 6.670.300,2326.760,70179,0026.581,70Gestão Colegiada e Controle Social2300 10122117 2502

6.643.539,536.643.539,53Gestão Administrativa2300 10122117 26622300 10122145 0000 Apoio à Gestão Democrática 41.846,96 279,00 42.125,96

42.125,96279,0041.846,96Apoio ao Conselho Municipal de Saúde2300 10122145 2661Administração2400 04000000 0000 33.477.814,76 32.678,94 33.510.493,70

5.696.528,1517.308,365.679.219,79Administração Geral2400 04122000 00002400 04122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 5.679.219,79 17.308,36 5.696.528,15

245.301,725.307,00239.994,72Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município2400 04122012 23661.436.902,402.508,001.434.394,40Serviço de Auditoria2401 04122012 2523

789.905,71979,00788.926,71Administração do Controle Interno2401 04122012 25271.164.703,83982,001.163.721,83Gestão Contábil Municipal2402 04122012 27712.059.714,497.532,362.052.182,13Serviços de Controles Disciplinares2403 04122012 2548

172.073,352.463,00169.610,35Controle Interno2404 04124000 00002404 04124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 169.610,35 2.463,00 172.073,35

172.073,352.463,00169.610,35Serviços de Ouvidoria do Município2404 04124012 236727.641.892,2012.907,5827.628.984,62Administração Geral4001 04122000 0000

4001 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 91.264,00 91.264,0091.264,0091.264,00Contribuições a Entidades de Assistência ao Município4001 04122007 2069

4001 04122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 27.537.720,62 12.907,58 27.550.628,2017.627.706,1612.907,5817.614.798,58Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores4001 04122088 2500

192PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração4001 04000000 0000 33.477.814,76 32.678,94 33.510.493,70

27.641.892,2012.907,5827.628.984,62Administração Geral4001 04122000 00004001 04122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 27.537.720,62 12.907,58 27.550.628,20

9.052.922,049.052.922,04Encargos e Restituições Administrativas4001 04122088 3091870.000,00870.000,00Encargos Financeiros e Restituições Fiscais4001 04122088 3107

Encargos Especiais4001 28000000 0000 142.379.217,29 55.890.211,73 198.269.429,0296.658.311,8552.889.985,6943.768.326,16Serviço da Dívida Interna4001 28843000 0000

4001 28843091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 43.768.326,16 52.889.985,69 96.658.311,8596.658.311,8552.889.985,6943.768.326,16Amortização e Encargos de Financiamentos Internos4001 28843091 3501

31.689,7731.689,77Serviço da Dívida Externa4001 28844000 00004001 28844091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 31.689,77 31.689,77

31.689,7731.689,77Amortização e Encargos de Financiamentos Externos4001 28844091 3089101.579.427,403.000.226,0498.579.201,36Outros Encargos Especiais4001 28846000 0000

4001 28846089 0000 Sentenças Judiciais 98.579.201,36 603.574,00 99.182.775,3699.182.775,36603.574,0098.579.201,36Encargos com Precatórios Judiciais4001 28846089 3137

4001 28846090 0000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 2.396.652,04 2.396.652,042.396.652,042.396.652,04Participações Societárias4001 28846090 3027

Reserva de Contingência4001 99000000 0000 0,000,00Reserva de Contingência4001 99999000 0000

4001 99999999 0000 Reserva de Contingência 0,000,00Reserva de Contingência4001 99999999 9999

Administração4003 04000000 0000 18.944.364,33 18.944.364,3318.944.364,3318.944.364,33Administração Geral4003 04122000 0000

4003 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 15.678.755,66 15.678.755,661.297.232,731.297.232,73Administração de Serviços Gráficos4003 04122007 20778.496.321,068.496.321,06Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais4003 04122007 20851.896.455,611.896.455,61Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial4003 04122007 2124

935.631,14935.631,14Encargos com Pessoal em Disponibilidade4003 04122007 25072.099.170,122.099.170,12Manutenção da Frota de Veículos Oficiais4003 04122007 2774

953.945,00953.945,00Encargos com o Programa de Incentivo à Aposentadoria4003 04122007 30104003 04122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 1.983.748,67 1.983.748,67

1.983.748,671.983.748,67Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores4003 04122014 25004003 04122015 0000 Divulgação Institucional do Município 1.281.860,00 1.281.860,00

1.281.860,001.281.860,00Comunicação e Divulgação Oficial4003 04122015 2114Previdência Social4003 09000000 0000 417.585,85 417.585,85

417.585,85417.585,85Previdência Básica4003 09271000 00004003 09271033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 417.585,85 417.585,85

417.585,85417.585,85Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo4003 09271033 3009Trabalho4003 11000000 0000 17.317.650,20 17.317.650,20

17.317.650,2017.317.650,20Proteção e Benefícios ao Trabalhador4003 11331000 00004003 11331036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,20 11.674.795,20

11.674.795,2011.674.795,20Subsídios ao Transporte do Servidor4003 11331036 2083

193PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteTrabalho4003 11000000 0000 17.317.650,20 17.317.650,20

17.317.650,2017.317.650,20Proteção e Benefícios ao Trabalhador4003 11331000 00004003 11331152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 5.642.855,00 5.642.855,00

5.642.855,005.642.855,00Benefício Alimentar ao Servidor4003 11331152 2026

Totais: 1.401.749.962,30371.654.055,581.030.095.906,72

194PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteCiência e Tecnologia0606 19000000 0000 0,00

0,00Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0606 19572000 00000606 19572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,00

0,00Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico0606 19572142 2759

Totais: 0,000,000,00

195PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 203 - FUNDO PREVIDENCIÁRIOEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrentePrevidência Social0702 09000000 0000 231.852.783,08 231.852.783,08

231.852.783,08231.852.783,08Previdência Básica0702 09271000 00000702 09271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 231.852.783,08 231.852.783,08

131.537.805,92131.537.805,92Encargos com Inativos e Pensionistas - PBH0702 09271026 300495.250.944,4595.250.944,45Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação0702 09271026 30053.890.628,063.890.628,06Encargos com Inativos e Pensionistas - BEPREM0702 09271026 3006

921.421,92921.421,92Encargos com Inativos e Pensionistas - CÂMARA0702 09271026 3007209.562,50209.562,50Encargos com Inativos e Pensionistas - FZB0702 09271026 3008

0,00Encargos com Inativos e Pensionistas - FMP0702 09271026 309241.678,1441.678,14Encargos com Inativos e Pensionistas - FMC0702 09271026 3093

742,09742,09Encargos Administrativos e Financeiros do RPPS0702 09271026 3094

Totais: 231.852.783,080,00231.852.783,08

196PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 204 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTALEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteGestão Ambiental0912 18000000 0000 0,00

0,00Preservação e Conservação Ambiental0912 18541000 00000912 18541069 0000 Gestão da Política Ambiental 0,00

0,00Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental0912 18541069 20730,00Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental0912 18541069 2075

Totais: 0,000,000,00

197PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 205 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAREspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteHabitação0913 16000000 0000 7.563.219,77 50.240.394,16 57.803.613,93

57.803.613,9350.240.394,167.563.219,77Habitação Urbana0913 16482000 00000913 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 731.920,68 2.005.433,54 2.737.354,22

2.607.112,021.880.281,54726.830,48Implantação de Habitações Populares0913 16482064 1207125.152,00125.152,00Manutenção de Conjuntos Habitacionais0913 16482064 1249

5.090,205.090,20Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional0913 16482064 23000913 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 6.831.299,09 48.234.960,62 55.066.259,71

22.717.160,6219.584.379,543.132.781,08Melhorias Urbanas em Favelas0913 16482065 123127.964.310,5627.964.310,56Aquisição e Indenização de Moradias0913 16482065 1261

378.461,54378.461,54Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra0913 16482065 1305347.160,25307.808,9839.351,27Vilas Urbanizadas0913 16482065 1306186.702,74186.702,74Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional0913 16482065 2300

3.472.464,003.472.464,00Bolsa-Moradia0913 16482065 2792

Totais: 57.803.613,9350.240.394,167.563.219,77

198PREFEITURA MUNICIPAL DE

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 206 - FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRASEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteGestão Ambiental0914 18000000 0000 0,00

0,00Preservação e Conservação Ambiental0914 18541000 00000914 18541071 0000 Educação Ambiental 0,00

0,00Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental0914 18541071 20740914 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 0,00

0,00Serviços Administrativos e Financeiros0914 18541072 2900

Totais: 0,000,000,00

199PREFEITURA MUNICIPAL DE

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSaneamento0915 17000000 0000 0,00

0,00Saneamento Básico Urbano0915 17512000 00000915 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 0,00

0,00Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale0915 17512066 12030915 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 0,00

0,00Implementação do Programa DRENURBS0915 17512151 1307

Totais: 0,000,000,00

200PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 208 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteTransporte0916 26000000 0000 30.783.835,86 784.748,79 31.568.584,65

31.568.584,65784.748,7930.783.835,86Transportes Coletivos Urbanos0916 26453000 00000916 26453060 0000 Gestão da Mobilidade Urbana 30.783.835,86 408.138,13 31.191.973,99

0,00Construção da Mobilidade Urbana Sustentável0916 26453060 111188.217,9388.217,93Implantação de Projetos Estruturantes0916 26453060 1112

31.103.756,06319.920,2030.783.835,86Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito0916 26453060 25670916 26453100 0000 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS 376.610,66 376.610,66

376.610,66376.610,66Implantação do Programa BHBUS0916 26453100 1302

Totais: 31.568.584,65784.748,7930.783.835,86

201PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 209 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAREspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteComércio e Serviços1010 23000000 0000 5.669.201,62 34.149,70 5.703.351,32

5.703.351,3234.149,705.669.201,62Comercialização1010 23692000 00001010 23692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 5.669.201,62 34.149,70 5.703.351,32

5.703.351,3234.149,705.669.201,62Comercialização de Alimentos Subsidiados1010 23692077 2307

Totais: 5.703.351,3234.149,705.669.201,62

202PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social1011 08000000 0000 29.630.930,29 141.770,32 29.772.700,61

2.141.455,282.141.455,28Assistência à Criança e ao Adolescente1011 08243000 00001011 08243020 0000 Proteção Social Especial 2.141.455,28 2.141.455,28

2.141.455,282.141.455,28Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/alta complexidade1011 08243020 235827.631.245,33141.770,3227.489.475,01Assistência Comunitária1011 08244000 0000

1011 08244019 0000 Proteção Social Básica 9.462.811,16 61.693,28 9.524.504,443.240.233,5155.273,283.184.960,23Atendimento Integral à Família1011 08244019 23085.435.826,096.420,005.429.406,09Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social1011 08244019 2309

848.444,84848.444,84Concessão de Benefícios Sociais1011 08244019 26501011 08244020 0000 Proteção Social Especial 10.104.607,55 14.924,00 10.119.531,55

2.573.851,942.573.851,94Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social1011 08244020 23531.108.660,541.108.660,54Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade1011 08244020 23551.484.411,521.484.411,52Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade1011 08244020 23564.952.607,5514.924,004.937.683,55Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade1011 08244020 2357

1011 08244113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 252.412,36 64.743,04 317.155,405.677,605.677,60Gestão de Pessoas1011 08244113 2318

161.178,28161.178,28Comunicação e Mobilização Social1011 08244113 2348109.362,8964.743,0444.619,85Gestão e Regulação do SUAS1011 08244113 234940.936,6340.936,63Sistema de Monitoramento e Avaliação1011 08244113 2350

0,00Serviço de Informação e Informatização1011 08244113 23511011 08244120 0000 Transferência de Renda 159.328,28 159.328,28

159.328,28159.328,28Concessão de Benefícios Sociais1011 08244120 26501011 08244121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 2.979.379,20 410,00 2.979.789,20

2.979.789,20410,002.979.379,20Inserção Social e Produtiva1011 08244121 26471011 08244135 0000 Primeira Escola 4.530.936,46 4.530.936,46

4.530.936,464.530.936,46Ações Especiais de Atendimento à Creches Comunitárias1011 08244135 2352

Totais: 29.772.700,61141.770,3229.630.930,29

203PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 211 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICAEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSegurança Pública0917 06000000 0000 55.170,00 55.170,00

55.170,0055.170,00Defesa Civil0917 06182000 00000917 06182020 0000 Proteção Social Especial 55.170,00 55.170,00

55.170,0055.170,00Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais0917 06182020 2541

Totais: 55.170,000,0055.170,00

204PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 212 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social1013 08000000 0000 3.218.107,61 692.755,15 3.910.862,76

3.910.862,76692.755,153.218.107,61Assistência à Criança e ao Adolescente1013 08243000 00001013 08243019 0000 Proteção Social Básica 820.401,14 560.028,84 1.380.429,98

0,00Atendimento Integral à Família1013 08243019 23081.380.429,98560.028,84820.401,14Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social1013 08243019 2309

1013 08243020 0000 Proteção Social Especial 2.308.933,64 132.726,31 2.441.659,9550.000,0050.000,00Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social1013 08243020 2353

1.768.413,198.453,951.759.959,24Execução de Medidas Sócio-Educativas1013 08243020 2354271.482,54124.272,36147.210,18Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade1013 08243020 2355182.418,16182.418,16Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade1013 08243020 2356169.346,06169.346,06Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade1013 08243020 2357

1013 08243113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 88.772,83 88.772,8388.772,8388.772,83Gestão e Regulação do SUAS1013 08243113 2349

Totais: 3.910.862,76692.755,153.218.107,61

205PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 213 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAREspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social1014 08000000 0000 8.873.819,39 8.873.819,39

8.873.819,398.873.819,39Alimentação e Nutrição1014 08306000 00001014 08306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional 8.873.819,39 8.873.819,39

8.873.819,398.873.819,39Alimentação Escolar1014 08306074 2761

Totais: 8.873.819,390,008.873.819,39

206PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 214 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteCultura0208 13000000 0000 3.083.371,00 3.083.371,00

446.400,00446.400,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico0208 13391000 00000208 13391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 446.400,00 446.400,00

0,00Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos0208 13391052 2656446.400,00446.400,00Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais0208 13391052 2658

2.636.971,002.636.971,00Difusão Cultural0208 13392000 00000208 13392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 198.000,00 198.000,00

198.000,00198.000,00Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 0208 13392049 26590208 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 2.423.621,00 2.423.621,00

0,00Gestão de Informações Culturais0208 13392050 20372.423.621,002.423.621,00Intercâmbio e Difusão Cultural0208 13392050 2038

0208 13392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 0,000,00Apoio à Qualificação Profissional0208 13392121 2660

0208 13392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 15.350,00 15.350,0014.000,0014.000,00Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura0208 13392147 21051.350,001.350,00Estímulo à Produção Literária0208 13392147 2314

Totais: 3.083.371,000,003.083.371,00

207PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 215 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOREspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteDireitos da Cidadania1016 14000000 0000 0,00

0,00Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1016 14422000 00001016 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00

0,00Serviços Administrativos e Financeiros1016 14422129 2900

Totais: 0,000,000,00

208PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSaúde2302 10000000 0000 832.148.630,26 3.853.611,51 836.002.241,77

274.436.565,162.884.990,74271.551.574,42Administração Geral2302 10122000 00002302 10122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 271.551.574,42 2.884.990,74 274.436.565,16

58.988.356,9858.988.356,98Gestão de Recursos Humanos2302 10122117 2327212.510.754,101.509.773,06211.000.981,04Gestão Administrativa2302 10122117 2662

2.937.454,081.375.217,681.562.236,40Gestão de Informação, Modernização e Comunicação2302 10122117 266557.107.999,54106.687,3357.001.312,21Atenção Básica2302 10301000 0000

2302 10301114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 57.001.312,21 106.687,33 57.107.999,5415.670,9815.670,98Atendimento ao Idoso2302 10301114 2625

578.961,86578.961,86 Ações de Atenção à Criança2302 10301114 26792.413.789,392.413.789,39 Ações de Atenção à Mulher2302 10301114 2680

54.070.278,4899.934,3353.970.344,15BH Vida/Ações do Programa à Saúde da Família2302 10301114 268129.298,836.753,0022.545,83Ações de Atenção ao Adulto2302 10301114 2796

2302 10301116 0000 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas 0,000,00Participação da Saúde nas Políticas Públicas Inclusivas2302 10301116 2326

486.115.381,04340.464,36485.774.916,68Assistência Hospitalar e Ambulatorial2302 10302000 00002302 10302114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 485.755.930,06 109.725,94 485.865.656,00

256.850.318,45256.850.318,45Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar2302 10302114 2668196.617.684,69196.617.684,69Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial2302 10302114 2669

1.025.360,301.025.360,30 Ações de Saúde Bucal2302 10302114 26701.679.120,7695.517,181.583.603,58 Ações de Saúde Mental2302 10302114 26715.745.361,038.028,805.737.332,23Serviço de Apoio Diagnóstico2302 10302114 2672

14.615.764,2814.615.764,28Serviço de Apoio Terapêutico2302 10302114 26780,00Atenção Secundária à Saúde2302 10302114 2686

9.332.046,496.179,969.325.866,53Rede de Atenção à Urgência2302 10302114 26882302 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 18.986,62 230.738,42 249.725,04

249.725,04230.738,4218.986,62Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde2302 10302117 1216827.471,04409.636,74417.834,30Vigilância Sanitária2302 10304000 0000

2302 10304028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 417.834,30 409.636,74 827.471,04827.471,04409.636,74417.834,30 Ações de Vigilância Sanitária 2302 10304028 2676

17.514.824,99111.832,3417.402.992,65Vigilância Epidemiológica2302 10305000 00002302 10305028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 17.402.992,65 111.832,34 17.514.824,99

17.233.185,292.475,0017.230.710,29 Ações de Controle de Zoonoses2302 10305028 2674130.533,00130.533,00 Ações de Imunização2302 10305028 2675116.622,4284.331,7332.290,69 Ações de Vigilância Epidemiológica2302 10305028 267734.484,2825.025,619.458,67Saúde do Trabalhador2302 10305028 2766

Totais: 836.002.241,773.853.611,51832.148.630,26

209PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 217 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAssistência Social0701 08000000 0000 26.748.585,44 493.819,80 27.242.405,24

27.242.405,24493.819,8026.748.585,44Proteção e Benefícios ao Trabalhador0701 08331000 00000701 08331025 0000 Assistência Individual ao Servidor Municipal 26.748.585,44 493.819,80 27.242.405,24

8.119,878.119,87Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 0701 08331025 1204952.031,79952.031,79Direção Superior da BEPREM0701 08331025 2586

9.387.634,43141.380,249.246.254,19Serviços de Assistência Odontológica0701 08331025 25885.637.262,17121.891,285.515.370,89Gerenciamento da Clínica Médica 0701 08331025 25891.056.953,781.056.953,78Administração de Pecúlio e Serviços Sociais0701 08331025 25902.189.523,2047.862,852.141.660,35Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 0701 08331025 25918.010.880,00174.565,567.836.314,44Serviços Administrativos e Financeiros0701 08331025 2900

Totais: 27.242.405,24493.819,8026.748.585,44

210PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0907 04000000 0000 34.158.985,37 847.228,90 35.006.214,27

1.398.697,151.398.697,15Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário0907 04062000 00000907 04062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos 1.398.697,15 1.398.697,15

1.398.697,151.398.697,15Administração dos Assuntos Jurídicos0907 04062003 20101.830.807,321.830.807,32Planejamento e Orçamento0907 04121000 0000

0907 04121144 0000 Gestão do Planejamento 1.830.807,32 1.830.807,321.830.807,321.830.807,32Planejamento dos Investimentos Municipais0907 04121144 2319

31.776.709,80847.228,9030.929.480,90Administração Geral0907 04122000 00000907 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 30.929.480,90 55.647,35 30.985.128,25

30.985.128,2555.647,3530.929.480,90Serviços Administrativos e Financeiros0907 04122007 29000907 04122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 791.581,55 791.581,55

791.581,55791.581,55Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis0907 04122044 1219Assistência Social0907 08000000 0000 146.295,61 146.295,61

146.295,61146.295,61Assistência Comunitária0907 08244000 00000907 08244019 0000 Proteção Social Básica 146.295,61 146.295,61

146.295,61146.295,61Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social0907 08244019 1220Saúde0907 10000000 0000 1.626.305,25 1.626.305,25

1.626.305,251.626.305,25Assistência Hospitalar e Ambulatorial0907 10302000 00000907 10302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 1.626.305,25 1.626.305,25

1.626.305,251.626.305,25Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde0907 10302117 1216Educação0907 12000000 0000 1.369.668,00 1.369.668,00

1.369.668,001.369.668,00Educação Infantil0907 12365000 00000907 12365135 0000 Primeira Escola 1.369.668,00 1.369.668,00

1.369.668,001.369.668,00Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino0907 12365135 1211Cultura0907 13000000 0000 962.000,00 962.000,00

962.000,00962.000,00Difusão Cultural0907 13392000 00000907 13392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 962.000,00 962.000,00

962.000,00962.000,00Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais0907 13392051 1215Urbanismo0907 15000000 0000 13.940.027,76 23.062.935,70 37.002.963,46

1.951.205,721.951.205,72Infra-Estrutura Urbana0907 15451000 00000907 15451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 1.951.205,72 1.951.205,72

0,00Transposições Viárias Urbanas0907 15451062 12050,00Conservação de Vias Urbanas0907 15451062 1208

1.951.205,721.951.205,72Implantação e Pavimentação de Vias Públicas0907 15451062 123035.051.757,7421.111.729,9813.940.027,76Serviços Urbanos0907 15452000 0000

0907 15452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,000,00Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios0907 15452044 1217

0907 15452045 0000 Apoio Operacional à Investimentos 13.940.027,76 13.940.027,7613.940.027,7613.940.027,76Administração de Obras Públicas0907 15452045 2584

0907 15452062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 21.111.729,98 21.111.729,9821.111.729,9821.111.729,98Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários0907 15452062 1303

211PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteHabitação0907 16000000 0000 6.363.794,01 6.363.794,01

6.363.794,016.363.794,01Habitação Urbana0907 16482000 00000907 16482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 0,00

0,00Manutenção de Conjuntos Habitacionais0907 16482064 12490907 16482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 6.363.794,01 6.363.794,01

4.915.354,944.915.354,94Aquisição e Indenização de Moradias0907 16482065 12611.448.439,071.448.439,07Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra0907 16482065 1305

Saneamento0907 17000000 0000 13.275.681,09 13.275.681,0913.275.681,0913.275.681,09Saneamento Básico Urbano0907 17512000 0000

0907 17512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 2.387.126,01 2.387.126,010,00Galeria do Córrego Arrudas0907 17512066 1201

2.387.126,012.387.126,01Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale0907 17512066 12030,00Desassoreamento de Lagoas0907 17512066 1214

0907 17512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 10.888.555,08 10.888.555,0810.888.555,0810.888.555,08Implementação do Programa DRENURBS0907 17512151 1307

Gestão Ambiental0907 18000000 0000 0,000,00Preservação e Conservação Ambiental0907 18541000 0000

0907 18541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 0,000,00Implantação Programa Pampulha0907 18541070 1244

0907 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 0,000,00Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros0907 18541072 1202

Desporto e Lazer0907 27000000 0000 369.967,07 369.967,07369.967,07369.967,07Desporto Comunitário0907 27812000 0000

0907 27812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 369.967,07 369.967,07369.967,07369.967,07Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer0907 27812101 1213

Encargos Especiais0907 28000000 0000 439.270,45 52.086.595,49 52.525.865,9452.525.865,9452.086.595,49439.270,45Outros Encargos Especiais0907 28846000 0000

0907 28846088 0000 Encargos Financeiros Municipais 439.270,45 52.086.595,49 52.525.865,9452.525.865,9452.086.595,49439.270,45Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais0907 28846088 3011

Totais: 148.648.754,70100.110.471,1248.538.283,58

212PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 219 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSaneamento0908 17000000 0000 154.858.700,42 11.219.253,53 166.077.953,95

166.077.953,9511.219.253,53154.858.700,42Saneamento Básico Urbano0908 17512000 00000908 17512007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 42.936.147,06 462.586,53 43.398.733,59

43.398.733,59462.586,5342.936.147,06Serviços Administrativos e Financeiros0908 17512007 29000908 17512046 0000 Operacionalização da Limpeza Pública 103.066.785,44 5.250,00 103.072.035,44

103.072.035,445.250,00103.066.785,44Execução dos Serviços de Limpeza Urbana0908 17512046 25390908 17512083 0000 Gestão da Política de Limpeza Urbana 8.855.767,92 10.751.417,00 19.607.184,92

19.607.184,9210.751.417,008.855.767,92Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos0908 17512083 22090,00Planejamento e Monit. dos Serviços e do Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos0908 17512083 2562

Totais: 166.077.953,9511.219.253,53154.858.700,42

213PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 220 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteGestão Ambiental0911 18000000 0000 9.992.389,39 480.255,09 10.472.644,48

10.472.644,48480.255,099.992.389,39Preservação e Conservação Ambiental0911 18541000 00000911 18541071 0000 Educação Ambiental 0,00

0,00Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental0911 18541071 20740911 18541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 9.992.389,39 480.255,09 10.472.644,48

264.928,16264.928,16Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 0911 18541073 12045.153.357,8354.467,725.098.890,11Preservação e Conservação do Acervo Faunístico0911 18541073 2580

793.143,5525.623,00767.520,55Preservação e Conservação do Acervo Florístico0911 18541073 25811.098.460,9118.688,171.079.772,74Administração do Parque Ecológico da Pampulha0911 18541073 27943.162.754,03116.548,043.046.205,99Serviços Administrativos e Financeiros0911 18541073 2900

Totais: 10.472.644,48480.255,099.992.389,39

214PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 221 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENSEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteSaúde2301 10000000 0000 90.716.008,98 1.471.774,03 92.187.783,01

10.845.391,46290.452,4610.554.939,00Administração Geral2301 10122000 00002301 10122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 10.554.939,00 290.452,46 10.845.391,46

10.845.391,46290.452,4610.554.939,00Serviços Administrativos e Financeiros2301 10122007 290081.342.391,551.181.321,5780.161.069,98Assistência Hospitalar e Ambulatorial2301 10302000 0000

2301 10302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 80.161.069,98 1.181.321,57 81.342.391,5551.247.981,711.129.604,5750.118.377,14Assistência Médica Hospitalar2301 10302030 261630.094.409,8451.717,0030.042.692,84Gestão Técnico-Hospitalar2301 10302030 2620

Totais: 92.187.783,011.471.774,0390.716.008,98

215PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 222 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0205 04000000 0000 12.063.877,71 12.063.877,71

10.231.253,5210.231.253,52Administração Geral0205 04122000 00000205 04122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 10.231.253,52 10.231.253,52

190.368,59190.368,59Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação0205 04122007 260110.040.884,9310.040.884,93Serviços Administrativos e Financeiros0205 04122007 29001.832.624,191.832.624,19Tecnologia da Informação0205 04126000 0000

0205 04126085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 1.832.624,19 1.832.624,191.832.624,191.832.624,19Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação0205 04126085 2593

Ciência e Tecnologia0205 19000000 0000 26.932.090,38 26.932.090,38645.992,09645.992,09Tecnologia da Informação0205 19126000 0000

0205 19126149 0000 Inclusão Digital 645.992,09 645.992,09645.992,09645.992,09Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados0205 19126149 2604

26.286.098,2926.286.098,29Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0205 19572000 00000205 19572085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 15.329.314,66 15.329.314,66

15.329.314,6615.329.314,66Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI0205 19572085 26020205 19572110 0000 Modernização dos Sistemas Informacionais 10.956.783,63 10.956.783,63

10.956.783,6310.956.783,63Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas0205 19572110 2603

Totais: 38.995.968,090,0038.995.968,09

216PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 223 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/AEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteComércio e Serviços0206 23000000 0000 13.063.463,80 13.063.463,80

13.063.463,8013.063.463,80Turismo0206 23695000 00000206 23695086 0000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 13.063.463,80 13.063.463,80

0,00Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Turismo0206 23695086 13140,00Fomento Projetos Turístico-Esportivos, Ecoturismo e Turismo de Aventuras 0206 23695086 23290,00Projetos de Marketing e Relações Institucionais0206 23695086 2347

4.313.414,104.313.414,10Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos0206 23695086 2629937.443,56937.443,56Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional0206 23695086 2630

7.812.606,147.812.606,14Serviços Administrativos e Financeiros0206 23695086 2900

Totais: 13.063.463,800,0013.063.463,80

217PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 224 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/AEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteHabitação0909 16000000 0000 13.741.248,86 13.741.248,86

13.741.248,8613.741.248,86Habitação Urbana0909 16482000 00000909 16482007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 13.741.248,86 13.741.248,86

13.741.248,8613.741.248,86Serviços Administrativos e Financeiros0909 16482007 2900

Totais: 13.741.248,860,0013.741.248,86

218PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 225 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteTransporte0910 26000000 0000 26.559.669,48 26.559.669,48

26.559.669,4826.559.669,48Transportes Coletivos Urbanos0910 26453000 00000910 26453062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 26.559.669,48 26.559.669,48

26.559.669,4826.559.669,48Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito0910 26453062 2567

Totais: 26.559.669,480,0026.559.669,48

219PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 226 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteDireitos da Cidadania1018 14000000 0000 0,00

0,00Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1018 14422000 00001018 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00

0,00Serviços Administrativos e Financeiros1018 14422129 2900

Totais: 0,000,000,00

220PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 227 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTEEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteLegislativa0101 01000000 0000 71.491.296,52 1.753.129,40 73.244.425,92

73.244.425,921.753.129,4071.491.296,52Ação Legislativa0101 01031000 00000101 01031001 0000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 68.847.287,00 1.753.129,40 70.600.416,40

70.589.916,401.753.129,4068.836.787,00Legislação e Controle da Administração0101 01031001 200110.500,0010.500,00Divulgação de Interesse Público e Oficial0101 01031001 2002

0101 01031032 0000 Serviços de Informática 2.644.009,52 2.644.009,522.644.009,522.644.009,52Legislação e Controle da Administração0101 01031032 2001

Previdência Social0101 09000000 0000 8.660.000,00 8.660.000,008.660.000,008.660.000,00Previdência do Regime Estatutário0101 09272000 0000

0101 09272033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,00 8.660.000,008.660.000,008.660.000,00Encargos com Inativos do Legislativo0101 09272033 3003

Totais: 81.904.425,921.753.129,4080.151.296,52

221PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 228 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIASEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteDireitos da Cidadania1019 14000000 0000 0,00

0,00Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1019 14422000 00001019 14422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 0,00

0,00Serviços Administrativos e Financeiros1019 14422129 2900

Totais: 0,000,000,00

222PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 229 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteCultura0207 13000000 0000 18.833.118,47 269.744,28 19.102.862,75

11.841.097,38216.079,9111.625.017,47Administração Geral0207 13122000 00000207 13122051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 11.625.017,47 216.079,91 11.841.097,38

537.288,61184.055,48353.233,13Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Cultura0207 13122051 2313183.474,00183.474,00Gestão de Recursos Humanos0207 13122051 232775.771,5832.024,4343.747,15Gerenciamento de Infra-Estrutura e Serviços Culturais0207 13122051 2655

11.044.563,1911.044.563,19Serviços Administrativos e Financeiros0207 13122051 29001.075.404,8051.469,531.023.935,27Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico0207 13391000 0000

0207 13391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 1.023.935,27 51.469,53 1.075.404,80815.728,3350.486,81765.241,52Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos0207 13391052 2656259.676,47982,72258.693,75Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais0207 13391052 2658

6.186.360,572.194,846.184.165,73Difusão Cultural0207 13392000 00000207 13392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 1.064.830,70 1.064.830,70

1.064.830,701.064.830,70Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 0207 13392049 26590207 13392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 2.624.266,59 2.624.266,59

7.345,637.345,63Gestão de Informações Culturais0207 13392050 20372.616.920,962.616.920,96Intercâmbio e Difusão Cultural0207 13392050 2038

0207 13392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 155.527,06 155.527,06155.527,06155.527,06Apoio à Qualificação Profissional0207 13392121 2660

0207 13392146 0000 Gestão Superior da Política Cultural 1.578.024,92 1.192,72 1.579.217,641.579.217,641.192,721.578.024,92Gestão Superior da Política Cultural0207 13392146 2338

0207 13392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 761.516,46 1.002,12 762.518,58584.780,311.002,12583.778,19Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura0207 13392147 2105151.738,27151.738,27Estímulo à Produção Literária0207 13392147 231426.000,0026.000,00Gestão da Política Editorial da Cultura0207 13392147 2315

Totais: 19.102.862,75269.744,2818.833.118,47

223PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Entidade : 230 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAISEspecificaçãoCódigo TotalCapitalCorrenteAdministração0919 04000000 0000 3.909.439,25 3.909.439,25

3.909.439,253.909.439,25Administração Geral0919 04122000 00000919 04122039 0000 Serviços de Utilidade Pública 3.909.439,25 3.909.439,25

3.909.439,253.909.439,25Administração de Necrópoles0919 04122039 2816Gestão Ambiental0919 18000000 0000 17.419.029,69 587.592,88 18.006.622,57

18.006.622,57587.592,8817.419.029,69Preservação e Conservação Ambiental0919 18541000 00000919 18541071 0000 Educação Ambiental 6.484,76 6.484,76

6.484,766.484,76Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental0919 18541071 20740919 18541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 17.412.544,93 587.592,88 18.000.137,81

14.169.540,03155.321,9314.014.218,10Administração dos Parques Municipais0919 18541072 2812981.302,0620.107,00961.195,06Planejamento e Monitoramento dos Parques Municipais0919 18541072 2823

2.849.295,72412.163,952.437.131,77Serviços Administrativos e Financeiros0919 18541072 2900

Totais: 21.916.061,82587.592,8821.328.468,94

Total Geral: 3.270.289.702,91543.787.525,342.726.502.177,57

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

PREFEITOGERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

224PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário01000000 0 73.244.425,9273.244.425,92Legislativa

73.244.425,9201031000 0 Ação Legislativa 73.244.425,9270.600.416,4001031001 0 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 70.600.416,402.644.009,5201031032 0 Serviços de Informática 2.644.009,52

04000000 0 252.160.210,73249.409.473,64Administração5.212.396,8804062000 0 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 5.212.396,885.212.396,8804062003 0 Prestação de Serviços Jurídicos 5.212.396,887.842.420,2704121000 0 Planejamento e Orçamento 7.688.668,47 153.751,80

913.682,0804121004 0 Planejamento Orçamentário 913.682,08933.558,9604121008 0 Processo Participativo Popular 779.807,16 153.751,80550.604,3804121141 0 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas 550.604,38

0,0004121142 0 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico285.516,7604121143 0 Desenvolvimento Metropolitano 285.516,76

1.854.880,7104121144 0 Gestão do Planejamento 1.854.880,713.304.177,3804121148 0 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 3.304.177,38

177.471.596,2204122000 0 Administração Geral 176.256.690,32 1.214.905,9096.307.631,2504122007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 96.197.443,31 110.187,941.461.344,5304122009 0 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa 754.757,53 706.587,005.747.922,0304122012 0 Gestão do Sistema de Controle Interno 5.747.922,03

15.527.775,6604122014 0 Gestão dos Recursos Humanos 15.527.775,661.281.860,0004122015 0 Divulgação Institucional do Município 1.281.860,003.909.439,2504122039 0 Serviços de Utilidade Pública 3.660.517,25 248.922,00

13.978.175,3104122044 0 Qualificação dos Próprios Municipais 13.978.175,31715.149,4104122087 0 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão 706.009,76 9.139,65

27.550.628,2004122088 0 Encargos Financeiros Municipais 27.550.628,205.269.425,3704122096 0 Coordenação Superior Municipal 5.269.425,37

133.517,2104122119 0 Gestão do Programa BH Cidadania 133.517,21501.308,9104122120 0 Transferência de Renda 501.308,91380.326,3704122122 0 Farmácia Popular 240.257,06 140.069,31

4.704.185,9704122123 0 Gestão da Política Social 4.704.185,972.906,7504122142 0 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 2.906,75

9.449.872,7104123000 0 Administração Financeira 9.449.872,718.911.651,4904123007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 8.911.651,49

538.221,2204123012 0 Gestão do Sistema de Controle Interno 538.221,22172.073,3504124000 0 Controle Interno 172.073,35172.073,3504124012 0 Gestão do Sistema de Controle Interno 172.073,35

225PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário04000000 0 252.160.210,73249.409.473,64Administração

2.117.178,0304126000 0 Tecnologia da Informação 2.117.178,031.832.624,1904126085 0 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 1.832.624,19

284.553,8404126153 0 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas 284.553,840,0004128000 0 Formação de Recursos Humanos0,0004128014 0 Gestão dos Recursos Humanos

33.833.568,3604129000 0 Administração de Receitas 32.451.488,97 1.382.079,39314.393,2804129006 0 Captação de Recursos 314.393,28

29.943.995,4304129013 0 Gestão do Sistema Tributário Municipal 28.561.916,04 1.382.079,393.575.179,6504129105 0 Gestão da Política Fiscal Municipal 3.575.179,65

15.720.892,2604131000 0 Comunicação Social 15.720.892,2615.720.892,2604131015 0 Divulgação Institucional do Município 15.720.892,26

340.212,6504212000 0 Cooperação Internacional 340.212,65340.212,6504212005 0 Desenvolvimento Sócio-Econômico 340.212,65

06000000 0 16.208.563,1115.992.673,65Segurança Pública1.051.237,5406122000 0 Administração Geral 1.051.237,541.051.237,5406122109 0 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 1.051.237,54

14.094.162,2306181000 0 Policiamento 13.878.272,77 215.889,460,0006181036 0 Subsídios ao Transporte do Servidor

278.107,8806181097 0 Serviço de Segurança Pública 278.107,8813.375.450,0106181109 0 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 13.159.560,55 215.889,46

440.604,3406181152 0 Subsídios à Alimentação do Servidor 440.604,341.063.163,3406182000 0 Defesa Civil 1.063.163,341.063.163,3406182020 0 Proteção Social Especial 1.063.163,34

08000000 0 103.135.267,7877.293.853,45Assistência Social1.767.264,3308122000 0 Administração Geral 1.767.264,331.767.264,3308122132 0 Gestão da Política de Segurança Alimentar 1.767.264,337.863.873,2108243000 0 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.810.871,66 4.053.001,551.380.429,9808243019 0 Proteção Social Básica 1.380.429,986.394.670,4008243020 0 Proteção Social Especial 3.722.138,73 2.672.531,67

88.772,8308243113 0 Gestão da Política de Assistência Social 88.732,93 39,9049.514.717,9808244000 0 Assistência Comunitária 41.329.324,49 8.185.393,497.345.975,8308244007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 7.345.975,83

22.856.581,2608244019 0 Proteção Social Básica 19.676.468,53 3.180.112,7311.324.951,5508244020 0 Proteção Social Especial 8.875.464,14 2.449.487,41

317.155,4008244113 0 Gestão da Política de Assistência Social 252.412,36 64.743,04

226PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário08000000 0 103.135.267,7877.293.853,45Assistência Social

49.514.717,9808244000 0 Assistência Comunitária 41.329.324,49 8.185.393,49159.328,2808244120 0 Transferência de Renda 51.219,34 108.108,94

2.979.789,2008244121 0 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 2.979.789,204.530.936,4608244135 0 Primeira Escola 2.147.995,09 2.382.941,37

16.747.007,0208306000 0 Alimentação e Nutrição 9.082.686,76 7.664.320,2616.747.007,0208306074 0 Assistência Alimentar e Nutricional 9.082.686,76 7.664.320,2627.242.405,2408331000 0 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 21.303.706,21 5.938.699,0327.242.405,2408331025 0 Assistência Individual ao Servidor Municipal 21.303.706,21 5.938.699,03

09000000 0 242.182.507,261.669.724,18Previdência Social285.819,7409122000 0 Administração Geral 285.819,74285.819,7409122026 0 Gestão Previdenciária Municipal 285.819,74

233.236.687,5209271000 0 Previdência Básica 1.383.904,44 231.852.783,08232.819.101,6709271026 0 Gestão Previdenciária Municipal 966.318,59 231.852.783,08

417.585,8509271033 0 Encargos com Inativos do Legislativo 417.585,858.660.000,0009272000 0 Previdência do Regime Estatutário 8.660.000,008.660.000,0009272033 0 Encargos com Inativos do Legislativo 8.660.000,00

10000000 0 940.907.240,33305.695.654,46Saúde291.994.382,8110122000 0 Administração Geral 222.839.160,07 69.155.222,7410.845.391,4610122007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 4.540.883,88 6.304.507,58

281.106.865,3910122117 0 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 218.298.276,19 62.808.589,2042.125,9610122145 0 Apoio à Gestão Democrática 42.125,96

57.107.999,5410301000 0 Atenção Básica 17.543.219,07 39.564.780,4757.107.999,5410301114 0 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 17.543.219,07 39.564.780,47

0,0010301116 0 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas573.462.561,9510302000 0 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 64.999.374,27 508.463.187,6881.342.391,5510302030 0 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 58.985.601,33 22.356.790,22

485.865.656,0010302114 0 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 485.865.656,006.254.514,4010302117 0 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 6.013.772,94 240.741,46

827.471,0410304000 0 Vigilância Sanitária 313.901,05 513.569,99827.471,0410304028 0 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 313.901,05 513.569,99

17.514.824,9910305000 0 Vigilância Epidemiológica 17.514.824,9917.514.824,9910305028 0 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 17.514.824,99

11000000 0 20.651.439,1719.427.553,09Trabalho18.754.025,7511331000 0 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 18.754.025,751.436.375,5511331034 0 Prevenção de Acidente do Trabalho 1.436.375,55

227PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário11000000 0 20.651.439,1719.427.553,09Trabalho

18.754.025,7511331000 0 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 18.754.025,7511.674.795,2011331036 0 Subsídios ao Transporte do Servidor 11.674.795,205.642.855,0011331152 0 Subsídios à Alimentação do Servidor 5.642.855,00

92.531,0011333000 0 Empregabilidade 92.531,0092.531,0011333133 0 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos 92.531,00

1.804.882,4211334000 0 Fomento ao Trabalho 580.996,34 1.223.886,081.804.882,4211334121 0 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 580.996,34 1.223.886,08

12000000 0 543.594.667,90364.837.492,46Educação36.372.751,8112122000 0 Administração Geral 36.372.751,8110.500.000,0012122036 0 Subsídios ao Transporte do Servidor 10.500.000,002.606.353,1412122088 0 Encargos Financeiros Municipais 2.606.353,14

19.516.323,6712122140 0 Gestão da Política Educacional 19.516.323,673.750.075,0012122152 0 Subsídios à Alimentação do Servidor 3.750.075,00

7.266,1212125000 0 Normatização e Fiscalização 7.266,127.266,1212125008 0 Processo Participativo Popular 7.266,12

410.839.892,4312361000 0 Ensino Fundamental 239.002.070,38 171.837.822,05410.839.892,4312361136 0 Ensino Fundamental 239.002.070,38 171.837.822,0531.229.621,8212362000 0 Ensino Médio 31.229.621,8231.229.621,8212362137 0 Ensino Médio 31.229.621,8255.775.750,3312365000 0 Educação Infantil 55.761.882,78 13.867,5555.775.750,3312365135 0 Primeira Escola 55.761.882,78 13.867,558.291.551,0912366000 0 Educação de Jovens e Adultos 1.410.074,48 6.881.476,618.291.551,0912366138 0 BH sem Analfabetos 1.410.074,48 6.881.476,611.077.834,3012367000 0 Educação Especial 1.053.825,07 24.009,231.077.834,3012367139 0 Educação Especial 1.053.825,07 24.009,23

13000000 0 27.012.256,5426.895.081,41Cultura11.841.097,3813122000 0 Administração Geral 11.839.242,18 1.855,2011.841.097,3813122051 0 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 11.839.242,18 1.855,201.521.804,8013391000 0 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.510.107,60 11.697,201.521.804,8013391052 0 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 1.510.107,60 11.697,20

13.649.354,3613392000 0 Difusão Cultural 13.545.731,63 103.622,732.527.978,4113392007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 2.527.978,411.262.830,7013392049 0 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 1.262.830,705.309.781,8313392050 0 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 5.206.159,10 103.622,732.036.150,1413392051 0 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 2.036.150,14

228PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário13000000 0 27.012.256,5426.895.081,41Cultura

13.649.354,3613392000 0 Difusão Cultural 13.545.731,63 103.622,73155.527,0613392121 0 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 155.527,06

1.579.217,6413392146 0 Gestão Superior da Política Cultural 1.579.217,64777.868,5813392147 0 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 777.868,58

14000000 0 5.694.561,625.548.881,96Direitos da Cidadania5.694.561,6214422000 0 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 5.548.881,96 145.679,66

0,0014422008 0 Processo Participativo Popular501.543,7214422093 0 Articulação de Políticas 501.543,7272.540,3414422121 0 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 72.540,34

1.124.074,8214422127 0 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.124.074,821.815.691,1014422128 0 Promoção de Ações Afirmativas 1.815.691,102.180.711,6414422129 0 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 2.035.031,98 145.679,66

15000000 0 276.801.573,84158.222.013,31Urbanismo174.880.021,0115451000 0 Infra-Estrutura Urbana 66.562.726,12 108.317.294,89174.880.021,0115451062 0 Gestão do Sistema Viário Municipal 66.562.726,12 108.317.294,89101.921.552,8315452000 0 Serviços Urbanos 91.659.287,19 10.262.265,64

72.443,0215452010 0 Sistema de Informações Municipais 72.443,026.298,0415452044 0 Qualificação dos Próprios Municipais 6.298,04

13.940.027,7615452045 0 Apoio Operacional à Investimentos 13.940.027,76434.977,0615452052 0 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 434.977,06

5.509.569,3615452057 0 Gestão da Política Urbana 5.214.671,46 294.897,900,0015452058 0 Participação Social na Política de Planejamento Urbano

29.668.724,6215452059 0 Gerenciamento do Controle Urbano 29.668.724,6221.111.729,9815452062 0 Gestão do Sistema Viário Municipal 11.144.362,24 9.967.367,7431.177.782,9915452084 0 Serviços de Iluminação Pública 31.177.782,99

16000000 0 95.789.397,1245.080.430,17Habitação95.789.397,1216482000 0 Habitação Urbana 45.080.430,17 50.708.966,9513.741.248,8616482007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 13.741.248,865.437.135,2416482064 0 Geração de Habitações Urbanas Populares 5.112.765,02 324.370,22

76.611.013,0216482065 0 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 26.226.416,29 50.384.596,7317000000 0 217.547.450,99186.960.885,94Saneamento

217.547.450,9917512000 0 Saneamento Básico Urbano 186.960.885,94 30.586.565,0543.398.733,5917512007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 42.936.147,06 462.586,53

103.072.035,4417512046 0 Operacionalização da Limpeza Pública 103.072.035,4438.738.963,0117512066 0 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 20.716.169,68 18.022.793,33

229PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário17000000 0 217.547.450,99186.960.885,94Saneamento

217.547.450,9917512000 0 Saneamento Básico Urbano 186.960.885,94 30.586.565,0519.607.184,9217512083 0 Gestão da Política de Limpeza Urbana 19.607.184,9212.730.534,0317512151 0 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 629.348,84 12.101.185,19

18000000 0 72.770.062,2461.028.616,34Gestão Ambiental5.793.348,7418122000 0 Administração Geral 5.793.348,745.793.348,7418122007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 5.793.348,74

184.913,2218451000 0 Infra-Estrutura Urbana 184.913,22184.913,2218451073 0 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 184.913,22

65.195.553,4518541000 0 Preservação e Conservação Ambiental 53.454.107,55 11.741.445,901.315.508,9218541069 0 Gestão da Política Ambiental 1.315.508,92

22.043.090,1318541070 0 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 13.512.825,55 8.530.264,5867.274,7618541071 0 Educação Ambiental 67.274,76

29.583.197,8818541072 0 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 26.911.450,95 2.671.746,9312.186.481,7618541073 0 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 11.647.047,37 539.434,391.251.246,8318542000 0 Controle Ambiental 1.251.246,831.251.246,8318542069 0 Gestão da Política Ambiental 1.251.246,83

345.000,0018544000 0 Recursos Hídricos 345.000,00345.000,0018544070 0 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 345.000,00

19000000 0 30.628.375,1130.628.375,11Ciência e Tecnologia645.992,0919126000 0 Tecnologia da Informação 645.992,09645.992,0919126149 0 Inclusão Digital 645.992,09

29.982.383,0219572000 0 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 29.982.383,0215.329.314,6619572085 0 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 15.329.314,6610.956.783,6319572110 0 Modernização dos Sistemas Informacionais 10.956.783,633.696.284,7319572142 0 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 3.696.284,73

20000000 0 865.860,62865.860,62Agricultura865.860,6220601000 0 Promoção da Produção Vegetal 865.860,62865.860,6220601130 0 Fomento à Agricultura Urbana 865.860,62

23000000 0 22.085.053,2921.581.228,10Comércio e Serviços1.221.032,3623691000 0 Promoção Comercial 1.221.032,361.221.032,3623691131 0 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos 1.221.032,367.800.557,1323692000 0 Comercialização 7.296.731,94 503.825,19

287.047,0723692007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 287.047,077.513.510,0623692077 0 Comercialização Subsidiada de Alimentos 7.009.684,87 503.825,19

230PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR ORIGEM DE RECURSO - ORDINÁRIO / VINCULADOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo TotalVinculadoOrdinário23000000 0 22.085.053,2921.581.228,10Comércio e Serviços

13.063.463,8023695000 0 Turismo 13.063.463,8013.063.463,8023695086 0 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 13.063.463,80

26000000 0 66.119.463,1939.479.473,97Transporte7.991.209,0626122000 0 Administração Geral 7.991.209,067.991.209,0626122007 0 Apoio Administrativo e Financeiro 7.991.209,06

58.128.254,1326453000 0 Transportes Coletivos Urbanos 31.488.264,91 26.639.989,2231.191.973,9926453060 0 Gestão da Mobilidade Urbana 31.111.654,25 80.319,7426.559.669,4826453062 0 Gestão do Sistema Viário Municipal 26.559.669,48

376.610,6626453100 0 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS 376.610,6627000000 0 12.096.031,1910.166.947,92Desporto e Lazer

12.096.031,1927812000 0 Desporto Comunitário 10.166.947,92 1.929.083,2710.058.777,7527812101 0 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 8.129.694,48 1.929.083,271.432.685,3527812125 0 Gestão da Política de Esportes 1.432.685,35

604.568,0927812150 0 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades 604.568,0928000000 0 250.795.294,96250.795.294,96Encargos Especiais

96.658.311,8528843000 0 Serviço da Dívida Interna 96.658.311,8596.658.311,8528843091 0 Gestão da Dívida Pública Contratada 96.658.311,85

31.689,7728844000 0 Serviço da Dívida Externa 31.689,7731.689,7728844091 0 Gestão da Dívida Pública Contratada 31.689,77

154.105.293,3428846000 0 Outros Encargos Especiais 154.105.293,3452.525.865,9428846088 0 Encargos Financeiros Municipais 52.525.865,9499.182.775,3628846089 0 Sentenças Judiciais 99.182.775,362.396.652,0428846090 0 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 2.396.652,04

99000000 0 0,00Reserva de Contingência0,0099999000 0 Reserva de Contingência0,0099999999 0 Reserva de Contingência

Totais: 3.270.289.702,911.325.465.762,251.944.823.940,66

231PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO - RESUMOCONSOLIDAÇÃO GERAL Exercício: 2006

Valor RealizadoFonte Recurso1.944.823.940,6600 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

956.203,3501 - FINANCIAMENTO EXTERNO

29.472.564,7602 - FINANCIAMENTO INTERNO

624.777.482,0103 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

62.868.690,4604 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

162.388.349,7505 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO

37.711.224,2206 - RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

2.060.281,0408 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

292.698,6009 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONVÊNIOS

97.454.011,5010 - GERAÇÃO DIRETA DE RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

73.722.969,4111 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO SERVIDOR

26.559.669,4812 - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS DIRETAS

81.176,0013 - APLICAÇÃO COTA PARTE COMPEN.FINAN.RECURS. MINERAIS

4.187.246,0314 - APLICAÇÃO COTA PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔM

731.373,0015 - APLICAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO

8.955.545,7317 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

26.456.463,2418 - APLICAÇÃO RECURSOS ARRECADAÇÃO ÁGUA/ESGOTO

166.789.813,6719 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Total Geral: 3.270.289.702,91

232PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FUNÇÃOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Dotação Suplementação Anulação Desp.RealizadaDesp. Autorizada Menor DespesaFunção3.004.908,00 6.719.494,00 82.654.613,00 73.244.425,92 9.410.187,0886.369.199,00Legislativa01

93.421.210,00 31.861.263,00 285.866.524,00 252.160.210,73 33.706.313,27224.306.577,00Administração04

3.602.608,00 10.296.564,00 20.938.474,00 16.208.563,11 4.729.910,8927.632.430,00Segurança Pública06

18.052.261,00 9.641.902,00 120.208.936,00 103.135.267,78 17.073.668,22111.798.577,00Assistência Social08

20.505.342,00 1.924.252,00 249.422.137,00 242.182.507,26 7.239.629,74230.841.047,00Previdência Social09

170.530.409,00 170.386.693,00 1.028.866.017,00 940.907.240,33 87.958.776,671.028.722.301,00Saúde10

4.084.144,00 2.439.277,00 22.578.699,00 20.651.439,17 1.927.259,8320.933.832,00Trabalho11

77.655.433,00 37.953.191,00 618.779.773,00 543.594.667,90 75.185.105,10579.077.531,00Educação12

9.238.101,00 16.506.052,00 38.655.320,00 27.012.256,54 11.643.063,4645.923.271,00Cultura13

1.662.577,00 1.125.765,00 8.341.385,00 5.694.561,62 2.646.823,387.804.573,00Direitos da Cidadania14

140.258.363,00 117.919.305,00 321.966.751,00 276.801.573,84 45.165.177,16299.627.693,00Urbanismo15

35.032.447,00 126.129.047,00 127.842.721,00 95.789.397,12 32.053.323,88218.939.321,00Habitação16

57.133.316,00 117.069.173,00 240.659.732,00 217.547.450,99 23.112.281,01300.595.589,00Saneamento17

25.604.180,00 25.330.161,00 82.459.836,00 72.770.062,24 9.689.773,7682.185.817,00Gestão Ambiental18

4.929.600,00 11.339.582,00 31.112.917,00 30.628.375,11 484.541,8937.522.899,00Ciência e Tecnologia19

470.154,00 0,00 1.097.437,00 865.860,62 231.576,38627.283,00Agricultura20

5.809.377,00 1.251.550,00 27.379.288,00 22.085.053,29 5.294.234,7122.821.461,00Comércio e Serviços23

10.007.696,00 15.318.000,00 73.592.096,00 66.119.463,19 7.472.632,8178.902.400,00Transporte26

5.746.211,00 8.373.982,00 15.865.851,00 12.096.031,19 3.769.819,8118.493.622,00Desporto e Lazer27

27.836.916,00 3.000.000,00 257.467.426,00 250.795.294,96 6.672.131,04232.630.510,00Encargos Especiais28

0,00 0,00 2.062.473,00 0,00 2.062.473,002.062.473,00Reserva de Contingência99

3.657.818.406,00 714.585.253,00 714.585.253,00 3.657.818.406,00 3.270.289.702,91 387.528.703,09Total Geral:

233PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

SaldoValor Processado Valor Não-ProcessadoUnidade Orçamentária

Entidade: 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS270.892,78163.326,56 107.566,220201 - GABINETE DO PREFEITO22.201,928.987,87 13.214,050202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO41.692,4031.255,47 10.436,930203 - ASSESSORIA DE CERIMONIAL E MOBILIZAÇÃO5.682,032.592,81 3.089,220204 - ASSESSORIA POLICIAL-MILITAR

8.676.823,226.185.196,76 2.491.626,460300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO759.651,62214.889,06 544.762,560500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO298.429,4599.381,66 199.047,790600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO110.063,3932.920,46 77.142,930602 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE PLANEJAMENTO 667.052,46232.944,16 434.108,300603 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7.294,171.438,18 5.855,990607 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ORÇAMENTO864,00864,00 0,000700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2.006.327,69365.092,48 1.641.235,210704 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA1.116.890,5362.635,10 1.054.255,430705 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS

311.047,9219.979,35 291.068,570800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS4.818.120,651.494.333,54 3.323.787,110801 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ARRECADAÇÕES

304.598,03122.103,98 182.494,050802 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DO TESOURO125.508.299,9598.738.680,04 26.769.619,910900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS

332.607,85217.204,52 115.403,330903 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE 526.071,26312.219,77 213.851,490905 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE REGULAÇÃO URBANA311.304,89276.809,13 34.495,760906 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE HABITAÇÃO90.672,5751.340,84 39.331,730918 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

1.396.652,86796.600,11 600.052,751000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOCIAIS3.655.357,901.264.923,66 2.390.434,241005 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ABASTECIMENTO1.785.034,75891.127,31 893.907,441006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.043.518,41743.713,77 1.299.804,641007 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE ESPORTES

555.230,52115.071,07 440.159,451008 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE TRABALHO E DIREITOS DE CIDADANIA434.903,92247.298,62 187.605,301100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL BARREIRO181.173,1462.326,70 118.846,441101 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS BARREIRO

4.505.536,841.764.568,20 2.740.968,641102 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS BARREIRO4.273.923,662.487.291,76 1.786.631,901200 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL CENTRO-SUL3.257.779,912.031.381,06 1.226.398,851201 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS -CENTRO-SUL1.710.696,32445.642,87 1.265.053,451202 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS CENTRO SUL

595.043,76325.979,56 269.064,201300 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL LESTE 186.199,58119.617,25 66.582,331301 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS LESTE

2.436.427,03869.669,86 1.566.757,171302 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS LESTE383.340,55163.385,13 219.955,421400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORDESTE

234PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

SaldoValor Processado Valor Não-ProcessadoUnidade Orçamentária

Entidade: 201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS180.044,26122.528,16 57.516,101401 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS NORDESTE

3.677.954,071.431.185,88 2.246.768,191402 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NORDESTE353.626,12168.147,46 185.478,661500 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NOROESTE658.746,82612.717,18 46.029,641501 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS NOROESTE

1.944.033,82579.743,23 1.364.290,591502 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NOROESTE403.015,83257.190,63 145.825,201600 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL NORTE315.497,62175.010,79 140.486,831601 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS NORTE

2.145.996,34765.523,83 1.380.472,511602 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS NORTE290.773,94148.136,20 142.637,741700 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL OESTE187.814,33156.376,86 31.437,471701 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS OESTE

2.109.995,79790.750,35 1.319.245,441702 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS OESTE317.441,10216.451,55 100.989,551800 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL PAMPULHA150.219,65124.904,96 25.314,691801 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS PAMPULHA

1.633.139,38575.382,20 1.057.757,181802 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS PAMPULHA 335.017,62211.051,36 123.966,261900 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MUNICIPAL VENDA NOVA268.543,13197.862,45 70.680,681901 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS URBANOS VENDA NOVA

4.233.653,401.752.743,72 2.480.909,681902 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS SOCIAIS VENDA NOVA332.941,95113.096,08 219.845,872000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO30.354,6221.097,72 9.256,902002 - SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

467.585,31101.314,31 366.271,002100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E PATRIMONIAL46.408.019,839.466.346,01 36.941.673,822200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.018.678,1868.819,29 949.858,892300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8.362,634.689,86 3.672,772400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO96.081,2418.459,98 77.621,262401 - AUDITORIA-GERAL DO MUNICÍPIO29.334,1912.373,73 16.960,462402 - CONTADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

146.324,4520.760,23 125.564,222403 - CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO4.614,491.207,16 3.407,332404 - OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

6.494.719,642.190.597,39 4.304.122,254001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS7.659.009,523.578.021,57 4.080.987,954003 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SEC MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

255.488.947,20Total Entidade: 201 144.845.282,81 110.643.664,39

Entidade: 205 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR6.300.798,695.574.926,33 725.872,360913 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR

6.300.798,69Total Entidade: 205 5.574.926,33 725.872,36

235PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

SaldoValor Processado Valor Não-ProcessadoUnidade Orçamentária

Entidade: 208 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO3.298.382,5729.225,28 3.269.157,290916 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

3.298.382,57Total Entidade: 208 29.225,28 3.269.157,29

Entidade: 209 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR1.424.415,58279.608,42 1.144.807,161010 - FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR

1.424.415,58Total Entidade: 209 279.608,42 1.144.807,16

Entidade: 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL3.608.705,271.630.474,66 1.978.230,611011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.608.705,27Total Entidade: 210 1.630.474,66 1.978.230,61

Entidade: 211 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA55.170,0016.320,00 38.850,000917 - FUNDO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA

55.170,00Total Entidade: 211 16.320,00 38.850,00

Entidade: 212 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE605.143,1677.521,03 527.622,131013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

605.143,16Total Entidade: 212 77.521,03 527.622,13

Entidade: 213 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR1.941.111,78486.759,39 1.454.352,391014 - FUNDO MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR

1.941.111,78Total Entidade: 213 486.759,39 1.454.352,39

Entidade: 214 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS1.418.210,490,00 1.418.210,490208 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

1.418.210,49Total Entidade: 214 0,00 1.418.210,49

Entidade: 216 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE88.122.910,1743.725.833,05 44.397.077,122302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

88.122.910,17Total Entidade: 216 43.725.833,05 44.397.077,12

236PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

SaldoValor Processado Valor Não-ProcessadoUnidade Orçamentária

Entidade: 217 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE3.756.725,731.948.022,09 1.808.703,640701 - BENEFICÊNCIA DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

3.756.725,73Total Entidade: 217 1.948.022,09 1.808.703,64

Entidade: 218 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL10.457.362,968.419.454,21 2.037.908,750907 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

10.457.362,96Total Entidade: 218 8.419.454,21 2.037.908,75

Entidade: 219 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA68.364.437,0766.279.586,22 2.084.850,850908 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA

68.364.437,07Total Entidade: 219 66.279.586,22 2.084.850,85

Entidade: 220 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE2.120.723,681.233.857,03 886.866,650911 - FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE

2.120.723,68Total Entidade: 220 1.233.857,03 886.866,65

Entidade: 221 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS5.867.200,04251.468,64 5.615.731,402301 - HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS

5.867.200,04Total Entidade: 221 251.468,64 5.615.731,40

Entidade: 222 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE7.076.150,645.587.968,30 1.488.182,340205 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

7.076.150,64Total Entidade: 222 5.587.968,30 1.488.182,34

Entidade: 223 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A2.708.756,451.834.981,84 873.774,610206 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A

2.708.756,45Total Entidade: 223 1.834.981,84 873.774,61

Entidade: 224 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A2.139.848,142.057.916,66 81.931,480909 - COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE S/A

2.139.848,14Total Entidade: 224 2.057.916,66 81.931,48

237PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR ENTIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

SaldoValor Processado Valor Não-ProcessadoUnidade Orçamentária

Entidade: 227 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE1.545.817,67399.813,47 1.146.004,200101 - CÂMARA MUNICIPAL

1.545.817,67Total Entidade: 227 399.813,47 1.146.004,20

Entidade: 229 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA4.190.846,602.349.990,84 1.840.855,760207 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

4.190.846,60Total Entidade: 229 2.349.990,84 1.840.855,76

Entidade: 230 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS7.795.733,944.539.199,82 3.256.534,120919 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS

7.795.733,94Total Entidade: 230 4.539.199,82 3.256.534,12

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

GERENTE DE CONTABILIDADE - CRC 066323/0-1

CARLOS ALBERTO PEREIRA LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS

SEC. MUN. ADJUNTA DA CONTADORIA - CRC 054612/0-1

LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO PREFEITO

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2006.

478.287.397,83291.568.210,09Total Geral: 186.719.187,74

238PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado01000000 0000 Legislativa 399.813,47 1.515.501,961.115.688,4901031000 0000 Ação Legislativa 399.813,47 1.515.501,961.115.688,4901031001 0000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 378.864,59 1.084.021,56 1.462.886,1501031001 2001 Legislação e Controle da Administração 378.633,59 1.081.851,56 1.460.485,1501031001 2001 Legislação e Controle da Administração 0,00 0,00 0,0001031001 2002 Divulgação de Interesse Público e Oficial 0,00 0,00 0,0001031001 2002 Divulgação de Interesse Público e Oficial 231,00 2.170,00 2.401,0001031032 0000 Serviços de Informática 20.948,88 31.666,93 52.615,8101031032 2001 Legislação e Controle da Administração 0,00 0,00 0,0001031032 2001 Legislação e Controle da Administração 20.948,88 31.666,93 52.615,8104000000 0000 Administração 31.396.487,60 52.461.908,7821.065.421,1804062000 0000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 56.152,12 273.966,68217.814,5604062003 0000 Prestação de Serviços Jurídicos 56.152,12 217.814,56 273.966,6804062003 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 54.936,12 233,82 55.169,9404062003 2011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 50,00 6.475,00 6.525,0004062003 2012 Serviços Jurídico-Fiscais da Dívida Ativa 1.166,00 209.845,34 211.011,3404062003 2028 Administração de Atividades Contenciosas 0,00 1.260,40 1.260,4004121000 0000 Planejamento e Orçamento 204.760,21 487.761,48283.001,2704121004 0000 Planejamento Orçamentário 1.438,18 5.855,99 7.294,1704121004 2320 Assessoramento à JUCOF 0,00 0,00 0,0004121004 2518 Gestão do Processo Orçamentário 0,00 2.536,96 2.536,9604121004 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.438,18 3.319,03 4.757,2104121008 0000 Processo Participativo Popular 25.008,50 72.089,93 97.098,4304121008 2323 Consolidação dos Conselhos Territoriais 0,00 0,00 0,0004121008 2324 Articulação da Rede URB-AL 2.062,50 29.066,47 31.128,9704121008 2519 Coordenação do Orçamento Participativo 22.946,00 43.023,46 65.969,4604121141 0000 Incentivo ao Planejamento de Políticas Públicas 780,55 0,00 780,5504121141 2311 Planej., Avaliação e Monit. de Políticas Públicas 780,55 0,00 780,5504121142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 0,00 0,00 0,0004121142 1309 Estruturação da Agência de Desenv. Sócio-Econômico 0,00 0,00 0,0004121142 2328 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais 0,00 0,00 0,0004121143 0000 Desenvolvimento Metropolitano 1.570,00 0,00 1.570,0004121143 2325 Participação na Gestão Metropolitana 1.570,00 0,00 1.570,0004121144 0000 Gestão do Planejamento 76.581,32 6.007,56 82.588,8804121144 2319 Planejamento dos Investimentos Municipais 71.890,47 3.200,00 75.090,4704121144 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 4.690,85 2.807,56 7.498,4104121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 99.381,66 199.047,79 298.429,4504121148 2310 Desenvolvimento de Projetos Técnicos 0,00 0,00 0,00

239PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado04000000 0000 Administração 31.396.487,60 52.461.908,7821.065.421,1804121000 0000 Planejamento e Orçamento 204.760,21 487.761,48283.001,2704121148 0000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 99.381,66 199.047,79 298.429,4504121148 2504 Coordenação Geral das Políticas Municipais 40.920,91 156.898,70 197.819,6104121148 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 58.460,75 42.149,09 100.609,8404122000 0000 Administração Geral 22.880.022,27 36.976.858,0814.096.835,8104122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 10.844.890,61 6.439.020,66 17.283.911,2704122007 1225 Renovação da Frota de Veículos Oficiais 0,00 0,00 0,0004122007 1229 Reaparelhamento de Unidades Administrativas 103.379,88 26.800,98 130.180,8604122007 1300 Aquisição e Readaptação de Imóveis 0,00 0,00 0,0004122007 1308 Estruturação Administrativa e Tecnológica 162.189,58 24.822,20 187.011,7804122007 2019 Gestão de Suprimentos de Materiais 1.303,41 2.506,09 3.809,5004122007 2024 Serviços de Transportes Oficiais 13.965,74 34.115,82 48.081,5604122007 2069 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 17.232,00 0,00 17.232,0004122007 2077 Administração de Serviços Gráficos 3.029,80 152.538,10 155.567,9004122007 2085 Operação e Manutenção dos Edifícios Municipais 827.203,63 641.197,29 1.468.400,9204122007 2110 Administração do Patrimônio Municipal 815,03 333,14 1.148,1704122007 2124 Encargos com Gestão Administrativa e Patrimonial 69.419,00 388.404,64 457.823,6404122007 2258 Gestão de Recurso Tecnológico de Informática 645,00 0,00 645,0004122007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 436.705,07 92.825,12 529.530,1904122007 2508 Coordenação Superior de Administração e Recursos Humanos 864,00 0,00 864,0004122007 2548 Serviços de Controles Disciplinares 0,00 0,00 0,0004122007 2601 Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação 43.884,07 47.922,81 91.806,8804122007 2774 Manutenção da Frota de Veículos Oficiais 570.013,69 295.371,21 865.384,9004122007 2808 Administração dos Serviços de Apoio Logístico 156.846,79 35.822,52 192.669,3104122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 8.437.393,92 4.691.358,62 13.128.752,5404122007 3010 Encargos com o Programa de Incentivo à Aposentadoria 0,00 5.002,12 5.002,1204122009 0000 Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da Eficiência Administrativa 111.612,92 397.986,63 509.599,5504122009 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,00 0,0004122009 2023 Modernização e Informatização de Processos 107.896,00 384.128,00 492.024,0004122009 2362 Otimização da Ocupação dos Espaços Físicos 0,00 0,00 0,0004122009 2363 Revisão de Processos Administrativos e Gestão de Formulários 0,00 0,00 0,0004122009 2551 Gestão da Estrutura Organizacional 1.127,32 3.830,73 4.958,0504122009 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.589,60 10.027,90 12.617,5004122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 56.283,80 223.818,71 280.102,5104122012 2366 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 4.689,86 3.672,77 8.362,6304122012 2523 Serviço de Auditoria 14.692,38 26.987,25 41.679,6304122012 2527 Administração do Controle Interno 3.767,60 50.634,01 54.401,61

240PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado04000000 0000 Administração 31.396.487,60 52.461.908,7821.065.421,1804122000 0000 Administração Geral 22.880.022,27 36.976.858,0814.096.835,8104122012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 56.283,80 223.818,71 280.102,5104122012 2548 Serviços de Controles Disciplinares 20.760,23 125.564,22 146.324,4504122012 2771 Gestão Contábil Municipal 12.373,73 16.960,46 29.334,1904122014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 62.128,69 1.192.751,45 1.254.880,1404122014 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,00 0,0004122014 2018 Administração Central de Pessoal 39.235,55 665.674,00 704.909,5504122014 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 192.447,33 192.447,3304122014 2526 Acompanhamento e Avaliação Funcional 1.657,90 4.970,00 6.627,9004122014 2809 Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal 21.235,24 329.660,12 350.895,3604122015 0000 Divulgação Institucional do Município 1.994,48 290.590,51 292.584,9904122015 2114 Comunicação e Divulgação Oficial 1.994,48 290.590,51 292.584,9904122039 0000 Serviços de Utilidade Pública 938.260,25 520.920,11 1.459.180,3604122039 2816 Administração de Necrópoles 938.260,25 520.920,11 1.459.180,3604122044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 9.101.699,37 104.205,86 9.205.905,2304122044 1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 9.101.699,37 104.205,86 9.205.905,2304122087 0000 Qualificação do Atendimento e da Prestação dos Serviços ao Cidadão 100.640,81 35.098,90 135.739,7104122087 2360 Qualificação da Prestação de Serviços ao Cidadão 100.197,33 35.098,90 135.296,2304122087 2756 Gestão da Central de Atendimento Telefônico 443,48 0,00 443,4804122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 975.632,54 4.304.122,25 5.279.754,7904122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 832.368,69 3.891.118,48 4.723.487,1704122088 3091 Encargos e Restituições Administrativas 56.751,20 204.785,42 261.536,6204122088 3107 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 86.512,65 208.218,35 294.731,0004122096 0000 Coordenação Superior Municipal 172.546,80 124.569,06 297.115,8604122096 2004 Direção Superior da Política Municipal 130.611,23 97.389,04 228.000,2704122096 2058 Administração da Residência Oficial 32.715,33 10.177,18 42.892,5104122096 2059 Assessoramento Técnico Consultivo 232,37 3.788,79 4.021,1604122096 2801 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 8.987,87 13.214,05 22.201,9204122119 0000 Gestão do Programa BH Cidadania 5.373,94 14.636,80 20.010,7404122119 2341 Sistema de Informação e Monitoramento do BH Cidadania 4.949,94 14.636,80 19.586,7404122119 2342 Administração do Programa BH-CIDADANIA 424,00 0,00 424,0004122120 0000 Transferência de Renda 15.635,33 20.023,50 35.658,8304122120 2797 Gestão dos Programas de Transferência de Renda 15.635,33 20.023,50 35.658,8304122122 0000 Farmácia Popular 39.149,70 49.549,06 88.698,7604122122 2304 Gerenciamento da Farmácia Popular 39.149,70 49.549,06 88.698,7604122123 0000 Gestão da Política Social 453.922,67 379.468,67 833.391,3404122123 2787 Planejamento e Monitoramento da Política Social 23.550,00 0,00 23.550,00

241PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado04000000 0000 Administração 31.396.487,60 52.461.908,7821.065.421,1804122000 0000 Administração Geral 22.880.022,27 36.976.858,0814.096.835,8104122123 0000 Gestão da Política Social 453.922,67 379.468,67 833.391,3404122123 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 430.372,67 379.468,67 809.841,3404122142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 250,36 73,64 324,0004122142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 250,36 73,64 324,0004123000 0000 Administração Financeira 213.698,44 543.239,89329.541,4504123007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 213.673,06 327.181,82 540.854,8804123007 2010 Administração dos Assuntos Jurídicos 213.673,06 327.181,82 540.854,8804123012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 25,38 2.359,63 2.385,0104123012 2528 Administração do Tesouro Municipal 25,38 2.359,63 2.385,0104124000 0000 Controle Interno 1.207,16 4.614,493.407,3304124012 0000 Gestão do Sistema de Controle Interno 1.207,16 3.407,33 4.614,4904124012 2367 Serviços de Ouvidoria do Município 1.207,16 3.407,33 4.614,4904124012 2523 Serviço de Auditoria 0,00 0,00 0,0004126000 0000 Tecnologia da Informação 288.164,36 294.637,356.472,9904126085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 267.473,93 5.450,22 272.924,1504126085 2593 Gestão e Aplicação de Tecnologia de Informação 267.473,93 5.450,22 272.924,1504126153 0000 Gestão da Informação e Produção e Disseminação de Informações Técnicas 20.690,43 1.022,77 21.713,2004126153 2361 Produção e Disseminação de Indicadores 19.427,69 0,00 19.427,6904126153 2365 Gestão do Plano Geral de Informações 1.262,74 1.022,77 2.285,5104128000 0000 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,000,0004128014 0000 Gestão dos Recursos Humanos 0,00 0,00 0,0004128014 2364 Qualificação do Corpo Gerencial da PBH 0,00 0,00 0,0004129000 0000 Administração de Receitas 1.514.933,09 5.131.960,573.617.027,4804129006 0000 Captação de Recursos 620,20 2.171,80 2.792,0004129006 2517 Coordenação e Controle da Captação e Aplicação de Recursos 620,20 2.171,80 2.792,0004129013 0000 Gestão do Sistema Tributário Municipal 1.514.312,89 3.614.855,68 5.129.168,5704129013 1113 Modernização da Gestão Fiscal e Administrativa 0,00 0,00 0,0004129013 1258 Aprimoramento Gerencial do Sistema Tributário 0,00 279.180,00 279.180,0004129013 2052 Serviço da Dívida Ativa e Legislação Tributária 196.014,36 269.263,34 465.277,7004129013 2057 Manutenção de Órgão de Deliberação Coletiva 19.979,35 11.888,57 31.867,9204129013 2524 Gestão Tributária Imobiliária 1.025.509,72 462.970,30 1.488.480,0204129013 2525 Gestão Tributária Mobiliária 272.809,46 2.591.553,47 2.864.362,9304129105 0000 Gestão da Política Fiscal Municipal 0,00 0,00 0,0004129105 2652 Apoio à Coordenação Superior das Finanças 0,00 0,00 0,00

242PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado04000000 0000 Administração 31.396.487,60 52.461.908,7821.065.421,1804131000 0000 Comunicação Social 6.216.452,23 8.718.515,622.502.063,3904131015 0000 Divulgação Institucional do Município 6.216.452,23 2.502.063,39 8.718.515,6204131015 2007 Publicações de Interesse Público 53.970,33 19.607,75 73.578,0804131015 2521 Serviços de Divulgação do Município 6.131.226,43 2.472.018,71 8.603.245,1404131015 2779 Serviços de Comunicação Social e Cerimonial do Município 31.255,47 10.436,93 41.692,4004212000 0000 Cooperação Internacional 21.097,72 30.354,629.256,9004212005 0000 Desenvolvimento Sócio-Econômico 21.097,72 9.256,90 30.354,6204212005 2758 Ações de Internacionalização da Cidade 21.097,72 9.256,90 30.354,6206000000 0000 Segurança Pública 171.567,96 619.109,91447.541,9506122000 0000 Administração Geral 30.809,65 53.553,9322.744,2806122109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 30.809,65 22.744,28 53.553,9306122109 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 30.809,65 22.744,28 53.553,9306181000 0000 Policiamento 73.097,47 419.713,41346.615,9406181036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 0,00 0,0006181036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 0,00 0,0006181097 0000 Serviço de Segurança Pública 2.720,81 3.089,22 5.810,0306181097 2553 Assistência Militar ao Executivo Municipal 2.592,81 3.089,22 5.682,0306181097 2802 Articulação da Política de Segurança Urbana 128,00 0,00 128,0006181109 0000 Gestão da Segurança Pública e Patrimonial 17.672,66 281.292,28 298.964,9406181109 2791 Formação e Capacitação Profissional 0,00 0,00 0,0006181109 2803 Operacionalização da Guarda Municipal Patrimonial 17.672,66 281.292,28 298.964,9406181152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 52.704,00 62.234,44 114.938,4406181152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 52.704,00 62.234,44 114.938,4406182000 0000 Defesa Civil 67.660,84 145.842,5778.181,7306182020 0000 Proteção Social Especial 67.660,84 78.181,73 145.842,5706182020 2541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 67.660,84 78.181,73 145.842,5708000000 0000 Assistência Social 7.374.397,59 17.341.488,329.967.090,7308122000 0000 Administração Geral 86.992,07 144.183,4957.191,4208122132 0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar 86.992,07 57.191,42 144.183,4908122132 2331 CESAN-Centro Referência Segurança Alimentar/Nutricional 0,00 0,00 0,0008122132 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 86.992,07 57.191,42 144.183,4908243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 219.500,62 2.061.580,521.842.079,9008243019 0000 Proteção Social Básica 63.492,95 247.417,79 310.910,7408243019 2308 Atendimento Integral à Família 0,00 0,00 0,0008243019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 63.492,95 247.417,79 310.910,7408243020 0000 Proteção Social Especial 155.500,22 1.594.249,07 1.749.749,2908243020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 0,00 0,00 0,00

243PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado08000000 0000 Assistência Social 7.374.397,59 17.341.488,329.967.090,7308243000 0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 219.500,62 2.061.580,521.842.079,9008243020 0000 Proteção Social Especial 155.500,22 1.594.249,07 1.749.749,2908243020 2354 Execução de Medidas Sócio-Educativas 0,00 149.152,90 149.152,9008243020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 0,00 92.088,80 92.088,8008243020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 0,00 35.000,00 35.000,0008243020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 13.520,63 3.549,60 17.070,2308243020 2358 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/alta complexidade 0,00 187.217,01 187.217,0108243020 2558 Apoio aos Conselhos Tutelares 141.979,59 1.127.240,76 1.269.220,3508243113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 507,45 413,04 920,4908243113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 507,45 413,04 920,4908244000 0000 Assistência Comunitária 3.943.897,27 7.275.609,643.331.712,3708244007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 362.395,90 583.791,33 946.187,2308244007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 362.395,90 583.791,33 946.187,2308244019 0000 Proteção Social Básica 2.182.059,44 1.200.509,39 3.382.568,8308244019 1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 320.170,94 0,00 320.170,9408244019 2308 Atendimento Integral à Família 334.731,28 187.714,76 522.446,0408244019 2309 Segurança do Convívio - Vivência Familiar, Comunitária e Social 354.981,30 320.503,30 675.484,6008244019 2650 Concessão de Benefícios Sociais 70.051,56 45.500,00 115.551,5608244019 2804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 1.102.124,36 646.791,33 1.748.915,6908244020 0000 Proteção Social Especial 939.144,96 1.166.265,63 2.105.410,5908244020 2353 Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual Familiar e Social 421.226,53 714.726,21 1.135.952,7408244020 2355 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Média Complexidade 17.489,81 50.048,19 67.538,0008244020 2356 Ações especiais de serviços de clínicas especializadas/média complexidade 5.292,00 114.934,70 120.226,7008244020 2357 Segurança de Acolhida e Abrigamento/Alta Complexidade 495.136,62 286.556,53 781.693,1508244113 0000 Gestão da Política de Assistência Social 19.835,10 0,00 19.835,1008244113 2318 Gestão de Pessoas 0,00 0,00 0,0008244113 2348 Comunicação e Mobilização Social 15.419,30 0,00 15.419,3008244113 2349 Gestão e Regulação do SUAS 270,00 0,00 270,0008244113 2350 Sistema de Monitoramento e Avaliação 4.145,80 0,00 4.145,8008244113 2351 Serviço de Informação e Informatização 0,00 0,00 0,0008244120 0000 Transferência de Renda 0,00 47.918,86 47.918,8608244120 2650 Concessão de Benefícios Sociais 0,00 47.918,86 47.918,8608244121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 142.222,55 103.569,80 245.792,3508244121 2647 Inserção Social e Produtiva 142.222,55 103.569,80 245.792,3508244135 0000 Primeira Escola 298.239,32 229.657,36 527.896,6808244135 2352 Ações Especiais de Atendimento à Creches Comunitárias 298.239,32 229.657,36 527.896,68

244PREFEITURA MUNICIPAL DE

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado08000000 0000 Assistência Social 7.374.397,59 17.341.488,329.967.090,7308306000 0000 Alimentação e Nutrição 1.175.985,54 4.103.388,942.927.403,4008306074 0000 Assistência Alimentar e Nutricional 1.175.985,54 2.927.403,40 4.103.388,9408306074 2120 Assistência Alimentar e Nutricional às Entidades 689.226,15 1.473.051,01 2.162.277,1608306074 2761 Alimentação Escolar 486.759,39 1.454.352,39 1.941.111,7808331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.948.022,09 3.756.725,731.808.703,6408331025 0000 Assistência Individual ao Servidor Municipal 1.948.022,09 1.808.703,64 3.756.725,7308331025 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 5.499,87 2.620,00 8.119,8708331025 2586 Direção Superior da BEPREM 0,00 13.204,44 13.204,4408331025 2588 Serviços de Assistência Odontológica 493.869,91 222.341,25 716.211,1608331025 2589 Gerenciamento da Clínica Médica 34.773,10 646.333,61 681.106,7108331025 2590 Administração de Pecúlio e Serviços Sociais 9.506,43 6.558,40 16.064,8308331025 2591 Gerenciamento do Clube e Colônia de Férias 454.083,20 481.418,63 935.501,8308331025 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 950.289,58 436.227,31 1.386.516,8909000000 0000 Previdência Social 391,00 413.826,48413.435,4809122000 0000 Administração Geral 391,00 3.728,533.337,5309122026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 391,00 3.337,53 3.728,5309122026 2174 Encargos com Gestão Previdenciária 391,00 3.337,53 3.728,5309271000 0000 Previdência Básica 0,00 379.782,24379.782,2409271026 0000 Gestão Previdenciária Municipal 0,00 17.618,85 17.618,8509271026 3004 Encargos com Inativos e Pensionistas - PBH 0,00 0,00 0,0009271026 3005 Encargos com Inativos e Pensionistas - Educação 0,00 0,00 0,0009271026 3006 Encargos com Inativos e Pensionistas - BEPREM 0,00 0,00 0,0009271026 3007 Encargos com Inativos e Pensionistas - CÂMARA 0,00 0,00 0,0009271026 3008 Encargos com Inativos e Pensionistas - FZB 0,00 0,00 0,0009271026 3088 Assistência e Contribuições Diversas 0,00 17.618,85 17.618,8509271026 3092 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMP 0,00 0,00 0,0009271026 3093 Encargos com Inativos e Pensionistas - FMC 0,00 0,00 0,0009271026 3094 Encargos Administrativos e Financeiros do RPPS 0,00 0,00 0,0009271033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 0,00 362.163,39 362.163,3909271033 3009 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 0,00 362.163,39 362.163,3909272000 0000 Previdência do Regime Estatutário 0,00 30.315,7130.315,7109272033 0000 Encargos com Inativos do Legislativo 0,00 30.315,71 30.315,7109272033 3003 Encargos com Inativos do Legislativo 0,00 30.315,71 30.315,7109272033 3003 Encargos com Inativos do Legislativo 0,00 0,00 0,00

245PREFEITURA MUNICIPAL DE

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado10000000 0000 Saúde 47.524.059,85 98.540.780,1751.016.720,3210122000 0000 Administração Geral 7.541.751,01 20.476.003,9112.934.252,9010122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 93.434,53 942.946,25 1.036.380,7810122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 93.434,53 942.946,25 1.036.380,7810122117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 7.447.820,98 11.979.133,75 19.426.954,7310122117 2327 Gestão de Recursos Humanos 65.536,73 3.448.162,12 3.513.698,8510122117 2502 Gestão Colegiada e Controle Social 2.389,80 4.943,80 7.333,6010122117 2662 Gestão Administrativa 7.376.118,45 8.080.284,52 15.456.402,9710122117 2665 Gestão de Informação, Modernização e Comunicação 3.776,00 445.743,31 449.519,3110122145 0000 Apoio à Gestão Democrática 495,50 12.172,90 12.668,4010122145 2661 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 495,50 12.172,90 12.668,4010301000 0000 Atenção Básica 6.388.332,34 9.633.547,393.245.215,0510301114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 6.388.332,34 3.245.215,05 9.633.547,3910301114 2625 Atendimento ao Idoso 3.526,50 9.136,08 12.662,5810301114 2679 Ações de Atenção à Criança 56.380,59 39.748,07 96.128,6610301114 2680 Ações de Atenção à Mulher 200.000,00 0,00 200.000,0010301114 2681 BH Vida/Ações do Programa à Saúde da Família 6.127.145,25 3.182.570,22 9.309.715,4710301114 2796 Ações de Atenção ao Adulto 1.280,00 13.760,68 15.040,6810301116 0000 Integração da Saúde Integral com as Políticas Inclusivas 0,00 0,00 0,0010301116 2326 Participação da Saúde nas Políticas Públicas Inclusivas 0,00 0,00 0,0010302000 0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.561.598,70 64.227.859,8732.666.261,1710302030 0000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 158.034,11 4.672.785,15 4.830.819,2610302030 2616 Assistência Médica Hospitalar 84.055,16 2.989.002,86 3.073.058,0210302030 2620 Gestão Técnico-Hospitalar 73.978,95 1.683.782,29 1.757.761,2410302114 0000 Rede Assistencial - BH Vida: Saúde Integral 27.925.599,59 27.936.945,37 55.862.544,9610302114 2668 Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar 13.675.137,16 8.350.587,19 22.025.724,3510302114 2669 Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial 11.748.851,96 14.429.357,50 26.178.209,4610302114 2670 Ações de Saúde Bucal 20.166,77 155.371,44 175.538,2110302114 2671 Ações de Saúde Mental 91.299,56 22.774,40 114.073,9610302114 2672 Serviço de Apoio Diagnóstico 207.652,78 750.814,51 958.467,2910302114 2678 Serviço de Apoio Terapêutico 995.808,20 2.597.549,70 3.593.357,9010302114 2686 Atenção Secundária à Saúde 0,00 0,00 0,0010302114 2688 Rede de Atenção à Urgência 1.186.683,16 1.630.490,63 2.817.173,7910302117 0000 Gestão do BH Vida: Saúde Integral 3.477.965,00 56.530,65 3.534.495,6510302117 1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 3.477.965,00 56.530,65 3.534.495,6510304000 0000 Vigilância Sanitária 1.308,00 309.479,00308.171,0010304028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 1.308,00 308.171,00 309.479,0010304028 2676 Ações de Vigilância Sanitária 1.308,00 308.171,00 309.479,00

246PREFEITURA MUNICIPAL DE

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado10000000 0000 Saúde 47.524.059,85 98.540.780,1751.016.720,3210305000 0000 Vigilância Epidemiológica 2.031.069,80 3.893.890,001.862.820,2010305028 0000 Vigilância em Saúde - BH Vida: Saúde Integral 2.031.069,80 1.862.820,20 3.893.890,0010305028 2674 Ações de Controle de Zoonoses 1.985.856,60 1.835.699,49 3.821.556,0910305028 2675 Ações de Imunização 0,00 0,00 0,0010305028 2677 Ações de Vigilância Epidemiológica 44.966,00 9.966,75 54.932,7510305028 2766 Saúde do Trabalhador 247,20 17.153,96 17.401,1611000000 0000 Trabalho 1.968.739,78 3.872.457,671.903.717,8911331000 0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 1.669.771,31 3.363.214,481.693.443,1711331034 0000 Prevenção de Acidente do Trabalho 115,41 32.994,93 33.110,3411331034 2021 Proteção ao Trabalho do Servidor 115,41 32.994,93 33.110,3411331036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 1.538.378,30 1.105.651,04 2.644.029,3411331036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 1.538.378,30 1.105.651,04 2.644.029,3411331152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 131.277,60 554.797,20 686.074,8011331152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 131.277,60 554.797,20 686.074,8011333000 0000 Empregabilidade 16.450,00 90.350,0073.900,0011333133 0000 Educação para o Consumo Alimentar e Qualificação Profissional na Área de Alimentos 16.450,00 73.900,00 90.350,0011333133 2330 Educação e Qualificação Alimentar e Nutricional 16.450,00 73.900,00 90.350,0011334000 0000 Fomento ao Trabalho 282.518,47 418.893,19136.374,7211334121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 282.518,47 136.374,72 418.893,1911334121 2577 Apoio ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 282.518,47 136.374,72 418.893,1911334121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 0,00 0,00 0,0012000000 0000 Educação 29.775.463,49 89.805.708,6660.030.245,1712122000 0000 Administração Geral 1.490.075,94 5.034.590,603.544.514,6612122036 0000 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 1.218.513,54 1.218.513,5412122036 2083 Subsídios ao Transporte do Servidor 0,00 1.218.513,54 1.218.513,5412122088 0000 Encargos Financeiros Municipais 0,00 0,00 0,0012122088 2500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,0012122140 0000 Gestão da Política Educacional 1.490.075,94 1.918.411,12 3.408.487,0612122140 2316 Gestão Pedagógica e de Formação 65.226,56 701.329,00 766.555,5612122140 2317 Gestão Estratégica, Administrativa e de Pessoal 1.424.849,38 1.217.082,12 2.641.931,5012122152 0000 Subsídios à Alimentação do Servidor 0,00 407.590,00 407.590,0012122152 2026 Benefício Alimentar ao Servidor 0,00 407.590,00 407.590,0012125000 0000 Normatização e Fiscalização 420,00 3.358,122.938,1212125008 0000 Processo Participativo Popular 420,00 2.938,12 3.358,1212125008 2047 Apoio ao Conselho Municipal de Educação 420,00 2.938,12 3.358,12

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado12000000 0000 Educação 29.775.463,49 89.805.708,6660.030.245,1712361000 0000 Ensino Fundamental 17.915.312,41 62.507.552,8344.592.240,4212361136 0000 Ensino Fundamental 17.915.312,41 44.592.240,42 62.507.552,8312361136 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 7.045.421,31 6.632.924,51 13.678.345,8212361136 2041 Formação para Profissionais da Educação 4.822,00 109.950,00 114.772,0012361136 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 722.214,35 17.912.866,17 18.635.080,5212361136 2080 Administração do Ensino Fundamental 6.809.836,97 10.587.842,78 17.397.679,7512361136 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 3.163.735,87 7.862.884,78 11.026.620,6512361136 2312 Projetos Especiais da Educação 168.607,36 321.618,81 490.226,1712361136 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 0,00 0,00 0,0012361136 2503 Gestão do Programa Bolsa Escola 674,55 1.164.153,37 1.164.827,9212362000 0000 Ensino Médio 1.442.499,54 4.461.544,973.019.045,4312362137 0000 Ensino Médio 1.442.499,54 3.019.045,43 4.461.544,9712362137 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 1.013.132,56 1.180.055,89 2.193.188,4512362137 2041 Formação para Profissionais da Educação 0,00 0,00 0,0012362137 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00 0,00 0,0012362137 2150 Administração do Ensino Médio 358.960,33 1.505.518,93 1.864.479,2612362137 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 70.406,65 315.494,61 385.901,2612362137 2312 Projetos Especiais da Educação 0,00 17.976,00 17.976,0012365000 0000 Educação Infantil 8.357.889,32 14.510.086,566.152.197,2412365135 0000 Primeira Escola 8.357.889,32 6.152.197,24 14.510.086,5612365135 1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 4.532.160,92 1.648.970,36 6.181.131,2812365135 2041 Formação para Profissionais da Educação 2.853,00 800,00 3.653,0012365135 2046 Gestão Descentralizada dos Recursos Financeiros 0,00 0,00 0,0012365135 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 401.547,35 2.426.475,31 2.828.022,6612365135 2312 Projetos Especiais da Educação 0,00 80.000,00 80.000,0012365135 2344 Conveniamento para Atendimento ao Educando 2.871.722,66 462.692,69 3.334.415,3512365135 2542 Administração da Educação Infantil 549.605,39 1.533.258,88 2.082.864,2712366000 0000 Educação de Jovens e Adultos 503.016,48 3.118.170,522.615.154,0412366138 0000 BH sem Analfabetos 503.016,48 2.615.154,04 3.118.170,5212366138 2041 Formação para Profissionais da Educação 1.253,40 26.394,98 27.648,3812366138 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 160.337,68 735.274,06 895.611,7412366138 2312 Projetos Especiais da Educação 341.425,40 1.853.485,00 2.194.910,4012367000 0000 Educação Especial 66.249,80 170.405,06104.155,2612367139 0000 Educação Especial 66.249,80 104.155,26 170.405,0612367139 2041 Formação para Profissionais da Educação 9.941,00 480,00 10.421,0012367139 2042 Atendimento Educacional Especializado Rede Privada 54.858,40 83.185,26 138.043,6612367139 2302 Condições Materiais p/Atend. Qualidade na Educação 0,00 0,00 0,00

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado12000000 0000 Educação 29.775.463,49 89.805.708,6660.030.245,1712367000 0000 Educação Especial 66.249,80 170.405,06104.155,2612367139 0000 Educação Especial 66.249,80 104.155,26 170.405,0612367139 2312 Projetos Especiais da Educação 1.450,40 20.490,00 21.940,4013000000 0000 Cultura 3.214.695,55 6.483.741,713.269.046,1613122000 0000 Administração Geral 2.014.388,36 3.292.397,781.278.009,4213122051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 2.014.388,36 1.278.009,42 3.292.397,7813122051 2313 Acompanhamento e Avaliação dos Programas da Cultura 0,00 212.902,60 212.902,6013122051 2327 Gestão de Recursos Humanos 460,00 10.200,95 10.660,9513122051 2655 Gerenciamento de Infra-Estrutura e Serviços Culturais 14.515,25 40.893,85 55.409,1013122051 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.999.413,11 1.014.012,02 3.013.425,1313391000 0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 29.247,55 291.675,38262.427,8313391052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 29.247,55 262.427,83 291.675,3813391052 2656 Aquisição, Gerenciamento e Preservação de Acervos 17.540,98 25.265,73 42.806,7113391052 2658 Identificação e Divulgação do Patrimônio e das Identidades Culturais 11.706,57 237.162,10 248.868,6713392000 0000 Difusão Cultural 1.171.059,64 2.899.668,551.728.608,9113392007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 0,00 0,00 0,0013392007 2507 Encargos com Pessoal em Disponibilidade 0,00 0,00 0,0013392049 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Formação Cultural 15.683,26 109.088,77 124.772,0313392049 2659 Sensibilização, Iniciação e Formação Cultural 15.683,26 109.088,77 124.772,0313392050 0000 Informação, Difusão e Intercâmbio Cultural 57.186,93 1.198.253,85 1.255.440,7813392050 2037 Gestão de Informações Culturais 1.080,00 836,46 1.916,4613392050 2038 Intercâmbio e Difusão Cultural 54.896,93 1.187.437,48 1.242.334,4113392050 2081 Promoção de Eventos 1.210,00 9.979,91 11.189,9113392051 0000 Gestão dos Programas, Serviços e Equipamentos Culturais 863.494,71 0,00 863.494,7113392051 1215 Construção, Ampliação e Reforma de Centros Culturais 863.494,71 0,00 863.494,7113392121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 2.480,00 0,00 2.480,0013392121 2660 Apoio à Qualificação Profissional 2.480,00 0,00 2.480,0013392146 0000 Gestão Superior da Política Cultural 207.857,28 363.724,97 571.582,2513392146 2338 Gestão Superior da Política Cultural 207.857,28 363.724,97 571.582,2513392147 0000 Promoção, Apoio e Incentivo à Leitura 24.357,46 57.541,32 81.898,7813392147 2105 Integração e Potencialização das Ações e Espaços de Leitura 23.217,46 38.500,41 61.717,8713392147 2314 Estímulo à Produção Literária 1.140,00 140,91 1.280,9113392147 2315 Gestão da Política Editorial da Cultura 0,00 18.900,00 18.900,0014000000 0000 Direitos da Cidadania 122.928,73 617.340,26494.411,5314422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 122.928,73 617.340,26494.411,5314422008 0000 Processo Participativo Popular 0,00 0,00 0,0014422008 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 0,00 0,00 0,00

249PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado14000000 0000 Direitos da Cidadania 122.928,73 617.340,26494.411,5314422000 0000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 122.928,73 617.340,26494.411,5314422093 0000 Articulação de Políticas 7.857,66 54.252,08 62.109,7414422093 2819 Apoio à Promoção das Políticas da Juventude 7.857,66 54.252,08 62.109,7414422121 0000 Geração de Emprego e Renda e Qualificação 753,30 60.544,56 61.297,8614422121 2332 Inclusão Social Produtiva 753,30 60.544,56 61.297,8614422127 0000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 42.971,82 109.541,68 152.513,5014422127 2335 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 5.325,55 0,00 5.325,5514422127 2345 Atendimento e Orientação Psicossocial e Jurídico 37.646,27 109.541,68 147.187,9514422128 0000 Promoção de Ações Afirmativas 12.501,77 18.819,43 31.321,2014422128 2333 Ação e Promoção dos Movimentos Sociais 0,00 0,00 0,0014422128 2337 Reparação e Garantia de Direitos 12.501,77 18.819,43 31.321,2014422129 0000 Gestão da Política do Trabalho e Direitos de Cidadania 58.844,18 251.253,78 310.097,9614422129 2336 Pesquisa, Informação e Comunicação em Direitos Humanos e Cidadania 0,00 0,00 0,0014422129 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 58.844,18 251.253,78 310.097,9615000000 0000 Urbanismo 48.104.649,85 64.635.480,8216.530.830,9715451000 0000 Infra-Estrutura Urbana 40.921.645,01 56.055.714,1915.134.069,1815451062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 40.921.645,01 15.134.069,18 56.055.714,1915451062 1205 Transposições Viárias Urbanas 7.015,59 0,40 7.015,9915451062 1208 Conservação de Vias Urbanas 23.052.333,52 750.312,85 23.802.646,3715451062 1230 Implantação e Pavimentação de Vias Públicas 2.539.938,99 88.373,34 2.628.312,3315451062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 15.322.356,91 2.469.302,02 17.791.658,9315451062 1315 Revitalização do Anel Rodoviário 0,00 11.826.080,57 11.826.080,5715452000 0000 Serviços Urbanos 7.183.004,84 8.579.766,631.396.761,7915452010 0000 Sistema de Informações Municipais 8.150,24 12.085,37 20.235,6115452010 2520 Gestão do Sistema de Informações Urbanísticas do Município 8.150,24 12.085,37 20.235,6115452044 0000 Qualificação dos Próprios Municipais 0,00 0,00 0,0015452044 1217 Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios 0,00 0,00 0,0015452045 0000 Apoio Operacional à Investimentos 446.409,62 3.903,04 450.312,6615452045 2584 Administração de Obras Públicas 446.409,62 3.903,04 450.312,6615452052 0000 Identificação, Registro e Proteção do Patrimônio e Identidades Culturais 261,25 9.363,31 9.624,5615452052 2103 Administração do Patrimônio Histórico 261,25 9.363,31 9.624,5615452057 0000 Gestão da Política Urbana 1.136.347,80 97.889,09 1.234.236,8915452057 2566 Coordenação do Planejamento Urbano 49.087,18 4.840,80 53.927,9815452057 2770 Gestão Superior de Políticas Urbanas 2.174,80 0,00 2.174,8015452057 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.085.085,82 93.048,29 1.178.134,1115452058 0000 Participação Social na Política de Planejamento Urbano 0,00 0,00 0,0015452058 2556 Apoio aos Conselhos Municipais da Área Urbana 0,00 0,00 0,00

250PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado15000000 0000 Urbanismo 48.104.649,85 64.635.480,8216.530.830,9715452000 0000 Serviços Urbanos 7.183.004,84 8.579.766,631.396.761,7915452059 0000 Gerenciamento do Controle Urbano 2.035.621,87 1.058.692,38 3.094.314,2515452059 2138 Fiscalização de Edificações e Posturas Municipais 50,70 5.090,00 5.140,7015452059 2540 Serviços de Controle Urbano e Ambiental 1.731.813,59 866.289,57 2.598.103,1615452059 2570 Implementação do Programa de Regularização de Edificações e Parcelamentos 11.622,62 35.974,32 47.596,9415452059 2571 Coordenação de Política de Controle Urbano 0,00 2.100,00 2.100,0015452059 2597 Assessoramento Técnico - Urbano à Sociedade 0,00 0,00 0,0015452059 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 292.134,96 149.238,49 441.373,4515452062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 1.040.169,88 55.121,00 1.095.290,8815452062 1303 Requalificação e Manutenção dos Corredores Viários 1.040.169,88 55.121,00 1.095.290,8815452084 0000 Serviços de Iluminação Pública 2.516.044,18 159.707,60 2.675.751,7815452084 1223 Ampliação de Redes de Iluminação Pública 26.114,40 159.707,60 185.822,0015452084 2035 Controle das Operações de Iluminação Pública 2.489.929,78 0,00 2.489.929,7816000000 0000 Habitação 7.909.652,12 10.723.170,192.813.518,0716482000 0000 Habitação Urbana 7.909.652,12 10.723.170,192.813.518,0716482007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.057.916,66 81.931,48 2.139.848,1416482007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.057.916,66 81.931,48 2.139.848,1416482064 0000 Geração de Habitações Urbanas Populares 502.856,91 34.849,49 537.706,4016482064 1207 Implantação de Habitações Populares 208.383,68 0,00 208.383,6816482064 1249 Manutenção de Conjuntos Habitacionais 17.664,10 353,73 18.017,8316482064 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 0,00 0,00 0,0016482064 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 276.809,13 34.495,76 311.304,8916482065 0000 Qualificação Habitacional em Vilas, Favelas e Áreas de Interesse Social 5.348.878,55 2.696.737,10 8.045.615,6516482065 1231 Melhorias Urbanas em Favelas 4.412.672,20 132.187,47 4.544.859,6716482065 1261 Aquisição e Indenização de Moradias 175.259,48 1.250.598,65 1.425.858,1316482065 1305 Projeto Multissetorial Integrado - PMI da Serra 0,00 1.105.822,61 1.105.822,6116482065 1306 Vilas Urbanizadas 200.142,20 161,88 200.304,0816482065 2300 Acompanhamento e Monitoramento de Famílias Beneficiárias da Política Habitacional 3.604,67 37.902,49 41.507,1616482065 2792 Bolsa-Moradia 557.200,00 170.064,00 727.264,0017000000 0000 Saneamento 77.750.909,14 80.438.300,232.687.391,0917512000 0000 Saneamento Básico Urbano 77.750.909,14 80.438.300,232.687.391,0917512007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.690.043,46 1.100.494,11 3.790.537,5717512007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 2.690.043,46 1.100.494,11 3.790.537,5717512046 0000 Operacionalização da Limpeza Pública 48.194.729,09 3.230,20 48.197.959,2917512046 2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 48.194.729,09 3.230,20 48.197.959,2917512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 11.282.154,69 592.088,24 11.874.242,9317512066 1201 Galeria do Córrego Arrudas 2.470.175,00 0,00 2.470.175,00

251PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado17000000 0000 Saneamento 77.750.909,14 80.438.300,232.687.391,0917512000 0000 Saneamento Básico Urbano 77.750.909,14 80.438.300,232.687.391,0917512066 0000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 11.282.154,69 592.088,24 11.874.242,9317512066 1203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 8.811.979,69 592.088,24 9.404.067,9317512066 1214 Desassoreamento de Lagoas 0,00 0,00 0,0017512083 0000 Gestão da Política de Limpeza Urbana 15.394.813,67 981.126,54 16.375.940,2117512083 2209 Gerenciamento do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 15.394.813,67 981.126,54 16.375.940,2117512083 2562 Planejamento e Monit. dos Serviços e do Manejo Diferenciado dos Resíduos Sólidos 0,00 0,00 0,0017512151 0000 DRENURBS - Prog. de Recuper. Amb. e Saneam. dos Fundos de Vales e dos Córregos em Leito Natural 189.168,23 10.452,00 199.620,2317512151 1307 Implementação do Programa DRENURBS 189.168,23 10.452,00 199.620,2318000000 0000 Gestão Ambiental 19.763.305,42 24.573.769,644.810.464,2218122000 0000 Administração Geral 40.156,56 100.777,5960.621,0318122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 40.156,56 60.621,03 100.777,5918122007 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 40.156,56 60.621,03 100.777,5918451000 0000 Infra-Estrutura Urbana 50.705,79 55.475,984.770,1918451073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 50.705,79 4.770,19 55.475,9818451073 2078 Preservação da Arborização Municipal 50.705,79 4.770,19 55.475,9818541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental 19.602.304,41 24.344.233,344.741.928,9318541069 0000 Gestão da Política Ambiental 105.628,23 33.147,19 138.775,4218541069 2071 Normatização e Análise Técnico-Processual da Gestão Ambiental 1.558,00 2.965,72 4.523,7218541069 2072 Ações de Planejamento e Serviços da Gestão Ambiental 6.473,47 3.455,99 9.929,4618541069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00 0,00 0,0018541069 2075 Programa de Parceria para Melhoria da Qualidade Ambiental 0,00 0,00 0,0018541069 2564 Gestão da Política Ambiental 97.596,76 26.725,48 124.322,2418541070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 11.755.084,35 260.586,24 12.015.670,5918541070 1244 Implantação Programa Pampulha 11.754.233,28 244.095,50 11.998.328,7818541070 2786 Educação Ambiental - Programa Pampulha 851,07 16.490,74 17.341,8118541071 0000 Educação Ambiental 430,00 3.089,56 3.519,5618541071 2074 Implementação de Atividades Culturais e de Educação Ambiental 0,00 1.089,26 1.089,2618541071 2515 Gestão da Política de Educação Ambiental 430,00 2.000,30 2.430,3018541072 0000 Gestão dos Parques, Praças e Jardins 5.882.792,00 3.418.029,95 9.300.821,9518541072 1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 1.230.463,50 0,00 1.230.463,5018541072 2079 Manutenção de Praças e Jardins 1.051.388,93 683.505,20 1.734.894,1318541072 2812 Administração dos Parques Municipais 3.441.641,56 2.392.708,96 5.834.350,5218541072 2823 Planejamento e Monitoramento dos Parques Municipais 119.498,51 117.079,19 236.577,7018541072 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 39.799,50 224.736,60 264.536,1018541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 1.858.369,83 1.027.075,99 2.885.445,8218541073 1204 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios Municipais 1.127,50 181.338,43 182.465,93

252PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado18000000 0000 Gestão Ambiental 19.763.305,42 24.573.769,644.810.464,2218541000 0000 Preservação e Conservação Ambiental 19.602.304,41 24.344.233,344.741.928,9318541073 0000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora 1.858.369,83 1.027.075,99 2.885.445,8218541073 2078 Preservação da Arborização Municipal 624.512,80 140.209,34 764.722,1418541073 2580 Preservação e Conservação do Acervo Faunístico 1.114.195,04 423.640,94 1.537.835,9818541073 2581 Preservação e Conservação do Acervo Florístico 1.592,60 19.098,50 20.691,1018541073 2794 Administração do Parque Ecológico da Pampulha 1.944,40 88.797,44 90.741,8418541073 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 114.997,49 173.991,34 288.988,8318542000 0000 Controle Ambiental 1.138,66 4.282,733.144,0718542069 0000 Gestão da Política Ambiental 1.138,66 3.144,07 4.282,7318542069 2073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 1.000,00 2.100,00 3.100,0018542069 2514 Ações de Controle Ambiental 138,66 1.044,07 1.182,7318544000 0000 Recursos Hídricos 69.000,00 69.000,000,0018544070 0000 PROPAM - Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha 69.000,00 0,00 69.000,0018544070 2810 Preservação e Recuperação de Bacias Hidrográficas 69.000,00 0,00 69.000,0019000000 0000 Ciência e Tecnologia 7.657.149,73 8.665.198,981.008.049,2519126000 0000 Tecnologia da Informação 71.922,36 74.109,482.187,1219126149 0000 Inclusão Digital 71.922,36 2.187,12 74.109,4819126149 2604 Divulgação dos Produtos e Serviços Disponibilizados 71.922,36 2.187,12 74.109,4819572000 0000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 7.585.227,37 8.591.089,501.005.862,1319572085 0000 Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação 2.288.241,28 890.365,87 3.178.607,1519572085 2602 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 2.288.241,28 890.365,87 3.178.607,1519572110 0000 Modernização dos Sistemas Informacionais 1.739.048,08 115.496,26 1.854.544,3419572110 2603 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 1.739.048,08 115.496,26 1.854.544,3419572142 0000 Incentivo ao Desenvolvimento Econômico 3.557.938,01 0,00 3.557.938,0119572142 1269 Implantação do Parque de Base Tecnológica 3.557.938,01 0,00 3.557.938,0119572142 2759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio Econômico 0,00 0,00 0,0020000000 0000 Agricultura 186.688,49 487.701,96301.013,4720601000 0000 Promoção da Produção Vegetal 186.688,49 487.701,96301.013,4720601130 0000 Fomento à Agricultura Urbana 186.688,49 301.013,47 487.701,9620601130 2121 Fomento à Agricultura Urbana 186.688,49 301.013,47 487.701,9623000000 0000 Comércio e Serviços 2.626.755,39 5.256.467,952.629.712,5623691000 0000 Promoção Comercial 219.166,81 547.050,15327.883,3423691131 0000 Abastecimento e Regulação do Mercado de Alimentos 219.166,81 327.883,34 547.050,1523691131 2305 Regulação e Apoio ao Mercado de Alimentos 219.166,81 327.883,34 547.050,1523692000 0000 Comercialização 572.606,74 2.000.661,351.428.054,6123692007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 109.545,10 125.852,45 235.397,5523692007 2321 Gestão de Centros de Comércio Popular 109.545,10 125.852,45 235.397,55

253PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado23000000 0000 Comércio e Serviços 2.626.755,39 5.256.467,952.629.712,5623692000 0000 Comercialização 572.606,74 2.000.661,351.428.054,6123692077 0000 Comercialização Subsidiada de Alimentos 463.061,64 1.302.202,16 1.765.263,8023692077 1268 Construção de Restaurantes Populares 117.053,08 0,00 117.053,0823692077 2307 Comercialização de Alimentos Subsidiados 346.008,56 1.302.202,16 1.648.210,7223695000 0000 Turismo 1.834.981,84 2.708.756,45873.774,6123695086 0000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 1.834.981,84 873.774,61 2.708.756,4523695086 1314 Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Turismo 0,00 0,00 0,0023695086 2329 Fomento Projetos Turístico-Esportivos, Ecoturismo e Turismo de Aventuras 0,00 0,00 0,0023695086 2347 Projetos de Marketing e Relações Institucionais 0,00 0,00 0,0023695086 2629 Promoção e Apoio a Eventos Sócio-culturais e Econômicos 456.313,35 691.941,09 1.148.254,4423695086 2630 Fomento à Informação, Promoção Turística e Relacionamento Internacional 263.133,08 0,00 263.133,0823695086 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 1.115.535,41 181.833,52 1.297.368,9326000000 0000 Transporte 2.150.964,78 6.875.113,644.724.148,8626122000 0000 Administração Geral 2.121.739,50 3.576.731,071.454.991,5726122007 0000 Apoio Administrativo e Financeiro 2.121.739,50 1.454.991,57 3.576.731,0726122007 2783 Gerenciamento do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro 2.121.739,50 1.454.991,57 3.576.731,0726453000 0000 Transportes Coletivos Urbanos 29.225,28 3.298.382,573.269.157,2926453060 0000 Gestão da Mobilidade Urbana 29.225,28 3.269.157,29 3.298.382,5726453060 1111 Construção da Mobilidade Urbana Sustentável 0,00 0,00 0,0026453060 1112 Implantação de Projetos Estruturantes 0,00 1.060,00 1.060,0026453060 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 29.225,28 3.268.097,29 3.297.322,5726453062 0000 Gestão do Sistema Viário Municipal 0,00 0,00 0,0026453062 2567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 0,00 0,00 0,0026453100 0000 Programa de Reestruturação do Transporte Coletivo - BHBUS 0,00 0,00 0,0026453100 1302 Implantação do Programa BHBUS 0,00 0,00 0,0027000000 0000 Desporto e Lazer 2.271.857,30 3.762.480,651.490.623,3527812000 0000 Desporto Comunitário 2.271.857,30 3.762.480,651.490.623,3527812101 0000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.998.960,03 1.286.809,44 3.285.769,4727812101 1213 Const, Ampliação e Ref. de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 1.516.650,03 179.228,45 1.695.878,4827812101 2534 Implantação, Manut. e Recup. de Equip. Esportivos e Áreas de Lazer 0,00 0,00 0,0027812101 2545 Promoções e Eventos Esportivos e Gestão de Áreas de Lazer 11.493,50 11.590,26 23.083,7627812101 2757 Programas Esportivos Sociais e Atividades de Lazer Comunitárias 470.816,50 1.095.990,73 1.566.807,2327812125 0000 Gestão da Política de Esportes 194.789,38 154.153,59 348.942,9727812125 2334 Gestão Colegiada e Participação Social 0,00 0,00 0,0027812125 2900 Serviços Administrativos e Financeiros 194.789,38 154.153,59 348.942,9727812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades 78.107,89 49.660,32 127.768,2127812150 2106 Apoio a Entidades nas Ações Esportivas e de Lazer 0,00 0,00 0,00

254PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E PROJETO / ATIVIDADECONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

EspecificaçãoCódigo SaldoValor Processado Valor Não-Processado27000000 0000 Desporto e Lazer 2.271.857,30 3.762.480,651.490.623,3527812000 0000 Desporto Comunitário 2.271.857,30 3.762.480,651.490.623,3527812150 0000 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer e Apoio à Entidades 78.107,89 49.660,32 127.768,2127812150 2533 Realização de Eventos Esportivos e de Lazer 78.107,89 49.660,32 127.768,2128000000 0000 Encargos Especiais 1.197.732,85 1.197.849,85117,0028843000 0000 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,000,0028843091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 0,00 0,00 0,0028843091 3501 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 0,00 0,00 0,0028844000 0000 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,000,0028844091 0000 Gestão da Dívida Pública Contratada 0,00 0,00 0,0028844091 3089 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 0,00 0,00 0,0028846000 0000 Outros Encargos Especiais 1.197.732,85 1.197.849,85117,0028846088 0000 Encargos Financeiros Municipais 0,00 117,00 117,0028846088 3011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 0,00 117,00 117,0028846089 0000 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,0028846089 3137 Encargos com Precatórios Judiciais 0,00 0,00 0,0028846090 0000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 1.197.732,85 0,00 1.197.732,8528846090 3027 Participações Societárias 1.197.732,85 0,00 1.197.732,8599000000 0000 Reserva de Contingência 0,00 0,000,0099999000 0000 Reserva de Contingência 0,00 0,000,0099999999 0000 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,0099999999 9999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00

Totais: 478.287.397,83291.568.210,09 186.719.187,74

255PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício: 2006

Código Valor Processado SaldoValor Não-ProcessadoEspecificação1.515.501,9601 Legislativa 399.813,47 1.115.688,49

52.461.908,7804 Administração 31.396.487,60 21.065.421,18

619.109,9106 Segurança Pública 171.567,96 447.541,95

17.341.488,3208 Assistência Social 7.374.397,59 9.967.090,73

413.826,4809 Previdência Social 391,00 413.435,48

98.540.780,1710 Saúde 47.524.059,85 51.016.720,32

3.872.457,6711 Trabalho 1.968.739,78 1.903.717,89

89.805.708,6612 Educação 29.775.463,49 60.030.245,17

6.483.741,7113 Cultura 3.214.695,55 3.269.046,16

617.340,2614 Direitos da Cidadania 122.928,73 494.411,53

64.635.480,8215 Urbanismo 48.104.649,85 16.530.830,97

10.723.170,1916 Habitação 7.909.652,12 2.813.518,07

80.438.300,2317 Saneamento 77.750.909,14 2.687.391,09

24.573.769,6418 Gestão Ambiental 19.763.305,42 4.810.464,22

8.665.198,9819 Ciência e Tecnologia 7.657.149,73 1.008.049,25

487.701,9620 Agricultura 186.688,49 301.013,47

5.256.467,9523 Comércio e Serviços 2.626.755,39 2.629.712,56

6.875.113,6426 Transporte 2.150.964,78 4.724.148,86

3.762.480,6527 Desporto e Lazer 2.271.857,30 1.490.623,35

1.197.849,8528 Encargos Especiais 1.197.732,85 117,00

478.287.397,83Totais: 186.719.187,74291.568.210,09

256PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006

Valor Processado SaldoCódigo Especificação

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR NATUREZA DE GASTOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Valor Não-Processado0,00 392.479,10 392.479,10319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

546.603,01 1.741.737,31 2.288.340,32319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.978.408,06 15.469.028,00 18.447.436,06319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL4.186.655,10 275.561,67 4.462.216,77319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0,00 2.369,84 2.369,84319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.226.825,19 2.807.445,58 4.034.270,77319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

3.050,41 11.407,05 14.457,46319091 SENTENÇAS JUDICIAIS0,00 195.251,93 195.251,93319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,00 61.819,68 61.819,68319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

436.705,07 92.825,12 529.530,19319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO0,00 17.291,95 17.291,95332041 CONTRIBUIÇÕES0,00 137.700,00 137.700,00333041 CONTRIBUIÇÕES

179.670,33 35.098,90 214.769,23335041 CONTRIBUIÇÕES16.877.122,10 28.777.015,35 45.654.137,45335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS

16.379,64 0,00 16.379,64338041 CONTRIBUIÇÕES0,00 25.063,38 25.063,38339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

11.135,70 9.116,72 20.252,42339014 DIÁRIAS - CIVIL54.858,40 83.185,26 138.043,66339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

4.042.146,31 11.574.708,49 15.616.854,80339030 MATERIAL DE CONSUMO22.231,50 44.282,05 66.513,55339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

3.098.016,50 11.087.122,54 14.185.139,04339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.907,56 20.078,79 25.986,35339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

869.406,16 834.506,58 1.703.912,74339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA745.772,18 2.274.075,39 3.019.847,57339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

31.280.989,98 19.388.472,26 50.669.462,24339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA102.416.349,94 45.787.765,12 148.204.115,06339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

157.249,85 1.046.954,73 1.204.204,58339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO49.542,68 124.931,89 174.474,57339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

576.568,64 1.285.493,00 1.862.061,64339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.539.679,27 2.355.950,13 3.895.629,40339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE

114.660,00 2.485,00 117.145,00339091 SENTENÇAS JUDICIAIS1.805.637,60 5.373.017,58 7.178.655,18339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES2.251.452,44 571.718,83 2.823.171,27339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00 40.649,36 40.649,36445042 AUXÍLIOS112.111.564,29 29.554.970,01 141.666.534,30449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.764.302,00 5.217.609,15 7.981.911,15449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.587,33 0,00 1.587,33449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

257PREFEITURA MUNICIPAL DE

BELO HORIZONTE

Exercício: 2006

Valor Processado SaldoCódigo Especificação

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR NATUREZA DE GASTOCONSOLIDAÇÃO GERAL

Valor Não-Processado1.197.732,85 0,00 1.197.732,85459065 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

478.287.397,83Totais: 291.568.210,09 186.719.187,74