0019 Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial

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Página: 1 de 8 Hora: 09:23:00 Data: 20/1/2010 TEMA ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HUMANO INTEGRADOS Serviços de Educação Básica, Saúde e Assistência Social OBJETIVO ESTRATÉGICO: Programa: Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial 0019 Garantir referência especializada em média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usuários de juiz de fora e da população da região referenciada conforme pactuação intergestores, organizando a rede de serviços , dando transparência aos fluxos estabelecidos, e definindo, a partir de critérios e parâmetros pactuados, os limites financeiros destinados ao cumprimento dos compromissos. Objetivo: Público Alvo: População própria e referenciada Tipo: Horizonte Temporal: Contínuo Finalístico Valores R$ Origem Município Estado União Parceria Financiamento Total 2010 2011 2012 2013 61.104.079,00 63.737.244,00 66.541.684,00 69.416.806,00 15.508.570,50 4.978.322,00 5.095.739,00 5.216.343,00 119.716.845,00 120.875.686,00 121.135.628,00 121.881.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.329.494,50 189.591.252,00 192.773.051,00 196.514.784,00 Indicadores Descrição Índices Fonte Referência Data Índice Desejado 2013 2012 2011 2010 SIM/SINASC 31/12/2008 14,14 12,24 12,00 11,90 11,80 Coeficiente de mortalidade neo-natal (Razão/1000) SIM/SINASC 31/12/2008 2,67 2,50 2,50 2,50 2,50 Coeficiente de mortalidade pós neo -natal (Razão/100.000) CNES/DATASU S 31/12/2008 23,25 25 35 50 100 Índice de contratualização de unidades conveniados ao SUS municipal (Percentual) SUSFÁCIL/ DATASUS 31/12/2008 0 90 100 95 100 Percentual de internações eletivas e de urgência e emergência reguladas pelo SUSFACIL (Percentual) Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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Ilustra o entendimento a respeito do financiamento da assistência de média e alta complexidade no SUS

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    TEMA ESTRATGICO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E HUMANO INTEGRADOS

    Servios de Educao Bsica, Sade e Assistncia SocialOBJETIVO ESTRATGICO:

    Programa:

    Mdia e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial0019

    Garantir referncia especializada em mdia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usurios de juiz de fora e da populao da regio referenciada conforme pactuao intergestores, organizando a rede de servios , dando transparncia aos fluxos estabelecidos, e definindo, a partir de critrios e parmetros pactuados, os limites financeiros destinados ao cumprimento dos compromissos.

    Objetivo:

    Pblico Alvo:

    Populao prpria e referenciada

    Tipo: Horizonte Temporal:ContnuoFinalstico

    Valores R$Origem

    MunicpioEstado

    Unio

    Parceria

    Financiamento

    Total

    2010 2011 2012 2013 61.104.079,00 63.737.244,00 66.541.684,00 69.416.806,00

    15.508.570,50 4.978.322,00 5.095.739,00 5.216.343,00

    119.716.845,00 120.875.686,00 121.135.628,00 121.881.635,00

    0,00 0,00 0,00 0,00

    0,00 0,00 0,00 0,00

    196.329.494,50 189.591.252,00 192.773.051,00 196.514.784,00

    Indicadores

    Descrio

    ndices

    FonteReferncia

    Data ndice

    Desejado

    2013201220112010SIM/SINASC 31/12/2008 14,14 12,24 12,00 11,90 11,80Coeficiente de mortalidade neo-natal

    (Razo/1000)

    SIM/SINASC 31/12/2008 2,67 2,50 2,50 2,50 2,50Coeficiente de mortalidade ps neo-natal (Razo/100.000)

    CNES/DATASUS

    31/12/2008 23,25 25 35 50 100ndice de contratualizao de unidades conveniados ao SUS municipal (Percentual)

    SUSFCIL/ DATASUS

    31/12/2008 0 90 100 95 100Percentual de internaes eletivas e de urgncia e emergncia reguladas pelo SUSFACIL (Percentual)

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Indicadores

    Descrio

    ndices

    FonteReferncia

    Data ndice

    Desejado

    2013201220112010SIASUS/DATA

    SUS31/12/2008 75,89 100 100 100 100Percentual de tratamento/seguimento no nvel

    ambulatorial das leses precursoras do cncer de colo de tero (leses de alto grau- NIC II e NIC III) (Percentual)

    CNES 31/12/2008 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36Proporo de servios (SUS e credenciados) de mamografia capacitados no sistema. (PERCENTUAL)

    SISCAM / SISCOLO /

    IBGE

    31/12/2008 0,18 0,15 0,25 0,35 0,50R a z o d e e x a m e s c i t o p a t o l g i c o crvico-vaginais na faixa etria de 25 a 59 anos em relao a populao alvo (Razo)

    CNES/DATASUS - IBGE

    31/12/2008 0,58 1,20 1,20 1,20 1,20Taxa de cobertura de CAPS (Razo/100.000)

    SIHSUS/DATASUS

    31/12/2008 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Taxa de internao hospitalar de pessoas idosas por fratura do fmur (Percentual)

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4045 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    1408579

    1408579

    1408579

    1408579

    8.040.000,00

    8.040.000,00

    8.040.000,00

    8.040.000,00

    UnidadeAAssistncia Ambulatorial - Mdia Complexidade

    Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de mdia complexidade ambulatorial, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.

    4046 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    132907

    132907

    132907

    132907

    15.961.000,00

    15.961.000,00

    15.961.000,00

    15.961.000,00

    UnidadeAAssistncia Ambulatorial - Alta Complexidade

    Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de alta complexidade ambulatorial, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.

    4047 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    62141

    62141

    62141

    62141

    17.316.943,00

    17.316.943,00

    17.316.943,00

    17.316.943,00

    UnidadeAAssistncia Hospitalar - Mdia Complexidade

    Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de mdia complexidade hospitalarl, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.

    4048 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    3652

    3652

    3652

    3652

    15.600.000,00

    15.600.000,00

    15.600.000,00

    15.600.000,00

    UnidadeAAssistncia Hospitalar - Alta Complexidade

    Processamento de despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de alta complexidade hospitalar, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.

    4049 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    84668

    85000

    85600

    85700

    12.036.400,00

    12.542.238,00

    13.080.897,00

    13.633.032,00

    UnidadeAServios Ambulatoriais Estratgicos

    Processamento de despesas ambulatoriais realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos ambulatoriais descritos na Portaria GM 2.867/2008 e SIGTAB.

    4050 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    3616

    3630

    3650

    3670

    3.154.600,00

    3.154.600,00

    3.154.600,00

    3.154.600,00

    UnidadeAAssistncia Hospitalar Estratgica

    Processamento de despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos hospitalares descritos na Portaria GM 2.867/2008 e SIGTAB.

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4051 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos aprovados

    178056

    178056

    178056

    178056

    25.082.208,00

    25.082.208,00

    25.082.208,00

    25.082.208,00

    UnidadeAContratualizao com Hospitais Filantrpicos

    Processamento de despesas realizadas por e s t a b e l e c i m e n t o s d e s a d e f i l a n t r p i c o s contratualizados com o SUS Municipal, relativas ao componente fixo de mdia complexidade ambulatorial e hospitalar e repasses do Incentivo Adicional Contratualizao e INTEGRASUS.

    4052 2010

    2011

    2012

    2013

    Procedimentos pactuados

    58176

    58176

    58176

    58176

    655.980,00

    655.980,00

    655.980,00

    655.980,00

    UnidadeAContratualizao com Hospital Pblico Estadual

    Processamento de despesas realizadas pelo Hospital Dr. Joo Penido, contratualizado com o SUS Municipal, conforme termo de cooperao entre entes pblicos, e relativas ao componente fixo de mdia complexidade ambulatorial e hospitalar.

    4053 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios mdicos

    1944

    1555

    1244

    955

    1.776.000,00

    1.420.617,00

    1.136.493,00

    872.470,00

    UnidadeAServios Mdicos Hospitalares de Mdia e Alta Complexidade

    Processamento de despesas realizadas por profissionais mdicos vinculados ao corpo clnico dos estabelecimentos credenciados pelo SUS Municipal ( Cdigo 7 - Autorizao de Internao Hospitalar- AIH.) .

    4054 2010

    2011

    2012

    2013

    Residncias em

    funcionamento

    16

    26

    26

    26

    1.164.153,00

    1.891.748,00

    1.891.748,00

    1.891.748,00

    UnidadeAResidncias Teraputicas - Custeio

    Processamento de despesas realizadas por prestadores contratados com o SUS Municipal para os servios de residncias teraputicas, conforme plano operativo pactuado visando tratamento de pacientes com transtornos mentais.

    4055 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    2.149.662,00

    2.242.312,00

    2.340.973,00

    2.442.625,00

    UnidadeAAtividades Administrativas - Ateno Secundria em Sade

    Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Ateno Secundria.

    4056 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    2.325.623,00

    2.425.857,00

    2.532.595,00

    2.642.003,00

    UnidadeAAtividades Administrativas - Hospital de Pronto Socorro

    Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio do Hospital de Pronto Socorro.

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

  • Pgina: 5 de 8

    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4057 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    1.113.934,00

    1.161.943,00

    1.213.069,00

    1.265.474,00

    UnidadeAAtividades Administrativas - Controle, Regulao e Auditoria

    Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Regulao .

    4058 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    107.235,00

    109.530,00

    111.973,00

    114.477,00

    UnidadeACadastramento dos Usurios do SUS

    Pagamento de pessoal lotado no setor de cadastramento do Carto SUS e custeio administrativo.

    4059 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    1.493.936,00

    1.558.324,00

    1.626.890,00

    1.697.171,00

    UnidadeAAtividades Administrativas - Urgncia e Emergncia

    Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Urgncia e Emergncia, especialmente das unidades regionais de sade.

    4060 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    85.000,00

    88.663,00

    92.564,00

    96.563,00

    UnidadeAFarmcia de Homeopatia e Prticas Integradas Complementares

    Custeio das atividades da Farmcia de Homeopatia e dos servios de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e outras terapias.

    4061 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    112.000,00

    100.800,00

    90.720,00

    81.650,00

    UnidadeAEstratgia Municipal de Assistncia a Sade - Internaes e outros

    Processar despesas de exames e internaes provenientes de mandados judiciais e desenvolver uma estratgia municipal de assistncia a sade de forma a minimizar os impactos de judicializao da mesma.

    4062 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    3.769.674,00

    3.932.146,00

    4.105.160,00

    4.282.503,00

    UnidadeASAMU - Servio de Atendimento Mvel de Urgncia

    Atividades administrativas e de apoio , contratao e manuteno do pessoal qualificado para atendimento s urgncias e emergncias, manuteno dos equipamentos utilizados e aquisio de medicamentos e insumos de enfermagem para utilizao no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia.

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

  • Pgina: 6 de 8

    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4063 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    18.977.145,00

    19.792.904,00

    20.661.591,00

    21.552.012,00

    UnidadeAAes de Sade na Ateno Secundria

    Aes e servios da ateno secundria em sade , tais como: despesas de pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.

    4064 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    14.773.501,00

    15.409.821,00

    16.087.854,00

    16.782.848,00

    UnidadeAHospital de Pronto Socorro

    Aes e prestao de servios referentes ao atendimento do HPS, tais como: despesas de pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.

    4066 2010

    2011

    2012

    2013

    Plano de ajuste e metas

    cumprido

    1

    0

    0

    0

    7.013.227,00

    0,00

    0,00

    0,00

    UnidadeAPRO-HOSP - Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade Hospitalar

    Cumprimento dos Planos de Ajuste e Metas firmados com a Secretaria de Estado de Sade de Minas Gerais, visando melhorar a qualidade da ateno hospitalar dos hospitais da macrorregio sudeste de Minas Gerais, (Santa Casa, HU, Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e HPS), habilitados pelo Estado de Minas Gerais para participao no Programa.

    4068 2010

    2011

    2012

    2013

    Plano de ajuste e metas

    cumprido

    1

    1

    1

    1

    600.000,00

    600.000,00

    600.000,00

    600.000,00

    UnidadeAPRO-HOSP Urgncia e Emergncia

    Cumprimento do Plano de Ajuste e Metas firmados com a Secretaria de Estado de Sade visando melhorar a qualidade aos servios prestados pelo Hospital de Pronto Socorro, habilitado pelo Estado de Minas Gerais para compor a rede de resposta hospitalar s urgncias no mbito da Macrorregio Sudeste.

    4069 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    28.109.944,00

    29.321.482,00

    30.611.627,00

    31.934.049,00

    UnidadeAAes de Sade - Urgncia e Emergncia

    Aes e servios da urgncia e emergncia em sade , para custeio de despesas, tais como: pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.

    4070 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    48.988,00

    51.100,00

    53.347,00

    55.653,00

    UnidadeAAes de Sade - Fisioterapia e Ortopedia

    Aes e servios de fisioterapia e ortopedia , para custeio de despesas tais como: material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica.

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4071 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    475.200,00

    495.682,00

    517.492,00

    539.847,00

    UnidadeACentro de Especialidades Odontolgicas - Custeio

    Aes e servios contratados para funcionamento dos CEOs,tais como: despesas pessoal , material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica.

    4072 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    1.940.000,00

    2.023.614,00

    2.112.530,00

    2.203.919,00

    UnidadeAAtividades do Laboratrio Central

    Custeio operacional do material de consumo utilizado para o Laboratrio Municipal realizar os exames laboratoriais de usurios SUS encaminhados e pactuados.

    4073 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    4.429.741,00

    4.620.662,00

    4.823.972,00

    5.032.367,00

    UnidadeAAes de Assistncia Sade

    Custeio operacional das aes realizadas pela Secretaria de Sade para a assistncia sade, tais como :contratao de prestadores de servios para complementar a assistncia, outras despesas de pessoal, material de consumo, passagens e despesas do Tratamento fora do Domiclio e outros.

    4074 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    4.005.000,00

    3.605.000,00

    2.883.600,00

    2.595.240,00

    UnidadeAEstratgia Municipal de Assistncia a Sade - Medicamentos e outros

    Processar despesas de medicamentos e insumos provenientes de mandados judiciais e desenvolver uma estratgia municipal de assistncia a sade de forma a minimizar os impactos de judicializao da mesma.

    4075 2010

    2011

    2012

    2013

    Plano regulador

    1

    0

    0

    0

    3.607.400,50

    0,00

    0,00

    0,00

    UnidadeACentro Viva a Vida - SES

    Transferncia de recursos da SES/MG para o Centro Viva a Vida de Ateno Secundria , que funciona junto ao CAS/HU, visando qualificar as aes de promoo, proteo da Sade da Mulher, da Criana e do adolescente e DST/AIDS, conforme Plano Operativo integrante do instrumento contratual assinado pelo Municpio/Secretaria de Sade como interveniente.

    4103 2010

    2011

    2012

    2013

    Oficina realizada

    1

    0

    0

    0

    20.000,00

    0,00

    0,00

    0,00

    unidadeAOficinas Teraputicas para CAPS AD

    Realizar oficinas teraputicas para tratamento de pessoas com dificuldades decorrentes do uso prejudicial de lcool e/ou outras drogas, buscando reintegr-las sociedade.

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA

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    Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010

    Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida

    Exerccio Meta Fsica

    Valores em R$

    4290 2010

    2011

    2012

    2013

    Servios administrativos

    0

    0

    0

    0

    25.000,00

    26.078,00

    27.225,00

    28.402,00

    UnidadeASade da Mulher

    Custeio operacional das atividades do Departamento Sade da Mulher/Ncleo de Redes Assistenciais.

    4295 2010

    2011

    2012

    2013

    Plano de trabalho

    executado

    1

    1

    1

    1

    360.000,00

    360.000,00

    360.000,00

    360.000,00

    UnidadeASade do Trabalhador - RENAST

    Custeio operacional das atividades pactuadas e desenvolvidas pelo Departamento de Sade do Trabalhador, conforme plano de ao aprovado para reduo dos acidentes e doenas relacionadas ao trabalho, aes de promoo, reabilitao e assistncia aos trabalhadores da regio de abrangncia do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador de Juiz de Fora (CEREST)

    Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA