0019 Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial
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Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010
TEMA ESTRATGICO: DESENVOLVIMENTO ECONMICO E HUMANO INTEGRADOS
Servios de Educao Bsica, Sade e Assistncia SocialOBJETIVO ESTRATGICO:
Programa:
Mdia e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial0019
Garantir referncia especializada em mdia e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para os usurios de juiz de fora e da populao da regio referenciada conforme pactuao intergestores, organizando a rede de servios , dando transparncia aos fluxos estabelecidos, e definindo, a partir de critrios e parmetros pactuados, os limites financeiros destinados ao cumprimento dos compromissos.
Objetivo:
Pblico Alvo:
Populao prpria e referenciada
Tipo: Horizonte Temporal:ContnuoFinalstico
Valores R$Origem
MunicpioEstado
Unio
Parceria
Financiamento
Total
2010 2011 2012 2013 61.104.079,00 63.737.244,00 66.541.684,00 69.416.806,00
15.508.570,50 4.978.322,00 5.095.739,00 5.216.343,00
119.716.845,00 120.875.686,00 121.135.628,00 121.881.635,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
196.329.494,50 189.591.252,00 192.773.051,00 196.514.784,00
Indicadores
Descrio
ndices
FonteReferncia
Data ndice
Desejado
2013201220112010SIM/SINASC 31/12/2008 14,14 12,24 12,00 11,90 11,80Coeficiente de mortalidade neo-natal
(Razo/1000)
SIM/SINASC 31/12/2008 2,67 2,50 2,50 2,50 2,50Coeficiente de mortalidade ps neo-natal (Razo/100.000)
CNES/DATASUS
31/12/2008 23,25 25 35 50 100ndice de contratualizao de unidades conveniados ao SUS municipal (Percentual)
SUSFCIL/ DATASUS
31/12/2008 0 90 100 95 100Percentual de internaes eletivas e de urgncia e emergncia reguladas pelo SUSFACIL (Percentual)
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Indicadores
Descrio
ndices
FonteReferncia
Data ndice
Desejado
2013201220112010SIASUS/DATA
SUS31/12/2008 75,89 100 100 100 100Percentual de tratamento/seguimento no nvel
ambulatorial das leses precursoras do cncer de colo de tero (leses de alto grau- NIC II e NIC III) (Percentual)
CNES 31/12/2008 36,36 36,36 36,36 36,36 36,36Proporo de servios (SUS e credenciados) de mamografia capacitados no sistema. (PERCENTUAL)
SISCAM / SISCOLO /
IBGE
31/12/2008 0,18 0,15 0,25 0,35 0,50R a z o d e e x a m e s c i t o p a t o l g i c o crvico-vaginais na faixa etria de 25 a 59 anos em relao a populao alvo (Razo)
CNES/DATASUS - IBGE
31/12/2008 0,58 1,20 1,20 1,20 1,20Taxa de cobertura de CAPS (Razo/100.000)
SIHSUS/DATASUS
31/12/2008 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10Taxa de internao hospitalar de pessoas idosas por fratura do fmur (Percentual)
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4045 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
1408579
1408579
1408579
1408579
8.040.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
8.040.000,00
UnidadeAAssistncia Ambulatorial - Mdia Complexidade
Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de mdia complexidade ambulatorial, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.
4046 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
132907
132907
132907
132907
15.961.000,00
15.961.000,00
15.961.000,00
15.961.000,00
UnidadeAAssistncia Ambulatorial - Alta Complexidade
Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de alta complexidade ambulatorial, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.
4047 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
62141
62141
62141
62141
17.316.943,00
17.316.943,00
17.316.943,00
17.316.943,00
UnidadeAAssistncia Hospitalar - Mdia Complexidade
Processar despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de mdia complexidade hospitalarl, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.
4048 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
3652
3652
3652
3652
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
UnidadeAAssistncia Hospitalar - Alta Complexidade
Processamento de despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos de alta complexidade hospitalar, descritos na SIGTAB e conforme PPI Assistencial.
4049 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
84668
85000
85600
85700
12.036.400,00
12.542.238,00
13.080.897,00
13.633.032,00
UnidadeAServios Ambulatoriais Estratgicos
Processamento de despesas ambulatoriais realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos ambulatoriais descritos na Portaria GM 2.867/2008 e SIGTAB.
4050 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
3616
3630
3650
3670
3.154.600,00
3.154.600,00
3.154.600,00
3.154.600,00
UnidadeAAssistncia Hospitalar Estratgica
Processamento de despesas realizadas por estabelecimentos de sade credenciados pelo SUS Municipal relativas aos elencos de procedimentos hospitalares descritos na Portaria GM 2.867/2008 e SIGTAB.
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4051 2010
2011
2012
2013
Procedimentos aprovados
178056
178056
178056
178056
25.082.208,00
25.082.208,00
25.082.208,00
25.082.208,00
UnidadeAContratualizao com Hospitais Filantrpicos
Processamento de despesas realizadas por e s t a b e l e c i m e n t o s d e s a d e f i l a n t r p i c o s contratualizados com o SUS Municipal, relativas ao componente fixo de mdia complexidade ambulatorial e hospitalar e repasses do Incentivo Adicional Contratualizao e INTEGRASUS.
4052 2010
2011
2012
2013
Procedimentos pactuados
58176
58176
58176
58176
655.980,00
655.980,00
655.980,00
655.980,00
UnidadeAContratualizao com Hospital Pblico Estadual
Processamento de despesas realizadas pelo Hospital Dr. Joo Penido, contratualizado com o SUS Municipal, conforme termo de cooperao entre entes pblicos, e relativas ao componente fixo de mdia complexidade ambulatorial e hospitalar.
4053 2010
2011
2012
2013
Servios mdicos
1944
1555
1244
955
1.776.000,00
1.420.617,00
1.136.493,00
872.470,00
UnidadeAServios Mdicos Hospitalares de Mdia e Alta Complexidade
Processamento de despesas realizadas por profissionais mdicos vinculados ao corpo clnico dos estabelecimentos credenciados pelo SUS Municipal ( Cdigo 7 - Autorizao de Internao Hospitalar- AIH.) .
4054 2010
2011
2012
2013
Residncias em
funcionamento
16
26
26
26
1.164.153,00
1.891.748,00
1.891.748,00
1.891.748,00
UnidadeAResidncias Teraputicas - Custeio
Processamento de despesas realizadas por prestadores contratados com o SUS Municipal para os servios de residncias teraputicas, conforme plano operativo pactuado visando tratamento de pacientes com transtornos mentais.
4055 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
2.149.662,00
2.242.312,00
2.340.973,00
2.442.625,00
UnidadeAAtividades Administrativas - Ateno Secundria em Sade
Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Ateno Secundria.
4056 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
2.325.623,00
2.425.857,00
2.532.595,00
2.642.003,00
UnidadeAAtividades Administrativas - Hospital de Pronto Socorro
Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio do Hospital de Pronto Socorro.
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010
Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4057 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
1.113.934,00
1.161.943,00
1.213.069,00
1.265.474,00
UnidadeAAtividades Administrativas - Controle, Regulao e Auditoria
Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Regulao .
4058 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
107.235,00
109.530,00
111.973,00
114.477,00
UnidadeACadastramento dos Usurios do SUS
Pagamento de pessoal lotado no setor de cadastramento do Carto SUS e custeio administrativo.
4059 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
1.493.936,00
1.558.324,00
1.626.890,00
1.697.171,00
UnidadeAAtividades Administrativas - Urgncia e Emergncia
Custeio operacional das atividades administrativas e de apoio da Subsecretaria de Urgncia e Emergncia, especialmente das unidades regionais de sade.
4060 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
85.000,00
88.663,00
92.564,00
96.563,00
UnidadeAFarmcia de Homeopatia e Prticas Integradas Complementares
Custeio das atividades da Farmcia de Homeopatia e dos servios de fitoterapia, homeopatia, acupuntura e outras terapias.
4061 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
112.000,00
100.800,00
90.720,00
81.650,00
UnidadeAEstratgia Municipal de Assistncia a Sade - Internaes e outros
Processar despesas de exames e internaes provenientes de mandados judiciais e desenvolver uma estratgia municipal de assistncia a sade de forma a minimizar os impactos de judicializao da mesma.
4062 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
3.769.674,00
3.932.146,00
4.105.160,00
4.282.503,00
UnidadeASAMU - Servio de Atendimento Mvel de Urgncia
Atividades administrativas e de apoio , contratao e manuteno do pessoal qualificado para atendimento s urgncias e emergncias, manuteno dos equipamentos utilizados e aquisio de medicamentos e insumos de enfermagem para utilizao no Servio de Atendimento Mvel de Urgncia.
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010
Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4063 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
18.977.145,00
19.792.904,00
20.661.591,00
21.552.012,00
UnidadeAAes de Sade na Ateno Secundria
Aes e servios da ateno secundria em sade , tais como: despesas de pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.
4064 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
14.773.501,00
15.409.821,00
16.087.854,00
16.782.848,00
UnidadeAHospital de Pronto Socorro
Aes e prestao de servios referentes ao atendimento do HPS, tais como: despesas de pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.
4066 2010
2011
2012
2013
Plano de ajuste e metas
cumprido
1
0
0
0
7.013.227,00
0,00
0,00
0,00
UnidadeAPRO-HOSP - Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade Hospitalar
Cumprimento dos Planos de Ajuste e Metas firmados com a Secretaria de Estado de Sade de Minas Gerais, visando melhorar a qualidade da ateno hospitalar dos hospitais da macrorregio sudeste de Minas Gerais, (Santa Casa, HU, Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e HPS), habilitados pelo Estado de Minas Gerais para participao no Programa.
4068 2010
2011
2012
2013
Plano de ajuste e metas
cumprido
1
1
1
1
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
UnidadeAPRO-HOSP Urgncia e Emergncia
Cumprimento do Plano de Ajuste e Metas firmados com a Secretaria de Estado de Sade visando melhorar a qualidade aos servios prestados pelo Hospital de Pronto Socorro, habilitado pelo Estado de Minas Gerais para compor a rede de resposta hospitalar s urgncias no mbito da Macrorregio Sudeste.
4069 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
28.109.944,00
29.321.482,00
30.611.627,00
31.934.049,00
UnidadeAAes de Sade - Urgncia e Emergncia
Aes e servios da urgncia e emergncia em sade , para custeio de despesas, tais como: pessoal, obrigaes patronais, material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica e aquisio de equipamentos.
4070 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
48.988,00
51.100,00
53.347,00
55.653,00
UnidadeAAes de Sade - Fisioterapia e Ortopedia
Aes e servios de fisioterapia e ortopedia , para custeio de despesas tais como: material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica.
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010
Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4071 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
475.200,00
495.682,00
517.492,00
539.847,00
UnidadeACentro de Especialidades Odontolgicas - Custeio
Aes e servios contratados para funcionamento dos CEOs,tais como: despesas pessoal , material de consumo, servios de terceiros pessoa fsica.
4072 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
1.940.000,00
2.023.614,00
2.112.530,00
2.203.919,00
UnidadeAAtividades do Laboratrio Central
Custeio operacional do material de consumo utilizado para o Laboratrio Municipal realizar os exames laboratoriais de usurios SUS encaminhados e pactuados.
4073 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
4.429.741,00
4.620.662,00
4.823.972,00
5.032.367,00
UnidadeAAes de Assistncia Sade
Custeio operacional das aes realizadas pela Secretaria de Sade para a assistncia sade, tais como :contratao de prestadores de servios para complementar a assistncia, outras despesas de pessoal, material de consumo, passagens e despesas do Tratamento fora do Domiclio e outros.
4074 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
4.005.000,00
3.605.000,00
2.883.600,00
2.595.240,00
UnidadeAEstratgia Municipal de Assistncia a Sade - Medicamentos e outros
Processar despesas de medicamentos e insumos provenientes de mandados judiciais e desenvolver uma estratgia municipal de assistncia a sade de forma a minimizar os impactos de judicializao da mesma.
4075 2010
2011
2012
2013
Plano regulador
1
0
0
0
3.607.400,50
0,00
0,00
0,00
UnidadeACentro Viva a Vida - SES
Transferncia de recursos da SES/MG para o Centro Viva a Vida de Ateno Secundria , que funciona junto ao CAS/HU, visando qualificar as aes de promoo, proteo da Sade da Mulher, da Criana e do adolescente e DST/AIDS, conforme Plano Operativo integrante do instrumento contratual assinado pelo Municpio/Secretaria de Sade como interveniente.
4103 2010
2011
2012
2013
Oficina realizada
1
0
0
0
20.000,00
0,00
0,00
0,00
unidadeAOficinas Teraputicas para CAPS AD
Realizar oficinas teraputicas para tratamento de pessoas com dificuldades decorrentes do uso prejudicial de lcool e/ou outras drogas, buscando reintegr-las sociedade.
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA
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Hora: 09:23:00Data: 20/1/2010
Cd. Nome da Ao / Descrio Tipo Produto Unidade Medida
Exerccio Meta Fsica
Valores em R$
4290 2010
2011
2012
2013
Servios administrativos
0
0
0
0
25.000,00
26.078,00
27.225,00
28.402,00
UnidadeASade da Mulher
Custeio operacional das atividades do Departamento Sade da Mulher/Ncleo de Redes Assistenciais.
4295 2010
2011
2012
2013
Plano de trabalho
executado
1
1
1
1
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
UnidadeASade do Trabalhador - RENAST
Custeio operacional das atividades pactuadas e desenvolvidas pelo Departamento de Sade do Trabalhador, conforme plano de ao aprovado para reduo dos acidentes e doenas relacionadas ao trabalho, aes de promoo, reabilitao e assistncia aos trabalhadores da regio de abrangncia do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador de Juiz de Fora (CEREST)
Elaborado por: SPDE/SSPIOF/DO DimPPA