Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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itFIs. C, f Tribunal Superior Eleitoral o 11^^ SECRETARIA JUDICI RIA PRESTA O DE CONTAS N 976-13.2014.6.00.0000 TERMO DE ABERTURA A?ecfJias do m s de novembro do ano de dois mil e quatorze, pro do anexo 78 f 1. 2. 590, Mstr. - Eu, II,J , da Coordenadoria de Registros Partid rios, Autua o e Distribui o - CPADI, lavrei o presente termo.

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itFIs. C, f

Tribunal Superior Eleitoral o 11^^

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

A?ecfJias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze, pro do anexo 78 à f 1. 2. 590,Mstr . -

Eu,II,J, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2601 A 2640

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[bb.çom.br] Página 30 de 36

c2 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 11.05.03 3572603572SEGUNDA VIA0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDASSI' CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO29/10/2011 PERI000 DE APURACAO31/10/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO19/11/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 112,50 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 112,50

AUTENTICACAO SISBB:C.D93.129.733.1E2.966 Modelo Aprovado pelo SRF - ADE

Conjunto Cor /Cotec o. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102930

LANÇADO

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I:'D J

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao''5 1 dei fa7b003 87afd8a6632c053e... 30/10/2014

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).,...

Anrnsdo nela INIPCfl n° 121t12007 1• vi.

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 20.570.274/0001-2304 CÓDIGO DA RECEITA

DARF 1708 _____________ 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMAVANA ROUSSEF 06 DATA DE VENCIMENTO PRESIDENTE 19/11/2014

IRRF REC. 051/14 BOTTINI & TAMASSAUSKAS 07 VALOR DO PRINCIPAL;L

DARF válido para pagamento até 19/11/2014 08 VALOR DA MULTA L 000005 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO O9 VALOR DOS JUROS E/OU 1f?74k NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025/69 __

10 VALOR TOTAL112,50 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 12500064432-3 31205702740-0 00117084304-7AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 10 e 2 vias)

cortar nesta linha -

M. INIPFR n 719l0fl7 Mw

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/10/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ Documento de Arrecadação de Receitas Federais 20.570.274/0001-23

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF _____________ 1708 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF 06 DATA DE VENCIMENTO PRESIDENTE 19/11/2014

IRRF REC. 051/14 BOTTINI & TAMASSAUSKAS 07 VALOR DO PRINCIPAL112,50

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicilio tributário do contribuinte: 0,00 SAO PAULO 09 VALOR DOS JUROS E / OU

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL112,50 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000001-5 12500064432-3 31205702740-0 00117084304-711 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 2a vias)

cortar nesta tinha

Anrncodn

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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- [bb.co1.br]

Página 31 de 36

-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 11.05.03 3572603572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 011 - 3572 - AGENCIASAO JUDASSP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014 PERIODO DE APURACAO 31/10/2014 NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 5952 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 348,75 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 348,75

AUTENTICACAO SISBB:A.868.54B.8CF.CB8.331 Modelo Aprovao pela SRF - ADE

Conjunto Corat//Cotec o. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102931

LANÇADO

,. .--.---------------')1

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5 ide 1 fa7b003 87afd8a6632c053e... 30/10/2014

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9o2 Anh.,oln M. IN/PCR no 73612007

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/10/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 20.570.274/0001-23 04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF ______________ 5952 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF 06 DATA DE VENCIMENTO PRESIDENTE 14/11/2014

PIS COFINS CSLL REC.051 B OTTINI &TAMASAUSKAS 07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte: f.:;,:fJQ fl Pi 70,30

09 VALOR DOS JUROS E / OU SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL - 1.025169 __ -oJoo L_jo 10 VALOR TOTAL

348,75 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 48750064431-4 81205702740-9 00159524304-7AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas ta e 2a vias)

cortar nesta linha

Anrovado nela INIRFR n°736/2007

2° Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/10/2014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

20.570.274/0001-23 04 CÓDIGO DA RECEITA

5952 DARF05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

14/11/2014 PIS COFINS CSLL REC.051 B OTTINI &TAMASAUSKAS 07 VALOR DO PRINCIPAL

348,75 08 VALOR DA MULTA

0,00 DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.025/69 _________________ 0,00 10 VALOR TOTAL

348,75 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 48750064431-4 81205702740-9 00159524304-7AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas j e 28 vias)

cortar nesta linha -

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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jk

Página 32 de 36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 11.05.03 3572603372SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMO PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0737-4 - S PAULO AV PACAEMBU CONTA:39.036-5

FAVORECIDO: FREGNI E LOPES DA CRUZ ADVOGADOS AS CPF/CNPJ: 07.987.403/0001-15 VALOR: R$ 117.312,50

DEBITO EM: 29/10/2014

DOCUMENTO: 102932 AUTENTICACAO SISBB:5.714.C21.1E2.C48.59D

LANÇADO

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.1, 00000B r

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5 1 dei fa7b003 87afd8a6632c053e... 30/10/2014

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1*

26-()3

FREGNI [ORES DA CRUZ ADVOGAOOSASS8ClAUS

Rua General Jardim, 808 - conj. 804 Higienopólis - São Paulo - SP

www.ccfl.adv.br [email protected] (11) 3124-1680 (11)3214-1144

Fatura n. Natureza da Operação: Codigo de Serviço: Data de Emissão: 201405-C - ADTI Serviços Advocatícios 103379 103/10/2014

Nome CNPJ: r- Fregni, Lopes da Cruz Advogados Associados 07.987.40310001-1.-L

Endereço: Bairro: Cep: CCM: Rua General Jardim, 808 - conj. 804 Higienopólis 01223-010 3.517.863-9((O Município: íUF: Fone/Fax: Contato: 1 São Paulo ISP (11) 3124-168013214-1144 Viviane Moretto

700g

Observações: Parcela descrita na alínea E do aditamento ao Contrato de Prestação de serviços jurídicos para prestação de contas da campanha eleitoral para o cargo de Presidente da República.

)estinatário: CNPJ: Eleição 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente 20.570.27410001-23 Endereço: Cep:Contato: RTV Sul - Qd 701 - BI K - Si 213- 1 0 SubsoloEdifício Embassy Tower 1 Edson Antonio E. da Silva

Descrição Valor da Parcela ITotal Honorários Advocatícios R$125.000,00 125.000,00

Deduções I IRRF 1,5% 1 PIS!COFINS/CSLL 4,65% Total de Retenções ITotal R$ 1.875,001 R$ 5.812,501 R$7.687,501 R$ 117.312,50

Condições Forma de Pagamento Ivalor 1 Data do Vencimento Depósito Bancário 1 R$ 117.312,501 0311012014

Dados para Depósito: Favorecido:Fregni, Lopes da Cruz Advogados Associados CNPJ: 07.987.40310001-15 Banco: Banco ltaúAgência: 0737 Conta Corrente: 39038-5

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611Q/2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

(Recerta Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Cõnfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

1 E( L,,

(: tiL/tiQ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 07.987.40310001-15 2410312006 MATRIZ CADASTRAL

ME EMPRESARIAL rREGNI E LOPES DA CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 -Serviços advocatícios CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA LOGRADOURO R GENERAL JARDIM CEP BAIRRO/DISTRITO 01.223-010 HIGIENOPOLIS SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL

NÚMEROCOMPLEMENTO 808CONJUNTO 804 MUNICÍPIO UF SAO PAULO 5P

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/03/2006

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 0611012014 às 10:52:04 (data e hora de Brasília). Página: 111

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06110/2014

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/ImprimePagina.asp 1/1

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bb.éom.br] Página 33 de 36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 11.05.03 3572603572SEGUNDA VIA0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIA 5210 JUDASSP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO29/10/2014 PERIODO DE APURACAO31/10/2014 NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 CODIGO DA RECEITA 1708 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO19/11/2014 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL1.875,00 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 1.875,00

AUTENTICACAO SISBB:0.583.638.CDC.781.B16 Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102933

LANÇADO

[.1,. 000017

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5 ide 1 fa7b003 87afd8a6632c053e... 30/10/2014

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ME Anrnadn n,.la INIPFR 71e12flfl7

1 Via

1

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO31/1012014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

20.570.27410001-23______________________________ 04 CÓDIGO DA RECEITA

1708 DARF ______________ 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE EELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE

06 DATA DE VENCIMENTO 19/11/2014

IRRF FAT.201404C FREGNI L PPES CRUZ 07 VALOR DO PRINCIPAL1.875,00

DARF válido para pagamento atél9/1112014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

08 VALOR DA MULTA 1

O9 VALOR DOS JUROS E/OU .:.:

1 NÃO RECEBER COM RASURASENCARGOS DL - 1.025169 __

10 VALOR TOTAL Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000018-3 75000064432-8 31205702740-0 00117084304-711 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas le e 21 vias)

cortar nesta linha

2 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERFODO DE APURAÇÃO3111012014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

20.570.27410001-23 04 CÓDIGO DA RECEITA

1708 DARF05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE EELEIÇÀO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

19/11/2014 IRRF FAT.201404C FREGNI L PPES CRUZ 07 VALOR DO PRINCIPAL

1.875,00 08 VALOR DA MULTA

0,00 DARF válido para pagamento até1911112014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.025169 0,00 __________________ 10 VALOR TOTAL

1 .875,00 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000018-3 75000064432-8 31205702740-0 00117084304-711 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i a e 2a vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Page 12: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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SISDB-SISTEMA DE INFORI4ACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 11.05.03

3572603572SEGUNDA VIA0004 LANÇADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 3572 - AGENCIASAO JUDASSP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014

PERIODO DE APURACAO15/10/2014

NUMERO DO CPNJ20.570.274/0001-23 r

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 31/10/2014 O O 7 3 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 5.812,50 L VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 5.812,50

AUTENTICACAO SISBB:7.238.43A.D07.DAE.88E Modelo Aprovado pela SRI' - ADE

Conjunto Corat Cotec o.001,DE 2006

DOCUMENTO:102934

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao5 ide 1 fa7b003 87afd8a6632c053e... 30/10/2014

Page 13: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

26c Anrnuad,batoco ..o7bgIflfl7

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO1511012014 11 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

20.570.27410001-23

04 CÓDIGO DA RECEITA5952 DARF _______________

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME/TELEFONE

EELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

3111012014 PIS COFINS CSLL FAT.20140 C FREGNI LOPES DA CRUZ 07 VALOR DO PRINCIPAL r

TTT5f5U 08 VALOR DA MULTA 10 000140 0

DARF válido para pagamento até3111012014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

09 VALOR DOS JUROS E 1 OU ENCARGOS DL - 1.025169 __

10 VALOR TOTAL5.812,50 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000058-5 12500064430-7 41205702740-8 00159524288-2j AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

ortar nesta linha

Ábnrnt,,dn nIa 7bIflfl7 2 Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO1511012014

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

20.570.27410001-23

04 CÓDIGO DA RECEITA5952 DARF

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME/TELEFONE

EELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 06 DATA DE VENCIMENTO

3111012014 PIS COFINS CSLL FAT.20140 C FREGNI LOPES DA CRUZ 07 VALOR DO PRINCIPAL

5.812,50

08 VALOR DA MULTA0,00

DARF válido para pagamento até3111012014 Domicilio tributário do contribuinte: SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS09 VALOR DOS JUROS E / OU

ENCARGOS DL- 1.025/69 0,00 _________________ 1 0 VALOR TOTAL

5.81 2,50 Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1,3

85680000058-5 12500064430-7 41205702740-8 00159524288-211 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas i a e 2a vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

E 12

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[bb.corn.br] Página 35 de 36

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014AUTOATENDIMENTO- 11.05.03 3572603572SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILNA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO:104 - CAIXA ECONOMICP. FEDERAL AGENCIA: 0674-2 - LAGO SUL CONTA:1.136-3

FAVORECIDO:BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME

CPF/CNPJ:14.475.574/0001-20 VALOR:R$ 461,29 DEBITO EM:29/10/2014

DOCUMENTO:102935 AUTENTICACAO SISBB:1.D1C.2C2.F92.C7C.660

LANÇADO

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao r 5 1 dei fa7bø' 387afd8a6632c053e... 30/10/2014

Page 15: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]1 6O6

Página 1 de 1

1 01DOC Eletrônico LJ Debitado

A336291221656084092 2911012014 13:50:16

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 674 LAGO SUL Conta corrente (com DV) 11363 CNPJ 14475.57410001-20 Nome favorecido BRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME j:L /.. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 102.935 Valor 461,29 Data transferência 2911012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D1C2C2F92C7C680

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

:,: flQÜQi/ J Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao 151 f48bf644def5 1 962a052b3466... 29/10/2014

Page 16: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

x06 BRUNO FERRARI DE CARVALHO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3 SHCGN CR Qd. 7121713 BI. H Li. 49 LI Usuário FinalRemessa Asa Norte - Brasília - DF

CEP: 70.760-708 SubcontrataçãoEntrada CAF E MATICTel.: (61) 3039-5727 (Via - Branca Cliente

soluções em máquinas de bebidas quentes e tias www.cafematic.com.br 2 Via -Verde Cliente Via - Rosa Contabilidade

j 0404 Data Limite para íiocN:iiii [PROCON - SCS Qd. 08 81. B N°60 Sola , 240 2°Andar Venânclo 2O00-teIs:6i)3212-15O0ou 151]

CNPJ 14.475.57410001-20 CF/DF 07.589.442/001-30 10c8 Qd. 08- Bio,, BOGJ Emissão: 1010312015 m240.v,non,i,2000

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO r 5328ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

ENDEREÇO 1

/ SRTV Sul Quadra 701 Bloco K sala 213 1SubsoloAsa SulFone: QSã 7 CIDADE UF CEP 1 COND. PAGAMENTO Brasilia DFI 7040-908

CPF / CNPJ-MF INSCRIÇÃO 1 DATA DE EMISSÃO 20.570.274/0001-23 22/102014

PREÇO CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO ALiQ. UNITÁRIO TOTAL

1 Lccacao maquina cafe - Zanussi/Venezia 461,29 461,29

ontrat t de GEstao 23/2014 .eferen .e Peri idO 01/10/2014 a 26/10/2014

ceÇ. &_o6.1L-Z

-J.13 6_

"Documento emitido por ME optante pelo SIMPLES NACIONAL"' 461,29

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

Sequencia:8569ELIANE

Dlglgraph Gráfica e Editora Ltda. - QSC 19 Ch. 25 Conj. D Lt. 03 Sis. 01 e 02- Taguatinga-( J- Fone: 3361-6384 -Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.76110001-89 - CF/DF 07.352.6121001-67 AIDF 1-112-037341201403/14 - -250 Jogos -Blocos 25x4 - Num, de 251 a 500-

Page 17: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atesto para os devidos fins, que os serviço descritos na NF 0404 CAFÉ4IATIC F foram devidamente prestados e de forma satisfatória. O valor, corresponde proporcifralmente ao período do 2 9 turno. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.

Brasília, 22 de OiJtbro de 2014. -. I\

Nelson Martins Junior

Page 18: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

2711012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

1Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie jtto. RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA

MATRIZ 14.475.57410001-20 SITUAÇÃO CADASTRAL

)ME EMPRESARIAL dRUNO FERRARI DE CARVALHO - ME TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAFEMATIC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO Q SHCGN CR QUADRA 7121713 BLOCO H LOJA 49 SN

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 70.760-708 ASA NORTE BRASILIA DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 07/10/2011 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL + + + ++ + + +

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2711012014 às 10:18:22 (data e hora de Brasília). Página: 111

[Io: :It a_r j

© Copyright Receita Federal do Brasil - 2711012014

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlm pressao/Im pri mePagina.asp 1/1

Page 19: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

ÇADO

Lompban (o, Agec1aLIV.;i(onta (2Serie-(.heque:.N.o IMP1?2O74OO•..

- -;

Pague 9u(de 4€p,iiL& pJOJtRí------ -

e centavos acima

/çjiiJJi4 PPc+&co -b s-------a ordem

Sputc ,2Jt

1 SAO JUDASSP 00.000.00013989.69

DILMA PRES DOACOES 201:-(/ • L CNPJ 20.570.27410001-73 • • AV JABAQUARA 2925 CLIENTE 8ANCARIO DESDE 07/2014 -

CÜNFECCAO: 0712014

29110/2014-BANCO DOBRASIL .11:06:12,

COMPROVANTE DE DEPOSITO89 EM CONTA CORRENTE

EMCHEQUE

CLIENTE: DENISE ANTONIA P PACHECO AGENCIA:1584-9

-

CONTA:

TA

NR. DOCUMENTO2911012014:

VALOR CHEQUE

VALOR TOTAL.---

NR.AUTENTICACAO2-31--7B36

412 LEIA No VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.,ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Page 20: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]

Pagamentos com código de barras * 160%

A33P281 729300964170 2811012014 19:05:03

LANÇADO

Página 1 de 1

28/10/2014- BANCO DO BRASIL -19:05:03 357203572 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

BANCO BRADESCO S.A.

237 928320 924 30000 00 07 020013899 033 62 32000 13 57 110 NR. DOCUMENTO 103.001 DATA DO PAGAMENTO30/10/2014 VALOR DO DOCUMENTO13.571,10 VALOR COBRADO 13.571,10

Pagamento agendado. Aquitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao3906c22 1 2Ofdbf3 13 7709829ca99... 28/10/2014

Page 21: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Bradesco 1 237~2 1

23792.83209 24300.000007 02001.389903 3 62320001357110

Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 3011012014 - Beneficiário Agência/Código Beneficiário CORREIOS E TELEGRAFOS 02832113899-1 Data do Doe. N° do documento Espécie doc. Aceite Data Preces, Nosso número 2711012014 125 DM N 2411012014 021431000000002-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento

2 R$ 13.71,10 Pagador: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENCNPJICPF: 020.570.27410001-23

AV COPACABANA 1205 APT 503

à CEP 91900-050

Sacador avalista:Recibo doPadof

Autenticação Mecânica

---------------------------------------------------------------------------------------------------

•$ Bradesco 1 237-2 1

23792.83209 243l0.00O007liii. 02001.389903362320001357110

Local de Pagamento Vencimento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 3011012014 Beneficiário Agência/Código Beneficiário CORREIOS E TELEGRAFOS 02832113899-1 Data do Doe. N° do documento Espécie doc. Aceite Data Preces. Nosso número 2711012014 125 DM N 2411012014 021431000000002-9 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual (=) Valor do documento

2 R$ 13.571,10 Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos * *VALORES EXPRESSOS EM REAl******

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

() Valor Cobrado

Pagador: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENCNPJ/CPF: 020.570.27410001-23 AV COPACABANA 1205 APT 503 CEP 91900-050

Sacador avalista: - Ficha de Compensaçao

11101111111 111 Hil Hill11111 I0I 11111 HI 1^H111111 1 11 011111 11Autenticação Mecânica

0027/

Page 22: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

Periodo de 01/10/2014 à 2411012014 FATURA: 28476 VENCIMENTO: 30/10/2014 FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CNPJ: 67.987.867/0001-53 DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 001

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.274/0001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO1

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt. Fscal

1 OOQ9 2 SEDEX A VISTA ENV 01/10 THIAGOSKAF 71640-085 35 SF58381272313R ,00r4.1,10

59 02,0x11,0x16,0 01/10 ELIANE LIMA DE CARVALHO 13820-000 35 SF58381273713R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 01/10 ELEICAO 2014 GERALDO MAGELA 70350-510 38 SF58381274513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 01110 ELEICAO 2014 JOAO PAULO LIMA 50100-030 35 SF58381275413R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 01/10 ELEICAO 2014 MARIA PERPETUA 69900-357 35 SF58381276813R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 011LEICAO 2014 MARINA PIGNATARO 74080-200 35 SF583812771BR 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 01/10 ELEICAO 2014 MILTON MENDES 88020-090 35 SF58381278513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 01/10 ELEICAO 2014 MARIA DE FATIMA 59056-230 60 SF5838127995R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 02/10 NELSON MARTINS JUNIOR 70340-908 35 SF58383469213R 0,00 31,10

59 02,0x 11,0 x 16,0 02/10 ELEICAO 2014 ANGELA MARIA 69303-467 35 SF58383470113R 0,00 66,40

59 02,0x11,0x16,0 02110 ELEICAO 2014 LUDIO FRANK 78005-810 35 SF58383471513R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 02/10 CARLOS ROBERTO 20050-002 50 SF58383472913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 02110 GILVAM PINHEIRO 68900-040 50 SF58383473213R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 02/10 ROGERIO CARVALHO SANTOS 49026-120 50 SF58383474613R 0,00 46,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 0211RANCISCO EDNALDO 69010-160 50 SF58383475013R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 02/10 WELLINGTON ANTONIO 78740-044 50 SF58383476313R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0 02110 TELMARIO MOTA 69304-350 50 SF58383477713R 0,00 66,40

59 02,0x11,0x16,0 02/10 KATIA REGINA 77001-970 50 SF58383478513R 0,00 39,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 02110 JOSUE CHRISTIANO 30140-071 50 SF58383479413R 0,00 22,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 02110 OTTO ROBERTO 40296-710 50 SF58383480313R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 02/10 ROBERTO CARLOS TELES 29046-047 50 SF58383481713R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 02110 LUDIO FRANK 78050-000 50 SF58383482513R 0,00 46,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0

Page 23: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ 7 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 2[JOà01

Periodo de 01/1012014 à 2411012014 FATURA: 28476 VENCIMENTO 3011012014 FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CNPJ: 67.987.86710001-53 DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 002

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.27410001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO 1 DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. Declr/Unit-. ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.FiscaI1

SEDEX A VISTA ENV I: 000023 02/10 JOSE RENAN VASCONCELOS 57035-210 50 SF58383483413R 10,00

((,446,6q

59 020x110x160 L 02110 ARMANDO DE QUEIROZ 50770-020 50 SF583834848BR 0,00 55,

59 02,0x11,0x16,0 02110 CARLOS EDUARDO 69037-023 50 SF58383485113R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 02/10 LUIZ LINDBERGH 20030-001 50 SF58383486513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 02110 EUNICIO LOPES 60120-040 50 SF58383487913R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 021 1 ((UIZ FERNANDO 27175-000 50 SF58383488213R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 02/10 MARCELO BEZERRA 20091-005 50 SF58383489613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 02110 MARCELO DE CARVALHO 77006-426 50 SF58383490513R 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 02/10 FLAVIO DINO DE CASTRO 79004-690 50 SF583834919BR 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 02110 VITAL DO REGO 58400-050 50 SF58383492213R 0,00 64,40

59 02,0x11,0x16,0 02110 ANTHONY WILLIAM 20040-007 50 SF58383529513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 02/10 ANTONIO WALDEZ GOES 68906-861 50 SF58383530013R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 02110 JACKSON BARRETO 49026-120 50 SF58383531313R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 02110 ROBERTO REQUIAO 80710-240 50 SF58383532713R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 03110 SRA ANA MARIA DO CARMO ROSETTO 09710-192 35 SF58384306213R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 03/10 SR LUIZ MARTINO TURCO 09020-250 35 SF58384307613R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 03/10 LIGAS DEALUMINIO SIA LIASA 30110-009 35 SF58384308013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 03/10 SR LUIZ MARTINO TURCO 09020-250 35 SF58384309313R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 03/10 FROHLICH S/A IND E COM DE CEREAIS 93900-000 35 SF58384310213R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 03/10 GRAYNHA LIGAS LTDA 36307-404 35 SF5838431 168R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 03110 MOINHOS GALOPOLIS S/A 95090-050 35 SF5838431208R 0,00 41,30

59 02,0x11,0x16,0 03/10 LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA 70800-200 60 SF58384313313R 0,00 31,10

59 02,0x 11,0 x 16,0

Page 24: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ 01 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO Perjodo de 01110/2014 à 2411012014 FATURA: 28476 VENCIMENTO 30/1012014

FRANCOBOLLI PRESTAÇAO DE SERVIÇO - CNPJ: 67.987.867/0001-53 DATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 003

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.274/0001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO1 PataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecyUnit. Valor ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C iscal SEDEX A VISTA ENV :-,ílfln

d,OOU o o 02 431,103110 NELSON MARTINS JUNIOR - ADM 70340-908 60 SF58384314713R q 59 02,0x11,0x16,0

06110 GEORGE MARCOS 59056-230 50 SF583846571BR 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2014 FERNANDO DAMATA 30130-004 50 SF58384658513R 0,00 22,60 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2014 ANTONIO ROBERTO 74085-450 50 SF5838465998R 0,00 39,10 59 02,0x11,0x16,0

06110 ELEICAO 2014 MARINA PIGNATARO 74080-200 50 SF58384660813R 0,00 39,10 59 02,0x11,0x16,0

06/ 1cELEICAO 2014 ANGELA MARIA 69303-467 50 SF58384661113R 0,00 66,40 59 02,0x11,0x16,0

06110 ELEICAO 2014 ROGERIO CARVALHO 49050-320 50 SF58384662513R 0,00 46,60 59 02,0x11,0x 16,0

06110 ELEICAO 2014 PAULO ROBERTO 66055-240 50 SF58384663913R 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

06110 ELEICAO 2014 GERALDO MAGELA 70350-510 50 SF58384664213R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2041 AGNELO QUEIROZ 71205-060 50 SF58384665613R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06110 ELEICAO 2014 ROBERTO CARLOS TELES 29050-659 50 SF58384666013R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2014 JOAO COSER 29046-047 50 SF58384667313R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2014 FRANCISCO EDNALDO 69055-060 50 SF58384668713R 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

06/10 ELEICAO 2014 ELMANO FERRER 64051-040 50 SF58384669513R 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

06110 ELEICAO 2014 MARIA DE FATIMA 59056-230 50 SF583846700BR 0,00 55,00 59 02,0 x 11,0 x 16,0

06110 ÍHIAGO COSTA SILVA 70316-000 50 SF58384671313R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06110 RICARDO AYACHE 79040-010 50 5F58384672713R 0,00 31,10 59 02,0x11,0x16,0

06/10 TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA 69304-350 50 SF5838467355R 0,00 66,40 59 02,0x11,0x16,0

06110 JOSUE CHRSTIANO 30140-071 50 SF58384674413R 0,00 22,60 59 02,0x11,0x16,0

06110 JOSE WELLINGTPON BARROSO 64000-310 50 SF58384675813R 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

06110 HELDER ZAHLUTH BARBALHO 66025-660 50 SF583846761BR 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

06/10 FLAVIO DINO 65015-330 50 SF58384677513R 0,00 55,00 59 02,0x11,0x16,0

Page 25: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ -------------------------------- DEMO NSTRATI-VO .DE- SERVI 008-PRESTADOS- (4C P-ERIODO------------ lBuv Now tGerea e4 P4DF 4With¼Out TEriaTWatermark -------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 004

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.274/0001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO 1 DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI.IUniL Valor ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A xL xC Nt.FiscaI.!. SEDEX A VISTA ENV •:5,.Qflflr(r ti 11 L 06/10 JACKSON BARRETO 49026-120 50 SF583846789BR 0,00 6,60I

59 02,0x11,0x16,0 L 06/10 CARLOS EDUARDO 69037-023 50 SF583846792BR 0,00 5;

59 02,0 x 11,0 x 16,0 06/10 LUIZ FERNANDO DE SOUZA 27175-000 50 SF58384680113R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 06110 RIBERTO REQUIAO 80710-240 50 SF58384681513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 06110 MARCELO BEZERRA 20091-005 70 SF58384682913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 06/ 1(\NTHONYWILLIAM 20040-007 70 SF58384683213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 06/10 DELCIDIO DO AMARAL 79004-690 70 SF58384684613R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 06110 ROBINSON MESQUITA 59014-100 70 SF58384685013R 0,00 55,00

59 02,0x 11,0x 16,0 06/10 EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA 60120-040 70 SF58384686313R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 07/10 PARTIDO DOS TRAB -BA 41940-620 38 SF58386217713R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 07110 TESOUURARIA NACIONAL DO PMDB 70304-900 73 SF583862185131R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 07110 ELE!CAO 2014 JOAO CARLOS COSER 29046-047 75 SF58386219413R 0,00 31,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 08110 MIRAMAR EMP IMOBILIARIOS 11065-401 30 SF58386504513R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 08110 DIRECIONAL ENG 30150-340 30 SF58386505413R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 08110 CASAALTA CONSTR 80710-660 30 SF58386506813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 08/10 8ALDAN IMPLEMENTOS 15993-000 30 SF58386507113R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 08/10 TEXTIL ITAJA 18160-000 30 SF58386508513R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 08110 INTELBRAS 88104-800 30 5F58386509913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 08/10 J B WORLD 88385-000 30 SF58386510813R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 08/10 EMPR PAGUE MENOS 60025-002 30 SF5838651 11 BR 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 08110 KARINA IND 07240-000 30 SF58386512513R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 08/10 VARD NIITEROI 24050-350 30 SF58386513913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0

:Created_byeDocPrin erPD -FPro--

Page 26: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ -----------------------------DEMONSTRATI-VO DE- SERVICOS 1RESTADOS- (4O . P-ERIOD( ------------ lBuv Now tceGreate4 POF4WithOUt 'friaTWatmark

SERVIÇO-- CNPJ 67r9&7.867/O053 ................................ _ ............... _----------------- PATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 005

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.27410001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO 1 DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI4Unil. Valor ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.Fscal

SEDEX A VISTA ENV ;(flqí 08110 MEDABIL IND 95340-000 30 SF58386514213R 10,00U L O O

59 02,0 X 11,0 x 16,0 08/10 INFORSERVER 06541-038 30 SF58386515613R 0,

59 02,0x11,0x16,0 08/10 ELEICOES 2014 MARIA DE FATIMA BEZERRA 59056-230 50 SF583865160BR 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 08110 NELSON MARTINS JUNIORADM 70340-908 195 SF583865292B1R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 SEBASTIAO 69900-577 30 SF58386809513R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 091(ELEICAO 2014 TARSO FERNANDO H GENRO 90035-141 30 SF58386810413R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09110 ELEICAO 2014 ELMANO FERRER 64051-040 30 SF58386811813R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 CLAUDIO ANTONIO 88020-090 30 SF583868121BR 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 GASTAO DIAS VIEIRA 65075-441 30 SF5838681351BR 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09110 ELEICAO 2014 JOAO PAULO LIMA 50100-100 30 SF583868149B1R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09110 ELEICAO 2014 GLEISI HELENA 80060-010 30 SF583868152B1R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 GERALDO MAGELA 70350-510 30 SF583868166B1R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 JOAO PAULO LIMA E SILVA 50100-100 30 SF583868170BR 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09110 PAULO ROBERTO 66055-240 80 5F58386818313R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 EDISON LOBAO 65077-650 80 SF58386819713R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 MARINA PIGNATARO SAN(TANA 74080-200 80 SF58386820613R 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 FERNANDO DAMATA PIMENTEL 30130-004 80 SF583868210B1R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 CARLOS MAURO BENEVIDES 60811-440 80 SF58386822313R 0,00 55,00

59 02,0x 11,0 x 16,0 09/10 DGERALDO MAGELA 70350-510 80 SF58386823713R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 AGNELO QUEIROZ 71205-060 80 SF583868245B1R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 CAMILO SOBREIRA DE SANTANA 60811-440 80 SF583868254BR 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09/10 LUDIO FRANK MENDES CABRAL 78005-810 80 SF5838682681BR 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0

Çreatled.byeDocPrin--erPD-FPro

Page 27: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ -------- - -------------------- DEMONSTRATI-VO DE- SERVI CO--- PRESTADOS. Í(40- P-ERI000-------------

iBuv Now

toe GFeate4 PDFWithOUt 'frj&TWateçmark FRANCOB&LU-PRESTAÇAO DE- SERVIÇO-- C4PJ 67,987-.86719004-53 ------------------------------------------------------------------ DATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 006

!

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.27410001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO 1

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DcI./U! ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L C NJt.isJ 0027 SEDEX A VISTA ENV 1 A 09/10 TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA 69304-350 80 SF583868271BR LLL-_66 O

59 02,0x11,0x16,0 09110 ROGERIO CARVALHO SANTOS 49026-120 80 SF58386828513R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 FERNANDO AFFONSO COLLOOR DE MELO 57036-850 80 SF58386829913R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 JOSUE C GOMES DA SILVA 30140-071 80 SF58386830813R 0,00 22,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09/10 JOSE WELLINGTON B DEADIAS 64046-150 80 SF58386831113R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/ 1ANTONIO ROBERTO O GOMIDE 74085-450 80 SF58386832513R 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ROBINSON MESQUITA DE FARIA 59014-100 80 SF58386833913R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09110 ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO NETO 50770-020 80 SF58386834213R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09110 DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ 79004-690 80 SF58386835613R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09110 WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES 78740-044 80 SF58386836013R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0 09110 GILVAM PINHEIRO BORGES 68900-040 80 SF58386837313R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0x 16,0 09110 CARLOS ROBERTO LUPI 20050-002 80 SF58386838713R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 ELMANO FERRER DE ALMEIDA 64051-040 80 SF58386839513R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09110 MARCELO BORGES SERENO 22776-000 80 SF58386840013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 OLIVIO DE OLIVEIRA DUTRA 90035-141 80 SF58386841313R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ÍARSO FERNANDO H GENRO 90035-141 80 SF58386842713R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 09110 ANGELA MARIA G PORTELA 69303-467 80 SF58386843513R 0,00 66,40

59 02,0x11,0x16,0 09110 FRANCISCO EDNALDO PRACIANO 69055-060 80 SF58386844413R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ROGERIO CARVALHO SANTOS 49050-320 80 SF58386845813R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 EDISON LOBAO FILHO 65077-650 80 SF58386846113R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09110 LUCELIO CARTAXO PIRES DE SA 58040-000 80 SF58386847513R 0,00 55,00

59 02,0x 11,0x 16,0 09110 JOAOA PAULO LIMA E SILVA 50100-030 80 SF58386848913R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0

C eDocPtln --erPD-FPro--

Page 28: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ ----

PO DEMO DE- SERVI CQS -PRESTADOS. 4Q. RERIODO.---------------------------------------1

• Buv Now tc4FeateFwithout Tr&TWatermark FRANCOBkL-I-PRESTAÇAO DE- SERVIÇO C(4PJ 67,987-867/0004-53------------------------------------------------------------------DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 007

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.274/0001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATOI

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DcI.TU1 aIpr ÓbservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C t.FiscaI

I..:O6O2

SEDEX A VISTA ENV 09/10 JOAO CARLOS COSER 29046-047 80 SF583868492BR 0aQ4. J31 10

59 02,0x11,0x16,0 09/10 MILTON MENDES DE OLIVEIRA 88020-090 80 SF58386850113R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA 20030-013 80 SF58386851513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 MARCELO BORGES SERENO 22776-000 80 SF58386852913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 JORGE RICARDO 22641-620 80 SF58386853213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/ 1 " ALESSANDRO LUCCIOLA 22440-060 80 SF58386854613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 RUI COSTA DOS SANTOS 41820-021 80 SF58386855013R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 CLAUDIO VIGNATI 88020-090 80 SF58386856313R- 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 GLEISI HELENA 80060-010 80 SF58386857713R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 GASTAO DIAS VIEIRA 65075-441 80 SF583868585BR 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 GASTAO DIAS VIEIRA 65075-441 80 SF58386859413R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09/10 ELEICAO 2014 FERNANDO DAMATA 30130-004 80 SF58386860313R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 LUCELIO CARTAXO 58040-000 80 SF58386861713R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09/10 ELEICAO 2014 MARIA DE FATIMA 59056-230 80 SF5838686256R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 09110 ELEICAO 2014 DORALICE NASCIMENTO 68900-081 80 SF58386863413R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 09/lu ROSANGELA DE SOUZA 26215-180 80 SF58386864813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 FRANCISCO JOSE D ANGELO 24210-330 80 SF58386865113R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09110 CELSO PANSERA 25070-110 80 SF58386866513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 CLARISSA BARRO ASSED 28015-590 80 SF58386867913R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 09110 LUIZ SERGIO NOBREGA 22421-000 80 SF58386868213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 BENEDITA SOUZA DA SILVA 22250-110 80 SF58386869613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 09/10 WADIH NEMER DAMOUS 22240-100 80 SF58386870513R 0,00 22,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0

(Created_by_eDocPrinterPD-FPro --

Page 29: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdicPesoQTD./REG. ObservaçãoContadores P.CubicoMedidas A x L x C

SEDEX A VISTA ENV09/10 EDSON SANTOS DE SOUZA 22713-372

09/10 LLUIZ LINDERBERG FARIAS 20030-001

09110 LUIZ FERNANDO DE SOUZA 27175-000

09110 RICARDO CRACHINESKI 80240-001

09110 OTTO ROBERTO MENDONCA 40296-710

09/ 1 (LEICAO 2014 MARIA DE FATIMA BEZERRA 59056-230

09110 JORGE DE OLIVEIRA .27273-270

09/10 PAULO FERNANDO FEIJO TORRES 28035-170

09/10 ALEXANDRE TADEU BARROS ESTEVES DE A 28015-325

09/10 PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA 20030-013

09110 PAULO CESAR BALTAZAR DA NOBREGA 27255-320

09/10 JANDIRA FECHALIL 20241-060

09/10 EDUARDO PAULO DA SILVA 03576-190

09/10 ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO 08730-660

09110 ANTONIO WALDEZ GOES DA SILVA 68909-861

09/10 VITAL DO REGO FILHO 58400-050

09110 ROBERTO CARLOS TELES BRAGA 29046-047

09/10 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA 69037-023

09110 ABDO LCARIM MAZILOUM 07070-110

09110 MARCELO BEZERRA CRI VELLA 20091-005

09110 WADIH NEMER DAMOUS FILHO 22240-100

09110 ROBERTO DA SILVA SALES 20091-005

80 SF58386871913R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386872213R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386873613R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 80 SF58386874013R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386875313R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386876713R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386877513R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386878413R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 80 SF58386879813R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386880713R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386881 5BR 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386882413R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386883813R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF583868841BR 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386885513R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386886913R 59 02,0x 11,0x 16,0 80 SF58386887213R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 80 SF58386888613R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386889013R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386890913R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 80 SF58386891213R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 80 SF58386892613R 59 02,0x11,0x16,0

AGF SANTA CRUZ -------------------------------- DEMONSTRATIVO .DE. SERVI CO -PRESTADOS. N. P-ERIODC ---- -----

B u v N 0W tC4Feate RDI 4withkout Tia TWaterm a rk FRANCOB t rLUPRESTAçAO DE- SERVIÇO. - .CNPJ 6798.7-.867/0004-53------------------------------------------------------------------ DATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 008

!

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.274/0001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RSCep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 - -Fax: CONTATO: CONTATO 1

t.Fisci O9flg /

040, 260

0,00 22,60

0,00 32,70

0,00 22,60

0,00 46,60

0,00 55,00

0,00 32,70

0,00 32,70

0,00 32,70

0,00 22,60

0,00 32,70

0,00 22,60

0,00 14,00

0,00 14,00

0,00 55,00

0,00 64,40

0,00 31,10

0,00 55,00

0,00 14,00

0,00 22,60

0,00 22,60

0,00 22,60

:Created.byeDocPrin--erPD-FPro --

Page 30: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdicPesoQTD./REG. ObservaçãoContadores P.CubicoMedidas A x L x C SEDEX A VISTA ENV 09110 BENEDITA SOOUZA DA SILVA 22250-110

09/10 LUIZ SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA 22421-000

09/10 ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS 20040-007

09/10 JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FI 57035-210

09110 HELDER ZAHLUTH BARBALHO 66025-660

091 1 " IACKSON BARRETO DE LIMA 49026-120

09110 NELSON MARTINS JUNIOR 70340-908

10110 QUALICORP CORRETORA 01313-020

10110 AZEVEDO TRAVASSOS 02955-080

10/10 ANGELICA ALVES 66055-240

10/10 ROBERVAL CORDEIRO 65075-441

10/10 TOCANTINS 77020-140

10/10 PERNAMBUCO 50100-030

10/10 DIRETORIO REGIONAL 66010-060

10110 MARIA PERPETUA 69900-357

10/1 u SEBASTIAO AFONSO 69900-577

10110 ANGELA MARIA PORTELA 69303-467

10/10 ANGELO QUEIROZ 71205-060

10/10 GERALDO MAGELA 70350-510

10110 MARITON B DE HOLANDA 76803-748

10110 LUDIO FRANK 78005-810

10110 RUI COSTA 41820-021

80 SF583868930BR 59 02,0x11,0x16,0 80 SF583868943131R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF5838689571B1R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF583868965BR 59 02,0x11,0x16,0 80 SF5838689741B1R 59 02,0x11,0x16,0 80 SF58386898813R 59 02,0x11,0x16,0

415 SF58386899113R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387357713R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387358513R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF583873594B1R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387360313R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF5838736171BR 59 02,0x 11,0 x 16,0 30 SF5838736251B1R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF583873634B1R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387364813R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF583873651BR 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387366513R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387367913R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 30 SF58387368213R 59 02,0 x 11,0 x 16,0 30 SF583873696B1R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF583873705B1R 59 02,0x11,0x16,0 30 SF58387371913R 59 02,0x11,0x16,0

AGF SANTA CRUZ -------------------- - -------- DEMONSTRATIVO DE- SERVI COS -PRESTADOS NO. F-ERIOD ------------

Buv Now toeGreate 4 Rd)F4without TEraTWatermark DE- SERVI ÇO--NPJ67,98-7-.867/0Q04-53------------------------------------------------------------------

DATA: 27110/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 009

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMAVANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.27410001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RSCep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO 1

cIJq1t-.-VaIQ t. FisdI

QflQQ / 0,00 22160

0,00 22,60

0,00 22,60

0,00 46,60

0,00 55,00

0,00 46,60

0,00 34,70

0,00 14,00

0,00 14,00

0,00 55,00

0,00 55,00

0,00 39,10

0,00 55,00

0,00 55,00

0,00 55,00

0,00 55,00

0,00 66,40

0,00 31,10

0,00 31,10

0,00 55,00

0,00 46,60

0,00 46,60

Ç.re-ated .. . P-ro-!.!..:

Page 31: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ ................................ DEMO NSTRATI-VO DE- SERVI WS -PRESTADOS- NO. P-ERI000.------------

Buv Now to4reatePOFWithOUt 'F1aTWateÇmark ----- -------------- - ----- -------------------------------------------------------------------------------- DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 010

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.274/0001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO 1

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C N

SEDEX A VISTA ENV nrO Vi 1 10110 ELMANO FERRER 64051-040 30 SF583873722BR 0,dÓU 55,G0

59 02,0x11,0x16,0 10110 MARINA PIGNATARO 74080-200 30 SF58387373613R

59 02,0x11,0x16,0 10110 ROGERIO CARVALHO 49050-320 30 SF58387374013R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 10/10 ANTONIO ROBERTO 78085-450 30 SF58387375313R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 10/10 JOAO CARLOS 29046-047 30 SF58387376713R 0,00 31,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 lOt"( JOSE WELLINGTON 64000-310 30 SF58387377513R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 10/10 NELDON MARTINS 70340-908 30 SF58387378413R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 10110 DORALICE NASCIMENTO 68900-081 30 SF58387379813R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 13110 ANTHONYWILLIAM 20040-007 80 SF58387489513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 13110 LUIZ FERNANDO 27175-000 80 SF58387490413R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 13110 JACKSON BARRETO 49026-120 80 SF58387491813R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 13110 ANTONIO WALDEZ 68906-861 80 SF58387492113R 0,00 55,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 13110 VITAL DO REGO 58400-050 80 SF58387493513R 0,00 64,40

59 02,0 x 11,0 x 16,0 13/10 CARLOS EDUARDO 69037-023 80 SF58387494913R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 13110 DELCIDIO DO AMARAL 79004-690 80 SF58387495213R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13/11u JOSE RENAN 57035-210 80 SF58387496613R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 13/10 ROBERTO CARLOS 29050-659 80 SF5838749703R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13110 CLARISSA BARROS 28015-590 80 SF58387498313R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 13/10 FRANCISCO EDNALDO 69010-160 80 SF58387499713R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 13/10 GILVAM PINEHIRO 68900-040 80 SF58387500313R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 13/10 OTTO ROBERTO 40296-710 80 SF583875017B1R 0,00 46,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 13/10 TELMARIO MOTA 69304-350 80 SF58387502513R 0,00 66,40

59 02,0x11,0x16,0

:Created.byeDocPrin--erPD-FPro --

Page 32: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ DEMO NSTRATI-VQ DE- SERVI cOS -PRESTADOS-P.ERI-ODC ------------------------------------

Buv Now-0i

l tc4reate4POFwitPtout 'fraTWateÇmark DE- SERVIÇO-- CNPJ 67987.867t0004-53-------------------------------------------------------------------

DATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 011

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.274/0001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO1

DataNome do Destínatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Upit. T.:yaIqT ÕbservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.Fistal SEDEX A VISTA ENV J" 000U32 13/10 ACIR MARCOS 76900-239 80 SF58387503413R opo r(.-lr&440 59 02,0 x 11,0 x 16,0 13/10 WELLINGTON ANTONIO 78740-044 80 SF58387504813R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0 13110 JOSUE CHRISTIANO 30140-071 80 SF58387505113R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 13/10 RICARDO AYACHE 79040-010 80 SF5838750658R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13/10 FLAVIO DINO 65015-330 80 SF58387507913R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 1311 r(IOSE WELLINGTON 64000-310 80 SF58387508213R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 13/10 MARCELO DE CARVALHO 77020-140 80 SF58387509613R 0,00 39,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 13110 KATIA REGINA 77001-970 80 SF5838751058R 0,00 39,10

59 02,0 x 11,0x 16,0 13/10 NELSON MARTINS 70340-908 80 SF58387511913R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13110 LUIZ LINDBERGH 20030-001 80 SF58387512213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 13/10 CARLOS CARNEIRO 20040-007 30 SF58387544513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 13110 EURIPEDES DE FREITAS 70350-510 30 SF58387545913R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13110 TARSO FERNANDO 90035-141 30 SF58387546213R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 13/10 MARCELO BEZERRA 20091-005 80 SF58387547613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 13110 ROBINSON MESQUITA 59014-100 80 SF58387548013R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 14/luLEISI HELENA HOFFMANN 80060-010 38 SF58391768913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 14110 RICARDO CRACHINESKI 80240-001 36 SF58391769213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15110 DANIELLE CRISTINA 14806-485 30 SF58389227513R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 15/10 COMPANHIA FERROLIGAS 30130-141 30 SF58389228413R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15/10 TRANSFAL TRANSPORTES 35500-024 30 SF58389229813R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 15/10 COMPANHIA MULLER 13631-301 30 SF58389230713R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 15110 KARINA KELLY 89500-000 30 5F58389231513R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0

ÇreatedbyePocPrin-- -erPD- -FPro--

Page 33: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ --------------------------------DEMONSTRTVO E- SERVI COS PRESTADOS. O. P-ERIODO ------------- Buv Now to reatePDFWith'out 'ftiaTWate1rmark DE- SERVIÇO-- CNPJ -6798-7-.867/000-1--53-----------------------------------------------------------------

DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: Ot

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 115070-2475 Fax: DataNome do Destinatario CEP/PaisAdicPeso ObservaçãoContadores P.Cubico

CNPJ: 20.570.27410001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO1 QTD./REG.DecI./IJnit. Medidas A x L x CNt.FicaI

flfIHfl SEDEX A VISTA ENV 4 15110 TIJUCA ALIMENTOS LTDA 62840-000 30 SF58389232413R ,00 !/(°

59 02,0x11,0x16,0 15/10 GILMAR LOPES 88110-675 30 5F58389233813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15110 ZANCHIETA ALIMENTOS S/A 18590-000 30 SF583892341BR 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 15/10 CARBOMIL QUIMICA 62930-000 30 SF58389235513R 0,00 64,40

59 02,0x11,0x16,0 15/10 ELEICAO 2014 MARCELO BEZERRA 20911-180 30 SF58389236913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15110ICAO 2014 MARIA PERPETUA 69900-357 30 SF58389237213R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 15110 ELEICAO 2014 LUIZ LINDBERG 20030-001 30 SF58389238613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15/10 ELEICAO 2014 ELMANO FERRER 64051-040 30 SF58389239013R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 15110 ELEICAO 2014 MILTON MENDES 88020-090 80 SF58389240913R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15/10 ELEICAO 2014 CLAUDIO ANTONIO 88020-090 80 SF58389241213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15/10 ELEICAO 2014 PAULO ROBERTO 66055-240 80 SF58389242613R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 15/10 ANTHONYWILLIAM 20040-007 80 SF58389243013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15/10 LUIZ FERNANDO DE SOUZA 27175-000 80 SF583892443B1R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 15/10 MARCELO BEZERRA 20091-005 80 SF58389245713R 0,00 22,60

59 02,0x110x16,0 15110 HELDER ZAHLUTH 66025-660 80 SF58389246513R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 15110 MAURO JORGE 70702-904 80 SF58389247413R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 15110 MARCIO DEITOS 20021-060 80 SF58389248813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 15110 ELEICAO 2014 ITAMAR COPPIO 15775-000 80 SF583892491BR 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 15/10 NELSON MARTINS JUNIOR 70340-908 90 SF58389250513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 15110 GILBERTO JUNIOR 70304-900 130 SF58389251413R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 16/10 USINA BARRALCOOL 78390-000 30 SF58388473913R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0 16/10 CARLOS CARNEIRO 20040-007 30 SF58388474213R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0

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AGE SANTA CRUZ ---------------------------- ----DEMO NSTRATIVO DE SERVCOS RESTOS P-ERIOD ------------- 8 u v N 0W tC4Feate POF WitIWUt Tri&TWaterm a rk FRANCOBLU-PRESTAÇAO DE- SERVIÇO-- CNPJ-6798.867/0004--53------------------------------------------------------------------

DATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 013

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.27410001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO 1r

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Unit ObservaçãoContadores P.Cubico Medids A x L x C Nt.Fiscal•.. SEDEXA VISTA ENV 1 A 16/10 ELEICAO 2014 CLAUDIO ANTONIO 88020-090 30 SF58388475613R 0,OOL J 59 02,0x11,0x16,0 16/10 JAQUELINE MONTEIRO 20911-180 30 SF58388476013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 16110 CARLOS SARQUIS 70041-902 80 SF58388477313R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 16110 ELEICAO 2014 LUDIO FRANK 78005-810 80 SF58388478713R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 16110 ELEICAO 2014 LUCELIO CARTAXO .58040-000 80 SF58388479513R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 16110(EICAO 2014 ROGERIO CARVALHO 49050-320 80 SF58388480013R 0,00 46,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 16/10 LUIZ FERNANDO DE SOUZA 27175-000 80 SF58388481313R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 16/10 WELLINGTON ANTONIO 78740-044 80 SF58388482713R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0 16110 JACKSON BARRETO 49026-120 80 SF58388483513R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 16110 MAURO JORGE 70702-904 80 SF58388484413R 0,00 31,10

59 02,0x 11,0x 16,0 16110 HELOISA HELENA CARNEIRO 50070-270 80 SF58388485813R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 17110 ANA MARIA 09710-192 30 SA594148085131R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 17/10 NELSON MARTINS 70340-908 130 SA59414809413R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 17/10 PT DIRETORIA REGIONAL 29016-290 35 SA59414810313R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 17110 GILBERTO JUNIOR 70304-900 250 SA59414811713R 0,00 31,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 20/10 GNUPO ZANARDO .89600-000 30 SF01616255313R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 20110 ESCR DEPUTADO EDSON 20040-005 30 SF01616256713R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 20110 NELSON MARTINS JUNIOR 70340-908 80 SF01616257513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 20110 AURO APARECIDO 17120-000 80 SF01616261513R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 21/10 POLIANAANDRADE 71650-255 30 SF01616558513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 21110 NOVA FONTE 87260-000 30 SF01616559413R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 21110 AGRO IND DO VALE DO S. FRANCISCO 48903-970 30 SF01616560313R 0,00 54,50

59 02,0x11,0x16,0

!

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Page 35: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ

FRANGOBLU-PRESTAÇAO DE- SERVIÇO-- NPd -67,98-7-867/0001-53------------------------------------------------------------------ -DATA: 27/1012014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 014

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Fone: 11 5070 - 2475 Fax:

CNPJ: 20.570.27410001-23 Cep: 91900-050 CONTATO: CONTATO1

DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Unit. Valor ObservaçãoContadores P Cubico Medidas A x L x C Nt Fisca 1 tTT SEDEXA VISTA ENV 21110 CONST BARBOSA MELLO 31710-400 30 SF01616561713R 0,0q

59 02,0x11,0x16,0 L -ft 21110 PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRT. RE 58013-440 30 SF01616562513R 0,00

59 02,0x11,0x16,0 21/10 ROGERIO CARVALHO SANTOS SENADOR 49050-320 30 SF01616563413R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 21/10 LUIZ SERGIO DE NOBREGA DE OLIVEIRA 22421-000 30 SF01616564813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21/10 HELDER BARBALHO 66055-240 30 SF01616565113R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 21110(TIDO DA REPUBLICA - DIRET REG RJ 20040-007 30 SF01616566513R 0,00 22,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 21110 TARSO FERNANDO H GENRO GOVERNADOR90035-141 30 SF01616567913R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 MARCELO DE CARVALHO MIRANDA 77020-524 30 SF01616568213R 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 GLEISI HELENA HOFFMANN GOVERNADORA 80060-010 30 SF01616569613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21/10 COMITE JOSUE ALENCAR 30140-071 30 SF01616570513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21/10 JOSEFA IRACELE SANTIAGO PEREIRA 77020-494 30 SF01616571913R 0,00 39,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 JOSE WELLINGTON B DE A DIAS 64000-310 30 SF01616572213R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 21110 ELMANO FERRER DE ALMEIDA 64051-040 30 SF01616573613R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 21110 LUIZ LINDBERG FARIA FILHO 20030-001 80 SF01616574013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21110 CELSO PANSERA DEPUTADO FEDERAL 25070-110 80 SF01616575313R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21/10 OKEY LOVADORA 04635-001 80 SF01616576713R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 21110 MG SERV GRAFICOS 21810-141 80 SF01616577513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 21110 CNC SOLUTIONS 06460-080 80 SF01616578413R 0,00 14,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 21110 EXITO CONGRESSOS LTDA 49035-750 80 SF01616579813R 0,00 46,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 21110 DIALOGICA COME MARKETING 14800-360 80 SF01616580713R 0,00 16,20

59 02,0 x 11,0 x 16,0 21110 LA HOTELS EMPREENDI 70800-200 80 SF01616581513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 UMTI SERV COM IMPORT E EXPORT 96815-600 80 SF01616582413R 0,00 41,30

59 02,0 x 11,0 x 16,0

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Page 36: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ ------DEMO 154-VO DE- SERVI COS RESTOS O P-ERIOD -----------1 ... Buv Now tOe Feate4 POF 4WithOUt TEria-atermark ! TW

DE- SERVI- CP4PJ -679&7-.867IoQo-53---------------------------------------------- ÇO- DATA: 27110/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 015

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.274/0001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RSCep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO1 DataNome do Destinatario CEP/PaisAdicPesoQTD./REG.DecI./Unit.r ObservaçãoContadores P.CubicoMedidas A x L CNt. Fiscal•,

SEDEXA VISTA ENV .: (300 (33 21110 GERALDO MAGELA PEREIRA 70350-510 80 SF01616583813R0,00 I

59 02,0x11,0x16,0 L 21/10 JOAO PAULO LIMA E SILVA SENADOR50100-100 80 SF01616584113R0,0055,00

59 02,0x11,0x16,0 21/10 SR GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA70304-900 80 SF01616585513R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 NELSON MARTINS 70340-908 150 SF01616586913R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 21/10 RENATHO DE SOUZA 74080-100 150 SF01616587213R0,0039,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 21110)UELINE MONTEIRO 20911-180 245 SF01616588613R0,0022,60

59 02,0x11,0x16,0 22110 DIRETORIO ESTADUAL BAHIA 41940-570 30 SF01617203413R0,0046,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 22110 GILBERTO JUNIOR 70304-900 50 SF01617204813R0,0031,10

59 02,0 x 11,0 x 16,0 23/10 ELEICAO 2014 MARITON BENEDITO76801-309 30 SF01617409713R0,0055,00

59 02,0x11,0x16,0 23/10 ELEICAO 2014 JACKSON BARRETO49015-080 30 SF01617410613R0,0046,60

59 02,0x11,0x16,0 23110 DIRETORIO ESTADUAL DO PMDB69055-250 30 SFO1617411013R0,0055,00

59 02,0x11,0x16,0 23110 ELEICAO 2014 ROSANGELA 26210-325 30 SF01617412313R0,0022,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0 23110 ADAUTO APARECIDO 15993-037 30 SF01617413713R0,0016,20

59 02,0x11,0x16,0 23110 ABATEDOURO COROAVES 87070-610 30 SF01617414513R0,0032,70

59 02,0x11,0x16,0 23110 DIRECAO ESTADUAL 29107-021 30 SF01617415413R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 23110 COMITE JOSUE 30140-071 30 SF01617416813R0,0022,60

59 02,0x11,0x16,0 23110 CONCREVIT CONCRETO 29160-733 30 SF01617417113R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 23110 DIRETORIO REGIONAL 69900-100 30 SF01617418513R0,0055,00

59 02,0x11,0x16,0 23/10 LAURIETECANEVA 29015-380 30 SF01617419913R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 23/10 ELEICAO 2014 JOAO CARLOS 29046-047 30 SF01617420813R0,0031,10

59 02,0x11,0x16,0 23110 EXATUS CONSULTORIA 65075-441 30 SF01617421113R0,0055,00

59 02,0x11,0x16,0 23110 CARLOS CARNEIRO 20040-007 30 SF01617422513R0,0022,60

59 02,0 x 11,0 x 16,0

:Created.byeDocPrin--erPD-FPro --

Page 37: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ 1 ------- - ---------- --------------DEMONSTRATIVOE- SERVI COS RESTAQPRIOD----------- ..

Buv Now tO4Feate4POF4WithOVt-

! --- ------------ - ------ ------- - ---

-DATA: 27110/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 -------------------------------------------------------------------------------

PAG: 016

CLIENTE: 01037- ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.27410001-23 Bairro: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO 1 DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Unif. ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas AxLxC Nt.Fisca/

3: (JQfl37 SEDEX A VISTA ENV 23110 ELEICAO 2014 OCIMAR DONIZETI 14096-188 50 SF01617423913R 0,0

59 59 02,0 x 11,0 x 16,0 23/10 ESCRITORIO DEPUTADO BALEIA -14026-150 50 SF01617424213R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 23110 PEDRO ALCANTARA 70800-200 50 SF01617425613R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 23/10 DECIFRA GESTAO ECONTEUDO 70719-903 50 SF01617426013R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 23110 HELOISA HELENA CARNEIRO 50070-270 50 SF01617427313R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 23110(LOS CARNEIRO 20040-007 50 SF01617428713R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 23110 ELEICAO 2014 DANIEL PAULO 14403-367 50 SF01617429513R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 24110 ELEICAO 2014 CLAUDIO ANTONIO 88020-090 30 SF01616982613R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24/10 JOSE TAVARES 20050-190 30 SF01616983013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24110 ELEICAO 2014 ANGELA MARIA 69303-467 30 SF01616984313R 0,00 66,40

59 02,0x11,0x16,0 24110 MARCOS REGADAS FILHO 65072-021 30 SF01616985713R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 24110 ELEICAO 2014 ROBERTO DA SILVA 20091-005 30 SF01616986513R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24110 PARTIDO DOS TRABALHADORES 59030-180 30 SF01616987413R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 24110 COMITE FINANCEIRO 20911-180 30 SF01616988813R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24110 E ROCHA SOUSA 39400-612 30 SF01616989113R 0,00 32,70

59 02,0 x 11,0 x 16,0 24110 PT- BAHIA 41940-570 30 SF01616990513R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0 24/10 PARTIDO DOS TRABALHADORES 20011-020 30 SF01616991413R 0,00 22,60

59 02,0x 11,0 x 16,0 24110 DIRETORIO REGIONAL MINAS GERAIS 30140-083 30 SF01616992813R 0,00 22,60

59 02,0x 11,0x 16,0 24110 PACAEMBU EMPREENDIMENTOS 17012-151 30 SF01616993113R 0,00 16,20

59 02,0x11,0x16,0 24110 PARTIDO DOS TRABALHADORES 70393-900 30 SF01616994513R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 24/10 DELCIDIO DO AMARAL 79004-690 60 SF01616995913R 0,00 31,10

59 02,0x11,0x16,0 24/10 ELEICAO 2014 OTTO MENDONCA 41820-907 60 SF01616996213R 0,00 46,60

59 02,0x11,0x16,0

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-FPro-- --:

Page 38: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

AGF SANTA CRUZ ---

uNow----DEMONSTRATLVO DE- SERVI CQS .PRESTADOS- r4o. P-ERI000. ----------- Bvtcereate4POF4without faTWat -- mark ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JATA: 27/10/2014 - 14:33:46 TELEFONE: (11)-55754423 PAG: 017

!

CLIENTE: 01037 - ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE ENDERECO: AVENIDA COPACABANA 1205 APARTAMENTO 503 CNPJ: 20.570.27410001-23 Bairto: TRISTEZA Cidade: PORTO ALEGRE - RS Cep: 91900-050 Fone: 11 5070 - 2475 Fax: CONTATO: CONTATO1r DataNome do Destinatario CEP/PaisAdic Peso QTD./REG. DecI./Unit. ObservaçãoContadores P.Cubico Medidas A x L x C Nt.Fiscall.,,. . UUU(138

SEDEX A VISTA ENV A 24110 ELEICAO 2014 PEDRO PAULO 22765-008 60 SF01616997613R 0,00

59 02,0 x 11,0 x 16,0 24110 ELEICAO 2014 MARCELO BEZERRA20911-180 60 SF01616998013R 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24/10 ALEXANDRTE TADEU BARROS 28015-325 60 SF01616999313R 0,00 32,70

59 02,0x11,0x16,0 24/10 DEBORALUDWING 04006-051 60 SFO1617000213R 0,00 14,00

59 02,0x11,0x16,0 24110 MARIANA SPINELLI 22470-210 60 SF016170016BR 0,00 22,60

59 02,0x11,0x16,0 24110(BINSON MESQUITA 59014-100 60 SFO1617002013R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 24110 EUNICIO LOPES 60120-040 60 SF01617003313R 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 24110 CARLOS EDUARDO 69037-023 60 SF016170047BR 0,00 55,00

59 02,0x11,0x16,0 Total da Operação: 360 13.396,60 SEDEX A VISTA PCT 24110 NELSON MARTINS JUNIOR 70340-908 2.820 SF01617005513R 0,00 46,70

59 02,0x11,0x16,0

SEDEX 10 ENV 20/10 EMBRAER S.A 12227-901 30 S13143758847BR 0,00 24,30

59 02,0x11,0x16,0 20110 APERAM INOX 30130-915 30 S1314375940513R 0,00 34,50

59 02,0x11,0x16,0 21/10 MULTIPLAN EMPREEND 22640-102 30 S1314375976813R 0,00 34,50

59 02,0x11,0x16,0 Total da Operação: 3 93,30 SEDE) 21/10 I.ACTEBEL ENERGIA 88025-255 30 SM03521227013R 0,00 34,50

59 02,0x11,0x16,0 Total do Departamento: 365 13.571,10 Total do Cliente: 365 13.571,10

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Page 39: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

2711012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Receitas Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastralr

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenci4jnQQ 39 RFB a sua atualização cadastral. L

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 67.987.86710001-53 1010611992 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

ME EMPRESARIAL rRANCOBOLLI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV DOMINGOS DE MORAIS 2253

CEP BAIRRO/DISTRITO M U N IC (PIO UF 04.035-000 VILA MARIANA SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

UAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL + + + + + + + + ++++++++

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2711012014 às 14:48:36 (data e hora de Brasília). Página: 111

LVQltarJ

© Copyright Receita Federal do Brasil - 2711012014

http:/Jwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlm pressao/ImprimePagina.asp 111

Page 40: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

fbb.com .brl

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTII DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCJ\ TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 80.018,00 DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103002 AUTENrICACAO SISB}3:E.688.EF5.1FA.2DE.003

Página 2 de 29

7NÇADO

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 41: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] 9C()9Página 1 de 1

.tTED - Transferência Eletrônica Disponível A33K301 5441 4791 7008 30/1012014 16:05:03

ÍEMPRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL r Conta corrente (com DV)19179 CNPJ 14.353,27310001-24 1 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 j:. fl () íi n i, 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.002 Valor 80.018,00 Data transferência 3011012014

- CPFICNPJ diferente

Autenticação SISBBE688EF51FA2DE003

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao82572 1 7a08e3 3199523 a3ead7fl c... 30/10/2014

Page 42: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

xoq .ECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Imporlados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N°000.000.156 LSÉRIE: 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL IIIIIIIIIIHhI liii! IJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIJIIIIHIHII 1 ELETRÔNICA O — Entrada

__________

CHAVE DE ACESSO

1 - Saída [ i 1 L5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5610 0001 1568

N° 000.000.156i Consulta de autenticidade no portal nacional da SÉRIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal 1 FOLHA:1 de 1 ou no soe da Sefaz Autorizadora

cz1RCA. LOcm1nreTurISrflo tCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de Guara II

Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saidas ou prestacao servico n especifica INILKLÇAO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA 0758748600180

DESTINATÁ RIOIR EMFTrNTE'

353140033483131- 2014-121:03:24Ei1

CNFJ

14.353.273/0001-24

NOME/RAZÃO SOCIALCNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 23/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2ASA SULDATA DE SAÍDA/ENTRADA

70.000-000 23/10/2014 MUNI CIPIO FONE/FAX UFINSCRIÇÃO ESTADUAL BRASILIA 6132124840DF HORA DE SAÍDA

'JURA/DUPLICATA

(Ât filio no iI%4POTf

BASE DE CÁLCULO DE ICMSVALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS STVALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETEVALOR DO SEGURODESCONTOOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIASVALOR DO 1F1VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

10,00 0,000,0012.850,89 80.018,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORT&nos LAZÀO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTF PLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF 0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

?UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

AnOS DO PRODI )TO/1rDvIc COl)

DESCRIÇÃO Dl) PRODUTO/SERVIÇO NCM SI-11

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L.I'3REFERENTE

ERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE El a 12/09

o 5949 SV 1

1 VALOR UNITIO[8001000

80.0180000 1 112 855,89 REFERENTE A SER VICOS 1 1 PRESTADOS EM SAO PAULO 1 1 I

1 1 1

1 1

PiG-. AoLi3

CÁLCULO DO ISSQN 1NèRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 07587486001 80 80.0 1 8,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO 'ai. Aproximado dos Tributos0512850,89 (16,06%) FonteIBPT;PROC 0 Tei:155 End:Venancjo 2000 SCS DO 08 Si 0-60 Si 240 Brasjlja-DF' CE :70133-900;

Page 43: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0156 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme i solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminham4 para pagamento.

-Brasílja,_4 de Outubro de 2014.

Nelson Martinsiunior Rosemeri Duarte

Page 44: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

4^^ Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

i: 000043 ffiFIME REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 14.353.27310001-24 1610912011 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

ME EMPRESARIAL rCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RCA LOCADORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.11-2-00 - Agências de viagens 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO NUMERO Q QE 40 RUA 18 LOTE 06 APTO 201

BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO , 1.070-518 GUARA II BRASILIA

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

COMPLEMENTO POLO DE MODAS

UF DF

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2911012014 às 11:57:41 (data e hora de Brasília). Página: 111

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© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/10/2014

Page 45: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 47: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 48: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 49: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bbcom.br] Página 3 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE:DILIIA PRES DOACOES 2014

AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE:01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA:1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9r

11 ..:;7, FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24 VALOR:R$ 46.880,00 .,

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO: 103003===/

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 50: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.çom.br]'^00Página 1 de 1

30/10/2014 16:06:41 TED - Transferência Eletrônica Disponível A33K301 54414791 7010

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV)19179 CNPJ 14353.27310001-24 r Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.003 Valor 46.880,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB134D58202A9520AF8

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000049

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao82572 1 7a08e3 3199523 a3 ead7fl e... 30/10/2014

Page 51: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

- p --

RECEBEMOS 09 RCA TurlsmoTransporleComercjo de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AONF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA N°000.000.157 DO RECEBEDOR SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

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CHAVE DE ACESSO CA TurismoTransportecomercio de Importados Ltda ME O - Entrada__________________________________ 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5710 0001 1573 _____________

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída Guara II N° 000.000.157 Consulta de autenticidade no portal nacional da

Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-ewww.nfe, fazenda. gov. br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora9 TEL/FAX: 6135325620 FØLHA:1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO-Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 1 353140033483525- 2014.1023 t:If INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10758748600180 1 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMF.TVNTIÇ

NOMEIRAZÃO SOCIALCNI'J/CPF

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO

23/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEPSRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2ASA SUL 70.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICIPIO 23/10/2014 BRASILIA

FONE/FAX

6132124840UF

DF1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

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VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETEVALOR DO SEGURODESCONTOOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS1 VALOR DO IPIVALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,000,00 VALOR TOTAL DA NOTA

0,001 0,000,007.528,93 1

46.880,00 TRANSPORTADOPJ VOLUMES TRANSPÍ)RTÂnnS LAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF 0-Emitente ONDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

ADOS DO PROflIITfl/DVTá"Í

CODDESCRIÇÃO 00 PRODUTO/SERVIÇO NCM

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CST CFOP UNID. 1Q.NT 1 VALOR UNITARIO 1 1 VALOR TOTALI B.CALC. ICMS 1 VALOR ICMS 1 VALOR 19; ALI000TAS 1 VALOR TOTAL 1 ICMS 191 1 1IMPOSTOS1

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REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 30/09 a

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VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS•BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 46.880.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 'ai. Aproximado dos Tributos907528,93 (16,06%) FosteIEPT;PROCO 1 Tel:155 End:Vesancjo 2000 SCS 00 08 31 3-60 Si 240 Brasilia-OS' CEF 70333-90o

Page 52: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 53: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] £6 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES J04C0 DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0006 COMPROVANTE DE TRANSE RENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA EISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA ORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FE[RAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANI ?ORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 12.663,00

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103004 AUTENTICACAO SISBB:4»0B.A57.936.63F.D49

ÇADO

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https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 54: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb:com.br]

1TED - Transferência Eletrônica Disponível A33K301544147917012

130/1012014 16:07:31

L Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco - Agência (sem D\() Conta corrente (com DV) CNPJ Nome favorecido

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1041 COMERCIAL SUL 19179 14.353.27310001-24 RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE I

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.004 Valor 12.863,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4C013A5793663FD49

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

r-

(ti: fl00055

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao825 721 7a08e3 3199523 a3 ead7fl e... 30/10/2014

Page 55: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

'a 1 ECIBEMo5 DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO1NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORN°000.000.158SERIE:1

DANFE

tRCADOCUMENTO AUXILIAR J ft III IflIfl IHJIfl I IIIIIHIIIII III 1 DA NOTA FISCAL

duru O TurrtmO ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O - Entrada L 15314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5810 0001 1589

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída Guara ti N° 000.000.158 Consulta de autenticidade no portal nacional da

Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal o TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:! de 1 u no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO r

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033484055- 2014-10-231F21:1+i8 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA 1 CNPJ

r:i O O O 5 0758748600180 1 14.353.273/0001-24 5

DESTINATÁRIO/REMETENTE11';

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 23/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 23/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UI, INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA BRASILIA, 6132124840 DF

1

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CÁICUI,O DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

--0,00 -0,00 1 1

, 0,00 0,001

0,001

2.065,80 12,863,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS lAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTF PLACADO VEÍCULO UFCNPLJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICíPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO. PROD.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VIÇO NCM SEI CST D 'O? UNIO. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL n CALC, ICMS VALOR ICMS

. VALOR IPI

ALIQUOTAS VALOR TOTAL IMPOSTOS ICMS IPI

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 12.8630000 12.863,00 2.065.80 VEICULO NO PERIODO DE 26 a 28 de setembro REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM FLORIANOPOLIS

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C\C.

CÁLCIJLODOISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALO R TOTAL DOS1'ERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 12.863,0b DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 'ai. Aproximado das TributosR$2065,80 (16,06%) FonteIBPT;PROCD 1 Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bi B-60 Si 240 Brasilia-DE CEP 70333-900;

Page 56: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0158 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conformp solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhams para pagamento.

BrasíIia,,.24de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 57: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 58: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br ]

SISI3B - SISTEMA DE 1N7'ORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06 3572603572SEGUNDA VIA0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 11.884,50

DEBITO EM: 30/10/201

DOCUMENTO: 103005 AUTENTICACAO SISBB:8.E28.848.CA1.FF5.9D7

Ç1WO

1: 000058 LJ

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao =216ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 59: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

NF-e N5000.000.159 SÉRIE: 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL Locadora e Torrimoa

ELETRÔNICA

CHAVE DEACESSO tCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O - Entrada 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 5910 0001 1594

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída Guara II N° 000.000.159 Consulta de autenticidade no portal nacional da

Brasilia DF CEP: 71070518SERIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1 ou no sste da Sefaz Autorizadora r -

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ,

U Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033484323- 2014-16.23T211:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 1.3:O U 5 g 0758748600180 1 1 14.353.273/0001-241 i 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTECNPJ/CPF

20.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO

23/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 23/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA 6132124840 DF

1 11 '.1 UKA/UUYLILP, 1 Pc

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,001

0,00 0,00 1

0,00 0,00VALOR TOTAL DOS IMPOSI

1.908,65 11.884,50 TRANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS 1AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTF PLACA DO VEÍCULO 1 UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD.

1DESCRIÇÃO 00 PRODUTO/SERVIÇO NCM RI

1CST 1

CFOP1 1 01410.

1

QUANT,1VALOR UNITAIUO1

1VALOR TOTAL 1

I D,CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS 1 VALOR TOTAL 1 1 IMPOSTOS ICMS P1

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 11.884,5010 11.884,50 1 1,908,65 VEICULO NO PERI000 DE 22 A28/09 1 1 1 1 1 REFERENTE A SERVICO PRESTADO 1 1 1 1 EM PORTO ALEGRE 1 1 1 1 1

í,G-.oL8L,3

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CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 11.884,50 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Tal. Aproximado dos Tributos : R$1908,65 16,06%) FonteIBPT;PROCO 1 Tel:151 End:Venancio 2000 SCS 06 08 Bl B-60 51 240 Brasilia-DF CEP 10333-900;

ECEBMOS DE RCA TunsmoTransporteComercio de Importados Lida ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Page 60: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, q os serviços descritos na NF 0159 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, confor4 solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminham para pagamento.

- -Brasília,de Outubro de 2014.

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Nelson (Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 61: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 62: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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SISBB ~SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 59.675,00

DEBITO EM: 30/10/2014--

DOCUMENTO: 103006 AUTENTICACAO SISBB:7.1F2.95E.4A8.OAB.F5F

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https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao =2]6ab0061 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 63: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]

TED - Transferência Eletrônica Disponível

çPagina 1 uç

A33K301 544147917017 3011012014 16:10:40

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 - Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

OD63 Número documento103.006 Valor 59.675,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB71 F295E4A8OABF5F

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao82572 1 7a08e3 31 99523a3ead7fl c... 30/10/2014

Page 64: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0758748600180 DADOS ADICIONAIS

BASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO ISSQN 4

VALOR TOTAL DOS SER ViÇOS 59.675,00

N2 ()3 - RECEBEMOS DE RCA TudsmoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°000.000.165 SÉRIE:1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO ________

0- Entrada 1-Saída1 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6510 0001 1656

N° 000.000.165 Consulta de autenticidade no portal nacional da SERIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.govbr/portal

FOLHA:1 de 1 ou no sile da Sefaz Aulorizadora r

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DEUSO v 353140033486517 -2014-10-24T2i:435

OTADUALSUB.TRIBUTARIA CNIO •u O 06 64 14.353.273/0001-241

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RCA Locad ora e Tu risrno_.

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especific INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRJ) 0758748600180

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE

CNFJ/CPF

1 20.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO 23/10/2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 23/10/2014 MUNICIFIO FONE/FAX UF IN SCRiÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA 16132124840 DF ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

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0,00 0,00 0,00 9.583,81 59.675,00 IKAINSI(ORIAI)OR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA ---j-NUMERAÇÃ0 1 PESO BRUTOTPESO LIQUIDO

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ALIQIJOTAS 1 VALOR TOTAL 1IMPOStOS ICMS P1

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV I 59675,0000

VALOR T0TA1

59675,00 1 9.583,01 VEICULO NO PERIODO DE 25 A 03 1 1 1 DE OUTUBRO 1 1 i REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 1 EMSAOPAULO 1 1 1

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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Vai. Aproximado dos TributosR$9583,01 (16,06%) Fonte10PT;PROCO N Tei:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Ei B-60 Si 240 Brasiiia-DF CE?

70333-900;

Page 65: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0165 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conformeisolicitação e cônferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamo para pagamento.

- -Brasíli ,de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 66: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 67: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 68: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 69: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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0 "Página 7 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:104 - CAIXA ECONOMICJ\ FEDERAL AGENCIA:1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9

FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24 VALOR:R$ 77.012,00

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103007 AUTENTICACAO SISBB:9. 7E9. F7A. 4C8 .79C. DB6

f.g4çAPO

https ://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb ?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 70: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

TED - Transferência Eletrônica Disponível A33K301 544147917019

3011012014 16:11:34

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Página 1 de 1 '26 l^

DebitadoAgência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL r Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.007 Valor 77.012,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 97E9F7A4C879C1D136

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao82572 1 7a08e3 31 99523a3ead7fl c... 30/10/2014

Page 71: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

YCIZI RECEBEMOS DE RCA TunsmoTransporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N000.000.166 SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

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CHAVE DE ACESSO CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O Entrada i 11

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Guara II N° 000.000.166 Consulta de autenticidade no portal iaciona!da ou no olte da Sefaz Aulorizadora- TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1

Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 1NF-ewww.nfe.fazenda.8Ovbr/POrtfo o o o ü

] NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

1353140033486964-

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 1 CNPJ 0758748600180

1 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PF ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 MUNICIPIO FONE/FAX BRASILIA 6132124840

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1 BAIRRO/DISTRITO 1 CEP II DATA DE SAÍDA/ENTRADA IASA SUL J 70.000-000 II 23/10/2014 UF1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAlDA DF1

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR 00 FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.368,13 77.012,00

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0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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17

CRIÇÃO MUNICIPAL OR TOTAL DOS SERVIÇOS s BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0758748600180 77.012,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO /ai. Aproximado dos TributosR$12368,13 (16,06%) FonteIBPT;PROC

)N Tel:151 End:Venatscjo 2000 SCS Qd 08 Bi B-60 01 240 Rrssiiia-DF CE ':70333-900;

Page 72: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços decritos na NF 0166 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.

1 -Brasí24 de Outubro de 2014.

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Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 73: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 75: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 76: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 77: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

{bb.com.br].- .... Página 8de29

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06 3572603572SEGUNDA VIA0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE r

BANCO:104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

/ : 000075 FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24 VALOR:R$ 7.440,00 DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103008 AUTENTICACAO SISBB:8.65B.AOA.800.236J307

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 78: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AONF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°000.000.186

SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR 1 DA NOTA FISCAL jjf I III IHIH IIIIIIJIIIIIIH IIIIIIIIIIH UIIiI ELETRÔNICA

1 CHAVE DE ACESSO 0- Entrada[ 1 - Saída

__1 ___ 1

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8610 0001 1869 ________________________________________________ N° 000.000.186 Consulta de autenticidade no portal SÉRIE :1 rn0fl5h;61:

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta

FOLHA;1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora 7 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3 53140033682949- 1 TADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 14.353.273/0001-24

ciRCA. Locadon, ii Turjmo,

tCA TurismoTransporteComercio de Importados Lida QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Cuara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especifica INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇ 0758748600180

DEST1NATÂRIO/RRMJTRNTv

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2

BAIRRO/DISTRITO ASA SUL

CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA 70.000-000 25/10/2014 MUNICIPIO

BRASILIA T1JRÂ/DI 1P1 ICÂTA

FONE/FAX 16132124840

UFDF

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

('ÁICIII O FIO IPoÍPOTf BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 1 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,001

0,001

1.194,86 7.440,00 TRANSPORTA J1OP/VO1 .8i\,1ÇTP A r pro'i' À RAZÃO SOCIAL - - FRETE POR CONTACÓDIGO ANTrPLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

FIA I5C flf'. DD (flI Trg uJQr'n ,,,,,-s

COO P 1700 DESCRIÇÃO J -O DO PROD NCM

au CS T CF OP UNID. 1QUANT. 1 VALOR UNITARIO 1 1 VALOR TOTAL 1 8.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR Ci

UQUOTAS

1 VALOR TOTAL

iIMPOSTOS ICMS -1 1lei

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 7440,0000 7440,00 1 VEICULO NO PERJODO DE 02 A 07 (94,86 REFENTE SER VICO PRESTADO ME 1 1 BELO HORIZONTE 1

11 1 1

CQ.

4(r. OLi3

C(C -i9U 3

e, e-

(/\LtJULODOISSQJN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0758748600180 7.440,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Vai. Aproximado dos Tributos :R$1194,86 (16,06%) FonteIaPT;PEOCO 17 Tel:151 End:Venanc jo 2000 SCS Qd 09 01 B-60 $1 240 Braaiiia-DF CEP 70333-900;

Page 79: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0186 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e dq( forma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estar os de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília_21 de Outubro de 2014. - kxrreej

NelsYn Martins Junior Rosemeri Duarte

1

Page 80: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 81: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Página 9 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572

SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRDNICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMIZA FEDERAL AGENCIA: 3107-0 - NOVA ACLIMACAO

CONTA:174-5

FAVORECIDO: VTPB - SERVICOS GRAFICOS E MIDIA EX CPF/CNPJ: 10.221.070/0001-23 VALOR: R$ 278.125,00

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103009 AUTENTICACAO SISBB:A.0F5.0AA.D56.703.195

(100076

11 v,4

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 82: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

.,. 1

RECEBEMOS DE \(fl(5 - SERVICOS GRÁFICOS E MIDIA EXTERIOR LTDA - EIS OS PRODUTOSSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

N° 000.000.563 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DANFECONTROLE DO FISCO

'/1I'1B — 1ICJS E Documento Auxiliar da Nota IIIIIIIII 11111 11111111 II IIIJII Fiscal Eletrônica II MIDIA EXTERIOR LTDA — EPP

IIIIIIIIIIlIIIIII

______________________ L!-jriiAvE DE ACESSO

O - Entrada _________________________________________________ - Saída

[ 3514 0810 2210 7000 0123 5500 1000 0005 6310 4061 8007 N° 000.000.563 RUA ATILIO PIFFER, 29 - - CASA VERDE, Sao Paulo, SP - CEP: Consulta de autenticidade no porfal nT1r

02516000 SERIE: 1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pIJIrtal ono si Página 1 de 1da Sefaz Autorizadora p n 007 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA 135140536011937-28/08/2 CNI(I INSCRIÇÃO ESTADUAL

148219244112j INSCRIÇÃO ESTADUAL DONUSST TRIB.

110.221.070/0001-23 fl IZETIN Ar Á R I nIU 1PM FTP NTP NOME/RAZÃO SOCIAL CNI(I/CI(F DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 28/08/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA SE ENTRADA/SAIDA AV. COPACABANA, 1205 - APT. 503 TRISTEZA 91900-050 MUNÍCIPIO FONFJFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA Porto Alegre RS ISENTO

TURA

1-AGAMENTO À VISTA C.1CIIí (1 flC1MPflSTfl BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BANE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DOICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 278.125,00 VALOR DO FRETE VALOR DI) SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 O 00 0,00 278.125,00 TU A N.RPOR'TA DORIVOL 11 MICS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA O - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DF

1CNPI/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 1 NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

lADOS DO PRODUTO/SERVIÇO.ALI(

4505000,0625278.125,00-

VLR ICMS ¶ VIR IPIOMSH(I

00011SANTINHO MODELO CARO ES 0,30 4X4 ÍMP. CV -491129000I 61111

UM4 QTI)

1 VLR SNITVLR EOTALIIL IC CÓDIGI)JDESCRIÇÃO DO PISODUTO/SESVIÇO NCM/SIICST CFOP

SOES PE

j

CÁLCULO DO ISSQN [SCRIçÃI) MUNICIPAL

J VALOR TIITAL DoS SERVIÇOS BAIE DF, CÁLCULO DO IRSQN VALOR DOISSON

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 RESERVADO AI) FISCO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; DADOS BANCARIOS CAI XA ECONOMECA FEDERAL AG. 3107 C/C 174-0;

Page 83: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

•[bb.com br] Página 10 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO:341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA:6748-2 - SP/AV.RAGUEB CNOHFI

CONTA:14.049-5

FAVORECIDO:MACE COLOR GRAEICA LTDA

CPF/CNP3:15.112.574/0001-29 VALOR:R$ 11.947,55

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103010 AUTENTICACAO SISBB:4.457.146.046.BA4.055

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https://aapj.bb.com . br/aapj/noiicia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 84: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[b1.com.brJ 2GtPágina 1 de 1

TED - Transferência Eletrônica Disponível

EMPnEs

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A. Agência (sem DV) 6748 SP/AV. RAGUEB CHOHFI Conta corrente (com DV) 140495 CNPJ 15.112.57410001-29 Nome favorecido MACK COLOR GRAFICA LTDA Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.010 Valor 11.94755 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 44571460468A4055

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A336301612215692009 3011012014 16:28:31

.-I

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 85: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

JO),_

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota . 00003172

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão 15109/2014140438 •NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação

2014U9i5u15112574000129 RPS N°3229 Série 7, emitido em 14/09/2014 K5ET-SLXF PRESTADOR DE SERVIÇOS

/. CPF/CNPJ: 15.112.57410001-29 Inscrição Municipal: 4.471.910-8 rnck COOFNome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA :'0082 Endereço R FORTE DO RIO BRANCO 00071PQ SAO LOURENCO - CEP 08340-140

Município: São Paulo UF: SP r'r'.!r

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE CPF/CNPJ: 20.679.27410001-23 Inscrição Municipal: Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 503 - TRISTEZA - CEP: 91900-050 Município: Porto Alegre UF: RSE-mail: rrelmartinsjrgmaiI.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS AD.PRAG.JUNVENTUDE 13-TRABALHO DIGNO PARA JUVENTUD11.947,55 MERCADORIA SEP.AENVIADAPOSTERIORMENTE

DESCRIÇAO:ADESIVOSPRAGUINHA JUVENTUDE13TRABALHO DIGNO PARA JUVENTUDE

QUANTIDADE:555.700

VENCIMENTO:23/09/2014

DADOS BANCARIOS:ITAU - AG:6748 - C/C:14049-5

LOTE:4214-27-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.947,55 Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação. Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 11.947,55 2,00% 238,95 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 3229 Série 7, emitido em 1410912014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

Page 86: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

- RECEBEMOS R1Çí,,ck olor GRÁFICA LIda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO / NF-e

D TA DE gCEBMENTO IDE T AÇÃO 8ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.004.991 Série 1

1Iack Color 1I..4..I'ICi%.. Ltda IIlTIIIIIIIIIIIIIIIII lDocumento.Atixar da ili tlIIIIlIIII 1111111111 IlIlIlIlIlIlIlI IIU RUA FORTE DO RIO BRANCO N°071 Nota Fiscal Eletrônica

PARQUE SÃO LOURENCO - SAO PAULO-SP 0 . ENTRADA CRAVE DE ACESSO CEP 08340-140 1-SAÍDA 3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 9110 0163 2201 FONE (11)2095-4499 N° 000.004.991

SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e '--.--' FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO !i REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140596585250 23/09 2014 19:40:58

rr

INSCRIÇAO ESTADUAL 1 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CM U U tJ O 8 31 145034030111 1 15.112.574/0001-29 1

)ESTINATÁRIO/REMETENTE I-- -, NOME/RAZÃO SOCIAL CNPiICPP DATA DA EMISSÃO

VERA LUCIA MIRANDA DE SOUZA 021.925.528-82 2310912014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA

RUA ALMIRANTE TAMANDARE 055 KM 17 ANHM4GUERA ANHANGUERA 06273-09023109/2014 MUNICIPIO FONE/FAZ VI- INSCRIÇAOESTADUAL 1IORA DESAIBA

OSASCO (11)3601-4104 SP ISENTO :ÃLCU 10 IMPOSTO BASE DELO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 . 0,00 10.206,05 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO O VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.206,05

ÍRANSPORTAflOR/VO1.11M1/ S TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO LI- CNPJ/CPF

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA 1-DEST/REM 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA SAO PAULO S 115267392114 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

17 MACK COLOR 425,000 425,000

)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SII CST CFOP UNI». QUANT. V.UNITÂRIO V.DESC.V.TOTALBC.ICMSV.ICMSv.u'i ALIQ. ALIQ.

ICMS IPI

1036549AD.PRAG,JUNVENTUDE 13-TRABALHO DIGNO PARA48211000 041 5949 NU.474,7(21,500,0010.206,050,000,000,00 0,00 0,00

:ÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOT/L DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN

- 0,00 0,00 0,00

AD0S ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANAROUSSEFF PRESIDENTE- AV. COPACABANA, 1205. APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.274/0001-23 . FATURADA ATRAVES DO RPS 3229 DE 14/09114 - NAO INCID IMS CONF LEI COMPL.:56187 E 116103 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54/8 1 - LOTE: 4214.27

)ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2310512014 20:45

Page 87: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

RZCZBEMOS C or GRÃFICA LIda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO -

/ NF-e DA ADERE EBIMENTO 01 ICAÇÂOEASSINATURADORECEBEDOR N°000.004.992

Série 1

1\*Iack Color GI.i..iFIC.4.. Ltda Il'1'i?, "II IIII HIAuxiliar da !IIIiIIIl IIDocumento F11 l^ ^1 11 ^^1 RUA FORTE DO RIO BRANCO N°071 NotaFiscal Eletrônica liii iJ

PARQUE SÃO LOURENCO - SÃO PAULO-SP 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO CEP 08340-140

fl2CkCOO1- SAIDA 3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0049 9210 0163 2217

FONE (11)2095-4499 N° 000.004.992 SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e FOLHA 111 .nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140596587240 23/09/2(14 19:41:58 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 1 CNPJ LI LI U O 8 4 145034030111 . 15.112.574/0001-29á.,i-. ESTINATÁRIO/REMETENTE LJDJ

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

NASSON SANT ANNA DE SOUZA 372.762.390-04 23109/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA (ENTRADA AV JOÃO PESSOA 785 CIDADE BAIXA 90040-00023/0912014 MUNICIPIO FONE/PAZ UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

PORTO ALEGRE (51)9185-4886 RS ISENTO ÁLcu! 'O IMPOSTO

BASE DE C,) DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,28 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ]PI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,28

RANSPORTA»ORJVOLUMES TRANSPORTADOS SOME/RAZÃO SOCIAL FRETE FOR CONTA CÓDIGO ANrr PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA 1-DEST/REM 02.911.210/0001-67 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA SAO PAULO SP 115267392114 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

3 MACK COLOR 75,000 75,000ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓD.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNID. QUANT. V.IJNITÁRIO V.DESC,V.TOTALBC.ICMSV.ICMSv.n'i AL8Q. 1 AL8Q.

ICMS IPI 236549JAD.PRAG.JUNVENTUDE 13-TRABALHO DIGNO PARA 1 48211000 1041 16949 1 MIL 180,85121,5010.0011.738.2810,0010,0010,001 0,00 0,00

LCULO DO ISSQN SSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN-

0,00 0,00 0,00 LDOS ADICIONAIS

SFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO IPONOTA: NORMAL IERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VAlIA ROIJSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - PTO 503 - PORTO ALEGRE - ES - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3229 DE 14/09114 - NAO 4C1D ICMS CONF LEI COMPL.:56/87 EI 16103 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54181 LOTE: 4214 27

ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2310912014 20:45 Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

Page 88: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

CEDEMOSDEM*CkCOIOr GCA LIda OS PRODUTOS CONSTANTES DA

igITO __

DhTÃDERF2/SIMENTO --------------------------------1ERNÕtAN°000.005.204

Mack Color GRÁFICA Ltda DANFE Documento Auxiliar da rv w' RUA FORTE DO RIO BRANCO N° 071Nota Fiscal Eletrônica

PARQUE SÃO LOURENCO - SÃO PÂULO-SP 0-ENTRADA [Ti CHAVE DE ACESSO CEP08340-140 1-SAIDAL__J3514 09151125 7400 0129 5500 1000 0052 0410 0163 6879 noç CO or FONE (11)2095 4499 N° 000.005.204

SERIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA OPERAÇÃOFOLHA1www.nfe.fazenda.gov.br/portaj ou no te da Sefaz autorizadora

REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140609293778 29/09/O14 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ U8 j 145034030111

15.112.574/0001-291.,..,. J1STINATARJOfREMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL

VERA LUCIA MIRANDA DE SOUZA CNPJ/CPP DATA DA EMISSÃO 021.925.528-82 29109/2014 ENDEREÇO

RUA ALMIRANTE TAMANDARE 055 KM 17 ANHANGtJERABAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA ANHANGUERA 062 73-090 29/09/20 14 MVNICIPIO PONE/PAX

OSASCOUF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA (11)3601-4104 SP ISENTO

;ÁLCU -O IMPOSTO BASE DE C..0 DO ICMS VALOR DO ICMS -

0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃOVALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS1 0,00 0,00 0,00 3,23 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURODESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIASVALOR DO IPX 0,00 .0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 3,23

RANSPORTADORJVOLUMES TRANSPORTADOS OME/RAZÃO SOCIAL

OSSO CARROFRETE POR CONTA CÕDIGO ANVT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPP O-EMITENTE

NDEREÇO MUNICÍPIO 1 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

IUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO CAIXA MACK COLOR 0,500 0,500 tDOS DO PRODUTO/SERVIÇO ÓD,PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QUANT. V.UNITÁRIO V.DESC.V,TOTALBC.ICMS 1 V.ICMSV.IPI ALÍQ. ALi1

ICMS IPIJ 36549AD.PRAG.J4EOrrIJDE 13-TRABALHO DIGNO PARA 1 48211000 041 5949 UN 1I50,0C0,02150,003,230,000,000,00 o,00l o,00j

LULO DO ISSQN RIÇÃO MUNICIPAL .VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR . TOTAL DO ISSQN

0,00 0,00 - 0,00

)RMAÇÕES COMPLEMENTARES --. RESERVADO AO FISCO )NOTA: NORMAL ICADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE - AV. COPACABAN& 1205- O 503 - PORTO ALEGRE- RS - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS DE /09/14- NAO INCE) 5 CONF LEI COMPL.:56/87 E 116103 E SUMULA 156 DO 517 PORT CAT-5415 1 . LOTE: 4214-27-1

E HORA DA IMPRESSÃO: 2910912014 13:44 Desenvolvido ocr Projeto At(Rr. - httnIIn,-I,, ;

Page 89: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

—a CC-e Mak Color GRÁFICA Ltda - MACK COLOR CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

GRÁFICA CHAVE DE ACESSO DA NF-e RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71 - PARQUE SAO LOURENCO 3514 0915 1125 7400 0129 5500 1000 0052 0410 0163 6879

PAULO - SP 08340-140 SAO PAU

IIII HIflI UODl IUIIU (11) 2095-4499

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ MODELO SÉRIE NÚMERO DA NF-e MÊS DA EMISSÃO FOLHA

145.034.030.111 15.112.574/0001-29 55 001 000.005.204 0912014 1

1/1 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME /RAZAOSOCIAL CNP3/CPF

ENDEREÇO BAIRRO /DISTRITO CEP

MUNICIPIO UF FONE / FAX INSCRIÇAO ESTADUAL 00 086 .4

CONDIÇÃO DE USO L..__Iy 7t\ A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1'-A do ar!. 7 do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: 1- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; 1!- a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; Ill - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

STAT DATA DO REGISTRO NÚMERO DO PROTOCOLO

135 02/10/2014 14:07:39135140619388293

DADOS ADICIONAIS - MERCADORIA FATURADA ATRA VES DO RPS 3229 DE 14109114

/ J

Page 90: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

r

000087

ENUDEl3L

VICE M 1111 HEL TEMER1

ffil

Page 91: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

From: F4oreti Luiz bilma Presidente Sent: Thursday, September 04, 2014 12:48 AM

N. To: marcosrossimackcobr.com.br ; monica. vendas Subject: : PRAGUINHAS JUVErTUDE PT. 15 milhões.

Marcos.

Segue o Iink para a produção das 15,milhões de Praguinhas juventude PT mesma urgência da outra . qual prazo me entrega ?

Mensagem encaminhada ----------De: "João Ricardo" <ira.producaogmaiI.com > Data: 03/09/2014 21:29 Assunto: PRAGUINHAS JUVENTUDE PT FINAL Para: "Moreti Luiz Dilma Presidente" <moreti.diIma2014gmaiI.com > Cc:

1• inicio ImeuIa.,:

/73.: 000088

Marcio,

Segue o Iink das praguinhas Juventude PT e em anexo segue o pedi para visualização.

https://copy.com/p30KTW3PIKkg

Abs

João Ricardo - Produtor 613365-1247 - 617814-8467

Page 92: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

772 MACK COLOR GRÁFICA LIDA

NF 3172 DE

000089

ATESTO EEBLMENTP DO

MATE f(4 DE AÇORDO OM ONTR\TADO/J

PAUL M RG: 12.16.253

Page 93: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bbcom.br] Página 11 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DTSPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0110-4 - ARACATUBA-CTO CONTA:124.891-0

FAVORECIDO: ARACA - TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E/ CPF/CNPJ: 07.736.925/0001-44

VALOR: R$ 48.840,00 DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103011 AUTENTICACAO SISBB:E.263.8F0. 4C9.468. 9EA

LANÇADO

ui

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 94: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bU.com.br] Página 1 de 3

Extrato conta corrente A336281,844314853004 2/1O/2Q14 19:1626

E Mí8S.1

Cliente - Conta atual Agéncia 3572-6 Conta corrente131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Periodo do extrato2811012014 até 20/10/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balanceteHistórico Documento Valor R$ Sa1tJo

2711012014 Saldo Anterior r 28110/2014 TI D Transf.Eletr.Dispcnív 58.169 S. 000 000 100

2811012014 DOC devolvido 9 O 2811012014 Pagomonto de Titulo 102.801 975,00 D 'LI O Li O 97

BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 2011012014 TIL)1` ransf,Eleli. Dixponiv 102.802 26810000 - 1

20/1012014 T[D Ti in,f FI1i Di poiriv 102.803 69 73 00 D 28/1012014 TFD TransfEletr.Disponiv 102.804 4084000 D 28/1 0/2014 Ti D 1 ransf 1 Ir tr Doponrv 102 80.) 22 063 .0 O 2811012014 III) Triiisf 1 lotr Dispiiniv 102.806 290 00521 O 2011012014 TED 1 ansi EIctr Disponiv 102.807 121 520 19 D 28/10/2014 TCD Trari 1 Flctr Di porriv 112:101 4.3 350 D 28,1 1012014 TED [ransf 1 cir Diponiv 102.809 32000000 D 2811012014 TE[) írinsf [-letr Disporiiv 102.810 1000000 D 2011012014 - - T-LD 1 rariaf. Dcii Disporriv - 102.81 . 1- 1000000 D 2011012014 3 LO 1 rinsf Lletr [)isponiv 102.812 1000000 D 2. 811011. 2 0. 14 TI O 1 rnsf Lletr Di porev 102.813 1000000 D 2811012014 T[D Ti irisí Flctr Disponiv 102.814 1000000 D 28110/2014 TLD Tr insf Ektr Di'-poniv 102,815 1000000 O 28/1012014 T[D trio ii leir Di poniv 102.816 1000000 O 28/1012014 1(L) trio f rieli Disponiv 1 02 817 1000000 D 28110/2014 1ED Devolvida 300 001 o1 Li 2011012014 T[D Tran 1 [leu Drsponiv 1r2.818 1000000 D 2011012014 Ti O Ti 1 k tr Drsponiv 102.819 1000000 O 28110/2014 VED 1 rnst Elctr Di porriv 102.820 10,000,00 D 28/1012014 TED Trai, 1 [lcTr Di.,poniv 102.821 1000000 O 2811012014 tI 1) 'i'raiisf,Elpti Dispolirv 102.822 10 000 00 D 28/10/2014 111) Tninst Fleir Disponiv 102.823 11.94 . 4,33 O 2811012014 TLD Tiansf.Eletr.Disponiv 102.824 11,9 44 13 O 20110/2014 T[D 1 iarrsf [loir Disporriv 102.825 11 914 33 O 2811012014 TLD Transf.Eletr.Disponiv 102.826 11 94433 D 28/10/2014 [E O 1 rsrrs1 letr. Di pnniv 1 02 827 11 944 33 O 20110/2014 í[ D ti insí Ehir Dispr.iiiiv 102,828 11 944 33 O 28/1012014 TLD Transf EIctr Di5porev 102.829 11 944 t3 D 2811012014 TI 1)1 rar,f 1 Ir ir Diponiv 102.830 11 944,33 O 20110/2014 TLD ir rirf t rir Di.,poiriv 102.831 li 944,33 O 28/10/2014 TED Trarisf.Eletr.Dispoi,iv 102.832 11.944,33 D 20110/2014 TI 1)1 rinst Eletr Disponiv 102.833 11.944 33 O 2811012Q14 (EI) 1 rinEI lotr Disponiv 102.834 11,944,33 D 2811012014 TED Transf.EleIrDisporriv 102.835 11.944330 2011012014 T[D Trir,f [(rIr Drsponiv 102.836 11.944,33 D 2011012014 1 LD 1 rli)sf.Elrtr.Disponiv 102M7 8 938 19 D 2811012014 1 [-D TransfEletr.Disponiv 102.838 8 9o8 19 D 20110/2014 TLO 1 iat,,f LIi ti Dipoiriv 102,839 8 9)8 19 D 28/10/2014 T[D Trrnsf [Iotr Dipoiriv 102 840 8 0)8 19 O 2811012014 11-1) iran 1 1-Irtr Diponiv 102.841 8958,19 D 2811012014 TFD Transi 11< Tr Dispoiriv 102 042 8.958, 19 O 28110/2014 [1/lias-lo di. DOC 102.843 4,000,00. D 28/1012014 Emiasâo de DOC 102.844 4.958190 2811012014 1 mis iodo DOU 102.845 4 000 00 O 28/1012014 Emissão de D0C 102.846 4.96-1,63 D 28/10/2014 Ti irisícriSoçi, 011 line 5,r2.9000n.418.331 10. 000,00 O

28110 2901 410331-2 SERIGRIFF USIN 28/1012014 (iii, fereriçia on line 552 822 000 030 312 4 00000 O

28110 2822 30512-X GEMINA MAR KETI 28/.1012014. Transferência rrrr (inc 553.59p.000.006.299 32 OCiO 00 O

28110 3598 6299-5 AUDIOBRAS SERV 28/10/2014 - Transferência orr tine 531.230.000.034650 6.315700

28110 1230 34650-0 EMY SOUTO PAP 28/10/2014 (iii,ícrencia or, (inc 551.230.000.034.650 774840 0

28110 1230 34650-0 EMY SOUTO PAP 28110/2014 Transferência on Imn. 351 230 000 034 630 347700 O

28110 1230 34650-0 EMY SOUTO PAP

https://aapj.bb.com.bt-/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9166b1 72c8048b9e712ba520353... 28/10/2014

Page 95: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.çom.br] 1

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Página 1 de 1

c26mA33P281 551096653020

2811012014 16:19:53

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 110 ARACATU BA-CTO Conta corrente (com DV) 1238910 CNPJ 07.736.92510001-44 Nome favorecido ARACA - TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURI Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 102.804 Valor 48.840,00 Data transferência 2811012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 70E1AFE2E2974D6E

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

:.:092

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao683d88c02cbaa5 8ffa8729a7fl be3... 28/10/2014

Page 96: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Xfí Número da Nota: 432

o Substituída: 429

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Data Real da Nota

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Data e Hora da Emissão

2311012014 às 09:13:06 Código de Verificação

7581-2695-3719

PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ07.736.92510001-44 Cód. Mobiliário58362 Insc Mun. 58362

Nome741489-ARAÇATRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME r

Logradouro-OSCAR RODRIGUES ALVES Número 0056 1 BairroCENTRO CEP 160Q-33

MunicípioARAÇATUBA UF SPj Optante SimplesSim Telefones3622-1973 3623-2583 ; 3623-2583 E-MaiIs

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ20.570.27410001-23 IE Inscrição Mun. Cód. MobiliárioO Nome 1008475-ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE LogradouroSRT SUL Número QUADRA 701 Bairro ASA SUL CEP 70340-908 MunicípioBRASILIA UF SP ComplementoBLOCO K - EDIFICIO EMBASSY TOWER

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. UnitárioQtde DescontoTotal

4IIAGENCIAMENTO DE TRANSPORTE 48840,00001,0000 0,0000 148840,00 1 Valor Total dos Serviços - R$ 48.840,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente ao Agenciamento de Transporte em ônibus de várias origens da Grande São Paulo comdestino a Praça Brasil - Cohab 2 - Itaquera. Dia 20/1 012014 Número de ônibus : 37 ônibus

fj 0 Dados Bancarias (V Bradesco P1' Ag 110 inC C/C 191-0t Araça TraveI Ag. Viagens CNPJ: 07.736.92510001-44

IMPOSTOS RIS (R$)COFINS (R$)INSS (R$)IR (R$)CSLL (R$) Outras Retenções (R$)

CIDE (R$)ICMS (R$) IOF (R$)IPI (R$) Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTAR$48.840,00 Atividade

7911200-Agências de viagens Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais Não Prestador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço

Simples Nacional Dentro do Municipio Aliquota (%)Base de Cálc. (R$)Vir. Total das Deduções (R$)Vir. Total Retido (R$)Vir. do ISS (R$)

3.84 48.840,00 0.00 0,00 1.875,46 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 48.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) - O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e. Esta Nota Fiscal substitui nota 429 de 2411012014 pelo motivo:

Recebi(emos) do Prestador: ARAÇA-TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ: 07.736.92510001-44

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.° 432 emitida em 2311012014 às 09:13:06 - Cód Verif 7581-2695-3719 Condições de Pagamento: Vencimento: 2911012014 Valor Total R$ 48.840,00 Valor Liquido R$ 48.840,00 Ass: em11 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

93

Page 97: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

xít Número da Nota

429

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA Real da N Datota

Secretaria Municipal da Fazenda

'

Data e Hora da Emissão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 2311012014 às 09:13:06 Código de Verificação

0517-3757-9347 PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ07.736.92510001-44 Cód. Mobiliário 58362 Insc. Mun. 58362 Nome741489-ARAÇA-TRAVEL. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME Logradouro-OSCAR RODRIGUES ALVES Número f0526

CEP tiicP3Q0 O 9 BairroCENTRO MunicípioARAÇATUBA UF

Optante SimplesSim - Telefones3622-1973 3623-2583 3623-2583 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ20.570.27410001-23 IE Inscrição Mun. Cód. MobiliárioO Nome 1008475-ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE LogradouroSRT SUL Número QUADRA 701 Bairro ASA SUL CEP 70340-908 MunicípioBRASILIA UF SP ComplementoBLOCO K - EDIFÍCIO EMBASSY TOWER

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. UnitárioQtde DescontoTotal

4[AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE II48840.0000111,0000110,0000 II48840,001 Valor Total dos Serviços - R$ 48.840,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Referente ao Agenciamento de Transporte em ônibus de várias origens da Grande São Paulo com destino a Praça Brasil - Cohab 2- Itaquera. - Número de ônibus: 37 ônibus/ Dados Bancarios Bradesco Ag 110 C/C 123891-0 Araça Travei Ag. Viagens CNPJ: 07.736.92510001-44

IMPOSTOS PIS (R$)COFINS (R$)INSS (R$)IR (R$)CSLL (R$) Outras Retenções (R$)

CIDE (R$)ICMS (R$) IOF (R$)IPI (R$) Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$48.840,00 Atividade

7911200-Agências de viagens Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais Não Tomador dos Serviços Situação da Nota Fiscal Local do Serviço

Simples Nacional Dentro do Município Aliquota (%)Base de Cálc. (R$)Vir. Total das Deduções (R$)Vir. Total Retido (R$) Vir. do ISS (R$)

3.84 46.840,00 0.00 1.875,46- 1.875,46

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 46.964,54 OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento, do !SS desta NF-e. -

Recebi(emos) do Prestador: ARAÇA-TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ: 07.736.92510001-44

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.° 429 emitida em 2311012014 às 09:13:06 - CÓd Verif 0517-3757-9347 Condições de Pagamento: Vnncimenta 2411012014 Valor Total R$ 48.840,00 Valor Liquido R$ 46.964,54 Ass: emII Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

t.

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Page 98: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

2711012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Rec&taFdera12Ci

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, RFB a sua atualização cadastral.

J000095

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 07.736.92510001-44 2911112005 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

OME EMPRESARIAL ARACA - TRAVEL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA - ME TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) + + + + + + + +

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO R OSCAR RODRIGUES ALVES 526

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 16.010-330 CENTRO ARACATUBA SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 29/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ÍUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL + + + + ++ + +

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2711012014 às 10:34:27 (data e hora de Brasília). Página: 111

rl.ti

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/10/2014

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/ImprimePagina.asp 111

Page 99: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] \Página 12 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0309-3 - NITEROI-CENTRO

CONTA:206.600-9

FAVORECIDO: 145 ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVE CPF/CNPJ: 14.901.650/0001-12 VALOR: R$ 10.270,94 DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103012 7 AUTENTICACAO SISBB:1.8A9.456.18B.F00.3EB

AÇAUO

fs.:5 J

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 100: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[1.com.br] Página 1 de 1

TED - Transferência Eletrônica Disponível A336301612215692026 3011012014 16:55:26

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 309 NITEROI-CENTRO Conta corrente (com DV)2066009 r

CNPJ 1490165010001-12 Nome favorecido MS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS P ti.. flflnr-Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.012 Valor 10.27094 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB18A94561813F003E13

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 101: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

RECIBO

Recebi de ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, pessoa jurídica com sede na SRTV Sul, Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 1 0 Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada do Edifício Embassy Tower, Brasília -j DF;-" inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.570.274/0001-23, o valor de R$10.270,84 (de niÍ) O O 09

duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), referente às taxas de condo íniG" / dos meses de AGOSTO (R$2.930,94), SETEMBRO (R$3.469,64) e OUTUBRO (R$3.870,36) do corrente ano, do imóvel da Rua São José, n° 115, loja C, Centro, Rio de Janeiro - RJ, cujo responsabilidade pelo pagamento é da LOCATÁRIA, conforme cláusula 6.3 do Contrato de Locação, dando-se pelo presente, plena, geral e recíproca quitação.

Niterói, 30 de outubro de 2014

Salim Elias Saud Advogado

OAB-RJ 157.277

MS ADMINISTRAÇÃO EDE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA.

Page 102: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

29/10/2014 ENCERRAMENTO DE CONTRATOS -ali [email protected] - E-mail de Comitê Financeiro Duma 2014"(7 /

ESCREVER tIN'.,trr/-IVltIN1 U Ut ,UIN 1 F/-k 1 UEntrada x

Entrada .Aline ParradoLelefone

oCom estrela Wanderley, boa tarde: Precisamos que vc nos envie o da pessoa r'jI

Enviados Wanderley A Bezerra Rascunhos (37) Prezada Aline, Amanhã cedo providenciarei as informações. Mais

Wanderley A Bezerra para adaílton, SalimSaud, mim, CIeUa, Adelaide Prezada Aline VJ J" 9'j

Pesquisar pessoas... Segue informações solicitadas:

cleide sodre loure.MS Administração e locação de imoveis LTDA

Clelia Santos Bradesco SA - Banco N°: 237, Agência: 0309-3, CC: 206.600-9. Fernando Tavares Valor total R$ 10.270,94. Gisele Fantin Karin Lucas Segue copiado representante da imobiliaria, Salim Saud.

Keffin Gracher -Confirme recebimento e se mais informações. Keffin Gracher Wanderley Bezerra Marcia Pelegrini Em 28 de outubro de 2014 20:22, Wanderley A Bezerra <wand8rleyab13c Márcia Pelegrini Nelson Martins Ju...

dique aqui para 8espQnder, ou Encaminhar

0,12 GB (0%) de 30 GB usados Gerenciar

11 https:llmail.google.com/maii/u/0/?pli=lgnbox/1495790a29a9540a

Page 103: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

1 LOl 08 pannronto1 Parcela Vencimento

5/11! 20 14 [ PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC 001/001

EDIFICIO AVENIDA CENTRALAgênclálCMigodQoedr 1

Data daissâoNo. Documento E~ AcedeData de Processamento 1(" 1 226521

Nosso Númeço/ Cgo do Documento 22652156

Uso Banco CarteiraE ede Moeda 04/06/14CNR- R$

Quantidade Moeda Valor da Moeda Valor do Documento

nidruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) (-) Oescovto/Abatfrnento

Outras deduções t()/ i 4 f(+)MoralMuta

-•, F.rejtr6.8bls íoii4 -

4 ri -ruaLUflS 10í14 1 (+)Outrceacrcjmos 11/14i-iA D 21

Valor Cobrado UnidadaCedente0024007- CENTRO RI(ÂNEIR1)1 C/A141iL1

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Page 104: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 105: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 106: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.corn.br] Página 13 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3372603572SEGUNDA VIA0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE LANÇADO DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL AGENCIA:1041-3 - COMERCIAL SUL i,.fl 1 fl

"ti L U 10 CONTA:1.917-9

FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24

VALOR:R$ 4.415,00

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103013 AUTENTICACAO SISBB:A.314.4B5.463.806.D85

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 107: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692029 3011012014 17:01:54

[bb.com.br] Página 1 de 1

Debitado

Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL L:..:r Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.35327310001-24 r;: 000 7 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.013 Valor 4.41500 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBBA31 44B5463806D85

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bo4f5bdf26e3 54c98aa3 4576ad... 30/10/2014

Page 108: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

fia

NF-e N°000.000.192 SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

c RCA'.DA NOTA FISCALJflJ flI II I HIII IIIIIflhIIIIIIIII I IlIIIIHIUIIII III LocodourOO ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O - Entradai 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 9210 0001 1920

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída

r

Guara II N° 000.000.192 Consulta de autenticidade no portal nacionardr,o.. -

Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pdrtal TEL/FAX: 6135325620 1 FOLHA:1 de 1 ou no sOe da Sefaz Autonzadoral

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO1

flor) O

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033686164-INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA CNPJ 1 0758748600180 1 14.353.273/0001-24

[ECEBEMOS DE RCA Tur(smoTransporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINÁTÁR1O/RF.MFTF.NT1/ NOME/RAZÃO SOCIAL PJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTET2'0.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2BAIRRO/DISTRITO

ASA SULCEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA 70.000-000 25/10/2014

MUNIC1PIO

BRASILIA *ÂTIIRÁÍDIFPI .ICETA

FONE/FAX

16132124840UF

DF1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 1

0,00DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,001

0,00 0,00 0,00 709,05 4.415,00 TR ÁNSPflRTAflfl1/vflI 1 11t,fI/TD A I.IDCaD'F A T5lQ

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTF PLACA DO VEÍCULO 1 UFCNPJ/CPF 0-Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO DFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

n flflc flfl DOnfli I'Ffl/Qrn*r,rn

COO

PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM CST CFOF UNID. 1 1

QUANT. 1 VALOR UNITARIO1 1VALOR TOTAL

1B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS 1 VALOR TOTAL

[MPOS1 OS ICMS tlpi REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV I 4.415,0000 4.415,00 VEICULO NO PERIODO DE 16 A 17 709,05 DE 1 REFERENTE A SERVICO PRESTADO I 1

1 1 1 EMFLORIANOPOLIS 1

i 1 1

1

c.

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C C - 4

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CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 0758748600180 4.415,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO Vai.Aproximado dos Tributos : R$709,05 (16,06%) FonteIBFT;PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 00 51 B-60 Si 240 Braoilia-DF CEP:

70333-900;

Page 109: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0192 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de torma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmfs de acordo, encaminhamos para pagamento.

Bras4 de Outubro de 2014.

Rosemeri Duarte Nelson Martins Junior

Page 110: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 111: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

bb.corn.brJ Página 14 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORI1ACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.06

3572603572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LANÇADO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE r

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL .!L.

AGENCIA:1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9,O O OO 7

FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24 VALOR:R$ 2.400, 00

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103014

AUTENTICACAO SISBB:0.12E.CFF.B49.5E9.9C8

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao r 2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 112: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692031 3011012014 17:02:31

flb.com.br]c2G

Página 1 de 1

PRESA

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL r Conta corrente (com DV)19179 1., CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

(-((LJ •u01 Número documento103.014 r-! Valor 2.400,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB012ECFFB495E99C8

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 113: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

«

tECEBEMOS DE RCA TurismoTransportecomercio de leiportados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AONF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°000.000.162

SÉRIE:

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL 111111 IIIIIIIIIiIII 111111 IIHIIIIIII 1111 IIIIIIIIIIIIIIIIJ li ELETRÔNICA O - Entrada 1 - Saída 1

CHAVE DE ACESSO 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6210 0001 1620

N° 000.000.162 Consuila de autenticidade no portal nacional SÉRIE :1 NF-e www.nfe.iFazenda.gov.br/pirial

de 1 ou no arte da Sefaz Autorizador4 --

1 1 Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033485194- INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 0758748600180

1 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE - 20.5

BAIRRO/DISTRITO

CNPJ/CPF70.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO 23/10/2014 ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SULCEP DATA DE SAIDA/ENTRADA 70.000-000 23/10/2014 MUNICII(IO

BRASILIA 4TIIRÂ/DIJPI JCÂTA

FONE/FAX 6132124840

UFDF

1 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

(-Á].(- 1 w£5 DO 1MPOTO BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,44 2.400,00 TRANSPORTA I)ORIVOI .JIMiTANQP(5DTAnCQ

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTrPLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF 0-Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

ISA nnQ flfS PDCfl1 TTC!Q'D5;5Ç'a

CO!) PROO DOSCIOÇÂO DO (RODO) O/SERVIÇO NCM

1 1

J CST cro 1 UNTO, 1

1QUANT, 1TOTAL 1 R.CALC. ICMS 1 VALOR ICMS VALOR VI 1 ALI000TAS - 1 VALOR TOTAL JIMPOSTOS ICMS 11,1

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 5V 1

1 VALOR UNITALIO[ALOR

2.400,0000 2.400,001 VEICULO NO PERI000 DE EI A 03110

REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 EM VITORIA 1

11 1

Ck.

4oLj (3

ci€

.5

CÁLCULO DOISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

[0758748600180 2.400,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO )ai.Aproximado dos Tributos : R$385,44 (16,06%) Fonte : IEPT;PROCON Tei:15iEnd:Vensncjo 2000 SCS Qd 00 01 B-60 Si 240 Brasiija-DF CEP: 0333-900;

Page 114: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0162 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conformq solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por

•1

estarmos de acordo, encaminhamo; para pagamento.

Nelson ((1artins Junior

Brasília, 2"e Outubro de 2014. t ne ' Daí

Rosemeri Duarte

Page 115: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

.................

Page 116: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

"[bb.corn.br] Página 15 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDINENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA LçO COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILNP. PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE r •-------.__.._____ BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL L•T AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9 .;,:ü üi FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 4.800,00 '.

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103015 AUTENTICACAO SISBB:0.529.F00.55C.4DB.A08

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 117: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692033 3011012014 17:02:56

4bb.com.br] Página 1 de 1

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.015 Valor 4.80000 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB0529F0055C4D13A08

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

r - --_ .,iL

000 112

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 118: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

NF-e FN 000.000.161

IE: 1

DANFE

rzRCADOCUMENTO AUXILIAR

U II II IIIIIIIIII 111111 IlIlIlIlIU 1 IlIlIlIlIlIlI 1 DA NOTA FISCAL

Locadon, ruorO ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO

ÍCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME 0 - Entrada i 1 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6110 0001 1614

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída

Guara II N° 000.000.161 Consulta de autenticidade no porl nacionald_._..,, Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/p rtal TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1 ou no soe da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Outras saidas ou prestacao seMco n especificadod 353140033484994- 20-23T:29:34 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 1 CNPJ

07587486001801 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÀO SOCIAL CNPJ/CFF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 23/10/2014 ENDEREÇO SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2

BAIRRO/DISTRITO ASA SUL

CEP 70.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/10/2014

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILiA 'ATÍTOA/flhlDi T(APA

6132124840 DF

((ÁlfI)I .0 DO IMPOQTUS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TD APCSD'F A rrsu0,00

/JC51 1 r/rro 'rOl0,00

a ,rn-rn-.' 0,00 0,00 770,88 4.800,00 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTrPLACA DO VEÍCULO UFCNFJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO 1WINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

fl * flflC flfl flflClflI 'rfl,C.rn

COO

psoa 1DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM

1 SH 1 CST 1 CFOP 1 UNID. QUANT. 1IOTAL1 1 B.CALC. ICMS VALOR CMS VALOR IPI ALIQUOTAS 1 VALOR TOTAL iNo5TOR ICMS 1ip i

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV I

1 VALOR UNITO[ALOR

4.800,0000 4.800,00 VEICULO NO PERIODO DE 02 A 06 770,R8 DE OUTUBRO 1 1 REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1

1 NO RIO DE JANEIRO 1 1

Cf.

-fr. 1041,3

c€.

-p 1

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 4.800,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Vai.Aproximado dos Tributos : R$770,88 (16,06%) Fonte : IRPT;PROCON Tel:151 End:Venncio 2000 SC0 Cd 00 Ri 5-60 Si 240 Brasilix-DF CEP:

70333-900;

RECEBEMOS DE RCA TurisnloTransporteCorneroo de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Page 119: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0161 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, lartins solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, enca para pagamento.

BrasíIia24de Outubro de 2014.

Junior Rosemeri Duarte

Page 120: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 121: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

í'bb.com.br] o-.,,Página 16 de 29

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.3037

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras84600000002-282601029110-0

00559472190-310144141101-0

Data do pagamento 30/10/2014

Valor Total 2 8 2 ,60 //

DOCUMENTO: 103016 AUTENTICACAO SISBB:7.4AF.208.AA5.061.A6D

ffl5J

Page 122: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Página 1 de 1 [bb.com.br] 9 623 Pagamentos com código de barras

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFOR11ACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTO-ATENDIMENTO-17.22.36

3572603572

COMPROVANTE DE AGENDANENTO

CLIENTE:DILMA FRES DOACOES 2014

AGENCIA:3572-6CONTA: 131.303-7

EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

ConvenioTELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras84600000002-2 82601029110-0 00559472190-3 10144141101-0

Date do pagamento 30/10/2014

Valor Total 282,60

Pagamento agendado. Atenção:Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

o comprovante definitivo somente sara emitido

apos a quitacao.

A336301612215692052 3011012014 17:22:36

L1iJ

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa34576ad... 30/10/2014

Page 123: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

E4D

Telefônica Brasil S.A,\ Au. Engenhoiro Luiz Carlos Borrini, 1376- Ciciado Monções São Paulo - SP- CEP:04571-936 Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02556.15710001.62 http:/Iov.uivo.combr -

0 VIVO

Seu Demoflstrativo de Despesas '

0319 LocalUso 11000NEGOCIO

TelefoneovNRC 5594-72190203594259333 Total d8 FaturaVencimentoMês

282,8001111120141012014

Central de Relacionamento: 10315

CTC SANTO AMARO SPM PL1

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

rVencimento

000117 SERVIÇOS VALOR (R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 72,00 Outros Serviços 6,24 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,44 Ligações para Celular 86,99 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 116,93

0/) lO

TOTAL A PAGAR 282,60

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.

Dúvidas: ligue para 10315

Empresa, ligue para 0800 151500

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e jurbs de. 1% ao Mês, Para roálizar ligaçOos do longa distância, consulto os Códigos das, Prostadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG•.n.

46-HOJt TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CA3RIBGE 57-ITACEu 58-VOITEL 61-NEXIJS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRO2IL 65-TELECOM 65 67E1 24-bIA25-WATA 25.26-lOT 29-T-1ESTE 31-TELEM6 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASY TONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TJM 42-r3T onou ligopOes esta Certificado conforme 45-GLOBAL CROSSING o processo de faturaoiento dos

12.LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA ResoluçOo 426 de 0911212000 NOBILIS. ÀNATEL 1331 o 1332 para Doticienton auditivos. RO6eroo do atondimonto VIVO bguo como protocolo em mãos para 10315 0142 para deficientes auditivos. (orOlro 10),

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊvivo 2o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por fávor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticaçâo ou apresentaçAo do extraio bancArlo. - ---------------------- - ---------- - ------------- --- --- --------- DESTAQUEAQUI ....................................................................

ELEFONIÇA BRASIL fiA.

LocalTelefone Mês DV Complemento 110005594-7219010114 4 10434045

Total da Fatura(DVVencimento 282,80X 01/11114

Não Rasuro eu perfuro soto documento pois será utilizado no processamento

vivo

(AutsntIaçitu dó Agonia Autorizado - Não vale como racho

84600ó000022 826010291100 005594721903 101441411010

llIHI II II 1 HI III lHIl I II II II II 1111111111 II 1111 I H I II II 1111 IHI 1 HI II I

Page 124: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

j

Nota Fiscal Fatura de ServiçosN° 1100Ó-1257.981/1W14-00003/00003

de TelecomunicaçõesEmissão 22/10/2014 Regimu Especial Proc. DRT 1-14397-90

leletonica brasil i.A. As. Engenheiro Lua Carlos Bordn 1376- Cidade Monções São Paulo - SP - CEP:04571-936 Inscrição Estadual 108383949112 CNPi44: 0255 15700O62 Wtp:/.uiuoccinbr

0322

PIS: Base de Cálculo: 276,36e 624Atíquota: O,GS/o e 1,65%Valor do PIS: 1,80 e 010 J 17' i nfiel 7 AO/ t'1WIII- O flO A A7

Page 125: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

001 25/09/2014 97619-6888 AREA-011 CLARO 11H16M48 1,7 NORMAL 002 25109/2014 98315-7862 AREA-011 TIM 111H54M30 1,2 NORMAL 003 2510912014 99992-3786 AREA-011 VIVO 11H45M06 2,7 NORMAL 004 2610912014 96498-5862 AREA-011 VIVO 121-145M42 0,8 NORMAL 005 26/0912014 99504-0013 AREA-01I VIVO 121-100M00 2,8 NORMAL 006 2710912014 97127-3293 AREA-011 VIVO 171-129M24 1,0 NORMAL 007 2710912014 97283-2762 AREA-011 VIVO 16H54M18 1,2 NORMAL 008 27012014 98146-3324 AREA-011 TIM 161-126M54 1,6 NORMAL 009 2710912014 98434-3721 AREA-011 TIM 1II-144M36 5,3 NORMAL 010 28012014 98377-3819 AREA-011 TIM 121-131M54 0,9 REDUZIDA 011 2810912014 99234-4257 AREA-011 CLARO 13H36M06 0,5 REDUZIDA 012 29/0912014 95550-2727 AREA-011 VIVO 08H59M00 0,5 NORMAL 013 2910912014 96613-5155 AREA-011 CLARO 13H34M30 1,0 NORMAL 014 29109/2014 98188-1059 AREA-011 VIVO 161-157M18 0,5 NORMAL 015 29109/2014 98766-1973 AREA-011 TIM 11H43M30 3,1 NORMAL 016 2910912014 99252-0135 AREA-011 CLARO 17H34M42 1,1 NORMAL 017 2910912014 99252-0135 AREA-011 CLARO 181-112M12 0,5 NORMAL 018 30109014 96498-5862 AREA-011 VIVO 111-1421A54 1,4 NORMAL 019 30109014 98255-4090 AREA-011 TIM 11H04M18 2,6 NORMAL 020 "09/2014 99934.1910 AREA-011 VIVO 1111331130 0,5 NORMAL 021 1012014 94549-3119 AREA-011 CLARO 151-152M00 0,5 NORMAL 022 1012014 94735-1653 AREA-01l NEXTEL 121-143M48 7,5 NORMAL 023 0111012014 99393.9202 AREA-011 VIVO 12H21M42 0,5 NORMAL 024 01110/2014 99411-3123 AREA-01I CLARO 171-158M30 1,7 NORMAL 025 02110/2014 97547-5155 AREA-011 VIVO 181-149M12 0,7 NORMAL 026 0211012014 98183-7826 AREA-011 TIM 181-107M48 0,8 NORMAL 027 02/1012014 98204-0345 AREA-011 NEXTEL 151-136M36 3,7 NORMAL 028 0211012014 95599-1871 AREA-011 VIVO 19H20M54 7,3 NORMAL 025 0211012014 99786-6772 AREA-011 VIVO 19H51M00 0,5 NORMAL 030 0211012014 99888-4097 AREA-011 VIVO 12H00M30 1,3 NORMAL 031 0311012014 97203-4223 AREA-011 VIVO 171-126M30 3,8 NORMAL 032 03/1012014 97205-0041 AREA.011 VIVO 11H56M00 6,7 NORMAL 033 0311012014 98162-9686 AREA-011 TIM 181H33M24 1,4 NORMAL 034 0511012014 99646-2399 AREA-011 VIVO 161-102M30 1,1 REDUZIDA 035 06/10/2014 94141-7723 AREA-011 VIVO 12H13M48 0,5 NORMAL 036 06110/2014 98188-1059 AREA-011 VIVO 171-1041v154 5,1 NORMAL 037 07110/2014 98211-0099 AREA.011 TIM 15H30M06 0,6 NORMAL 038 0711012014 98434-3721 AREA-011 TIM 19H24M00 1,0 NORMAL 039 0811012014 97132-6653 AREA-011 VIVO 11H55M06 0,9 NORMAL 040 0811012014 97277-9397 AREA-011 VIVO 20H49M48 0,6 NORMAL 041 0811012014 99905-4524 AREA-011 VIVO 101-123M36 3,4 NORMAL 042 0911012014 94741-5373 AREA-011 NEXTEL 14H16M30 1,1 NORMAL 043 09/1012014 97014-1030 AREA-011 VIVO 16H39M00 2,7 NORMAL 044 09/1012014 97277-9397 AREA-0ll VIVO 10H43M54 2,6 NORMAL 045 0911012014 97288-0361 AREA-011 VIVO 1131-145M42 3,1 NORMAL 046 0911012014 98242-4920 AREA-011 VIVO 141-125M42 1,3 NORMAL 047 0911012014 99764-9041 AREA-011 VIVO 161103M06 10,4 NORMAL 048 0911012014 99780-4030 AREA-011 VIVO 151-105M48 0,5 NORMAL 049 09/1012014 99861-5912 AREA-011 VIVO 18H53M30 0,5 NORMAL 050 1011012014 98188-1059 AREA-011 VIVO 171-138M48 0,5 NORMAL 051 10/1012014 98968-1558 AREA-011 CLARO 11H48M24 0,8 NORMAL 052 1011012014 99500-4916 AREA-011 VIVO 131-116M30 0,5 NORMAL 053 10/10/2014 99571-3013 AREA-011 VIVO 181-128M00 1,9 NORMAL 054 fl11012014 97502-9033 AREA-011 VIVO 131-147M48 1,0 NORMAL 055 (012014 98922-8102 AREA-011 TIM 161-109M54 0,5 NORMAL 056 012014 95652-9242 AREA-011 VIVO 11H45M48 0,5 NORMAL 057 i1012014 99662-9242 AREA-011 VIVO 17H09M48 0,5 NORMAL 058 1311012014 99950-8892 AREA.011 VIVO 10H40M00 0,5 NORMAL 059 13/10/2014 99958-7297 AREA-011 VIVO 17H31M06 1,1 NORMAL Subtotat ........................................................................................................................ Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Date Telefone Loceldade UF Inicio Duração Modalidade060 16/09/2014 3524-6656 R CLARO SP 111-138M24 1,0 DIFERENCIADA 061 22/09/2014 3212-4850 BRASILIA DF 171-126M013 4,2 DIFERENCIADA 062 2310912014 3143-5941 CRUZEIRO SP 1611511M30 0,8 DIFERENCIADA 063 23/0912014 3271-1530 PRES VENCESLAU SP 131H12M42 1,9 NORMAL 064 2410912014 3266-0446 SALVADOR BA 111-149M36 0,5 DIFERENCIADA 065 25192014 2515-1917 INDAIATUBA SP 10H23M18 0,5 DIFERENCIADA 066 25109/2014 3351-2877 SALVADOR BA 141-149M42 1,5 DIFERENCIADA 067 29/0912014 3671-2370 CAMAQUA RS 101-105M24 9,8 DIFERENCIADA 068 30/0912014 3526-1308 RCLARO SP 171-133M42 3,9 DIFERENCIADA 069 02/10/2014 4597-3939 NAZARE PAULISTA SP 11H29M06 1,5 DIFERENCIADA 070 02/10/2014 3226-3819 SAO JOSE DO RIO SP 12H561142 0,5 NORMAL 071 07/1012014 3212-4850 BRASILIA DF 11I(105M30 3,6 DIFERENCIADA 072 07/1012014 3212-4850 BRASILIA DF 11H51M30 3,9 DIFERENCIADA 073 10110/2014 4888-9800 JOANOPOLIS SP 17H02M36 1,0 DIFERENCIADA 074 1311012014 3212-4850 BRASILIA DF 10H46M18 6,1 DIFERENCIADA

Subtotal ......................................................................................................................... Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

UF Mndebdede 075

Date 22109/2014

Telefone 7819-2267

localidade AREA-012

Inicio 151-1141M36

Duração 0,5 DENTRO DO ESTADO

076 24109/2014 7809-8897 AREA-013 11H40M00 0,5 DENTRO DO ESTADO Subtotdl......................................................................................................................... Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Date Telefone Localidade UF Inicio Duração Modalidade 077 1510912014 99605-3555 AREA-019 111117M12 1,3 DENTRO DO ESTADO 078 18/09/2014 99633-6735 AREA-019 12H17M12 0,7 DENTRO DO ESTADO 079 22109/2014 99724-4723 AREA-016 131-132M30 1,2 DENTRO DO ESTADO

i%I1 1 PSC 1 1M01 1(.ni1

0,65 3,26 0,52 0,86 0,38 0,27 1,16 7,61 2,56 0,49 0,22 2,79 3,02 0,32 4,73

28,84

0,43 0,43 0,86

1,47 0,79 1,36

Telefônica Brasil S.A. Nota Fiscal Fatura de Serviços11000-1.257.981/lO/14-00002/00003Au. Engenheiro Lu Carlos errlol, 1376- Cidade Monçfee

Sfo Paulo - SP - CEP:04571-936 de Telecomunicações

Emissão 22/10/2614 Inscriçfo Estadual 106303949112 CNPJ/tulF: 02,55t1.15710001 -62 P50/ole Especial Proc. DRT 1-14397-90http://.uto,corrr.br

0321

CTC SANTO AMARO SPM PLI ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP r

Mês 1012014

1"« 7

1 11 i;;^^ . '0

owi@ Local 11000 Telefone 5594-7219 0DV 2 NRC 03594259333 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual n° CNPJ1CPF N° 2057027410001-23

Total da FaturaVencimento 282600111112014

Page 126: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Nota Fiscal Fatura de ServiçosN 11000-1.257.981/1W14-00003/00003

de TelecomunicaçõesEmissão 22110/2014

Regne Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A. 0w. Engn*niro Itiz Carlos Berdr, 1376- Cidade MonOos. 08o Paulo- SP - CEP:04571-936 loscriçOs Estadual 108383949112 CNP.L4vl: 02.558.157/00l.62 ldtp:/Auivoc0m.

0322

1. a,. na An - a AJ AIt2S A nan, - aekeirtt.I_ J I%,rinIn. Ana A A7

Page 127: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie jttê-_.. RFB a sua atualização cadastral.

.: 000lig REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 02.558.15710001-62 0410611998 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

)9/)ME EMPRESARIAL °ÉLEFONICA BRASIL S.A.

TÍTULO Do ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.20-5-01 -Telefonia móvel celular CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR)DICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA LOGRADOURO AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

CEP BAIRRO/DISTRITO 04.571-936 CIDADE MONCOES SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

0/, SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMEROCOMPLEMENTO 1376

MUNICÍPIO UF SAO PAULO SP

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2911012014 às 11:52:08 (data e hora de Brasília). Página: 111

[!t1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29110/2014

Page 128: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Telefônica Brasil S.A. Nota Fiscal Fatura de ServiçosN° 1100Õ.1.257..978/10/14-00003/00003Av. Engonhado Luid Carlos Bordal, 1376- Cidade Mono0

SOe Paula- SP - CEP:04511-936 de TelecomunicaçõesEnrinsâo 22/10/2014 Ioscnç8o Estadual 108383949112 CNP.8MF: 12.556.157/4901-02

Regime Especial Pron, DRT 1-14397-90htlp:/.oWo.com.

0338

001 27J0012014 9994-0094 AREA-085 14H 12M54 1,3 FORA DO ESTADO 1,10 002 2310012014 98129.5517 AREA-012 19H05M00 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49 003 2310912014 99183.8344 AREA.012 20H06M24 1,2 DENTRO DO ESTADO 1,36 004 23/09/2014 99245.6607 AREA-016 15H17M36 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 005 23109/2014 98934.7878 AREA-019 14H22M18 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 006 23/09014 99320.6199 AREA-019 20H21M48 1,1 DENTRO DO ESTADO 1,24 007 23/00/2014 99637.8666 AREA-019 14H31M00 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 008 2410012014 98101.0405 AREA-013 11H33M30 3,5 DENTRO DO ESTADO 3,97 009 24100/2014 98163.0007 AREA-013 12H24M30 0,8 DENTRO DO ESTADO 0,50 010 2410012014 99613.5678 AREA-014 09H26M18 1,1 DENTRO DO ESTADO 1,24 011 25/09/2014 99710.1313 AREA-012 161-1561V112 22 DENTRO DO ESTADO 2,49 012 25/09/2014 99623.3217 AREP.-015 17H24M54 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 013 26109/2014 99786.4016 AREA-018 111-104M24 0,6 DENTRO DO ESTADO 0,56 014 25/00/2014 99777.2619 AREA-019 111-1461V118 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 015 26109/2014 99606.8878 AREA-016 IIH1OM12 2,3 DENTRO DO ESTADO 2,61 016 27012014 99176.9180 AREA-012 12H27M12 1,5 DENTRO DO ESTADO 1,70 017 28(0912014 99788.7134 AREA-012 13H31M12 3,1 NO ESTADO REDUZIDA 2,46 018 28100/2014 99146.1050 AREA-019 12H40M48 1,6 NO ESTADO REDUZIDA 1,19 019 280/2014 9943.9832 AREA-061 13H37M30 0,7 FORA ESTADO REDUZIDA 0,64 020 2910912014 99136.1432 AREA-014 l8H15M30 0,6 DENTRO DO ESTADO 0,68 021 290/2014 99211.7525 AREA-016 161152M42 1,4 DENTRO DO ESTADO 1,58 022 29/00/20/4 99214.7137 AREA-017 1151159M42 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49 023 02110/2014 98808.6769 ARE,A.012 121-158M00 4,3 DENTRO DO ESTADO 4,88 024 02110/2014 99162.1964 AREA.014 191-104M24 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 025 02110/2014 99716.7799 AREA-018 201146M06 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 026 0211012014 99125.3386 AREA.018 141-149M36 2,8 DENTRO DO ESTADO 3,17 027 0211012014 99706.0813 AREA-019 1611031V136 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 028 02110/2014 99777.2619 AREA-019 1:31-1 17M24 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 029 03/10/2014 98136.3875 AREA-019 141-100M00 0,5 DENTRO DO ESTADO 0.56 030 05/1012014 9943-0143 AREA-001 1:31135M42

110 FORA ESTADO REDUZIDA 0,91

031 0711012014 99616.0015 AREA-016 13H34M36 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 032 07110/2014 98276.4890 AREA.019 20H03M12 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 033 0711012014 99763.5135 AREA-019 11H10M12 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 034 0811012014 98847.4733 AREA.013 16H44M18 3,0 DENTRO DO ESTADO 3,40 035 08/10/2014 99741.0672 AREA-013 191-110M12 0,7 DENTRO DO ESTADO 0,79 036 08110/2014 99162,6115 AREA-014 18H57M18 0,6 DENTRO DO ESTADO 0,56 037 08/10/2014 99162.6115 AREA.014 19H19M18 0,9 DENTRO DO ESTADO 1,02 038 09/1012014 991213.0428 AREA.013 l:3H55M36 1,7 DENTRO DO ESTADO 1,92 039 00/10/2014 99130.6198 AREA.013 19HSOM54 1,7 DENTRO DO ESTADO 1,92 040 09110/2014 99800.5138 AREA.015 18H461V130 2,9 DENTRO DO ESTADO 3,29 041 09/10/2014 99103.0487 AREA.018 15H32M54 1,2 DENTRO DO ESTADO 1,36 042 09/10/2014 98118.9673 AREA.019 091-1371V136 3,8 DENTRO DO ESTADO 4,31 043 0611012014 99248.8608 AREA-019 151-116M12 1,8 DENTRO DO ESTADO 2,04 044 0911012014 89789.3633 AREA.019 141-100M48 2,6 DENTRO DO ESTADO 2,83 045 10110/2014 99711.1711 AREA.016 161104M36 2,3 DENTRO DO ESTADO 2,61 046 13(10(2014 99711.1711 AREA-016 12H12M00 1,0 NO ESTADO REDUZIDA 0,79 047 13/10/2014 98134.6756 AREA.016 201-125M36 3,3 DENTRO DO ESTADO 3,74 048 13/10/2014 99201.5660 AREA-016 19H21M54 1,9 DENTRO DO ESTADO 2,15 049 13(10/2014 %7 45.4236 AREA-018 14H11M12 6,0 DENTRO DO ESTADO 6,80 050 1311012014 99828.5542 AREA.019 17H19M12 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49 Subtotal................................................. ....................................................................... 107,64

ICMS: Base de Cálculo: 323,27 Atíquota: 25% Valor do ICMS; 80,82 ISS: Base de Cálculo: 624 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: 0,31 P18: Base de Cálculo: 323,27 e 6,24 Alíquota: 0,65% e 1,65% Valor do P18: 2,10 e 0,10

Page 129: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Telefônica Brasil S.A.

(o Nota Fiscal Fatura de Serviços11000-1.257.97w1o/l4-0000100003Av. Engonholro Lu Carlos Berrii, 1376- Cidade Monções

Emissão 22)10/2014 $80 Paulo- SP - CEP:04571 -936 Inscriçdo Estadual 108383949112 CNPJ/lviF: 02,558157/0001-62

f]de Telecomunicações Inscrição

Especial Proc. DRT 144087.90http:ll.vto.com.br

2C20337

Local 11000 Telefone 5594.72150DV 3 CTC SANTO AMARO 8PM PI-1

NRC 03594256075 Uso NEGOCIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Inscriçào Estadual n° R LUIS GOIS 1.897 - SAUDE CNPJICPF N5 20.570.27410001-23 04043-400 SAO PAULO - SP Total da FaturaVencimentoMês

329,5101111/201410/2014

j

001 24/0912014 99656-1736 AREA-011 VIVO 151-11131M48 7,3 NORMAL 002 24/09/2014 99949-3008 AREA-011 VIVO 1111,107M015 0,5 NORMAL 003 24/09/2014 99949-3008 AREA-011 VIVO 12H49Ml8 2,1 NORMAL L11. A-004 25/09/2014 94169-1394 AREA-011 VIVO 1IJHO7MI8 2,2 NORMAL 005 25/09/2014 960602885 AREA-0I1 VIVO 091-117M118 0,5 NORMAL 008 25/09/2014 98341-2311 AREA-0l1 TIM 20I-I25M24 2,2 NORMAL 007 2510912014 99921-9634 AREA-011 NEXTEL 11H28M24 3,6 NORMAL 2,51 008 2610912014 97278-8421 AREA-0l1 VIVO 16I-117M36 2,4 NORMAL 1,18 009 2610912014 99217-1185 AREA-011 CLARO 181-159M00 1,4 NORMAL 0,75 010 2610912014 99217-1185 AREA-011 CLARO 20I-141M42 23 NORMAL 1,23 011 26/09/2014 99498-6144 AREA-011 VIVO 13H23M12 1,0 NORMAL 0,49 012 2610912014 99942-7589 AREA-011 VIVO 101-136M24 0,5 NORMAL 0,24 013 014

2710912014 2710912014

96048-6827 960722561

AREA-011 AREA.011

CI TIM

111-158M06 17H16M54

0,6 1,1

NORMAL . NORMAL

0,30 0,56

015 27109/2014 96086-8140 AREA-011 01 161-140M24 0,6 NORMAL 0,30 016 2710912014 98149-7671 AREA-011 CLARO 121-148M06 0,5 NORMAL 0,26 017 27109/2014 98491-0641 AREA-011 TIM 16H22M12 1,3 NORMAL 0,66 018 2810912014 96454-3588 AREA-011 TIM 12H34M54 0,5 REDUZIDA 0,17 pgs.csnai 019 2910912014 97143-4011 AREA-011 VIVO 151-146M06 2,6 NORMAL 1,28 020 (09/2014 98335-6l17 ARE.A-0l1 TIM 15H25M24 3,4 NORMAL 1,73 021 )9/2014 98348-9276 AREA-011 VIVO 111-1461M42 0,6 NORMAL 0,29 022 .0912014 99911-0539 AREA-011 TIM 171-142M48 1,0 NORMAL 0,51 023 30/09/2014 96441-4771 AREA-011 TIM 18H11M48 0,5 NORMAL 0,25 024 3010912014 98388-4049 AREA-011 VIVO 20H05M42 0,5 NORMAL 0,24 025 3010912014 96498-5862 AREA-011 VIVO 121-106M06 1,0 NORMAL 0,49 026 3010912014 98671-4378 AREA-011 01 10H18M48 1,8 NORMAL 0,90 027 30/0912014 98141-6473 AREA-011 TIM 141-113M36 0,9 NORMAL 0,45 028 30/09/2014 98188-1059 AREA-011 VIVO 18H54M18 0,5 NORMAL 0,24 029 3010912014 98255-4090 AREA-011 fiM 151-113M06 2,7 NORMAL 1,37 030 0211012014 97491-5950 AREA-011 VIVO 181-150M48 2,5 NORMAL 1,23 031 02/1012014 97984-1313 AREA-011 CLARO 18H35M30 2,5 NORMAL 1,34 032 02/10/2014 99313-3861 AREA-0l1 CLARO 171-1501V1315 5,5 NORMAL 2,95 033 02/l0/20l4 99358-0602 AREA-0I1 CLARO 19H44M54 2,0 NORMAL 1,07 034 0211012014 99992-3786, AREA-011 VIVO 11H17M18 4,7 NORMAL 2,32 035 03/10/2014 99411-3123 AREA-011 CLARO 171-114M54 0,6 NORMAL 0,32 036 061012014 94141-7723 AREA-011 VIVO 12H14M30 0,6 NORMAL 0,29 037 07/10/2014 97967-1051 AREA-011 TIM 19H57M36 1,0 NORMAL 0,51 038 07/1012014 98188-1059 AREA-011 VIVO 161-1201V124 1,9 NORMAL 0,94 039 07/1012014 99728-4688 AREA-011 VIVO 19H17M24 3,1 NORMAL 1,53 040 0811012014 97277-9397 AREA-011 VIVO 201-1171M48 1,2 NORMAL 0,59 041 0811012014 97337-1913 AREA-011 VIVO 19Hl3M06 0,5 NORMAL 0,24 042 08/10/2014 99905-4524 AREA-011 VIVO 131-11161V124 0,5 NORMAL 0,24 043 09/1012014 97100-3117 AREA-011 VIVo 151-106M36 2,1 NORMAL 1,03 044 09/1012014 99161-9813 AREA-011 CLARO 141-131M30 1,1 NORMAL 0,59 045 09/10014 99764-9041 AREA-011 VIVO 141-135M18 2,2 NORMAL 1,08 046 0911012014 99831-7738 AREA-011 VIVO 13H48M30 0,7 NORMAL 0,34 047 0911012014 99950-5168 AREA-011 VIVO 181-164M24 10,0 NORMAL 4,94 048 09/1012014 99954-1565 AREA-011 VIVO 1171-1031M30 1,6 NORMAL 0,79 049 0911012014 99991-6560 AREA-011 VIVO 10H00M36 0,5 NORMAL 024 050 10110/2014 99764-9041 AREA-011 VIVO 121-107M36 0,7 NORMAL 0,34 051 10/10/2014 99831-7738 AREA.011 VIVO 11H57M24 10,0 NORMAL 4,94 052 1011012014 99950-8892 AREA-011 VIVO 11 1-105M30 0,5 NORMAL 0,24 053 l2/l0/2014 97205-0041 AREA-011 VIVO 12H26M30 2,1 REDUZIDA 0,72 054 1 11012014 95255-8055 AREA-011 CI 101-146M18 1,7 NORMAL 0,85 055 (0/2014 98177-1056 AREA-011 TIM 121-140M06 25 NORMAL 1,27 056 0/2014 99599-1871 AREA-011 VIVO 12H22M18 5,7 NORMAL 2,82 Subtotu........ .................. ............................................. ...... .......... .................................. 93,01 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data Telefone Localidade UF Inicio Duraç8o Mdetdede 057 15/09/2014 3526-7117 RCLARO SP 111-119M48 11,9 DIFERENCIADA 7,82 058 1710912014 3329-3606 SANTOS SP 161-104M118 1,0 DIFERENCIADA 0,55 059 1810912014 3402-2894 FRANCA SP 101-1481M48 1,1 DIFERENCIADA 0,85 060 22109/2014 4539-9216 JOANOPOLIS SP 141-101M24 0,5 DIFERENCIADA 0,16 061 2310912014 3501-1193 SAO CARLOS SP 161-1501V106 0,5 DIFERENCIADA 0,32 062 2310912014 3371-1114 PARATI RJ 15H05M24 3,2 DIFERENCIADA 2,10 063 24109/2014 3806-6291 MOGI MIRIM SP 161-1481V136 0,5 DIFERENCIADA 0,27 064 25109/2014 3435-2188 PIRACICABA SP 14HSOM36 2,7 DIFERENCIADA 1,77 065 2510912014 3212-4850 BRASILIA DE 161-147M54 3,7 DIFERENCIADA 2,87 066 0211012014 3883-2993 SUM.ARE SP 161-1421v130 23 DIFERENCIADA 1,27 067 0211012014 3251-1297 TATU] SP 12H30M00 0,5 NORMAL 0,11 068 08/10/2014 3203-1577 SANTOS SP 11H15M24 1,0 DIFERENCIADA 0,55 069 0911012014 3863-1151 CAMPOS DO JORDAO SP 111-112M54 9,2 DIFERENCIADA 6,05 070 1311012014 3212-4850 BRASILIA DF 10H38M12 22 DIFERENCIADA 1,70 Subtotal ..................................... ................................................................................... 26,39 Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15

UF ModalidadeDate 2310912014

Telefone 7815-7695

Localidade AREA-012

Inicio 1181-112M36

Durac8o 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,43 071

072 2610912014 7819-2267 AREA-012 151-131M48 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,48 073 0211012014 7607-5141 AREA-013 18H11M42 29 DENTRO DO ESTADO 283 074 0911012014 7814-7929 AREA-015 19H11M48 1,5 DENTRO DO ESTADO 1,46 075 1311012014 7821-6744 AREA-013 111-102M30 26 DENTRO DO ESTADO 254 Subtotal....... ............................... .................... ........... .......................................... ......... 7,74 Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 UE Modaídede 076

Date 1510912014

Telefone 99789-3633

Loceldade AREA-019

Inicio 10H57M54

Dureç8o 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13

077 1610912014 9262-1702 AREA-061 151-116M30 1,5 FORA DO ESTADO 1,97 078 1810912014 9262-1702 AREA-061 12H42M00 0,5 FORA DO ESTADO 0,65 079 2210912014 9903-9318 AREA-071 16H18M36 10,7 FORA DO ESTADO 14,05 -

Page 130: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

1Vtt1U1111d 010*11

Nota Fiscal Fatura de ServiçosN° I1000.1,257.978/10h14-00003/00003Av. Engenheiro Luiz Cados 8rdr, 1376- Cidade Mon08 Sdo Paulo - SP - CEP:04571-936

de Telecomunicações

Emissão 22/10/2014 Iimctiçdo Estadual 108383949112 CNPJ4.IF: /2.558.157/0001-62 Regimu Especial Proc. ORT 1-14397-90hItp://v.vIvo.com.id

0338

001 22109014 9994-0094 AREA-085 141-112M54 1,3 FORA DO ESTADO 170

002 23109(2014 98129.5517 AREA-012 191-105M00 2,2 DENTRO DO ESTADO 249

003 23/09/2014 99783.8344 AREA-012 20I-106M24 1,2 DENTRO DO ESTADO 136

004 23109(2014 99245.6607 AREA-016 1151-117M36 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

005 28109/2014 98934.7878 AREA-019 14H22M18 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

006 2310912014 99320.6199 AREA-019 20H21M48 1,1 DENTRO DO ESTADO 1,24

007 2310912014 99637-8666 AREA-019 14H31M00 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

006 2410912014 98101.0405 AREA-013 111-133M30 3,5 DENTRO DO ESTADO 3,97

009 24/00/2014 98163.0907 AREA-013 121-124M30 0,8 DENTRO DO ESTADO 0,90

010 2410912014 99613.5678 AREA-014 091H26M18 1,1 DENTRO DO ESTADO 1,24

011 25/09/2014 99710.1313 AREA-012 161-156M12 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49

012 25/09/2014 99623.3217 AREA-015 171-124M54 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13

013 25(0912014 99786.4016 AREA-018 11H04M24 0,6 DENTRO DO ESTADO 0,56

014 25/09/2014 99777.2619 AREA-019 111-146M18 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13

015 26109/2014 99606.5578 AREA-016 IIH1OM12 2,3 DENTRO DO ESTADO 2,61

016 27(09/2014 99176.9180 AREA-012 121-127M112 1,5 DENTRO DO ESTADO 1,70

017 28/0912014 99786.7134 AREA-012 131-131M12 3,1 NO ESTADO REDUZIDA 2,46

018 28/09/2014 99148.1050 AREA-019 12H40M48 1,5 NO ESTADO REDUZIDA 1,19

019 28109/2014 9943-9832 AREA-081 131-137M30 0,7 FORA ESTADO REDUZIDA 0,64

020 29/092014 99720.1432 AREA.014 t81-1 15M30 0,6 DENTRO DO ESTADO 0,68

021 29/09/2014 99211.7525 AREA.016 1161-152M42 1,4 DENTRO DO ESTADO 1,58

022 29(09/2014 99214.7137 AREA-017 16H59M42 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49

023 0211012014 98808.6769 AREA-012 11:21-158M00 4,3 DENTRO DO ESTADO 4,88

024 02(10/2014 99762.1964 AREA-014 19H04M24 0,5 DENTRO ESTADO 0,56

025 02/10/2014 99716.7799 AREA-018 201/461406 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

026 02/1012014 997254386 AREA.018 141-149M36 28 DENTRO DO ESTADO 3,17

027 02(10014 99705.0813 AREA.019 161-103M36 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

028 02110/2014 99777.2619 AREA-019 131-117M24 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 029 01012014 98135-3875 AREA.019 141-1001400 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56

030 05/10/2014 9943-0143 AREA.061 13H35M42 1,0 FORA ESTADO REDUZIDA 0,91 031 07/10/2014 99616-0015 AREA-016 13H34M36 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 032 07110014 98215.4890 AREA-019 201-103M12 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 033 07110/2014 9976315135 AREA-019 I1H1OMI2 1,0 DENTRO DO ESTADO 1,13 034 08(1012014 98847.4733 AREA-013 161-144M18 3,0 DENTRO DO ESTADO 3,40 035 08/10/2014 99741.0672 AREA-013 19H10M12 0,7 DENTRO DO ESTADO 0,79

036 08/10/2014 99162,6115 AREA-014 181157m18 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,56 037 08/10/2014 99162.6115 AREA.014 19l-1191v118 0,9 ENTRO DO ESTADO 1,02 038 09(10/2014 99138-0428 AREA-013 13H551436 1,7 DENTRO DO ESTADO 1,92 039 0311012014 99130-6198 AREA-013 19HSOM54 1,7 DENTRO DO ESTADO 1,92 040 09/10/2014 99500-5138 AREA-015 181-146M30 29 DENTRO DO ESTADO 329 041 09110014 99743-0487 AREA-018 15H32M54 1,2 DENTRO DO ESTADO 1,36 042 09/10/2014 98118.0573 AREA-019 011H37M36 3,8 DENTRO DO ESTADO 4,31

043 09110(2014 99248.8608 AREA-019 151-116M12 1,8 DENTRO DO ESTADO 2,04 044 08110/2014 99789.3633 AREA-019 14H00M48 25 DENTRO DO ESTADO 283 045 10(1012014 99711-1711 AREA-016 151H04M36 2,3 DENTRO DO ESTADO 2,61 046 12)10/2014 99711-1711 AREA-016 12H12M00 1,0 NO ESTADO REDUZIDA 0,79

047 13/1012014 98134-6755 AREA-016 201-125M36• 3,3 DENTRO DO ESTADO 3,74 048 13110(2014 99201.5660 AREA-016 1500211454 1,9 DENTRO DO ESTADO 215 049 13/10/2014 99745.4236 AREA-018 14H11M12 6,0 DENTRO DO ESTADO 6,80

050 13110/2014 99828.5542 AREA-019 117H191412 2,2 DENTRO DO ESTADO 2,49

Subtotal ........................................................................................................................ 107,64

icMs: Base de Cálculo: 323,27 Aliquota:25%Valor do ICMS: 80,82 ISS: Base de Cálculo: 6,24 Aliquota:5,00%Valor do ISS: U,1 P18: Base de Cálculo: 323,27 e 6,24 Aliquota: 0,65% e 1,65%Valor do P18: 2,10 e 0,10

Page 131: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

a''h1 com.br]

Página 17 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMP.COES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0005

LANÇADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Berras84690000002-391591029110-2

00559472170-510147141101-3

Data do pagamento/3011012014 Valor Total 291,59

DOCUMENTO: 103017 AUTENT3CACAO SISBB:E.3B3.297.543.B20.9C0

000121

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 132: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]

Pagamentos com código de barras

po4 Página 1 de 1

A336301612215692057 3011012014 17:33:19

SISBN ~SISTEMA DE INFORI1ACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTO-ATENDIMENTO-17.33.18

3572603572

COMPROVANTE DE AGENDANENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras84690000002-391591029110-2 00559472170-510147141101-3

Data do pagamento 30/10/2014

Valor Total 291,59

Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

:000122

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 133: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

?.: VOO Serviço de 1 Atendimento Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de faia/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

ít,3. o-

1mio, o

LocalTelefone 110005594.72170

Total da Fatura 291,59

Mês DV Complemento 10114 7 15734045

DVVencimento

5 01/11/14

vivo

Vf Telefônica Brasil S.A. As. Engenholro Luis Carlos Berst,i, 1376- Cidade Menções Seu Demonstrativo de Despesas Sós Pasto - SP - CEP:04571-936 Inscrição Estadual 100383949112 CNPJA5IF: 02.558157/0001-62

4http//en ovo com br

0325

LocalUso 11000NEGOCIO

TelefoneDVNRC 5594-72170803594256156 Total da FaturaVencimentoMês

291,5901/11/201410/2014

Central de Relacionamento: 10315

CTC SANTO AMARO SPM PLI

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento 01/11/2014

SÊRVIÇOS VALOR (R$'

Planos de Minutos - Ligações Locais 7200 Outros Serviços 624 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,22 Ligações para Celular 56,66 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 154,47

TOTAL A PAGAR 291,59

\ ontribuição para o FUST e FUNTTEL . 1,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifs.

Importante: Pagando sua Conta em dia, você evita multa de 2v/o e juros de l% ao Mês. Pura 1eazar ligações do longa distância, consulto os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19.ÉPSILõN 21-EMBRATEL 23-INTELIO 24-bIÁLDATA 25-GVT 26-lOT 29.1-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-ar GROUP 45-GLOBAL CROSEINO

.... O Processo de fatur0mont das 46-HOJE TELECOM 47-ST COMIJNICATIONS 49-CNvIBRIDGE 57-ITACEIJ 56-VOITEL 61.NEXUS 62-018 OPTION 63-NELLO BRAZIL 65-tELECOM 65 67-t-1 ligações estd Certificado confornie

Reoo1u400 426 de 09/12/ 2008 72.LOCAWEB 71-PLIJMIIJM 75-vIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-OMERICA NET 89-ISONECTA 91-IR CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 88-ALPHA (artigo lB). NOBILIS. ANATtL 1331 o 1332 para Deficientes audB000. Recurso de atendlerentu VIVO ligue cem e protocolo em mãos para 10315 e 142 para detldeirtes audtldoe.

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e c'tinua no seu cliente. Quanto mais qualidade de VIVO k. Jutos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br!empresas e conheça nossas soluções.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrâto bancário. --------- - ---------------------------------------- - ------ DESTAQUE AQUI - - - --------- ----------- ---- ------------- ----- ---------- - ------------

Nfie Rasuro eu porfiem este documento pois será rITmado no processamento

Autentica90 de Agosto Autorizado - Nós vale como recibo

84400000O23 915910291102 0659472'1105 10147í411b13

1111111111111111111111111111111111111 li 1

Page 134: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Liqacões para Celular

Telefõnica brasl.A. Nota Fiscal Fatura de Serviçosll000-1.257.979/1o/1440001100003Av. Engr0/8oLu%os Berrfrii, 1376- CidadeMoos

Sio Pau - SP - CE4571-936 de Telecomunicações

Emissão 22/10/2014 freriç90 Estadual 13949112 CNPJ0lF( 02 5 151/000l.62 Rornu Especial Proc. DRT 1-14397-90onp://.vivo.com.b

0326

CTC SANTO AMARO SPFA PLI ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

Local 11000 Telefone 5594-72170DV 8 NRC 03594256156 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual n CNPJ é CPF N 20.570.27410001-23 Total da FaturaVencimentoMês

291,0901111001410014

Reservado ao Fisco: 6C89.9584,477F.7AED.190B.5F30.6A6E.9199 Planos Contratados PA096 -VIVO FIXO GLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais 001300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02110/14 A 01/11/14 Subtotel........................................................................................................................ Outros Serviços

Descrição 002MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02/10114 A 01/11/14 Subtolel........................................................................................................................

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples CHAMADAS ADICIONAIS 1 CHA

003ADICIONAIS VOZ 1 CHA Subtotal....................................................................................................................... Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

flata TeWoneLo3aldade UF Inicio Duraç90 Modadade 00429109/20147862-9300AREA-011 12H05M06 13,5 NORMAL 00526(09120147785-3272AREA-011 141156M06 2,2 NORMAL 00627/09120147744051AREA-011 13H14M54 0,5 NORMAL 00129(09120147720-5625AREA-011 11H12M36 3,9 NORMAL 008290120147734-9323AREA-011 171157M42 0,5 NORMAL 00929(090147734-9323AREA-011 I81107M0O 0,5 NORMAL 01029109120147730323AREA-011 181123M36 0,5 NORMAL 01129(09120147892-4238AREA-011 151147M18 1,6 NORMAL 01230(09/20147836-7373AREA-011 IOH11M18 0,5 NORMAL 01301(10/20147752-4108AREA-011 121155M42 4,9 NORMAL 01402J10/201478344311AREA-011 19H03M54 0,5 NORMAL 01502J10/20147846-2101AREA-01I I9I132M36 0,6 NORMAL 01603/10120147863.2155AREA-011 081147M54 1,1 NORMAL Subtotal........................................................................................................................

Valor(R$)

72,00 72,00

6,24 6,24

0,22 0,22

0,26 1,12 0,25 1,99 0,25 0,25 0,25 0,61 0,25 2,50 0,25 0,30 0,56 9,04

Localidade Oparad. Início Dureç90 Mcded0de AREA-011 VIVO 10H10M24 2,5 NORMAL AREA-011 VIVO 10H44M12 1,3 NORMAL AREA-011 VIVO 101131M42 2,2 (NORMAL AREA-011 VIVO 13H42M54 0,5 NORMAL AREA-011 CLARO 121157M36 0,6 NORMAL AREA-011 CLARO 081115M18 0,5 NORMAL AREA-011 VIVO I21125M0O 3,1 NORMAL AREA-011 VIVO 17H05M24 2,7 NORMAL AREA-01I 01 12H46M18 2,7 NORMAL AREA-011 TIM 161145M30 0,6 NORMAL AREA-01I TIM 14H45M36 0,5 NORMAL AREA-011 TIM 171120M24 1,0 NORMAL AREA-011 VIVO 13H32M18 3,2 NORMAL AREA-011 VIVO 131126M06 1,4 NORMAL AREA-01I VIVO 161135M36 0,5 NORMAL AREA-011 VIVO 17H11M42 0,5 NORMAL AREA-011 TINI 14H34M54 6,6 NORMAL AREA-011 VIVO 161159M24 3,0 NORMAL AREA-011 VIVO 2011041054 1,0 NORMAL AREA-011 Cl 14H42MI8 0,5 NORMAL AREA-011 TIM 16H34M12 0,9 NORMAL AREA-011 VIVO 17H17M12 0,5 NORMAL AREA-011 VIVO 161100M00 0,5 NORMAL AREA-011 VIVO 11H28M54 0,6 NORMAL AREA-011 VIVO 121-128M30 2,2 NORMAL AREA-011 VIVO 11H13M06 1,0 NORMAL AREA-011 VIVO 11H37M06 0,7 NORMAL AREA-011 VIVO IBH14MI2 1,9 NORMAL AREA-011 CLARO 18H16M12 1,3 NORMAL

ICMS: Base do Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

INome - 1 NRC da Conta 03594256156 [CPFCNF'J Banco

Lgência Cõnta Corrente Assinatura

Page 135: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

001 2510912014 99773-1333 AREA.011 VIVO 12H10M30 0,5 NORMAL 002 25/0912014 99942-7589 ARE4011 VIVO 18H511v142 1,4 NORMAL 003 26109/2014 97337-1913 ARE411 VIVO 11H12M36 1,1 NORMAL 004 2610912014 97337-1913 AREA0ll VIVO 191-1451v118 0,6 NORMAL 005 26109/2014 99163-5404 AREA011 01 16H58M42 3,2 NORMAL 006 26109(2014 99589-8758 AREA.0l1 VIVO 18H31M12 0,7 NORMAL 007 27/0912014 98039-2257 AREA(111 01 161H281v142 1,6 NORMAL 008 27109014 99619-6164 AREAOlI VIVO 161H54M36 0,9 NORMAL 009 27/09/2014 99908-1097 AREA011 Vivo 16H32M24 1,5 NORMAL .010 2810912014 95251-5852 AREA011 TIM 06H261v130 1,0 REDUZIDA 011 2910912014 98700-1973 AREA011 TIM 1511221A42 2,7 NORMAL 012 2910912014 99448-8703 AREA011 CLARO 08H03M42 0,7 NORMAL 013 2910912014 99498.6144 AREA011 VIVO 19H04M48 0,5 NORMAL 014 3010912014 98057-8963 AREA0l1 01 181-151M06 0,5 NORMAL 015 30109/2014 9341-1785 AREA0,11 CLARO 19H161106 0,8 NORMAL 016 30109/2014 98624-2785 AREA011 VIVO 10H0I1v106 0,5 NORMAL 017 3010912014 98766-6670 AREA011 TIM 12H141v124 2,5 NORMAL 018 01110/2014 96060-2885 AREA011 VIVO 151H07M36 0,5 NORMAL 019 02/10(2014 99678-2092 AREA011 VIVO 19H24M00 2,8 NORMAL 02P 12110t2014 99764-9041 AREA011 VIVO 121-1571v106 0,5 NORMAL 02 4110/2014 97680-6824 AREA011 CLARO 12H42M00 0,5 NORMAL 02 5Il0/2014 95901-6597 AREA(011 TIM 18H59M36 1,1 REDUZIDA 023 05110014 98111-8658 AREA011 TIM 131H58M06 0,5 REDUZIDA 024 05110014 98159-2534 AREA011 VIVO 131122M48 1,8 REDUZIDA .025 0611012014 94141-7723 AREA011 VIVO 11H421v124 0,5 NORMAL 026 06110/2014 99359-3897 AREA011 CLARO 09H511v112 0,5 NORMAL 027 07/10/2014 95883-6838 AREA011 01 20H33M36 0,5 NORMAL 028 07110/2014 98624-2785 AREA011 VIVO 14H03M12 1,1 NORMAL 029 07110014 98697-0225 AREA011 TIM 141159M24 0,9 NORMAL 030 07110/2014 99359-3897 AREA011 CLARO 11H191v100 0,7 NORMAL 031 0814012014 98624-2785 AREP(011 VIVO 18H41M00 1,3 NORMAL 032 08110014 98827-1989 AREA011 CLARO 11H26Ml8 0,5 NORMAL .033 08/10/2014 99905-4524 AREA011 VIVO 10H44M42 1,6 NORMAL 034 08/10/2014 99905-4524 AI1EA-011 VIVO 11H03M24 0,5 NORMAL 035 09/40/2014 97205-0041 AREA011 VIVO 13HSOM18 1,4 NORMAL 036 09110/2014 98864-7933 AREA011 CLARO 141105M54 1,5 NORMAL 037 0911012014 99599-1871 AREA011 VIVO 15H131v100 1,0 NORMAL 038 10110/2014 96962-5956 AREA0l1 01 131134M54 3,4 NORMAL 039 10/10014 97050-1297 AREA011 TIM 15H31M42 0,6 NORMAL 040 10110/2014 98188-1059 AREA(011 VIVO 17H391v130 2,4 NORMAL 041 10/10014 98327-6570 AREA011 TIM 151H091V100 0,5 NORMAL 042 10/10/2014 99393-8786 AREA011 CLARO 121H44M06 4,0 NORMAL 043 1011012014 99992-3786 AREA011 VIVO 14H36M54 0,5 NORMAL 044 13110/2014 94967-4620 AREA011 TIM 16H551v130 1,4 NORMAL .045 13140/2014 97377-9934 AREA011 VIVO 14H25M42 2,5 NORMAL 046 1311012014 99448-8703 AREA011 CLARO 08H361v148 0,5 NORMAL Subtotal........................................................................................................................ Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Dote Telefone Localidade UF Inicio Duração Modeldede 047 15109044 3212-4850 BRASILIA DF 17H531v130 1,1 DIFERENCIADA 048 16/09(2014 3212.4850 BRASILIA DF 14H22M30 2,1 DIFERENCIADA 049 22/0912014 3892-6481 5 SEBASTIAO SP 14H25M42 0,5 DIFERENCIADA 050 23/0912014 3143-5941 CRUZEIRO SP 161-1541v130 4,5 DIFERENCIADA 051 I09/20l4 3411-4460 SOROCABA SP 19I-104M12 0,5 NORMAL .052 09/2014 3461-1998 AMERICANA SP 10H41M24 0,5 DIFERENCIADA 053 .. ./09t2014 2515-1917 INDAIATUBA SP 101158M36 0,5 DIFERENCIADA 054 2410912014 3212-9439 SAO JOSE DO RIO SP 161H471v130 0,5 DIFERENCIADA 055 24109/2014 3212-4850 BRASILIA DE 17H01M12 0,7 DIFERENCIADA 056 24/0912014 3365-1247 BRASILIA DE 12H 121v148 0,8 NORMAL 057 25109/2014 2615-1917 INDAIATUBA SP 12H281v154 1,6 NORMAL 058 2510912014 4013-2275 [EU SP 17H261v118 0,8 DIFERENCIADA 059 2510912014 3251-1297 TATUI SP 17H14Ml2 1,9 DIFERENCIADA .060 2510912014 3802-2960 HOLAMBRA SP 11H42M00 3,2 DIFERENCIADA 061 25109(2014 3212-4850 BRASILIA DE 14H34M30 4,8 DIFERENCIADA .062 02/10/2014 (3469-4005 5 VICENTE SP 16H25M30 0,5 DIFERENCIADA 063 02/10/2014 3212-4850 BRASILIA DE 12H05M18 1,9 NORMAL .064 07/1012014 3579-3492 CAMPINAS SP 1511271v106 0,5 DIFERENCIADA 065 0811012014 4034-7118 BRACANCA PAULIST SP 15H25M12 4,0 DIFERENCIADA .066 08110/2014 3362-6113 CUBATAO SP 16H49M18 0,5 DIFERENCIADA 067 08/10/2014 3466-7923 SVICENTE SP 19H 12M00 0,5 NORMAL 068 09110014 3434-4185 PIRACICABA SP 13H39M18 0,5 NORMAL .069 09/1012014 ( 3254-1297 TATUI SP 20H32M30( 4,7 NORMAL 070 13110/2014 3736-1403 CAMPINAS SP 17H42M18 1,3 DIFERENCIADA 071 1311012014 3384-6245 GUARUJA SP 11H00M54 0,8 DIFERENCIADA 072 13110014 3251-1010 TATU] SP 13H26M36 2,1 NORMAL .073 13/10/2014 3212-4850 BRASILIA DE 10H34M54 1,9 DIFERENCIADA I Subtotal.......................................................................................................................... Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado Vivo 15;

Data Telefone Locoidade .074 22)0M014 7819-2267 AREA012

UE Inicio 14H12M18

Durc8o 0,5

MÕdaldde DENTRO DO ESTADO

075 09110/2014 7809-3849 AREA(019 16H04M30 0,8 DENTRO DO ESTADO Subtotal........................................................................................................................ Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data Telefone Locoldade UE Inicio Duruç8o Modaldede 076 15/09/2014 99741-0672 AREA013 12H47M00 0,7 DENTRO DO ESTADO 077 .078

1510912014 99522-5298 AREA019 16H05M12 10,2 DENTRO DO ESTADO 15/09/20 14 9994-9525 AREA061 18H12M36 5,3 FORA DO ESTADO 079 1610912044 9262-1702 AREA061 11H31M48 0,5 FORA DO ESTADO

0,24124

íqc 1 P1OC

SO C0C1+4

0,43 0,78 1,21

0,79 11,57

6,96 0,65

Local 11000 TelefonG 5594-72170DV 8 NRC 03594256156 Uso NEGOCIO Insciiçâo Estadual no CNPJ 1 CPF N° 20,570.27410001-23

Telefônica Brasil S.A. Nota Fiscal Fatura de ServiçosN 11006-1257.979/1o/14-000020/0003Ao. Engenheiro Luiz Cartou Bonrini, 1376- Cidade Monções

Emlu89022/10/2014 $6 Paulo - SP- CEP:04571-936 de TeIecomtnlcaçoes InscniçOn Eeta0jal 168383949112 CNPJ/MF: 02.558.15710001-62 Roglmu Especial Proc. ORT 1-14397-90http:/fw.vivo.com.br

c2Cs24 0327

CTC SANTO AMARO 5PM PLI ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

Total da FaturaVencimentoMês

291,5901/11/201410/2014

Page 136: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Nota Fiscal Fatura de ServiçosN° 1l000-l.257.979110/14-00003/00003Telefônica Brasil $4Bffl 1i76-C4doM

de TelecomunicaçõesErnIs0o 22/10/2014 S90P5PJCEP 1 -9x 3 hcdç90 Eeiadwd 10849112 CNPJkll: 02.558i57001-62

Reme Esp9ci4 Proc, DRT 1-14307.90fIp:lllic&Ifl.br

0328

AREP-01V,UUCflJI

0.5 FORA

006 23/09/2014 99478-8336 AREA-019 11l-/16M48 0,5 DENTRO D0ESTADO 007 24109/2014 9192-7307 AREA-071 17H23M00 9,2 FORA DO ESTADO 008 24109014 9940-4945 AREA-071 1IH5IMI8 4,5 FORA DOESTADO 009 25/09/2014 98139-0058 AREA-014 17H10M48 1,2 DENTRO DO ESTADO 010 25109)2014 99784-5939 AREA-014 17N07M24 0,8 DENTRO DO ESTADO 011 25/09)2014 99151-3915 AREP,-015 I0H18M18 3,4 DENTRO 00ESTADO 012 25/09)2014 99991-8315 AREA-016 15H04448 0,9 DENTRO DO ESTADO 013 25109/2014 98115-9603 AREA-017 11H53M48 3,2 DENTRO DO ESTADO 014 25102014 98338-7892 AREA-019 11H25M18 1,6 DENTRO DOESTADO 015 2510912014 99222-4913 AREA-019 16H0~ 3,2 DENTRO DO ESTADO 016 27109/2014 98102-8833 AREA-019 11H29M54 20 DENTRO DO ESTADO 017 3010912014 99151-3915 AREA-015 121-/26M24 1,7 DENTRO DO ESTADO 018 30/09)2014 98881-1515 AREA-019 10H35M30 1,7 DENTRO DO ESTADO 019 01110/2014 99115-5110 AREA-013 18I-310140 0,5 DENTRO DO ESTADO 020 02)10/2014 98125-1332 AREP,-013 19H43M48 4,3 DENTRO DO ESTADO 021 02)10/2014 99772-7810 AREA-015 l9H07M18 0,5 DENTRO DO ESTADO 022 02/10/2014 99101-7661 AREA-016 19H17Ml2 3,7 DENTRO DO ESTADO 023 0211012014 99118-6292 AREA-019 19H51M42 6,7 DENTRO DO ESTADO 024 02/10/2014 99248-8608 AREA-019 l7H49M30 0,5 DENTRO DO ESTADO 025 02110/2014 99685-6313 AREA-019 161-/4IM00 1,2 DENTRO DO ESTADO 026 03/10/2014 99708-4498 AREA-014 13H52M48 5,3 DENTRO 1)0 ESTADO 027 04110/2014 98221-9513 AREA-012 18H37M54 1,0 DENTRO DO ESTADO 028 06/10/2014 99645-4878 AREA-013 13H60M36 3,1 DENTRO DO ESTADO 029 07/1012014 99856-9431 AREA-014 19H33M12 0,5 DENTRO DO ESTADO 030 07/10/2014 98148-5752 AREP-019 19I-147M36 0,6 DENTRO Do ESTADO 031 07/10/2014 99789-3633 AREA-019 19H29M42 0,6 DENTRO DO ESTADO 032 08)10/20 4 99704-7805 AREA-012 l8H33M54 3,4 DENTRO DO ESTADO

08 ESTADO 033 08/10/204 99196-2297 AREP,-013 11H54M48 0,5 DENTRO 034 08110/2014 99741-0672 AREA-013 20H00M48 0,5 DENTRO DO ESTADO 035 08/10/2014 99715-6610 AREA-018 17H44M48 0,6 DENTRO DO ESTADO 036 08/10/2014 99223-8606 AREA-019 20H21M18 0,6 DENTRO DO ESTADO 037 09/10/2014 98133-9222 AREA-012 16H57M42 0,5 DENTRO DO ESTADO 038 09/10/2014 99108-7917 AREA-012 18H51M48 0,6 DENTRO DOESTADO 039 09/10/2014 99173-0222 AREA-013 18H41M20 1,0 DENTRO DO ESTADO 040 09/10/2014 99600-5138 AREA-015 14H18M48 3,3 DENTRO DO ESTADO 041 09/10/2014 09711-1711 AREA-016 19H20M36 4,4 DENTRO DO ESTADO 042 09/10/2014 99112-7503 AREP-017 16H35M42 2,8 DENTRO IDO ESTADO 043 09110/2014 99605-4846 AREA-017 I2HITM3O 0,8 DENTRO DO ESTADO 044 09)10/2014 99743-3340 AREA-018 14H49M42 22 DENTRO DO ESTADO 045 10/10/2014 99711-1711 AREA-016 1IH00146 0,6 DENTRO DO ESTADO 046 11110/2014 99725-8239 AREA-013 12H29M30 4,4- DENTRO DO ESTADO 047 010/2014 99176-0717 AREA-013 12Hl7M12 2,3 DENTRO DO ESTADO 046 13/10/2014 99609-0782 AREA-016 20H14M36 0,5 DENTRO DO ESTADO Subtotal .........................................................................................................................

Base de Cálculo: 285,35 Aliquota:25%Valor do ICMS: 7134 Base de Cálculo: 6,24 Alíquota:5,00%Valor do ISS: 0,31 Base de Cálculo: 285,35 e 6,24 Aliquota: 0,65% e 1,65%Valor do P15: 1,85 e 0,10

Page 137: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

¶bb.com.br] /Página 18 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07 3572603572SEGUNDO VIA0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

Convenio TELECOMUNICACOES DE Codigo de Barras84690000003-110931029110-8

00559472050-910147141101-3

Data do pagamento 30/10/2014 Valor Total

/310,93

DOCUMENTO: 103018 AUTENTICACAO SISBB:5.CAB.C28.DDO.099.B76

LANÇAPO

000125

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao =216ab0061 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 138: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

3,8 DENTRO DO ESIADO 21,2 DENTRO IDOESTADO

0,5 DENTRO DO ESTADO O0,5 DENTRO IDO ESTADO 20,5 DENTRO IDO ESTADO 41,5 DENTR000ESTADO 210,7 DENTRO 1)0 ESTADO 81,5 DENTRODOESTADO 80,5 DENTROIDOESTADO O2,7 DENTRO 1)0 ESTADO 41,1 DENTRO DOESTADO 20,5 DENTRO DO ESTADO 20,6 DENTRO IDo ESTADO 60,5 DENTRO DO ESTADO 21,0 DENTRO IDO ESTADO 25,0 DENTRO DO ESTADO 82,0 DENTRO IDO ESTADO 43,0 DENTRO DO ESTADO 61,6 DENTROIDOESTADO 62,9 DENTRO IDO ESTADO 20,5 DENTRO DO ESTADO 00,5 DENTRO DO ESTADO 63,5 DENTRO IDO ESTADO 63,5 DENTRO IDO ESTADO O0,5 DENTRO IDO ESTADO

Av. Espenhr+o Lu Ca9e Bcn1I 1370 Cidade Monôas Nota Fiscal Fatura de ServiçosN° 11000-1257.980I1OI14-0003/000O3Teletonica rssll S.A.

de TelecomunicaçõesEmisedo 22/10/2014 Ode ?s1l - SI' - CEP:04571-939 lne nç90 Eeladu 109203949112 CNFJ14: 02.568lpl/0001-62

Remc Especial Proc PRT 1-14397-90Nlp:llôiacm.bs 4.

0332

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 Dela TetoneLocaldade UF Inicio

001 15/09/7014 98845-0055AREA-016 18H251 002 161092014 8123-9747AREA-061 091-136! 003 22/09/2014 99613-9339AREA-014 14H391 004 22/09/2014 99613.9339AREA-014 1511111 005 22109/2014 99613.9339AREA-014 151-1451 006 23/09/2014 99724-4723AREA-016 161-1041 007 24/09/2014 98214-3359AREA-012 10H341 008 24/0912014 99765-8565AREA-013 12H031

18HSO1 009 24109/2014 99222-4913AREA-019 010 24109/2014 99783-5135AREA-019 16H141

16H001 011 012

24/09/2014 209/2014

9950-1618AREA-031 9901-5353AREA-051 121-123

013 25/09/2014 98827-1989AREA-013 08H34] 014 25/09/2014 98827-1989AREA-013 16H19] 015 25/09/2014 99275-1122AREA-019 15H11(

11H29 016 017

25/09/2014 26)09/2014

8609-4444AREA-061 99606-8878AREA-016 11H17

018 27109/2014 99701-6111AREA.012 10H27 019 27109/2014 98277-3616AREP.-019 1111,1511 020 281092014 99775-4445AREA-017 13H29 021 28/09/2014 99773-2964AREA-019 13H40 022 29/09/2014 99211-9213AREA-019 101-157 023 024

30109/2014 30/09/2014

99705-8175AREA-014 99775.1415AREA-017

11H27 17H47

025 30/09/2014 99211-9213AREA-019 11H39 026 02110014 98808-6769AREA-012 20H35 027 02/10/2014 98808-6769AREA-012 20H42 028 02/1912014 99176-9180AREA-012 12H18

18H52 029 02/10/2014 99786-7134AREA-012 030 02110/2014 99701-1968AREA-013 12H35

19H05 031 02)10/2014 99735-1432AREA-014 032 02110/2014 98131-6522AREA-019 201,10C

13110C 033 03/10/2014 99176-9180AREA-01214HOC 034

03503/10/2014 07/10/2014

98136-3875AREA-019 99777-2619ARFA-019 13H25

036 08/10/2014 99741-0672AREA-013 19H45 20H05 037

03808/1912014 08/1912014

99783-1686AREA-013 99633-1313AREP,-014 19H21

039 08/10/2014 99763-1455AREA-018 17H45 040 09/1912014 98139-0058AREA-014 l3H5 041 09/10/2014 99605-4846AREA-017 12H21 042 09/1912014 99716-7799AREA-018 17H01 043 09/10/2014 99148-1050AREA-019 13H45

14H05 044 09/10/20 14 99913-7513AREA-019 045 10/10/2014 99652-7853AREA-015 08H6

i2H5 046 13/1912014 98118-9673AREA-019 047 13/10/2014 99685-6313AREA-019 17H0 Subtotal......................................................................

ADO ADO ADO ADO

0))

ICISIS: Base de Calculo: 304,69 Aliquota:25% 6,24 Alíquota:5,00%

Valor do ICMS: Vaiar do ISS:

16,17 031 18$: Base de Cálculo:

P18: Base de Cálculo: 304,69 e 6,24 Aliquota: 0,65% e 1,65% Valor do P18: 1,98 e 0,10 9-114e0.4117 --. - ' flfløl.7flQ/. V.1.r dn 1flFIN

Page 139: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Seu Demonstrativo de Despesas

&25

Telefônica Brasil S.A. As. Engenheiro Lulo Carlos Borrloi, 1376 Cidade Monç600 São Paulo - SP- CEP:04571-936 Inocdçâo Estadual 108383949112 CNPJRuIF: 02,558.15710001.62 http://6wi.vto.com.br

0329

LocalUso 11000NEGOCIO

TelefoneDvNRC 5594-72050 703594256318 Total da FaturaVencimentoMês

310,9301/11/20141012014

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS VALOR R$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 7200 Outros Serviços 6,24 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,44 Ligações para Celular 11023 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 . 12202

TOTAL A PAGAR 310,93

onhibuição para o FUSI e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2°I e juros de 1% ao Mês

Vencimento 01111/2014

r

F31.- 0001(25

Prezado clienffi,- j'11 pague suas

contas pendentes r evite o bloqueio

rs ooYz

da sua linha

Dúvidas: ligue para 10315

Empresa, ligue para 0800 151500

CTC SANTO AMARO 5PM PL1

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO -

Para Feaar liga do longa distância, consulto os Códigos das Prestadoras: 12-C1BC 15-Vivo 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILÕN 21-EMBRATEL 23-INTELIG,. .n.O processo 40 fatururneolo 490 46-IIOJE TELECOM 47-ST COMUNICATIONS 49-CAWBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-O(TS OPTION 63-HELLO ERAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 Iiguçõeu esta Certiticudo conforme 24-bIALDATA 2Gvr 2611)T 29-rLESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYrONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 46-GLOBAL CROSSING

72.LOcAwEB 73-PLUMIUM 75-vIPWAY 76-SMART VOIP BI-DATORA TELECOM 85-ALIERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 88-1A Reooluç0o 426 de 09/12/2005 NObILIS. ANATLL 1231 o 1332 para Deficientes audâtno. Rocuruo do atendimento VIVO liguo ( com a protocolo um mãos para 103150 142 para dotiotontes audintoo. (v/0gO 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA vocÊ. vivo

momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extráto bancário. - --------------------------------- --------------- ---- ----- DESTAQUE AQUI ---------------- - ----------- --- ------- ---------------------- - -------

ELEFONICA BRASIL S.A.

LocalTelefone Mês DV Complemento 110005594-7205010114 7 10734045

Total da FaturaDVVencimento 310,93X 01111114

fIto RasurO ou pontua soto documento pulo ooró tólreado nu procoouamsoto

vivo

4uttontiøaão do Agente Autorloado - f/0o valo coloro recibo

ôOo0031 10931Õ291108 005594720509 '1014714'i1013

H111111111111111111111111111111111111111111111

Page 140: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

S9oPau-. Nota Fiscal Fatura de Serviços OS

32J1O/2014Estaduaflb3839491' de Telecomunicaçoes

Rei; Especial Proc. DRT 1-14397-90hftp:/.vf'o.com.

0330

Local 11000 Telefono 554-7205 ODV 7 CTC SANTO AMARO SPM PLI

NRC 03594256318 Uso NEGOCIO ELEICAO 2014 ÕILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Inscriço Estadual n R LUIS GOIS 1.897-SAUDE CNPJ / CPF N 20,57027410001-23 04043-400 SAO PAULO - SP Total da FaturaVencimentoMês

330,93011111f201410/2014

Reservado ao Fisco: ABB7.73C7.A383.38B1 .3765.F83F.6B62,F33D Planos Contratados PA096 - VIVO FIXO cLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos . Ligações ........Locais 001260 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02110114 A 0111 1/14 Subtotal........................................................................................................................ Outros Serviços

Descricao 002MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02/10114 A 01/11114 Subtotal........................................................................................................................

Ligações Fixo-fixo Locais em Horário Simples 0/AMADAS ADICIONAIS 2 CHA

003ADICIONAIS VOZ 2 CHA Subtotal........................................................................................................................ Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado

DelaTefone Localdade UF Inicio Duração Modeldede 004133/09/20147769-7606 AREA-011 11H33M24 1,6 NORMAL 00510/09/20147769-7606 AREA-011 141125M36 1,4 NORMAL 00617109/20147734.9323 AREA-011 12H08M18 0,5 NORMAL 00717/09120147752.4108 AREA-011 17H26M42 1,8 NORMAL 09817/09/20147892-4238 AREA-011 13H22M54 1,3 NORMAL 00919/00/20147858-3889 AREA-011 1101-147M36 0,5 NORMAL 01019/09/20147863-2155 AREA-011 111-146M42 0,5 NORMAL 01113/09120147746-3200 AREA-011 14H32M18 2,9 NORMAL 012213109120147862.8800 AREA-011 121-118M36 0,5 NORMAL 013213/090147884-9495 AREA-011 111-136M06 1,6 NORMAL 01426/09/20147720-5625 AREA.011 l9H14M18 6,3 NORMAL 01526/09120147734-9323 AREA.011 llH49M06 5,0 NORMAL 01627/09/20147719-8408 AREA-011 l2H45M12 1,7 NORMAL 01727109120147785-3272 AREA.011 14H12M42 0,9 NORMAL 01802)10/20147752.4108 AREA-011 18H15M42 0,8 NORMAL 01907/55/20147830.2948 AREA-011 15H51M54 0,6 NORMAL 02008/10/20147717,0190 AREA.011 201-102M18 1,8 NORMAL 02113/10120147832-13483 AREA-011 19H18M24 1,5 NORMAL Subtotal........................................................................................................................ Liciacões nara Celular

Valor(R$)

72,00 72,00

6,24 6,24

0,44 0,44

0,84 0,73 0,26 0,94 0,68 0,26 0,26 1,52 0,26 0,84 3,22 2,55 0,86 0,46 0,40 0,30 0,92 0,76

16,06

O perad. Inicio Duração Modaldade NEXTEL 101-118M12 0,5 NORMAL 0,34 VIVO 101-134M18 0,7 NORMAL 0,34 VIVO 121-148M12 2,3 NORMAL 113 VIVO l4H21M06 0,5 NORMAL 0,24 VIVO 14I-135M12 0,9 NORMAL 0,44 DI 161-149M12 2,6 NORMAL 1,30 VIVO 11H55Ml8 0,5 NORMAL 0,24 VIVO 121-124M36 0,5 NORMAL 0,24 VIVO 091-108M12 2,9 NORMAL 1,43 VIVO 19H00M06 1,6 NORMAL 0,79 VIVO 09H531v148 3,3 NORMAL 1,63 VIVO 10H53M42 0,5 NORMAL 0,24 VIVO 12H35M48 2,0 NORMAL 0,98 VIVO 151-101M30 21 NORMAL 1,03 CLARO 161-111M30 2,1 NORMAL 1,13 VIVO 18H58M00 20 NORMAL 0,98 CLARO 12H09M06 1,5 NORMAL 0,80 VIVO 14H54M12 1,1 NORMAL 0,5.4 TIM 12H53M48 0,5 NORMAL 0,25 TIM 16H271A18 0,5 NORMAL 0,25 VIVO t61-141M48 50,9 NORMAL 25,18 TIM 11H10M48 3,5 NORMAL 1,78 VIVO l7H27M42 2,2 NORMAL 1,08 01 10H561V112 1,0 NORMAL 0,50

ICMS:Base de Cálculo: Aliquota: Valor do ICMS:

Para sua comodidade cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

1 NRC da Conta03594256318

F/CNPJ Banco

IAgência - [çnta Corrente

Dato 1 Assinatura

Page 141: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Telefônica Brasil S.A. N° 11000-1,257,980)10/14-00002)00003 O Nota Fiscal Fatura de Serviços Av. Engenheiro Luiz Carlos Borrini, 1376- Cidade Monçâos

Ernloodo 22)10/2014 São Paulo - SP - CEP:64571-936 de Telecomunicações Inocriç6o Estadual 108303949112 CNPJ/MF: 02.558,157/0001-62 Remo Eopoulal Proc. ORT 1-14397-90http(/vvtvocombr

0331

l.Ocal 11000 Telefone 5594-7205 ODV 7 CTC SANTO AMARO 3PM PLI

NRC 03594256318 Uso NEGOCIO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE Inscrição Estadual no R LUIS GOIS 1.897- SAUDE CNPJ / CPF N° 20.570.27410001-23 04043-400 SAO PAULO - SP Total da Fatura

310,93Vencimento

01/11/2014Mês 1012014

flO..J27

(

00124109/201497337-1913AREA011VIVO111-159M180,8NORMAL 10,39 002 2410912014 98188-1059 AREA011 VIVO 10H271M54 0,5 NORMAL 1£24. 003 24/09014 98188-1059 AREA011 VIVO 171-143M00 7,3 NORMAL 004 24109/2014 98616-6974 AREWOII TIM 12H33M06 25 NORMAL /27- 005 2410912014 99448-8703 AREA011 CLARO 071-1541100 0,8 NORMAL 0,43 006 24109/2014 99631.6688 ARE4-011 VIVO 171106M24 1,0 NORMAL 0,49 007 2410912014 99988-1157 AREA011 VIVO 11H35M30 0,5 NORMAL 0,24 008 25109/2014 97552-7703 AREA011 VIVO 16H44M00 0,7 NORMAL 0,34 009 2610912014 96211-4555 AREA011 01 1511381A24 0,5 NORMAL 0,25 010 2610912014 96388-4049 AREA011 VIVO 151H561136 0,5 NORMAL 0,24 011 2610912014 98341-2311 AREA011 TIM 1611211M48 1,0 NORMAL 0,51 012 27109/2014 96211-2224 AREA011 01 1611451A36 1,6 NORMAL 0,80 013 014

2710912014 27109/2014

97691-1030 99438-2759

AREA011 AREA011

CLARO CLARO

151H341142 16H31 MOO

1,2 3,0

NORMAL NORMAL

0,64 1,61

015 27109/2014 99836-1828 AREA(Ol1 VIVO 11H26M30 0,5 NORMAL 0,24 016 2810912014 96381-4708 AREA011 VIVO 12H39M42 0,5 REDUZIDA 0,17 017 29109/2014 96125-2313 AREA011 01 17H04M54 1,7 NORMAL 0,85 018 29/09/2014 97337-1913 AREA0ll VIVO 11HSOM48 1,1 NORMAL 0,54 019 29105/2014 98975-7846 AREA011 CLARO 17H59 42 0,5 NORMAL 0,26 - 02 2910912014 99681-1803 AREA011 VIVO 181-1171A00 0,5 NORMAL 0,24 .0 29102014 99992-3786 AREA011 VIVO 1IH20M0O 0,5 NORMAL 0,24 0, 29109/2014 99992-3786 AREA.011 VIVO 14H34M12 2,3 NORMAL 1,13 021 2910912014 99911-0539 AREA.O11 TIM 171-1451V136 1,3 NORMAL 0,66 024 30/0912014 95441-4771 AREAQ11 TIM 181-1121406 0,5 NORMAL 0,25 025 30109/2014 96498-5862 AREA011 VIVO 111-1471436 0,5 NORMAL 0,24 026 3010912014 97337-1913 AREA011 VIVO 15H18M36 0,5 NORMAL 0,24 027 30)0912014 99498-6144 AREA-0ll VIVO 13H311112 0,9 NORMAL 0,44 028 30/0912014 99504-0013 AREA011 VIVO 20H15M30 1,7 NORMAL 0,84 029 3010912014 99681-1803 AREA-011 VIVO 14H431Al2 0,7 NORMAL 0,34 030 30109r2014 99684-7457 AREA-011 VIVO 10H06M36 0,5 NORMAL 0,24 031 30/09/2014 99857-2006 AREAOl1 VIVO 112HSOM42 0,6 NORMAL 0,29 032 0111012014 98221-5720 AREAO11 VIVO 13H25M48 0,6 NORMAL 0,29 033 02/10)2014 94741-5373 AREA011 NEXTEL 16H37M54 4,7 NORMAL 3,28 034 02/1012014 97369-6995 AREA0l1 VIVO 20HSOM12 1,9 NORMAL 0,94 035 02/1012014 98188-1059 AREA011 VIVO 11H38M54 0,9 NORMAL 0,44 036 (2)1012014 98188-1059 AREA011 VIVO 12H40M42 2,2 NORMAL 1,08 037 01012014 98204-0345 AREA0ll NEXTEL 151H46M30 2,2 NORMAL 1,53 038 02/1012014 99161-9813 AREA011 CLARO 161158M54 8,1 NORMAL 4,35 039 02/1012014 99764-9041 AREA011 VIVO 121-159M54 0,5 NORMAL 0,24 040 0211Q/2014 99764-9041 AREA0l1 VIVO 171-116M315 3,7 NORMAL 1,83 041 06/1012014 96774-9152 AREA011 01 12H26M18 3,9 NORMAL 1,95 042 06110014 99901-1959 AREA011 VIVO 21H0I1A36 2,1 REDUZIDA 0,72 043 0711012014 97216-4069 AREA011 VIVO 19H56M42 0,7 NORMAL 0,34 044 07/1012014 97273-0886 AREA011 TIM 19H41M24 3,3 NORMAL 1,68 045 07110)2014 98188-1059 AREA011 VIVO 16H18M18 1,7 NORMAL 0,84 046 07110014 98341-2311 AREA011 TIM 181-107M12 0,8 NORMAL 0,40 047 0711012014 99200-0000 AREA(011 VIVO 11H55M24 23 NORMAL 1,13 048 07110/2014 99686-4895 AREA011 VIVO 191-130M48 1,0 NORMAL 0,49 049 0811012014 98204-0345 AREA011 NEXTEL 101-124M06 3,9 NORMAL 2,72 050 0811012014 99411-3123 AREA011 CLARO 14H461154 0,7 NORMAL 0,37 051 08110/2014 99502-0819 AREA011 01 181-1431A18 0,5 NORMAL 0,25 052 09110/2014 97596-9450 AREA011 VIVO 16H18M24 3,0 NORMAL 1,48 053 0911012014 99411-3123 AREA011 CLARO 091-151M42 1,5 NORMAL 0,80 054 09110/2014 99571-3013 AREA011 VIVO 14H00M48 1,6 NORMAL 0.79 .055 9/l0f2014 99879-1448 AREA0l1 VIVO 14H20M24 3,3 NORMAL 1,63 .051 /10/2014 97337-1913 AREA011 VIVO 161-122M00 1,2 NORMAL 0,59 057 .2/1012014 97596-9450 ARE4011 VIVO 1311131124 0,5 NORMAL 0,24 058 10110/2014 98047-2784 AREA-01l 01 18H02M00 2,8 NORMAL 1,40 059 10/10/2014 99359-3897 AREA01l CLARO 12H04M24 0,5 NORMAL 0,26 060 1011012014 99605-5772 AREAQll VIVO 171-1361A48 0,8 NORMAL 0,39 061 13/10/2014 94718-2622 AREA011 NEXTEL 14H18M54 0,5 NORMAL 0,34 062 13110/2014 98211-0099 AREA011 TIM 201-133M06 0,5 NORMAL 0,25 Subtotal........................................................................................................................ 94,17 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Ddte Telefone Loceldede UF Inicio Dur0580 Modalidade 063 15/09/2014 3331-6952 SOROCABA SP 11H21M48 0,8 DIFERENCIADA 0,44 064 15/09/2014 3215-5283 BRASILIA DE 18H05M00 1,0 NORMAL 0,45 065 17/09/2014 3212-4850 BRASILIA DE 11H58M12 1,4 DIFERENCIADA los 066 17/09/2014 3215-5332 BRASILIA DE 17H17M18 0,5 DIFERENCIADA 0,38 067 22109014 3341-6162 IBITINGA SP 13H30M24 0,6 NORMAL 0,21

.068 23109/2014 3534-8900 RGIARO SP 111111MOO 4,9 DIFERENCIADA 3,22 069 24109014 3212-4850 BRASILIA DE 12H091118 1,6 NORMAL 0,73 070 2410912014 3365-1243 BRASILIA DF 12H 13M48 4,4 NORMAL 2,01 071 2510912014 3435-2188 PIRACICABA 5P 10H281v112 2,5 DIFERENCIADA 1,64 072 25109/2014 3929-6085 S JOSE DOS CAMPO SP 17H11M06 0,5 DIFERENCIADA 0,27 073 01110/2014 2024-2498 BRASILIA DE 17H15M48 3,2 DIFERENCIADA 2,48 074 02/10/2014 3336-5471 ARARAQUARA SP 14H56M00 1,5 DIFERENCIADA 0,98

.075 0811012014 3664-4144 BR000WSKI SP 16H401M12 1,4 DIFERENCIADA 0,92 076 09110/2014 3831-5622 MOGIGUACU SP 15H10M42 0,5 DIFERENCIADA 0,27 077 13110014 3446-1724 MONGAGUA SP 111H10M30 5,5 DIFERENCIADA 3,05 078 13)10/2014 3466-1724 SVICENTE SP 10H561v100 0,7 DIFERENCIADA 0,38 079 13110014 2024-2470 BRASILIA DF 151H541M00 1,2 DIFERENCIADA 0,93 Subtotal................................ .................................... ............. ....................................... 19,44 Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Especializado VWo 15

Modeldade 080

Data, 2310912014

Telefone 7808-0880

Localidade AREA0l9

UF Inicio 171H36M06

Dur(t90 1,9 DENTRO DO ESTADO 1,65

081 2310912014 7819-2267 AREA.012 13H09M24 0,5 DENTRO DO ESTADO 0,43 082 0911012014 7807-5144 AREA013 19H18M24 21 DENTRO DO ESTADO 2,05 Subtotal....................................... .......... ...................... ................ .................................. 4,13

Page 142: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

14( 11000.1257.980/10/i1-00003100003 Telefônica BrasIl S.A. 4w. Engonhim LuÉ Cibr BeT1I, 1376- CIdado Mo+0

Em/ss6o 22110/2014 640 Po - SP - ÇEP:04571-91

Renio Espocial Proc DT 1-14397-90sperlçOo Esladual l0839491i2 CNPJ4/l 02558.1p1001-02

0332

001154

002164

003 224

004 224

005 224

006 234

007244

008244

009244

010244 011244

012244

01325)1

014254 015254

016254

01726/1

018274

019274

020 284

02128)

022 294

023 304

02430)

025304

02602/

02702]

02802/ 02902/

03002] 03102/

03202)

03303/

03403/

03507/

03608/ 03708/

03808)

03908]

04009/

04109/

04209/

04309/ 04409/ 04510/

04613/

04713/

Subtotal

Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15 o Tef oreLocadade26/2014 98845-0055 AREA-016

29/2014 8123.9747 AREA-061

)9/2014 99613-9338 AREA-014

29/2014 99613-9339 AREA-014

2912014 99613-9299 AREA-014

292014 99724-4723 AREA-016

29/2014 98214-3359 AREA-012

29/2014 99765-8565 AREA-013

29/3014 99222-4913 AREA-019

0912014 99783-5135 AREA-019

08)2014 9950-1618 AREA-031

08)2014 9901-5353 AREA-051

09/2014 98827-1989 AREA-013

09/2014 98827-1989 AREA-013

0912014 99275-1122 AREA-019

09/2014 8609.4444 AREA-061

09/2014 99606-8878 AREA-016

09/2014 99701-6111 AREA-012

09/2014 98277-3616 AREA-019

09/2014 99775-4445 AREA-017

09/3014 99773-2984 AREA-019

0912014 99211-9213 AREA-019

09/2014 9705-8175 AREA-014

08)2014 99775-1415 AREA-017

0912014 99211-9213 AREA-019

10/2014 98808-6769 AREA-012

10/2014 98808-6769 AREP.-012

1012014 99176-9180 AREA-012

10/2014 99786-7134 AREA-012

10/2014 99701-1968 AREA-013

1012014 99735-1432 AREA-014

10/2014 98131-6522 ARE-019

1012014 99176-9180 AREA-012

10/2014 98135-3875 AREA-019

1012014 99777-2619 AREA-019

1012014 99741-0672 AREA-013

1012014 99783-1686 AREA-013

1012014 99633.1313 AREA-014

10/2014 99763-1455 AREP.-018

10/3014 98139-0056 AREA-014

1012014 99605-4846 AREA-017

10/2014 99716-7799 ARE#,-018

10/2014 99148-1050 AREA-019

102014 99913-7513 AREA-019

10/2014 99652-7853 AREP-015

1012014 98118-9673 AREA-019

10/2014 99685-6313 AREP-019

UF

7 DENTRO 00ESTADO

3 DENTRO 130 ESTADO

1 DENTRO 120 ESTADO

9 DENTRO 00 ESTADO

O DENTRO DO ESTADO

2 DENTRO 30 ESTADO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

DENTRO

ICMS: Base de Cálculo; 304,69 Aliquota:25%Valor do ICMS; 76,11 ISS: Base de Cálculo: 6,24 Aliquota:5,00% Valor do ISS: 031 P15: Base de Cálculo: 304,69 e 6,24 Alíquota: 0,65% e 1,65%Valor do P15: 1,98 e 0,10 - ----- -.- -- - -.. . *.,SI_át.aÍ-.n.e. A - A fl

Page 143: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

2625 eceita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação (JF, Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providen ie ijIf RFB a sua atualização cadastral.

L1 ^_23.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 02.558.15710001-62 0410611998 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

DM EMPRESARIAL 1ELEFONICA BRASIL S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) + + ++ + + + +

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 04.571-936 CIDADE MONCOES SAO PAULO SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 0311112005MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ++++++++

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2911012014 às 11:52:08 (data e hora de Brasília). Página: 111

[r

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29110/2014

Page 144: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

A336301612215692062 3011012014 17:43:59 Pagamentos com código de barras

[bb.com.br]

Página 1 de 1

wqI: SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTO-ATENDIMENTO-17.44.00

3572603572

COMPROVANTE DE AGENDANENTO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

EFETUADO POR: EDSON EDINHO SILVA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Berres84620000003-829511029110-7 00559472150-710140141101-8

Data do pagamento 30/10/2014

Valor Total 329,51

Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido snns a ouitacao.

•.: 000129 •j/ -, /

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 145: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS VALOR

Planos de Minutos - Ligações Locais 72,00 Outros Serviços 6,24 Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples 0,44 Ligações para Celular . 109,06 Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 141,71

TOTAL A PAGAR 329,51

\ ontrlbuIção para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarfas.

o. W_0"1@

Seu Demonstrativo de Despesas

Y626Telefônica Brasil S.A. Au. Engenheiro Lulo Carlos Borrini, 1316- Cidade Monçóus Sito Paulo - SP - CEP:04511-936 Inscrição Estadual 108363949112 CF4PJ/MP: 02.55815110001-62 5ff p:/.vioo.com.br

0335

LocalUso 11000NEGOCIO

TelefoneDVNRC 5594-72150 303594258075 Total dá FaturaVencimentoMês

329,5101111120141012014

CTC SANTO AMARO SM PLI

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

Vencimento 01/11/2014

Prezado paguesu -, contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 10315

Empresa, ligue para 0800 151500

MISTO

050f041

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Más. Para reállonr Iigç0ss do longa distfircia, conouflo os Códigos das, Prestodoras: 12-CISC 15-VIVO 17TRANslT 18-SPIN TELECOM 19-ÈPSILON 21-EMBRATa 23-INTELIG

46-HÕJE TELECOM 41.8-1 COMUNICATIONS 49-CAMBRIOGE 57-ITACEU 58-VOITEL 6INEXUS 62-OTS OPTION 63.HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E.1ligações está CertO/cada conforme 24-DIALDATA 25-GVT 26-101 28-1-LESTE 31-TaEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASY I ONE 36-DSLI VOX 38-TESA 411-TINI 42-01 GROIJP 45-GLOBAL CROSSING O Processo de taturanrento das

12.LOCAWEB 13-PLUMIUM 15-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORATELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHAResolução 426 de 09/12/2005

NOBILIS. ÀNATEL 1331 o 133 para Deficientes auditivos. Ruõcron de atendimento VIVO figos com o protocolo em mitos para 103150 142 para doficlontou auditiseo.lartigo 18).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

-é o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso. Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem. A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do fixtrato bancário. - ...............................................................DESTAQUE AQUI --------- ------------------------ - -----------------------------------

LocalTelefone Mê3 DV Complemento 110005594-72150 10114 X 17034045

Total da FaturaDVVencimento o

329,51701/11114

WDw@ Nffs Rasuro ou perfuro ente documento pois será LitilizodO no procossamenlo

Aotonfloaçito de Aponto Autorizado - fito valo como recibo

8462Ó0000038 29 110291107 00559471507 101411411111

Page 146: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Nota Fiscal Fatura de ServiçosNO 11000-1.257.978/10/l1-00001a0003Telefônica Brasil SÃ A Ergrah/m LU CrnIs Bii'd, 1376 - CidcIo Mor6os

de TelecomunicaçõesEnlaslo 22/10/2014 510 P5/ . SP CEPO4571.920CNP

Remo Espocsl Pnoc, DRT 1-14397-90Inocriâo Eslad 1o85i394112F59$(1i01.62

0336

Local 11000 Telefone 5594-72150DV 3 NRC 03594256075 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual n° CNPJ 1 CPF N5 20.57027410001-23 Total da FaturaVencimentoMês

3295101/11/20141012014

CTC SANTO AMARO SPM PLI

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE R LUIS GOIS 1.897-SAUDE 04043-400 SAO PAULO - SP

Reservado ao Fisco: CDA4.2A19.2F89.9587.2580.3256.5B7E.3DCE Planos Contratados PA096 - VIVO FIXO QASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos -Ligações Locais 001300 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 02110114 A 01/11/14 Subtotal........................................................................................................................

Outros Serviços Descricôo

002FiENSÂUDAOE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 02110114A01111114 Subtotal........................................................................................................................

Ligações FlxoFixo Locais em Horário Simples CHAMADAS ADICIONAIS 2 CHA

003ADICIONAIS VOZ 2 CHA Subtotal........................................................................................................................

Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado Data Te1oneLocalidade UF

00419/0$/20147820-9194AREA-01lInicio 11HSOM30

Dureç8o 2,5

Modeldade NORMAL

005191020147832-5483AREA-011 131-1241M8 3,0 NORMAL 00622/09/20147851-2078AREA-011 I51100M00 3,9 NORMAL 00724109/20147852-9639AREA-011 II1151M54 0,5 NORMAL 00830/09/30147722-8728AREA-OI1 12H26M48 0,9 NORMAL 00930/09/20147722-8728AREA-011 15H57(\436 3,8 NORMAl, 01001110/20147722-8728AREA-011 161-159M42 8,7 NORMAL 01113/10120147899-4919AREA-011 18H240148 2,4 NORMAL 01213/10/20147902-7981AREA-011 01313/10130147902-7981AREA-011

12H10M54 181-143M24

2,8 2,7

NORMAL NORMAL

Subtotal........................................................................................................................

Ligações para Celular Date Tetone Localidade Operad. Inicio Duraçôo Modeldade

014 15102014 95746-1009 AREA-011 (II 14H14140 0,7 NORMAl. 015 1510012014 97275-8421 AREA-011 VIVO 11H40M24 1,0 NORMAL 016 15109/2014 97337-1913 AREA-011 VIVO 11H05M12 2,0 NORMAL 017 151090.014 98141.6473 AREA-011 TIM 141-129M06 0,5 NORMAL 018 16/09/3014 99498-6144 AREA-011 VIVO l0H44Iv106 1,0 NORMAL 019 17/09/2014 96060-2885 AREA-011 VIVO 10H41M48 1,0 NORMAL 020 1710913014 96060-2885 AREA-011 VIVO 141-109TvI54 21 NORMAL 021 17/09/2014 98030-1872 AREA-011 Cl 13H01M54 1,8 NORMAL 022 19109/2014 97337-1913 AREA-011 VIVO 151-126M48 0,9 NORMAL 023 19102014 97502-9033 AREA-011 VIVO 11H03M42 1,7 NORMAL 024 19/09/3014 99690-3298 AREA-011 VIVO l 8H331v106 0,9 NORMAL 025 20/09/2014 99498-6144 AREA-011 VIVO 10H02M42 3,3 NORMAL 026 21109/3014 98188-1059 AREA-011. VIVO 16H56M54 1,4 REDUZIDA 027 2210912014 97145-6239 AREA-011 VIVO 131113M24 0,5 NORMAL 028 22/09/2014 97431-6601 AREA-011 VIVO 161-142M06 1,3 NORMAL 029 221092014 98188-1059 AREA-011 VIVO 171-109M06 4,1 NORMAL 030 22/09/7014 99740.2629 AREA-011 VIVO 131-103M24 0,5 NORMAL 031 23/092014 94289-1117 AREA-011 VIVO 171-130M30 12,5 NORMAL 032 2310912014 95656-0055 AREA-011 VIVO 171-112M06 1,4 NORMAL 033 23/0912014 96183-3194 AREA-011 VIVO 141-148M36 20 NORMAL 034 23/09/3014 97431-6601 AREA-011 VIVO 161-124M54 1,5 NORMAL 035 23/09/2014 98989-4341 AREA-011 CLARO 141-138M48 1,1 NORMAL 036 23109/2014 99217-1185 ARE.A-011 CLARO 151-144M00 1,7 NORMAL 037 23109/3014 99972-9277 AREA-011 VIVO 161-103M12 0,5 NORMAL 038 24109/2014 96060-2885 AREA-011 VIVO 141-114M54 1,2 NORMAL 039 241092014 97181-6747 AREA-011 VIVO 111-129M42 0,8 NORMAL 040 24109/2014 97337-1913 AREA-011 VIVO 181-149M48 0,5 NORMAL 041 24/09/2014 97344-9440 AREA-011 VIVO 121-143M48 1,2 NORMAL 042 24/09/2014 97552-7703 AREA-011 VIVO 121100M48 1,6 NORMAL 043 24102014 98224-4052 AREA-011 TIM 181-127M54 17,4 NORMAL 044 24/09/2014 99132-1464 AREA-011 CLARO 16H12M00 1,9 NORMAL 045 24/092014 99327-1747 AREA-011 CLARO 131-133M18 1,4 NORMAL

ICM$: Base de Cálculo Alíquota:++Valor do ICMS:

Valor(R$)

72,00 72,00

6,24 24

0,44 0,44

1,31 1,57 2,04 0,26 0,46 1.94 4,44 1,22 1,43 1,38

16,05

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações cia Telefónica

iNT1e

1 NRC da Conta03594255075

LCPF/CNPJ Banco

Agência

1 Conta Corrente

IData!/ Assinatura .

Page 147: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

'[Ib.com.br]

Página 20 de 29

SISBB-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO:237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA:6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

CONTA:1.372-2

FAVORECIDO:PAULO FERNANDO PAES LANDIM

CPF/CNPJ:002.796.588-00

VALOR:R$ 2.501,90

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103020

AUTENTICACAO SISBB:9.D61.BBB.FE5.736.7CF

LAWÇO

ÂL

•: ODO13

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 148: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

-•

r

RELATÓRIO DE DESPESAS

Numero do Controle: Data: 27/10/2014 Data de Entrega do Relatório:

Nome do Colaborador: Paulo Fernando Paes Landin

Dados Bancários do Colaborador: Banco: Agência: Conta:

Ressarcimento:

CPF:002.796.588-00 O O O 132 Data Descrição do Gasto JaOr__/

28/10/2014 unidas Locadors Veiculos Ltda R$ 2.50190

Subtotal: R$ 2.501,90

1

( \

Valor Total para o Colaborador: R$ 2.501,90

Assinatura d4Colab Assinatura do coordenador Assinatura do Financeiro

Page 149: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

LocadoraGRU1 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, Tel Loja:1124452113Assistânda24luaS:08007720994 Locatasio42152224515EDIELSON JOSE DA ROCHA

C.N.H.01401277407Validade1010312015 Telefone Faturar Pata42152224515EDIELSON JOSE DA ROCHA

ista M NomePAULO FERNANDO PAES LANDIN C.N.H. 00930073425 Nome C.N.H. Nome C.PLH. Nome C.N.H.

SaldaLoja GRU1Data 0510912014Haio 17:00Km45168 Coni. 8 18 RetomoLoja GRU1ta 0511012014 ;Horaio 17:00In45169 Caiti 8/8

TarifaNACIONAL Part Obflgatxiria de R$ 500,00 Pré-aulOdzação: 600,00 Sarvkos: COMBUSTIVEL CONTROLADO

4500 KM/16 PROTEÇÃO SUPER Cx1. Pomedonak

macaAWQ5482FOX Grupo AUpgiade A

CARTAO - Pag.Antec2501,90rtooVISA 0,00 0,00 0,00 0,00 ~nab» Cliente

D

DIARIA TOTAIS Diaria / Pacotes 30 1.833,36 Diárias Extras O 0,00

Hora Extra O 0,00

Subtotal 1.833,36

Desconto 45,00 825,01 Kms Extra O 0,00

Protoço a Oaipante Tettms 0,00

Protecao Veiculo 30 990,00

EXTRAS Mot. AdicionalO 177,00 Servico Motorista 0,00

Taxa RetornoGRU1 0,00

Outras Despesas 0,00

Adicionais 105,00 Taxa Administrativa 273,64 CombustivelO18 0,00

Participacao Obrigatoria 0,00

Recuperacao de Avarias 0,00

Reembolso 52,09

[-Total2.501,90

íiO,I,Á3

rr Caitsato7314668 GRU1TipoEventualVoudier - f7jIJ3 Fani,4arioO ResvaO0peior GRU1-ANDRiio 28/10/14

FECHAMENTO D 1.1 ( I A f A (

Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas condicoes de conservacao e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as clausulas e condicoes do Contrato de Locacao de Veiculo e Outras Avencas da Unidas Rent a Car registrado sob N 1397035 junto ao Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pos soa Jurídica de Sao Paulo/SP, em especial quanttao item 7.7 do referido Contrato, que encontra

)se exposto e foi entregue a mim na loja de con tratacao da Iocacao.

--- o4%.S?

Page 150: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] > 6^^^q

Página 21 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 2.208,00

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103021 AUTENTICACAO SISBB:A.C22.8B5.19F.C4F.0EC

LANÇADO

00 0 134

n; rcmi .br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 151: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692069 3011012014 18:05:52

Ibb.com.br] Página 1 de 1

Debitado Agência 3572-6 r Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000135 Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV)19179 CNPJ 1435327310001-24 L..._ Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.021 Valor 2.208,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBBAC2281351 9FC4FOEC

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 152: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

RCA L00000r4' e Turisn1O.t

CA TurismoTranspOrteCOmercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especific INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRI

0758748600180

NF-e N°000.000.196 SÉRIE: 1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

IIIlIIIH IIII II ft lIIIIIIIII 111111 IIIIIIIIUI II IlilhlUil liflhl II DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 CHAVE DE ACESSO O — Entrada

]5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 9610 00011962

1—Saída N° 000.000.196 Consulta de autenticidade no portal naciojiai da

SÉRIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

FOLHA:1 de 1ou no site da Sefaz Autorizadora.: fi O LI 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

d 353140033686586- 2014-10-2

ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPI 14.353 .273/000 1-24

ECEBEMOS DERCA TurismoTranSpOrteCOfllerc/O de importados Ltdo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

IDENTIFICAÇÃO)ATA DE RECEBIMENTO

DO RECEBEDOR

UIUS 1 tU*. 1CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

NOMEÍRAZÀO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-2325/10/2014

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2ASA SUL 1 70.000-000 25/10/2014

MUNICIPIO FONE/FAX UFINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

1 RASILJA 16132124840DF fi li? A/flIIPIJCÁTA

CALCULO DO IMI'OSI O BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,001

0,00- 0,00 0,00 0,00 354,60 2.208,00

1 lU%I*r,I*. 1 1-'.usJp., v .

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTrPLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-EmitenteMUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE __[MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

LJAE)OI.?I.J

CIII)

rI%*JIJu 1v

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CST CFOP UNID, QUANT. VALOR UNITARIOVALOR

TOTALI3,CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR P1 ALI VAI/IR roi AI

IMPUS/OS MS IPI PROD,

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 2.2080000 2208,00 354,60

VEICULO NOPERIODODE2OA2I/IO 1 REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 1 EM PETROLINA

C E: (, .

io1-3 cC

e.O. e-.

CÁLCULO DO ISSQN [INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 2.208,00

DADOS ADICIONAIS IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Vai. Aproximado dos Tributos00354,60 (16,06%) Ponte : IaPT;FROCON Tei:151 End:VenaflCiO 2000 OCO Qd 08 81 5-60 Si 240 arasilia-DF CEP:

70333-900;

Page 153: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos finsÃque os serviços descritos na NF 0196 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de iforma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarms de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília 24 de Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte

tk

Page 154: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

4

00 00

o '-4

z - W eco 1- IJJ ooW

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LLJ

o

Page 155: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[6b.corn.br] Página 22 de 29

LAWÇAO

SISBB-SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014-AtJTOATENDINENTO- 19.00.37

3572603572SEGUNDA VIA0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9 000 13 8 FAVORECIDO:RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO

CPF/CNPJ:14.353.273/0001-24 VALOR:RI 3.200,00

DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103022 AUTENTICACAO SISBB:1.8D5.0B2.C92.00E.FC8

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 156: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692071 3011012014 18:06:31

[bk.com.br] Página 1 de 1

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV)19179 ,L.

CNPJ 14353.273/0001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 .,: Q Q Q 139 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.022 Valor 3.200,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB18D50132C9200EFC8

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa34576ad... 30/10/2014

Page 157: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporleCornercio de Importados Uda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO NF-e N°000.000.195

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SERIE:1

cx

DOCUMENTO AUXILIARI*IIII**I *Ii* *ii i * 111i lU lii i '' ''liii IIIII H IIIIIIIIIfl 111111

DANFE

DA NOTA FISCAL111111111111 i 11111 III IIIIIlI ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

CA TurismoTransporteComerciO de Importados Ltda ME O - Entrada 1 - Saída1 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 9510 0001 1957

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara li N° 000.000.195 Consulta de autenticidade no portal nar

cional 11a

ou no site da'Sefaz Autorizadora

_de 1 _____ Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta

TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:!

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033686554- 2014-1 25T154.

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

0758748600180 1 1 14.353.273/0001-24

DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 25/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 1RAS1L1A 6132124840 DF

1

UKA/1)U1(LILP. IA

BASE DE CÁLCULO DE ;CMs - VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00- - 0,00 0,00 513,92 3.200,00 IflJ't11OL,.Jfl1flt,Jfl, v ., _____

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANUPLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

)ÁDOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO 1 DESCRIÇÃO 0000000TO/SERVIÇO NCM

SF1 CST 1 CFOP 1 UNtO. 1QUANT. 1 VALOR UNITARIO 1 VALORTOTAL 1 D.CALC. 1 ICMS VALOR ICMS VALOR 101 ALIQUOTAS VALOR TOTAL IMPOSTOS ICMS IPI PROD

1 REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 3.200,0000 3 200,00 513,92 VEICULO NO PERIODO DE IODE OUTUBRO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS EM BRASILIA

íG-.oLJ

C(Ci9i-

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL R TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALO

0758748600180 3.200,00 es a TSÇSQ A C'I1 A MI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO (ai.Aproximado dos Tributos : RS513,92 (16,06%) FonteIBPT;PROCON Tel:1S1 End:Venancio 2000 S S Qd 00 Bi B-60 Si 240 Bras: CEP: 0333-900;

Page 158: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos naNF 0195 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarms de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasil i l-.7\4 de Outubro de 2014.

NeIsoriJ1artins Junior Rosemeri Duarte

Page 159: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 160: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

bb.com.br] Página 23 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0009 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES D0000ES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: ERA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24

VALOR: R$ 1.257,00

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103023 AUTENTICACAO SISBB:2.4E5.DFF.0C3.A06.F2B

000142

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 161: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

b.com.br]

X5 oPágina 1 de 1

ot DOC Eletrônico A336301612215692073

3011012014 18:07:09

L Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 r Creditado

Banco- 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.023 Valor 1.257,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB24E5DFFOC3A08F213

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINI-lO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.: Q(J[M43

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 162: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

-ECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

)ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°000.000.191 SÉRIE:1

DANFE

- DOCUMENTO AUXILIAR Jftflflft DA NOTA FISCAL II II ELETRÔNICA

_______ CHAVE DE ACESSO 0- Entrada1 1 - Saída 1 1

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 9110 0001 1915

N° 000.000.191 Consulta de autenticidade no portal nacibnai da' IiiL SÉRIE : 1 NF-e Www.nfe.fazendagov,br/poital 1 FOLHA:1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora;,:000 1 4 4

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033686130-2014-10-2 ITADUAL SUB, TRIBUTARIA CNPJ

1 14.353.273/0001-24

LocS,lon, eTurkn1o/

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saidas ou prestacao servico n especific INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇ

0758748600180

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2BAIRRO/DISTRITO

ASA SULCEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA 70.000-000 25/10/2014

MUNICIPIO

BRASILIA ATIIDA/flflDl I'A'rA

FONE/FAX

6132124840UF

DF[INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TP A r.JcP(U?TA flCD/JCI

1

0,00 TTVC 'rn

0,00 0,00 0,00 201,87 1.257,00 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

-'-,-s

COD, P500. DEsCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM

1551CST CFOP UNID

11 1

VALOR UNITARIO 1 1 VALOR TOTAL 1 B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR P1ALIQUOTAS 1 VALOR TOTAL

1IMPOSTOS CMI 101 REFERENTE A LOCACAO DE 00

1 15949j SV I 1257,0000 1 257,00 1201,t7 VEICULO NO PERIODO DE 20 1101 1 REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 1 i 1 1

1 EM ITAQUERA 1 1 1 11 1

1 1 1

ceÇ.

3

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO si. Aproximado dos TributosR$201,87 (16,06%) Fonte : IBPT;PRQCON

Tel:151 End:Venancio 2000 S S Qd 00 El B-60 Si 240 Brasilia-DF CEP: 0333-900;

Page 163: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0191 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de tforma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por esta rm4s de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasil( 24 de Outubro de 2014. -

Nelsor\JMartins Junior Rosemeri Duarte

Page 164: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 165: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[b.com.br] Página 24 de 29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOO ELETRONICO

CLIENTE: DILNP. PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BARCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 1.500,00 DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103024 AUTENTICACAO SISBB:1.1BE.728.9E6.6D5.666

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 166: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692076 3011012014 18:10:03

1[bb.com.br] Página 1 de 1

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV)19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.024 Valor 1.500,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11 BE7289E68D5668

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00014?

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa34576ad... 30/10/2014

Page 167: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

263I _______ RECEBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO 1 NF-e DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N°000.000.182

SERIE:

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR11111111111 11111 liii! IllIIJJIIIII 11111111

DA NOTA FISCALIiiIIIiIIII 11111111111 IlIiIIiiIlIIl 1111h iiIIIlIIIIDII IIIIIIlIIIII II Lorodo,., e Tansrro7 ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO

CA TurismoTransporteComcreio de Importados Ltda ME O - Entrada i11 - Saída 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 8210 0001 1827

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de r --------.-_..._.._. Guara II N° 000.000.182 Consulta de autenticidade no portal naciohii

Brasilia DF CEP: 71070518SÉRIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portl TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora ri;.: O 00 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Outras saidas ou prestacao seMco n especificadod 353140033682369-INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 0758748600180 1 j 14.353273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 25/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA BRASILIA 6132124840 DF

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,001

0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,001

0,001

0,00 0,00IVALORDO

0,00 1240,901

1.500,00 1 eç/-Ir*.jt( 1 ADORi VOLUMES TRANSPORTADOS 1 AI.IUS lAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTrPLACA DO VEÍCULO 1 UFCNPJ/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

LJAU IX5 uu riwuu 1 U/ItI(V IÇO COl).

(RUO.DESCRIÇÃO DO P000W(O/SER VIÇO NCM

SHCST CFOF UNtO. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 5.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR 155

ALIQUOTAS VALOR TOTAL IMPOS(l(US ICMS lEI

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 1,500,0000 5.500,00 240,90 VEICULO NO PERIODO DE 22/10 REFERENTE A SER VICO PRESTADO EM UBERLANDIA

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(1. CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS(BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 1.500,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO /al. Aproximado dos TributosR$240,90 16,06%) FonteIBPT;PROCQN Tei:151 End:Venaxcio 2000 SCS Qd 08 BI B-60 Si 240 Brasília-DF CEP:

70333-900;

Page 168: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0182 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e dforma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estar os de acordo, encaminhamos para pagamento.

Brasília 24 de Outubro de 2014.

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Nelsor\fMartinsiunior Rosemeri Duarte

Page 169: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 170: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Página 25 de 29

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SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 3.520,00 DEBITO EM: 30/10/2014J

DOCUMENTO: 103025 AUTENTICACAO SISBB:C.B21.DE6.020.82C.AE3

r3.: 000150

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 171: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]

x^QPágina 1 de 1

A336301612215692078

30110/2014 18:10:48

Debitado Agência Conta corrente Creditado

Banco Agência (Sem DV) Conta corrente (com DV) CNPJ Nome favorecido

DOC Eletrônico

131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1041 COMERCIAL SUL 19179 14.353.27310001-24 RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1

:009157 Finalidade UREDI10 EM UON IA (URREN 1 E

Número documento 103.025 Valor 3.52000 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1321 DE602082CAE3

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bø4f5bdf26e3 54c98aa34576ad ... 30/10/2014

Page 172: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

ICMS 1 VALOR ICMS NCMCST CFOP UNID,QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAl

0059495V 13520,00003520,00

COD PROD.DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 22 REFERENTE SER VICO PRESTADO

VALOR IPI ALIQUOTAS 1 VALOR TOTAL IMPOSTOS1 ICMS P1

565,31

RECEBEMOS DE RCA TunsmoTranspooeComeroo de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e

N°000.000.178

LSÉRIE:1

DANFE

__________

IIIJIIIIIIIHhI IIII IIJiIIIIIIUIIJIUIIiIiiIiJI IIIIIflIIIHiIJII DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO E O - Entrada

-I}5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7810 0001 1786 1 - Saída N° 000.000.1781Co:

www.nfe.fazenda.gov.br/portautenticidadea no portal iscional da SÉRIE :1 NF

1 52 Sefatoriza- FOLHA:1 de 1 ou z Audora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1 353140033681781 - 2014-1-2,fl1i ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

1 14.353.273/000124

RCA4 LoendoraeTunsrno;

CA T urismoTransporteComercio de Importados Ltda QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II Brasilia DF CEP: 71070518 TEL/FAX: 6135325620

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras saidas ou prestacao servico n especificl INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇ 0758748600180

DESTINATÁRIO/REMF.TFNTFNOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE DATA DA EMISSÃO

20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2ASA SUL DATA DE SAÍDA/ENTRADA 70.000-000 25/10/20 14 MUNICIPIO FONE/FAX UFINSCRIÇÃO ESTADUAL BRASILIA 6132124840DF HORA DE SAÍDA

'JURA/DUPLICATA

'.ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMSVALOR DO ICMS

0,00BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETEVALOR DO SEGURODESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VAL OR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA 0,000,00 0,00 0,00 0,00 565,31 3.520,00 TRANSPORTADORJ VOLUMES TANSPORTADOS R

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTF PLACADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/snlvu-'n

CÇ,

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'-ULUVUIJJN II'tSCRIÇÃO MUNiCIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

L0758748600180 3.520,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vai. Aproximado dos Tributos : R$565,31 (16,06%) Fonte : XEPT;PROCON Tei:151 End:Venancjo 2000 SCS Qd 08 Bi B-60 Si 240 Brasjija-DF CEP: 70333-900;

BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Page 173: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0178 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de

-ROSEMERI DUARTE. Por estar os de acordo, encaminhamos para pagamento.

-BrasíIia_24 de Outubro de 2014.

NeIsori Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 174: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 175: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Página 26 de 29 LoÇADO

[bbcom.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 2.758,00

DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103026 AUTENTICACAO SISBB:5.0O3.D7E.FC3.EDO.3BD

,-

000154 L

https://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 176: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

^ o 1 L.2LRI"

Debitado

DOC Eletrônico A336301612215692080

30110/2014 18:13:17

• [bb.çom.br]

Página 1 de 1

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 1435327310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento103.026 Valor 2.758,00 Data transferência 30/1012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB5CO3D7EFC3EDO3BD

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0086

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 177: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

NF-e N°000.000.176 SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR

t'RCA:. 'S', DA NOTA FISCAL LOefldss, nTurerno,ç7

ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO

£A.TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME O - Entradar-,-] 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7610 0001 1765

____

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Salda

Guara 11 N° 000.000.176 Consulta de autenticidade no portar. nacional da_______ Brasilia DF CEP: 71070518SERIE :1 NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

TEL/FAX 6135325620-- FOLHA :1 de 1 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.,' J O Outras saidas ou prestacao servico n especificadod 353140033681561 - 201+10.25'I'4:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB, TRIBUTARIA 1 CNPJ

1 0758748600180 I14.353.273/000l-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570.274/0001-23 25/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 25/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRAS!LIA 6132124840 DF

[INSCRIÇÃO

AI UKAII)Ut*LICAIA

Á1fIfl 1)0 IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICM5 VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442,93 2.758,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÂO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente INDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

IUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO coo. PROD.

1DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 1

1NCM

1su

1 1 CST

1CFOP

1 1 UNIO. 1

1QUANT.

1 IVALOR UNITARIO1

1VALOR TOTAL

1 1 IB.CALC. ICMS VALOR ICMS

1VALOR SF1 ALIQUOTAS1 1 VALOR TOTAL 1

IMPOSTOS1 ICMS ip i

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 1SV 2,758,0009 2.758,00 1 442,93 VEICULO NO PERIODO DE SOA II 1 1 1 1 1 1 1 DE OUTUBRO 1 1 1 1 1 1 1 1 REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 1 1 1 1 1 1 EM BELO HORIZONTE 1 1 1 1 1 1 1

c,eÇ.

&-. oLL3

cc_ 4 '9-.',

6-.

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

0758748600180 2.758,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO 'si.Aproximado dos Tributos : 80442,93 (16,06%) Fonte : I9PT;PROCON Tel:i51 End:Venancio 2000 SCO Cd 08 Bi B-60 Si 240 Brasilia-DF CEP: 0333-900;

/CEBEMOS DE RCA TurismoTransporteCoinercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Page 178: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0176 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmo Tde acordo, encaminhamos para pagamento.

- - -Brasíli4 de Outubro de 2014.

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Nelson I(1artins Junior Rosemeri Duarte

Page 179: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 180: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Ebb.com.br] Página 27 de 29

SISBB - SISTEMA DE INE'ORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: Dl CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPE'/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 1.885,00 DEBITO EM: 30/10/20

DOCUMENTO: 103027 AUTENTICACAO SISBB:9.EC8.F7C.51F.E22.E01

000 75g L

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 181: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] Página 1 de 1

1 DOC Eletrônico A336301612215692083 30/10/201418:17:05

EMPRESA

Debitado Agência- 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.353.27310001-24 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.027 Valor 1.885,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EC8F7C51 FE22EO1

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

s.: 60015

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27bO4f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 182: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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NF'-e

N°000.000.174 SÉRIE:1

DANFE

4° (> DOCUMENTO AUXILIAR

rRCA (., DA NOTA FISCAL Loc,nir,x, eTarlinan/

ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

tCA Tu ris moTransporteComerCio de Importados Ltda ME 0-Entrada 1 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 7410 0001 1744 _______

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de 1 - Saída Guara II N° 000.000.174 Consulta de autenticidade no portal nac(onal daT (""

Brasilia DF CEP: 71070518 SÉRIE :1 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porlal TEL/FAX: 6135325620 FOLHA:1 de 1

ou no arte da Sefaz Autorizadora1 (1

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ti li Outras saidas ou preStacao servico n especificadod 353140033630009- 2014-10-2 T20::100 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

0758748600180 1 1 14.353.273/0001-24

flL(CTtIr.IATÁ DIUI11?1CMICTVNT

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 1 20.570,274/0001-23 24/10/2014 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2 ASA SUL 70.000-000 24/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA RRASILIA 6132124840 DF

IUKA/I)Ut(LILALP.

BASE DE CÁLCULO DE 1CMS - VALOR DOICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,001

0,00 0,00 10,00 1302,73 1.885,00 TR A \SPO1TADOR/VO1 .1 IMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTE PLACADO VEÍCULO UFCNPJ/CPF

0-Emitente INDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO1 (VOO

DESCRIÇÃO DOI(ROOUFO/SIRVIÇO NCM1 SI-!

COE1

001' 1 UNtO, 1 QUANT. 1 VALOR uNjrtlo 1 VALOR FOEALa.CALC. 1 ICMS 11 VALOR ICMS VALOR P1 ALIQUOTAS VALOR TOTAL IMPOSTOS tOMO 111,1

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 1.885,0000 1,885,00 302,73 VEICULO NO PERIODO DE 19 de l 1 outubro 1 1 REFERENTE A SERVICO PRESTADO . 1 1 EMFLORIANOPOLIS 1 1 1

ceÇ.

viO.

cc. -

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS( .BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN ,5-

0758748600180 1.885,00 nAflflQ ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO (ai. Aproximado dos Tributos80302,73 16,069) FonteIBPT;FROCON Tei:151 End:VenanCio 2000 OCO Qd 08 Bi B-60 Si 240 Erosilia-DF CEP; 0333-900;

o

0CEBMOS DE RCA TurismoTransporteConiercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVI.OS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

j

Page 183: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0174 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados e de forma satisfatória, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmo de acordo, encaminhamos para pagamento.

-Brasília 24 de Outubro de 2014.

Nelson Jartins Junior Rosemeri Duarte

Page 184: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 185: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br]

Página 28 de 29

ÇPDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL CONTA:1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24 VALOR: R$ 600,00 DEBITO EM: 30/10/2014

DOCUMENTO: 103028 AUTENTICACAO SISBB:5.369.693.177.EDO.7A4

https ://aapj .bb.com.br/aapj /noticia.bb?tokenSessao'2 1 6ab006 1 ce6b04a45 74dce096e0... 30/10/2014

Page 186: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.com.br] Página 1 de 1

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

L Debitado

Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 1041 COMERCIAL SUL .;,".,... Conta corrente (com DV) 19179 CNPJ 14.35327310001-24 Is.000 163 Nome favorecido RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO DE 1 Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.026 Valor 800,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB5369693177ED07A4

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

DOC Eletrônico A336301612215692085 30110/2014 18:18:49

Page 187: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

e

RECEBEMOS DE RCA TunsmoTraasporteComercio de Importados LIda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO1 NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORN°000.000.160SÉRIE:1

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR cRCA DA NOTA FISCALIIIIIIIHHhIUIIII IIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIJIIIIlIIDIIIllhI1 Lorodon, oTo,do,oj ELETRÔNICA____________________________________________________ ________

CHAVE DE ACESSO

__________

CA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda MEO - Entrada 1 5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6010 0001 1609 QE 49 Rua 18 lote 06 apt. 291 Polo de

Guara II N° 000.000.160 Consulta de autenticidade no portal nacional da BrasiliaDFCEP:71070518SÉRIE :1 NF-ewwwnfe.fazenda.gov.br/portaí

ou no site da Sefaz Autorizadora TEL/FAX:6135325620 FOLHA:1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

i1 353140033484604-2014-T:Q6 Outras saidas ou prestacao servico n especificadod INSCRIÇÀO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

0758748600180 1 14.353.273/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE 20.570.274/0001-23 23/10/2014 ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2BAIRRO/DISTRITO

ASA SULCEP

70.000-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/10/2014 MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA BRASILIA 6 DF

('Á! ('III O Dt' IMPflSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,48 800,00 1 I%tsIr,Jo% 1 POL,J1'V VOLUIVIES TRANSPORTADOS 5 AI)U

LAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTACÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UFCNI'J/CPF

0-Emitente ENDEREÇO MUNICÍPIO UFINSCRIÇÃO ESTADUAL

1UANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

uIwu, mi rKuvu 1 U/1Lt(V IÇO

COO.

PRO LDESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM

SilCST CFOP 1 UNID. 1QUANT. 1 VALOR UNITÁRIO 1 VALOR TOTAL 1

1 B.CALC. ICMS1

VALOR ICMS1 1 VALOR P1

1 ALIQUOTAS 1

VALOR TOTAL

IMPOSTOS .

ICMS 101

REFERENTE A LOCACAO DE 00 5949 SV 1 800,0000 800,00 1 1 1 128,48 VEICULO NO PERIODO DE 08 110 1 1 1 1 1 1 1 REFERENTE A SER VICO PRESTADO 1 1 1 1 1 1 1 1 NO RIO DE JANEIRO 1 1 1 1 1 1 1

í-6-. JAi -,3

3

CÁLCULO DO ESSON

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

'ai.Aproximado dos Tributos : 80128,48 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCON Tei:151 End;Venancio 2000 SCS Qd 08 Bi 8-60 Si 240 Brasilia'-DF CEP: 0333-900;

Page 188: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

o o

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0160 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforrfie solicitação e tonferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminham j3s para pagamento.

Brasíliade Outubro de 2014.

Nelson Martins Junior Rosemeri Duarte

Page 189: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

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Page 190: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.om.br].

Página 29 de 29 LkoÇADO

SISBE-SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL

30/10/2014 -AUTOATENDIMENTO- 19.00.07

3572603572SEGUNDA VIA0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: OILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE r-----------_.

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..

AGENCIA: 0008-6 - TAGUATINGA CONTA:1.563-4 as.:Q O O 1 66 FAVORECIDO:ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA -

CPF/CNPJ:09.158.243/0001-27 VALOR:R$ 3.120, 00 -.--..-DEBITO EM:30/10/2014

DOCUMENTO:103029 AUTENTICACAO SISBB:9.52C.F16.090.5F3.35B

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao2 1 6ab006 1 ce6b04a4574dce096e0... 30/10/2014

Page 191: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

DOC Eletrônico A336301612215692087 3011012014 18:19:46

[bb.com.br] IÍPágina 1 de 1 t1

Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV) 8 TAGUATINGA r

Conta corrente (com DV)15634 ((-(• CNPJ 09.158.243/0001-27 Nome favorecido ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME .s.: fJQ Q 757 Finalidade -. CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 103.029 Valor 3.120,00 Data transferência 3011012014

- CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB952CF160905F33513

Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=27b04f5bdf26e3 54c98aa345 76ad... 30/10/2014

Page 192: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 NET POINT

ANTÔNIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA ME (USUÁRIO FINALO REMESSA

Tel.: (61) 3963.4124l0i NT?ONTRATAQO O ENTRADA

rorrga10312015 CNB 13 LOTE 02 LOJAS 05106- TAGUATIrtoria SEFP )F N° 20812012

0368 BRASÍLIA/DF - CEP: 72.115-135

fij: 09158.24310001-27CF/DF: 07.494.7271001 .27) DA LIMITE PARA EMISSÃO: 2010312013

.: J(,Ø 158

11 rFSCRICÃO 1 ALIO, EI"",-,---1

IU______

IU _

DEDUÇÕES LEGAIS

LBASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA CNPJ: 10754.85510001-61 - CF/DF: 07.518.97

VALOR DO ISS

/ FROCON - SCS VenOnclo 2000 - Bloco B-00 - S / CEP: 70.333-900 Tel.: 3212-1500 PR0C0NI0Fj!LJ (13 Lote 01 Loja 04 Taguatinga Norte Fone: 3563-4402 -126 Jogos 25x4 de 251 a 375 AIDF: 1-818-0329312012

Page 193: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

21I10I2014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

1 Receita Fe*'ral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral s,: 1)00169 Contribuinte, r-----. Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provid4nciejLntà RFB a sua atualização cadastral. (Jc1)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA

MATRIZ 09.158.24310001-27 SITUAÇÃO CADASTRAL NOME EMPRESARIAL ANTONIO HENRIQUE GARCIA FERREIRA - ME TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NETPOINT CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO Q CNB 13LOTE 02 LOJA 05106 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 72.115-135 TAGUATINGA BRASILIA DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2611012007 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL + ++ + + + + +

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 2111012014 às 11:28:45 (data e hora de Brasília). Página: 111

F1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21110/2014

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaoflrnprimePaginaasp 1/1

Page 194: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.corn.br]

Página 30 de 30

LANÇ

31/10/2014- BANCO DO BRASIL -17:45:58

357203572SEGUNDA VIA0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA31/10/2014

NR. DOCUMENTO552.727.000.096.035

VALOR TOTAL 1.365,00 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS

AGENCIA: 2727-8CONTA:96.035-7

NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAO6.63D.ED7.DDE.438.0C2

Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.

r

00 0 17

littps://aapj.bb.com.br/aapj/iioticia.bb?tokenSessao=39f1 bd2bea59 1 2e27de 1 bd74fc78... 31/10/2014

Page 195: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

ni Via (Branca)_ Destinatário / Remetente 2a Via (Rosa) Fixa - Fisco do DF 3a Via (Verde) - Contabilidade

sMDA LIII ENTRADA

NOTA FISCAL1 Modelo -01

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E

DE ISSUN.

DS1BJORA DE BEBIDAS 116 MORVE

Distribuidora de Bebidas 116 Norte Ltda-ME.

Fones: 3347-8560 o 3274-6686(C

SHC Norte - CL - Qd. 116-81. "A"Lj. 30- térreo - Asa Noe - Brasilia - DF .N.RJ.

L26.973.11510001-56[- 037

Natureza d Opa CFOP Inscrição Estadual do Substituto Tributário

] [F

-03] [

LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2014 J r,ESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

O/ P/1,4 4 RôcEFF — C.N.P.J. / C.P. Inscrição Estadual

Endereço 1ç-V.Sc/L 1 Bairro /Disç4 MuniciP /1

1 Fone/Fax

_____________________

tadaEissão

7J

a7aEltr,laj

2t2Oídá

FATURA

[Número Valor R$ Duplicata Número [ValorSE? 0222Ç

1 ljAlInÇ DO PRODUTO / SERVIÇO

do DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Cl Fiscal

ass.Sit.Uni-QuaritValor UnitárioValor TotalAliquotaaValor do

Trib.kto ICMS1 IPI 1IPI

1

p

a... a aa S.aaatfl

(121a6e de Cálculo doIC ME Valor do 1 C M 5 Base de Cálculo 1 C M 5 Substituição Valor do 1 C M 5 Substituição Valor Tot 1 doa 1( odutos

Valor do Frete Valor do Seguro Outras Opeaaa Acessórias Valor Total do IPI Valor Total da Nota

TRANSPUHTAUUK / VULUMbh 1 111ANI'UI1 IRUUb Nome / Razão Social Frete por contart Placa do Veículo Unidade Federativa C.NP.J. / C.P.F.

1. Emitente 2. Destinatário

Endereço Muriiclplb Unidade Federativa Inscrição Estadual

Quantidade1 Espécie Merca Número Peso Bruto Peso Líquido

(TntormaçÔesComplernertteree / PROCON 151 SOS 0.5 BL / O S1_. 240 ED. VENÁNCIO / 2000 CEP 70.333900

5 CniTfinA ITflS 1115 555511 51 r.n;. 5' InlI 25. Caiasdi. - flF - Fnn,. IR1I 3177.2007 3376.1463.C.N.P.J 37.080.08910001 .00 . CÍ/DF 01.333,4031001-92 02 Dl.. 50s3 da 301 a 400 - Aul. 1-l12-11852/201

Page 196: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

••.•' •- '•-

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• 1 -:' -

-.

Atesto para os devidos fins, que os produtos descritos na NF 0379 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE, foram devidamente entregues, conforme solicitação de VANESSA MAIA.

Brasília, 28 de Oufubro de 2014. a

+-.

NelsãjÁ( Martins Junior

/

Page 197: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

lReceita Federal ^1C5J

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie-.juntoÀ_ RFB a sua atualização cadastral.

Ü00172

t2T1(\J REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 26.973.11510001-56 0810411991

MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL OME EMPRESARIAL

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 116 NORTE LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO Q SI-1C/NORTE CL QUADRA 116 BLOCO A LOJA 64 SUBSOLO CEP BAIRRO/DISTRITO 71.010-220 ASA NORTE SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

NÚMEROCOMPLEMENTO SIN

MUNICÍPIO UF BRASILIA DE

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/0712002

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3111012014 às 10:44:30 (data e hora de Brasília). Página: 111

3oar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 3111012014

Page 198: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

a a

Distribuidora de Bebjdis 116 Norte SHC Norte CL QD .116 .- DL A - IÁ)j 30- T&r

As Norte - Bxasíha. -DF L CNpJ75J15/000]-56--F7DF O7..334L37/OOO]-Ü3

334-7-8560 - 32i4-666 -

fr: flfl j73

Data. Crédito Débito1

*Saldo-1

Àssinani}a

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L3 / ID ! 10 ______-

-Qu/QIL _-'• 10 J35 L1crc

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Page 199: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.corn.br]

Página 15 de 30

LANÇADO

31/10/2014- BANCO DO BRASIL -17:10:16 357203572

SEGUNDA VIA0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 6/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA31/10/2014/ NR. DOCUMENTO552.794.000.037.876 VALOR TOTAL 170.100,00

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: E F QUATTRO SOLUCOES LTDA AGENCIA: 2794-4CONTA:37.878-X NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOC.EE6.455.7C7 . F9A.A97

(10(1774

https://aapj .bb.com.br/aap j/noticia.bb?tokenSessao3 9f1 bd2bea59] 2e27de1 bd74fc78... 31/10/2014

Page 200: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

UMD. _(•

QUANTIDADE __________

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ________________________________________________________________

PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

.0.000, IMPRESSA0 DE FAIXA ?LIÃSTICA 0,70X1,70 - DIU-IA / TARSO EJ0 5,5700 170.100,00

_

-1:-.: flf 175

DADOS ADICIONAIS

ILOTALDANOTAI 170.100,00 j

Fed.Cli:?ed4 nterno: DADOSPARA DE?051T0 BANCO DO BRASIL

.t27g4-4

- RETEN ÇOES ALÍQUOTA VALOR

ISSQN por substituição tributária IRRF

CSLL PIS

-COFINS

VALOR LÍQUIDO R$

E F Quattro NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS Soluções Ltda. INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(MF) N° 08.203.34210001-10

]

Av. Baltazar de O. Garcia, 4102 N° INSCRIÇÃO MUNICIPAL551.331.2.6 538, Bairro Rubem Berta - CEP 91180-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL N°096/3522132 Porto Alegre - RS- NAT. DA OPERAÇÃO FB.EzTçio DE SEB7LÇO

COMUNICAÇÃO VISUAL

Fone: (51)3368.9100

1 DATA DA EMISSÃO.

17/10/2014

________________ rDATA LIMITE PARA EMISSÃO (\

3010512016J N. F. FATURA N°N. F. FATURA/DUPLICATA - VALOR 1 DUPLICATA N DE ORDEMVENCIMENTO

52E 170.100f 00 52/1.APRESEIJTÂÇÀO

1 DESCONTO DE %SOBRE ATÉ ICOND. ESPECIAIS

NOME: ELEIÇÃO 2014 BILHA WaJLZj R0113EFF ?RE2IIDENTE ENDEREÇO:

AV COPACABANA, 1205 A? .502 CEP/MUNICÍPIO:qq05 PORTO AiERE/RSESTADO: PRAÇA DE PAGTO.: CEP / MUNICÍPIO: ESTADO: C.N.FJ.(M.F.) N:205702740001221. EST. N:ISENTO1. MUN. N2:

j4 VIA CLIENTE

VALOR 1 CENTO E SETENTA L E CEM REAIS POR

EXTENSO MR-3 Gráfica e Editora Ltda., Alamenda 3 de Outubro, 805 FI - Fone: - CNPJ 90.291.63410001-33 - lnsc. Est. 096/0824480-16 Bis. 6x25 -401 a 800- 07114 - Iii 4696/2014

Recebemos de E F QUATTRO SOLUÇÕES LTDA., Os serviços constantes da Nota Fiscal-Fatura de Serviços indicada ao lado. NOTA FISCAL - FATURA Data do recebimentoIdentificação e assinatura do recebedor DE SERVIÇOS

L1 M538

Page 201: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

(9)

1

5j.

Nfl 000OC 1 OIflYd rdN1 OOW1ZvQoNvor4N3: --

p!1 17

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Ø1

11

1

Page 202: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

0

SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO

Está autorizado, pelo coordenador Charles Capelia, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa EFQUATTRO SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 08.203.342/0001-10:

A - 30.000 unidades de faixas plásticas, impresas, tamanho 0,70x1,70m, DILMA / TA ko 0017 GENRO à R$ 5,67 unidade; _J VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 170. 100,00, A SER PAGO EM PARCELA ÚNICA, NO TERMINBO E ENTREGA DA PRODUÇÃO.

O LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.

O Departamento Jurídico do Comitê Duma Presidente 2014, informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

Q]

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 10

Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edificio Embassy, CEP 70340-908, BRASÍLIA - DF

Page 203: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

1 Receita 6--3;^

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, RFB a sua atualização cadastral.

r

s,: Dp

cie -junto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA 8.203.342/0001-10 1310712006 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL E E QUATTRO SOLUCOES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO SILK

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMEROCOMPLEMENTO AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA 4102

EP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 11.180-000 RUBEM BERTA PORTO ALEGRE RS

SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 1310712006 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ++ + +++ + +

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3011012014 às 16:58:08 (data e hora de Brasília). Página: 111

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014

Page 204: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.corn.br]

Página 16 de 30

02----

31/10/2014- BANCO DO BRASIL -17:11:32 357203572SEGUNDA VIA0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE 5/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7

DATA DA TRANSFERENCIA31/10/2014 NR. DOCUMENTO552.794.000.039.129 VALOR TOTAL 170.100,00/

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E 10 COMUNICACAO VISUAL L AGENCIA: 2794-4CONTA:39.129-8 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AUTENTICACAOD. FSB.7F1.2A9.774 EE9

s.: 000179

https ://aapj .bb.corn.br/aapj /noticia.bb ?tokenSessao=3 9f1 bd2bea5 91 2e27de 1 bd74fc78... 31/10/2014

Page 205: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

1

A

E 10 COMUNICAÇÃO VISUAL E 10 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME09637

Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 4102-Sala 01 - CEP 91180-000 - Bairro Rubem Berta Prarfra AI#.ir - De -

CNPJ: 08.488.92510001-351' Via BrancaCliente lnsc. Municipal: 568.930.2.7 . NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS20 Via Amarela . Contab. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza30 Via Verde. Fixa

001 Data Limite para Emissão: 02/10/2016

Porto XÂ '&A n Alegre_ide_ de 2cI r (-1

Nome:-C(b 2 D Âvc ri Endereço: bV\..) O1 Qocx k 54q .

Cidade:--S Cep :030 _5 1D Est.:D F CNPJ/CPF: ZD OZ4_L OOO _I2ai Est.: _____________

QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOSERVIÇO PREÇO DO SERVIÇO

3N u,a4x,o oap

Oo X c, OO)O

/....

_

Ü U O 1 8 __ Ac94f L_

TOTAL DO SERVIÇO R$ Í 1t) 1r,nr RETENÇÕES LEGAIS ALÍQUOTA VALOR

ISSQN por Substituição Tributária IRRF CSLL PIS COFINS

Percentual Aproximado dos Tributos - % Lei 12.74112012 iULCOBY GrOf. & Editora Ltda. » Canoas . RS - Fone: 3477.1069 - CNPJ- 93.733.08710001.97 - I.Munic. 36664VALOR TOTAL R$ II Ti. 3x50 -001 A 050- Aut. 02764012014. PMPOA. 0211012014

Page 206: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

0%39 SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO

Está autorizado, pelo coordenador Charles Capelia, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa E 10 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, CNPJ 08 488 925/0001-35:

A - 30.000 unidades de faixas plásticas, impressas, tamanho 0,70x1,70m, DILMA / TARSO GENRO à R$ 5,67 unidade;

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 170.100,00, A SER PAGO EM PARCELA UNICA, !4O TERMINBO E ENTREGA DA PRODUÇÃO. JS.: (1 O 0181 Lt O LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.

O Departamento Jurídico do Comitê Duma Presidente 2014, informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, PARA PAGAMENTO, A SER FEITO NO TERMINO DO PRODUCÃO (100% PRODUZIDO).

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 10 Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy, CEP 70340-908, BRASÍLIA - DF

Page 207: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

.' 18k'

J4

42

Page 208: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

3011012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

1 Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto--_._.... RFB a sua atualização cadastral.

fJE'L 183

4i

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

iMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE JETURA

MATRIZ- SITUAÇÃO CADASTRAL NOME EMPRESARIAL E 10 COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E 1 COMUNICACAO VISUAL CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.11-4-00 - Agências de publicidade CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA CEP BAIRRO/DISTRITO 91.180-000 RUBEM BERTA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL + + + + + + + +

NÚMEROCOMPLEMENTO 4102SALA: 01; MUNICÍPIO UF PORTO ALEGRE RS

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04112/2006

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ++++++++

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3011012014 às 12:14:32 (data e hora de Brasília). Página: 111

Ita

© Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlm pressao/Im pri mePagi na.asp 111

Page 209: Anexo 78 — Despesas pagas/outubro 45

[bb.cori.br] Página 17 de 30

31/10/2014- BANCO DO BRASIL -17:12:13 357203572SEGUNDA VIA0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA. DE CONTA CORRENTE P7 CONTA CORRENTE r -

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 1 AGENCIA: 3572-6CONTA:131.303-7 .,

DATA DA TRANSFERENCIA31/10/2014 / U O 184 NR. DOCUMENTO553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00-/

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9CONTA:582.260-2 NR. DOCUMENTO553.572.000.131.303

NR.AtJTENTICACAO3. 127.76C. 9B1 .027. 93F

https ://aapj .bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3 9f1 bd2bea59 1 2e27de1 bd74fc78... 31/10/2014

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'26o1. MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Número da

NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1575

Data e Hora da Em issão0211012014 14:10:06FCompetên cia1012014Código de verificação 89048507 j•s. 9ü Numero do RPS N1 da NFS e substituida Local da PrestaçãoSAO BERNARDO I1O CAMPO-SP ,

Dados do Presdor de Serviços

Razão Social /NomeFOCAL CONFECCAOE COMUNICACAO VISUAL LTDAEPP

FOCAICNPJ/CPF 101.047.18110001-74Inscriçao Municipal1441514Municrpio1 SAO BERNARDO DO CAMPOUFSP

Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA 2540 - DOS CASA CEP: 09840-000

Compl . Telefone:(11)4351-6263e-mail: [email protected]

^ ,DadQs do Tomador de Serviços Razãiai / NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF20.570.27410001-23Jlnscnçao Munici Município PORTO ALEGRE UFRS

Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA .1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050

Complemento Telefone: e-mail: [email protected]

DiSciminaço dos Seco SERVIÇO DE IMPRESSÃO 0FF SET U.V EM: - 10.000 ADESIVO PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM -VIL UNITÁRIO R$ 7,50- REF: FOTO DILMA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2 O.S.322.09

CudIfcaço do Servtço Prestatio Item da Lei 116- Cód. Atividade / Cód. Serviço Descrição

24.01 24.01 / 24.01/182006/1456 24.01124.01/18200611456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAL/BANNERS/ADESIVOS CONGENERES

Deathamento Especifico da Construção Civil 1,Jódigo da Obra Código ART

1

Petnçâo de Tributos Fede rais (R$ PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$)

1INSS (R$) CSLL (R$)

Detalhamento do Valores dos Serviços Outras Informações Caitu4o fio 15$ devido

Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da OperaçãoValor dos Serviços R$ 75.000,00 (-) Desconto Incondicionado-- 1 - Tributação no município(-) Deduções permitidas em Lei

Regime Especial de Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado (-) Retenções de Tributos Federais 0,00 - - O - Nenhum- Base de Cálculo 75.000,00

2,00 (-) Outras Retenções (-) ISS Retido

Opção Simples Nacional 2 - Não

(x) Alíquota % ISS a reter: O Sim (X) Não

(=) Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural () Valor do ISS: R$ 1 .500,00 75.000.002 - Não

Valor Total da Nota: 75.000,00 AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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AT8T O9EBIMNTO DO MÁT+iAL ECORO COM (ÇoTAD

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UF SP

LOGRADOURO EST DOS CASAS

CEP BAIRRO/DISTRITO 09.840-000 JARDIM IPE

UAÇÃO CADASTRAL íIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL + + ++ +++ +

NÚMEROCOMPLEMENTO 2540

MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2005

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ++++++++

1 IN

'W4, ,o iw Recelíta Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenctë junto à-RFB a sua atualização cadastral.

L4.Z REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEASERTURA 01.047.18110001-74 0510211996

ATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL .ME EMPRESARIAL FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) + +++ + ++ +

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3011012014 às 12:22:07 (data e hora de Brasília). Página: 111

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© Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi encerramento do anexo 78, à fI. (

Eu;,T)ud(ca Coo rdenadoria de Registros Partidários, Autuação M r: 30901381 e Distribuição - CPÁDI, lavrei o presente termo.

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