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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS

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| RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| | 1 RECEITAS CORRENTES 77.524.856,00 01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 2.250.000,00

| 11 RECEITA TRIBUTARIA 4.690.000,00 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 34.379.589,55 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 500.000,00 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 22.968.058,38 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 780.000,00 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.500.470,10

| 16 RECEITA DE SERVICOS 500.000,00 05 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 4.262.014,27 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.044.856,00 06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E E 4.072.867,70

| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.010.000,00 0,00 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 23.254.144,00 0,00 | 22 ALIENACOES DE BENS 800.000,00 0,00

| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.654.144,00 0,00 | 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 0,00

| 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.346.000,00 0,00 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.346.000,00 0,00

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| TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 32.134.115,62 TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 32.134.115,62-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| TOTAL DA FISCAL -> 63.298.884,38 TOTAL DA FISCAL -> 63.298.884,38-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 95.433.000,00 TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇOES

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| | 1 RECEITAS CORRENTES 77.524.856,00 01 LEGISLATIVA 2.250.000,00

| 11 RECEITA TRIBUTARIA 4.690.000,00 03 ESSENCIAL · JUSTICA 106.795,50 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 500.000,00 04 ADMINISTRACAO 11.897.748,20 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 780.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.283.645,52

| 16 RECEITA DE SERVICOS 500.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.044.856,00 10 SAUDE 27.500.470,10

| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.010.000,00 11 TRABALHO 155.143,75 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 23.254.144,00 12 EDUCACAO 22.520.277,88 | 22 ALIENACOES DE BENS 800.000,00 13 CULTURA 990.591,10

| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.654.144,00 15 URBANISMO 5.723.936,60 | 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 16 HABITACAO 1.082.400,00

| 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.346.000,00 17 SANEAMENTO 6.532.867,70 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.346.000,00 18 GESTCO AMBIENTAL 140.000,00

| 20 AGRICULTURA 811.267,00 | 23 COMERCIO E SERVICOS 3.015.000,00 | 25 ENERGIA 150.606,50

| 26 TRANSPORTE 3.153.000,00 | 27 DESPORTO E LAZER 3.409.302,65

| 28 ENCARGOS ESPECIAIS 699.947,50 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00

| | |

| |

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| | |

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| -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 95.433.000,00 TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO II

ANEXO 1, DA LEI 4.320 R$ 1,00

DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|-----------------------------------------------

| | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES

| 11 RECEITA TRIBUTARIA 4.690.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.834.456,44 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 500.000,00 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 31.012,00 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 780.000,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.142.361,83

| 16 RECEITA DE SERVICOS 500.000,00 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.044.856,00

| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.010.000,00 | |

| | TOTAL 77.524.856,00 SUB-TOTAL 69.007.830,27

| SUPERAVIT CORRENTE 8.517.025,73 SUPERAVIT CORRENTE 8.517.025,73 | TOTAL 77.524.856,00

| | |

| 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL

| 22 ALIENACOES DE BENS 800.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 24.666.913,98

| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.654.144,00 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.368,75 | 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 789.887,00

| | SUB-TOTAL 23.254.144,00 TOTAL 25.465.169,73 | DEFICIT CORRENTE 2.211.025,73 DEFICIT CORRENTE 2.211.025,73

| TOTAL 25.465.169,73 |

| |

| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA

| 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 |

| 9 DEDUCOES DE RECEITAS

| 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.346.000,00

| | |

| |

| |

| | R E S U M O

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES -> 77.524.856,00 DESPESAS CORRENTES -> 69.007.830,27

| RECEITAS DE CAPITAL -> 23.254.144,00 DESPESAS DE CAPITAL -> 25.465.169,73 | DEDUCOES DE RECEITAS-> -5.346.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA-> 960.000,00

| -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 95.433.000,00 TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO -----------------------------------------------------------------------------------------------

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE

1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO

1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANIT PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE

1122.01.02.00 TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS 1122.09.00.00 TAXAS PRESTACAO SERVICOS DIVERSAS

1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE 1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓ PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE

1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RE PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VIN

1325.02.03.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCUL 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS

1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA1721.01.07.00 COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL

1721.01.13.00 C.I.D.E. 1721.01.33.16 FAEC SIA - FISIOTERAPIA

1721.01.33.20 FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA 1721.01.33.21 FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL

1721.01.33.30 FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 1721.01.33.31 FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELET 1721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC

1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API 1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD

1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ 1721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI 1721.01.34.06 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-BPC

1721.01.34.09 TRANSF. REC. INDICE GESTAO DESCENTRALIZA 1721.01.34.10 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRO-JOVEM

1721.01.34.11 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.E.A.S 1721.01.34.12 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.A.S.

1721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 1721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE

1721.01.35.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- SALARIO EDU 1721.01.35.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-RECOMEÇO

1721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC 1721.01.35.07 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE

1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO -----------------------------------------------------------------------------------------------

1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO RECEITAS DE TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO

1721.09.01.00 TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97 1721.22.00.00 TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96 PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1721.22.90.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DECORRENTES DE COM PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

1721.33.11.10 TRANSF. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO 1721.33.11.13 TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL 1721.33.11.31 TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

1721.33.11.32 TRANSF. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1721.33.11.33 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL

1721.33.11.34 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 1721.33.11.35 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS

1721.33.12.11 TRANSF. TETO FINANCEIRO MEDIA E ALTA COM 1721.33.12.19 OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRAS FUNDO A 1721.33.12.99 OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRO FUNDO A F

1721.33.13.10 TRANSF. VIF. EPID. E AMBIENTAL DE SAUDE 1721.33.13.11 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO POLIO

1721.33.13.12 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO ANTI 1721.33.13.13 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO IDOSO

1721.33.13.14 TRANSF. VIG. EPID. TETO FINANC. VIGILANC 1721.33.13.20 TRANSF. ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANI 1721.33.13.21 TRANSF. PISO ESTRATEGICO RISCO VIG. SANI

1721.33.13.22 TRANSF. RISCO VIG. SANIT. - SERVICO 1721.33.13.23 TRANSFERENCIA VIG - TAXA DE FISCALIZACAO

1721.33.13.24 TRANSF. MEDIA, ALTA COMPL. VIG. SANITARI 1721.33.14.10 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

1721.33.14.11 ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIP. E DIABETES 1721.33.14.12 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1721.33.14.40 TRANSF. FARMACIA POPULAR BRASIL

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA

1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1722.09.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO

1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1724.01.02.00 FPM-FUNDEB

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES REC. DE INDENIZA€åES E RESTITUI€åES1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN

1922.00.00.00 RESTITUICOES REC. RESULTANTES DE RESTITUI€åES DI1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO

1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA RECEITA RESULTANTE DE DÖVIDA ATIVA 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES)

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS REC. DE ALIENAۂO DE BENS

2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS REC. PELA ALIENA€ÇO DE BENS PAT. Mà

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇAO DA RECEITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO -----------------------------------------------------------------------------------------------

2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS REC. PELA ALIENAۂO DE BENS PAT. IM

2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN

2471.01.99.00 TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL 2471.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO DEST PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNI PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2472.01.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2472.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS D PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ES PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2510.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA -----------------------------------------------------------------------------------------------

1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 77.524.856,001100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 4.690.000,00

1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB 260.000,00 260.000,00 ANA1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE REND 800.000,00 800.000,00

IMENT1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTR 800.000,00 800.000,00

OS RE1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM 100.000,00 100.000,00 ÓVEIS

1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 2.000.000,00 2.000.000,001121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA 50.000,00 50.000,00

1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC 80.000,00 80.000,00 IA

1122.01.02.00 TAXAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA - SAAEBS 500.000,00 500.000,001122.09.00.00 TAXAS PRESTACAO SERVICOS DIVERSAS 100.000,00 100.000,001200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 500.000,00

1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUM 500.000,00 500.000,00 INACA

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 780.000,001325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 50.000,00 50.000,00

1325.01.03.00 RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.V 50.000,00 50.000,00 IN.-1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS BANCA 100.000,00 100.000,00

RIOS1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULAD 400.000,00 400.000,00

OS1325.02.03.00 REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO NAO VINCULADO 80.000,00 80.000,00

1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100.000,00 100.000,001600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 500.000,001600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE 250.000,00 250.000,00

1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 250.000,00 250.000,001700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.044.856,00

1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 7.902.393,95 8.097.606,05 16.000.000,001721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. 80.000,00 80.000,001721.01.07.00 COTA DE DISTRIBUICAO DO SIMPLES NACIONAL 150.000,00 150.000,00

1721.01.13.00 C.I.D.E. 100.000,00 100.000,001721.01.33.16 FAEC SIA - FISIOTERAPIA 100.000,00 100.000,00

1721.01.33.20 FAEC SIA - TERAPIA E PSICOTERAPIA 150.000,00 150.000,001721.01.33.21 FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL 80.000,00 80.000,00

1721.01.33.30 FAEC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 100.000,00 100.000,001721.01.33.31 FAEC-POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS 100.000,00 100.000,001721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC 150.000,00 150.000,00

1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API 100.000,00 100.000,001721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD 100.000,00 100.000,00

1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ 300.000,00 300.000,001721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI 300.000,00 300.000,00

1721.01.34.06 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-BPC 250.000,00 250.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA -----------------------------------------------------------------------------------------------

1721.01.34.09 TRANSF. REC. INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA 150.000,00 150.000,001721.01.34.10 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRO-JOVEM 250.000,00 250.000,00

1721.01.34.11 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.E.A.S 300.000,00 300.000,001721.01.34.12 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-C.R.A.S. 300.000,00 300.000,001721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 800.000,00 800.000,00

1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 250.000,00 250.000,001721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOL 1.000.000,00 1.000.000,00

AR - UNIAO1721.01.35.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- SALARIO EDUCACAO 400.000,00 400.000,00 .

1721.01.35.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-RECOMEÇO 250.000,00 250.000,001721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC 500.000,00 500.000,00

1721.01.35.07 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- TRANSPORTE ESCOL 100.000,00 100.000,00 AR - ESTADO

1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCA 1.000.000,00 1.000.000,00 ÇÃO1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 500.000,00 500.000,00

1721.09.01.00 TRANSF. FINANCEIRA - L.C. N. 87/96 300.000,00 300.000,001721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.000.000,00 3.198.231,00 5.198.231,00

1721.22.00.00 TRANSF DA COMPENSACAO FINANCEIRA 500.000,00 500.000,001721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO 75/96 121.400,00 121.400,00

1721.22.90.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DECORRENTES DE COMPENSA 250.000,00 250.000,00 €ÇO F1721.33.11.10 TRANSF. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO) 800.000,00 800.000,00

1721.33.11.13 TRANSF. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA 500.000,00 500.000,00 S

1721.33.11.31 TRANSF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 4.000.000,00 4.000.000,001721.33.11.32 TRANSF. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 585.000,00 585.000,00

1721.33.11.33 TRANSF. PROGRAMA SAUDE BUCAL 300.000,00 300.000,001721.33.11.34 COMPENSAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 200.000,00 200.000,001721.33.11.35 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 300.000,00 300.000,00

1721.33.12.11 TRANSF. TETO FINANCEIRO MEDIA E ALTA COMPL. A 4.500.000,00 4.500.000,00 MB. E

1721.33.12.19 OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRAS FUNDO A FUNDO 325.650,00 325.650,001721.33.12.99 OUTROS PROG. TRANF. FINANCEIRO FUNDO A FUNDO 145.875,00 145.875,001721.33.13.10 TRANSF. VIF. EPID. E AMBIENTAL DE SAUDE 118.200,00 118.200,00

1721.33.13.11 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO POLIOMIELI 80.000,00 80.000,00 TE

1721.33.13.12 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO ANTI RABIC 80.000,00 80.000,00 A

1721.33.13.13 TRANSF. VIG. EPID. CAMP. VACINACAO IDOSO 80.000,00 80.000,001721.33.13.14 TRANSF. VIG. EPID. TETO FINANC. VIGILANCIA SA 80.000,00 80.000,00 NITAR

1721.33.13.20 TRANSF. ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 80.000,00 80.000,001721.33.13.21 TRANSF. PISO ESTRATEGICO RISCO VIG. SANITARIA 80.000,00 80.000,00

- PR1721.33.13.22 TRANSF. RISCO VIG. SANIT. - SERVICO 80.000,00 80.000,00

1721.33.13.23 TRANSFERENCIA VIG - TAXA DE FISCALIZACAO 80.000,00 80.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA -----------------------------------------------------------------------------------------------

1721.33.13.24 TRANSF. MEDIA, ALTA COMPL. VIG. SANITARIA 80.000,00 80.000,001721.33.14.10 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 80.000,00 80.000,00

1721.33.14.11 ASSISTENCIA FARMACEUTICA HIP. E DIABETES 80.000,00 80.000,001721.33.14.12 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 80.000,00 80.000,001721.33.14.40 TRANSF. FARMACIA POPULAR BRASIL 120.000,00 120.000,00

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 5.040.000,00 4.960.000,00 10.000.000,001722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 300.000,00 300.000,00

1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. 50.000,00 50.000,001722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 870.896,67 129.103,33 1.000.000,001722.09.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO/SAÚD 110.500,00 110.500,00

E1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DOS ESTADOS 1.500.000,00 1.500.000,00

1724.01.02.00 FPM-FUNDEB 14.000.000,00 14.000.000,001900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.010.000,00

1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 50.000,00 50.000,001921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 30.000,00 30.000,001922.00.00.00 RESTITUICOES 90.000,00 90.000,00

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 60.000,00 60.000,001931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 30.000,00 30.000,00

1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 50.000,00 50.000,001990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 700.000,00 700.000,00

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 23.254.144,002200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 800.000,002210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 300.000,00 300.000,00

2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 500.000,00 500.000,002400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.654.144,00

2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÒNCIAS DA UNIÇO 555.400,00 555.400,002422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 554.027,00 554.027,00

2471.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/ O SIST 255.050,00 255.050,00 EMA U2471.01.99.00 TRANSF. CONV. UNIAO ACAO SOCIAL 370.550,00 370.550,00

2471.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DA UNIÇO DESTINADA 1.278.900,00 1.278.900,00 S A P

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO 16.263.017,00 16.263.017,002472.01.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNIC 250.000,00 250.000,00 O SAU

2472.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE CONVÒNIO DOS ESTADOS DESTIN 240.200,00 240.200,00 . A P

2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 1.887.000,00 1.887.000,002500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00

2510.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 800.000,00 800.000,009000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS -5.346.000,009700.00.00.00 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -5.346.000,00

9721.01.02.00 DEDUCAO FPM -3.200.000,00 -3.200.000,009721.01.05.00 DEDUTORA ITR -16.000,00 -16.000,00

9721.09.01.00 DEDUCAO FUNDEB - ICMS-DESONERA -60.000,00 -60.000,009722.01.01.00 DEDUCAO FUNDEB - ICMS -2.000.000,00 -2.000.000,00

9722.01.02.00 DEDUÇÃO DO FUNDEB IPVA -60.000,00 -60.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320 R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA -----------------------------------------------------------------------------------------------

9722.01.04.00 DEDUCAO FUNDEB- IPI EXP -10.000,00 -10.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 32.134.115,62 63.298.884,38 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.110.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.292.000,003.1.90.03 PENSÕES 40.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,003.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 10.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 250.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 400.000,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,004.4 INVESTIMENTOS 130.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 10.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.250.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 661.336,05

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347.680,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.719,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 250.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.935,503.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.025,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 313.655,553.3.90.13 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 5.819,50

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 36.668,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.445,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.630,553.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.540,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.424,503.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 22.145,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.386,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.472,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 31.518,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 6.695,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 117.422,50

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 2.884,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.605,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 7.107,004.4 INVESTIMENTOS 7.107,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.107,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 668.443,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 271.913,35

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.855,853.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.855,85

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.057,50

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 19.312,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.592,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.137,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.708,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 40.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 5.562,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 8.806,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 6.643,503.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.296,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 4.738,004.4 INVESTIMENTOS 4.738,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.738,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 276.651,35

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 03 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 43.105,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.105,503.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.708,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.823,503.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.163,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 4.789,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 12.926,503.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.695,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 43.105,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 04 - SECRETARIA DE PLAN. E COORDENACAO GERAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.943.685,80

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 466.999,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 100.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 190.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.999,503.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.476.686,303.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 32.935,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 67.825,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 85.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 240.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 45.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 13.132,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 206.875,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 60.728,803.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 190.000,003.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 6.025,50

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 72.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.163,004 DESPESAS DE CAPITAL 28.806,50

4.4 INVESTIMENTOS 28.806,504.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.806,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.972.492,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.348.984,84

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 429.072,643.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 104.072,64

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 200.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,003.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,00

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 21.012,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14.008,00

3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON 7.004,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.900,20

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.816,803.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.967,703.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.926,80

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 294.115,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 12.957,40

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 318.116,503.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.000,00

3.3.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 5.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 356.155,00

4.4 INVESTIMENTOS 125.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 231.155,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 231.155,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.705.139,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.325.277,41

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 920.297,413.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 402.946,81

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 300.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.825,503.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.495,60

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.029,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 404.980,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.574,003.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 16.686,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 22.093,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 337.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.626,50

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.708,004.4 INVESTIMENTOS 3.708,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.708,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.328.985,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 3.951.337,12

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.121.978,423.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 247.618,92

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 700.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 130.000,003.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.359,50

3.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.829.358,70

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 19.096,203.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 760.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.103,403.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.082,60

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.926,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 140.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 822.429,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 130.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 3.296,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 16.366,703.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 67.774,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 17.304,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 601.980,30

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 14.146.330,80

4.4 INVESTIMENTOS 14.146.330,804.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.093.806,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.524,80

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 18.097.667,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.574.182,81

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.560.309,913.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 835.034,91

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 300.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 330.000,003.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 77.919,50

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.355,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.013.872,90

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.948,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 88.219,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.759,403.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 463.036,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 308.909,503.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 19.271,304.4 INVESTIMENTOS 19.271,30

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.271,30

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.593.454,11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 296.925,70

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.077,203.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.016,80

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.060,403.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.848,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.110,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 60.409,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 47.328,504 DESPESAS DE CAPITAL 12.926,50

4.4 INVESTIMENTOS 12.926,504.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.926,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 309.852,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 385.630,70

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.236,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 79.155,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 170.825,503.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.255,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.394,20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.636,80

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 16.160,703.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 58.596,70

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.613,504.4 INVESTIMENTOS 5.613,504.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.613,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 391.244,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 466.925,05

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.069,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.955,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.113,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 271.856,05

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 75.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.789,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 42.090,95

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 9.167,003.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 13.235,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 44.543,60

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 43.029,504 DESPESAS DE CAPITAL 1.081.621,10

4.4 INVESTIMENTOS 1.081.621,104.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.072.804,30

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.816,80

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.548.546,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 27: Brejo Santo - Governo MunicipalBrejo Santo Governo Municipal€¦ · orçamento para o exercício de 2012 demonstrativo da legislaÇao da receita----- codigo nomemclatura ... de 29

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 762.319,42

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 355.913,723.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.348,82

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 80.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.000,003.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 37.677,40

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.887,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.405,70

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.837,403.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.816,80

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.666,703.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 36.935,803.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.690,50

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 125.432,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 184.370,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.656,504 DESPESAS DE CAPITAL 639.785,00

4.4 INVESTIMENTOS 639.785,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 630.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.785,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.402.104,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 551.766,60

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 167.160,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.955,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.445,50

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.759,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 384.606,10

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.993,70

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.655,603.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.132,50

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 45.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 34.824,303.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 45.000,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 95.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 2.530.136,504.4 INVESTIMENTOS 2.530.136,50

4.4.20.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.136,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 3.081.903,10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 960.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.580.001,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 459.301,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.355,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 350.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.835,503.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 17.355,50

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.755,003.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.700,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.555,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.145,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 280.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 70.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 450.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 240.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.117.000,004.4 INVESTIMENTOS 1.117.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 937.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.697.001,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 18.800.537,88

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.976.555,783.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 211.819,50

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 491.752,903.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 200.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 7.300.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 194.954,283.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 500.000,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 850.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133.663,10

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 31.906,803.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.266,703.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 15.192,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.823.982,103.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 51.003,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 570.865,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 75.705,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 757.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 965.328,403.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 111.796,20

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.862,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 92.060,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 473.174,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 125.196,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 63.602,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.570.967,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 123.291,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 20.239,50

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 272.486,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 174.791,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 2.955.697,50

3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 76.426,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 128.235,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 168.410,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.845,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.470.519,004.4 INVESTIMENTOS 1.059.612,504.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.226,504.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.386,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 410.906,504.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 410.906,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 20.271.056,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 23.683.070,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.773.346,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 171.546,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 576.800,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 140.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.500.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 225.000,00

3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 60.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.909.723,50

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 240.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 52.711,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.025.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 429.290,803.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 88.168,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 415.116,603.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.601,30

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 11.999,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 112.991,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 150.225,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 260.234,603.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 46.823,80

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 127.759,803.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 3.595.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 664.752,403.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 2.200.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 22.145,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 190.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 3.893,40

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 140.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 10.620.346,30

3.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172.664,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 514.732,404.4 INVESTIMENTOS 494.732,404.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.401,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 436.331,404.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 20.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 24.197.802,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.618.116,20

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.618.368,903.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.418,50

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 1.250.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.007,40

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 29.012,503.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.055,50

3.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 182.875,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999.747,30

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 34.312,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 129.625,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 64.735,50

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.006,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57.355,55

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 94.126,55

3.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 5.613,503.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.355,503.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.266,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 132.200,503.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 23.484,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 10.042,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 84.666,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 70.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 50.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 40.118,50

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 17.396,703.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.442,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 684.551,504.4 INVESTIMENTOS 616.726,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 530.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.726,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 67.825,50

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 67.825,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 3.302.667,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.915.320,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 20.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 300.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.525.320,00

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 87.100,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 6.180,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 157.450,003.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 10.300,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.150,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 362.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 192.700,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 18.540,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 105.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 175.300,003.3.90.42 AUXÍLIOS 5.150,00

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.450,004 DESPESAS DE CAPITAL 718.690,00

4.4 INVESTIMENTOS 718.690,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238.690,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.634.010,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.481.949,14

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 555.576,613.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 30.000,00

3.1.90.03 PENSÕES 20.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 50.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 265.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 128.515,313.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.061,303.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

3.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 926.372,533.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 68.390,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 30.300,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 15.965,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 52.317,22

3.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 30.600,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 89.602,813.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 110.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 151.925,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 25.235,00

3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 55.000,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 193.947,50

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.090,004 DESPESAS DE CAPITAL 146.055,134.4 INVESTIMENTOS 117.686,38

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.686,38

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.368,754.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA 8.368,754.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 20.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.628.004,27

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOUnidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 2.235.445,20

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 573.656,503.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 80.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.656,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.661.788,70

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.965,503.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 36.874,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 26.574,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 135.181,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 224.258,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.175.613,50

3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.322,704 DESPESAS DE CAPITAL 1.837.422,50

4.4 INVESTIMENTOS 1.807.422,504.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.757.422,504.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 30.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 4.072.867,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

C O N S O L I D A C A O G E R A L

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 69.007.830,27

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.834.456,443.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 30.000,00

3.1.90.03 PENSÕES 60.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.116.373,153.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 15.969.295,09

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.883.267,703.1.90.14 DIARIAS CIVIL 60.000,00

3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 278.318,803.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 139.134,20

3.1.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 298.067,503.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 31.012,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 24.008,00

3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON 7.004,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.142.361,83

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 575.490,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00

3.3.90.13 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 5.819,503.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 431.578,603.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.580.599,32

3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 47.998,003.3.90.32 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA 255.304,80

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 232.234,303.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 608.167,81

3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 13.350.079,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 19.885.588,603.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 6.025,50

3.3.90.42 AUXÍLIOS 5.150,003.3.90.43 SUBVENCOES SOCIAIS 96.426,00

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 243.237,503.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 54.091,703.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 644.562,70

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.008,003.3.90.94 RESCISAO TRABALHISTAS 5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 25.465.169,734.4 INVESTIMENTOS 24.666.913,98

4.4.20.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 19.972.433,804.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.194.480,18

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.368,754.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA 8.368,75

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 789.887,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 789.887,00

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO III

ANEXO 2, DA LEI 4.320

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

C O N S O L I D A C A O G E R A L

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01 LEGISLATIVA 100.000,00 2.150.000,00 2.250.000,00

0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 100.000,00 2.150.000,00 2.250.000,000101-01031001 ACAO LEGISLATIVA 2.150.000,00 2.150.000,00

0101-01031001.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.150.000,00 2.150.000,000101-01031038 EDIFICACOES PUBLICAS 100.000,00 100.000,000101-01031038.1.001 CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNI 100.000,00 100.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 100.000,00 2.150.000,00 2.250.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04 ADMINISTRACAO 668.443,05 668.443,05

0201-04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 38.779,50 38.779,500201-04121032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 38.779,50 38.779,50

0201-04121032.2.002 MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 38.779,50 38.779,500201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 629.663,55 629.663,550201-04122051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 186.999,05 186.999,05

0201-04122051.2.003 MANUT. GABINETE PREFEITO 186.999,05 186.999,050201-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 337.680,50 337.680,50

0201-04122063.2.004 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO 337.680,50 337.680,500201-04122071 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 104.984,00 104.984,00

0201-04122071.2.005 PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO 104.984,00 104.984,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 668.443,05 668.443,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0202-03 ESSENCIAL · JUSTICA 106.795,50 106.795,50

0202-03091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 106.795,50 106.795,500202-03091043 MANUT. PROCURADORIA 106.795,50 106.795,50

0202-03091043.2.006 MANUTENCAO DA PROCURADORIA 106.795,50 106.795,500202-04 ADMINISTRACAO 169.855,85 169.855,850202-04122 ADMINISTRACAO GERAL 169.855,85 169.855,85

0202-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 169.855,85 169.855,850202-04122063.2.007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR 169.855,85 169.855,85

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 276.651,35 276.651,35

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 03 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0203-04 ADMINISTRACAO 43.105,50 43.105,50

0203-04122 ADMINISTRACAO GERAL 43.105,50 43.105,500203-04122037 APOIO ADMINISTRATIVO 43.105,50 43.105,50

0203-04122037.2.008 MANUTENCAO OUVIDORIA DO MUNICIPIO 43.105,50 43.105,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 43.105,50 43.105,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 04 - SECRETARIA DE PLAN. E COORDENACAO GERAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0204-04 ADMINISTRACAO 1.972.492,30 1.972.492,30

0204-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.732.492,30 1.732.492,300204-04122037 APOIO ADMINISTRATIVO 1.420.492,80 1.420.492,80

0204-04122037.2.009 MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR 78.961,00 78.961,000204-04122037.2.010 MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1.341.531,80 1.341.531,800204-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 311.999,50 311.999,50

0204-04122063.2.011 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANC 311.999,50 311.999,500204-04125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,00

0204-04125051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,000204-04125051.2.012 MANUTENCAO DO DEMUTRAN 240.000,00 240.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 1.972.492,30 1.972.492,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-04 ADMINISTRACAO 1.452.972,84 1.452.972,84

0205-04122 ADMINISTRACAO GERAL 394.072,64 394.072,640205-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 394.072,64 394.072,64

0205-04122063.2.013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN 394.072,64 394.072,640205-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.058.900,20 1.058.900,200205-04123032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 525.000,00 525.000,00

0205-04123032.2.014 IMPLANTACAO DO P.M.A.T. 525.000,00 525.000,000205-04123041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 533.900,20 533.900,20

0205-04123041.2.015 MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS 533.900,20 533.900,200205-28 ENCARGOS ESPECIAIS 252.167,00 252.167,00

0205-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 112.167,00 112.167,000205-28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 112.167,00 112.167,000205-28843962.2.016 PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 112.167,00 112.167,00

0205-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 140.000,00 140.000,000205-28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO 140.000,00 140.000,00

0205-28846976.2.017 PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PAS 140.000,00 140.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 1.705.139,84 1.705.139,84

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0206-04 ADMINISTRACAO 920.297,41 920.297,41

0206-04122 ADMINISTRACAO GERAL 920.297,41 920.297,410206-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 920.297,41 920.297,41

0206-04122063.2.018 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. ADMINISTRACAO 920.297,41 920.297,410206-13 CULTURA 408.688,00 408.688,000206-13392 DIFUSÃO CULTURAL 408.688,00 408.688,00

0206-13392307 DIFUSÃO CULTURAL 408.688,00 408.688,000206-13392307.2.019 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS 374.131,50 374.131,50

0206-13392307.2.020 DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA 34.556,50 34.556,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 1.328.985,41 1.328.985,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04 ADMINISTRACAO 371.374,00 2.874.857,52 3.246.231,52

0207-04122 ADMINISTRACAO GERAL 371.374,00 2.874.857,52 3.246.231,520207-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 26.223,80 26.223,80

0207-04122036.2.021 MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E CO 26.223,80 26.223,800207-04122037 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 1.766.655,30 1.866.655,300207-04122037.1.002 PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIP 100.000,00 100.000,00

0207-04122037.2.022 MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS P 1.766.655,30 1.766.655,300207-04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 82.400,00 82.400,00

0207-04122038.1.003 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLI 82.400,00 82.400,000207-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 1.081.978,42 1.081.978,42

0207-04122063.2.023 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS 1.081.978,42 1.081.978,420207-04122072 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS 188.974,00 188.974,000207-04122072.1.004 CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS 108.974,00 108.974,00

0207-04122072.1.005 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA 80.000,00 80.000,000207-08 ASSISTENCIA SOCIAL 80.000,00 80.000,00

0207-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 80.000,00 80.000,000207-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 80.000,00 80.000,00

0207-08244136.1.006 CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS 80.000,00 80.000,000207-15 URBANISMO 1.620.600,00 3.474.004,40 5.094.604,400207-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 800.000,00 3.090.000,00 3.890.000,00

0207-15451331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 3.090.000,00 3.090.000,000207-15451331.2.024 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO 3.090.000,00 3.090.000,00

0207-15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 800.000,00 800.000,000207-15451332.1.007 ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS 300.000,00 300.000,00

0207-15451332.1.008 CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDA 200.000,00 200.000,000207-15451332.1.009 REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E 300.000,00 300.000,000207-15452 SERVICOS URBANOS 820.600,00 384.004,40 1.204.604,40

0207-15452331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 500.000,00 500.000,000207-15452331.1.010 URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NOS DISTRITOS 200.000,00 200.000,00

0207-15452331.1.011 AMPLIACAO DA AVENIDA JOAO LUCENA 300.000,00 300.000,000207-15452337 SERVICOS FUNERARIOS 20.600,00 64.055,70 84.655,700207-15452337.1.012 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 20.600,00 20.600,00

0207-15452337.2.025 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 64.055,70 64.055,700207-15452338 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 128.589,00 128.589,00

0207-15452338.2.026 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA 128.589,00 128.589,000207-15452339 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 300.000,00 110.000,00 410.000,00

0207-15452339.1.013 CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE 300.000,00 300.000,000207-15452339.2.027 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 110.000,00 110.000,000207-15452340 SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA 81.359,70 81.359,70

0207-15452340.2.028 MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 81.359,70 81.359,700207-16 HABITACAO 1.082.400,00 1.082.400,00

0207-16482 HABITACAO URBANA 1.082.400,00 1.082.400,000207-16482355 HABITACOES URBANAS 1.082.400,00 1.082.400,00

0207-16482355.1.014 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE 1.000.000,00 1.000.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-16482355.1.015 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABIT 82.400,00 82.400,00

0207-17 SANEAMENTO 2.460.000,00 2.460.000,000207-17453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 600.000,00 600.000,00

0207-17453347 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS 600.000,00 600.000,000207-17453347.1.016 CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO Z 600.000,00 600.000,000207-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 460.000,00 460.000,00

0207-17511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL 20.000,00 20.000,000207-17511371.1.017 AMPLIACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE PASSAGEM D 20.000,00 20.000,00

0207-17511372 SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL 140.000,00 140.000,000207-17511372.1.018 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DA COMUNID 140.000,00 140.000,00

0207-17511373 SANEAMENTO BASICO RURAL 300.000,00 300.000,000207-17511373.1.019 SANEAMENTO BASICO DA VILA DA CONCEICAO 100.000,00 100.000,000207-17511373.1.020 SANEAMENTO BASICO NAS COMUNIDADES DE CABACEIRAS, C 200.000,00 200.000,00

0207-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.400.000,00 1.400.000,000207-17512377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA 700.000,00 700.000,00

0207-17512377.1.021 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE 200.000,00 200.000,000207-17512377.1.022 CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA 500.000,00 500.000,00

0207-17512378 SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA 300.000,00 300.000,000207-17512378.1.023 COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE 300.000,00 300.000,000207-17512380 SANEAMENTO BASICO URBANO 400.000,00 400.000,00

0207-17512380.1.024 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL 400.000,00 400.000,000207-18 GESTCO AMBIENTAL 140.000,00 140.000,00

0207-18544 RECURSOS HIDRICOS 140.000,00 140.000,000207-18544412 CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇAO AÇUDES , BARREIRAS E BA 140.000,00 140.000,00

0207-18544412.1.025 CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRA 140.000,00 140.000,000207-20 AGRICULTURA 100.000,00 100.000,000207-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 100.000,00 100.000,00

0207-20601439 PRODUCAO AGRICOLA 100.000,00 100.000,000207-20601439.1.026 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS 100.000,00 100.000,00

0207-23 COMERCIO E SERVICOS 515.000,00 515.000,000207-23691 PROMOCAO COMERCIAL 515.000,00 515.000,000207-23691516 PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO 515.000,00 515.000,00

0207-23691516.1.027 CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO 515.000,00 515.000,000207-25 ENERGIA 150.606,50 150.606,50

0207-25752 ENERGIA ELETRICA 150.606,50 150.606,500207-25752554 CONSERVACAO DE ENERGIA 80.000,00 80.000,00

0207-25752554.1.028 CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE 80.000,00 80.000,000207-25752566 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA 70.606,50 70.606,500207-25752566.1.029 AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIP 70.606,50 70.606,50

0207-26 TRANSPORTE 2.873.000,00 280.000,00 3.153.000,000207-26781 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,00

0207-26781580 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,000207-26781580.1.030 CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO 600.000,00 600.000,00

0207-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.273.000,00 280.000,00 2.553.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782586 ESTRADAS VICINAIS 503.000,00 280.000,00 783.000,00

0207-26782586.1.031 ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AO SITIO OITIZEIRO 500.000,00 500.000,000207-26782586.1.032 EMPICARRAMENTO DE ALGUMAS AREAS CRITICAS DA ESTRAD 3.000,00 3.000,00

0207-26782586.2.029 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS 280.000,00 280.000,000207-26782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS 1.770.000,00 1.770.000,000207-26782587.1.033 CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO M 700.000,00 700.000,00

0207-26782587.1.034 CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICIN 200.000,00 200.000,000207-26782587.1.035 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO 120.000,00 120.000,00

0207-26782587.1.036 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO DAS BARAUNAS 100.000,00 100.000,000207-26782587.1.037 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO LUDOVICO 300.000,00 300.000,00

0207-26782587.1.038 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 200.000,00 200.000,000207-26782587.1.039 PAV. DE DIVERSAS LADEIRAS DE ACESSO A SERRA DO ARA 150.000,00 150.000,000207-27 DESPORTO E LAZER 2.075.825,50 2.075.825,50

0207-27812 DESPORTO COMUNITARIO 2.075.825,50 2.075.825,500207-27812616 DESPORTO COMUNITARIO 2.075.825,50 2.075.825,50

0207-27812616.1.040 RECUPERACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA VI 55.000,00 55.000,000207-27812616.1.041 CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL 170.825,50 170.825,50

0207-27812616.1.042 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COM 120.000,00 120.000,000207-27812616.1.043 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 480.000,00 480.000,000207-27812616.1.044 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO 150.000,00 150.000,00

0207-27812616.1.045 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DA COMUNIDADE VILA 200.000,00 200.000,000207-27812616.1.046 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMU 100.000,00 100.000,00

0207-27812616.1.047 CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E 800.000,00 800.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 11.468.806,00 6.628.861,92 18.097.667,92

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0208-04 ADMINISTRACAO 1.964.121,91 1.964.121,91

0208-04122 ADMINISTRACAO GERAL 1.964.121,91 1.964.121,910208-04122037 APOIO ADMINISTRATIVO 408.812,00 408.812,00

0208-04122037.2.030 MANUT. SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 408.812,00 408.812,000208-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 1.555.309,91 1.555.309,910208-04122063.2.031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SERV. PUBLICOS 1.555.309,91 1.555.309,91

0208-15 URBANISMO 629.332,20 629.332,200208-15452 SERVICOS URBANOS 629.332,20 629.332,20

0208-15452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 629.332,20 629.332,200208-15452336.2.032 MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA 629.332,20 629.332,20

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 2.593.454,11 2.593.454,11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0209-04 ADMINISTRACAO 163.077,20 163.077,20

0209-04122 ADMINISTRACAO GERAL 163.077,20 163.077,200209-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 163.077,20 163.077,20

0209-04122063.2.033 PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. EMPREENDEDOR 163.077,20 163.077,200209-11 TRABALHO 146.775,00 146.775,000209-11333 EMPREGABILIDADE 146.775,00 146.775,00

0209-11333212 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA 146.775,00 146.775,000209-11333212.2.034 MANUT. SEC.DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 146.775,00 146.775,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 309.852,20 309.852,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210-04 ADMINISTRACAO 391.244,20 391.244,20

0210-04122 ADMINISTRACAO GERAL 391.244,20 391.244,200210-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 83.007,70 83.007,70

0210-04122036.2.035 MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA 83.007,70 83.007,700210-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 308.236,50 308.236,500210-04122063.2.036 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA 308.236,50 308.236,50

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 391.244,20 391.244,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-04 ADMINISTRACAO 215.069,00 215.069,00

0211-04122 ADMINISTRACAO GERAL 215.069,00 215.069,000211-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 215.069,00 215.069,00

0211-04122063.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE 215.069,00 215.069,000211-27 DESPORTO E LAZER 1.072.804,30 260.672,85 1.333.477,150211-27812 DESPORTO COMUNITARIO 722.804,30 260.672,85 983.477,15

0211-27812616 DESPORTO COMUNITARIO 515.000,00 260.672,85 775.672,850211-27812616.1.048 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 515.000,00 515.000,00

0211-27812616.2.038 MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 136.487,80 136.487,800211-27812616.2.039 PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA D 61.546,30 61.546,30

0211-27812616.2.040 PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE 62.638,75 62.638,750211-27812622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 207.804,30 207.804,300211-27812622.1.049 COBERTURA DE QUADRAS DO BAIXIO DO BOI, CERU E BUQU 207.804,30 207.804,30

0211-27813 LAZER 350.000,00 350.000,000211-27813622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 350.000,00 350.000,00

0211-27813622.1.050 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS 50.000,00 50.000,000211-27813622.1.051 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 200.000,00 200.000,00

0211-27813622.1.052 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 100.000,00 100.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.072.804,30 475.741,85 1.548.546,15

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-04 ADMINISTRACAO 690.837,42 690.837,42

0212-04122 ADMINISTRACAO GERAL 690.837,42 690.837,420212-04122037 APOIO ADMINISTRATIVO 339.923,70 339.923,70

0212-04122037.2.041 MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 339.923,70 339.923,700212-04122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 350.913,72 350.913,720212-04122063.2.042 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEAMA 350.913,72 350.913,72

0212-20 AGRICULTURA 630.000,00 81.267,00 711.267,000212-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 630.000,00 630.000,00

0212-20601439 PRODUCAO AGRICOLA 480.000,00 480.000,000212-20601439.1.053 CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL 400.000,00 400.000,00

0212-20601439.1.054 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL 80.000,00 80.000,000212-20601471 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 150.000,00 150.000,000212-20601471.1.055 CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS 150.000,00 150.000,00

0212-20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 31.209,00 31.209,000212-20602449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 31.209,00 31.209,00

0212-20602449.2.043 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA 31.209,00 31.209,000212-20607 IRRIGACAO 50.058,00 50.058,00

0212-20607449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 50.058,00 50.058,000212-20607449.2.044 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE 50.058,00 50.058,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 630.000,00 772.104,42 1.402.104,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-13 CULTURA 581.903,10 581.903,10

0213-13122 ADMINISTRACAO GERAL 162.160,50 162.160,500213-13122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 162.160,50 162.160,50

0213-13122063.2.045 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECULT 162.160,50 162.160,500213-13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 66.165,90 66.165,900213-13391301 MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS 66.165,90 66.165,90

0213-13391301.2.046 MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA 66.165,90 66.165,900213-13392 DIFUSÃO CULTURAL 353.576,70 353.576,70

0213-13392306 APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES 218.576,70 218.576,700213-13392306.2.047 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA 218.576,70 218.576,70

0213-13392307 DIFUSÃO CULTURAL 135.000,00 135.000,000213-13392307.2.048 MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATI 135.000,00 135.000,000213-23 COMERCIO E SERVICOS 2.500.000,00 2.500.000,00

0213-23695 TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,000213-23695536 PROMOCAO DO TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,00

0213-23695536.1.056 CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS 2.500.000,00 2.500.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.500.000,00 581.903,10 3.081.903,10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTOUnidade...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0215-99 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,00

0215-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,000215-99999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,00

0215-99999999.2.049 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 960.000,00 960.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-12 EDUCACAO 1.080.000,00 1.617.001,50 2.697.001,50

0301-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 900.000,00 1.167.001,50 2.067.001,500301-12361231 ENSINO FUNDAMENTAL 1.167.001,50 1.167.001,50

0301-12361231.2.050 MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA E SERV. CORRELAT 1.167.001,50 1.167.001,500301-12361238 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 900.000,00 900.000,000301-12361238.1.057 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 900.000,00 900.000,00

0301-12364 ENSINO SUPERIOR 450.000,00 450.000,000301-12364266 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 450.000,00 450.000,00

0301-12364266.2.051 PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUD 450.000,00 450.000,000301-12365 EDUCACAO INFANTIL 180.000,00 180.000,00

0301-12365271 EDUCACAO INFANTIL 180.000,00 180.000,000301-12365271.1.058 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RAIMUNDO FERNAN 180.000,00 180.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.080.000,00 1.617.001,50 2.697.001,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12 EDUCACAO 1.000.000,00 18.823.276,38 19.823.276,38

0302-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 600.000,00 17.567.922,50 18.167.922,500302-12361220 ALIMENTACAO ESCOLAR 665.765,50 665.765,50

0302-12361220.2.052 MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR 665.765,50 665.765,500302-12361231 ENSINO FUNDAMENTAL 16.814.359,80 16.814.359,800302-12361231.2.053 MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL 3.888.042,50 3.888.042,50

0302-12361231.2.054 MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL 6.969.348,90 6.969.348,900302-12361231.2.055 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.759.672,50 1.759.672,50

0302-12361231.2.056 MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS 48.719,00 48.719,000302-12361231.2.057 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.836.925,50 3.836.925,50

0302-12361231.2.058 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 292.338,90 292.338,900302-12361231.2.059 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 19.312,50 19.312,500302-12361232 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL 600.000,00 600.000,00

0302-12361232.1.059 CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMEN 600.000,00 600.000,000302-12361233 LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA O ENS FUNDAMENT 87.797,20 87.797,20

0302-12361233.2.060 MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO 87.797,20 87.797,200302-12365 EDUCACAO INFANTIL 250.000,00 1.255.353,88 1.505.353,88

0302-12365220 ALIMENTACAO ESCOLAR 120.000,00 120.000,000302-12365220.2.061 MANUT. DO P.N.A.C. 120.000,00 120.000,000302-12365236 ACELERACAO DE APRENDIZAGEM 370.457,10 370.457,10

0302-12365236.2.062 MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) 370.457,10 370.457,100302-12365271 EDUCACAO INFANTIL 100.000,00 764.896,78 864.896,78

0302-12365271.1.060 REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL 100.000,00 100.000,000302-12365271.2.063 MANUT. ADM ENSINO INFANTIL 764.896,78 764.896,78

0302-12365272 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB DE EDUC INFAN 150.000,00 150.000,000302-12365272.1.061 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 150.000,00 150.000,000302-12812 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,00

0302-12812616 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,000302-12812616.1.062 CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS 150.000,00 150.000,00

0302-28 ENCARGOS ESPECIAIS 447.780,50 447.780,500302-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 410.906,50 410.906,500302-28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 410.906,50 410.906,50

0302-28843962.2.064 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS 330.000,00 330.000,000302-28843962.2.065 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS 80.906,50 80.906,50

0302-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 36.874,00 36.874,000302-28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO 36.874,00 36.874,00

0302-28846976.2.066 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB 36.874,00 36.874,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.000.000,00 19.271.056,88 20.271.056,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10 SAUDE 105.369,00 24.092.433,40 24.197.802,40

0401-10301 ATENCAO BASICA 7.456.887,40 7.456.887,400401-10301171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 7.456.887,40 7.456.887,40

0401-10301171.2.067 BLAFB - BLOCO DE ASSISTEMCIA FARMACEUTICA 100.000,00 100.000,000401-10301171.2.068 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FIN 2.236.887,40 2.236.887,400401-10301171.2.069 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -COMPENSACAO DE ES 105.000,00 105.000,00

0401-10301171.2.070 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE 4.455.000,00 4.455.000,000401-10301171.2.071 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGE 170.000,00 170.000,00

0401-10301171.2.072 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO 195.000,00 195.000,000401-10301171.2.073 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL 195.000,00 195.000,00

0401-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 46.968,00 16.245.083,10 16.292.051,100401-10302176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 46.968,00 16.245.083,10 16.292.051,100401-10302176.1.063 AQUISICAO DE AMBULANCIA 46.968,00 46.968,00

0401-10302176.2.074 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 4.174.589,00 4.174.589,000401-10302176.2.075 BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FU 200.000,00 200.000,00

0401-10302176.2.076 BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 540.000,00 540.000,000401-10302176.2.077 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 630.000,00 630.000,00

0401-10302176.2.078 BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A F 8.105.000,00 8.105.000,000401-10302176.2.079 MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE 289.224,00 289.224,000401-10302176.2.080 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.011.270,10 2.011.270,10

0401-10302176.2.081 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID 155.000,00 155.000,000401-10302176.2.082 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES 140.000,00 140.000,00

0401-10304 VIGILANCIA SANITARIA 390.462,90 390.462,900401-10304186 VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 390.462,90 390.462,90

0401-10304186.2.083 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA 215.462,90 215.462,900401-10304186.2.084 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PRO 175.000,00 175.000,000401-10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 58.401,00 58.401,00

0401-10305171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 58.401,00 58.401,000401-10305171.1.064 CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE 58.401,00 58.401,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 105.369,00 24.092.433,40 24.197.802,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 59: Brejo Santo - Governo MunicipalBrejo Santo Governo Municipal€¦ · orçamento para o exercício de 2012 demonstrativo da legislaÇao da receita----- codigo nomemclatura ... de 29

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10 SAUDE 603.490,50 2.699.177,20 3.302.667,70

0402-10122 ADMINISTRACAO GERAL 1.170.808,30 1.170.808,300402-10122171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 1.170.808,30 1.170.808,30

0402-10122171.2.085 MANUT. SECRETARIA DE SAUDE 1.132.671,30 1.132.671,300402-10122171.2.086 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 38.137,00 38.137,000402-10301 ATENCAO BASICA 30.000,00 1.528.368,90 1.558.368,90

0402-10301063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PREFEITO 1.528.368,90 1.528.368,900402-10301063.2.087 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE 1.528.368,90 1.528.368,90

0402-10301188 SAUDE DA FAMILIA 30.000,00 30.000,000402-10301188.1.065 CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES 30.000,00 30.000,00

0402-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 573.490,50 573.490,500402-10302176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 573.490,50 573.490,500402-10302176.1.066 CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE 547.122,50 547.122,50

0402-10302176.1.067 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE 26.368,00 26.368,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 603.490,50 2.699.177,20 3.302.667,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08 ASSISTENCIA SOCIAL 400.000,00 2.234.010,00 2.634.010,00

0501-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 261.180,00 261.180,000501-08241121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 214.250,00 214.250,00

0501-08241121.2.088 PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 214.250,00 214.250,000501-08241126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 46.930,00 46.930,000501-08241126.2.089 MANUT. DO PROG. DE APOIO AO EXCEPCIONAL 46.930,00 46.930,00

0501-08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 125.450,00 125.450,000501-08242126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 125.450,00 125.450,00

0501-08242126.2.090 PROGR. APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD 125.450,00 125.450,000501-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE 272.000,00 272.000,00

0501-08243131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 272.000,00 272.000,000501-08243131.2.091 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 272.000,00 272.000,000501-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 400.000,00 1.575.380,00 1.975.380,00

0501-08244132 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 245.000,00 245.000,000501-08244132.2.092 MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA 245.000,00 245.000,00

0501-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 300.000,00 605.000,00 905.000,000501-08244136.1.068 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO 300.000,00 300.000,00

0501-08244136.2.093 MANUTENCAO DO CREAS 155.000,00 155.000,000501-08244136.2.094 MANUTENCAO DO CRASS 270.000,00 270.000,000501-08244136.2.095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 180.000,00 180.000,00

0501-08244137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 674.780,00 774.780,000501-08244137.1.069 IMPLANTACAO DA CONZINHA COMUNITARIA 100.000,00 100.000,00

0501-08244137.2.096 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 674.780,00 674.780,000501-08244196 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 50.600,00 50.600,00

0501-08244196.2.097 PROGR. FOME ZERO 50.600,00 50.600,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 400.000,00 2.234.010,00 2.634.010,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.569.635,52 1.569.635,52

0502-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 62.360,00 62.360,000502-08241121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 62.360,00 62.360,00

0502-08241121.2.098 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 62.360,00 62.360,000502-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE 557.517,36 557.517,360502-08243131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 557.517,36 557.517,36

0502-08243131.2.099 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 145.000,00 145.000,000502-08243131.2.100 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 175.000,00 175.000,00

0502-08243131.2.101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 17.517,36 17.517,360502-08243131.2.102 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO P/ CRIANC 220.000,00 220.000,00

0502-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 949.758,16 949.758,160502-08244137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 949.758,16 949.758,160502-08244137.2.103 MANUT. PROJETO ABC 196.285,81 196.285,81

0502-08244137.2.104 MANUT. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 747.376,38 747.376,380502-08244137.2.105 BENEFICIOS EVENTUAIS 6.095,97 6.095,97

0502-09 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,000502-09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 50.000,00 50.000,00

0502-09272156 INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTARIA 50.000,00 50.000,000502-09272156.2.106 MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS 50.000,00 50.000,000502-11 TRABALHO 8.368,75 8.368,75

0502-11333 EMPREGABILIDADE 8.368,75 8.368,750502-11333212 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA 8.368,75 8.368,75

0502-11333212.2.107 MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99 8.368,75 8.368,75

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 1.628.004,27 1.628.004,27

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO V

ANEXO 6, DA LEI 4.320

PROGRAMA DE TRABALHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOUnidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17 SANEAMENTO 1.700.000,00 2.372.867,70 4.072.867,70

0601-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.700.000,00 2.372.867,70 4.072.867,700601-17512376 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA 1.700.000,00 2.273.883,50 3.973.883,50

0601-17512376.1.070 CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA 1.700.000,00 1.700.000,000601-17512376.2.108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS 2.148.883,50 2.148.883,500601-17512376.2.109 MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 125.000,00 125.000,00

0601-17512378 SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA 98.984,20 98.984,200601-17512378.2.110 DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO 57.422,50 57.422,50

0601-17512378.2.111 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO 41.561,70 41.561,70

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.700.000,00 2.372.867,70 4.072.867,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 100.000,00 2.150.000,00 2.250.000,00

01031 ACAO LEGISLATIVA 100.000,00 2.150.000,00 2.250.000,0001031001 ACAO LEGISLATIVA 2.150.000,00 2.150.000,0001031038 EDIFICACOES PUBLICAS 100.000,00 100.000,00

03 ESSENCIAL · JUSTICA 106.795,50 106.795,5003091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 106.795,50 106.795,50

03091043 MANUT. PROCURADORIA 106.795,50 106.795,5004 ADMINISTRACAO 371.374,00 11.526.374,20 11.897.748,2004121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 38.779,50 38.779,50

04121032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 38.779,50 38.779,5004122 ADMINISTRACAO GERAL 371.374,00 10.188.694,50 10.560.068,50

04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 109.231,50 109.231,5004122037 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 3.978.989,30 4.078.989,30

04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 82.400,00 82.400,0004122051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 186.999,05 186.999,0504122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 5.808.490,65 5.808.490,65

04122071 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 104.984,00 104.984,0004122072 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS 188.974,00 188.974,00

04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.058.900,20 1.058.900,2004123032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 525.000,00 525.000,00

04123041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 533.900,20 533.900,2004125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,0004125051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 480.000,00 3.803.645,52 4.283.645,5208241 ASSISTENCIA AO IDOSO 323.540,00 323.540,00

08241121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 276.610,00 276.610,0008241126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC 46.930,00 46.930,00

08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 125.450,00 125.450,0008242126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC 125.450,00 125.450,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 829.517,36 829.517,36

08243131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 829.517,36 829.517,3608244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 480.000,00 2.525.138,16 3.005.138,16

08244132 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 245.000,00 245.000,0008244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 380.000,00 605.000,00 985.000,0008244137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 1.624.538,16 1.724.538,16

08244196 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 50.600,00 50.600,0009 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00

09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 50.000,00 50.000,0009272156 INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTA 50.000,00 50.000,00

10 SAUDE 708.859,50 26.791.610,60 27.500.470,1010122 ADMINISTRACAO GERAL 1.170.808,30 1.170.808,3010122171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 1.170.808,30 1.170.808,30

10301 ATENCAO BASICA 30.000,00 8.985.256,30 9.015.256,3010301063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 1.528.368,90 1.528.368,90

10301171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 7.456.887,40 7.456.887,4010301188 SAUDE DA FAMILIA 30.000,00 30.000,00

10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 620.458,50 16.245.083,10 16.865.541,60

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

10302176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI 620.458,50 16.245.083,10 16.865.541,60

10304 VIGILANCIA SANITARIA 390.462,90 390.462,9010304186 VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI 390.462,90 390.462,9010305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 58.401,00 58.401,00

10305171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 58.401,00 58.401,0011 TRABALHO 155.143,75 155.143,75

11333 EMPREGABILIDADE 155.143,75 155.143,7511333212 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E 155.143,75 155.143,7512 EDUCACAO 2.080.000,00 20.440.277,88 22.520.277,88

12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.500.000,00 18.734.924,00 20.234.924,0012361220 ALIMENTACAO ESCOLAR 665.765,50 665.765,50

12361231 ENSINO FUNDAMENTAL 17.981.361,30 17.981.361,3012361232 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO 600.000,00 600.000,00

12361233 LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA 87.797,20 87.797,2012361238 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU 900.000,00 900.000,0012364 ENSINO SUPERIOR 450.000,00 450.000,00

12364266 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 450.000,00 450.000,0012365 EDUCACAO INFANTIL 430.000,00 1.255.353,88 1.685.353,88

12365220 ALIMENTACAO ESCOLAR 120.000,00 120.000,0012365236 ACELERACAO DE APRENDIZAGEM 370.457,10 370.457,10

12365271 EDUCACAO INFANTIL 280.000,00 764.896,78 1.044.896,7812365272 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA 150.000,00 150.000,0012812 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,00

12812616 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,0013 CULTURA 990.591,10 990.591,10

13122 ADMINISTRACAO GERAL 162.160,50 162.160,5013122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 162.160,50 162.160,50

13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 66.165,90 66.165,9013391301 MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT 66.165,90 66.165,9013392 DIFUSÃO CULTURAL 762.264,70 762.264,70

13392306 APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES 218.576,70 218.576,7013392307 DIFUSÃO CULTURAL 543.688,00 543.688,00

15 URBANISMO 1.620.600,00 4.103.336,60 5.723.936,6015451 INFRA ESTRUTURA URBANA 800.000,00 3.090.000,00 3.890.000,0015451331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 3.090.000,00 3.090.000,00

15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 800.000,00 800.000,0015452 SERVICOS URBANOS 820.600,00 1.013.336,60 1.833.936,60

15452331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 500.000,00 500.000,0015452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 629.332,20 629.332,20

15452337 SERVICOS FUNERARIOS 20.600,00 64.055,70 84.655,7015452338 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 128.589,00 128.589,0015452339 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 300.000,00 110.000,00 410.000,00

15452340 SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC 81.359,70 81.359,7016 HABITACAO 1.082.400,00 1.082.400,00

16482 HABITACAO URBANA 1.082.400,00 1.082.400,0016482355 HABITACOES URBANAS 1.082.400,00 1.082.400,00

17 SANEAMENTO 4.160.000,00 2.372.867,70 6.532.867,70

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

17453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 600.000,00 600.000,00

17453347 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS 600.000,00 600.000,0017511 SANEAMENTO BASICO RURAL 460.000,00 460.000,0017511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL 20.000,00 20.000,00

17511372 SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL 140.000,00 140.000,0017511373 SANEAMENTO BASICO RURAL 300.000,00 300.000,00

17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.100.000,00 2.372.867,70 5.472.867,7017512376 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA 1.700.000,00 2.273.883,50 3.973.883,5017512377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA 700.000,00 700.000,00

17512378 SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA 300.000,00 98.984,20 398.984,2017512380 SANEAMENTO BASICO URBANO 400.000,00 400.000,00

18 GESTCO AMBIENTAL 140.000,00 140.000,0018544 RECURSOS HIDRICOS 140.000,00 140.000,00

18544412 CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇAO AÇUDES , 140.000,00 140.000,0020 AGRICULTURA 730.000,00 81.267,00 811.267,0020601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 730.000,00 730.000,00

20601439 PRODUCAO AGRICOLA 580.000,00 580.000,0020601471 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 150.000,00 150.000,00

20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 31.209,00 31.209,0020602449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 31.209,00 31.209,00

20607 IRRIGACAO 50.058,00 50.058,0020607449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 50.058,00 50.058,0023 COMERCIO E SERVICOS 3.015.000,00 3.015.000,00

23691 PROMOCAO COMERCIAL 515.000,00 515.000,0023691516 PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO 515.000,00 515.000,00

23695 TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,0023695536 PROMOCAO DO TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,00

25 ENERGIA 150.606,50 150.606,5025752 ENERGIA ELETRICA 150.606,50 150.606,5025752554 CONSERVACAO DE ENERGIA 80.000,00 80.000,00

25752566 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA 70.606,50 70.606,5026 TRANSPORTE 2.873.000,00 280.000,00 3.153.000,00

26781 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,0026781580 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,0026782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.273.000,00 280.000,00 2.553.000,00

26782586 ESTRADAS VICINAIS 503.000,00 280.000,00 783.000,0026782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI 1.770.000,00 1.770.000,00

27 DESPORTO E LAZER 3.148.629,80 260.672,85 3.409.302,6527812 DESPORTO COMUNITARIO 2.798.629,80 260.672,85 3.059.302,65

27812616 DESPORTO COMUNITARIO 2.590.825,50 260.672,85 2.851.498,3527812622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 207.804,30 207.804,3027813 LAZER 350.000,00 350.000,00

27813622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 350.000,00 350.000,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 699.947,50 699.947,50

28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 523.073,50 523.073,5028843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD 523.073,50 523.073,50

28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 176.874,00 176.874,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 7, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM 176.874,00 176.874,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,0099999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,0099999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 20.660.469,80 74.772.530,20 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 2.250.000,00 2.250.000,00

01031 ACAO LEGISLATIVA 2.250.000,00 2.250.000,0001031001 ACAO LEGISLATIVA 2.150.000,00 2.150.000,0001031038 EDIFICACOES PUBLICAS 100.000,00 100.000,00

03 ESSENCIAL · JUSTICA 106.795,50 106.795,5003091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 106.795,50 106.795,50

03091043 MANUT. PROCURADORIA 106.795,50 106.795,5004 ADMINISTRACAO 11.897.748,20 11.897.748,2004121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 38.779,50 38.779,50

04121032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 38.779,50 38.779,5004122 ADMINISTRACAO GERAL 10.560.068,50 10.560.068,50

04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 109.231,50 109.231,5004122037 APOIO ADMINISTRATIVO 4.078.989,30 4.078.989,30

04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 82.400,00 82.400,0004122051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 186.999,05 186.999,0504122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 5.808.490,65 5.808.490,65

04122071 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 104.984,00 104.984,0004122072 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PREDIOS 188.974,00 188.974,00

04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.058.900,20 1.058.900,2004123032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINIST 525.000,00 525.000,00

04123041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 533.900,20 533.900,2004125 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,0004125051 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 240.000,00 240.000,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.283.645,52 4.283.645,5208241 ASSISTENCIA AO IDOSO 323.540,00 323.540,00

08241121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 276.610,00 276.610,0008241126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC 46.930,00 46.930,00

08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN 125.450,00 125.450,0008242126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFIC 125.450,00 125.450,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 829.517,36 829.517,36

08243131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO 829.517,36 829.517,3608244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.005.138,16 3.005.138,16

08244132 ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 245.000,00 245.000,0008244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 985.000,00 985.000,0008244137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.724.538,16 1.724.538,16

08244196 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 50.600,00 50.600,0009 PREVIDENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00

09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 50.000,00 50.000,0009272156 INATIVOS E PENSION DA PREV ESTATUTA 50.000,00 50.000,00

10 SAUDE 27.480.470,10 20.000,00 27.500.470,1010122 ADMINISTRACAO GERAL 1.150.808,30 20.000,00 1.170.808,3010122171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 1.150.808,30 20.000,00 1.170.808,30

10301 ATENCAO BASICA 9.015.256,30 9.015.256,3010301063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 1.528.368,90 1.528.368,90

10301171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 7.456.887,40 7.456.887,4010301188 SAUDE DA FAMILIA 30.000,00 30.000,00

10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 16.865.541,60 16.865.541,60

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

10302176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCI 16.865.541,60 16.865.541,60

10304 VIGILANCIA SANITARIA 390.462,90 390.462,9010304186 VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI 390.462,90 390.462,9010305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 58.401,00 58.401,00

10305171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 58.401,00 58.401,0011 TRABALHO 155.143,75 155.143,75

11333 EMPREGABILIDADE 155.143,75 155.143,7511333212 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE E 155.143,75 155.143,7512 EDUCACAO 11.682.886,48 10.837.391,40 22.520.277,88

12361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.397.532,60 10.837.391,40 20.234.924,0012361220 ALIMENTACAO ESCOLAR 665.765,50 665.765,50

12361231 ENSINO FUNDAMENTAL 7.143.969,90 10.837.391,40 17.981.361,3012361232 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO 600.000,00 600.000,00

12361233 LIVROS E OUTROS MAT DIDATICOS PARA 87.797,20 87.797,2012361238 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FU 900.000,00 900.000,0012364 ENSINO SUPERIOR 450.000,00 450.000,00

12364266 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO 450.000,00 450.000,0012365 EDUCACAO INFANTIL 1.685.353,88 1.685.353,88

12365220 ALIMENTACAO ESCOLAR 120.000,00 120.000,0012365236 ACELERACAO DE APRENDIZAGEM 370.457,10 370.457,10

12365271 EDUCACAO INFANTIL 1.044.896,78 1.044.896,7812365272 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTA 150.000,00 150.000,0012812 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,00

12812616 DESPORTO COMUNITARIO 150.000,00 150.000,0013 CULTURA 990.591,10 990.591,10

13122 ADMINISTRACAO GERAL 162.160,50 162.160,5013122063 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. PRE 162.160,50 162.160,50

13391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOL 66.165,90 66.165,9013391301 MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT 66.165,90 66.165,9013392 DIFUSÃO CULTURAL 762.264,70 762.264,70

13392306 APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES 218.576,70 218.576,7013392307 DIFUSÃO CULTURAL 543.688,00 543.688,00

15 URBANISMO 5.723.936,60 5.723.936,6015451 INFRA ESTRUTURA URBANA 3.890.000,00 3.890.000,0015451331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 3.090.000,00 3.090.000,00

15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 800.000,00 800.000,0015452 SERVICOS URBANOS 1.833.936,60 1.833.936,60

15452331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 500.000,00 500.000,0015452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 629.332,20 629.332,20

15452337 SERVICOS FUNERARIOS 84.655,70 84.655,7015452338 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 128.589,00 128.589,0015452339 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 410.000,00 410.000,00

15452340 SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLIC 81.359,70 81.359,7016 HABITACAO 1.082.400,00 1.082.400,00

16482 HABITACAO URBANA 1.082.400,00 1.082.400,0016482355 HABITACOES URBANAS 1.082.400,00 1.082.400,00

17 SANEAMENTO 6.532.867,70 6.532.867,70

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

17453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 600.000,00 600.000,00

17453347 TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS 600.000,00 600.000,0017511 SANEAMENTO BASICO RURAL 460.000,00 460.000,0017511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL 20.000,00 20.000,00

17511372 SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL 140.000,00 140.000,0017511373 SANEAMENTO BASICO RURAL 300.000,00 300.000,00

17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 5.472.867,70 5.472.867,7017512376 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA 3.973.883,50 3.973.883,5017512377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA 700.000,00 700.000,00

17512378 SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA 398.984,20 398.984,2017512380 SANEAMENTO BASICO URBANO 400.000,00 400.000,00

18 GESTCO AMBIENTAL 140.000,00 140.000,0018544 RECURSOS HIDRICOS 140.000,00 140.000,00

18544412 CONSTR. RECUP. E AMPLIAÇAO AÇUDES , 140.000,00 140.000,0020 AGRICULTURA 811.267,00 811.267,0020601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 730.000,00 730.000,00

20601439 PRODUCAO AGRICOLA 580.000,00 580.000,0020601471 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 150.000,00 150.000,00

20602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 31.209,00 31.209,0020602449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 31.209,00 31.209,00

20607 IRRIGACAO 50.058,00 50.058,0020607449 AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO 50.058,00 50.058,0023 COMERCIO E SERVICOS 3.015.000,00 3.015.000,00

23691 PROMOCAO COMERCIAL 515.000,00 515.000,0023691516 PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO 515.000,00 515.000,00

23695 TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,0023695536 PROMOCAO DO TURISMO 2.500.000,00 2.500.000,00

25 ENERGIA 150.606,50 150.606,5025752 ENERGIA ELETRICA 150.606,50 150.606,5025752554 CONSERVACAO DE ENERGIA 80.000,00 80.000,00

25752566 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA 70.606,50 70.606,5026 TRANSPORTE 3.153.000,00 3.153.000,00

26781 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,0026781580 TRANSPORTE AEREO 600.000,00 600.000,0026782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.553.000,00 2.553.000,00

26782586 ESTRADAS VICINAIS 783.000,00 783.000,0026782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVI 1.770.000,00 1.770.000,00

27 DESPORTO E LAZER 3.409.302,65 3.409.302,6527812 DESPORTO COMUNITARIO 3.059.302,65 3.059.302,65

27812616 DESPORTO COMUNITARIO 2.851.498,35 2.851.498,3527812622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 207.804,30 207.804,3027813 LAZER 350.000,00 350.000,00

27813622 ESPORTE PARA JOVENS E ADOLESCENTES 350.000,00 350.000,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 699.947,50 699.947,50

28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 523.073,50 523.073,5028843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATAD 523.073,50 523.073,50

28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 176.874,00 176.874,00

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Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VI

ANEXO 8, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES,SUB-FUNÇOES E PROGRAMAS P/VINCULOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM 176.874,00 176.874,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,0099999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,0099999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00 960.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 84.575.608,60 10.857.391,40 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL ORGAOS - JUSTIÇA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 2.250.000,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 106.795,5003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 2.250.000,00 0,00 106.795,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇA ORGAOS - NACIONAL - PUBLICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 11.897.748,20 0,00 0,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 11.897.748,20 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIA ORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 80.000,00 0,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 4.203.645,52 50.000,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 4.283.645,52 50.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SAUDE TRABALHO EDUCAÇAO ORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 146.775,00 0,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 22.520.277,88

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 27.500.470,10 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 8.368,75 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 27.500.470,10 155.143,75 22.520.277,88

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CULTURA DIREITO DA URBANISMO ORGAOS CIDADANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 990.591,10 0,00 5.723.936,6003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 990.591,10 0,00 5.723.936,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAO ORGAOS - AMBIENTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 1.082.400,00 2.460.000,00 140.000,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 4.072.867,70 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 1.082.400,00 10.605.735,40 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAO ORGAOS - AGRARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 811.267,00 0,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 811.267,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOES ORGAOS E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 3.015.000,00 0,0003 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 0,00 3.015.000,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO ORGAOS E LAZER

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 0,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 150.606,50 3.153.000,00 3.409.302,6503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 150.606,50 3.153.000,00 3.409.302,65

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

ADENDO VIII

ANEXO 9, DA LEI 4.320

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ENCARGOS RESER.CONT TOTAL ORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 0,00 0,00 2.250.000,0002 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO 252.167,00 960.000,00 34.379.589,5503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 447.780,50 0,00 22.968.058,38

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 27.500.470,1005 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 4.262.014,27

06 SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 4.072.867,70

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.310,00 2.310,00 2.310,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00 7.700,00 7.700,003.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 17.091,31 17.091,31 17.091,31

3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 44.413,60 44.413,60 44.413,603.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES 16.310,10 16.310,10 16.310,10

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 231.445,73 231.445,73 231.445,733.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 100.870,00 100.870,00 100.870,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 96.250,00 96.250,00 96.250,00

3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 115.500,00 115.500,00 115.500,003.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA 15.400,00 15.400,00 15.400,00

3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 562.100,00 562.100,00 562.100,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 62.366,48 62.366,48 62.366,48

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 277.149,24 277.149,24 277.149,243.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 174.251,00 174.251,00 174.251,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 47.760,61 47.760,61 47.760,61

3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 21.430,55 21.430,55 21.430,55

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.713,33 10.713,33 10.713,333.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 22.951,20 22.951,20 22.951,20

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.848,62 1.848,62 1.848,623.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO 539,31 539,31 539,313.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 44.312,73 44.312,73 44.312,73

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.700,00 7.700,00 7.700,003.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 448,10 448,10 448,10

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.231,55 33.231,55 33.231,553.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.210,00 133.210,00 133.210,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 33.055,39 33.055,39 33.055,393.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT 6.788,94 6.788,94 6.788,943.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 159.490,65 159.490,65 159.490,65

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 18.894,61 18.894,61 18.894,613.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 65.447,77 65.447,77 65.447,77

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 32.983,98 32.983,98 32.983,983.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 19.770,98 19.770,98 19.770,983.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 9.240,00 9.240,00 9.240,00

3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 5.390,00 5.390,00 5.390,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 176.433,83 176.433,83 176.433,83

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 3.695,85 3.695,85 3.695,853.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 19.658,47 19.658,47 19.658,47

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.882,04 17.882,04 17.882,043.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 46.828,92 46.828,92 46.828,923.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 360.129,00 360.129,00 360.129,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 310.953,84 310.953,84 310.953,843.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF 169.400,00 169.400,00 169.400,00

3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 9.640,13 9.640,13 9.640,133.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 11.297,71 11.297,71 11.297,71

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 157.042,04 157.042,04 157.042,04

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 9.493,41 9.493,41 9.493,41

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 93.170,00 93.170,00 93.170,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 4.894,22 4.894,22 4.894,223.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 44.690,39 44.690,39 44.690,39

3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGOTO 5.218,60 5.218,60 5.218,603.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 25.535,53 25.535,53 25.535,53

3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA 10.780,00 10.780,00 10.780,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.346.901,58 1.346.901,58 1.346.901,583.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 463,96 463,96 463,96

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS 396,55 396,55 396,553.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7.424,80 7.424,80 7.424,80

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.729,29 18.729,29 18.729,293.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.165,06 4.165,06 4.165,06

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.631,33 49.631,33 49.631,333.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,62 1.155,62 1.155,623.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 385,00 385,00 385,00

4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 192.500,00 192.500,00 192.500,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.537.877,40 1.537.877,40 1.537.877,40

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.118,43 168.118,43 168.118,434.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 364,83 364,83 364,83

4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 491,72 491,72 491,724.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 644,39 644,39 644,394.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.821,30 60.821,30 60.821,30

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.920,00 73.920,00 73.920,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 7.422.261,02 7.422.261,02 7.422.261,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ABRIL MAIO JUNHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.310,00 2.310,00 2.310,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00 7.700,00 7.700,003.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 17.091,31 17.091,31 17.091,31

3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 44.413,60 44.413,60 44.413,603.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES 16.310,10 16.310,10 16.310,10

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 231.445,73 231.445,73 231.445,733.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 100.870,00 100.870,00 100.870,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 96.250,00 96.250,00 96.250,00

3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 115.500,00 115.500,00 115.500,003.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA 15.400,00 15.400,00 15.400,00

3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 562.100,00 562.100,00 562.100,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 62.366,48 62.366,48 62.366,48

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 277.149,24 277.149,24 277.149,243.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 174.251,00 174.251,00 174.251,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 47.760,61 47.760,61 47.760,61

3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 21.430,55 21.430,55 21.430,55

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.713,33 10.713,33 10.713,333.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 22.951,20 22.951,20 22.951,20

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.848,62 1.848,62 1.848,623.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO 539,31 539,31 539,313.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 44.312,73 44.312,73 44.312,73

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.700,00 7.700,00 7.700,003.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 448,10 448,10 448,10

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.231,55 33.231,55 33.231,553.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.210,00 133.210,00 133.210,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 33.055,39 33.055,39 33.055,393.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT 6.788,94 6.788,94 6.788,943.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 159.490,65 159.490,65 159.490,65

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 18.894,61 18.894,61 18.894,613.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 65.447,77 65.447,77 65.447,77

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 32.983,98 32.983,98 32.983,983.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 19.770,98 19.770,98 19.770,983.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 9.240,00 9.240,00 9.240,00

3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 5.390,00 5.390,00 5.390,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 176.433,83 176.433,83 176.433,83

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 3.695,85 3.695,85 3.695,853.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 19.658,47 19.658,47 19.658,47

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.882,04 17.882,04 17.882,043.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 46.828,92 46.828,92 46.828,923.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 360.129,00 360.129,00 360.129,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 310.953,84 310.953,84 310.953,843.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF 169.400,00 169.400,00 169.400,00

3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 9.640,13 9.640,13 9.640,133.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 11.297,71 11.297,71 11.297,71

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 157.042,04 157.042,04 157.042,04

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ABRIL MAIO JUNHO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 9.493,41 9.493,41 9.493,41

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 93.170,00 93.170,00 93.170,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 4.894,22 4.894,22 4.894,223.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 44.690,39 44.690,39 44.690,39

3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGOTO 5.218,60 5.218,60 5.218,603.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 25.535,53 25.535,53 25.535,53

3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA 10.780,00 10.780,00 10.780,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.346.901,58 1.346.901,58 1.346.901,583.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 463,96 463,96 463,96

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS 396,55 396,55 396,553.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7.424,80 7.424,80 7.424,80

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.729,29 18.729,29 18.729,293.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.165,06 4.165,06 4.165,06

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.631,33 49.631,33 49.631,333.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,62 1.155,62 1.155,623.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 385,00 385,00 385,00

4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 192.500,00 192.500,00 192.500,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.537.877,40 1.537.877,40 1.537.877,40

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.118,43 168.118,43 168.118,434.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 364,83 364,83 364,83

4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 491,72 491,72 491,724.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 644,39 644,39 644,394.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.821,30 60.821,30 60.821,30

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.920,00 73.920,00 73.920,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 7.422.261,02 7.422.261,02 7.422.261,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA JULHO AGOSTO SETEMBRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.310,00 2.310,00 2.310,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00 7.700,00 7.700,003.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 17.091,31 17.091,31 17.091,31

3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 44.413,60 44.413,60 44.413,603.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES 16.310,10 16.310,10 16.310,10

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 231.445,73 231.445,73 231.445,733.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 100.870,00 100.870,00 100.870,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 96.250,00 96.250,00 96.250,00

3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 115.500,00 115.500,00 115.500,003.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA 15.400,00 15.400,00 15.400,00

3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 562.100,00 562.100,00 562.100,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 62.366,48 62.366,48 62.366,48

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 277.149,24 277.149,24 277.149,243.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 174.251,00 174.251,00 174.251,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 47.760,61 47.760,61 47.760,61

3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 4.620,00 4.620,00 4.620,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 21.430,55 21.430,55 21.430,55

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.713,33 10.713,33 10.713,333.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 22.951,20 22.951,20 22.951,20

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.848,62 1.848,62 1.848,623.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO 539,31 539,31 539,313.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 44.312,73 44.312,73 44.312,73

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.700,00 7.700,00 7.700,003.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 448,10 448,10 448,10

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.231,55 33.231,55 33.231,553.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.210,00 133.210,00 133.210,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 33.055,39 33.055,39 33.055,393.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT 6.788,94 6.788,94 6.788,943.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 159.490,65 159.490,65 159.490,65

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 18.894,61 18.894,61 18.894,613.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 65.447,77 65.447,77 65.447,77

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 32.983,98 32.983,98 32.983,983.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 19.770,98 19.770,98 19.770,983.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 9.240,00 9.240,00 9.240,00

3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 5.390,00 5.390,00 5.390,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 176.433,83 176.433,83 176.433,83

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 3.695,85 3.695,85 3.695,853.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 19.658,47 19.658,47 19.658,47

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.882,04 17.882,04 17.882,043.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 46.828,92 46.828,92 46.828,923.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 360.129,00 360.129,00 360.129,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 310.953,84 310.953,84 310.953,843.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF 169.400,00 169.400,00 169.400,00

3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 9.640,13 9.640,13 9.640,133.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 11.297,71 11.297,71 11.297,71

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 157.042,04 157.042,04 157.042,04

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA JULHO AGOSTO SETEMBRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 9.493,41 9.493,41 9.493,41

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 93.170,00 93.170,00 93.170,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 4.894,22 4.894,22 4.894,223.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 44.690,39 44.690,39 44.690,39

3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGOTO 5.218,60 5.218,60 5.218,603.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 25.535,53 25.535,53 25.535,53

3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA 10.780,00 10.780,00 10.780,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.346.901,58 1.346.901,58 1.346.901,583.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 463,96 463,96 463,96

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS 396,55 396,55 396,553.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7.424,80 7.424,80 7.424,80

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.729,29 18.729,29 18.729,293.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.165,06 4.165,06 4.165,06

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.631,33 49.631,33 49.631,333.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,62 1.155,62 1.155,623.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 385,00 385,00 385,00

4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 192.500,00 192.500,00 192.500,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.537.877,40 1.537.877,40 1.537.877,40

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.118,43 168.118,43 168.118,434.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 364,83 364,83 364,83

4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 491,72 491,72 491,724.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 644,39 644,39 644,394.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.821,30 60.821,30 60.821,30

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.920,00 73.920,00 73.920,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 7.422.261,02 7.422.261,02 7.422.261,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.310,00 2.310,00 4.590,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 4.620,00 4.620,00 9.180,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.700,00 7.700,00 15.300,003.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 17.091,31 17.091,31 33.960,64

3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 44.413,60 44.413,60 88.250,403.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES 16.310,10 16.310,10 32.408,38

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 231.445,73 231.445,73 459.885,663.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 100.870,00 100.870,00 200.430,003.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 96.250,00 96.250,00 191.250,00

3.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 115.500,00 115.500,00 229.500,003.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA 15.400,00 15.400,00 30.600,00

3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 562.100,00 562.100,00 1.116.900,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 62.366,48 62.366,48 123.923,00

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 277.149,24 277.149,24 550.699,143.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 174.251,00 174.251,00 346.239,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 47.760,61 47.760,61 94.900,96

3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 4.620,00 4.620,00 9.180,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 21.430,55 21.430,55 42.582,78

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.713,33 10.713,33 21.287,533.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 22.951,20 22.951,20 45.604,33

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.848,62 1.848,62 3.673,223.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO 539,31 539,31 1.071,613.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 44.312,73 44.312,73 88.049,97

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 7.700,00 7.700,00 15.300,003.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 448,10 448,10 890,38

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 33.231,55 33.231,55 66.031,533.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 133.210,00 133.210,00 264.690,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 33.055,39 33.055,39 65.681,493.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT 6.788,94 6.788,94 13.489,703.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 159.490,65 159.490,65 316.909,99

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 18.894,61 18.894,61 37.543,843.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 65.447,77 65.447,77 130.045,56

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 32.983,98 32.983,98 65.539,593.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 19.770,98 19.770,98 39.285,203.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 9.240,00 9.240,00 18.360,00

3.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 5.390,00 5.390,00 10.710,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 176.433,83 176.433,83 350.576,32

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 3.695,85 3.695,85 7.343,693.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 19.658,47 19.658,47 39.061,63

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.882,04 17.882,04 35.531,853.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 46.828,92 46.828,92 93.049,673.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 360.129,00 360.129,00 715.581,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 310.953,84 310.953,84 617.869,313.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF 169.400,00 169.400,00 336.600,00

3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 9.640,13 9.640,13 19.155,063.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 11.297,71 11.297,71 22.448,70

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 157.042,04 157.042,04 312.044,57

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

Anexo IIArtigo 8º da LC 101/2000

CRONOGRAMA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 9.493,41 9.493,41 18.863,52

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 93.170,00 93.170,00 185.130,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 4.894,22 4.894,22 9.724,883.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 44.690,39 44.690,39 88.800,39

3.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGOTO 5.218,60 5.218,60 10.369,423.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 25.535,53 25.535,53 50.739,44

3.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA 10.780,00 10.780,00 21.420,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.346.901,58 1.346.901,58 2.676.310,933.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 463,96 463,96 921,90

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS 396,55 396,55 787,953.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 7.424,80 7.424,80 14.753,18

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.729,29 18.729,29 37.215,343.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.165,06 4.165,06 8.276,03

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.631,33 49.631,33 98.618,093.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.155,62 1.155,62 2.296,223.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 385,00 385,00 765,00

4.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 192.500,00 192.500,00 382.500,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.537.877,40 1.537.877,40 3.055.782,37

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.118,43 168.118,43 334.053,504.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 364,83 364,83 724,91

4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 491,72 491,72 977,064.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 644,39 644,39 1.280,424.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60.821,30 60.821,30 120.852,71

9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 73.920,00 73.920,00 146.880,00

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 7.422.261,02 7.422.261,02 14.748.128,96

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01031038.1.001 CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL 100.000,00

0207-04122037.1.002 PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO 100.000,000207-04122038.1.003 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS 82.400,000207-04122072.1.004 CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS 108.974,00

0207-04122072.1.005 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA 80.000,000207-08244136.1.006 CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS 80.000,00

0207-15451332.1.007 ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS 300.000,000207-15451332.1.008 CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE 200.000,000207-15451332.1.009 REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS 300.000,00

0207-15452331.1.010 URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NOS DISTRITOS 200.000,000207-15452331.1.011 AMPLIACAO DA AVENIDA JOAO LUCENA 300.000,00

0207-15452337.1.012 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 20.600,000207-15452339.1.013 CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT 300.000,00

0207-16482355.1.014 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE 1.000.000,000207-16482355.1.015 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS 82.400,000207-17453347.1.016 CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO ZONA RURAL 600.000,00

0207-17511371.1.017 AMPLIACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA 20.000,000207-17511372.1.018 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DA COMUNIDADE LAGOA DA VACA 140.000,00

0207-17511373.1.019 SANEAMENTO BASICO DA VILA DA CONCEICAO 100.000,000207-17511373.1.020 SANEAMENTO BASICO NAS COMUNIDADES DE CABACEIRAS, CAVACO E XIQUE XIQUE 200.000,00

0207-17512377.1.021 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE 200.000,000207-17512377.1.022 CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA 500.000,000207-17512378.1.023 COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE 300.000,00

0207-17512380.1.024 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL 400.000,000207-18544412.1.025 CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS 140.000,00

0207-20601439.1.026 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS 100.000,000207-23691516.1.027 CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO 515.000,00

0207-25752554.1.028 CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL 80.000,000207-25752566.1.029 AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. 70.606,500207-26781580.1.030 CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO 600.000,00

0207-26782586.1.031 ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AO SITIO OITIZEIRO 500.000,000207-26782586.1.032 EMPICARRAMENTO DE ALGUMAS AREAS CRITICAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE PASSAGEM 3.000,00

0207-26782587.1.033 CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO 700.000,000207-26782587.1.034 CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS 200.000,000207-26782587.1.035 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO 120.000,00

0207-26782587.1.036 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO DAS BARAUNAS 100.000,000207-26782587.1.037 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO LUDOVICO 300.000,00

0207-26782587.1.038 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 200.000,000207-26782587.1.039 PAV. DE DIVERSAS LADEIRAS DE ACESSO A SERRA DO ARARIPE 150.000,00

0207-27812616.1.040 RECUPERACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA ESPERANCA 55.000,000207-27812616.1.041 CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL 170.825,500207-27812616.1.042 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO BENTO. 120.000,00

0207-27812616.1.043 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 480.000,000207-27812616.1.044 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER 150.000,00

0207-27812616.1.045 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DA COMUNIDADE VILA DA CONCEICAO 200.000,000207-27812616.1.046 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO 100.000,00

0207-27812616.1.047 CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E ZONA RURAL 800.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812616.1.048 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL 515.000,00

0211-27812622.1.049 COBERTURA DE QUADRAS DO BAIXIO DO BOI, CERU E BUQUEIRAO. 207.804,300211-27813622.1.050 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS 50.000,000211-27813622.1.051 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS 200.000,00

0211-27813622.1.052 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 100.000,000212-20601439.1.053 CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL 400.000,00

0212-20601439.1.054 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL 80.000,000212-20601471.1.055 CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS 150.000,000213-23695536.1.056 CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS 2.500.000,00

0301-12361238.1.057 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 900.000,000301-12365271.1.058 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RAIMUNDO FERNANDES (LADEIRA VERMELHA) 180.000,00

0302-12361232.1.059 CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL 600.000,000302-12365271.1.060 REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL 100.000,00

0302-12365272.1.061 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 150.000,000302-12812616.1.062 CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS 150.000,000401-10302176.1.063 AQUISICAO DE AMBULANCIA 46.968,00

0401-10305171.1.064 CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE 58.401,000402-10301188.1.065 CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES PONTAL DA SERRA E SAO FEL 30.000,00

0402-10302176.1.066 CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE 547.122,500402-10302176.1.067 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE 26.368,00

0501-08244136.1.068 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO 300.000,000501-08244137.1.069 IMPLANTACAO DA CONZINHA COMUNITARIA 100.000,000601-17512376.1.070 CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO MUNICI 1.700.000,00

0101-01031001.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 2.150.000,000201-04121032.2.002 MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 38.779,50

0201-04122051.2.003 MANUT. GABINETE PREFEITO 186.999,050201-04122063.2.004 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO 337.680,50

0201-04122071.2.005 PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO 104.984,000202-03091043.2.006 MANUTENCAO DA PROCURADORIA 106.795,500202-04122063.2.007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR 169.855,85

0203-04122037.2.008 MANUTENCAO OUVIDORIA DO MUNICIPIO 43.105,500204-04122037.2.009 MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR 78.961,00

0204-04122037.2.010 MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 1.341.531,800204-04122063.2.011 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANC 311.999,500204-04125051.2.012 MANUTENCAO DO DEMUTRAN 240.000,00

0205-04122063.2.013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN 394.072,640205-04123032.2.014 IMPLANTACAO DO P.M.A.T. 525.000,00

0205-04123041.2.015 MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS 533.900,200205-28843962.2.016 PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 112.167,00

0205-28846976.2.017 PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP 140.000,000206-04122063.2.018 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. ADMINISTRACAO 920.297,410206-13392307.2.019 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS 374.131,50

0206-13392307.2.020 DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA 34.556,500207-04122036.2.021 MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO 26.223,80

0207-04122037.2.022 MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 1.766.655,300207-04122063.2.023 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS 1.081.978,42

0207-15451331.2.024 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO 3.090.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452337.2.025 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 64.055,70

0207-15452338.2.026 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA 128.589,000207-15452339.2.027 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 110.000,000207-15452340.2.028 MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 81.359,70

0207-26782586.2.029 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 280.000,000208-04122037.2.030 MANUT. SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 408.812,00

0208-04122063.2.031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SERV. PUBLICOS 1.555.309,910208-15452336.2.032 MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA 629.332,200209-04122063.2.033 PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. EMPREENDEDORISMO 163.077,20

0209-11333212.2.034 MANUT. SEC.DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 146.775,000210-04122036.2.035 MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA 83.007,70

0210-04122063.2.036 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA 308.236,500211-04122063.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE 215.069,00

0211-27812616.2.038 MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE 136.487,800211-27812616.2.039 PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE 61.546,300211-27812616.2.040 PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE 62.638,75

0212-04122037.2.041 MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 339.923,700212-04122063.2.042 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEAMA 350.913,72

0212-20602449.2.043 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA 31.209,000212-20607449.2.044 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE 50.058,00

0213-13122063.2.045 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECULT 162.160,500213-13391301.2.046 MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA 66.165,900213-13392306.2.047 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA 218.576,70

0213-13392307.2.048 MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS 135.000,000215-99999999.2.049 RESERVA DE CONTINGENCIA 960.000,00

0301-12361231.2.050 MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA E SERV. CORRELATOS 1.167.001,500301-12364266.2.051 PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 450.000,00

0302-12361220.2.052 MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR 665.765,500302-12361231.2.053 MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL 3.888.042,500302-12361231.2.054 MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL 6.969.348,90

0302-12361231.2.055 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1.759.672,500302-12361231.2.056 MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS 48.719,00

0302-12361231.2.057 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.836.925,500302-12361231.2.058 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 292.338,900302-12361231.2.059 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 19.312,50

0302-12361233.2.060 MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO 87.797,200302-12365220.2.061 MANUT. DO P.N.A.C. 120.000,00

0302-12365236.2.062 MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA) 370.457,100302-12365271.2.063 MANUT. ADM ENSINO INFANTIL 764.896,78

0302-28843962.2.064 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS 330.000,000302-28843962.2.065 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS 80.906,500302-28846976.2.066 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 36.874,00

0401-10301171.2.067 BLAFB - BLOCO DE ASSISTEMCIA FARMACEUTICA 100.000,000401-10301171.2.068 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUND 2.236.887,40

0401-10301171.2.069 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 105.000,000401-10301171.2.070 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 4.455.000,00

0401-10301171.2.071 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS 170.000,00

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BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

PROJETOS E ATIVIDADES

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.072 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO 195.000,00

0401-10301171.2.073 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL 195.000,000401-10302176.2.074 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 4.174.589,000401-10302176.2.075 BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 200.000,00

0401-10302176.2.076 BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA 540.000,000401-10302176.2.077 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 630.000,00

0401-10302176.2.078 BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO. 8.105.000,000401-10302176.2.079 MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE 289.224,000401-10302176.2.080 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.011.270,10

0401-10302176.2.081 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 155.000,000401-10302176.2.082 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES 140.000,00

0401-10304186.2.083 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE 215.462,900401-10304186.2.084 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC. P/ TRANSF. FUN 175.000,00

0402-10122171.2.085 MANUT. SECRETARIA DE SAUDE 1.132.671,300402-10122171.2.086 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 38.137,000402-10301063.2.087 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE 1.528.368,90

0501-08241121.2.088 PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 214.250,000501-08241126.2.089 MANUT. DO PROG. DE APOIO AO EXCEPCIONAL 46.930,00

0501-08242126.2.090 PROGR. APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD 125.450,000501-08243131.2.091 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ADOLESCENTE 15A 17 ANO 272.000,00

0501-08244132.2.092 MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA 245.000,000501-08244136.2.093 MANUTENCAO DO CREAS 155.000,000501-08244136.2.094 MANUTENCAO DO CRASS 270.000,00

0501-08244136.2.095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI 180.000,000501-08244137.2.096 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 674.780,00

0501-08244196.2.097 PROGR. FOME ZERO 50.600,000502-08241121.2.098 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/IDOSO. 62.360,00

0502-08243131.2.099 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 145.000,000502-08243131.2.100 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS 175.000,000502-08243131.2.101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 17.517,36

0502-08243131.2.102 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO P/ CRIANCA ATE 06 ANOS 220.000,000502-08244137.2.103 MANUT. PROJETO ABC 196.285,81

0502-08244137.2.104 MANUT. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 747.376,380502-08244137.2.105 BENEFICIOS EVENTUAIS 6.095,970502-09272156.2.106 MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS 50.000,00

0502-11333212.2.107 MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99 8.368,750601-17512376.2.108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS 2.148.883,50

0601-17512376.2.109 MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 125.000,000601-17512378.2.110 DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO 57.422,50

0601-17512378.2.111 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO 41.561,70

----------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL GERAL -> 95.433.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------0101-01031038.1.001 CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

CONST. AMPLI. E REF. NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,004.4 INVESTIMENTOS 100.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01031001.2.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3 DESPESAS CORRENTES 2.110.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.292.000,00

3.1.90.03.00 PENSÕES 40.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 1.000.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,003.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 10.000,00

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 808.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 100.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 250.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 400.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,004.4 INVESTIMENTOS 30.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04121032.2.002 MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MANUT. DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3 DESPESAS CORRENTES 35.071,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.071,503.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.678,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 15.038,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 17.355,50

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.708,004.4 INVESTIMENTOS 3.708,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.708,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 38.779,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04122051.2.003 MANUT. GABINETE PREFEITO MANT. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

3 DESPESAS CORRENTES 183.600,05

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.600,053.3.90.13.02 INSS - PRESTACAO DE SERVICOS 5.819,503.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.668,00

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 20.445,003.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 11.630,55

3.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 6.540,503.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.746,503.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.386,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.472,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 3.708,00

3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 6.695,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 60.000,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.884,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.605,004 DESPESAS DE CAPITAL 3.399,00

4.4 INVESTIMENTOS 3.399,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.399,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 186.999,05

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04122063.2.004 PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS GAB. PREFEITO

3 DESPESAS CORRENTES 337.680,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.680,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 36.719,50

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 250.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 42.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.935,503.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.025,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 337.680,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04122071.2.005 PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO

PROGRAMA ATOS E EVENTOS POLITICO ADMINISTRATIVO

3 DESPESAS CORRENTES 104.984,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.984,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 22.145,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 12.772,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 40.067,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 104.984,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0202-03091043.2.006 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MANUTENCAO DA PROCURADORIA

3 DESPESAS CORRENTES 102.057,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.057,503.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.312,50

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 6.592,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.137,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.708,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 40.000,003.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 5.562,00

3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 8.806,503.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 6.643,50

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.296,004 DESPESAS DE CAPITAL 4.738,00

4.4 INVESTIMENTOS 4.738,004.4.90.52.02 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4.738,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 106.795,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0202-04122063.2.007 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROJUR

3 DESPESAS CORRENTES 169.855,853.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.855,85

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 39.855,853.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 100.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 169.855,85

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 03 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0203-04122037.2.008 MANUTENCAO OUVIDORIA DO MUNICIPIO MANUTENCAO OUVIDORIA DO MUNICIPIO

3 DESPESAS CORRENTES 43.105,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.105,503.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.708,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.823,503.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.163,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 4.789,503.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 12.926,503.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.695,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 43.105,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 04 - SECRETARIA DE PLAN. E COORDENACAO GERAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0204-04122037.2.009 MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR MANUT. DA J.S.M. E CONCESSAO CONV. POLICIA MILITAR

3 DESPESAS CORRENTES 78.961,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.961,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.935,503.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 25.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 15.000,003.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 6.025,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 78.961,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0204-04122037.2.010 MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO MANUT. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

3 DESPESAS CORRENTES 1.332.725,30

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.277.725,303.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 67.825,503.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 20.000,00

3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 15.000,003.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 40.000,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 200.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 240.000,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 13.132,50

3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 206.875,503.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 60.728,803.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 190.000,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 72.000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.163,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 8.806,50

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 04 - SECRETARIA DE PLAN. E COORDENACAO GERAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 INVESTIMENTOS 8.806,50

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.806,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 1.341.531,80-----------------------------------------------------------------------------------------------

0204-04122063.2.011 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEPLANC

3 DESPESAS CORRENTES 311.999,503.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 311.999,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 85.000,00

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 190.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.999,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 311.999,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0204-04125051.2.012 MANUTENCAO DO DEMUTRAN MANUTENCAO DO DEMUTRAN

3 DESPESAS CORRENTES 220.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 100.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 60.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 240.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-04122063.2.013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEFIN

3 DESPESAS CORRENTES 394.072,64

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.072,643.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 104.072,64

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 200.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 394.072,64

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-04123032.2.014 IMPLANTACAO DO P.M.A.T.

IMPLANTACAO DO P.M.A.T.

3 DESPESAS CORRENTES 400.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 170.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 230.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,004.4 INVESTIMENTOS 125.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 525.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-04123041.2.015 MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS MANUTENCAO SEC. DE FINANCAS

3 DESPESAS CORRENTES 533.900,20

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 498.900,203.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.816,80

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 12.967,703.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 46.926,80

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 110.000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 124.115,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 12.957,40

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 88.116,503.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.000,003.3.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 5.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 533.900,20-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-28843962.2.016 PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

PROG. AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

3 DESPESAS CORRENTES 21.012,003.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 21.012,00

3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14.008,003.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CONTRATO 7.004,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 91.155,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 91.155,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 91.155,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 112.167,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0205-28846976.2.017 PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP PROG. P/FORMACAO DO PATRIMONIO SERV. PUBLICO - PASEP

4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 140.000,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 140.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0206-04122063.2.018 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. ADMINISTRACAO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. ADMINISTRACAO

3 DESPESAS CORRENTES 920.297,41

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 920.297,413.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 402.946,81

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 300.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 170.825,50

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 33.495,603.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.029,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 920.297,41-----------------------------------------------------------------------------------------------

0206-13392307.2.019 REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS

REALIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS

3 DESPESAS CORRENTES 374.131,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 374.131,50

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 17.355,503.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 10.712,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 9.064,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 337.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 374.131,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0206-13392307.2.020 DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA DIFUSAO CULTURAL ATRAVES DA BIBLIOTECA PUBLICA

3 DESPESAS CORRENTES 30.848,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.848,50

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.218,503.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 5.974,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 13.029,50

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.626,504 DESPESAS DE CAPITAL 3.708,00

4.4 INVESTIMENTOS 3.708,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.708,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 34.556,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122037.1.002 PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO PORTAIS DE ACESSOS E MONUMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122038.1.003 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS

AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. DE PREDIOS PUBLICOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 82.400,00

4.4 INVESTIMENTOS 82.400,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 82.400,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122072.1.004 CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS

CONSERVACAO E MANUT. DE PREDIOS PUBLICOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 108.974,004.4 INVESTIMENTOS 108.974,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.974,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 108.974,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122072.1.005 AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 80.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-08244136.1.006 CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS CONSTRUCAO DE ILHAS DIGITAIS NA SEDE E DSITRITOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 80.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15451332.1.007 ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS

ABERTURA E URBAN. DE RUAS NA SEDE E DISTRITOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 300.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15451332.1.008 CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE

CONST.E PAVI. EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,004.4 INVESTIMENTOS 200.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15451332.1.009 REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE E DISTRITOS REVESTIMENTO ASFALTIVO DE RUAS E AVENIDA NA SEDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Page 105: Brejo Santo - Governo MunicipalBrejo Santo Governo Municipal€¦ · orçamento para o exercício de 2012 demonstrativo da legislaÇao da receita----- codigo nomemclatura ... de 29

BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452331.1.010 URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NOS DISTRITOS URBANIZACOES DE RUAS E AVENIDAS NOS DISTRITOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452331.1.011 AMPLIACAO DA AVENIDA JOAO LUCENA

AMPLIACAO DA AVENIDA JOAO LUCENA

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 300.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452337.1.012 REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 20.600,004.4 INVESTIMENTOS 20.600,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.600,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 20.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452339.1.013 CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRIT CONST. REFORMA E RECUP. DE PRACAS PUBLICAS

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-16482355.1.014 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE CONSTRUCOES E MELHORIAS HABITACIONAIS

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 1.000.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.000.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-16482355.1.015 AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS

AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTR. E MORADIAS HABITACIONAIS

4 DESPESAS DE CAPITAL 82.400,00

4.4 INVESTIMENTOS 82.400,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 82.400,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 82.400,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17453347.1.016 CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO ZONA RURAL

CONST. REFORMA E RECUP. DO SISTEMA DE SANEAMENTO

4 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,004.4 INVESTIMENTOS 600.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 600.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17511371.1.017 AMPLIACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA AMPLIACAO DA CAIXA D AGUA DA COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA

4 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17511372.1.018 IMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DA COMUNIDADE LAGOA DA VAIMPL. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D GUA DA COMUNIDADE LAGOA DA VACA

4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 140.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17511373.1.019 SANEAMENTO BASICO DA VILA DA CONCEICAO

SANEAMENTO BASICO DA VILA DA CONCEICAO

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17511373.1.020 SANEAMENTO BASICO NAS COMUNIDADES DE CABACEIRAS, CAVACO E XIQUE X

SANEAMENTO BASICO NAS COMUNIDADES DE CABACEIRAS, CAVACO E XIQUE XIQUE

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,004.4 INVESTIMENTOS 200.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17512377.1.021 DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS NA SEDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17512377.1.022 CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA CONSTRUCAO DE TRECHO DO CANAL DA TABOQUEIRA

4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 500.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17512378.1.023 COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE

COMPL. DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA SEDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 300.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-17512380.1.024 CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL

CONSTRUCAO DE KITS SANITARIOS NA SEDE E ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,004.4 INVESTIMENTOS 400.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 400.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-18544412.1.025 CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS CONST. RECUP. E AMPL. DE ACUDES, BARREIROS E BARRAGENS

4 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 140.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-20601439.1.026 PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-23691516.1.027 CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO

CONST. RECUP. E AMPL. DO MATADOURO PUBLICO

4 DESPESAS DE CAPITAL 515.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 515.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 515.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 515.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-25752554.1.028 CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL

CONSTR. AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA SEDEE ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,004.4 INVESTIMENTOS 80.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-25752566.1.029 AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO. AMPLIACAO DA OFERTA DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO.

4 DESPESAS DE CAPITAL 70.606,50

4.4 INVESTIMENTOS 70.606,504.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.606,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 70.606,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26781580.1.030 CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO CONSTRUCAO DE UM AEROPORTO

4 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 600.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 600.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782586.1.031 ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AO SITIO OITIZEIRO

ASFALTAMENTO DA ESTRADA BR-116 AO SITIO OITIZEIRO

4 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 500.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 500.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782586.1.032 EMPICARRAMENTO DE ALGUMAS AREAS CRITICAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE

EMPICARRAMENTO DE ALGUMAS AREAS CRITICAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE PASSAGEM DE PEDRA.

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,004.4 INVESTIMENTOS 3.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.033 CONST. DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO CONSTRUCAO DE ESTRADAS COM PAVIMENTACAO ASFALTICA

4 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 700.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 700.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.034 CONSTRUCAO E PAVI EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS CONSTRUCAO E PAVI. DE ESTRADAS VICINAIS

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.035 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO

CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO

4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 120.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 120.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.036 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO DAS BARAUNAS

CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO DAS BARAUNAS

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,004.4 INVESTIMENTOS 100.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.037 CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO LUDOVICO CONSTRUCAO DE PONTE DO RIACHO LUDOVICO

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.038 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782587.1.039 PAV. DE DIVERSAS LADEIRAS DE ACESSO A SERRA DO ARARIPE

PAV. DE DIVERSAS LADEIRAS DE ACESSO A SERRA DO ARARIPE

4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 150.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 150.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.040 RECUPERACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA ESPERANCA

RECUPERACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA VILA ESPERANCA

4 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,004.4 INVESTIMENTOS 55.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 55.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.041 CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL

4 DESPESAS DE CAPITAL 170.825,50

4.4 INVESTIMENTOS 170.825,504.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.825,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 170.825,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.042 CONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO BENCONSTRUCAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO BENTO.

4 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 120.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 120.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.043 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

4 DESPESAS DE CAPITAL 480.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 480.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 480.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.044 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER

CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO DE DESPORTO E LAZER

4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,004.4 INVESTIMENTOS 150.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.045 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DA COMUNIDADE VILA DA CONCEICAO AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DA COMUNIDADE VILA DA CONCEICAO

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.046 AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO SEBAAMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE SAO SEBASTIAO

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-27812616.1.047 CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NA SEDE E ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 800.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 800.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 800.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122036.2.021 MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO

MANUT. NUCLEO DE FORMENTO DE PRODUCAO INDUST. E COMERCIO

3 DESPESAS CORRENTES 26.223,803.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.223,80

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.819,503.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 4.717,403.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 8.909,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 6.777,40-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 26.223,80-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122037.2.022 MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

3 DESPESAS CORRENTES 1.757.838,503.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.717.838,503.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.276,70

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 760.000,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36.894,603.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.926,50

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 200.000,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 3.296,00

3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 16.366,703.3.90.39.03 O. S. TERC. - P.J. AGUA E ESGOTO 67.774,00

3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 17.304,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 500.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 8.816,804.4 INVESTIMENTOS 8.816,80

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.816,80-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 1.766.655,30-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-04122063.2.023 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE OBRAS

3 DESPESAS CORRENTES 1.081.978,423.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.081.978,423.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 247.618,92

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 700.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.359,50-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.081.978,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15451331.2.024 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO

3 DESPESAS CORRENTES 515.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 515.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 515.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 2.575.000,004.4 INVESTIMENTOS 2.575.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.575.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.090.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452337.2.025 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL

3 DESPESAS CORRENTES 60.347,70

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.347,703.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.188,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 24.050,503.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 16.109,20

4 DESPESAS DE CAPITAL 3.708,004.4 INVESTIMENTOS 3.708,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.708,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 64.055,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452338.2.026 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

3 DESPESAS CORRENTES 128.589,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.589,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 6.695,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 71.894,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 128.589,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452339.2.027 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

3 DESPESAS CORRENTES 100.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 40.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,004.4 INVESTIMENTOS 10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 110.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-15452340.2.028 MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS MANUT. E CONSERV. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

3 DESPESAS CORRENTES 81.359,70

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.359,703.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 6.386,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 67.774,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 7.199,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 81.359,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0207-26782586.2.029 MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERPACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

3 DESPESAS CORRENTES 200.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 100.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 100.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,004.4 INVESTIMENTOS 80.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 280.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0208-04122037.2.030 MANUT. SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS MANUT. SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

3 DESPESAS CORRENTES 405.876,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.876,503.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 276.967,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 8.909,503.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 2.935,504.4 INVESTIMENTOS 2.935,50

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.935,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 408.812,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0208-04122063.2.031 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SERV. PUBLICOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SERV. PUBLICOS

3 DESPESAS CORRENTES 1.555.309,913.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.555.309,913.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 835.034,91

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 300.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 325.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 77.919,503.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.355,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 1.555.309,91-----------------------------------------------------------------------------------------------

0208-15452336.2.032 MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA

MANUT. DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA

3 DESPESAS CORRENTES 612.996,403.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 612.996,40

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.948,003.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 88.219,50

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.759,40

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 08 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 186.069,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 300.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 16.335,80

4.4 INVESTIMENTOS 16.335,804.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.335,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 629.332,20-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISM-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0209-04122063.2.033 PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. EMPREENDEDORISMO PESSOAL E EMCARGOS SOCIAIS SEC. TRAB. EMPREENDEDORISMO

3 DESPESAS CORRENTES 163.077,20

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.077,203.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 50.016,80

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 100.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 13.060,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 163.077,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0209-11333212.2.034 MANUT. SEC.DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

MANUT. SEC.DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

3 DESPESAS CORRENTES 133.848,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.848,50

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.110,503.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 60.409,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 47.328,504 DESPESAS DE CAPITAL 12.926,50

4.4 INVESTIMENTOS 12.926,504.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.926,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 146.775,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 10 - SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLI-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210-04122036.2.035 MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA MANUT. SEC. DE ARTICULACAO POLITICA

3 DESPESAS CORRENTES 77.394,20

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.394,203.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 2.636,80

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 16.160,703.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 58.596,70

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.613,504.4 INVESTIMENTOS 5.613,504.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.613,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 83.007,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210-04122063.2.036 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GOVERNO ART. POLITICA

3 DESPESAS CORRENTES 308.236,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.236,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 79.155,50

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 170.825,503.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 48.255,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 308.236,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812616.1.048 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 515.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 515.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 515.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 515.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812622.1.049 COBERTURA DE QUADRAS DO BAIXIO DO BOI, CERU E BUQUEIRAO.

COBERTURA DE QUADRAS DO BAIXIO DO BOI, CERU E BUQUEIRAO.

4 DESPESAS DE CAPITAL 207.804,30

4.4 INVESTIMENTOS 207.804,304.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 207.804,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 207.804,30-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27813622.1.050 CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS

CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,004.4 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27813622.1.051 CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS CONSTRUCAO DE PISTA DE MOTOCROSS

4 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 200.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27813622.1.052 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-04122063.2.037 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. ESP. E JUVENTUDE

3 DESPESAS CORRENTES 215.069,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 195.069,003.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 37.955,503.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 100.000,00

3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 57.113,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 215.069,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812616.2.038 MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE MANUT. SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE

3 DESPESAS CORRENTES 127.671,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 127.671,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.789,503.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 27.449,503.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 9.167,003.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 13.235,50

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 30.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 13.029,50

4 DESPESAS DE CAPITAL 8.816,804.4 INVESTIMENTOS 8.816,80

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.816,80-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 136.487,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812616.2.039 PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE PROG. APOIO A COMPETICOES ESPORTIVAS E CATEGORIA DE BASE

3 DESPESAS CORRENTES 61.546,30

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.546,303.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 5.819,50

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 5.726,803.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 15.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 61.546,30-----------------------------------------------------------------------------------------------

0211-27812616.2.040 PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE

PROGRAMA DE APOIO AS CATEGORIAS DE BASE

3 DESPESAS CORRENTES 62.638,753.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.638,75

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 8.821,953.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 8.816,803.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 15.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 62.638,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-20601439.1.053 CONST. DO CENTRO DE APOIO AO PEQ. PRODUTOR RURAL APOIO A IMPLANTACAO DE AGRO-INDUSTRIAS NO MUNICIPIO.

4 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 400.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 400.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-20601439.1.054 CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL

CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 80.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 80.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-20601471.1.055 CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS

CONSTRUCAO DO PARQUE DE AGRO NEGOCIOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,004.4 INVESTIMENTOS 150.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-04122037.2.041 MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3 DESPESAS CORRENTES 330.138,70

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.138,703.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.837,40

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 8.816,80

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 26.666,70

3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 36.935,803.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 90.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 150.225,503.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.656,504 DESPESAS DE CAPITAL 9.785,00

4.4 INVESTIMENTOS 9.785,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.785,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 339.923,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-04122063.2.042 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEAMA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEAMA

3 DESPESAS CORRENTES 350.913,72

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.913,723.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 128.348,823.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 80.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 37.677,40

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.887,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 350.913,72-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-20602449.2.043 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA PROG. DE APOIO AO PEQUENO PECUARISTA

3 DESPESAS CORRENTES 31.209,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.209,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 9.012,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 22.196,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 31.209,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0212-20607449.2.044 PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR IRRIGANTE

3 DESPESAS CORRENTES 50.058,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.058,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.690,503.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 26.419,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 11.948,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.058,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-23695536.1.056 CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS CONSTR. AMPL. E CONSERVACAO PARQUE DE EVENTOS

4 DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 2.500.000,004.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-13122063.2.045 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECULT

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SECULT

3 DESPESAS CORRENTES 162.160,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.160,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 37.955,503.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 100.000,00

3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 20.445,503.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.759,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 162.160,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-13391301.2.046 MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA

MANUTENCAO DA SEC. DE CULTURA

3 DESPESAS CORRENTES 60.758,403.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.758,40

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.993,703.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 4.655,60

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.132,503.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 25.976,603.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.407,504.4 INVESTIMENTOS 5.407,50

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.407,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 66.165,90-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 13 - SECRETARIA DE CULTURA-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-13392306.2.047 MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA

3 DESPESAS CORRENTES 203.847,70

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.847,703.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 90.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 8.847,70

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 90.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 14.729,004.4 INVESTIMENTOS 14.729,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.729,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 218.576,70-----------------------------------------------------------------------------------------------

0213-13392307.2.048 MANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAMANUTENCAO DA COMISSAO ESPECIAL DE PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3 DESPESAS CORRENTES 125.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 45.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 45.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 10.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 135.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

Unidade...: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0215-99999999.2.049 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,009.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 960.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 960.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-12361238.1.057 AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 900.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 900.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 900.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-12365271.1.058 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RAIMUNDO FERNANDES (LADEIRA VE

CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO BAIRRO RAIMUNDO FERNANDES (LADEIRA VERMELHA)

4 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 180.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 180.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 180.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-12361231.2.050 MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA E SERV. CORRELATOS

MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO BASICA E SERV. CORRELATOS

3 DESPESAS CORRENTES 1.130.001,503.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 459.301,00

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 29.355,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 350.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 33.835,50

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 17.355,503.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.755,00

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 670.700,50

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 70.555,003.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 10.145,503.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 280.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 70.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 240.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 37.000,004.4 INVESTIMENTOS 37.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.167.001,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-12364266.2.051 PROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIVERSITPROG. ASSIST. A PROFESSORES EM CAPACITACAO E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS

3 DESPESAS CORRENTES 450.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,003.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 450.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 450.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361232.1.059 CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL CONST., REFORMA E CONSERVACAO UNID ENSINO FUNDAMENTAL

4 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 600.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 600.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12365271.1.060 REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL

REFORMA E AMPL. DO DEPART. DE EDUCACAO INFANTIL

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12365272.1.061 AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES

CONSTR., REFORMA E CONSERVACAO UNID. ENSINO INFANTIL

4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,004.4 INVESTIMENTOS 150.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12812616.1.062 CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS CONSTRUCAO, REFORMA E CONSERVACAO DE QUADRAS

4 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 150.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361220.2.052 MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR

3 DESPESAS CORRENTES 665.765,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 665.765,503.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 600.000,00

3.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 65.765,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 665.765,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.053 MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL MANUT. ADM. DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL

3 DESPESAS CORRENTES 3.858.042,503.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.306.991,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 232.625,50

3.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 1.700.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 300.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 11.906,803.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.266,70

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 15.192,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.551.051,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 32.000,00

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 240.865,503.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 70.555,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 273.825,503.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.695,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 216.300,00

3.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 36.874,003.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 46.350,00

3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 6.489,003.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 204.661,00

3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 94.554,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 232.677,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 24.205,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 65.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.888.042,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.054 MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL MANUT. ADM. FUNDEB - 60% - FUNDAMENTAL

3 DESPESAS CORRENTES 6.969.348,90

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.969.348,903.1.90.04.04 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - PROFESSORES 211.819,50

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 87.529,403.1.90.11.05 PESSOAL CIVIL - ENSINO FUNDAMENTAL 5.600.000,00

3.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 500.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 550.000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.969.348,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.055 MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUT. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3 DESPESAS CORRENTES 1.746.746,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.746.746,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.999,50

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 330.000,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 180.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 61.645,50

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.004,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 190.000,003.3.90.36.04 SERV. TERV - P. F. - BOLSA 88.322,503.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 17.252,50

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 70.967,003.3.90.36.12 SERV. TERC. - P.F. - TRANSP. MATERIAL 57.525,50

3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 7.055,503.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 67.825,50

3.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 80.237,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 320.000,003.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 76.426,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 67.156,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.484,50

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.845,004 DESPESAS DE CAPITAL 12.926,50

4.4 INVESTIMENTOS 12.926,50

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.926,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.759.672,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.056 MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS

MANUT. PROG. INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS

3 DESPESAS CORRENTES 48.719,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.719,003.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 5.150,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 36.874,00

3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 6.695,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 48.719,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.057 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3 DESPESAS CORRENTES 3.836.925,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.836.925,50

3.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 1.500.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 2.300.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.925,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.836.925,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.058 MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL

3 DESPESAS CORRENTES 282.038,90

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.038,903.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 88.250,403.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 26.728,50

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.060,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 30.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 80.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 10.300,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 INVESTIMENTOS 10.300,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 292.338,90-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361231.2.059 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3 DESPESAS CORRENTES 19.312,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.312,503.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 19.312,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 19.312,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12361233.2.060 MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO MANUT. PROG. DISTRIB. MAT. DIDATICO PEDAGOGICO

3 DESPESAS CORRENTES 87.797,20

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.797,203.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 64.375,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 23.422,20-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 87.797,20

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12365220.2.061 MANUT. DO P.N.A.C. MANUT. DO P.N.A.C.

3 DESPESAS CORRENTES 120.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,003.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 120.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 120.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12365236.2.062 MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)

MANUT. PROG. FAZENDO ESCOLA (PEJA)

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 370.457,10

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.644,603.1.90.11.04 PESSOA CIVIL - PROEJA 200.000,00

3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 62.644,603.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.812,503.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 37.000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.812,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 370.457,10-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-12365271.2.063 MANUT. ADM ENSINO INFANTIL MANUT. ADM ENSINO INFANTIL

3 DESPESAS CORRENTES 758.510,783.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 437.570,78

3.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 171.598,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 194.954,283.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 71.018,50

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.940,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.004,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 268.752,503.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.163,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 20.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 23.020,504 DESPESAS DE CAPITAL 6.386,00

4.4 INVESTIMENTOS 6.386,004.4.90.52.99 OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 6.386,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 764.896,78

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-28843962.2.064 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL - FGTS

4 DESPESAS DE CAPITAL 330.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 330.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 330.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 330.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-28843962.2.065 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL INSS

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4 DESPESAS DE CAPITAL 80.906,50

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 80.906,504.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 80.906,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 80.906,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0302-28846976.2.066 PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

3 DESPESAS CORRENTES 36.874,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.874,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 36.874,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 36.874,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.1.063 AQUISICAO DE AMBULANCIA AQUISICAO DE AMBULANCIA

4 DESPESAS DE CAPITAL 46.968,00

4.4 INVESTIMENTOS 46.968,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.968,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 46.968,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10305171.1.064 CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE

CONTRUCAO DO CENTRO DE ZOONOSE

4 DESPESAS DE CAPITAL 58.401,00

4.4 INVESTIMENTOS 58.401,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.401,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 58.401,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.067 BLAFB - BLOCO DE ASSISTEMCIA FARMACEUTICA

MANUT. PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3 DESPESAS CORRENTES 100.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.068 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUMBLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - OUTROS PROG. FINANC. TRANSF. FUNDO A FUNDO

3 DESPESAS CORRENTES 2.189.404,40

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 723.266,003.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 146.466,00

3.1.90.04.02 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OBR. PATRON 576.800,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.466.138,40

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 20.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.548,50

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,003.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 150.000,00

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 65.116,603.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 112.991,003.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 150.225,50

3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 80.000,003.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 50.000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 139.637,103.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 27.707,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.922,403.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 167.096,90

3.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 3.893,403.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 100.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 47.483,00

4.4 INVESTIMENTOS 47.483,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.483,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 2.236.887,40-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.069 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES R

BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA -COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

3 DESPESAS CORRENTES 90.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 30.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,004.4 INVESTIMENTOS 15.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 105.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.070 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILBLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

3 DESPESAS CORRENTES 4.440.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.800.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,003.1.90.11.02 PESSOAL CIVIL - PSF 1.500.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,003.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 50.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.640.000,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 50.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,003.3.90.36.02 SERV. TERC. P. FISICA - PSF 2.200.000,003.3.90.39.07 SERV. PROG. SAUDE DA FAMILIA 140.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 4.455.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.071 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUNITARI

BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS

3 DESPESAS CORRENTES 165.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 50.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 5.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 35.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 20.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,004.4 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 170.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.072 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB - FIXO

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 195.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 30.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL 5.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 30.000,00

3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 30.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 20.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 25.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 195.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10301171.2.073 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL

BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL

3 DESPESAS CORRENTES 165.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 20.000,003.3.90.30.11 MATERIAIS ODONTOLOGICOS 20.000,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 80.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 15.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 195.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.074 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS

BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 4.174.589,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.174.589,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 800.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 3.348.324,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.265,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 4.174.589,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.075 BLMAC - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO

BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOST. - FAEC - OUTROS PROG FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO

3 DESPESAS CORRENTES 185.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 185.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 80.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,004.4 INVESTIMENTOS 15.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 200.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.076 BLMAC - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOST. -CEO - CENTRO ESPEC.

ODONTOLOGICA

3 DESPESAS CORRENTES 440.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 250.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 80.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 540.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.077 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL. AMB. HOST. - CAPS - CENTRO DE ATENCAO

PSICOSSOCIAL

3 DESPESAS CORRENTES 580.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 10.000,00

3.3.90.30.10 MATERIAIS HOSPITALARES 10.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 300.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 150.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 50.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 630.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.078 BLMAC - OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO.

BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR.

3 DESPESAS CORRENTES 8.105.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.105.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 1.850.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 6.150.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 8.105.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.079 MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE

MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES 282.343,603.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.343,60

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 101.516,803.3.90.30.02 MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONT 88.168,00

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 8.816,80

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 11.999,50

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.235,503.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 27.655,50

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 27.552,503.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.399,004 DESPESAS DE CAPITAL 6.880,40

4.4 INVESTIMENTOS 6.880,404.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.880,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 289.224,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.080 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES 1.941.270,10

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.941.270,103.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00

3.3.90.30.01 MEDICAMENTOS 67.774,003.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 350.000,00

3.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 21.784,503.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 67.362,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 19.116,803.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.837,403.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 400.000,00

3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 22.145,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 706.250,40

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 53.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,004.4 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 2.011.270,10-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.081 BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE BLMAC - BLOCO DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3 DESPESAS CORRENTES 135.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 50.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 155.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10302176.2.082 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDES

3 DESPESAS CORRENTES 110.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 50.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 50.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 140.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10304186.2.083 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES 215.462,903.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.080,50

3.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 25.080,503.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 50.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.382,403.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.163,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 40.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 70.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 8.219,403.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 215.462,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-10304186.2.084 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC. P/ TBLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC. P/ TRANSF. FUNDO A FUNDO.

3 DESPESAS CORRENTES 170.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 50.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 20.000,00

3.3.90.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,004.4 INVESTIMENTOS 5.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 175.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10301188.1.065 CONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES PONTAL DA SERRACONSTRUCAO DE MINI-POSTO DE SAUDE NAS COMUNIDADES PONTAL DA SERRA E SAO FELIPE DOS

TAVARES

4 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,004.4 INVESTIMENTOS 30.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 30.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10302176.1.066 CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE CONSTR., REFORMA E AMPL. UNIDADES DE SAUDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 547.122,504.4 INVESTIMENTOS 547.122,504.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.122,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 547.122,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10302176.1.067 AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE

4 DESPESAS DE CAPITAL 26.368,004.4 INVESTIMENTOS 26.368,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.368,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 26.368,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10122171.2.085 MANUT. SECRETARIA DE SAUDE MANUT. SECRETARIA DE SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES 1.051.610,30

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 961.610,303.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.312,50

3.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 129.625,503.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 64.735,503.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 50.006,50

3.3.90.30.08 MATERIAL DE EXPEDIENTES 57.355,553.3.90.30.09 MATERIAIS GRAFICOS 100.000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 88.564,553.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 5.613,50

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.355,503.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.266,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 129.625,50

3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 23.484,003.3.90.39.01 MANUT. E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS 10.042,50

3.3.90.39.02 O. S. TERC. P. J. - ENERGIA ELETRICA 84.666,003.3.90.39.04 OUT. SERV. P. J. COMUNICACAO EM GERAL 70.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 50.000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.118,503.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 17.396,70

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.442,004 DESPESAS DE CAPITAL 81.061,00

4.4 INVESTIMENTOS 13.235,504.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.235,50

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 67.825,504.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 67.825,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 1.132.671,30-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10122171.2.086 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3 DESPESAS CORRENTES 38.137,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.137,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.562,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 2.575,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 38.137,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0402-10301063.2.087 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEC. SAUDE

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE SAUDE-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.528.368,90

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.528.368,903.1.90.04.01 CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - SALARIO 50.418,50

3.1.90.11.01 PESSOAL CIVIL - SAUDE 1.250.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 49.007,403.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.012,50

3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.055,503.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 162.875,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.528.368,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244136.1.068 CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO IDOSO

4 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 300.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244137.1.069 IMPLANTACAO DA CONZINHA COMUNITARIA

IMPLANTACAO DA CONZINHA COMUNITARIA

4 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 100.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 100.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08241121.2.088 PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD

PROGR. GESTAO DESCENTRALIZADA

3 DESPESAS CORRENTES 121.890,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.890,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 42.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 46.350,003.3.90.36.11 SERV. TERC. P. FISICA - TRANSP. PASSAGEIROS 18.540,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 15.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 92.360,00

4.4 INVESTIMENTOS 92.360,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.360,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 214.250,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08241126.2.089 MANUT. DO PROG. DE APOIO AO EXCEPCIONAL MANUT. DO PROG. DE APOIO AO EXCEPCIONAL

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 45.900,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.900,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.300,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 10.300,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 10.300,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.030,004.4 INVESTIMENTOS 1.030,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 46.930,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08242126.2.090 PROGR. APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD PROGR. APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA - PPD

3 DESPESAS CORRENTES 95.450,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.450,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.150,003.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 5.150,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 50.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 10.000,00

3.3.90.42.00 AUXÍLIOS 5.150,004 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,004.4 INVESTIMENTOS 30.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 125.450,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08243131.2.091 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ADOLESCENTE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/ADOLESCENTE 15A 17 ANOS - PROJOVEM.

3 DESPESAS CORRENTES 222.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 112.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 20.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,004.4 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 272.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244132.2.092 MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA MANUT. PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3 DESPESAS CORRENTES 225.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 225.000,003.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 50.000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 55.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,004.4 INVESTIMENTOS 20.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 245.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244136.2.093 MANUTENCAO DO CREAS MANUTENCAO DO CREAS

3 DESPESAS CORRENTES 105.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 60.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,004.4 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 155.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244136.2.094 MANUTENCAO DO CRASS MANUTENCAO DO CRASS

3 DESPESAS CORRENTES 255.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 255.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 130.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 30.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 INVESTIMENTOS 15.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 270.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244136.2.095 MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI

3 DESPESAS CORRENTES 130.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 20.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 60.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 10.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,004.4 INVESTIMENTOS 50.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 180.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244137.2.096 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3 DESPESAS CORRENTES 664.480,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.000,003.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 300.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 314.480,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 72.100,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.180,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100.000,003.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 5.150,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.150,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 15.450,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 80.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.450,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 10.300,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 INVESTIMENTOS 10.300,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 674.780,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-08244196.2.097 PROGR. FOME ZERO PROGR. FOME ZERO

3 DESPESAS CORRENTES 50.600,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.600,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 20.600,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.600,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08241121.2.098 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/IDOSO. SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO P/IDOSO.

3 DESPESAS CORRENTES 61.330,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.330,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.150,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 6.180,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 50.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.030,004.4 INVESTIMENTOS 1.030,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.030,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 62.360,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08243131.2.099 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

3 DESPESAS CORRENTES 135.000,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 50.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 30.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 15.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,004.4 INVESTIMENTOS 10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 145.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08243131.2.100 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

3 DESPESAS CORRENTES 145.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 40.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 20.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 175.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08243131.2.101 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.

3 DESPESAS CORRENTES 17.517,363.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.603,613.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 4.915,31

3.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 2.688,303.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.913,75

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.150,003.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 3.090,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.673,75-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 17.517,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08243131.2.102 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO P/ CRIANCA ATE 06 ANOS SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO P/ CRIANCA ATE 06 ANOS

3 DESPESAS CORRENTES 150.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 40.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA 20.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,004.4 INVESTIMENTOS 70.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 220.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08244137.2.103 MANUT. PROJETO ABC

MANUT. PROJETO ABC

3 DESPESAS CORRENTES 191.135,81

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.973,003.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 123.600,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 9.373,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.162,813.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.150,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.150,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.602,81

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 20.600,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 20.600,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.060,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.150,004.4 INVESTIMENTOS 5.150,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.150,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 196.285,81-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08244137.2.104 MANUT. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MANUT. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

3 DESPESAS CORRENTES 725.870,00

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 315.000,003.1.90.11.08 PESSOAL CIVIL - EDUCACAO GERAL 265.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00

3.1.90.94.00 RESCISAO TRABALHISTAS 20.000,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 410.870,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.390,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.150,003.3.90.30.05 GENEROS ALIMENTICIOS 15.965,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.535,003.3.90.32.00 MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICAO GRATUITA 20.600,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 55.000,00

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 118.965,00

3.3.90.36.05 SERV. TERC. P. F. - ADIANTAMENTO 25.235,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 120.000,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.030,004 DESPESAS DE CAPITAL 21.506,384.4 INVESTIMENTOS 1.506,38

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.506,384.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 20.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 747.376,38-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-08244137.2.105 BENEFICIOS EVENTUAIS MANUT. PROGRAMA DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

3 DESPESAS CORRENTES 6.095,973.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.095,973.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.332,22

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 3.090,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.673,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.095,97

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-09272156.2.106 MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS

MANUT. PROGRAMA DE APOIO A INATIVOS E PENSIONISTAS

3 DESPESAS CORRENTES 50.000,003.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 30.000,003.1.90.03.00 PENSÕES 20.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 50.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0502-11333212.2.107 MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99

MANUT. FADESB - LEI MUNICIPAL 332/99

4 DESPESAS DE CAPITAL 8.368,75

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.368,75

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BREJO SANTO

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

Unidade...: 02 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

4.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 8.368,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 8.368,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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BREJO SANTO

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GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17512376.1.070 CONST. E APLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO MUNICI AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.700.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 1.700.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.700.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17512376.2.108 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAEBS

3 DESPESAS CORRENTES 2.083.883,50

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 573.656,503.1.90.04.05 PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO - P. ADM. 400.000,003.1.90.11.10 PESSOAL CIVIL - ADM GERAL 80.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,003.1.90.13.01 INSS SERVIDORES 40.000,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.656,503.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.510.227,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.965,503.3.90.30.03 COMBUSTIVEIS, PECAS E LUBRIFICANTES 36.874,003.3.90.30.04 MATERIAL DE INFORMATICA 26.574,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 55.774,503.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 191.322,503.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 1.140.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.716,50

4 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,004.4 INVESTIMENTOS 35.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.000,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 30.000,00-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.148.883,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17512376.2.109 MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

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BREJO SANTO

BREJO SANTO

GOVERNO

Orçamento para o Exercício de 2012

DETALHAMENTO DA DESPESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SAAEBS - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade...: 01 - SAAEBS. SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 110.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,003.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

3.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 30.000,003.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 30.000,004 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00

4.4 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 125.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17512378.2.110 DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO

4 DESPESAS DE CAPITAL 57.422,50

4.4 INVESTIMENTOS 57.422,504.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.422,50

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 57.422,50-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-17512378.2.111 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO

MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO

3 DESPESAS CORRENTES 41.561,703.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.561,70

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29.406,503.3.90.36.01 OUTROS SERV. TERC. P. FISICA 2.935,503.3.90.39.99 OUTROS SERV. TERC. - P. J. - OUTROS SERVICOS 5.613,50

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.606,20-----------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL GERAL -> 41.561,70-----------------------------------------------------------------------------------------------